Jelajahi eBook
Kategori
Jelajahi Buku audio
Kategori
Jelajahi Majalah
Kategori
Jelajahi Dokumen
Kategori
TARGET CAPAIAN
KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / SUMBER
NO INDIKATOR / OUTPUT PELAKSANA
KEGIATAN DANA
2011 2012 2013 2014 2015
Menurunkan Prevalensi gizi kurang pada th 2015 menjadi 1/2 dr keadaan tahun 1990
Aspek Masyarakat
a. Pemantauan pertumbuhan di
Cakupan balita ditimbang 81% 82% 83% 84% 85% BOK Puskesmas
Posyandu
APBD
Aspek Pelayanan Kesehatan - Pelacakan kasus gizi buruk 100% 100% 100% 100% 100%
Kab/Prop
- % Gizi buruk mendpt prwtn 100% 100% 100% 100% 100% Jamkesmas
2 Aspek Pelayanan Kesehatan 1 Cakupan kunj. Bumil K4 93% 94% 95% 95% 95%
Cakupan Pertolongan
3 98,9% 100% 100% 100% 100% Jampersal
persalinan oleh Nakes
- Pelatihan PONED
- Monitoring PONED
- Implementasi IMD
1 Aspek Masyarakat 1 Cakupan pelayanan Balita 90% 90% 90% 90% 90%
Orientasi penerapan
-
manajemen asfiksia & BBLR
Pendampingan perawatan
-
BBLR di rumah
2 Penyelenggaraan UKS
Aspek Masyarakat
TARGET CAPAIAN
KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / SUMBER
NO INDIKATOR / OUTPUT PELAKSANA
KEGIATAN DANA
KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / SUMBER
NO INDIKATOR / OUTPUT PELAKSANA
KEGIATAN DANA
2011 2012 2013 2014 2015
Pertemuan koordinasi
Jml koordinasi 3 kali 3 3 3 3 3 APBD
penanggulangan HIV AIDS
Aspek Masyarakat
Kunjungan rumah pdrt TB paru oleh Jml pdrt TB paru yg dikunjungi oleh
139 140 145 150 155
kader kader
Pengobatan pdrt TB paru % pdrt TB dinyatakan sembuh 85% 90% 90% 90% 95%
Aspek Masyarakat
Sosialisasi Penyakit Kusta Jml peserta sosialisasi kusta 150 200 200 200 200
Pengobatan RFT Kusta Jml pdrt baru kusta yg diobati 100 100 100 100 100
Jml kasus diare per 1000 pddk 285 285 285 285 285
CFR saat KLB diare < 1 <1 <1 <1 <1 <1
Aspek masyarakat
TARGET CAPAIAN
KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / SUMBER
NO INDIKATOR / OUTPUT PELAKSANA
KEGIATAN DANA
KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / SUMBER
NO INDIKATOR / OUTPUT PELAKSANA
KEGIATAN DANA
2011 2012 2013 2014 2015
Aspek Masyarakat
2 Rujukan :
a. Ambulance 4 25 Km 4000 /Km 400,000
b. Transport petugas 4 2 Orang 20000 /OT 160,000
4 Persalinan :
a. Normal (per paket) 0 pasien 200000 /ps -
b. Dengan penyulit (per paket) 0 pasien 500000 /ps -
5 Pemeriksaan laboratorium
a. Rawat inap 9 pasien
b. Rawat Jalan 0 pasien
Pembelian BHP utk Laborat 316,500
Jumlah Rp 6,084,500
KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
I PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
DASAR
1. Pelayanan kesehatan ibu 1. Cakupan kunjungan Bumil K 4 93% 94% 95% 95% 95% Jumlah kunjungan Bumil K 4 / Jumlah sasaran Bumil dalam X 100 % 1066 1110 100
dan bayi satu tahun
2. Cakupan pertolongan persalinan 98,9% 100% 100% 100% 100% Jumlah persalinan oleh / Jumlah seluruh sasaran X 100 % 1022 1110 100
oleh bidan atau tenaga kesehatan tenaga kesehatan (Pn) persalinan dalam satu tahun
yg mempunyai kompetensi kebidanan
3. Ibu Hamil Resiko tinggi yang dirujuk 95% 95% 100% 100% 100% Jumlah Bumil Risti atau / Jumlah seluruh sasaran X 100 % 142 142 100
komplikasi yang ditemukan Bumil Risti atau komplikasi
