Anda di halaman 1dari 36

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs KABUPATEN JEPARA

TARGET CAPAIAN
KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / SUMBER
NO INDIKATOR / OUTPUT PELAKSANA
KEGIATAN DANA
2011 2012 2013 2014 2015

Menurunkan Prevalensi gizi kurang pada th 2015 menjadi 1/2 dr keadaan tahun 1990

1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Penanggulangan kekurangan Energi


Prevalensi gizi kurang(BB/U) <15% <15% <15% <15% <15% APBD DKK-Pusk
Protein

Prevalensi gizi Buruk (BB/U) <3% <3% <3% <3% <3%

Aspek Masyarakat

a. Pemantauan pertumbuhan di
Cakupan balita ditimbang 81% 82% 83% 84% 85% BOK Puskesmas
Posyandu
APBD
Aspek Pelayanan Kesehatan - Pelacakan kasus gizi buruk 100% 100% 100% 100% 100%
Kab/Prop

- % Gizi buruk mendpt prwtn 100% 100% 100% 100% 100% Jamkesmas

Balita 6-24 gakin gizi kurang


- 100% 100% 100% 100% 100% APBN
mendapat MP ASI

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

Cakupan komplikasi kebidanan


1 Aspek Masyarakat 1 65% 70% 75% 80% 80% APBD 2
yang ditangani

- Sosialisasi AMP sosial

- Pelacakan kasus maternal APBD 2

- Sosialisasi KRR APBD 2

Pemantauan deteksi dini Resti


-
oleh Nakes

2 Cakupan Pelayanan Nifas 92% 92% 93% 94% 95% Jampersal

- Kunjungan bufas o/ nakes

3 Cakupan Peserta KB Aktif 72% 74% 76% 78% 80% Jampersal

Sosialisasi pemakaian alat


-
kontrasepsi KB bagi ormas

2 Aspek Pelayanan Kesehatan 1 Cakupan kunj. Bumil K4 93% 94% 95% 95% 95%

- Pengadaan buku KIA APBD 2

Perencanaan & evaluasi


-
Kesehatan Ibu

- Penguatan DTPS-MPS APBD 1

- Kelas Ibu BOK

Cakupan Komplikasi kebi


2 80% 80% 80% 80% 80%
danan yang ditangani

- Pelatihan puskesmas PKPR

Pelatihan Deteksi Dini Resti


-
Terintegrasi
Rujukan kasus komplikasi oleh
-
Nakes

- Pendampingan pasca Rujukan

Cakupan Pertolongan
3 98,9% 100% 100% 100% 100% Jampersal
persalinan oleh Nakes

- Pertemuan evaluasi PONED APBD 2

- Pelatihan PONED

- Monitoring PONED

- Implementasi IMD

- Fasilitasi Dukun BOK Puskesmas


TARGET CAPAIAN
KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / SUMBER
NO INDIKATOR / OUTPUT PELAKSANA
KEGIATAN DANA
2011 2012 2013 2014 2015

Menurunkan angka Kematian Anak

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

1 Aspek Masyarakat 1 Cakupan pelayanan Balita 90% 90% 90% 90% 90%

- Lomba Balita APBD 2

- Orientasi kelas ibu balita BOK

Sosialisasi integrasi SDIDTK,


-
PAUD dan BKB

Orientasi penerapan
-
manajemen asfiksia & BBLR

Pendampingan perawatan
-
BBLR di rumah

- Pelatihan SDIDTK bg Nakes

Pelacakan kasus kematian


-
Balita

- Pertemuan P2MBG APBD 2

Cakupan Neonatus dengan


2. Aspek Pelayanan Kesehatan 1 80% 80% 80% 80% 80% Jampersal
Komplikasi yang ditangani
Pembinaan teknis Bidan
-
Koordinator
Perencanaan & evaluasi
-
progr. Kesehatan anak

2 Cakupan Kunjungan Bayi 86% 87% 88% 89% 90%

- Pembinaan teknis bdn desa

- Pembinaan pelayanan PKD

Pelacakan kasus kematian


-
Neonatal & bayi
Rujukan kasus Neonatal
-
Komplikasi
Pelatihan Perinatologi
-
Puskesmas rawat inap

2 Penyelenggaraan UKS

Cakupan penjaringan kesh. siswa


1 Aspek Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100%
SD dan setingkat

- Orientasi UKS bagi guru SD APBD 2

Penjaringan anak SD oleh


2 Aspek Pelayanan Kesehatan - BOK
Petugas Puskesmas
Penjaringan kesehatan SD
-
oleh guru UKS
Pertemuan koordinator UKS
- APBD 2
Puskesmas
Monitoring penjaringan
- APBD 2
Kesehatan di Puskesmas

3 Program pencegahan dan penanggulangan peny. Menular

A. Penanggulangan HIV AIDS Penemuan penderita 45 56 70 88 110 APBD DKK-Pusk.

Prevalensi kasus HIV pada


<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
populasi dewasa

Prosentase ODHA mendpt ART 30% 35% 40% 45% 50%

Aspek Masyarakat

Sosialisasi HIV AIDS pd masy. melalui


leaflet dlm rangka HAS Dalam rangka Jml peserta sosialisasi 660 660 660 660 660 BOK
HAS
Jml leaflet yg dibuat 2000 2000 2000 2000 2000 APBD

