Anda di halaman 1dari 76

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD


KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : ( 1 25 19 ) Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan : ( 1 25 19 0018 ) Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 506.483.009
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : 1. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan
jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) ; 2. Persentase 1. 13,89% atau 15 sistem ; 2. 6%.
antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah
total pengguna layanan publik berbasis TIK.
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 506.483.009,00
Keluaran : Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pembinaa TIK 45 Kali
Hasil : Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pembinaa TIK 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 01 Honorarium Instruktur/ Narasumber
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Nara Sumber Setingkat Staf Sosialisasi pemanfaatan
Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat 96,00 Orang Jam 400.000 38.400.000
(2 Orang X 2 jam X 24 kali)
Jumlah Honorarium Instruktur/ Narasumber 38.400.000
5 2 1 02 03 Honorarium Pelaksana Kegiatan
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Moderator Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik 24,00 Orang Kegiatan 100.000 2.400.000
Berbasis TIK kepada Masyarakat (1 Orang X 24 Kegiatan)
Jumlah Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.400.000
Jumlah Honorarium Non PNS 40.800.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (34825 Poin) 34.825,00 Poin 2.500 87.062.500
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 87.062.500
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 87.062.500
Jumlah Belanja Pegawai 127.862.500
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
CD Label Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik 17,00 Pak 39.600 740.520
Berbasis TIK kepada Masyarakat (17 pak) + 10 persen
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 740.520
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pemanfataan Aplikasi Milik Pemerintah Kota Surabaya Ke SKPD
DVD-RW Blank Pemanfataan Aplikasi Milik Pemerintah Kota 50,00 Buah 8.000 440.000
Surabaya Ke SKPD (50 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 440.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 1.180.520
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Pemanfataan Aplikasi Milik Pemerintah Kota Surabaya Ke SKPD
Cetak Foto Digital 3 R Pemanfataan Aplikasi Milik 100,00 Lembar 1.500 165.000
Pemerintah Kota Surabaya Ke SKPD (100 lbr) + 10 persen
:: Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di Bidang TIK
Penggandaan VCD/CD Pembinaan Aparatur Pemerintah 280,00 Keping 6.850 2.109.800
Kota di Bidang TIK (280 Keping) + 10 persen
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Penggandaan VCD/CD Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan
Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat (1500 Keping) + 10 1.500,00 Keping 6.850 11.302.500
persen
Jumlah Belanja Dokumentasi 13.577.300
Jumlah Belanja Bahan/Material 13.577.300
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman
:: Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di Bidang TIK
Kurir / Pengantar Surat Wilayah Surabaya Pembinaan
Aparatur Pemerintah Kota di Bidang TIK 280,00 Per Alamat 2.750 847.000
(280 Alamat) + 10 persen
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Kurir / Pengantar Surat Wilayah Surabaya Sosialisasi
pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada 1.680,00 Per Alamat 2.750 5.082.000
Masyarakat
(70 Alamat X 24 Kegiatan) + 10 persen
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 5.929.000
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Banner Uk. 50 cm X 1,5 m Sosialisasi pemanfaatan
Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat (1 Pcs) + 1,00 Pcs 159.482 175.430
10 persen
Biaya Adlibs (Iklan Yang Dibacakan Oleh Penyiar) Jam Siar
06.00-09.59 dan 16.00-19.59 Sosialisasi pemanfaatan 20,00 Detik 631.350 13.889.700
Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
(20 Detik) + 10 persen
Iklan Layanan Masyarakat di Media Cetak 1/4 Halaman
Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK 4,00 media 2.500.000 11.000.000
kepada Masyarakat (4 media) + 10 persen
X-Banner 60x160 cm, Doff Laminatted Sosialisasi
pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada 1,00 Pcs 250.000 275.000
Masyarakat
(1 Pcs) + 10 persen
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 25.340.130
Jumlah Belanja Jasa Kantor 31.269.130
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di Bidang TIK
Cetak Buku Termasuk Cover Pembinaan Aparatur 5,00 Buku 163.600 899.800
Pemerintah Kota di Bidang TIK (5 Buku) + 10 persen
Cetak Materi Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di 300,00 Buku 8.000 2.640.000
Bidang TIK (300 Buku) + 10 persen
Cetak Stop Map Bahan Cromecoat Pembinaan Aparatur
Pemerintah Kota di Bidang TIK 300,00 Buah 7.000 2.310.000
(300 Buah) + 10 persen
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Cetak Leaflet 3 Warna, Art Paper, Bolak Balik Sosialisasi
pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada 42,00 Rim 576.886 26.652.133
Masyarakat (42 rim) + 10 persen
Jumlah Belanja Cetak 32.501.933
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Penjilidan Laporan Uk. Kecil Sosialisasi pemanfaatan
Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat (5 Buku) 5,00 Buku 288.512 1.586.816
+ 10 persen
Jumlah Belanja Penjilidan 1.586.816
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 34.088.749
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
:: Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di Bidang TIK
Sewa Station Wagon AC, Kelas 1 Pembinaan Aparatur 7,00 Hari 375.000 2.887.500
Pemerintah Kota di Bidang TIK (7 hari) + 10 persen
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Sewa Station Wagon AC, Kelas 1 Sosialisasi pemanfaatan
Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat 10,00 Hari 375.000 4.125.000
(10 hari) + 10 persen
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.012.500
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.012.500
5 2 2 09 Belanja Sewa Alat Berat
5 2 2 09 15 Belanja Sewa Mesin Generator
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Sewa Genset 80 KVA Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan
Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat (1 Unit X 10 kali) + 10,00 Unit (8 Jam) 2.000.000 22.000.000
10 persen
Jumlah Belanja Sewa Mesin Generator 22.000.000
Jumlah Belanja Sewa Alat Berat 22.000.000
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di Bidang TIK
Sewa Komputer termasuk jaringan LAN Pembinaan Aparatur
Pemerintah Kota di Bidang TIK 280,00 Unit Hari 110.000 33.880.000
(40 Unit X 1 hari X 7 Kegiatan) + 10 persen
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Sewa Komputer dan Printer Sosialisasi pemanfaatan
Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat 30,00 Unit Hari 330.000 10.890.000
(3 Unit X 10 hari) + 10 persen
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 44.770.000
5 2 2 10 02 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
:: Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di Bidang TIK
Sewa Kursi Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di Bidang 350,00 Buah 2.200 847.000
TIK (50 Buah X 7 kali) + 10 persen
Sewa Meja Besar Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di 14,00 Buah 16.500 254.100
Bidang TIK (2 Buah X 7 kali) + 10 persen
Sewa Meja Kecil Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di 301,00 Buah 15.400 5.098.940
Bidang TIK (43 Buah X 7 kali) + 10 persen
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Sewa Kursi Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik
Berbasis TIK kepada Masyarakat (10 Buah X 10 Kegiatan) + 100,00 Buah 2.200 242.000
10 persen
Sewa Kursi Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik
Berbasis TIK kepada Masyarakat (60 Buah X 24 Kegiatan) + 1.440,00 Buah 2.200 3.484.800
10 persen
Sewa Meja Besar Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik
Berbasis TIK kepada Masyarakat (2 Buah X 24 kali) + 10 48,00 Buah 16.500 871.200
persen
Sewa Meja Kecil Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik
Berbasis TIK kepada Masyarakat (2 Buah X 24 Kegiatan) + 48,00 Buah 15.400 813.120
10 persen
Sewa Meja Kecil Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik
Berbasis TIK kepada Masyarakat (3 Buah X 10 Kegiatan) + 30,00 Buah 15.400 508.200
10 persen
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 12.119.360
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 56.889.360
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pemanfataan Aplikasi Milik Pemerintah Kota Surabaya Ke SKPD
Air Botol 600 ml Pemanfataan Aplikasi Milik Pemerintah 360,00 Buah 2.200 871.200
Kota Surabaya Ke SKPD (360 Buah) + 10 persen
Nasi Kotak Biasa Pemanfataan Aplikasi Milik Pemerintah 360,00 Orang 15.000 5.940.000
Kota Surabaya Ke SKPD (360 Orang) + 10 persen
Snack Pemanfataan Aplikasi Milik Pemerintah Kota 360,00 Orang 7.000 2.772.000
Surabaya Ke SKPD (360 Orang) + 10 persen
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Air Botol 600 ml Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik
Berbasis TIK kepada Masyarakat 200,00 Buah 2.200 484.000
(20 Buah X 10 Kegiatan) + 10 persen
Nasi Kotak Biasa Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik
Berbasis TIK kepada Masyarakat (10 Orang X 2 kali) + 10 20,00 Orang 15.000 330.000
persen
Nasi Kotak Biasa Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik
Berbasis TIK kepada Masyarakat 200,00 Orang 15.000 3.300.000
(20 Orang X 10 Kegiatan) + 10 persen
Snack Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis 20,00 Orang 7.000 154.000
TIK kepada Masyarakat (10 Orang X 2 kali) + 10 persen
Snack Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis
TIK kepada Masyarakat (20 Orang X 10 Kegiatan X 2 kali) + 400,00 Orang 7.000 3.080.000
10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.931.200
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di Bidang TIK
Air Botol 600 ml Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di 35,00 Dos 47.500 1.828.750
Bidang TIK (5 dos X 7 kali) + 10 persen
Nasi Kotak Biasa Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di 350,00 Orang 15.000 5.775.000
Bidang TIK (50 Orang X 7 kali) + 10 persen
Snack Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di Bidang TIK 350,00 Orang 7.000 2.695.000
(50 Orang X 7 kali) + 10 persen
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Air Botol 600 ml Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik
Berbasis TIK kepada Masyarakat (7 dos X 24 kali) + 10 168,00 Dos 47.500 8.778.000
persen
Nasi Kotak Biasa Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik
Berbasis TIK kepada Masyarakat (80 Orang X 24 kali) + 10 1.920,00 Orang 15.000 31.680.000
persen
Snack Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis 1.920,00 Orang 7.000 14.784.000
TIK kepada Masyarakat (80 Orang X 24 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 65.540.750
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 82.471.950
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di Bidang TIK
Operator Komputer Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di 1,00 Orang Bulan 1.600.000 1.600.000
Bidang TIK (1 Orang X 1 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pembinaan Aparatur
Pemerintah Kota di Bidang TIK 1,00 Orang Bulan 3.100.000 3.100.000
(1 Orang X 1 Bulan)
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Sosialisasi
pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada 1,00 Orang Bulan 3.100.000 3.100.000
Masyarakat
(1 Orang X 1 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 7.800.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 7.800.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar
:: Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota di Bidang TIK
Petugas Kebersihan Pembinaan Aparatur Pemerintah Kota 7,00 Orang Hari 60.000 420.000
di Bidang TIK (1 Orang X 7 hari)
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Petugas Kebersihan Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan 24,00 Orang Hari 60.000 1.440.000
Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat (1 Orang X 24 hari)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 1.860.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 1.860.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Transport Lokal Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik 1.440,00 Orang Hari 25.000 36.000.000
Berbasis TIK kepada Masyarakat (60 Orang X 24 kali)
Jumlah Belanja Transport Lokal 36.000.000
Jumlah Belanja Transport 36.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Pemanfataan Aplikasi Milik Pemerintah Kota Surabaya Ke SKPD
Tenaga Operasional Muda Pemanfataan Aplikasi Milik
Pemerintah Kota Surabaya Ke SKPD 24,00 Orang Bulan 1.750.000 42.000.000
(2 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 42.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 42.000.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 336.149.509
523 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
:: Sosialisasi pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK kepada Masyarakat
Scanner Documen (pelayanan perizinan online) (1 Unit) + 1,00 Unit 38.610.000 42.471.000
10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 42.471.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 42.471.000
Jumlah Belanja Modal 42.471.000
Jumlah Belanja Langsung 506.483.009
Jumlah Belanja Daerah 506.483.009

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil 1.
Pembahasan 2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : (1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : (1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : (1 01 16 ) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan : (1 01 16 0016 ) Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 2.287.217.500
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : 1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI ; 2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ; 3. Angka
Partisipasi Murni (APM) SD/MI ; 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs ; 1. 100% ; 2. 99,00% ; 3. 95% ; 4.
5. Angka Partisispasi Kasar (APK) SD/MI ; 6. Angka Partisispasi Kasar (APK) 92,50% ; 5. 105,20% ; 6. 105% ; 7.
SMP/MTs ; 7. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI ; 8. Angka Putus Sekolah 0% ; 8. 0% ; 9. 99,00% ;
(APS) SMP/MTs ; 9. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs ;
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 2.287.217.500,00
Keluaran : Waktu Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan Pada 603 titik 12 Bulan
Hasil : Terlaksanaya Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan Pada 603 titik 100 %

Kelompok Sasaran : 100 %


Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
:: Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Pemanfaatan Jasa Internet 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
Untuk Pendidikan
(1 Orang Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Pemanfaatan Jasa Internet 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Untuk Pendidikan
(1 Orang Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemanfaatan
Jasa Internet Untuk Pendidikan 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar diatas > 1
Milyar Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan (1 1,00 Orang Paket 675.000 675.000
Orang Paket)
PPTK diatas > 1 Milyar Pemanfaatan Jasa Internet Untuk 1,00 Orang Paket 450.000 450.000
Pendidikan (1 Orang Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Pemanfaatan Jasa Internet 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Untuk Pendidikan
(1 Orang Paket)
Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.300.000
Jumlah Honorarium PNS 3.300.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (10759 Poin) 10.759,00 Poin 2.500 26.897.500
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 26.897.500
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 26.897.500
Jumlah Belanja Pegawai 30.197.500
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet
:: Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan
Biaya langganan internet Pemanfaatan Jasa Internet Untuk
Pendidikan 6.216,00 Bulan 200.000 1.367.520.000
(518 Unit X 12 Bulan) + 10 persen
Biaya Langganan Sambungan Internet Pemanfaatan Jasa
Internet Untuk Pendidikan 1.020,00 Bulan 750.000 841.500.000
(85 Unit X 12 Bulan) + 10 persen
Jumlah Belanja Kawat/Faksimili/Internet 2.209.020.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 2.209.020.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan
Tenaga Operasional Madya Pemanfaatan Jasa Internet
Untuk Pendidikan 24,00 Orang Bulan 2.000.000 48.000.000
(2 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 48.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 48.000.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 2.257.020.000
Jumlah Belanja Langsung 2.287.217.500
Jumlah Belanja Daerah 2.287.217.500

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal
Pembahasan s/d
Catatan Hasil 1.
Pembahasan 2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : (1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : (1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : (1 20 24 ) Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Kegiatan : (1 20 24 0001 ) Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 135.522.200
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Persentasae jumlah keluhan yang selesai di tindak 100 %
lanjuti
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 135.522.200,00
Keluaran : Waktu pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat 12 Bulan
Hasil : Terlaksananya waktu pelayanan keluhan/pengaduan 100 %
masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 01 Honorarium Instruktur/ Narasumber
:: Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat
Nara Sumber Setingkat Eselon IV Pelayanan
Keluhan/Pengaduan Masyarakat 15,00 Orang Jam 500.000 7.500.000
(1 Orang X 3 jam X 5 kali)
Jumlah Honorarium Instruktur/ Narasumber 7.500.000
5 2 1 02 03 Honorarium Pelaksana Kegiatan
:: Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat
Pembina I Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat (1 12,00 Orang Bulan 3.000.000 36.000.000
Orang X 12 Bulan)
Pembina II Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat (1 12,00 Orang Bulan 2.500.000 30.000.000
Orang X 12 Bulan)
Jumlah Honorarium Pelaksana Kegiatan 66.000.000
Jumlah Honorarium Non PNS 73.500.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (13146 Poin) 13.146,00 Poin 2.500 32.865.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 32.865.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 32.865.000
Jumlah Belanja Pegawai 106.365.000
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat
CD Blank/RW Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat 300,00 Buah 8.000 2.640.000
(300 Buah) + 10 persen
Hardisk External 2TB Pelayanan Keluhan/Pengaduan 1,00 Unit 2.675.000 2.942.500
Masyarakat (1 Unit) + 10 persen
Tinta 250 ml Black 8200 Pelayanan Keluhan/Pengaduan 6,00 Buah 250.000 1.650.000
Masyarakat (6 Buah) + 10 persen
Tinta 250 ml Cyan 4210 Pelayanan Keluhan/Pengaduan 6,00 Buah 65.000 429.000
Masyarakat (6 Buah) + 10 persen
Tinta 250 ml Magenta 4220 Pelayanan 6,00 Buah 65.000 429.000
Keluhan/Pengaduan Masyarakat (6 Buah) + 10 persen
Tinta 250 ml Yellow 4230 Pelayanan Keluhan/Pengaduan
Tinta 250 ml Yellow 4230 Pelayanan Keluhan/Pengaduan 6,00 Buah 65.000 429.000
Masyarakat (6 Buah) + 10 persen
Toner HP Cb435A Pelayanan Keluhan/Pengaduan 1,00 Unit 675.000 742.500
Masyarakat (1 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 9.262.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 9.262.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat
Cetak Buku Termasuk Cover Pelayanan Keluhan/Pengaduan 20,00 Buku 163.600 3.599.200
Masyarakat (20 Buku) + 10 persen
Cetak Laporan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat 60,00 Buku 60.000 3.960.000
(5 Buku X 12 Bulan) + 10 persen
Jumlah Belanja Cetak 7.559.200
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 7.559.200
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat
Nasi Kotak Biasa Pelayanan Keluhan/Pengaduan 480,00 Orang 15.000 7.920.000
Masyarakat (40 Orang X 12 kali) + 10 persen
Snack Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat (40 480,00 Orang 7.000 3.696.000
Orang X 12 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 11.616.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 11.616.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar
:: Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat
Petugas Kebersihan Pelayanan Keluhan/Pengaduan 12,00 Orang Hari 60.000 720.000
Masyarakat (1 Orang X 12 kali)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 720.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 720.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 29.157.200
Jumlah Belanja Langsung 135.522.200
Jumlah Belanja Daerah 135.522.200

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

4 Pendapatan Daerah
41 Pendapatan Asli Daerah
412 Hasil Retribusi Daerah
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
4 1 2 01 13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (1 1,00 Tahun 4.339.160.102 4.339.160.102
Tahun)
Jumlah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 4.339.160.102
Jumlah Retribusi Jasa Umum 4.339.160.102
Jumlah Hasil Retribusi Daerah 4.339.160.102
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 4.339.160.102
Jumlah Pendapatan Daerah 4.339.160.102

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : (1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : (1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : (1 25 00 ) Program Belanja Tidak Langsung
Kegiatan : (1 25 00 5000 ) Belanja Tidak Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 5.097.604.389
Jumlah Tahun n + 1 : -