4. Cakupan Kunjungan Neonatus 80% 80% 80% 80% 80% Jumlah KN yang ditangani / Seluruh bayi lahir hidup X 100 % 996 1030 100
sesuai standar
5. Cakupan Kunjungan Bayi 86% 87% 88% 89% 90% Jumlah bayi memperoleh / Seluruh bayi lahir hidup X 100 % 1009 1030 100
pelayanan kesehatan sesuai
standar
6. Cakupan bayi berat badan lahir rendah 95% 100% 100% 100% 100% Jumlah BBLR yang ditangani / Jumlah BBLR di wilayah kerja X 100 % 4 5 100
/ BBLR yang ditangani sesuai standar
2. Pelayanan Keluarga Berencana Cakupan peserta aktif KB 72% 74% 76% 78% 80% Jumlah peserta KB aktif / Jumlah pasangan usia subur X 100 % 4382 8532 100
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
3. Pelayanan Kesehatan Anak 1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang 90% 90% 90% 90% 90% Jumlah anak umur 1-6 th yg / Jumlah balita di satu wilayah X 100 % 100
Pra Sekolah dan Usia Sekolah anak balita dan pra sekolah di DDTK sesuai dengan kerja
standar paling sedikit 2 kali
2. Cakupan pemeriksaan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah murid kelas 1 SD dan / Jumlah murid kelas 1 SD dan X 100 %
siswa SD dan setingkat oleh tenaga setingkat yg diperiksa kese- setingkat
kesehatan atau tenaga terlatih / hatannya melalui penjaringan
guru UKS / Dokter Kecil kesehatan oleh tenaga kese-
hatan atau tenaga terlatih
3. Cakupan pemeriksaan kesehatan 80% 85% 90% 95% 95% Jumlah Murid TK, SLTP, / Jumlah sasaran siswa TK, X 100 %
siswa TK, SLTP, SLTA dan setingkat SLTA yang setingkat di SLTP, SLTA dan setingkat
oleh tenaga kesehatan atau tenaga periksa 2 X setahun
terlatih / guru / UKS
4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja 80% 85% 90% 95% 95% Jumlah murid kelas 1 SLTP / Jumlah murid kelas 1 SLTP & X 100 %
dan setingkat + murid kelas 1 setingkat + murid kelas 1 SLTA
SLTA dan setingkat yg dipe- dan setingkat
riksa kesehatanya melalui
penjaringan kesehatan oleh
tenaga kesehatan / terlatih
4. Pelayanan Imunisasi Desa / kelurahan UCI (Universal Child 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Desa atau Kelurahan / Seluruh Desa atau kelurahan X 100 % 8 8 100
Immunization ) UCI
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
5. Pelayanan Pengobatan atau 1. Cakupan rawat jalan 15% 15% 20% 20% 20% Jumlah kunjungan kasus baru / Jumlah penduduk di satu X 100 % 3648 46119 100
Perawatan rawat jalan di sarana keseha- wilayah dalam kurun waktu
tan dlm kurun waktu tertentu yang sama
2. Cakupan rawat inap 1,5 % 2% 2% 2,5% 3% Jumlah penderita rawat inap / Jumlah penduduk dalam satu X 100 % 1192 46119 100
baru di sarana kesehatan wilayah kerja dalam kurun
waktu yang sama
6. Pelayanan Kesehatan Jiwa Pelayanan gangguan jiwa di sarana 15% 15% 17% 20% 20% Jumlah kunjungan kasus / Jumlah seluruh kunjungan X 100 % 1250 82915 100
pelayanan kesehatan umum baru dan lama gangguan baru dan lama di Puskesmas
jiwa yg terlayani di Puskesmas dan Rumah sakit Pemerintah
dan Rumah sakit Pemerintah dan Swasta
dan Swasta
II PENYELENGGARAAN
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
7. Pemantauan Pertumbuhan 1. Balita yang datang dan ditimbang 81% 82% 83% 84% 85% Jumlah balita yang datang / Jumlah balita yang ada di X 100 % 2996 4023 100