Jml peserta sosialisasi 60 60 70 70 70 APBD

TARGET CAPAIAN
KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / SUMBER
NO INDIKATOR / OUTPUT PELAKSANA
KEGIATAN DANA
KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / SUMBER
NO INDIKATOR / OUTPUT PELAKSANA
KEGIATAN DANA
2011 2012 2013 2014 2015

Aspek Pelayanan Kesehatan

Pendampingan suspect HIV Jml penderita yg didampingi 44 44 44 44 44 BOK

Pertemuan koordinasi
Jml koordinasi 3 kali 3 3 3 3 3 APBD
penanggulangan HIV AIDS

Pengadaan Anti HIV, HIV AB Jml anti HIV yg diadakan 3 3 4 4 5 APBD

B. Pencegahan penyakit bersumber Angka kasus malaria per 1000


1,75 1,5 1,25 1 1
binatang dan meresahkan masy penduduk (API)
(malaria, TB paru, Kusta, Diare,
Proporsi jml kasus TBC yg
Pneumonia) 100% 100% 100% 100% 100%
terdeteksi & diobati (prog DOTS)

Jml kasus TB / 100.000 pddk 231 228 226 224 224

Angka penemuan kasus TB (CDR) 70% 70% 70% 70% 70%

Angka keberhasilan pengobatan


85% 85% 85% 85% 85%
TB

Aspek Masyarakat

Sosialisasi Penyakit TB paru Jml peserta penyuluhan BOK

Kunjungan rumah pdrt TB paru oleh Jml pdrt TB paru yg dikunjungi oleh
139 140 145 150 155
kader kader

Aspek Pelayanan Kesehatan

Pengobatan pdrt TB paru % pdrt TB dinyatakan sembuh 85% 90% 90% 90% 95%

Kunjungan rumah pdrt TB paru oleh


Jml pdrt TB paru yg dikunjungi 152 155 160 165 170 BOK
kader
Pelaksanaan supervisi & monitoring Jml supervisi & monitoring yg
100% 100% 100% 100% 100% BOK
dlm penanggulangan TB dilaksanakan 4 kl/ th

Penemuan kasus baru kusta 106 116 128 141 155

Prevalensi kasus kusta per


<5 <5 <5 <5 <5 BOK
100.000 penduduk

Aspek Masyarakat

Sosialisasi Penyakit Kusta Jml peserta sosialisasi kusta 150 200 200 200 200

RVS kusta Penemuan kasus baru kusta 10 10 10 10 10

Aspek Pelayanan Kesehatan

Pemeriksaan kontak kusta Jml pdrt baru kusta ygdiperiksa 30 35 40 45 50

Pengobatan RFT Kusta Jml pdrt baru kusta yg diobati 100 100 100 100 100

Pelaksanaan supervisi & monitoring Jml supervisi & monitoring yg


100% 100% 100% 100% 100%
dlm pnanggulangn kusta dilaksanakan 2 kl/ th

Jml kasus diare per 1000 pddk 285 285 285 285 285

CFR saat KLB diare < 1 <1 <1 <1 <1 <1

% cakupan penemuan % tata-


100% 100% 100% 100% 100%
laksana pdrt pneumonia balita
C. Penanggulangan Penyakit Demam Angka kesakitan DB per 100.000
54 53 52 51 50 APBD DKK-Pusk
berdarah Dengue penduduk
% kejadian DBD yg ditangani
100% 100% 100% 100% 100%
sesuai standar

Aspek masyarakat

Peningkatan masy dlm keg PSN / Jml desa yg melakukan


11 11 11 11 11 BOK
larvasida massa larvasidasi massa

Pemantauan Jentik berkala Jml desa yg melakukan PJB 11 11 11 11 11 BOK

Aspek Pelayanan Kesehatan

Pelatihan Klinis tatalaksana & deteksi


Jml orang yg mendpt pelatihan 25 25 25 25 25 APBD
dini DBD bagi dokter, perawat & bidan

TARGET CAPAIAN
KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / SUMBER
NO INDIKATOR / OUTPUT PELAKSANA
KEGIATAN DANA
KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / SUMBER
NO INDIKATOR / OUTPUT PELAKSANA
KEGIATAN DANA
2011 2012 2013 2014 2015

D. Imunisasi & BIAS (Bulan Imunisasi


Cakupan desa/ Kelurahan UCI 97% 98% 99% 100% 100% APBD Pusk-DKK
Anak Sekolah )
% anak usia 1th yg diimunisasi
90% 90% 90% 95% 95%
Campak

Aspek Masyarakat

Penggerakan sasaran imunisasi


Partisipasi kader di posyandu 100% 100% BOK
campak oleh kader dlm crash program

Aspek Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan imunisasi campak oleh Pelaksanaan imunisasi campak di


100% 100% APBD
petugas kesehatan posyandu
% kasus suspek flu burung yg
E. Pencegahan Flu burung / Flu babi
ditemukan, ditangani sesuai 100% 100% 100% 100% 100% APBD
dan sejenisnya pada manusia
standar
F. Intensifikasi surveylans dan Cakupan desa mengalami KLB yg
100% 100% 100% 100% 100% APBD
pelaksanaan TEKAB & TEPUS dilakukan PE kurang dari 24 jam
KLAIM BIAYA OPERASIONAL
PELAYANAN JAMKESMAS PUSKESMAS WELAHAN I
BULAN MEI 2008