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE JUMLAH
REKENING URAIAN HARGA (Rp)
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
51 Belanja Tidak Langsung
511 Belanja Pegawai
5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
Gaji Pokok PNS Gol. I/C - 11 Tahun 83,46 Orang Bulan 1.609.500 134.328.870
(6 Orang X 13 Bulan ) + 7 persen
Gaji Pokok PNS Gol. II/A - 11 Tahun 208,65 Orang Bulan 1.910.300 398.584.095
(15 Orang X 13 Bulan ) + 7 persen
Gaji Pokok PNS Gol. III/B - 2 Tahun 482,97 Orang Bulan 2.215.700 1.070.113.932
(34.72097648 Orang X 13 Bulan ) + 7 persen
Gaji Pokok PNS Gol. IV/B - 6 Tahun 55,64 Orang Bulan 2.773.500 154.317.540
(4 Orang X 13 Bulan ) + 7 persen
Jumlah Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1.757.344.437
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga
Gaji Pokok PNS Gol. I/C - 11 Tahun Tunjangan Suami / Istri 8,35 Orang Bulan 1.609.500 13.768.709
(6 Orang X 13 Bulan X 10 %) + 7 persen
Gaji Pokok PNS Gol. I/C - 11 Tahun Tunjangan Anak 2,78 Orang Bulan 1.609.500 4.589.570
(10 Orang X 13 Bulan X 2 %) + 7 persen
Gaji Pokok PNS Gol. II/A - 11 Tahun Tunjangan Suami / Istri 20,87 Orang Bulan 1.910.300 40.854.870
(15 Orang X 13 Bulan X 10 %) + 7 persen
Gaji Pokok PNS Gol. II/A - 11 Tahun Tunjangan Anak 7,51 Orang Bulan 1.910.300 14.707.753
(27 Orang X 13 Bulan X 2 %) + 7 persen
Gaji Pokok PNS Gol. III/B - 2 Tahun Tunjangan Suami / Istri 50,08 Orang Bulan 2.215.700 113.727.228
(36 Orang X 13 Bulan X 10 %) + 7 persen
Gaji Pokok PNS Gol. III/B - 2 Tahun Tunjangan Anak 19,47 Orang Bulan 2.215.700 44.227.255
(70 Orang X 13 Bulan X 2 %) + 7 persen
Gaji Pokok PNS Gol. IV/B - 6 Tahun Tunjangan Suami / Istri 5,56 Orang Bulan 2.773.500 15.817.548
(4 Orang X 13 Bulan X 10 %) + 7 persen
Gaji Pokok PNS Gol. IV/B - 6 Tahun Tunjangan Anak 2,23 Orang Bulan 2.773.500 6.327.019
(8 Orang X 13 Bulan X 2 %) + 7 persen
Jumlah Tunjangan Keluarga 254.019.952
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan
Tunjangan Jabatan Eselon II B 13,00 orang bulan 2.025.000 26.325.000
(1 Orang X 13 Bulan)
Tunjangan Jabatan Eselon III A 13,00 orang bulan 1.260.000 16.380.000
(1 Orang X 13 Bulan)
Tunjangan Jabatan Eselon III B 52,00 orang bulan 980.000 50.960.000
(4 Orang X 13 Bulan)
Tunjangan Jabatan Eselon IV A 130,00 orang bulan 540.000 70.200.000
(10 Orang X 13 Bulan)
Jumlah Tunjangan Jabatan 163.865.000
5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Fungsional Umum Gol. I 78,00 Orang Bulan 175.000 13.650.000
(6 Orang X 13 Bulan)
Tunjangan Fungsional Umum Gol. II 195,00 Orang Bulan 180.000 35.100.000
(15 Orang X 13 Bulan)
Tunjangan Fungsional Umum Gol. III 351,00 Orang Bulan 185.000 64.935.000
(27 Orang X 13 Bulan)
Jumlah Tunjangan Fungsional Umum 113.685.000
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras
Tunjangan Beras (238 Orang X 12 Bulan) 2.856,00 Orang Bulan 67.500 192.780.000
Jumlah Tunjangan Beras 192.780.000
5 1 1 01 07 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus 1,00 Total 74.000.000 74.000.000
(1 Total)
Jumlah Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 74.000.000
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji (1 Total) 1,00 Total 250.000 250.000
Jumlah Pembulatan Gaji 250.000
5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan ( ASKES )
Iuran Asuransi Kesehatan (ASKES) 1,00 Tahun 51.000.000 51.000.000
(1 Tahun)
Jumlah Iuran Asuransi Kesehatan ( ASKES ) 51.000.000
Jumlah Gaji dan Tunjangan 2.606.944.389
5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS
5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan Pegawai 711.360,00 Point 2.500 1.778.400.000
(711360 Point)
Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 1.778.400.000
5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
Uang Air (61 Orang X 12 Bulan) 732,00 Orang Bulan 25.000 18.300.000
Uang Makan 16.104,00 Orang Hari 10.000 161.040.000
(61 Orang X 12 Bulan X 22 Hari)
Uang Penunjang Operasional 264,00 Orang Hari 175.000 46.200.000
(1 Orang X 22 Hari X 12 Bulan)
Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 225.540.000
5 1 1 02 07 Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pengelola Keuangan
Tambahan Penghasilan Bagi Pengelola Keuangan 1,00 Tahun 486.720.000 486.720.000
SKPD/Unit Kerja (1 Tahun)
Jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pengelola Keuangan 486.720.000
Jumlah Tambahan Penghasilan PNS 2.490.660.000
Jumlah Belanja Pegawai 5.097.604.389
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.097.604.389
Jumlah Belanja Daerah 5.097.604.389

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 7
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( )
Organisasi : ( )
RINCIAN ANGGARAN UKP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

Surabaya,

NIP.
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : ( 1 25 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : ( 1 25 01 0014 ) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 2.003.069.256
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa perkantoran untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tertib admnistrasi 100%
perkantoran
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 2.003.069.256,00
Keluaran : Waktu Pelaksanaan 10 Barang dan Jasa Perkantoran 12 Bulan
Hasil :

Kelompok Sasaran Kegiatan :


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Honorarium dan Upah Pangan (SD Masa Kerja 32 th keatas )
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 264,00 Orang Hari 82.000 21.648.000
(1 Orang X 22 hari X 12 Bulan)
Uang Makan Harian Tenaga Lepas/Harian PP 31
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (1 Orang X 22 264,00 Orang 10.000 2.640.000
hari X 12 Bulan)
Jumlah Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 24.288.000
Jumlah Honorarium Non PNS 24.288.000
5 2 1 03 Uang Lembur
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Uang Lembur Golongan I Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 240,00 Orang Jam 10.000 2.400.000
(1 Orang X 240 jam)
Uang Lembur Golongan I Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 360,00 Orang Jam 10.000 3.600.000
(2 Orang X 180 jam)
Uang Lembur Golongan II Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 480,00 Orang Jam 13.000 6.240.000
(2 Orang X 240 jam)
Uang Lembur Golongan II Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 960,00 Orang Jam 13.000 12.480.000
(4 Orang X 240 jam)
Uang Lembur Golongan II Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 720,00 Orang Jam 13.000 9.360.000
(4 Orang X 180 jam)
Uang Lembur Golongan III Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 1.200,00 Orang Jam 17.000 20.400.000
(4 Orang X 300 jam)
Uang Lembur Golongan III Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 1.440,00 Orang Jam 17.000 24.480.000
(6 Orang X 240 jam)
Uang Lembur Golongan III Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 1.008,00 Orang Jam 17.000 17.136.000
(7 Orang X 144 jam)
Uang Lembur Golongan III Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 1.260,00 Orang Jam 17.000 21.420.000
(7 Orang X 180 jam)
(7 Orang X 180 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon II Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 180,00 Orang Jam 25.000 4.500.000
(1 Orang X 180 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon III Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 144,00 Orang Jam 23.000 3.312.000
(1 Orang X 144 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon III Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 240,00 Orang Jam 23.000 5.520.000
(1 Orang X 240 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon III Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 240,00 Orang Jam 23.000 5.520.000
(1 Orang X 240 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon III Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 180,00 Orang Jam 23.000 4.140.000
(1 Orang X 180 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon IV Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 288,00 Orang Jam 20.000 5.760.000
(2 Orang X 144 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon IV Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 480,00 Orang Jam 20.000 9.600.000
(2 Orang X 240 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon IV Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 480,00 Orang Jam 20.000 9.600.000
(2 Orang X 240 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon IV Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 360,00 Orang Jam 20.000 7.200.000
(2 Orang X 180 jam)
Uang Makan Lembur Penyediaan Jasa Administrasi 1.980,00 Orang 10.000 19.800.000
Perkantoran (1980 Orang)
Uang Makan Lembur Penyediaan Jasa Administrasi 1.260,00 Orang 10.000 12.600.000
Perkantoran (12 Orang X 105 kali)
Jumlah Uang Lembur PNS 205.068.000
5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Uang Lembur Tenaga Harian Lepas/PP 31 Hari Kerja
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (1 Orang X 180 180,00 Orang Jam 10.000 1.800.000
jam)
Uang Makan Lembur Penyediaan Jasa Administrasi 2.160,00 Orang 10.000 21.600.000
Perkantoran (2160 Orang)
Jumlah Uang Lembur Non PNS 23.400.000
5 2 1 03 03 Uang Lembur Hari Libur PNS
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Uang Lembur Golongan I hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 256,00 Orang Jam 20.000 5.120.000
(1 Orang X 256 jam)
Uang Lembur Golongan I hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 360,00 Orang Jam 20.000 7.200.000
(2 Orang X 180 jam)
Uang Lembur Golongan II hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 512,00 Orang Jam 26.000 13.312.000
(2 Orang X 256 jam)
Uang Lembur Golongan II hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 672,00 Orang Jam 26.000 17.472.000
(4 Orang X 168 jam)
Uang Lembur Golongan II hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 720,00 Orang Jam 26.000 18.720.000
(4 Orang X 180 jam)
Uang Lembur Golongan III hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 560,00 Orang Jam 34.000 19.040.000
(7 Orang X 80 jam)
Uang Lembur Golongan III hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 840,00 Orang Jam 34.000 28.560.000
(4 Orang X 210 jam)
Uang Lembur Golongan III hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 1.536,00 Orang Jam 34.000 52.224.000
(6 Orang X 256 jam)
Uang Lembur Golongan III hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 1.260,00 Orang Jam 34.000 42.840.000
(7 Orang X 180 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon II hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 180,00 Orang Jam 50.000 9.000.000
(1 Orang X 180 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon III Hari Libur Penyediaan Jasa 80,00 Orang Jam 46.000 3.680.000
Administrasi Perkantoran (1 Orang X 80 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon III Hari Libur Penyediaan Jasa 256,00 Orang Jam 46.000 11.776.000
Administrasi Perkantoran (1 Orang X 256 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon III Hari Libur Penyediaan Jasa 168,00 Orang Jam 46.000 7.728.000
Administrasi Perkantoran (1 Orang X 168 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon III Hari Libur Penyediaan Jasa 180,00 Orang Jam 46.000 8.280.000
Administrasi Perkantoran (1 Orang X 180 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon IV Hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 160,00 Orang Jam 40.000 6.400.000
(2 Orang X 80 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon IV Hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 512,00 Orang Jam 40.000 20.480.000
(2 Orang X 256 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon IV Hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 336,00 Orang Jam 40.000 13.440.000
(2 Orang X 168 jam)
Uang Lembur Pejabat Eselon IV Hari Libur Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 360,00 Orang Jam 40.000 14.400.000
(2 Orang X 180 jam)
Uang Makan Lembur Penyediaan Jasa Administrasi 528,00 Orang 10.000 5.280.000
Perkantoran (528 Orang)
Uang Makan Lembur Penyediaan Jasa Administrasi 312,00 Orang 10.000 3.120.000
Perkantoran (12 Orang X 26 kali)
Uang Makan Lembur Penyediaan Jasa Administrasi 1.428,00 Orang 10.000 14.280.000
Perkantoran (17 Orang X 84 hari)
Jumlah Uang Lembur Hari Libur PNS 322.352.000
5 2 1 03 04 Uang Lembur Hari Libur Non PNS
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Uang Lembur Tenaga Harian Lepas/PP 31 Hari Libur
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (1 Orang X 180 180,00 Orang Jam 20.000 3.600.000
jam)
Uang Makan Lembur Penyediaan Jasa Administrasi 576,00 Orang 10.000 5.760.000
Perkantoran (576 Orang)
Jumlah Uang Lembur Hari Libur Non PNS 9.360.000
Jumlah Uang Lembur 560.180.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (71547 Poin) 71.547,00 Poin 2.500 178.867.500
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 178.867.500
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 178.867.500
Jumlah Belanja Pegawai 763.335.500
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Penyediaan Alat Tulis Kantor
Amplop Coklat Besar Penyediaan Alat Tulis Kantor (300 300,00 Buah 1.300 429.000
Buah) + 10 persen
Amplop Coklat Sedang Penyediaan Alat Tulis Kantor (450 450,00 Buah 1.100 544.500
Buah) + 10 persen
Amplop Putih Sedang Penyediaan Alat Tulis Kantor (50 50,00 Box 11.500 632.500
Boks) + 10 persen
Continuous Form 4 ply HVS, 14 7/8 * 11 Penyediaan Alat
Tulis Kantor 10,00 Box 345.000 3.795.000
(10 box) + 10 persen
Double Clip (binder clip) Besar Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,00 Box 28.100 1.854.600
(60 Boks) + 10 persen
Double Clip (binder clip) Kecil Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,00 Box 10.600 1.166.000
(100 Boks) + 10 persen
Double Clip (binder clip) Sedang Penyediaan Alat Tulis
Kantor 100,00 Box 16.300 1.793.000
(100 box) + 10 persen
Isi Staples Kecil Penyediaan Alat Tulis Kantor (240 dos) + 10 240,00 Doz 3.000 792.000
persen
Isi Staples Besar Penyediaan Alat Tulis Kantor (50 box) + 10 50,00 Doz 36.200 1.991.000
persen
Kertas Buffalo Isi 100 Lembar Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,00 Pak 35.000 1.925.000
(50 Buah) + 10 persen
Kertas Buram Folio Penyediaan Alat Tulis Kantor (50 rim) + 50,00 Rim 14.000 770.000
10 persen
Kertas HVS 70 Gr F4 Warna Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,00 Rim 101.400 1.115.400
(10 rim) + 10 persen
Kertas HVS 70 Gr A3 Penyediaan Alat Tulis Kantor (10 rim) 10,00 Rim 61.700 678.700
+ 10 persen
Kertas HVS 70 Gr A4 Penyediaan Alat Tulis Kantor (600 rim) 600,00 Rim 29.600 19.536.000
+ 10 persen
Kertas HVS 70 Gr F4 Penyediaan Alat Tulis Kantor (1100 1.100,00 Rim 34.700 41.987.000
rim) + 10 persen
Odner A4 / Folio Penyediaan Alat Tulis Kantor (250 Buah) + 250,00 Buah 17.950 4.936.250
10 persen
Penghapus White Board Besar Besar Penyediaan Alat Tulis
Kantor 20,00 Buah 5.900 129.800
(20 Buah) + 10 persen
Plak Ban Penyediaan Alat Tulis Kantor (50 Buah) + 10 50,00 Buah 16.200 891.000
persen
Post It Besar, isi 100 lembar Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,00 Buah 19.100 1.050.500
(50 Buah) + 10 persen
Post It Sedang, isi 100 lembar Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,00 Buah 12.900 851.400
(60 Buah) + 10 persen
Spidol Kecil Penyediaan Alat Tulis Kantor (50 Buah) + 10 50,00 Buah 6.500 357.500
persen
Spidol White Board Penyediaan Alat Tulis Kantor (100 100,00 Buah 6.400 704.000
Buah) + 10 persen
Stop Map Snelhecter Folio Penyediaan Alat Tulis Kantor 500,00 Buah 2.800 1.540.000
(500 Buah) + 10 persen
Tinta Stempel Penyediaan Alat Tulis Kantor (10 botol) + 10 10,00 Botol 16.500 181.500
persen
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Kertas HVS 70 Gr F4 Penyediaan Jasa Administrasi 200,00 Rim 34.700 7.634.000
Perkantoran (200 rim) + 10 persen
Penghapus White Board Besar Besar Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 24,00 Buah 5.900 155.760
(6 Titik X 4 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 97.441.410
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
:: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Batu Baterai AA isi 2 Penyediaan Komponen Instalasi 20,00 Set 11.100 244.200
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (20 set) + 10 persen
Batu Baterai AAA isi 2 Penyediaan Komponen Instalasi 50,00 Set 11.100 610.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (50 set) + 10 persen
Batu Baterai Besar Penyediaan Komponen Instalasi 25,00 Buah 14.000 385.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (25 Buah) + 10 persen
Kabel NYM 2 x 2.5 mm Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100 meter) + 10 100,00 m 12.000 1.320.000
persen
Kabel Roll Penyediaan Komponen Instalasi 15,00 Buah 102.500 1.691.250
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (15 Buah) + 10 persen
Lampu Hemat Energi Keong 23 Watt Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50,00 Buah 33.000 1.815.000
(50 Buah) + 10 persen
Lampu Hemat Energi Keong 11 Watt Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50,00 Buah 31.000 1.705.000
(50 Buah) + 10 persen
MCB 3 Phase 6 A Penyediaan Komponen Instalasi 20,00 Buah 193.000 4.246.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (20 Buah) + 10 persen
Stand Microphone Penyediaan Komponen Instalasi 8,00 Unit 385.000 3.388.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (8 Buah) + 10 persen
Stop Kontak Penyediaan Komponen Instalasi 10,00 Unit 25.000 275.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (10 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 15.679.950
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Penyediaan Alat Tulis Kantor
Materai 3000 Penyediaan Alat Tulis Kantor (100 Lembar) 100,00 Buah 4.000 400.000
Materai 6000 Penyediaan Alat Tulis Kantor (500 Lembar) 500,00 Buah 7.000 3.500.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.900.000
5 2 2 01 05 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Kain Pel Putih Besar Penyediaan Jasa Administrasi 72,00 Buah 18.500 1.465.200
Perkantoran (72 Buah) + 10 persen
Kanebo Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (24 24,00 Buah 75.000 1.980.000
Buah) + 10 persen
Kemucing Sedang Penyediaan Jasa Administrasi 36,00 Buah 17.300 685.080
Perkantoran (36 Buah) + 10 persen
Keset Kain Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (36 36,00 Buah 27.500 1.089.000
Buah) + 10 persen
Pembersih Kaca Lemon 300 ml Penyediaan Jasa 144,00 Botol 9.570 1.515.888
Administrasi Perkantoran (144 botol) + 10 persen
Pembersih Lantai 900 ml Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 144,00 Botol 7.920 1.254.528
(144 botol) + 10 persen
Sapu Ijuk Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (36 36,00 Buah 20.000 792.000
Buah) + 10 persen
Serok Sampah/Cikrak Penyediaan Jasa Administrasi 24,00 Buah 11.000 290.400
Perkantoran (24 Buah) + 10 persen
Tempat Sampah Dapur, bahan plastik, Uk. Besar Penyediaan 12,00 Buah 32.000 422.400
Jasa Administrasi Perkantoran (12 Buah) + 10 persen
:: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Alat Pengharum Ruangan Penyediaan Peralatan Rumah 6,00 Unit 151.500 999.900
Tangga (6 Unit) + 10 persen
Kain Lap Kotak - kotak Penyediaan Peralatan Rumah 24,00 Buah 17.100 451.440
Tangga (24 Buah) + 10 persen
Kanebo Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (5 Buah) + 5,00 Buah 75.000 412.500
10 persen
Kapur Barus Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1 Kg) + 1,00 Kg 38.200 42.020
10 persen
Pembersih Kaca Fresh, 500 ml Penyediaan Peralatan 10,00 Botol 11.000 121.000
Rumah Tangga (10 botol) + 10 persen
Pembersih Lantai refill 450 ml Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga 10,00 Buah 5.390 59.290
(10 Buah) + 10 persen
Pengharum Ruangan 340 ml Penyediaan Peralatan Rumah 24,00 Kaleng 35.000 924.000
Tangga (24 Kaleng) + 10 persen
Pengharum Telepon 210 ml Penyediaan Peralatan Rumah 10,00 Buah 11.500 126.500
Tangga (10 Buah) + 10 persen
Sabun Cuci Piring Lemon, refill 400 ml Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga 12,00 Bungkus 6.820 90.024
(12 Bungkus) + 10 persen
Sabun Cuci Tangan cair Penyediaan Peralatan Rumah 10,00 Botol 14.350 157.850
Tangga (10 botol) + 10 persen
Tissue Basah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (12 12,00 Pak 16.500 217.800
pak) + 10 persen
Tissue Gulung isi 8 roll Penyediaan Peralatan Rumah 12,00 Pak 30.800 406.560
Tangga (12 pak) + 10 persen
Tissue Kotak Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (10 box) 10,00 Box 11.600 127.600
+ 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan 13.630.980
5 2 2 01 11 Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman
:: Penyediaan Makanan dan Minuman
Air Galon Isi 19 liter Penyediaan Makanan dan Minuman 1.210,00 Galon 12.100 16.105.100
(110 Galon X 11 Bulan) + 10 persen
Gula Halus Penyediaan Makanan dan Minuman (48 Kg) + 48,00 Kg 17.000 897.600
10 persen
Kopi Bubuk 185 Gr Penyediaan Makanan dan Minuman (48 48,00 Bungkus 12.000 633.600
Bungkus) + 10 persen
Kue Kering Penyediaan Makanan dan Minuman (6 Boks X 72,00 Box 40.000 3.168.000
12 Bulan) + 10 persen
Teh Celup Isi 50 Penyediaan Makanan dan Minuman (48 48,00 Kotak 8.250 435.600
kotak) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman 21.239.900
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Penyediaan Alat Tulis Kantor
Cartridge Printer , CL 41 Colour Penyediaan Alat Tulis
Kantor 20,00 Buah 246.000 5.412.000
(20 Buah) + 10 persen
Cartridge Printer, PG 40 Cartridge Ink Black Penyediaan Alat 24,00 Buah 199.000 5.253.600
Tulis Kantor (24 Buah) + 10 persen
CD Blank/R Penyediaan Alat Tulis Kantor (35 tabung) + 10 35,00 Tabung 90.000 3.465.000
persen
DVD-RW Blank Penyediaan Alat Tulis Kantor (100 Buah) + 100,00 Buah 8.000 880.000
10 persen
Pita Printer Epson LQ-2180 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,00 Buah 69.000 3.795.000
(50 Buah) + 10 persen
Refill Toner Cartridge Penyediaan Alat Tulis Kantor (10 10,00 Buah 300.000 3.300.000
Buah) + 10 persen
Tinta 250 ml Cyan 4210 Penyediaan Alat Tulis Kantor (20 20,00 Buah 65.000 1.430.000
Buah) + 10 persen
Tinta 250 ml Magenta 4220 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,00 Buah 65.000 1.430.000
(20 Buah) + 10 persen
Tinta 250 ml Yellow 4230 Penyediaan Alat Tulis Kantor (20 20,00 Buah 65.000 1.430.000
Buah) + 10 persen
Tinta 250 ml Yellow 4230 Penyediaan Alat Tulis Kantor (20 20,00 Buah 65.000 1.430.000
Buah) + 10 persen
Toner Laser Jet 1020/1022 Penyediaan Alat Tulis Kantor (17 17,00 Buah 642.400 12.012.880
Buah) + 10 persen
Toner Printer Penyediaan Alat Tulis Kantor (20 Buah) + 10 20,00 Buah 660.800 14.537.600
persen
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Refill Tinta Printer/Warna Penyediaan Jasa Administrasi 30,00 Buah 60.000 1.980.000
Perkantoran (30 Buah) + 10 persen
:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hardisk External 2TB Penyediaan Peralatan dan 1,00 Unit 2.675.000 2.942.500
Perlengkapan Kantor (1 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 59.298.580
5 2 2 01 16 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Laser Pointer Black Standar Laser Pointer Penyediaan Jasa 7,00 Buah 192.600 1.483.020
Administrasi Perkantoran (7 Buah) + 10 persen
:: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Laser Pointer Black Standar Laser Pointer Penyediaan 3,00 Buah 192.600 635.580
Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga 2.118.600
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 213.309.420
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 01 Belanja Telepon
:: Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Biaya SMS Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air 300.696,00 kali 350 115.767.960
dan Listrik (300696 kali) + 10 persen
Biaya Telepon Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/Satpol
PP/Kecamatan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya 96,00 Bulan 400.000 38.400.000
Air dan Listrik
(8 Unit X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Telepon 154.167.960
5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
:: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Koran Harian Bhirawa Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 48,00 Bulan 49.500 2.613.600
(4 eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen
Koran Harian Jawa Pos Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 60,00 Bulan 97.900 6.461.400
(5 eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen
Koran Harian Kompas Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 36,00 Bulan 100.100 3.963.960
(3 eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen
Koran Harian Memorandum Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 36,00 Bulan 77.300 3.061.080
(3 eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen
Koran Harian Radar Surabaya Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan 24,00 Bulan 70.740 1.867.536
(2 eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen
Koran Harian Seputar Indonesia Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan 36,00 Bulan 80.300 3.179.880
(3 eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen
Koran Harian Surabaya Pagi Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan 24,00 Bulan 80.300 2.119.920
(2 eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen
Koran Harian Surabaya Pos Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 60,00 Bulan 80.300 5.299.800
(5 eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen
Koran Harian Surya Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 60,00 Bulan 55.000 3.630.000
(5 eksemplar X 12 Bulan) + 10 persen
Jumlah Belanja Surat Kabar/Majalah 32.197.176
5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Kurir / Pengantar Surat Wilayah Surabaya Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 2.600,00 Per Alamat 2.750 7.865.000
(2600 Alamat) + 10 persen
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 7.865.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 194.230.136
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
CetakAmplop Bahan 1 Warna, isi 100 Lembar Penyediaan 420,00 Box 35.000 16.170.000
Barang Cetakan dan Penggandaan (420 box) + 10 persen
Cetak Buku Kartu Kendali Surat Masuk/Keluar Penyediaan 100,00 Set/B 13.200 1.452.000
Barang Cetakan dan Penggandaan (100 set) + 10 persen
Cetak Kertas HVS Folio Penyediaan Barang Cetakan dan 150,00 Rim 66.500 10.972.500
Penggandaan (150 rim) + 10 persen
Cetak NCR 1 Folio, Rangkap 4, isi 50 set Penyediaan Barang 50,00 Buku 79.350 4.364.250
Cetakan dan Penggandaan (50 Buku) + 10 persen
Cetak NCR Untuk SPM Rangkap 6, 500 Sheet Penyediaan 35,00 Box 664.400 25.579.400
Barang Cetakan dan Penggandaan (35 box) + 10 persen
Cetak Stop Map Bahan Buffalo Ukuran Folio Penyediaan 1.000,00 Buah 2.300 2.530.000
Barang Cetakan dan Penggandaan (1000 Buah) + 10 persen
Cetak Stop Map Bahan Cromecoat Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan 500,00 Buah 7.000 3.850.000
(500 Buah) + 10 persen
Cetak Stop Map Snelhecter Uk. Folio Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan 1.000,00 Buah 2.000 2.200.000
(1000 Buah) + 10 persen
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Cetak Modul Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (60 60,00 Buku 75.000 4.950.000
Buku) + 10 persen
Jumlah Belanja Cetak 72.068.150
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 194.000,00 Lembar 200 42.680.000
(194000 Lembar) + 10 persen
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Foto Copy Uk. HVS A1 Penyediaan Jasa Administrasi 4.000,00 Lembar 7.000 30.800.000
Perkantoran (4000 lbr) + 10 persen
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 100.000,00 Lembar 200 22.000.000
(100000 lbr) + 10 persen
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 20.000,00 Lembar 200 4.400.000
(20000 Lembar) + 10 persen
Jumlah Belanja Penggandaan 99.880.000
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 171.948.150
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Sewa Station Wagon Penyediaan Jasa Administrasi 12,00 Bulan 5.000.000 66.000.000
Perkantoran (12 Bulan) + 10 persen
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 66.000.000
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas 66.000.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Air Galon Isi 19 liter Penyediaan Jasa Administrasi 288,00 Galon 12.100 3.833.280
Perkantoran (288 Galon) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.833.280
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Penyediaan Makanan dan Minuman
Air Gelas 240ml, isi 48 gelas Penyediaan Makanan dan
Minuman 220,00 Dos 25.000 6.050.000
(220 dos) + 10 persen
Nasi Kotak Biasa Penyediaan Makanan dan Minuman (1320 1.320,00 Orang 15.000 21.780.000
Orang) + 10 persen
Snack Penyediaan Makanan dan Minuman (1320 Orang) + 1.320,00 Orang 7.000 10.164.000
10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.994.000
5 2 2 12 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
:: Penyediaan Makanan dan Minuman
Air Botol 600 ml Penyediaan Makanan dan Minuman (242 242,00 Dos 47.500 12.644.500
dos) + 10 persen
Nasi Kotak VIP Penyediaan Makanan dan Minuman (1925 1.925,00 Orang 20.000 42.350.000
Orang) + 10 persen
Snack VIP Penyediaan Makanan dan Minuman (1925 1.925,00 Orang 10.000 21.175.000
Orang) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu 76.169.500
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 117.996.780
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran 3,00 Orang Bulan 3.300.000 9.900.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 9.900.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 9.900.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
:: Penyediaan Alat Tulis Kantor
Drum Toner Printer Laser Jet Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,00 Unit 121.000 1.597.200
(12 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.597.200
Jumlah Belanja Pemeliharaan 1.597.200
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Sopir Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (1 Orang X 12,00 Orang Bulan 1.600.000 19.200.000
12 Bulan)
Sopir Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (1 Orang X 12,00 Orang Bulan 1.600.000 19.200.000
12 Bulan)
Tenaga Kebersihan Penyediaan Jasa Administrasi 84,00 Orang Bulan 1.600.000 134.400.000
Perkantoran (7 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Operasional Madya Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 12,00 Orang Bulan 2.000.000 24.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Operasional Madya Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 24,00 Orang Bulan 2.000.000 48.000.000
(2 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Operasional Muda Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 24,00 Orang Bulan 1.750.000 42.000.000
(2 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Operasional Muda Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 84,00 Orang Bulan 1.750.000 147.000.000
(7 Orang X 12 Bulan)
:: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tenaga Kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (1 12,00 Orang Bulan 1.600.000 19.200.000
Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 453.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 453.000.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 1.227.981.686
523 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
White Board Single Face Standard Uk. 90x120 cm
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (5 Buah) + 10 5,00 Buah 900.000 4.950.000
persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 4.950.000
5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
:: Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Dispenser Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (7 Unit) 7,00 Unit 300.000 2.310.000
+ 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 2.310.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 7.260.000
5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi
5 2 3 07 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
:: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Audio Amplifier 150 Watt Penyediaan Komponen Instalasi 1,00 Buah 1.904.300 2.094.730
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1 Buah) + 10 persen
Room Speaker Stereo Penyediaan Komponen Instalasi 1,00 Set 2.179.400 2.397.340
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1 set) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 4.492.070
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi 4.492.070
Jumlah Belanja Modal 11.752.070
Jumlah Belanja Langsung 2.003.069.256
Jumlah Belanja Daerah 2.003.069.256