balita (D/S) dan ditimbang berat badan- wilayah posyandu ( S )
nya di posyandu maupun dalam kurun waktu tertentu
di luar posyandu (D) (waktu yang sama )
2. Balita yang naik berat badannya 80% 85% 90% 95% 95% Jumlah balita yang ditimbang / Jumlah balita yang datang X 100 % 2345 2996 100
(N/D) di posyandu maupun diluar dan ditimbang di posyandu
posyandu yg berat badan maupun di luar posyandu ( D )
nya naik ( N )
3. Balita Bawah Garis Merah ( BGM ) < 15% < 15% < 15% < 15% < 15% Jumlah Balita Bawah Garis / Jumlah seluruh balita yang X 100 % 52 2996 100
Merah ( BGM ) ditimbang (waktu yg sama )
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
8. Pelayanan Gizi 1. Cakupan bayi (6-11 bulan ) mendapat 95% 95% 100% 100% 100% Jumlah bayi yang mendapat / Bayi yang ada di satu X 100 % 996 1009 100
kapsul Vitamin A 1 kali kapsul vitamin A dosis tinggi wilayah kerja
2. Cakupan Balita (12-59 bulan) yg men- 95% 95% 100% 100% 100% Jumlah anak balita yang / Jumlah anak Balita yang ada X 100 % 4980 5205 100
dapat kapsul vitamin A 2 kali pertahun mendapat kapsul vit A dosis di satu wilayah kerja
tinggi
3. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul 90% 95% 95% 100% 100% Jumlah ibu nifas mendapat / Jumlah Ibu nifas yang ada X 100 % 1059 1059 100
Vitamin A kapsul vitamin A pada wilayah kerja dalam
(waktu tertentu) waktu yang sama
4. Cakupan Ibu Hamil mendapat 90 90% 95% 95% 100% 100% Jumlah Ibu hamil mendapat / Jumlah ibu hamil di satu X 100 % 1110 1110 100
tablet Fe 90 tablet Fe selama periode wilayah kerja waktu yg sama
kehamilannya waktu tertentu
5. Cakupan pemberian makanan 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah bayi BGM usia / Jumlah seluruh bayi BGM X 100 % 4 4 100
pendamping ASI pada bayi bawah 6-11 bulan dari Gakin yg usia 6-11 bulan dari gakin
garis merah (BGM) dari Gakin mendapat MP-ASI
6. Balita Gizi Buruk yang Mendapat 100% 100% 100% 100% 100% Balita gizi buruk yg dirawat / Balita Gizi Buruk yang X 100 % 52 52 100
Perawatan di sarana pelayanan kese- ditemukan
hatan dan atau rumah oleh
tenaga kesehatan sesuai
standar
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
III PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN DAN PENUNJANG
9. Pelayanan Obstetrik dan 1. Akses terhadap ketersediaan darah 80% 85% 85% 90% 90% Jumlah ibu hamil dan / Jumlah Bumil dan neonatus X 100 % 0 0 0
Neonatal Emergensi Dasar dan komponen yang aman untuk neonatus rujukan yang rujukan yang membutuhkan
dan Komprehensif menangani rujukan ibu hamil dan mendapatkan darah dan darah dan komponen yg aman
neonatus komponen yang aman
2. Ibu hamil resti yang ditangani 92% 92% 93% 94% 95% Jumlah bumil resti yang / Bumil resti yang datang dan X 100 % 23 23 100
tertangani dari satu atau ditemukan / dirujuk
wilayah kerja
3. Ibu hamil dengan komplikasi yang 80% 80% 80% 80% 80% Jumlah bumil komplikasi / Bumil komplikasi yang datang X 100 %
ditangani yang tertangani dan / ditemukan atau dirujuk
4. Neonatal resiko tinggi / komplikasi yang 80% 85% 90% 95% 95% Jumlah neonatus resti atau / Neonatus resti yang datang X 100 %