TARGET/ UNIT COST


NO RINCIAN KEGIATAN CAKUPAN SATUAN (RP) JUMLAH
1 Rawat jalan
a. Biaya Jasa pelayanan bl. Mei 2008 780 pasien 3,338,000

2 Rujukan :
a. Ambulance 4 25 Km 4000 /Km 400,000
b. Transport petugas 4 2 Orang 20000 /OT 160,000

3 Transport kunjungan rumah keluarga rawan 0 -

4 Persalinan :
a. Normal (per paket) 0 pasien 200000 /ps -
b. Dengan penyulit (per paket) 0 pasien 500000 /ps -

5 Pemeriksaan laboratorium
a. Rawat inap 9 pasien
b. Rawat Jalan 0 pasien
Pembelian BHP utk Laborat 316,500

6 Pemeriksaan penunjang (EKG,Rongent) 0 -

7 Pembelian obat/diluar obat yang tersedia

8 Operasional Program Tim Puskesmas :


Konsumsi Lokmin bl. Mei 2008 50 orang 9000 450,000
Jasa Tim Jamkesmas bl. Mei 2008 1 tim 420000 420,000
Pembelian ATK 200,000

9 Rawat Inap (per hari) 16 hari 50000 /hr 800,000

Jumlah Rp 6,084,500

Welahan, 9 Juni 2008


Kepala Puskesmas Welahan I

dr. ABDUL HADI


NIP. 140 365 433
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 71 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 DESEMBER 2004

KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH

NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
I PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
DASAR
1. Pelayanan kesehatan ibu 1. Cakupan kunjungan Bumil K 4 93% 94% 95% 95% 95% Jumlah kunjungan Bumil K 4 / Jumlah sasaran Bumil dalam X 100 % 1066 1110 100
dan bayi satu tahun

2. Cakupan pertolongan persalinan 98,9% 100% 100% 100% 100% Jumlah persalinan oleh / Jumlah seluruh sasaran X 100 % 1022 1110 100
oleh bidan atau tenaga kesehatan tenaga kesehatan (Pn) persalinan dalam satu tahun
yg mempunyai kompetensi kebidanan

3. Ibu Hamil Resiko tinggi yang dirujuk 95% 95% 100% 100% 100% Jumlah Bumil Risti atau / Jumlah seluruh sasaran X 100 % 142 142 100
komplikasi yang ditemukan Bumil Risti atau komplikasi

4. Cakupan Kunjungan Neonatus 80% 80% 80% 80% 80% Jumlah KN yang ditangani / Seluruh bayi lahir hidup X 100 % 996 1030 100
sesuai standar

5. Cakupan Kunjungan Bayi 86% 87% 88% 89% 90% Jumlah bayi memperoleh / Seluruh bayi lahir hidup X 100 % 1009 1030 100
pelayanan kesehatan sesuai
standar

6. Cakupan bayi berat badan lahir rendah 95% 100% 100% 100% 100% Jumlah BBLR yang ditangani / Jumlah BBLR di wilayah kerja X 100 % 4 5 100
/ BBLR yang ditangani sesuai standar

2. Pelayanan Keluarga Berencana Cakupan peserta aktif KB 72% 74% 76% 78% 80% Jumlah peserta KB aktif / Jumlah pasangan usia subur X 100 % 4382 8532 100
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA

3. Pelayanan Kesehatan Anak 1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang 90% 90% 90% 90% 90% Jumlah anak umur 1-6 th yg / Jumlah balita di satu wilayah X 100 % 100
Pra Sekolah dan Usia Sekolah anak balita dan pra sekolah di DDTK sesuai dengan kerja
standar paling sedikit 2 kali

2. Cakupan pemeriksaan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah murid kelas 1 SD dan / Jumlah murid kelas 1 SD dan X 100 %
siswa SD dan setingkat oleh tenaga setingkat yg diperiksa kese- setingkat
kesehatan atau tenaga terlatih / hatannya melalui penjaringan
guru UKS / Dokter Kecil kesehatan oleh tenaga kese-
hatan atau tenaga terlatih

3. Cakupan pemeriksaan kesehatan 80% 85% 90% 95% 95% Jumlah Murid TK, SLTP, / Jumlah sasaran siswa TK, X 100 %
siswa TK, SLTP, SLTA dan setingkat SLTA yang setingkat di SLTP, SLTA dan setingkat
oleh tenaga kesehatan atau tenaga periksa 2 X setahun
terlatih / guru / UKS

4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja 80% 85% 90% 95% 95% Jumlah murid kelas 1 SLTP / Jumlah murid kelas 1 SLTP & X 100 %
dan setingkat + murid kelas 1 setingkat + murid kelas 1 SLTA
SLTA dan setingkat yg dipe- dan setingkat
riksa kesehatanya melalui
penjaringan kesehatan oleh
tenaga kesehatan / terlatih