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : ( 1 25 02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : ( 1 25 02 0015 ) Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 514.013.736
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : terpenuhinya fasilitasi sarana dan prasarana perkantoran 100%
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 514.013.736,00
Keluaran : Waktu Pengadaan dan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan 12 Bulan
Prasarana Perkantoran
Hasil : Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan 3 Jenis 100 %
Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kelompok Sasaran Kegiatan :


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (32039 Poin) 32.039,00 Poin 2.500 80.097.500
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 80.097.500
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 80.097.500
Jumlah Belanja Pegawai 80.097.500
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
:: Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
BBM Non Subsidi Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 15.840,00 Liter 11.000 174.240.000
(6 Unit X 220 liter X 12 Bulan)
BBM Non Subsidi Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 4.224,00 Liter 11.000 46.464.000
(8 Unit X 44,00017992424241 liter X 12 Bulan)
Solar Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 5.280,00 Liter 4.500 23.760.000
Dinas/Operasional (2 Unit X 220 liter X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 244.464.000
5 2 2 01 16 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga
:: Pengadaan Prasarana Perkantoran
Taplak Besar Pengadaan Prasarana Perkantoran (6 Buah) + 6,00 Buah 50.000 330.000
10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga 330.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 244.794.000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
:: Pengadaan Prasarana Perkantoran
Karpet Lebar 2 M Pengadaan Prasarana Perkantoran (4 M2) 4,00 M2 276.000 1.214.400
+ 10 persen
Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 1.214.400
Jumlah Belanja Bahan/Material 1.214.400
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
:: Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Laundry Gordyn Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 200,00 m2 9.500 2.090.000
Gedung Kantor (100 meter X 2 kali) + 10 persen
Laundry Karpet Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 450,00 M2 12.500 6.187.500
Gedung Kantor (150 M2 X 3 kali) + 10 persen
Laundry Sofa Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 30,00 Sit/Duduk 87.000 2.871.000
Gedung Kantor (10 set X 3 kali) + 10 persen
Pengisian Freon AC Split 1,5 - 2 PK Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 70,00 Unit 165.000 12.705.000
(10 Unit X 7 kali) + 10 persen
Perbaikan Meja dan Kursi Kantor Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40,00 Unit 110.000 4.840.000
(10 X 4 kali) + 10 persen
Service AC Split Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 120,00 Unit 55.000 7.260.000
Gedung Kantor (20 Unit X 6 kali) + 10 persen
Service Komputer PC Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 30,00 Unit 110.000 3.630.000
Gedung Kantor (10 Unit X 3 kali) + 10 persen
Service Mesin Ketik Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 24,00 Unit 100.000 2.640.000
Gedung Kantor (4 Unit X 6 kali) + 10 persen
Service Notebook Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 12,00 Unit 200.000 2.640.000
Gedung Kantor (6 Unit X 2 kali) + 10 persen
Service Printer Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 60,00 Unit 50.000 3.300.000
Gedung Kantor (20 Unit X 3 kali) + 10 persen
Tanaman Meja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 13,00 Buah 50.000 715.000
Gedung Kantor (13 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 48.878.500
5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
:: Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Service Kamera Digital Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 2,00 Unit 500.000 1.100.000
(2 Unit X 1 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 1.100.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 49.978.500
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 295.986.900
523 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
:: Pengadaan Prasarana Perkantoran
Meja Resepsionis Pengadaan Prasarana Perkantoran (1 Unit) 1,00 Unit 6.890.305 7.579.336
+ 10 persen
Pengadaan Almari Ruang Kerja Pengadaan Prasarana 4,00 Paket 18.300.000 80.520.000
Perkantoran (4 Paket) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 88.099.336
5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
:: Pengadaan Prasarana Perkantoran
AC Single Split 1,5 PK Pengadaan Prasarana Perkantoran 2,00 Unit 6.600.000 14.520.000
(2 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 14.520.000
5 2 3 06 04 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat
:: Pengadaan Prasarana Perkantoran
Meja Kantor Uk. 120x60x75 Cm, Termasuk Laci Pengadaan 20,00 Buah 1.605.000 35.310.000
Prasarana Perkantoran (20 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat 35.310.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 137.929.336
Jumlah Belanja Modal 137.929.336
Jumlah Belanja Langsung 514.013.736
Jumlah Belanja Daerah 514.013.736