ditangani komplikasi yg tertangani dan / ditemukan atau dirujuk
10. Penyakit Gawat darurat 1. Sarana kesehatan dengan kemampuan 90% 95% 95% 95% 100% Jumlah sarana kesehatan / Jumlah sarana kesehatan X 100 % 5 9 100
pelayanan gawat darurat yang dapat dengan kemampuan yang ada
di akses masyarakat pelayanan gawat darurat
2. Pemenuhan darah di Rumah Sakit 95% 95% 95% 95% >95% Jumlah penerimaan darah / Jumlah permintaan darah X 100 % 0 0 0
oleh RS oleh RS
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
IV PENYELENGGARAAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT MENULAR
11. Penyelenggaraan penyelidikan 1. Desa / kelurahan mengalami KLB 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah kejadian luar biasa / Jumlah KLB yang terjadi pada X 100 % 0 0 100
Epidemiologi dan penanggula- yang ditangani < 24 jam (KLB) yang ditangani suatu wilayah dalam periode
ngan Kejadian luar biasa <24 jam kurun waktu tertentu
(KLB) dan gizi buruk
2. Kecamatan bebas rawan Gizi 80% 85% 90% 95% 95% Jumlah kecamatan dengan / Jumlah kecamatan X 100 % 0 0 100
prevalensi gizi kurang dan seluruhnya
gizi buruk < 15 %
12. Pencegahan dan Pembe- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per > 1% > 1% > 1% > 1% > 1% Jumlah kasus AFP non / Jumlah penduduk < 15 th X 100 % 0 6370 100
rantasan Penyakit Polio 100.000 penduduk < 15 tahun polio penduduk < 15 th
13. Pencegahan dan Pembe- 1. Kesembuhan penderita TBC BTA (+) > 85% 90% >90% >90% 95% Jumlah penderita baru / Jumlah penderita baru X 100 % 3 4 100
rantasan Penyakit TB Paru (CR/ Cure Rate) TBC BTA (+) yg sembuh TBC BTA (+) yg diobati
2. Penemuan kasus TBC BTA (+) 70% 80% 85% 90% 90% Jumlah BTA (+) ditemukan / Jumlah perkiraan penderita X 100 % 4 51 100
(CDR / Case Detection Rate) BTA (+)
14. Pencegahan dan Pembe- Cakupan balita dengan pneumonia 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah kasus pneumonia / Jumlah perkiraan kasus X 100 % 410 509 100
rantasan Penyakit ISPA yang ditangani balita yang ditemukan atau pneumonia balita
ditangani
15. Pencegahan dan Pembe- 1. Klien yang mendapatkan penanganan 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah klien yang menda- / Jumlah seluruh klien HIV X 100 % 0 0 0
rantasan Penyakit HIV/AIDS HIV / AIDS patkan penanganan HIV AIDS yang datang ke sarana
AIDS Kesehatan
2. Kasus Infeksi Menular Seksual 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah kasus IMS yang / Jumlah kasus IMS pada X 100 % 0 0 100
(IMS) yang diobati diobati waktu yang sama
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
16. Pencegahan dan Pembe- 1. Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penderita DBD / Jumlah penderita DBD dalam X 100 % 99 99 100
rantasan Penyakit Demam yg ditangani sesuai standar kurun waktu yang sama
Berdarah Dengue (DBD)
2. Incident Rate DBD < 20 / < 20 / < 20 / < 15 / < 15 / Jumlah penderita DBD / Jumlah Penduduk dalam X 100 % 99 46119 100
100 100 100 100 100 dalam satu tahun kurun waktu yang sama
penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk
3. CFR / Angka Kematian DBD 1% 1% 0,5% 0,5% 0,5% Jumlah kematian / Jumlah penderita DBD X 100 % 0 81 0
karena DBD
