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METODOLOGA PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Y EVALUACIN DE RIESGOS

1. Objetivo.-
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos del trabajo en
las actividades operativas y administrativas de la empresa.

2. Alcance
El presente procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades que se desarrollan en la
empresa, tanto por el personal propio como de terceros.

3. Conceptos
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo
y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional una invalidez o la
muerte. Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del
empleador o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas de
trabajo.

Control de Riesgos: parte de administracin de riesgos que involucra la implementacin de


polticas, estndares, procedimientos y cambios fsicos para eliminar o minimizar los riesgos del
trabajo.

Evaluacin de Riesgos: el proceso utilizado para determinar las prioridades de administracin de


riesgos comparando el nivel de riesgo respecto de estndares predeterminados, niveles de riesgo
objetivos u otro criterio.

Inspeccin Planeada: Actividad preventiva sistemtica para detectar, analizar y corregir


deficiencias en equipos, materiales y ambiente que puedan causar accidentes y prdidas.

Identificacin de Peligros: Es el proceso de reconocimiento que existe un peligro y definicin de


sus caractersticas.

Observacin Planeada: Actividad preventiva sistemtica para verificar el desempeo de un


trabajador, en relacin al procedimiento establecido para la ejecucin de una tarea.

Peligro: Es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin, enfermedad,
muerte, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad(es) y la(as) consecuencia(as) de ocurrencia de un evento


peligroso especfico que puede ocasionar lesin, enfermedad, muerte, dao u otras prdidas.

Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin puede soportar
respecto a sus obligaciones legales y a su propia poltica de seguridad y salud en el trabajo.

4. Procedimiento
4.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Identificacin de Peligros

- La identificacin de los procesos debe incluir la relacin de actividades que se realizan dentro del
proceso.
- La identificacin de peligros se llevar a cabo en cada una de las actividades y se anotarn en el
Anexo 1 Matriz de Identificacin de Peligros. En esta matriz se indicar el Procedimiento y se
anotarn todas las tareas que se ejecutan para la realizacin de dicha procedimiento. En las celdas
correspondientes a cada tarea se colocarn los peligros inherentes a esta.

Evaluacin de los Riesgos

Para la Evaluacin de los Riesgos, se aplica la siguiente metodologa:


a) Clculo del Nivel de Probabilidad: NP

NP = NCo x NE

Donde:
NCo = Nivel de Control Tabla 1
NE = Nivel de Exposicin Tabla 2

NP: escoger ponderacin de Tabla 3

b) Nivel de Consecuencias NC

NC: escoger ponderacin de Tabla 4

c) Clculo del Nivel de Riesgo: NR

NR = NP x NC

NP = Nivel de Probabilidad viene del Paso a)


NC = Nivel de Consecuencias viene del Paso b)

NR = Escoger ponderacin de Tabla 5

Se priorizarn los riesgos mediante el clculo del Nivel de Riesgo para cada peligro identificado,
utilizando el Anexo 2 Matriz de Evaluacin de Riesgos.

TABLAS UTILIZADAS:
Tabla 1 Nivel de Control
Ponderacin Control
El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es eficaz. Controles segn corresponde al riesgo:
- Personal capacitado, concientizado, aplica medidas
preventivas
2 - Los protocolos / procedimientos de trabajo incorporan
medidas que controlan el riesgo.
- Los equipos, mquinas e instrumentos / herramientas
estn en buen estado y hay en cantidad suficiente.
- Las medidas de control de agentes ambientales en la
fuente en el medio y/o en la persona son eficaces.
El conjunto de medidas preventivas son insuficientes.
Controles segn corresponde al riesgo:
- Personal capacitado, pero an no aplica medidas
preventivas.
- Los protocolos / procedimientos de trabajo no incorporan
medidas que controlan el riesgo.
- El buen funcionamiento de los equipos, mquinas e
instrumentos / herramientas no siempre se cumple.
- Existen algunas medidas de control de agentes
ambientales en la fuente en el medio y/o en la persona
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pero no son totalmente eficaces.
El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es ineficaz no existen medidas preventivas.
- El personal no ha sido capacitado ni se le ha motivado a
cumplir con las medidas de prevencin.
- No se da mantenimiento a los equipos, mquinas e
10 instrumentos / herramientas.
- No existen controles frente a la presencia de agentes
ambientales en el ambiente de trabajo.
Tabla 2 Nivel de Exposicin
Ponderacin Nivel Exposicin Significado
1 Espordico: Al menos una vez al ao
2 Ocasional: Al menos 1 vez al mes
3 Frecuente: Al menos una vez al da

4 Continuo: Permanentemente en la jornada de


trabajo

Tabla 3 Nivel de Probabilidad

Nivel de Exposicin Ponderacin Nivel


Probabilidad
4 3 2 1 40 24 Muy alto
Nivel de 10 40 30 20 10 20 10 Alto
Control 6 24 18 12 6 68 Medio
2 8 6 4 2 4-2 Bajo

Tabla 4 Nivel de Consecuencias

SIGNIFICADO
PONDER CALIFICACIN
ACION Daos personales Daos materiales
1 Leve Lesiones o enfermedades Daos a la propiedad leves, se
menores (primeros auxilios), repara sin parar los procesos
sin das perdidos
2.5 Grave Lesiones o enfermedades con Daos a la propiedad que
incapacidad temporal requieren parar los procesos
6 Muy Grave Lesiones o enfermedades Destruccin parcial de equipos,
graves irreversibles con instalaciones, reparaciones de
incapacidad permanente alto costo
10 Mortal o 1 muerto ms Destruccin total de equipos,
Catastrfico instalaciones (difcil renovarlo)
Tabla 5 Nivel de Riesgo

Nivel de Probabilidad
40 - 24 20 - 10 8-6 4-2
Nivel de
10 400 - 240 200 - 100 80 - 60 40 20
Consecuencia
s
6 240 - 144 120 - 60 48 - 36 24 - 12

2.5 100 - 60 50 - 25 20 - 15 10 - 5

1 40 - 24 20 - 10 8- 6 4 - 2

Ponderacin Nivel de Riesgo Intervencin


Situacin crtica, correccin urgente.
Intolerable No debe comenzarse ni continuar el
400 144 trabajo hasta que no se haya
controlado el riesgo.
No debe comenzarse el trabajo
Importante hasta que no se haya establecido
120 60 medidas de control. Si se est
trabajando debe controlarse el
riesgo lo ms pronto.
Controlar el riesgo en un plazo
50 - 24 Moderado
determinado.
No requiere mejorar las acciones
preventivas existentes. Se requiere
20 - 5 Tolerable comprobaciones peridicas para
verificar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control.
4-2 Trivial No requiere accin especfica.

Nota.- Se considerarn como riesgos significativos aquellos comprendidos entre los


niveles de Moderado a Intolerable.
ANEXO 1
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS

UNIDAD ORGNICA FECHA


REA

PROCEDIMIENTOS / No.
UBICACIN PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS
ACTIVIDADES Trabaj.

Aprobado por Responsable de Proceso


Nombre Cargo Fecha Firma
ANEXO 2
MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

UNIDAD ORGNICA FECHA


REA

UBICACIN PELIGROS RIESGOS Nivel Nivel Nivel Nivel NP x NC Nivel de Control sugerido
Control Exposic. Probab. Consec. Riesgo

Aprobado por Responsable de Proceso


Nombre Cargo Fecha Firma

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