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : (1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : (1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : (1 25 15 ) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : (1 25 15 0002 ) Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 466.830.850
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website 48.926 Kunjungan
www.surabaya.go.id
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 466.830.850,00
Keluaran : Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan pada 30 Kali
Kelembagaan Komunikasi yang dilakukan
Hasil : Terlaksananya Fasilitasi dan Pemberdayaan pada 100 %
Kelembagaan Komunikasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 01 Honorarium Instruktur/ Narasumber
:: Korinko (Koordinasi Informasi dan Komunikasi)
Nara Sumber Setingkat Eselon IV Korinko (Koordinasi
Informasi dan Komunikasi) 21,00 Orang Jam 500.000 10.500.000
(1 Orang X 3 jam X 7 kali)
:: Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Nara Sumber Setingkat Eselon IV Pembinaan dan
Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 30,00 Orang Jam 500.000 15.000.000
(1 Orang X 3 jam X 10 kali)
Jumlah Honorarium Instruktur/ Narasumber 25.500.000
5 2 1 02 03 Honorarium Pelaksana Kegiatan
:: Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Juri Profesional Lomba antar Kelompok Informasi 2,00 Orang Kegiatan 500.000 1.000.000
Masyarakat (KIM) (2 Orang)
Jumlah Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.000.000
Jumlah Honorarium Non PNS 26.500.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (18830 Poin) 18.830,00 Poin 2.500 47.075.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 47.075.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 47.075.000
5 2 1 07 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
5 2 1 07 02 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
:: Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Hadiah Juara I Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat 1,00 Orang 5.000.000 5.000.000
(KIM) (1 group)
Hadiah Juara II Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat 1,00 Orang 3.000.000 3.000.000
(KIM) (1 group)
Hadiah Juara III Lomba antar Kelompok Informasi 1,00 Orang 1.750.000 1.750.000
Masyarakat (KIM) (1 group)
Jumlah Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 9.750.000
Jumlah Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 9.750.000
Jumlah Belanja Pegawai 83.325.000
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Materai 3000 Pembinaan dan Koordinasi Kelompok 20,00 Buah 4.000 80.000
Informasi Masyarakat (KIM) (20 Buah)
Materai 6000 Pembinaan dan Koordinasi Kelompok 20,00 Buah 7.000 140.000
Informasi Masyarakat (KIM) (20 Buah)
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 220.000
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
:: Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim
Solar Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim 200,00 Liter 4.500 900.000
(200 liter)
Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 900.000
5 2 2 01 11 Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman
:: Pengelolaan Telecenter
Air Galon Isi 19 liter Pengelolaan Telecenter (50 Galon) + 50,00 Galon 12.100 665.500
10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman 665.500
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Toner HP Cb435A Pembinaan dan Koordinasi Kelompok 2,00 Unit 675.000 1.485.000
Informasi Masyarakat (KIM) ( 2 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 1.485.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 3.270.500
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 12 Belanja Dekorasi
:: Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim
Biaya Dekorasi Stand Pameran Pekan Kelompok Informasi 84,00 M2 350.000 32.340.000
Masyarakat (KIM) se-Jatim (84 M2) + 10 persen
Jumlah Belanja Dekorasi 32.340.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 32.340.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet
:: Pengelolaan Telecenter
Biaya Langganan Sambungan Internet Pengelolaan
Telecenter 12,00 Bulan 750.000 9.900.000
(12 Bulan) + 10 persen
Jumlah Belanja Kawat/Faksimili/Internet 9.900.000
5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman
:: Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kurir / Pengantar Surat Wilayah Surabaya Pembinaan dan
Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.440,00 Per Alamat 2.750 7.381.000
(2440 Alamat) + 10 persen
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 7.381.000
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga
:: Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat
Artis Lokal Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat (8 Orang X 80,00 Orang Kegiatan 1.000.000 80.000.000
10 kali)
Jumlah Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 80.000.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 97.281.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid 101 s/d 200 Halaman
Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat 400,00 Buku 163.600 71.984.000
(KIM) (400 Buku) + 10 persen
Jumlah Belanja Cetak 71.984.000
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 71.984.000
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 02 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
:: Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat
Sewa Kursi Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat (100 Buah 1.000,00 Buah 2.200 2.420.000
X 10 kali) + 10 persen
Sewa Lampu Untuk Terop 200 Watt Fasilitasi Komunitas
Kesenian Rakyat 50,00 Buah 24.200 1.331.000
(5 Buah X 10 kali) + 10 persen
:: Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Sewa Kursi Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat 400,00 Buah 2.200 968.000
(KIM) (400 Buah) + 10 persen
Sewa Lampu Untuk Terop 200 Watt Lomba antar Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) 10,00 Buah 24.200 266.200
(10 Buah) + 10 persen
Sewa Meja Besar Lomba antar Kelompok Informasi 4,00 Buah 16.500 72.600
Masyarakat (KIM) (4 Buah) + 10 persen
Sewa Meja Tamu VIP Lomba antar Kelompok Informasi 6,00 Unit 19.250 127.050
Masyarakat (KIM) (6 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 5.184.850
5 2 2 10 03 Belanja Sewa Perlengkapan Upacara / Hiburan
:: Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat
Sewa Panggung Tinggi >100cm Fasilitasi Komunitas
Kesenian Rakyat 480,00 M2 22.000 11.616.000
(48 M2 X 10 kali) + 10 persen
Sewa Sound Sistem 2000 Watt Fasilitasi Komunitas
Kesenian Rakyat 10,00 Unit 1.000.000 11.000.000
(1 Unit X 10 kali) + 10 persen
Sewa Tenda Uk. 4x6M, Tinggi tiang 2,75-3,75M Fasilitasi 30,00 Unit 206.000 6.798.000
Komunitas Kesenian Rakyat (3 Unit X 10 kali) + 10 persen
:: Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Sewa Panggung Tinggi >100cm Lomba antar Kelompok 72,00 M2 22.000 1.742.400
Informasi Masyarakat (KIM) (72 M2) + 10 persen
Sewa Sound Sistem 2000 Watt Lomba antar Kelompok 2,00 Unit 1.000.000 2.200.000
Informasi Masyarakat (KIM) (2 Unit) + 10 persen
Sewa Tenda Uk. 4x6M, Tinggi tiang 2,75-3,75M Lomba
antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (6 Unit) + 10 6,00 Unit 206.000 1.359.600
persen
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan Upacara / Hiburan 34.716.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 39.900.850
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat
Nasi Kotak Biasa Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat (20 200,00 Orang 15.000 3.300.000
Orang X 10 kali) + 10 persen
:: Korinko (Koordinasi Informasi dan Komunikasi)
Nasi Kotak Biasa Korinko (Koordinasi Informasi dan 105,00 Orang 15.000 1.732.500
Komunikasi) (15 Orang X 7 kali) + 10 persen
:: Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Nasi Kotak Biasa Pembinaan dan Koordinasi Kelompok 150,00 Orang 15.000 2.475.000
Informasi Masyarakat (KIM) (15 Orang X 10 kali) + 10 persen
:: Bakorwil Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Nasi Kotak Biasa Bakorwil Kelompok Informasi Masyarakat 60,00 Orang 15.000 990.000
(KIM) (15 Orang X 4 kali) + 10 persen
:: Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim
Nasi Kotak Biasa Pekan Kelompok Informasi Masyarakat 60,00 Orang 15.000 990.000
(KIM) se-Jatim (20 Orang X 3 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.487.500
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat
Nasi Kotak Biasa Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat (25 250,00 Orang 15.000 4.125.000
Orang X 10 kali) + 10 persen
Snack Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat (100 Orang X 1.000,00 Orang 7.000 7.700.000
10 kali) + 10 persen
:: Korinko (Koordinasi Informasi dan Komunikasi)
Nasi Kotak Biasa Korinko (Koordinasi Informasi dan 280,00 Orang 15.000 4.620.000
Komunikasi) (40 Orang X 7 kali) + 10 persen
Snack Korinko (Koordinasi Informasi dan Komunikasi) (40 280,00 Orang 7.000 2.156.000
Orang X 7 kali) + 10 persen
:: Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Nasi Kotak Biasa Pembinaan dan Koordinasi Kelompok 400,00 Orang 15.000 6.600.000
Informasi Masyarakat (KIM) (40 Orang X 10 kali) + 10 persen
Snack Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi 400,00 Orang 7.000 3.080.000
Masyarakat (KIM) (40 Orang X 10 kali) + 10 persen
:: Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Nasi Kotak Biasa Lomba antar Kelompok Informasi 50,00 Orang 15.000 825.000
Masyarakat (KIM) (50 Orang) + 10 persen
Nasi Kotak Biasa Lomba antar Kelompok Informasi 400,00 Orang 15.000 6.600.000
Masyarakat (KIM) (400 Orang) + 10 persen
Snack Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 50,00 Orang 7.000 385.000
(50 Orang) + 10 persen
Snack Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 400,00 Orang 7.000 3.080.000
(400 Orang) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 39.171.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 48.658.500
5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
:: Bakorwil Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Angkutan Setempat Pejabat Eselon IV/Gol III Bakorwil 8,00 Orang Hari 300.000 2.400.000
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (4 Orang X 2 hari)
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur
Bakorwil Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (4 Orang X 2 8,00 Orang/Hari 390.000 3.120.000
hari)
Uang Makan Pejabat Eselon IV/Gol III Bakorwil Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) 8,00 Orang Hari 200.000 1.600.000
(4 Orang X 2 hari)
Uang Saku Pejabat Eselon IV/Gol III Bakorwil Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) 8,00 Orang Hari 400.000 3.200.000
(4 Orang X 2 hari)
:: Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim
Angkutan Setempat Pejabat Eselon III/Gol IV Pekan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim (1 Orang X 2 2,00 Orang Hari 300.000 600.000
hari)
Angkutan Setempat Pejabat Eselon IV/Gol III Pekan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim (4 Orang X 5 20,00 Orang Hari 300.000 6.000.000
hari)
Penginapan Pejabat Eselon III/Gol IV di Jawa Timur Pekan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim (1 Orang Hari 2,00 Orang/Hari 768.000 1.536.000
X 2 hari)
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur Pekan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim (4 Orang Hari 20,00 Orang/Hari 390.000 7.800.000
X 5 hari)
Uang Makan Pejabat Eselon III/Gol IV Pekan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim 2,00 Orang Hari 200.000 400.000
(1 Orang X 2 hari)
Uang Makan Pejabat Eselon IV/Gol III Pekan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim 20,00 Orang Hari 200.000 4.000.000
(4 Orang X 5 hari)
Uang Saku Pejabat Eselon III/Gol IV Pekan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim 2,00 Orang Hari 450.000 900.000
(1 Orang X 2 hari)
Uang Saku Pejabat Eselon IV/Gol III Pekan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim 20,00 Orang Hari 400.000 8.000.000
(4 Orang X 5 hari)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.556.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 39.556.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar
:: Korinko (Koordinasi Informasi dan Komunikasi)
Petugas Kebersihan Korinko (Koordinasi Informasi dan 7,00 Orang Hari 60.000 420.000
Komunikasi) (1 Orang X 7 kali)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 420.000
5 2 2 20 20 Belanja Pemeliharaan Kebersihan, Taman, Makam dan Penerangan Jalan
:: Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat
Petugas Kebersihan Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat (2 20,00 Orang Hari 60.000 1.200.000
Orang X 10 kali)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Kebersihan, Taman, Makam dan Penerangan Jalan 1.200.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 1.620.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Transport Lokal Pembinaan dan Koordinasi Kelompok 400,00 Orang Hari 25.000 10.000.000
Informasi Masyarakat (KIM) (40 Orang X 10 kali)
:: Bakorwil Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Transport Lokal Bakorwil Kelompok Informasi Masyarakat 40,00 Orang Hari 25.000 1.000.000
(KIM) (20 Orang X 2 hari)
:: Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Transport Lokal Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat 50,00 Orang Hari 25.000 1.250.000
(KIM) (50 Orang)
:: Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim
Transport Lokal Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 40,00 Orang Hari 25.000 1.000.000
se-Jatim (20 Orang X 2 hari)
Jumlah Belanja Transport Lokal 13.250.000
Jumlah Belanja Transport 13.250.000
5 2 2 23 Belanja Hadiah
5 2 2 23 01 Belanja Pemberian Hadiah
:: Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Tropy / Piala Desain Khusus kecil Lomba antar Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) 3,00 Buah 400.000 1.320.000
(3 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Pemberian Hadiah 1.320.000
Jumlah Belanja Hadiah 1.320.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat
Petugas Keamanan Fasilitasi Komunitas Kesenian Rakyat (5 50,00 Orang Hari 60.000 3.000.000
Orang X 10 kali)
:: Pengelolaan Telecenter
Tenaga Operasional Madya Pengelolaan Telecenter 12,00 Orang Bulan 2.000.000 24.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
:: Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Juri Nasional Lomba antar Kelompok Informasi Masyarakat 3,00 Orang Kegiatan 1.500.000 4.500.000
(KIM) (3 Orang)
:: Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim
Petugas Penjaga Pameran Pekan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) se-Jatim 50,00 Orang Hari 50.000 2.500.000
(10 Orang X 5 hari)
Sopir Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Jatim 5,00 Orang Hari 65.000 325.000
(1 Orang X 5 hari)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 34.325.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 34.325.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 383.505.850
Jumlah Belanja Langsung 466.830.850
Jumlah Belanja Daerah 466.830.850

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : ( 1 25 15 ) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : ( 1 25 15 0003 ) Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 355.021.310
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website 48.926 Kunjungan
www.surabaya.go.id
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 355.021.310,00
Keluaran : Jumlah Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan 53 Kali
Pembangunan Daerah yang dilakukan
Hasil : Terlaksananya Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan 100 %
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 01 Honorarium Instruktur/ Narasumber
:: Pemutaran Film Dokumentasi Kegiatan Pembangunan
Nara Sumber Setingkat Eselon IV Pemutaran Film
Dokumentasi Kegiatan Pembangunan 15,00 Orang Jam 500.000 7.500.000
(1 Orang X 15 kali)
:: Siaran Keliling
Nara Sumber Setingkat Staf Siaran Keliling 31,00 Orang Jam 400.000 12.400.000
(1 Orang X 1 jam X 31 kali)
Jumlah Honorarium Instruktur/ Narasumber 19.900.000
5 2 1 02 03 Honorarium Pelaksana Kegiatan
:: Pameran Keliling
Pemandu Acara / MC Pameran Keliling (1 Orang X 6 kali) 6,00 Orang Kegiatan 150.000 900.000
Jumlah Honorarium Pelaksana Kegiatan 900.000
Jumlah Honorarium Non PNS 20.800.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (18830 Poin) 18.830,00 Poin 2.500 47.075.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 47.075.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 47.075.000
Jumlah Belanja Pegawai 67.875.000
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 12 Belanja Dekorasi
:: Siaran Keliling
Biaya Dekorasi Mobil Hias Siaran Keliling (6 M2) + 10 6,00 M2 3.000.000 19.800.000
persen
Jumlah Belanja Dekorasi 19.800.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 19.800.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Publikasi Informasi melalui Baliho, Banner, Brosur, Leaflet, Poster, dan Stiker
Baliho Publikasi Informasi melalui Baliho, Banner, Brosur, 6,00 Buah 3.761.550 24.826.230
Leaflet, Poster, dan Stiker (6 Buah) + 10 persen
Banner Uk. 50 cm X 1,5 m Publikasi Informasi melalui
Baliho, Banner, Brosur, Leaflet, Poster, dan Stiker (45 Pcs) + 45,00 Pcs 159.482 7.894.359
10 persen
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 32.720.589
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga
:: Pameran Keliling
Artis Lokal Pameran Keliling (4 Orang X 6 kali) 24,00 Orang Kegiatan 1.000.000 24.000.000
Sewa electone (Dengan Sound System) + 2 penyanyi 6,00 Paket 1.650.000 10.890.000
Pameran Keliling (1 Paket X 6 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 34.890.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 67.610.589
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Publikasi Informasi melalui Baliho, Banner, Brosur, Leaflet, Poster, dan Stiker
Cetak Brosur A4 Lipat 2 Paper 120 gr Sparasi (Full Color) 4/4
210 cm x 297 cm (A4) Publikasi Informasi melalui Baliho, 2.000,00 Lembar 2.208 4.857.600
Banner, Brosur, Leaflet, Poster, dan Stiker
(2000 Lembar) + 10 persen
Cetak Leaflet 3 Warna, Art Paper, Bolak Balik Publikasi
Informasi melalui Baliho, Banner, Brosur, Leaflet, Poster, dan 11,00 Rim 576.886 6.980.321
Stiker (11 rim) + 10 persen
Cetak Poster Ukuran A3, 210 Gram, Full Colour Publikasi
Informasi melalui Baliho, Banner, Brosur, Leaflet, Poster, dan 2.000,00 Lembar 4.002 8.804.400
Stiker (2000 Lembar) + 10 persen
Cetak Stiker Publikasi Informasi melalui Baliho, Banner, 2.000,00 Lembar 1.000 2.200.000
Brosur, Leaflet, Poster, dan Stiker (2000 Lembar) + 10 persen
Jumlah Belanja Cetak 22.842.321
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 22.842.321
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
:: Surabaya Great Expo
Sewa Spesial Design Stand Surabaya Great Expo (25 M2) + 25,00 M2 1.700.000 46.750.000
10 persen
Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 46.750.000
Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 46.750.000
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 02 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
:: Pameran Keliling
Sewa Kursi Pameran Keliling (100 Buah X 6 kali) + 10 600,00 Buah 2.200 1.452.000
persen
Sewa Lampu Untuk Panggung Pertunjukan Pameran
Keliling 6,00 Set 350.000 2.310.000
(1 set X 6 kali) + 10 persen
Sewa Meja Besar Pameran Keliling (5 Buah X 6 kali) + 10 30,00 Buah 16.500 544.500
persen
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 4.306.500
5 2 2 10 03 Belanja Sewa Perlengkapan Upacara / Hiburan
:: Pameran Keliling
Sewa Panggung Tinggi >100cm Pameran Keliling 288,00 M2 22.000 6.969.600
(48 M2 X 6 kali) + 10 persen
Sewa Tenda Uk. 4x6M, Tinggi tiang 2,75-3,75M Pameran 48,00 Unit 206.000 10.876.800
Keliling (8 Buah X 6 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan Upacara / Hiburan 17.846.400
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 22.152.900
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pameran Keliling
Nasi Kotak Biasa Pameran Keliling (15 Orang X 6 kali) + 10 90,00 Orang 15.000 1.485.000
persen
Snack Pameran Keliling (15 Orang X 6 kali) + 10 persen 90,00 Orang 7.000 693.000
:: Siaran Keliling
Nasi Kotak Biasa Siaran Keliling (10 Orang X 2 kali) + 10 20,00 Orang 15.000 330.000
persen
Snack Siaran Keliling (5 Orang X 31 kali) + 10 persen 155,00 Orang 7.000 1.193.500
:: Surabaya Great Expo
Nasi Kotak Biasa Surabaya Great Expo (15 Orang X 3 kali) + 45,00 Orang 15.000 742.500
10 persen
Snack Surabaya Great Expo (15 Orang X 3 kali) + 10 persen 45,00 Orang 7.000 346.500
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.790.500
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Pameran Keliling
Nasi Kotak Biasa Pameran Keliling (20 Orang X 6 kali) + 10 120,00 Orang 15.000 1.980.000
persen
Snack Pameran Keliling (100 Orang X 6 kali) + 10 persen 600,00 Orang 7.000 4.620.000
:: Pemutaran Film Dokumentasi Kegiatan Pembangunan
Nasi Kotak Biasa Pemutaran Film Dokumentasi Kegiatan 1.350,00 Orang 15.000 22.275.000
Pembangunan (90 Orang X 15 kali) + 10 persen
Snack Pemutaran Film Dokumentasi Kegiatan 1.350,00 Orang 7.000 10.395.000
Pembangunan (90 Orang X 15 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 39.270.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 44.060.500
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Pameran Keliling
Transport Lokal Pameran Keliling (10 Orang X 6 kali) 60,00 Orang Hari 25.000 1.500.000
:: Pemutaran Film Dokumentasi Kegiatan Pembangunan
Transport Lokal Pemutaran Film Dokumentasi Kegiatan 1.350,00 Orang Hari 25.000 33.750.000
Pembangunan (90 Orang X 15 kali)
Jumlah Belanja Transport Lokal 35.250.000
Jumlah Belanja Transport 35.250.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Pameran Keliling
Petugas Keamanan Pameran Keliling (5 Orang X 6 kali) 30,00 Orang Hari 60.000 1.800.000
Petugas Kebersihan Pameran Keliling (2 Orang X 6 kali) 12,00 Orang Hari 60.000 720.000
Petugas Penjaga Pameran Pameran Keliling 60,00 Orang Hari 50.000 3.000.000
(10 Orang X 6 kali)
:: Pemutaran Film Dokumentasi Kegiatan Pembangunan
Petugas Kebersihan Pemutaran Film Dokumentasi Kegiatan 30,00 Orang Hari 60.000 1.800.000
Pembangunan (2 Orang X 15 kali)
Tenaga Operasional Pemula Pemutaran Film Dokumentasi
Kegiatan Pembangunan 12,00 Orang Bulan 1.600.000 19.200.000
(1 Orang X 12 Bulan)
:: Surabaya Great Expo
Penata Dekorasi Profesional Surabaya Great Expo 1,00 Orang Kegiatan 1.000.000 1.000.000
(1 Orang X 1 Kegiatan)
Petugas Kebersihan Surabaya Great Expo (2 Orang X 3 hari) 6,00 Orang Hari 60.000 360.000
Petugas Penjaga Pameran Surabaya Great Expo 16,00 Orang Hari 50.000 800.000
(4 Orang X 4 hari)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 28.680.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 28.680.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 287.146.310
Jumlah Belanja Langsung 355.021.310
Jumlah Belanja Daerah 355.021.310

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : ( 1 25 15 ) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : ( 1 25 15 0004 ) Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 527.911.350
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website 48.926 Kunjungan
www.surabaya.go.id
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 527.911.350,00
Keluaran : Jumlah data dan informasi yang diupload di website 1.872 Materi
www.surabaya.go.id
Hasil : Terlaksananya jumlah data dan informasi yang diupload di 100 %
website www.surabaya.go.id