17. Pencegahan dan Pembe- 1. Balita dengan diare yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penderita Balita / Jumlah penderita Diare balita X 100 % 1627 1627 100
rantasan Penyakit DIARE Diare yang ditangani yang dilayani pada waktu yg
sesuai standar sama
2. CFR / Angka Kematian Diare <1/ <1/ <1/ <1/ <1/ Jumlah kematian karena / Jumlah penderita Diare X 100 % 0 3648 100
1000 1000 1000 1000 1000 Diare
penddk penddk penddk penddk penddk
V PENYELENGGARAAN
KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN SANITASI DASAR
18. Pelayanan Kesehatan 1. Institusi yang dibina 80% 90% 90% 95% 100% Jumlah Institusi yang dibina / Jumlah Institusi yang ada X 100 % 20 23 100
Lingkungan dengan syarat Kesling
2. Rumah Sehat 65% 70% 75% 80% 85% Jumlah rumah yang / Jumlah rumah yang diawasi X 100 % 5221 9365 100
memenuhi syarat kesling
3. Penduduk yang memanfaatkan jamban 88% 90% 95% 95% 100% Jumlah jamban yg dimanfa- / Jumlah jamban yang diawasi X 100 % 5221 6175 100
atkan memenuhi syarat
kesehatan
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
4. Rumah yang mempunyai SPAL 85% 90% 90% 95% 100% Jumlah rumah yang mem- / Jumlah SPAL yang diawasi X 100 % 4068 5521 100
punyai SPAL memenuhi
syarat kesehatan
19. Pelayanan Pengendalian Rumah / bangunan bebas jentik > 95 % >95% 100% 100% 100% Jumlah rumah/ bangunan / Jumlah rumah / bangunan X 100 % 4013 5521 100
Vektor nyamuk Aedes yg bebas jentik nyamuk yang diperiksa
Aedes
20. Pelayanan Higiene Sanitasi Tempat Umum yang memenuhi syarat 80% 85% 90% 90% 90% Jumlah Tempat Umum yg / Jumlah tempat umum yang X 100 % 72 81 100
di Tempat Umum diawasi yg memenuhi diawasi
syarat Higiene Sanitasi
VI PENYELENGGARAAN
PROMOSI KESEHATAN
21. Penyuluhan Perilaku Sehat 1. Rumah Tangga Sehat 65% 70% 75% 80% 90% Jumlah Rumah Tangga / Jumlah seluruh Rumah X 100 % 5221 9365 100
sehat Utama dan Paripurna tangga
2. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif 80% 85% 90% 95% 100% Jumlah bayi usia 0-6 bln / Jumlah seluruh bayi usia X 100 % 326 1009 100
yg mendapat hanya ASI saja 0-6 bulan
3. Desa dengan garam beryodium baik 90% 95% 95% 100% 100% Jumlah Desa dengan / Jumlah seluruh desa yang X 100 % 8 8 100
garam beryodium baik diperiksa
4. Keluarga Sadar Gizi 80% 85% 90% 95% 100% Jumlah keluarga yg telah / Jumlah seluruh keluarga yg X 100 %
punya 5 indikator kadarsi ada diwilayah kerja dlm kurun
waku
5. Posyandu Purnama 40% 50% 60% 65% 65% Jumlah Posyandu Purnama / Jumlah seluruh Posyandu X 100 % 0 46 100
6. Posyandu Mandiri > 2% 20% 25% 30% 35% Jumlah Posyandu Mandiri / Jumlah seluruh Posyandu X 100 % 0 46 100
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
22. Penyuluhan Pencegahan dan Upaya Penyuluhan P3 NAPZA / P3 25% 30% 30% 35% 35% Jumlah Kegiatan Penyuluh- / Jumlah seluruh kegiatan X 100 % 6 24 100
Penanggulangan Penyalah- NARKOBA oleh Petugas kesehatan an P3 NAPZA/NARKOBA penyuluhan di bidang
gunaan narkotika, psikotropika kesehatan
dan zat adiktif (P3 NAPZA) /
Narkotika psikotropika dan ba-
han berbahaya (P3 NARKOBA)
berbasis masyarakat
VIII PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEFARMASIAN
(OBAT)