4. Pelayanan Imunisasi Desa / kelurahan UCI (Universal Child 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Desa atau Kelurahan / Seluruh Desa atau kelurahan X 100 % 8 8 100
Immunization ) UCI
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA

5. Pelayanan Pengobatan atau 1. Cakupan rawat jalan 15% 15% 20% 20% 20% Jumlah kunjungan kasus baru / Jumlah penduduk di satu X 100 % 3648 46119 100
Perawatan rawat jalan di sarana keseha- wilayah dalam kurun waktu
tan dlm kurun waktu tertentu yang sama

2. Cakupan rawat inap 1,5 % 2% 2% 2,5% 3% Jumlah penderita rawat inap / Jumlah penduduk dalam satu X 100 % 1192 46119 100
baru di sarana kesehatan wilayah kerja dalam kurun
waktu yang sama

6. Pelayanan Kesehatan Jiwa Pelayanan gangguan jiwa di sarana 15% 15% 17% 20% 20% Jumlah kunjungan kasus / Jumlah seluruh kunjungan X 100 % 1250 82915 100
pelayanan kesehatan umum baru dan lama gangguan baru dan lama di Puskesmas
jiwa yg terlayani di Puskesmas dan Rumah sakit Pemerintah
dan Rumah sakit Pemerintah dan Swasta
dan Swasta

II PENYELENGGARAAN
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

7. Pemantauan Pertumbuhan 1. Balita yang datang dan ditimbang 81% 82% 83% 84% 85% Jumlah balita yang datang / Jumlah balita yang ada di X 100 % 2996 4023 100
balita (D/S) dan ditimbang berat badan- wilayah posyandu ( S )
nya di posyandu maupun dalam kurun waktu tertentu
di luar posyandu (D) (waktu yang sama )

2. Balita yang naik berat badannya 80% 85% 90% 95% 95% Jumlah balita yang ditimbang / Jumlah balita yang datang X 100 % 2345 2996 100
(N/D) di posyandu maupun diluar dan ditimbang di posyandu
posyandu yg berat badan maupun di luar posyandu ( D )
nya naik ( N )
3. Balita Bawah Garis Merah ( BGM ) < 15% < 15% < 15% < 15% < 15% Jumlah Balita Bawah Garis / Jumlah seluruh balita yang X 100 % 52 2996 100
Merah ( BGM ) ditimbang (waktu yg sama )

NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA

8. Pelayanan Gizi 1. Cakupan bayi (6-11 bulan ) mendapat 95% 95% 100% 100% 100% Jumlah bayi yang mendapat / Bayi yang ada di satu X 100 % 996 1009 100
kapsul Vitamin A 1 kali kapsul vitamin A dosis tinggi wilayah kerja

2. Cakupan Balita (12-59 bulan) yg men- 95% 95% 100% 100% 100% Jumlah anak balita yang / Jumlah anak Balita yang ada X 100 % 4980 5205 100
dapat kapsul vitamin A 2 kali pertahun mendapat kapsul vit A dosis di satu wilayah kerja
tinggi

3. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul 90% 95% 95% 100% 100% Jumlah ibu nifas mendapat / Jumlah Ibu nifas yang ada X 100 % 1059 1059 100
Vitamin A kapsul vitamin A pada wilayah kerja dalam
(waktu tertentu) waktu yang sama

4. Cakupan Ibu Hamil mendapat 90 90% 95% 95% 100% 100% Jumlah Ibu hamil mendapat / Jumlah ibu hamil di satu X 100 % 1110 1110 100
tablet Fe 90 tablet Fe selama periode wilayah kerja waktu yg sama
kehamilannya waktu tertentu

5. Cakupan pemberian makanan 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah bayi BGM usia / Jumlah seluruh bayi BGM X 100 % 4 4 100
pendamping ASI pada bayi bawah 6-11 bulan dari Gakin yg usia 6-11 bulan dari gakin
garis merah (BGM) dari Gakin mendapat MP-ASI

6. Balita Gizi Buruk yang Mendapat 100% 100% 100% 100% 100% Balita gizi buruk yg dirawat / Balita Gizi Buruk yang X 100 % 52 52 100
Perawatan di sarana pelayanan kese- ditemukan
hatan dan atau rumah oleh
tenaga kesehatan sesuai
standar
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA

III PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN DAN PENUNJANG

9. Pelayanan Obstetrik dan 1. Akses terhadap ketersediaan darah 80% 85% 85% 90% 90% Jumlah ibu hamil dan / Jumlah Bumil dan neonatus X 100 % 0 0 0
Neonatal Emergensi Dasar dan komponen yang aman untuk neonatus rujukan yang rujukan yang membutuhkan
dan Komprehensif menangani rujukan ibu hamil dan mendapatkan darah dan darah dan komponen yg aman
neonatus komponen yang aman

2. Ibu hamil resti yang ditangani 92% 92% 93% 94% 95% Jumlah bumil resti yang / Bumil resti yang datang dan X 100 % 23 23 100
tertangani dari satu atau ditemukan / dirujuk
wilayah kerja

3. Ibu hamil dengan komplikasi yang 80% 80% 80% 80% 80% Jumlah bumil komplikasi / Bumil komplikasi yang datang X 100 %
ditangani yang tertangani dan / ditemukan atau dirujuk