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (19306 Poin) 19.306,00 Poin 2.500 48.265.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 48.265.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 48.265.000
Jumlah Belanja Pegawai 48.265.000
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Produksi Informasi Data Pokok Kota Surabaya 2012
Materai 6000 Produksi Informasi Data Pokok Kota Surabaya 20,00 Buah 7.000 140.000
2012 (20 Buah)
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 140.000
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pengelolaan Media Center
Toner HP Cb435A Pengelolaan Media Center (2 Unit) + 10 2,00 Unit 675.000 1.485.000
persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 1.485.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 1.625.000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Produksi Film Profil dan Film Dokumentasi Pembangunan Kota Surabaya
Penggandaan DVD >4 Keping + Cover Produksi Film Profil
dan Film Dokumentasi Pembangunan Kota Surabaya 400,00 Keping 39.500 17.380.000
(400 Keping) + 10 persen
Jumlah Belanja Dokumentasi 17.380.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 17.380.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Produksi Film Profil dan Film Dokumentasi Pembangunan Kota Surabaya
Biaya Iklan Spot (Iklan Dalam Bentuk Rekaman (Kaset/CD)),
60 detik Jam Siar 06.00-09.59 dan 16.00-19.59 Produksi
Film Profil dan Film Dokumentasi Pembangunan Kota 30,00 Menit 589.250 19.445.250
Surabaya
(30 Menit) + 10 persen
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 19.445.250
Jumlah Belanja Jasa Kantor 19.445.250
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Analisa Media
Cetak Buku Termasuk Cover Analisa Media 60,00 Buku 163.600 10.797.600
(5 Buku X 12 Bulan) + 10 persen
:: Produksi Buku Profil Surabaya
Cetak Buku Termasuk Cover Produksi Buku Profil Surabaya 300,00 Buku 163.600 53.988.000
(300 Buku) + 10 persen
:: Pengelolaan Media Center
Cetak Kertas HVS Folio Pengelolaan Media Center (30 rim) 30,00 Rim 66.500 2.194.500
+ 10 persen
:: Produksi Informasi Data Pokok Kota Surabaya 2012
Cetak Buku Termasuk Cover Produksi Informasi Data Pokok 200,00 Buku 245.300 53.966.000
Kota Surabaya 2012 (200 Buku) + 10 persen
Jumlah Belanja Cetak 120.946.100
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 120.946.100
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Analisa Media
Nasi Kotak Biasa Analisa Media (20 Orang X 12 Bulan) + 10 240,00 Orang 15.000 3.960.000
persen
:: Produksi Buku Profil Surabaya
Nasi Kotak Biasa Produksi Buku Profil Surabaya (15 Orang X 60,00 Orang 15.000 990.000
4 kali) + 10 persen
:: Produksi Film Profil dan Film Dokumentasi Pembangunan Kota Surabaya
Nasi Kotak Biasa Produksi Film Profil dan Film Dokumentasi
Pembangunan Kota Surabaya (15 Orang X 4 kali) + 10 60,00 Orang 15.000 990.000
persen
:: Pengelolaan Media Center
Nasi Kotak Biasa Pengelolaan Media Center 480,00 Orang 15.000 7.920.000
(20 Orang X 2 kali X 12 Bulan) + 10 persen
:: Produksi Informasi Data Pokok Kota Surabaya 2012
Nasi Kotak Biasa Produksi Informasi Data Pokok Kota 60,00 Orang 15.000 990.000
Surabaya 2012 (15 Orang X 4 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 14.850.000
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Produksi Buku Profil Surabaya
Operator Komputer Produksi Buku Profil Surabaya (1 Orang 2,00 Orang Bulan 1.600.000 3.200.000
X 2 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Produksi Buku Profil
Surabaya 2,00 Orang Bulan 3.100.000 6.200.000
(1 Orang X 2 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Produksi Buku Profil
Surabaya 2,00 Orang Bulan 3.300.000 6.600.000
(1 Orang X 2 Bulan)
Tenaga Surveyor Produksi Buku Profil Surabaya 100,00 Orang Hari 75.000 7.500.000
(5 Orang X 20 hari X 1 Bulan)
:: Produksi Film Profil dan Film Dokumentasi Pembangunan Kota Surabaya
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Produksi Film Profil
dan Film Dokumentasi Pembangunan Kota Surabaya 2,00 Orang Bulan 3.100.000 6.200.000
(1 Orang X 2 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Produksi Film Profil
dan Film Dokumentasi Pembangunan Kota Surabaya 2,00 Orang Bulan 3.300.000 6.600.000
(1 Orang X 2 Bulan)
Tenaga Surveyor Produksi Film Profil dan Film Dokumentasi
Pembangunan Kota Surabaya 100,00 Orang Hari 75.000 7.500.000
(5 Orang X 20 hari X 1 Bulan)
:: Pengelolaan Media Center
Operator Komputer Pengelolaan Media Center (1 Orang X 5 5,00 Orang Bulan 1.600.000 8.000.000
Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pengelolaan Media
Center 4,00 Orang Bulan 3.100.000 12.400.000
(1 Orang X 4 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Pengelolaan Media
Center 3,00 Orang Bulan 3.300.000 9.900.000
(1 Orang X 3 Bulan)
:: Produksi Informasi Data Pokok Kota Surabaya 2012
Operator Komputer Produksi Informasi Data Pokok Kota 3,00 Orang Bulan 1.600.000 4.800.000
Surabaya 2012 (1 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Produksi Informasi Data
Pokok Kota Surabaya 2012 6,00 Orang Bulan 3.100.000 18.600.000
(2 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Produksi Informasi Data
Pokok Kota Surabaya 2012 3,00 Orang Bulan 3.300.000 9.900.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Surveyor Produksi Informasi Data Pokok Kota
Surabaya 2012 200,00 Orang Hari 75.000 15.000.000
(5 Orang X 20 hari X 2 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 122.400.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 122.400.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Analisa Media
Tenaga Operasional Madya Analisa Media 12,00 Orang Bulan 2.000.000 24.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
:: Pengelolaan Media Center
Tenaga Operasional Madya Pengelolaan Media Center 24,00 Orang Bulan 2.000.000 48.000.000
(2 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Operasional Madya Pengelolaan Media Center 24,00 Orang Bulan 2.000.000 48.000.000
(2 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Operasional Muda Pengelolaan Media Center 12,00 Orang Bulan 1.750.000 21.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Operasional Muda Pengelolaan Media Center 24,00 Orang Bulan 1.750.000 42.000.000
(2 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 183.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 183.000.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 479.646.350
Jumlah Belanja Langsung 527.911.350
Jumlah Belanja Daerah 527.911.350

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : (1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : (1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : (1 25 15 ) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : (1 25 15 0005 ) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 492.027.300
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website 48.926 Kunjungan
www.surabaya.go.id
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 492.027.300,00
Keluaran : Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang 42 Kali
dilakukan melalui media cetak dan elektronik
Hasil : Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan 100 %
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Surabaya


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 01 Honorarium Instruktur/ Narasumber
:: Penyebarluasan Informasi Melalui Radio
Nara Sumber Setingkat Eselon IV Penyebarluasan Informasi
Melalui Radio 30,00 Orang Jam 500.000 15.000.000
(1 Orang X 30 kali)
:: Penyebarluasan Informasi Melalui Televisi
Nara Sumber Setingkat Eselon IV Penyebarluasan Informasi
Melalui Televisi 12,00 Orang Jam 500.000 6.000.000
(1 Orang X 12 kali)
Jumlah Honorarium Instruktur/ Narasumber 21.000.000
Jumlah Honorarium Non PNS 21.000.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (10276 Poin) 10.276,00 Poin 2.500 25.690.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 25.690.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 25.690.000
Jumlah Belanja Pegawai 46.690.000
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Penyebarluasan Informasi Melalui Televisi
Refill Tinta Printer/Warna Penyebarluasan Informasi Melalui 8,00 Buah 60.000 528.000
Televisi (8 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 528.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 528.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Penyebarluasan Informasi Melalui Radio
Biaya Dialog Interaktif Radio Swasta Penyebarluasan
Informasi Melalui Radio 25,00 jam 2.000.000 55.000.000
(1 jam X 25 kali) + 10 persen
Talkshow Radio Penyebarluasan Informasi Melalui Radio (1 5,00 Buah 12.500.000 68.750.000
Buah X 5 kali) + 10 persen
:: Penyebarluasan Informasi Melalui Televisi
Produksi Iklan Layanan Masyarakat di TV (Spot Iklan)
Penyebarluasan Informasi Melalui Televisi (5 Paket) + 10 5,00 Paket 11.574.200 63.658.100
persen
Talkshow Televisi 60 Menit Penyebarluasan Informasi 1,00 Materi 15.783.000 17.361.300
Melalui Televisi (1 Materi) + 10 persen
Talkshow Televisi 60 Menit Penyebarluasan Informasi 1,00 Materi 15.783.000 17.361.300
Melalui Televisi (1 Materi) + 10 persen
Talkshow Televisi 60 Menit Penyebarluasan Informasi 1,00 Materi 15.783.000 17.361.300
Melalui Televisi (1 Materi) + 10 persen
Talkshow Televisi 60 Menit Penyebarluasan Informasi 1,00 Materi 15.783.000 17.361.300
Melalui Televisi (1 Materi) + 10 persen
Talkshow Televisi 60 Menit Penyebarluasan Informasi 1,00 Materi 15.783.000 17.361.300
Melalui Televisi (1 Materi) + 10 persen
Talkshow Televisi 60 Menit Penyebarluasan Informasi 1,00 Materi 15.783.000 17.361.300
Melalui Televisi (1 Materi) + 10 persen
Talkshow Televisi 60 Menit Penyebarluasan Informasi 1,00 Materi 15.783.000 17.361.300
Melalui Televisi (1 Materi) + 10 persen
Talkshow Televisi 60 Menit Penyebarluasan Informasi 1,00 Materi 15.783.000 17.361.300
Melalui Televisi (1 Materi) + 10 persen
Talkshow Televisi 60 Menit Penyebarluasan Informasi 1,00 Materi 15.783.000 17.361.300
Melalui Televisi (1 Materi) + 10 persen
Talkshow Televisi 60 Menit Penyebarluasan Informasi 1,00 Materi 15.783.000 17.361.300
Melalui Televisi (1 Materi) + 10 persen
Talkshow Televisi 60 Menit Penyebarluasan Informasi 1,00 Materi 15.783.000 17.361.300
Melalui Televisi (1 Materi) + 10 persen
Talkshow Televisi 60 Menit Penyebarluasan Informasi 1,00 Materi 15.783.000 17.361.300
Melalui Televisi (1 Materi) + 10 persen
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 395.743.700
Jumlah Belanja Jasa Kantor 395.743.700
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Penyebarluasan Informasi Melalui Radio
Nasi Kotak Biasa Penyebarluasan Informasi Melalui Radio 72,00 Orang 15.000 1.188.000
(12 Orang X 6 kali) + 10 persen
Snack Penyebarluasan Informasi Melalui Radio (12 Orang X 72,00 Orang 7.000 554.400
6 kali) + 10 persen
:: Penyebarluasan Informasi Melalui Televisi
Nasi Kotak Biasa Penyebarluasan Informasi Melalui Televisi 96,00 Orang 15.000 1.584.000
(12 Orang X 8 kali) + 10 persen
Snack Penyebarluasan Informasi Melalui Televisi (12 Orang 96,00 Orang 7.000 739.200
X 8 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.065.600
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 4.065.600
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Penyebarluasan Informasi Melalui Radio
Tenaga Operasional Muda Penyebarluasan Informasi
Melalui Radio 12,00 Orang Bulan 1.750.000 21.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
:: Penyebarluasan Informasi Melalui Televisi
Tenaga Operasional Madya Penyebarluasan Informasi
Melalui Televisi 12,00 Orang Bulan 2.000.000 24.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 45.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 45.000.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 445.337.300
Jumlah Belanja Langsung 492.027.300
Jumlah Belanja Daerah 492.027.300

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : (1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : (1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : (1 25 19 ) Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan : (1 25 19 0006 ) Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 3.546.256.305
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : 1. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan
jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik); 2. Persentase 1. 13,89% atau 15 sistem ; 2. 6%
antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah
total pengguna layanan publik berbasis TIK .
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 3.546.256.305,00
Keluaran : Pembangunan Fiber Optik antar SKPD 9 SKPD
Hasil : Terlaksananya Pembangunan Fiber Optik antar SKPD 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
:: Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan Informasi
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Pengadaan Alat 1,00 Orang Paket 275.000 275.000
Pendukung Komunikasi dan Informasi
(1 Orang X 1 Paket)
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 50-500 Juta Pengadaan Alat 1,00 Orang Paket 250.000 250.000
Pendukung Komunikasi dan Informasi
(1 Orang Paket)
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 500 -1 M Pengadaan Alat 1,00 Orang Paket 375.000 375.000
Pendukung Komunikasi dan Informasi
(1 Orang X 1 Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Pengadaan Alat 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Pendukung Komunikasi dan Informasi
(1 Orang X 1 Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 50-500 Juta Pengadaan Alat 1,00 Orang Paket 300.000 300.000
Pendukung Komunikasi dan Informasi
(1 Orang Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 500 -1 M Pengadaan Alat 1,00 Orang Paket 450.000 450.000
Pendukung Komunikasi dan Informasi
(1 Orang X 1 Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat
Pendukung Komunikasi dan Informasi 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat
Pendukung Komunikasi dan Informasi 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang X 1 Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat
Pendukung Komunikasi dan Informasi 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang X 1 Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
Informasi
(1 Orang Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
1,00 Orang Paket 475.000 475.000
Informasi
(1 Orang X 1 Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 500 s/d
1 Milyar Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan 1,00 Orang Paket 575.000 575.000
Informasi
(1 Orang X 1 Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Informasi
(1 Orang Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Informasi
(1 Orang X 1 Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 500 s/d 1
Milyar Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan 1,00 Orang Paket 450.000 450.000
Informasi
(1 Orang X 1 Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Pengadaan Alat 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Pendukung Komunikasi dan Informasi
(1 Orang X 1 Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 50-500 Juta Pengadaan Alat 1,00 Orang Paket 300.000 300.000
Pendukung Komunikasi dan Informasi
(1 Orang Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 500 -1 M Pengadaan Alat 1,00 Orang Paket 450.000 450.000
Pendukung Komunikasi dan Informasi
(1 Orang X 1 Paket)
Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.575.000
Jumlah Honorarium PNS 7.575.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (36246 Poin) 36.246,00 Poin 2.500 90.615.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 90.615.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 90.615.000
Jumlah Belanja Pegawai 98.190.000
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
:: Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan Informasi
Kabel UTP Cat. 5e AMP Pengadaan Alat Pendukung 13,00 Box 1.150.000 16.445.000
Komunikasi dan Informasi (13 box) + 10 persen
Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 16.445.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 16.445.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pembangunan Jaringan Fiber Optik antar SKPD
Nasi Kotak Biasa Pembangunan Jaringan Fiber Optik antar 70,00 Orang 15.000 1.155.000
SKPD (10 Orang X 7 kali) + 10 persen
Snack Pembangunan Jaringan Fiber Optik antar SKPD (10 50,00 Orang 7.000 385.000
Orang X 5 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.540.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 1.540.000
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
:: Pembangunan Jaringan Fiber Optik antar SKPD
Tenaga Ahli Muda (Gol D - 4) Pembangunan Jaringan Fiber
Optik antar SKPD 1,00 Orang Bulan 8.300.000 8.300.000
(1 Orang X 1 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 3) Pembangunan
Jaringan Fiber Optik antar SKPD 1,00 Orang Bulan 5.800.000 5.800.000
(1 Orang X 1 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 14.100.000
5 2 2 19 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
:: Pembangunan Jaringan Fiber Optik antar SKPD
Tenaga Ahli Muda (Gol D - 4) Pembangunan Jaringan Fiber
Optik antar SKPD 2,00 Orang Bulan 8.300.000 16.600.000
(1 Orang X 2 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 3) Pembangunan
Jaringan Fiber Optik antar SKPD 2,00 Orang Bulan 5.800.000 11.600.000
(1 Orang X 2 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 28.200.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 42.300.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 16 Belanja Pemeliharaan Jaringan
:: Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan Informasi
Instalasi Cable dan Material Support Pengadaan Alat
Pendukung Komunikasi dan Informasi 1,00 Set 2.500.000 2.750.000
(1 set) + 10 persen
Pemasangan Kabel Jaringan Pengadaan Alat Pendukung 64,00 Titik 500.000 35.200.000
Komunikasi dan Informasi (64 Titik) + 10 persen
Jumlah Belanja Pemeliharaan Jaringan 37.950.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 37.950.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan Informasi
Tenaga Operasional Muda Pengadaan Alat Pendukung
Komunikasi dan Informasi 36,00 Orang Bulan 1.750.000 63.000.000
(3 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 63.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 63.000.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 161.235.000
523 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
:: Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan Informasi
CCTV Outdoor Mega Pixel Budget Pengadaan Alat 1,00 Set 3.900.000 4.290.000
Pendukung Komunikasi dan Informasi (1 set) + 10 persen
Indoor IP Camera Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi 64,00 Unit 6.300.000 443.520.000
dan Informasi (64 Titik) + 10 persen
Loop Detector Budget Pengadaan Alat Pendukung 1,00 Set 3.000.000 3.300.000
Komunikasi dan Informasi (1 set) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 451.110.000
5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
:: Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan Informasi
KVM Switch 17Inchi Multiplatform dual rail/console.
Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan Informasi (1 1,00 Unit 21.058.800 23.164.680
Unit) + 10 persen
Server Dual Quad Core Pengadaan Alat Pendukung 2,00 Unit 53.536.400 117.780.080
Komunikasi dan Informasi (2 Unit) + 10 persen
Unit Power Supply (UPS) 1000VA, 1U Pengadaan Alat
Pendukung Komunikasi dan Informasi 1,00 Unit 6.840.000 7.524.000
(1 Unit) + 10 persen
Unit Power Supply (UPS) 2200VA, 2U Pengadaan Alat
Pendukung Komunikasi dan Informasi 8,00 Unit 9.890.000 87.032.000
(8 Unit) + 10 persen
Unit Power Supply (UPS) 3000 VA - Rack Pengadaan Alat
Pendukung Komunikasi dan Informasi 5,00 Unit 18.409.350 101.251.425
(5 Unit) + 10 persen
:: Pembangunan Jaringan Fiber Optik antar SKPD
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Pembangunan Jaringan 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
Fiber Optik antar SKPD
(1 Orang Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Pembangunan Jaringan 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Fiber Optik antar SKPD
(1 Orang Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan
Jaringan Fiber Optik antar SKPD 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang Paket)
Pembangunan Fiber optik, Kabel dan Peralatan Pendukung
(per 4 Km) Pembangunan Jaringan Fiber Optik antar SKPD 4,00 Paket 565.924.800 2.490.069.120
(4 Paket) + 10 persen
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar diatas > 1
Milyar Pembangunan Jaringan Fiber Optik antar SKPD (1 1,00 Orang Paket 675.000 675.000
Orang Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar diatas > 1
Milyar Pembangunan Jaringan Fiber Optik antar SKPD (1 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Orang Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Pembangunan Jaringan 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Fiber Optik antar SKPD
(1 Orang Paket)
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 2.830.221.305
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 3.281.331.305
5 2 3 20 Belanja Modal Pengadaan Aset tak Berwujud
5 2 3 20 01 Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak
:: Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan Informasi
Software Aplikasi CCTV Pengadaan Alat Pendukung 1,00 Set 5.000.000 5.500.000
Komunikasi dan Informasi (1 set) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak 5.500.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Aset tak Berwujud 5.500.000
Jumlah Belanja Modal 3.286.831.305
Jumlah Belanja Langsung 3.546.256.305
Jumlah Belanja Daerah 3.546.256.305