23. Pelayanan Penyediaan Obat 1. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 90% 95% 95% 95% 95% Jumlah obat yg dpt / Jumlah obat yg dibutuhkan X 100 % 185 190 100
dan Perbekalan Kesehatan disediakan
2. Pengadaan obat essensial 90% 90% 90% 90% 90% Jumlah item obat essensial / Jumlah item obat essensial X 100 % 45 60 100
yg dapat disediakan yg dibutuhkan
3. Pengadaan obat generik 90% 90% 90% 90% 90% Jumlah item obat generik / Jumlah item obat generik X 100 % 75 110 100
yg dapat disediakan yg dibutuhkan
4. Ketersediaan Narkotika, psikotropika 90% 90% 90% 90% 90% Jumlah obat Narkotika dan / Jumlah obat Narkotika dan X 100 % 3 3 100
sesuai kebutuhan pelayanan keseha- psikotropika yg dapat psikotropika yg dibutuhkan
tan : Prosentase ketersediaan Narko- disediakan
tika, psikotropika sesuai kebutuhan
pelayanan kesehatan
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
24. Pelayanan Penggunaan Penulisan resep obat generik 90% 91% 92% 93% 95% Jumlah resep obat / Jumlah resep obat yang X 100 % 81.952 82.915 100
obat generik generik yg ditulis ditulis
IX PENYEDIAAN PEMBIAYAAN
DAN JAMINAN KESEHATAN
25. Penyelenggaraan Pembiayaan Cakupan penduduk yang menjadi Jumlah penduduk non / Jumlah seluruh penduduk X 100 % 0 34.601 100
untuk Pelayanan Kesehatan peserta jaminan pemeliharaan kesehatan gakin yg menjadi peserta Non Gakin (jiwa)
Perorangan pra bayar JPK (jiwa)
26. Penyelenggaraan Pembiayaan Cakupan jaminan pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Gakin atau masy. / Jumlah seluruh Gakin dan X 100 % 11.518 11.518 100
untuk Gakin dan masyarakat kesehatan keluarga miskin dan rentan yg memiliki kartu masyarakat rentan
Rentan masyarakat rentan sehat/ JPK Gakin
Diluar pelayanan wajib sebagaimana dimaksud angka 1 s.d. 26 tersebut di atas
Kabupaten / Kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, antara lain :
NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
1 Pelayanan Kesehatan Kerja 1. Cakupan pelayanan kesehatan kerja 80% 85% 85% 90% 90% Jumlah pekerja formal / Jumlah pekerja formal X 100 % 318 512 100
pada pekerja formal yg mendapat pelayanan
kesehatan kerja
2. Cakupan pelayanan kesehatan kerja 40% 45% 40% 50% 50% Jumlah pekerja informal / Jumlah pekerja informal X 100 % 2955 2955 100
pada pekerja informal yg memperoleh pelayanan kelompok UKK yg dibina
kesehatan kerja secara
berkala
2 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Cakupan pelayanan kesehatan pra usia 70% 75% 80% 85% 90% Jumlah PraUsila dan / Jumlah seluruh Pra Usila X 100 % 150 175 0
Lanjut dan Usia Lanjut Usila dengan Yankes dan Usila
3 Pelayanan Gizi Cakupan wanita usia subur yang 90% 95% 95% 100% 100% Jumlah WUS di daerah / Jumlah seluruh WUS di daerahX 100 % 0 0 0
mendapatkan kapsul yodium di daerah endemik sedang dan berat endemik sedang dan berat
endemis GAKI yg mendapat kapsul yodium
4 Pencegahan dan Pemberantasan Darah donor di skrining terhadap HIV / 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah kantong darah / Jumlah seluruh kantong darah X 100 % 0 0 0
Penyakit HIV / AIDS AIDS donor di skrining terhadap
antibody HIV