4. Neonatal resiko tinggi / komplikasi yang 80% 85% 90% 95% 95% Jumlah neonatus resti atau / Neonatus resti yang datang X 100 %
ditangani komplikasi yg tertangani dan / ditemukan atau dirujuk

10. Penyakit Gawat darurat 1. Sarana kesehatan dengan kemampuan 90% 95% 95% 95% 100% Jumlah sarana kesehatan / Jumlah sarana kesehatan X 100 % 5 9 100
pelayanan gawat darurat yang dapat dengan kemampuan yang ada
di akses masyarakat pelayanan gawat darurat

2. Pemenuhan darah di Rumah Sakit 95% 95% 95% 95% >95% Jumlah penerimaan darah / Jumlah permintaan darah X 100 % 0 0 0
oleh RS oleh RS
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA

IV PENYELENGGARAAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT MENULAR

11. Penyelenggaraan penyelidikan 1. Desa / kelurahan mengalami KLB 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah kejadian luar biasa / Jumlah KLB yang terjadi pada X 100 % 0 0 100
Epidemiologi dan penanggula- yang ditangani < 24 jam (KLB) yang ditangani suatu wilayah dalam periode
ngan Kejadian luar biasa <24 jam kurun waktu tertentu
(KLB) dan gizi buruk
2. Kecamatan bebas rawan Gizi 80% 85% 90% 95% 95% Jumlah kecamatan dengan / Jumlah kecamatan X 100 % 0 0 100
prevalensi gizi kurang dan seluruhnya
gizi buruk < 15 %

12. Pencegahan dan Pembe- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per > 1% > 1% > 1% > 1% > 1% Jumlah kasus AFP non / Jumlah penduduk < 15 th X 100 % 0 6370 100
rantasan Penyakit Polio 100.000 penduduk < 15 tahun polio penduduk < 15 th

13. Pencegahan dan Pembe- 1. Kesembuhan penderita TBC BTA (+) > 85% 90% >90% >90% 95% Jumlah penderita baru / Jumlah penderita baru X 100 % 3 4 100
rantasan Penyakit TB Paru (CR/ Cure Rate) TBC BTA (+) yg sembuh TBC BTA (+) yg diobati

2. Penemuan kasus TBC BTA (+) 70% 80% 85% 90% 90% Jumlah BTA (+) ditemukan / Jumlah perkiraan penderita X 100 % 4 51 100
(CDR / Case Detection Rate) BTA (+)

14. Pencegahan dan Pembe- Cakupan balita dengan pneumonia 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah kasus pneumonia / Jumlah perkiraan kasus X 100 % 410 509 100
rantasan Penyakit ISPA yang ditangani balita yang ditemukan atau pneumonia balita
ditangani

15. Pencegahan dan Pembe- 1. Klien yang mendapatkan penanganan 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah klien yang menda- / Jumlah seluruh klien HIV X 100 % 0 0 0
rantasan Penyakit HIV/AIDS HIV / AIDS patkan penanganan HIV AIDS yang datang ke sarana
AIDS Kesehatan

2. Kasus Infeksi Menular Seksual 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah kasus IMS yang / Jumlah kasus IMS pada X 100 % 0 0 100
(IMS) yang diobati diobati waktu yang sama

NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA

16. Pencegahan dan Pembe- 1. Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penderita DBD / Jumlah penderita DBD dalam X 100 % 99 99 100
rantasan Penyakit Demam yg ditangani sesuai standar kurun waktu yang sama
Berdarah Dengue (DBD)
2. Incident Rate DBD < 20 / < 20 / < 20 / < 15 / < 15 / Jumlah penderita DBD / Jumlah Penduduk dalam X 100 % 99 46119 100
100 100 100 100 100 dalam satu tahun kurun waktu yang sama
penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk
3. CFR / Angka Kematian DBD 1% 1% 0,5% 0,5% 0,5% Jumlah kematian / Jumlah penderita DBD X 100 % 0 81 0
karena DBD

17. Pencegahan dan Pembe- 1. Balita dengan diare yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penderita Balita / Jumlah penderita Diare balita X 100 % 1627 1627 100
rantasan Penyakit DIARE Diare yang ditangani yang dilayani pada waktu yg
sesuai standar sama

2. CFR / Angka Kematian Diare <1/ <1/ <1/ <1/ <1/ Jumlah kematian karena / Jumlah penderita Diare X 100 % 0 3648 100
1000 1000 1000 1000 1000 Diare
penddk penddk penddk penddk penddk

V PENYELENGGARAAN
KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN SANITASI DASAR

18. Pelayanan Kesehatan 1. Institusi yang dibina 80% 90% 90% 95% 100% Jumlah Institusi yang dibina / Jumlah Institusi yang ada X 100 % 20 23 100
Lingkungan dengan syarat Kesling
2. Rumah Sehat 65% 70% 75% 80% 85% Jumlah rumah yang / Jumlah rumah yang diawasi X 100 % 5221 9365 100
memenuhi syarat kesling

3. Penduduk yang memanfaatkan jamban 88% 90% 95% 95% 100% Jumlah jamban yg dimanfa- / Jumlah jamban yang diawasi X 100 % 5221 6175 100
atkan memenuhi syarat
kesehatan

NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
4. Rumah yang mempunyai SPAL 85% 90% 90% 95% 100% Jumlah rumah yang mem- / Jumlah SPAL yang diawasi X 100 % 4068 5521 100
punyai SPAL memenuhi
syarat kesehatan

19. Pelayanan Pengendalian Rumah / bangunan bebas jentik > 95 % >95% 100% 100% 100% Jumlah rumah/ bangunan / Jumlah rumah / bangunan X 100 % 4013 5521 100
Vektor nyamuk Aedes yg bebas jentik nyamuk yang diperiksa
Aedes

20. Pelayanan Higiene Sanitasi Tempat Umum yang memenuhi syarat 80% 85% 90% 90% 90% Jumlah Tempat Umum yg / Jumlah tempat umum yang X 100 % 72 81 100
di Tempat Umum diawasi yg memenuhi diawasi
syarat Higiene Sanitasi

VI PENYELENGGARAAN
PROMOSI KESEHATAN

21. Penyuluhan Perilaku Sehat 1. Rumah Tangga Sehat 65% 70% 75% 80% 90% Jumlah Rumah Tangga / Jumlah seluruh Rumah X 100 % 5221 9365 100
sehat Utama dan Paripurna tangga

2. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif 80% 85% 90% 95% 100% Jumlah bayi usia 0-6 bln / Jumlah seluruh bayi usia X 100 % 326 1009 100
yg mendapat hanya ASI saja 0-6 bulan

3. Desa dengan garam beryodium baik 90% 95% 95% 100% 100% Jumlah Desa dengan / Jumlah seluruh desa yang X 100 % 8 8 100
garam beryodium baik diperiksa
4. Keluarga Sadar Gizi 80% 85% 90% 95% 100% Jumlah keluarga yg telah / Jumlah seluruh keluarga yg X 100 %
punya 5 indikator kadarsi ada diwilayah kerja dlm kurun
waku
5. Posyandu Purnama 40% 50% 60% 65% 65% Jumlah Posyandu Purnama / Jumlah seluruh Posyandu X 100 % 0 46 100

6. Posyandu Mandiri > 2% 20% 25% 30% 35% Jumlah Posyandu Mandiri / Jumlah seluruh Posyandu X 100 % 0 46 100

NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA

VII PENCEGAHAN DAN PENANGGU-


LANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF (P3 NAPZA)

22. Penyuluhan Pencegahan dan Upaya Penyuluhan P3 NAPZA / P3 25% 30% 30% 35% 35% Jumlah Kegiatan Penyuluh- / Jumlah seluruh kegiatan X 100 % 6 24 100
Penanggulangan Penyalah- NARKOBA oleh Petugas kesehatan an P3 NAPZA/NARKOBA penyuluhan di bidang
gunaan narkotika, psikotropika kesehatan
dan zat adiktif (P3 NAPZA) /
Narkotika psikotropika dan ba-
han berbahaya (P3 NARKOBA)
berbasis masyarakat

VIII PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEFARMASIAN
(OBAT)

23. Pelayanan Penyediaan Obat 1. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 90% 95% 95% 95% 95% Jumlah obat yg dpt / Jumlah obat yg dibutuhkan X 100 % 185 190 100
dan Perbekalan Kesehatan disediakan

2. Pengadaan obat essensial 90% 90% 90% 90% 90% Jumlah item obat essensial / Jumlah item obat essensial X 100 % 45 60 100
yg dapat disediakan yg dibutuhkan
3. Pengadaan obat generik 90% 90% 90% 90% 90% Jumlah item obat generik / Jumlah item obat generik X 100 % 75 110 100
yg dapat disediakan yg dibutuhkan

4. Ketersediaan Narkotika, psikotropika 90% 90% 90% 90% 90% Jumlah obat Narkotika dan / Jumlah obat Narkotika dan X 100 % 3 3 100
sesuai kebutuhan pelayanan keseha- psikotropika yg dapat psikotropika yg dibutuhkan
tan : Prosentase ketersediaan Narko- disediakan
tika, psikotropika sesuai kebutuhan
pelayanan kesehatan

NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA

24. Pelayanan Penggunaan Penulisan resep obat generik 90% 91% 92% 93% 95% Jumlah resep obat / Jumlah resep obat yang X 100 % 81.952 82.915 100
obat generik generik yg ditulis ditulis

IX PENYEDIAAN PEMBIAYAAN
DAN JAMINAN KESEHATAN

25. Penyelenggaraan Pembiayaan Cakupan penduduk yang menjadi Jumlah penduduk non / Jumlah seluruh penduduk X 100 % 0 34.601 100
untuk Pelayanan Kesehatan peserta jaminan pemeliharaan kesehatan gakin yg menjadi peserta Non Gakin (jiwa)
Perorangan pra bayar JPK (jiwa)

26. Penyelenggaraan Pembiayaan Cakupan jaminan pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Gakin atau masy. / Jumlah seluruh Gakin dan X 100 % 11.518 11.518 100
untuk Gakin dan masyarakat kesehatan keluarga miskin dan rentan yg memiliki kartu masyarakat rentan
Rentan masyarakat rentan sehat/ JPK Gakin
Diluar pelayanan wajib sebagaimana dimaksud angka 1 s.d. 26 tersebut di atas
Kabupaten / Kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, antara lain :

NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA

1 Pelayanan Kesehatan Kerja 1. Cakupan pelayanan kesehatan kerja 80% 85% 85% 90% 90% Jumlah pekerja formal / Jumlah pekerja formal X 100 % 318 512 100
pada pekerja formal yg mendapat pelayanan
kesehatan kerja

2. Cakupan pelayanan kesehatan kerja 40% 45% 40% 50% 50% Jumlah pekerja informal / Jumlah pekerja informal X 100 % 2955 2955 100
pada pekerja informal yg memperoleh pelayanan kelompok UKK yg dibina
kesehatan kerja secara
berkala

2 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Cakupan pelayanan kesehatan pra usia 70% 75% 80% 85% 90% Jumlah PraUsila dan / Jumlah seluruh Pra Usila X 100 % 150 175 0
Lanjut dan Usia Lanjut Usila dengan Yankes dan Usila

3 Pelayanan Gizi Cakupan wanita usia subur yang 90% 95% 95% 100% 100% Jumlah WUS di daerah / Jumlah seluruh WUS di daerahX 100 % 0 0 0
mendapatkan kapsul yodium di daerah endemik sedang dan berat endemik sedang dan berat
endemis GAKI yg mendapat kapsul yodium
4 Pencegahan dan Pemberantasan Darah donor di skrining terhadap HIV / 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah kantong darah / Jumlah seluruh kantong darah X 100 % 0 0 0
Penyakit HIV / AIDS AIDS donor di skrining terhadap
antibody HIV

5 Pencegahan dan Pemberantasan Penderita Malaria yang diobati 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penderita tersangka / Jumlah penderita dengan X 100 % 0 0 0
Penyakit Malaria malaria dan atau positif gejala malaria
malaria diobati standar

NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA

6 Pencegahan dan Pemberantasan Penderita kusta yang selesai berobat > 90% 95% 95% 100% 100% Jumlah penderita kusta dan / Jumlah Penderita Kusta X 100 % 9 11 100
Penyakit Kusta (RFT Rate) yg selesai pengobatan yang ditemukan pada periode
sesuai standar yang sama

7 Pencegahan dan Pemberantasan Kasus Filasiasis yang ditangani > 90% >90% 95% 95% 95% Jumlah kasus Filariasis / Jumlah kasus Filariasis yang X 100 % 0 0 0
Penyakit Filariasis yang ditangani ditemukan pada waktu yg sama

8 Ketersediaan Narkotika, psikotro- Prosentase ketersediaan narkotika. 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah dan jenis obat / Jumlah dan jenis obat X 100 % 3 3 100
pika sesuai kebutuhan pelayanan psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan narkotika dan psikotropika narkotika dan psikotropika
kesehatan kesehatan yang dapat disediakan yang dibutuhkan

Jepara, 31 Desember 2010

Kepala Puskesmas Welahan I


dr. ABDUL HADI
NIP 19700218 200212 1 005
HUN 2010
HASIL

96,4

97,8

100

96,7

98,0

80

51,4
HUN 2010
HASIL

100
HUN 2010
HASIL

7,9

2,6

1,5

74,4

78,2
1,7

HUN 2010
HASIL

98,7

95,7

100

100

100

100
HUN 2010
HASIL

100

55,5

0
HUN 2010
HASIL

75,0

6,1

80,6

0
0

HUN 2010
HASIL

100

0,3

100

86,9
55,7

84,5

HUN 2010
HASIL

73,7

72,6

88,8

55,8

32,3

100
0

HUN 2010
HASIL

25

97,3

75,0
68,1

100

HUN 2010
HASIL

98,8

100
HUN 2010
HASIL

62,1

100

85,7

0
0

HUN 2010
HASIL

81,8

100
REKAPITULASI PENGAMBILAN DANA JAMKESMAS
PUSKESMAS WELAHAN I
BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER 2008

NO KEGIATAN JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH
I MANAJEMEN
1 Jasa Tim Jamkesmas 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1,680,000
2 LokMin Jamkesmas 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 900,000
3 ATK - - - - - - - - - - - - 0

II KEGIATAN DLM GEDUNG


1 Plynn rawat jln umum 2,057,500 1,582,500 1,917,500 1,990,000 1,950,000 2,015,000 2,085,000 2,037,500 2,040,000 1,902,500 2,395,000 2,117,500 8,455,000
2 Pelayanan rawat inap 7,221,000 4,676,500 4,181,500 3,151,000 1,358,000 2,275,000 1,153,500 2,536,000 2,127,500 4,881,600 5,810,900 3,642,000 16,462,000
3 Pelayanan Lab rwt Jalan - - - - - - - - - - 222,000 126,000 348,000
4 Pelayanan Lab rwt Inap 697,000 495,000 312,000 218,000 283,000 217,000 70,000 139,000 208,000 410,000 630,000 347,000 1,595,000
5 Pelayanan Persalinan - - 200,000 - - - - - 200,000 - - - 200,000
6 Rujukan 1,540,000 560,000 140,000 560,000 560,000 560,000 140,000 - 280,000 560,000 840,000 140,000 1,820,000
7 Pelayanan penunjang 720,000 - - - - - - -
(EKG/RONTGEN)