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil 1.
Pembahasan 2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : (1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : (1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : (1 25 19 ) Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan : (1 25 19 0007 ) Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 10.021.822.134
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : 1. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan
jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) ; 2. Persentase 1. 13,89% atau 15 sistem ; 2. 6%
antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah
total pengguna layanan publik berbasis TIK.
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 10.021.822.134,00
Keluaran : Waktu Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 12 Bulan
Hasil : Terlaksananya Waktu Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan 100 %
Informasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
:: Sewa Alat dan Jaringan Hotspot
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Sewa Alat dan 1,00 Orang Paket 275.000 275.000
Jaringan Hotspot
(1 Orang Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Sewa Alat dan 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Jaringan Hotspot
(1 Orang Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sewa Alat dan
Jaringan Hotspot 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Sewa Alat dan Jaringan Hotspot 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
(1 Orang Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Sewa Alat dan Jaringan Hotspot 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
(1 Orang Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Sewa Alat dan 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Jaringan Hotspot
(1 Orang Paket)
:: Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Biaya Jasa Internet dan 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Biaya Jasa Internet dan 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Biaya Jasa Internet dan 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
Sewa Co-Location
(1 Orang X 1 Paket)
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Biaya Jasa Internet 1,00 Orang Paket 275.000 275.000
dan Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Biaya Jasa Internet 1,00 Orang Paket 275.000 275.000
dan Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Biaya Jasa Internet 1,00 Orang Paket 275.000 275.000
dan Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Biaya Jasa Internet dan 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Biaya Jasa Internet dan 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Biaya Jasa Internet dan 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Sewa Co-Location
(1 Orang X 1 Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Biaya Jasa Internet 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
dan Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Biaya Jasa Internet 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
dan Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Biaya Jasa Internet 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
dan Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Pejabat Pengadaan Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 1,00 Orang Paket 225.000 225.000
Location (1 Orang X 1 Paket)
Pejabat Pengadaan Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 1,00 Orang Paket 225.000 225.000
Location (1 Orang X 1 Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Biaya Jasa
Internet dan Sewa Co-Location 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Biaya Jasa
Internet dan Sewa Co-Location 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Biaya Jasa
Internet dan Sewa Co-Location 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Biaya Jasa
Internet dan Sewa Co-Location 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Biaya Jasa
Internet dan Sewa Co-Location 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Biaya Jasa
Internet dan Sewa Co-Location 1,00 Orang Paket 200.000 200.000
(1 Orang X 1 Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Biaya Jasa
Internet dan Sewa Co-Location 1,00 Orang Paket 200.000 200.000
(1 Orang X 1 Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Biaya Jasa
Internet dan Sewa Co-Location 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang X 1 Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar 0 s/d 200 Juta
Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (1 Orang X 1 1,00 Orang Paket 375.000 375.000
Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar 0 s/d 200 Juta
Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (1 Orang X 1 1,00 Orang Paket 375.000 375.000
Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
(1 Orang Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
(1 Orang Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 500 s/d
1 Milyar Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location 1,00 Orang Paket 575.000 575.000
(1 Orang Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar diatas > 1
Milyar Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (1 Orang 1,00 Orang Paket 675.000 675.000
Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar diatas > 1
Milyar Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (1 Orang 1,00 Orang Paket 675.000 675.000
Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar diatas > 1
Milyar Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location 1,00 Orang Paket 675.000 675.000
(1 Orang X 1 Paket)
PPTK 0 s/d 200 Juta Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 1,00 Orang Paket 150.000 150.000
Location (1 Orang X 1 Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar 0 s/d 200 Juta
Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (1 Orang X 1 1,00 Orang Paket 275.000 275.000
Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
(1 Orang Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
(1 Orang Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 500 s/d 1
Milyar Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location 1,00 Orang Paket 450.000 450.000
(1 Orang Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar diatas > 1
Milyar Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (1 Orang 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar diatas > 1
Milyar Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (1 Orang 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar diatas > 1
Milyar Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
(1 Orang X 1 Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Biaya Jasa Internet dan 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Biaya Jasa Internet dan 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket > 1M Biaya Jasa Internet dan 1,00 Orang Paket 550.000 550.000
Sewa Co-Location
(1 Orang X 1 Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Biaya Jasa Internet 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
dan Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Biaya Jasa Internet 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
dan Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Biaya Jasa Internet 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
dan Sewa Co-Location
(1 Orang Paket)
Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 22.025.000
Jumlah Honorarium PNS 22.025.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (25585 Poin) 25.585,00 Poin 2.500 63.962.500
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 63.962.500
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 63.962.500
Jumlah Belanja Pegawai 85.987.500
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
:: Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
Converter Fiber Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan 20,00 Unit 2.200.000 48.400.000
antar Unit Satuan Kerja (20 Unit) + 10 persen
Face Plate Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar 60,00 Biji 25.000 1.650.000
Unit Satuan Kerja (60 biji) + 10 persen
IP Phone Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit 20,00 Unit 1.402.500 30.855.000
Satuan Kerja (20 Unit) + 10 persen
Joint Closure Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar 30,00 Unit 1.900.000 62.700.000
Unit Satuan Kerja (30 Unit) + 10 persen
Kabel Eterna NYM 2 x 1,5 mm Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja 200,00 Meter 6.455 1.420.100
(200 meter) + 10 persen
Kabel Fiber Optick 24 Core Corning Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja 1.000,00 Meter 31.500 34.650.000
(1000 meter) + 10 persen
Kabel UTP Cat. 5e AMP Pemeliharaan dan Monitoring 62,00 Box 1.150.000 78.430.000
Jaringan antar Unit Satuan Kerja (62 box) + 10 persen
Patch Cord 3 M Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan 20,00 Roll 295.000 6.490.000
antar Unit Satuan Kerja (20 Unit) + 10 persen
Router Board Min (680MHz,Storage128Mb,3port Eth, 3 Lot
Mini PCI) Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit 80,00 Unit 1.490.000 131.120.000
Satuan Kerja (80 Unit) + 10 persen
Stop Kontak Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar 10,00 Unit 25.000 275.000
Unit Satuan Kerja (10 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 395.990.100
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
:: Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
Solar Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit 720,00 Liter 4.500 3.240.000
Satuan Kerja (720 liter)
Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.240.000
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
Connector N-Type RG-8 male Pemeliharaan dan Monitoring 80,00 Unit 65.000 5.720.000
Jaringan antar Unit Satuan Kerja (80 Unit) + 10 persen
OTB Rack Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit 4,00 Unit 2.300.000 10.120.000
Satuan Kerja (4 Unit) + 10 persen
RJ45 Connector (100 pcs) Cat 5E Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja 52,00 Pak 190.625 10.903.750
(52 pack) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 26.743.750
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 425.973.850
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
:: Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
Mata Bor Beton 10 mm Pemeliharaan dan Monitoring 4,00 Buah 27.000 118.800
Jaringan antar Unit Satuan Kerja (4 Unit) + 10 persen
Mata Bor Beton 12 mm Pemeliharaan dan Monitoring 4,00 Buah 48.400 212.960
Jaringan antar Unit Satuan Kerja (4 Unit) + 10 persen
Mata Bor Beton 8 mm Pemeliharaan dan Monitoring 4,00 Buah 21.800 95.920
Jaringan antar Unit Satuan Kerja (4 Unit) + 10 persen
Pipa Subduct Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar 1.000,00 M 11.000 12.100.000
Unit Satuan Kerja (1000 meter) + 10 persen
Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 12.527.680
Jumlah Belanja Bahan/Material 12.527.680
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet
:: Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location
Bandwidth 3 Mbps Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 12,00 Bulan 13.177.613 173.944.492
Location (12 Bulan) + 10 persen
Bandwidth 5 Mbps Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 12,00 Bulan 21.312.838 281.329.462
Location (12 Bulan) + 10 persen
Bandwidth 50 Mbps Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 12,00 Bulan 123.107.850 1.625.023.620
Location (12 Bulan) + 10 persen
Biaya Abonemen 20 Mbps Backhaul VPN Biaya Jasa
Internet dan Sewa Co-Location 12,00 Bulan 61.356.000 809.899.200
(12 Bulan) + 10 persen
Biaya Koneksi VPN Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 12,00 Titik 750.000 9.900.000
Location (1 Titik X 12 Bulan) + 10 persen
Biaya Koneksi VPN Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 12,00 Titik 750.000 9.900.000
Location (1 Titik X 12 Bulan) + 10 persen
Biaya Koneksi VPN Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 12,00 Titik 750.000 9.900.000
Location (1 Titik X 12 Bulan) + 10 persen
Biaya Koneksi VPN Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 72,00 Titik 750.000 59.400.000
Location (6 Titik X 12 Bulan) + 10 persen
Biaya Koneksi VPN Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 84,00 Titik 750.000 69.300.000
Location (7 Titik X 12 Bulan) + 10 persen
Biaya Koneksi VPN Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 300,00 Titik 750.000 247.500.000
Location (25 Titik X 12 Bulan) + 10 persen
Biaya Koneksi VPN Dedicated Biaya Jasa Internet dan Sewa
Co-Location 300,00 Bulan 6.939.000 2.289.870.000
(25 Titik X 12 Bulan) + 10 persen
Biaya langganan internet Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-
Location 768,00 Bulan 200.000 168.960.000
(64 Titik X 12 Bulan) + 10 persen
Biaya langganan internet Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-
Location 1.620,00 Bulan 200.000 356.400.000
(135 Titik X 12 Bulan) + 10 persen
Biaya Langganan Sambungan Internet Biaya Jasa Internet
dan Sewa Co-Location 60,00 Bulan 450.000 29.700.000
(5 Titik X 12 Bulan) + 10 persen
Renewal member fee As Number Biaya Jasa Internet dan 1,00 Tahun 25.000.000 27.500.000
Sewa Co-Location (1 Tahun) + 10 persen
Sewa Band Width Lokal Link dari Surabaya ke Prigen 3
Mbps Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (12 Bulan) 12,00 Bulan 4.070.000 53.724.000
+ 10 persen
Sewa Bandwidth 512Kbps Biaya Jasa Internet dan Sewa Co- 12,00 Bulan 10.000.000 132.000.000
Location (12 Bulan) + 10 persen
Sewa tempat dan rack 42 U Biaya Jasa Internet dan Sewa 12,00 Bulan 1.500.000 19.800.000
Co-Location (12 Bulan) + 10 persen
Jumlah Belanja Kawat/Faksimili/Internet 6.374.050.774
Jumlah Belanja Jasa Kantor 6.374.050.774
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Sewa Alat dan Jaringan Hotspot
Sewa Alat dan Jaringan Hotspot Sewa Alat dan Jaringan
Hotspot 252,00 Titik Bulan 1.000.000 277.200.000
(21 Titik X 12 Bulan) + 10 persen
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 277.200.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 277.200.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Sewa Alat dan Jaringan Hotspot
Nasi Kotak Biasa Sewa Alat dan Jaringan Hotspot (10 Orang 50,00 Orang 15.000 825.000
X 5 kali) + 10 persen
Snack Sewa Alat dan Jaringan Hotspot (10 Orang X 5 kali) + 50,00 Orang 7.000 385.000
10 persen
:: Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location
Nasi Kotak Biasa Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location 450,00 Orang 15.000 7.425.000
(10 Orang X 45 kali) + 10 persen
Snack Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (10 Orang 450,00 Orang 7.000 3.465.000
X 45 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.100.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 12.100.000
5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
:: Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location
Uang Makan Pejabat Eselon III/Gol IV Biaya Jasa Internet
dan Sewa Co-Location 12,00 Orang Hari 200.000 2.400.000
(1 Orang Hari X 12 kali)
Uang Makan Pejabat Eselon IV/Gol III Biaya Jasa Internet
dan Sewa Co-Location 24,00 Orang Hari 200.000 4.800.000
(2 Orang Hari X 12 kali)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.200.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja 4,00 Orang Bulan 3.100.000 12.400.000
(1 Orang X 4 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja 16,00 Orang Bulan 3.100.000 49.600.000
(2 Orang X 8 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja 16,00 Orang Bulan 3.100.000 49.600.000
(2 Orang X 8 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja 16,00 Orang Bulan 3.100.000 49.600.000
(2 Orang X 8 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja 12,00 Orang Bulan 3.100.000 37.200.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja 12,00 Orang Bulan 3.100.000 37.200.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 235.600.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 235.600.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan
:: Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
Oli Mesin Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit 24,00 Liter 36.350 959.640
Satuan Kerja (24 liter) + 10 persen
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan 959.640
5 2 2 20 16 Belanja Pemeliharaan Jaringan
:: Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
Jasa OTDR Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar 1.152,00 Core 50.000 63.360.000
Unit Satuan Kerja (1152 Titik) + 10 persen
Jasa Splicing Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar 1.152,00 Core 70.000 88.704.000
Unit Satuan Kerja (1152 Titik) + 10 persen
Jumlah Belanja Pemeliharaan Jaringan 152.064.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 153.023.640
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
Tenaga Analis Muda Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan 12,00 Orang Bulan 2.600.000 31.200.000
antar Unit Satuan Kerja (1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Operasional Pemula Pemeliharaan dan Monitoring
Jaringan antar Unit Satuan Kerja 72,00 Orang Bulan 2.000.000 144.000.000
(6 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Operasional Utama Pemeliharaan dan Monitoring
Jaringan antar Unit Satuan Kerja 12,00 Orang Bulan 2.250.000 27.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 202.200.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 202.200.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 7.699.875.944
523 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
:: Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location
Colocation DRC Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location 12,00 Bulan 14.000.000 184.800.000
(12 Bulan) + 10 persen
Router Indoor Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (5 5,00 Unit 4.261.000 23.435.500
Unit) + 10 persen
Router Wifi Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (5 5,00 Unit 2.800.000 15.400.000
Unit) + 10 persen
Server Blade Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location (1 1,00 Unit 1.105.680.000 1.216.248.000
set) + 10 persen
Switch 3 Layers Biaya Jasa Internet dan Sewa Co-Location 5,00 Unit 27.280.000 150.040.000
(5 Unit) + 10 persen
:: Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Pemeliharaan dan 1,00 Orang Paket 275.000 275.000
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
(1 Orang Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Pemeliharaan dan 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
(1 Orang Paket)
Mini PCI Wireless 600 mWatt 5GHz Pemeliharaan dan
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja 80,00 Unit 1.330.000 117.040.000
(80 Unit) + 10 persen
Modul PCI R52 802.11..a/b/g/Pigtail UFL-NType
Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan 80,00 Buah 362.000 31.856.000
Kerja (80 Unit) + 10 persen
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan
dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
Satuan Kerja
(1 Orang Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Satuan Kerja
(1 Orang Paket)
Router Indoor Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar 20,00 Unit 1.292.500 28.435.000
Unit Satuan Kerja (20 Unit) + 10 persen
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Pemeliharaan dan 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
(1 Orang Paket)
Server Dual Quad Core Pemeliharaan dan Monitoring 1,00 Unit 53.536.400 58.890.040
Jaringan antar Unit Satuan Kerja (1 Unit) + 10 persen
Switch Managed 24 Port Pemeliharaan dan Monitoring 10,00 Unit 4.229.650 46.526.150
Jaringan antar Unit Satuan Kerja (10 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 1.875.070.690
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1.875.070.690
5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi
5 2 3 07 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
:: Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
Fusion Splicer Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar 1,00 Unit 162.250.000 178.475.000
Unit Satuan Kerja (1 Unit) + 10 persen
OTDR Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit 1,00 Unit 91.030.000 100.133.000
Satuan Kerja (1 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 278.608.000
5 2 3 07 03 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
:: Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan antar Unit Satuan Kerja
Antena Grid 5,8 Ghz 30 dbi Pemeliharaan dan Monitoring 80,00 Unit 935.000 82.280.000
Jaringan antar Unit Satuan Kerja (80 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar 82.280.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi 360.888.000
Jumlah Belanja Modal 2.235.958.690
Jumlah Belanja Langsung 10.021.822.134
Jumlah Belanja Daerah 10.021.822.134

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya
Ir. Chalid Buhari
Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil 1.
Pembahasan 2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : ( 1 25 19 ) Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan : ( 1 25 19 0008 ) Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang
Terintegrasi ke Pusat Data
Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 2.182.270.941
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : 1. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan
jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) ; 2. Persentase 1. 13,89% atau 15 sistem ; 2. 6%.
antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah
total pengguna layanan publik berbasis TIK.
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 2.182.270.941,00
Keluaran : Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi 10 Sistem
Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data
Hasil : Terbangunnya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem 100 %
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
:: Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Integrasi Aplikasi 1,00 Orang Paket 275.000 275.000
Pelayanan Publik Berbasis Website
(1 Orang Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Integrasi Aplikasi 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Pelayanan Publik Berbasis Website
(1 Orang Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Integrasi Aplikasi
Pelayanan Publik Berbasis Website 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
Website
(1 Orang Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Website
(1 Orang Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Integrasi Aplikasi 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Pelayanan Publik Berbasis Website
(1 Orang Paket)
:: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Monitoring dan 1,00 Orang Paket 275.000 275.000
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi
(1 Orang Paket)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Monitoring dan 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi
(1 Orang Paket)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang Paket)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
Pembangunan Teknologi Informasi
(1 Orang Paket)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Pembangunan Teknologi Informasi
(1 Orang Paket)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 200-500 Juta Monitoring dan 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi
(1 Orang Paket)
Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.800.000
Jumlah Honorarium PNS 4.800.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (23310 Poin) 23.310,00 Poin 2.500 58.275.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 58.275.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 58.275.000
Jumlah Belanja Pegawai 63.075.000
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website
Hardisk External 2TB Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik 5,00 Unit 2.675.000 14.712.500
Berbasis Website (5 Unit) + 10 persen
Memory DDRAM 1GB Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik 5,00 Unit 412.000 2.266.000
Berbasis Website (5 Unit) + 10 persen
:: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi
Cartridge Printer , CL 41 Colour Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi 2,00 Buah 246.000 541.200
(2 Unit) + 10 persen
Cartridge Printer ,BC-03 Black Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi 2,00 Buah 208.250 458.150
(2 Unit) + 10 persen
CD Blank/R Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 6,00 Tabung 90.000 594.000
Pembangunan Teknologi Informasi (6 tabung) + 10 persen
Hard Disk 500 GB Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 1,00 Unit 775.000 852.500
Pembangunan Teknologi Informasi (1 Unit) + 10 persen
Hardisk External 2TB Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 1,00 Unit 2.675.000 2.942.500
Pembangunan Teknologi Informasi (1 Unit) + 10 persen
Refill Toner Laser Jet 1010/1020/1022 Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi 4,00 Buah 250.000 1.100.000
(4 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 23.466.850
5 2 2 01 16 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga
:: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi
Laser Pointer Black Standar Laser Pointer Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi (3 3,00 Buah 192.600 635.580
Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga 635.580
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 24.102.430
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pembangunan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data
Cetak HVS 1 Folio 70 gr, isi 100 lembar Pembangunan
Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat 12,00 Buku 47.978 633.310
Data
(12 Buku) + 10 persen
Cetak Warna A1 Plotter Pembangunan Sistem Informasi
Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data (9 lbr) + 10 9,00 Lembar 134.504 1.331.590
persen
Jumlah Belanja Cetak 1.964.900
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 1.964.900
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website
Nasi Kotak Biasa Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik 100,00 Orang 15.000 1.650.000
Berbasis Website (20 Orang X 5 kali) + 10 persen
Snack Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website 100,00 Orang 7.000 770.000
(20 Orang X 5 kali) + 10 persen
:: Pembangunan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data
Nasi Kotak Biasa Pembangunan Sistem Informasi
Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data (20 Orang X 18 360,00 Orang 15.000 5.940.000
kali) + 10 persen
Snack Pembangunan Sistem Informasi Manajemen yang 360,00 Orang 7.000 2.772.000
Terintegrasi ke Pusat Data (20 Orang X 18 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.132.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 11.132.000
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
:: Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website
Tenaga Ahli Madya (Gol C - 4) Integrasi Aplikasi Pelayanan
Publik Berbasis Website 4,00 Orang Bulan 10.400.000 41.600.000
(2 Orang X 2 Bulan)
:: Pembangunan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data
Tenaga Ahli Madya (Gol C - 4) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 4,00 Orang Bulan 10.400.000 41.600.000
(2 Orang X 2 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 83.200.000
5 2 2 19 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
:: Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website
Tenaga Ahli Madya (Gol C - 2) Integrasi Aplikasi Pelayanan
Publik Berbasis Website 5,00 Orang Bulan 9.300.000 46.500.000
(1 Orang X 5 Bulan)
:: Pembangunan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data
Tenaga Ahli Muda (Gol D - 1) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 3,00 Orang Bulan 7.000.000 21.000.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Ahli Muda (Gol D - 1) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 3,00 Orang Bulan 7.000.000 21.000.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Ahli Muda (Gol D - 1) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 3,00 Orang Bulan 7.000.000 21.000.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Ahli Muda (Gol D - 1) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 3,00 Orang Bulan 7.000.000 21.000.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Ahli Muda (Gol D - 1) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 3,00 Orang Bulan 7.000.000 21.000.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 151.500.000
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website
Tenaga Ahli Madya (Gol C - 4) Integrasi Aplikasi Pelayanan
Publik Berbasis Website 5,00 Orang Bulan 10.400.000 52.000.000
(1 Orang X 5 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Integrasi Aplikasi
Pelayanan Publik Berbasis Website 25,00 Orang Bulan 3.100.000 77.500.000
(5 Orang X 5 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 5) Integrasi Aplikasi
Pelayanan Publik Berbasis Website 15,00 Orang Bulan 6.600.000 99.000.000
(3 Orang X 5 Bulan)
:: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 3) Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi 72,00 Orang Bulan 5.800.000 417.600.000
(6 Orang X 12 Bulan)
:: Pembangunan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data
Tenaga Ahli Muda (Gol D - 2) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 20,00 Orang Bulan 7.400.000 148.000.000
(4 Orang X 5 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 9,00 Orang Bulan 3.100.000 27.900.000
(3 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 9,00 Orang Bulan 3.100.000 27.900.000
(3 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 9,00 Orang Bulan 3.100.000 27.900.000
(3 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 9,00 Orang Bulan 3.100.000 27.900.000
(3 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 9,00 Orang Bulan 3.100.000 27.900.000
(3 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 5) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 3,00 Orang Bulan 6.600.000 19.800.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 5) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 3,00 Orang Bulan 6.600.000 19.800.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 5) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 3,00 Orang Bulan 6.600.000 19.800.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 5) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 3,00 Orang Bulan 6.600.000 19.800.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 5) Pembangunan Sistem
Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data 3,00 Orang Bulan 6.600.000 19.800.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 1.032.600.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 1.267.300.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi
Tenaga Programmer Madya Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi 48,00 Orang Bulan 3.000.000 144.000.000
(4 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Programmer Muda Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi 12,00 Orang Bulan 2.000.000 24.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 168.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 168.000.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 1.472.499.330
523 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
:: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi
Scanner barcode Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 4,00 Unit 4.249.000 18.695.600
Pembangunan Teknologi Informasi (4 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 18.695.600
5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
:: Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website
Modem 56 K Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis 5,00 Buah 4.950.000 27.225.000
Website (5 Buah) + 10 persen
Secure Socket Layer (SSL) Integrasi Aplikasi Pelayanan 1,00 Buah 16.482.300 18.130.530
Publik Berbasis Website (1 Unit) + 10 persen
Server Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website 5,00 Unit 37.400.000 187.000.000
(5 Unit)
Smart Water Level (Hardware&Sistem) Integrasi Aplikasi
Pelayanan Publik Berbasis Website 5,00 Unit 20.000.000 110.000.000
(5 Unit) + 10 persen
:: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi
Scanner Documen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 1,00 Unit 38.610.000 42.471.000
Pembangunan Teknologi Informasi (1 Unit) + 10 persen
Storage Server Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 1,00 Unit 122.988.360 135.287.196
Pembangunan Teknologi Informasi (1 Unit) + 10 persen
Unit Power Supply (UPS) 2200VA, 2U Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi 3,00 Unit 9.890.000 32.637.000
(3 Unit) + 10 persen
Unit Power Supply (UPS) 3000 VA - Rack Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi 1,00 Unit 18.409.350 20.250.285
(1 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 573.001.011
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 591.696.611
5 2 3 20 Belanja Modal Pengadaan Aset tak Berwujud
5 2 3 20 01 Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak
:: Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website
Lisensi VMWare Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis 1,00 Lisensi 50.000.000 55.000.000
Website (1 Lisensi) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak 55.000.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Aset tak Berwujud 55.000.000
Jumlah Belanja Modal 646.696.611
Jumlah Belanja Langsung 2.182.270.941
Jumlah Belanja Daerah 2.182.270.941