5 Pencegahan dan Pemberantasan Penderita Malaria yang diobati 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah penderita tersangka / Jumlah penderita dengan X 100 % 0 0 0
Penyakit Malaria malaria dan atau positif gejala malaria
malaria diobati standar
NO KEWENANGAN WAJIB INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENCAPAIAN TAHUN 2010
JENIS PELAYANAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 RUMUS ANGKA ANGKA KONS
PEMBLNG PENYBT TANTA
6 Pencegahan dan Pemberantasan Penderita kusta yang selesai berobat > 90% 95% 95% 100% 100% Jumlah penderita kusta dan / Jumlah Penderita Kusta X 100 % 9 11 100
Penyakit Kusta (RFT Rate) yg selesai pengobatan yang ditemukan pada periode
sesuai standar yang sama
7 Pencegahan dan Pemberantasan Kasus Filasiasis yang ditangani > 90% >90% 95% 95% 95% Jumlah kasus Filariasis / Jumlah kasus Filariasis yang X 100 % 0 0 0
Penyakit Filariasis yang ditangani ditemukan pada waktu yg sama
8 Ketersediaan Narkotika, psikotro- Prosentase ketersediaan narkotika. 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah dan jenis obat / Jumlah dan jenis obat X 100 % 3 3 100
pika sesuai kebutuhan pelayanan psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan narkotika dan psikotropika narkotika dan psikotropika
kesehatan kesehatan yang dapat disediakan yang dibutuhkan
96,4
97,8
100
96,7
98,0
80
51,4
HUN 2010
HASIL
100
HUN 2010
HASIL
7,9
2,6
1,5
74,4
78,2
1,7
HUN 2010
HASIL
98,7
95,7
100
100
100
100
HUN 2010
HASIL
100
55,5
0
HUN 2010
HASIL
75,0
6,1
80,6
0
0
HUN 2010
HASIL
100
0,3
100
86,9
55,7
84,5
HUN 2010
HASIL
73,7
72,6
88,8
55,8
32,3
100
0
HUN 2010
HASIL
25
97,3
75,0
68,1
100
HUN 2010
HASIL
98,8
100
HUN 2010
HASIL
62,1
100
85,7
0
0
HUN 2010
HASIL
81,8
100
REKAPITULASI PENGAMBILAN DANA JAMKESMAS
PUSKESMAS WELAHAN I
BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER 2008
NO KEGIATAN JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH
I MANAJEMEN
1 Jasa Tim Jamkesmas 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1,680,000
2 LokMin Jamkesmas 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 900,000
3 ATK - - - - - - - - - - - - 0
JUMLAH 12,880,500 7,959,000 7,396,000 6,564,000 4,796,000 5,712,000 4,093,500 5,357,500 5,500,500 8,399,100 10,542,900 13,017,500 92,218,500
NO KEGIATAN JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH
I MANAJEMEN
1 Jasa Tim Jamkesmas 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 5,040,000
2 LokMin Jamkesmas 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 5,400,000
3 ATK 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 318,500 2,518,500
JUMLAH 10,045,000 7,063,000 6,510,000 7,136,000 6,051,000 6,235,000 4,968,000 6,597,000 6,296,000 7,778,000 9,350,000 14,189,500 92,218,500
NO KEGIATAN JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH
I MANAJEMEN
1 Jasa Tim Jamkesmas 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 5,040,000
2 LokMin Jamkesmas 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 5,400,000
3 ATK 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 204,000 318,500 2,522,500
JUMLAH 9,348,000 7,268,000 6,581,500 6,918,000 6,084,500 6,018,000 4,898,000 6,758,000 6,638,000 7,568,000 10,422,000 13,716,500 92,218,500