III KEG LUAR GEDUNG


1 Pelacakan gizi buruk - - - - - - - - - - - - 0
2 Pemb Bantuan gizi buruk - - - - - - - - - - - - 0
3 Pelaksanaan Fogging - - - - - - - - - - - 6,000,000 6,000,000
4 Konsultasi ke DKK - - - - - - - - - - - - 0

JUMLAH 12,880,500 7,959,000 7,396,000 6,564,000 4,796,000 5,712,000 4,093,500 5,357,500 5,500,500 8,399,100 10,542,900 13,017,500 92,218,500

Jepara, 8 Januari 2009


Mengetahui Kepala Puskesmas Welahan I
Kepala Dinas Kesehatan Kab Jepara

dr. AGUS SALIM RIYADI, MM dr. ABDUL HADI


NIP. 140190505 NIP. 140 365 433

REKAPITULASI PENGAMBILAN DANA JAMKESMAS


PUSKESMAS WELAHAN I
BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER 2008

NO KEGIATAN JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH
I MANAJEMEN
1 Jasa Tim Jamkesmas 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 5,040,000
2 LokMin Jamkesmas 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 5,400,000
3 ATK 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 318,500 2,518,500

II KEG DLM GEDUNG


1 Plynn rawat jln umum 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 40,056,000
2 Pelayanan rawat inap 3,400,000 1,600,000 1,450,000 950,000 800,000 1,050,000 350,000 1,050,000 1,200,000 2,400,000 3,250,000 2,050,000 19,550,000
3 Pelayanan Lab rwt Jalan - - - - - - - - - - 222,000 126,000 348,000
4 Pelayanan Lab rwt Inap 697,000 495,000 312,000 218,000 283,000 217,000 70,000 139,000 208,000 410,000 630,000 347,000 4,026,000
5 Pelayanan Persalinan - - 200,000 - - - - - 200,000 - - - 400,000
6 Rujukan 1,540,000 560,000 140,000 560,000 560,000 560,000 140,000 - 280,000 560,000 840,000 140,000 5,880,000
7 Pelayanan penunjang - - - - - - -
(EKG/RONTGEN)

III KEG LUAR GEDUNG


1 Pelacakan gizi buruk - - - - - - - - - - - - 0
2 Pemb Bantuan gizi buruk - - - 1,000,000 - - - 1,000,000 - - - 1,000,000 3,000,000
3 Pelaksanaan Fogging - - - - - - - - - - - 6,000,000 6,000,000
4 Konsultasi ke DKK - - - - - - - - - - - - 0

JUMLAH 10,045,000 7,063,000 6,510,000 7,136,000 6,051,000 6,235,000 4,968,000 6,597,000 6,296,000 7,778,000 9,350,000 14,189,500 92,218,500

Jepara, 8 Januari 2009


Mengetahui Kepala Puskesmas Welahan I
Kepala Dinas Kesehatan Kab Jepara
dr. AGUS SALIM RIYADI, MM dr. ABDUL HADI
NIP. 140190505 NIP. 140 365 433

REKAPITULASI PENGAMBILAN DANA JAMKESMAS


PUSKESMAS WELAHAN I
BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER 2008

NO KEGIATAN JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH
I MANAJEMEN
1 Jasa Tim Jamkesmas 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 5,040,000
2 LokMin Jamkesmas 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 5,400,000
3 ATK 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 204,000 318,500 2,522,500

II KEG DLM GEDUNG


1 Plynn rawat jln umum 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 3,338,000 40,056,000
2 Pelayanan rawat inap 3,400,000 1,600,000 1,450,000 950,000 800,000 1,050,000 350,000 1,050,000 1,200,000 2,400,000 3,250,000 2,050,000 19,550,000
3 Pembelian Reagen/ BHP 700,000 383,500 - 316,500 300,000 750,000 900,000 3,350,000
4 Pelayanan Lab rwt Inap - - - - - - - - - - - - -
5 Pelayanan Persalinan - - 200,000 - - - - - 200,000 - - 400,000
6 Rujukan 1,540,000 560,000 140,000 560,000 560,000 560,000 140,000 - 280,000 560,000 840,000 140,000 5,880,000
7 Pelayanan penunjang - - - - - - -
(EKG/RONTGEN)

III KEG LUAR GEDUNG


1 Pelacakan gizi buruk - - - - - - - - - - 1,020,000 - 1,020,000
2 Pemb Bantuan gizi buruk - - - 1,000,000 - - - 1,000,000 - - - 1,000,000 3,000,000
3 Pelaksanaan Fogging - - - - - - - - - - - 6,000,000 6,000,000
4 Konsultasi ke DKK - - - - - - - - - - - - 0

JUMLAH 9,348,000 7,268,000 6,581,500 6,918,000 6,084,500 6,018,000 4,898,000 6,758,000 6,638,000 7,568,000 10,422,000 13,716,500 92,218,500

Jepara, 8 Januari 2009


Sekretaris Jamkesmas Bendahara Jamkesmas Kepala Puskesmas Welahan I
MULYANI INDAH PUJI ASTUTI dr. ABDUL HADI
NIP 500124910 NIP 500 117 854 NIP. 140 365 433