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil 1.
Pembahasan 2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : ( 1 25 19 ) Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan : ( 1 25 19 0009 ) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 713.745.000
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : 1. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan
jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) ; 2. Persentase antara 1. 13,89% atau 15 sistem ; 2. 6%
jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total
pengguna layanan publik berbasis TIK.
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 713.745.000,00
Keluaran : Waktu Pelaksanaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem 12 Bulan
Informasi Pelayanan Publik
Hasil : Terselenggaranya Pelaksanaan Pengembangan dan Pemeliharaan 100 %
Sistem Informasi Pelayanan Publik

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (11620 Poin) 11.620,00 Poin 2.500 29.050.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 29.050.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 29.050.000
Jumlah Belanja Pegawai 29.050.000
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Integrasi Database
CD Blank/R Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 4,00 Tabung 90.000 396.000
Integrasi Database (4 tabung) + 10 persen
:: Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Integrasi Data Perijinan Online
CD Blank/R Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi
Sistem Integrasi Data Perijinan Online (1 tabung) + 10 1,00 Tabung 90.000 99.000
persen
Hardisk External 500 Gb Pemeliharaan dan Pengembangan
Aplikasi Sistem Integrasi Data Perijinan Online (1 Unit) + 10 1,00 Unit 1.200.000 1.320.000
persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 1.815.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 1.815.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Data Spasial
Nasi Kotak Biasa Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi 100,00 Orang 15.000 1.650.000
Data Spasial (20 Orang X 5 kali) + 10 persen
Snack Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Data 100,00 Orang 7.000 770.000
Spasial (20 Orang X 5 kali) + 10 persen
:: Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Nasi Kotak Biasa Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi
Sistem Informasi Manajemen (20 Orang X 5 kali) + 10 100,00 Orang 15.000 1.650.000
persen
Snack Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem 100,00 Orang 7.000 770.000
Informasi Manajemen (20 Orang X 5 kali) + 10 persen
:: Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Integrasi Database
Nasi Kotak Biasa Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 100,00 Orang 15.000 1.650.000
Integrasi Database (20 Orang X 5 kali) + 10 persen
Snack Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Integrasi 100,00 Orang 7.000 770.000
Database (20 Orang X 5 kali) + 10 persen
:: Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Integrasi Data Perijinan Online
Nasi Kotak Biasa Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi
Sistem Integrasi Data Perijinan Online (20 Orang X 5 kali) + 100,00 Orang 15.000 1.650.000
10 persen
Snack Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem
Integrasi Data Perijinan Online (20 Orang X 5 kali) + 10 100,00 Orang 7.000 770.000
persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.680.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 9.680.000
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Data Spasial
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pemeliharaan dan
Pengembangan Aplikasi Data Spasial 12,00 Orang Bulan 3.100.000 37.200.000
(2 Orang X 6 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Pemeliharaan dan
Pengembangan Aplikasi Data Spasial 24,00 Orang Bulan 3.300.000 79.200.000
(4 Orang X 6 Bulan)
:: Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Integrasi Database
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pemeliharaan dan
Pengembangan Sistem Integrasi Database 18,00 Orang Bulan 3.100.000 55.800.000
(3 Orang X 6 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Pemeliharaan dan
Pengembangan Sistem Integrasi Database 30,00 Orang Bulan 3.300.000 99.000.000
(5 Orang X 6 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 271.200.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 271.200.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Tenaga Programmer Madya Pemeliharaan dan
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 60,00 Orang Bulan 3.000.000 180.000.000
(5 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Programmer Muda Pemeliharaan dan
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 36,00 Orang Bulan 2.500.000 90.000.000
(3 Orang X 12 Bulan)
:: Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Integrasi Data Perijinan Online
Tenaga Programmer Madya Pemeliharaan dan
Pengembangan Aplikasi Sistem Integrasi Data Perijinan 24,00 Orang Bulan 3.000.000 72.000.000
Online
(2 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Programmer Muda Pemeliharaan dan
Pengembangan Aplikasi Sistem Integrasi Data Perijinan 24,00 Orang Bulan 2.500.000 60.000.000
Online
(2 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 402.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 402.000.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 684.695.000
Jumlah Belanja Langsung 713.745.000
Jumlah Belanja Daerah 713.745.000

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil 1.
Pembahasan 2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : ( 1 25 19 ) Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan : ( 1 25 19 0010 ) Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 162.682.442
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : 1. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan
jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) ; 2. Persentase 1. 13,89% atau 15 sistem ; 2. 6%.
antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah
total pengguna layanan publik berbasis TIK.
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 162.682.442,00
Keluaran : Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa 12 Bulan
Pos dan Telekomunikasi
Hasil : Terselenggaranya Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan 100 %
Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 01 Honorarium Instruktur/ Narasumber
:: Pembinaan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi
Tenaga Pakar Ahli/Nara Sumber Pembinaan Perijinan dan
Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan 16,00 Orang Jam 1.000.000 16.000.000
Telekomunikasi
(2 Orang X 2 jam X 4 Kegiatan)
Jumlah Honorarium Instruktur/ Narasumber 16.000.000
5 2 1 02 03 Honorarium Pelaksana Kegiatan
:: Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
Pengamanan oleh Kepolisian / TNI Pengawasan dan
Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan 360,00 Orang Hari 50.000 18.000.000
Telekomunikasi
(10 Orang X 3 kali X 12 Bulan)
Petugas Entry Data Pengawasan dan Penertiban Perijinan
dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 24,00 Orang Hari 60.000 1.440.000
(1 Orang X 2 hari X 12 Bulan)
Jumlah Honorarium Pelaksana Kegiatan 19.440.000
Jumlah Honorarium Non PNS 35.440.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (7140 Poin) 7.140,00 Poin 2.500 17.850.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 17.850.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 17.850.000
Jumlah Belanja Pegawai 53.290.000
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pembinaan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi
Refill Toner Cartridge Pembinaan Perijinan dan
Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan 3,00 Buah 300.000 990.000
Telekomunikasi (3 Buah) + 10 persen
:: Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
Refill Tinta Printer/Warna Pengawasan dan Penertiban
Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan 100,00 Buah 60.000 6.600.000
Telekomunikasi (100 Buah) + 10 persen
Refill Toner Cartridge Pengawasan dan Penertiban Perijinan
dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi (4 4,00 Buah 300.000 1.320.000
Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 8.910.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 8.910.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Pembinaan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi
Banner Uk. 50 cm X 1,5 m Pembinaan Perijinan dan
Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan 8,00 Pcs 159.482 1.403.442
Telekomunikasi
(2 Pcs X 4 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 1.403.442
Jumlah Belanja Jasa Kantor 1.403.442
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pembinaan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi
Cetak Blanko Surat BC Uk. Folio HVS 180 Gr Pembinaan
Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos 2.500,00 Lembar 2.300 6.325.000
dan Telekomunikasi (2500 Lembar) + 10 persen
Cetak Stop Map Bahan Cromecoat Pembinaan Perijinan
dan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan 2.000,00 Buah 7.000 15.400.000
Telekomunikasi
(2000 Buah) + 10 persen
:: Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
Cetak Stiker Kertas Glory 210 Gr, Uk 5 x 10 Cm, 3 Warna
Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan 10,00 Rim 205.000 2.255.000
Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi (10 rim) +
10 persen
Jumlah Belanja Cetak 23.980.000
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 23.980.000
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
:: Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
Sewa Station Wagon VIP Dalam Kota (12 jam) Kelas 4
Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan 12,00 Kali 625.000 8.250.000
Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi (12 kali) +
10 persen
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.250.000
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.250.000
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 02 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
:: Pembinaan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi
Sewa Kursi Lipat + Cover Pembinaan Perijinan dan
Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan 200,00 Buah 4.950 1.089.000
Telekomunikasi
(50 Buah X 4 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 1.089.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1.089.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pembinaan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi
Nasi Kotak Biasa Pembinaan Perijinan dan
Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan 80,00 Orang 15.000 1.320.000
Telekomunikasi (20 Orang X 4 kali) + 10 persen
:: Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
Nasi Kotak Biasa Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan
Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 720,00 Orang 15.000 11.880.000
(20 Orang X 3 kali X 12 Bulan) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Pembinaan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi
Nasi Kotak Biasa Pembinaan Perijinan dan
Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan 200,00 Orang 15.000 3.300.000
Telekomunikasi (50 Orang X 4 kali) + 10 persen
Snack Pembinaan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha di
Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi (50 Orang X 4 kali) + 200,00 Orang 7.000 1.540.000
10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 4.840.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 18.040.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar
:: Pembinaan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi
Petugas Kebersihan Pembinaan Perijinan dan
Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan 12,00 Orang Hari 60.000 720.000
Telekomunikasi (3 Orang X 4 kali)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 720.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 720.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Pembinaan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi
Transport Lokal Pembinaan Perijinan dan Penyelenggaraan
Usaha di Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi (50 Orang X 200,00 Orang Hari 25.000 5.000.000
4 kali)
Jumlah Belanja Transport Lokal 5.000.000
Jumlah Belanja Transport 5.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
Tenaga Operasional Madya Pengawasan dan Penertiban
Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan 12,00 Orang Bulan 1.500.000 18.000.000
Telekomunikasi
(1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Programmer Muda Pengawasan dan Penertiban
Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan 12,00 Orang Bulan 2.000.000 24.000.000
Telekomunikasi
(1 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 42.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 42.000.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 109.392.442
Jumlah Belanja Langsung 162.682.442
Jumlah Belanja Daerah 162.682.442

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil 1.
Pembahasan 2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : ( 1 25 19 ) Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan : ( 1 25 19 0011 ) Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 204.743.085
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : 1. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan
jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) ; 2. Persentase 1. 13,89% atau 15 sistem ; 2. 6%.
antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah
total pengguna layanan publik berbasis TIK.
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 204.743.085,00
Keluaran : Jumlah Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya 8 Gedung
Hasil : Terlaksananya Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota 100 %
Surabaya

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
:: Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 50-500 Juta Pembangunan 1,00 Orang Paket 250.000 250.000
Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya
(1 Orang)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 50-500 Juta Pembangunan 1,00 Orang Paket 300.000 300.000
Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya
(1 Orang)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan
Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
Kota Surabaya (1 Orang)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Kota Surabaya (1 Orang)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 50-500 Juta Pembangunan 1,00 Orang Paket 300.000 300.000
Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya
(1 Orang)
Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.275.000
Jumlah Honorarium PNS 2.275.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (14259 Poin) 14.259,00 Poin 2.500 35.647.500
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 35.647.500
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 35.647.500
Jumlah Belanja Pegawai 37.922.500
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
:: Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya
Box Kontrol Grounding Pembangunan Grounding Gedung
Pemerintah Kota Surabaya 16,00 Buah 70.000 1.232.000
(2 Buah X 8 lokasi) + 10 persen
Kabel 50 mm2 Integrated rodbar 16mm - 2mm +Accesories
(instalasi Grounding) Pembangunan Grounding Gedung 16,00 Buah 670.000 11.792.000
Pemerintah Kota Surabaya
(2 Buah X 8 lokasi) + 10 persen
Kabel Penangkal Petir BC 50mm instalasi Grounding
Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota 280,00 Meter 75.750 23.331.000
Surabaya (35 meter X 8 lokasi) + 10 persen
Klem BC Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah 32,00 Buah 5.000 176.000
Kota Surabaya (4 Buah X 8 lokasi) + 10 persen
Lighting Protection Pembangunan Grounding Gedung 8,00 Unit 7.000.000 61.600.000
Pemerintah Kota Surabaya (8 Unit) + 10 persen
Skeng BC Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah 32,00 Buah 25.250 888.800
Kota Surabaya (4 Buah X 8 lokasi) + 10 persen
Skun BC 50mm Pembangunan Grounding Gedung 32,00 Buah 18.000 633.600
Pemerintah Kota Surabaya (4 Buah X 8 lokasi) + 10 persen
Surge Arrester Pembangunan Grounding Gedung 16,00 Unit 300.000 5.280.000
Pemerintah Kota Surabaya (2 Unit X 8 lokasi) + 10 persen
Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 104.933.400
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya
Refill Toner Cartridge Pembangunan Grounding Gedung 11,00 Buah 300.000 3.630.000
Pemerintah Kota Surabaya (11 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 3.630.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 108.563.400
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
:: Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya
Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 1/2 Pj. 4 mtr Pembangunan
Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya (3 Batang) + 3,00 Batang 25.450 83.985
10 persen
Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 83.985
Jumlah Belanja Bahan/Material 83.985
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya
Nasi Kotak Biasa Pembangunan Grounding Gedung 96,00 Orang 15.000 1.584.000
Pemerintah Kota Surabaya (12 Orang X 8 kali) + 10 persen
Snack Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota 96,00 Orang 7.000 739.200
Surabaya (12 Orang X 8 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.323.200
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 2.323.200
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
:: Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 3) Pembangunan
Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya 1,00 Orang Bulan 5.800.000 5.800.000
(1 Orang X 1 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.800.000
5 2 2 19 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
:: Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Pembangunan
Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya 3,00 Orang Bulan 3.300.000 9.900.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.900.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 15.700.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya
Tenaga Instalasi Jaringan Pembangunan Grounding
Gedung Pemerintah Kota Surabaya 132,00 Orang Hari 75.000 9.900.000
(3 Orang X 22 hari X 2 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 9.900.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 9.900.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 136.570.585
523 Belanja Modal
5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja
5 2 3 04 03 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
:: Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya
GPS Navigator (Hand Held) Pembangunan Grounding 5,00 Unit 5.500.000 30.250.000
Gedung Pemerintah Kota Surabaya (5 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 30.250.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja 30.250.000
Jumlah Belanja Modal 30.250.000
Jumlah Belanja Langsung 204.743.085
Jumlah Belanja Daerah 204.743.085

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil 1.
Pembahasan 2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : ( 1 25 19 ) Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan : ( 1 25 19 0012 ) Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 1.976.977.185
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya efisiensi pelayanan publik Meningkatnya ekonomi dan daya
saing kota
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 1.976.977.185,00
Keluaran : Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 141 Unit Prasarana 12 Bulan
Jaringan Telekomunikasi
Hasil : Terselenggaranya Pelaksanaan Pemeliharaan 148 Unit 100 %
Prasarana Jaringan Telekomunikasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Anggota Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 50-500 Juta Pengelolaan dan 1,00 Orang Paket 250.000 250.000
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
(1 Orang)
Ketua Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 50-500 Juta Pengelolaan dan 1,00 Orang Paket 300.000 300.000
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
(1 Orang)
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengelolaan dan
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya 3,00 Orang Paket 200.000 600.000
(3 Orang)
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta 1,00 Orang Paket 475.000 475.000
Perangkat Pendukungnya (1 Orang)
PPTK Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar antara 200 s/d
500 Juta Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta 1,00 Orang Paket 350.000 350.000
Perangkat Pendukungnya (1 Orang)
Sekretaris Panitia Pengadaan Sertifikat keahlian Tk.
Pertama/Dasar Nilai Paket 50-500 Juta Pengelolaan dan 1,00 Orang Paket 300.000 300.000
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
(1 Orang)
Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.275.000
Jumlah Honorarium PNS 2.275.000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 01 Honorarium Instruktur/ Narasumber
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Tenaga Pakar Ahli/Nara Sumber Pengelolaan dan
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya 8,00 Orang Jam 1.000.000 8.000.000
(2 Orang X 2 jam X 1 hari X 2 kali)
Jumlah Honorarium Instruktur/ Narasumber 8.000.000
5 2 1 02 03 Honorarium Pelaksana Kegiatan
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Pembina I Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta 12,00 Orang Bulan 3.000.000 36.000.000
Perangkat Pendukungnya (1 Orang X 12 Bulan)
Pembina II Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta 12,00 Orang Bulan 2.500.000 30.000.000
Perangkat Pendukungnya (1 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Honorarium Pelaksana Kegiatan 66.000.000
Jumlah Honorarium Non PNS 74.000.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (12012 Poin) 12.012,00 Poin 2.500 30.030.000
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (14826 Poin) 14.826,00 Poin 2.500 37.065.000
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (25648 Poin) 25.648,00 Poin 2.500 64.120.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 131.215.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 131.215.000
Jumlah Belanja Pegawai 207.490.000
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
:: Pemeliharaan Grounding di Kota Surabaya
Grounding Tembaga Pemeliharaan Grounding di Kota 45,00 Unit 124.500 6.162.750
Surabaya (45 Unit) + 10 persen
Kabel Penangkal Petir BC 50mm instalasi Grounding
Pemeliharaan Grounding di Kota Surabaya (450 meter) + 10 450,00 Meter 75.750 37.496.250
persen
Skeng BC Pemeliharaan Grounding di Kota Surabaya (600 600,00 Buah 25.250 16.665.000
Buah) + 10 persen
Skun BC 50mm Pemeliharaan Grounding di Kota Surabaya 500,00 Buah 18.000 9.900.000
(500 Buah) + 10 persen
Surge Arrester Pemeliharaan Grounding di Kota Surabaya 13,00 Unit 300.000 4.290.000
(13 Unit) + 10 persen
:: Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya
Kewel Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya (30 Buah X 31 930,00 Buah 7.070 7.232.610
lokasi) + 10 persen
Kewel Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya (25 Buah X 12 300,00 Buah 7.070 2.333.100
lokasi) + 10 persen
Kewel Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya (25 Buah X 13 325,00 Buah 7.070 2.527.525
lokasi) + 10 persen
Kewel Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya (45 Buah X 13 585,00 Buah 7.070 4.549.545
lokasi) + 10 persen
Klem 5/8 mm Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya (50 650,00 Buah 4.100 2.931.500
Buah X 13 lokasi) + 10 persen
Klem 5/8 mm Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya (60 1.860,00 Buah 4.100 8.388.600
Buah X 31 lokasi) + 10 persen
Klem 5/8 mm Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya (60 720,00 Buah 4.100 3.247.200
Buah X 12 lokasi) + 10 persen
Klem 5/8 mm Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya (60 780,00 Buah 4.100 3.517.800
Buah X 13 lokasi) + 10 persen
Strand Cable 6 mm Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya 2.400,00 M1 5.100 13.464.000
(200 Buah X 12 lokasi) + 10 persen
Strand Cable 6 mm Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya 6.200,00 M1 5.100 34.782.000
(200 Buah X 31 lokasi) + 10 persen
Strand Cable 6 mm Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya 6.500,00 M1 5.100 36.465.000
(500 Buah X 13 lokasi) + 10 persen
Strand Cable 6 mm Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya 2.600,00 M1 5.100 14.586.000
(200 meter X 13 lokasi) + 10 persen
Track/jarum keras 12 mm Pemeliharaan Tower di Kota
Surabaya 465,00 Buah 20.400 10.434.600
(15 Buah X 31 lokasi) + 10 persen
Track/jarum keras 12 mm Pemeliharaan Tower di Kota
Surabaya 180,00 Buah 20.400 4.039.200
(15 Buah X 12 lokasi) + 10 persen
Track/jarum keras 12 mm Pemeliharaan Tower di Kota
Surabaya 195,00 Buah 20.400 4.375.800
(15 Buah X 13 lokasi) + 10 persen
Track/jarum keras 12 mm Pemeliharaan Tower di Kota
Surabaya 195,00 Buah 20.400 4.375.800
(15 Buah X 13 lokasi) + 10 persen
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Chip n Corder Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta 300,00 Unit 200.000 66.000.000
Perangkat Pendukungnya (300 Unit) + 10 persen
Kabel NYA 3 x 2.5 mm Pengelolaan dan Pemeliharaan HT 10,00 Roll 983.050 10.813.550
beserta Perangkat Pendukungnya (10 roll) + 10 persen
Kabel UTP Cat 6 Pengelolaan dan Pemeliharaan HT 2,00 Roll 1.060.000 2.332.000
beserta Perangkat Pendukungnya (2 roll) + 10 persen
Power Supply Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta 10,00 Buah 1.500.000 16.500.000
Perangkat Pendukungnya (10 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 327.409.830
5 2 2 01 09 Belanja Perlengkapan Pertukangan
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Solder Listrik 100 W Pengelolaan dan Pemeliharaan HT 4,00 Buah 71.050 312.620
beserta Perangkat Pendukungnya (4 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Perlengkapan Pertukangan 312.620
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya
Refill Toner Cartridge Pemeliharaan Tower di Kota 10,00 Buah 300.000 3.300.000
Surabaya (10 Buah) + 10 persen
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Canon Black PG-810 Canon MP-276, Hitam Pengelolaan
dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya 10,00 Buah 160.000 1.760.000
(10 Buah) + 10 persen
Canon CL-811 Canon MP-276, Warna Pengelolaan dan
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya 10,00 Buah 198.000 2.178.000
(10 Buah) + 10 persen
DVD-RW Blank Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta 250,00 Buah 8.000 2.200.000
Perangkat Pendukungnya (250 Buah) + 10 persen
Kabel Komunikasi Uk. 4x1x0.9 mm Pengelolaan dan
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya 500,00 m 57.650 31.707.500
(500 meter) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 41.145.500
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 368.867.950
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
:: Pemeliharaan Grounding di Kota Surabaya
Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 1/2 Pj. 4 mtr Pemeliharaan 125,00 Batang 25.450 3.499.375
Grounding di Kota Surabaya (125 ) + 10 persen
Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 3.499.375
Jumlah Belanja Bahan/Material 3.499.375
5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi
5 2 2 04 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
:: Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya
Premi Asuransi Tower Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya 100,00 Unit/Tahun 562.000 56.200.000
(100 Unit)
Jumlah Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 56.200.000
Jumlah Belanja Premi Asuransi 56.200.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Cetak HVS 1 A4 70 gr, isi 100 lembar Pengelolaan dan
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya 250,00 Buku 35.926 9.879.650
(125 Buku X 2 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Cetak 9.879.650
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 9.879.650
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya
Nasi Kotak Biasa Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya (25 300,00 Orang 15.000 4.950.000
Orang X 12 kali) + 10 persen
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Nasi Kotak Biasa Pengelolaan dan Pemeliharaan HT
beserta Perangkat Pendukungnya 600,00 Orang 15.000 9.900.000
(25 Orang X 2 kali X 12 Bulan) + 10 persen
Snack Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta
Perangkat Pendukungnya (25 Orang X 2 kali X 12 Bulan) + 600,00 Orang 7.000 4.620.000
10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.470.000
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Nasi Kotak Biasa Pengelolaan dan Pemeliharaan HT
beserta Perangkat Pendukungnya (125 kali X 2 kali) + 10 250,00 Orang 15.000 4.125.000
persen
Snack Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta 250,00 Orang 7.000 1.925.000
Perangkat Pendukungnya (125 Orang X 2 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 6.050.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 25.520.000
5 2 2 13 Belanja Pakaian dan Atributnya
5 2 2 13 03 Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Pelindung Kerja
:: Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya
Helm Proyek Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya (12 12,00 Buah 65.000 858.000
Buah) + 10 persen
Sabuk Pengaman Kerja Pemeliharaan Tower di Kota 12,00 Buah 1.250.000 16.500.000
Surabaya (12 Buah) + 10 persen
Sepatu proyek Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya (12 12,00 Pasang 375.000 4.950.000
Pasang) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Pelindung Kerja 22.308.000
Jumlah Belanja Pakaian dan Atributnya 22.308.000
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Pemeliharaan Grounding di Kota Surabaya
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Pemeliharaan
Grounding di Kota Surabaya 12,00 Orang Bulan 3.300.000 39.600.000
(2 Orang X 6 Bulan)
:: Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Pemeliharaan Tower di
Kota Surabaya 12,00 Orang Bulan 3.300.000 39.600.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Pemeliharaan Tower di
Kota Surabaya 12,00 Orang Bulan 3.300.000 39.600.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Pemeliharaan Tower di
Kota Surabaya 12,00 Orang Bulan 3.300.000 39.600.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Pemeliharaan Tower di
Kota Surabaya 12,00 Orang Bulan 3.300.000 39.600.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 3) Pemeliharaan Tower di
Kota Surabaya 12,00 Orang Bulan 5.800.000 69.600.000
(1 Orang X 12 Bulan)
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pengelolaan dan
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya 12,00 Orang Bulan 3.100.000 37.200.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 3) Pengelolaan dan
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya 12,00 Orang Bulan 5.800.000 69.600.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 374.400.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 374.400.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Connector Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta 50,00 Buah 54.600 3.003.000
Perangkat Pendukungnya (50 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.003.000
5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Booster Transmitter Repeater Pengelolaan dan
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya (8 8,00 Buah 4.081.000 32.648.000
Buah)
Pemeliharaan Repeater Pengelolaan dan Pemeliharaan HT 11,00 unit 3.763.600 45.539.560
beserta Perangkat Pendukungnya (11 Unit) + 10 persen
UHF Dummyload Pengelolaan dan Pemeliharaan HT 2,00 Unit 2.370.000 5.214.000
beserta Perangkat Pendukungnya (2 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 83.401.560
5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Petugas Kebersihan Pengelolaan dan Pemeliharaan HT 10,00 Orang Hari 60.000 600.000
beserta Perangkat Pendukungnya (5 Orang X 2 kali)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 600.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 87.004.560
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Transport Lokal Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta
Perangkat Pendukungnya 2.880,00 Orang Hari 25.000 72.000.000
(16 Orang X 15 hari X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Transport Lokal 72.000.000
Jumlah Belanja Transport 72.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Pemeliharaan Grounding di Kota Surabaya
Tenaga Operasional Muda Pemeliharaan Grounding di Kota
Surabaya 12,00 Orang Bulan 1.750.000 21.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Tukang Panjat Tower Pemeliharaan Grounding di Kota 90,00 orang 500.000 45.000.000
Surabaya (2 Orang X 45 hari)
:: Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya
Tenaga Operasional Muda Pemeliharaan Tower di Kota
Surabaya 12,00 Orang Bulan 1.750.000 21.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Operasional Muda Pemeliharaan Tower di Kota
Surabaya 12,00 Orang Bulan 1.750.000 21.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Tukang Panjat Tower Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya 20,00 orang 500.000 10.000.000
(1 Orang X 20 hari)
Tukang Panjat Tower Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya
Tukang Panjat Tower Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya 30,00 orang 500.000 15.000.000
(1 Orang X 30 hari)
Tukang Panjat Tower Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya 45,00 orang 500.000 22.500.000
(1 Orang X 45 hari)
Tukang Panjat Tower Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya 45,00 orang 500.000 22.500.000
(1 Orang X 45 hari)
Tukang Panjat Tower Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya 24,00 orang 500.000 12.000.000
(2 Orang X 2 hari X 6 Unit)
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Tenaga Operasional Muda Pengelolaan dan Pemeliharaan
HT beserta Perangkat Pendukungnya 12,00 Orang Bulan 1.750.000 21.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Surveyor Pengelolaan dan Pemeliharaan HT
beserta Perangkat Pendukungnya 96,00 Orang Hari 75.000 7.200.000
(1 Orang X 8 hari X 12 Bulan)
Tukang Panjat Tower Pengelolaan dan Pemeliharaan HT
beserta Perangkat Pendukungnya 48,00 orang 500.000 24.000.000
(1 Orang X 4 kali X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 242.200.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 242.200.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 1.261.879.535
523 Belanja Modal
5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja
5 2 3 04 03 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
:: Pemeliharaan Grounding di Kota Surabaya
Earth Ground Tester Fluke Pemeliharaan Grounding di Kota 3,00 Unit 9.259.500 30.556.350
Surabaya (3 Unit) + 10 persen
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Spektrum Analyzer Pengelolaan dan Pemeliharaan HT 1,00 Unit 219.147.000 241.061.700
beserta Perangkat Pendukungnya (1 Unit) + 10 persen
SWR Meter Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta 2,00 Unit 1.199.500 2.638.900
Perangkat Pendukungnya (2 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 274.256.950
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja 274.256.950
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Antena Repeater Pengelolaan dan Pemeliharaan HT 20,00 Unit 892.600 19.637.200
beserta Perangkat Pendukungnya (20 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 19.637.200
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 19.637.200
5 2 3 07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi
5 2 3 07 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
HT Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat 10,00 Unit 4.068.500 44.753.500
Pendukungnya (10 Unit) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 44.753.500
5 2 3 07 03 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Filter UHF Banpass Pengelolaan dan Pemeliharaan HT 4,00 Unit 2.500.000 11.000.000
beserta Perangkat Pendukungnya (4 Unit) + 10 persen
Filter UHF Lowpass Pengelolaan dan Pemeliharaan HT 4,00 Unit 2.500.000 11.000.000
beserta Perangkat Pendukungnya (4 Unit) + 10 persen
Modul Card RF Amplifier 25 db max Pengelolaan dan
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya 4,00 Unit 2.500.000 11.000.000
(4 Unit) + 10 persen
Modul RF Amplifier UHF Pengelolaan dan Pemeliharaan HT 4,00 Unit 3.750.000 16.500.000
beserta Perangkat Pendukungnya (4 Unit) + 10 persen
Radio Pemancar atau Repeater Pengelolaan dan
Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya (4 4,00 Buah 25.610.000 112.684.000
Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar 162.184.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi 206.937.500
5 2 3 21 Belanja Modal Sarana dan Prasarana Lalu-lintas
5 2 3 21 01 Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas
:: Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta Perangkat Pendukungnya
Tool Set Pengelolaan dan Pemeliharaan HT beserta 2,00 Buah 3.080.000 6.776.000
Perangkat Pendukungnya (2 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas 6.776.000
Jumlah Belanja Modal Sarana dan Prasarana Lalu-lintas 6.776.000
Jumlah Belanja Modal 507.607.650
Jumlah Belanja Langsung 1.976.977.185
Jumlah Belanja Daerah 1.976.977.185

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : ( 1 25 19 ) Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan : ( 1 25 19 0013 ) Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 256.829.800
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : 1. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan
jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) ; 2. Persentase antara 1. 13,89% atau 15 sistem ; 2. 6%.
jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total
pengguna layanan publik berbasis TIK.
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 256.829.800,00
Keluaran : Waktu Pelaksanaan Pengawasan Mengenai Pemanfaatan Menara 12 Bulan
Bersama yang dilakukan
Hasil : Terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan Mengenai Pemanfaatan 100 %
Menara Bersama

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 01 Honorarium Instruktur/ Narasumber
:: Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
Tenaga Pakar Ahli/Nara Sumber Pengawasan Pemanfaatan
Menara Telekomunikasi 4,00 Orang Jam 1.000.000 4.000.000
(2 Orang X 2 jam X 1 kali)
Jumlah Honorarium Instruktur/ Narasumber 4.000.000
Jumlah Honorarium Non PNS 4.000.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (10276 Poin) 10.276,00 Poin 2.500 25.690.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 25.690.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 25.690.000
Jumlah Belanja Pegawai 29.690.000
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
CD Blank/RW Pengawasan Pemanfaatan Menara 200,00 Buah 5.000 1.100.000
Telekomunikasi (200 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 1.100.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 1.100.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
Cetak Buku Termasuk Cover Pengawasan Pemanfaatan 10,00 Buku 163.600 1.799.600
Menara Telekomunikasi (10 Buku) + 10 persen
Jumlah Belanja Cetak 1.799.600
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 1.799.600
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
Nasi Kotak Biasa Pengawasan Pemanfaatan Menara 54,00 Orang 15.000 891.000
Telekomunikasi (18 Orang X 3 kali) + 10 persen
Nasi Kotak Biasa Pengawasan Pemanfaatan Menara
Telekomunikasi 720,00 Orang 15.000 11.880.000
(15 Orang X 4 kali X 12 Bulan) + 10 persen
Snack Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi 54,00 Orang 7.000 415.800
(18 Orang X 3 kali) + 10 persen
Snack Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi 720,00 Orang 7.000 5.544.000
(15 Orang X 4 kali X 12 Bulan) + 10 persen
:: Penyusunan Kajian Pendukung Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama
Nasi Kotak Biasa Penyusunan Kajian Pendukung
Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (20 Orang X 120,00 Orang 15.000 1.980.000
6 kali) + 10 persen
Snack Penyusunan Kajian Pendukung Pengendalian
Menara Telekomunikasi Bersama (20 Orang X 6 kali) + 10 120,00 Orang 7.000 924.000
persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.634.800
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
Prasmanan biasa selain di hotel Pengawasan Pemanfaatan
Menara Telekomunikasi 200,00 Orang 70.000 15.400.000
(200 Orang) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 15.400.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 37.034.800
5 2 2 13 Belanja Pakaian dan Atributnya
5 2 2 13 03 Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Pelindung Kerja
:: Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
Topi Pet Fine Pengawasan Pemanfaatan Menara 18,00 Buah 73.000 1.445.400
Telekomunikasi (18 Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Pelindung Kerja 1.445.400
Jumlah Belanja Pakaian dan Atributnya 1.445.400
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 3) Pengawasan
Pemanfaatan Menara Telekomunikasi 12,00 Orang Bulan 5.800.000 69.600.000
(1 Orang X 12 Bulan)
:: Penyusunan Kajian Pendukung Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Penyusunan Kajian
Pendukung Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama 8,00 Orang Bulan 3.300.000 26.400.000
(2 Orang X 4 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 3) Penyusunan Kajian
Pendukung Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama 4,00 Orang Bulan 5.800.000 23.200.000
(1 Orang X 4 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 119.200.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 119.200.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar
:: Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
Petugas Kebersihan Pengawasan Pemanfaatan Menara 6,00 Orang Hari 60.000 360.000
Telekomunikasi (6 Orang X 1 kali)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 360.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 360.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
Transport Lokal Pengawasan Pemanfaatan Menara 200,00 Orang Hari 25.000 5.000.000
Telekomunikasi (200 Orang X 1 kali)
Jumlah Belanja Transport Lokal 5.000.000
Jumlah Belanja Transport 5.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Pengawasan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
Tenaga Operasional Muda Pengawasan Pemanfaatan
Menara Telekomunikasi 24,00 Orang Bulan 1.750.000 42.000.000
(2 Orang X 12 Bulan)
Tenaga Operasional Pemula Pengawasan Pemanfaatan
Menara Telekomunikasi 12,00 Orang Bulan 1.600.000 19.200.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 61.200.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 61.200.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 227.139.800
Jumlah Belanja Langsung 256.829.800
Jumlah Belanja Daerah 256.829.800

Surabaya,
Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil 1.
Pembahasan 2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SURABAYA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : ( 1 25 ) Komunikasi dan Informatika
Organisasi : ( 1 25 0100 ) Dinas Komunikasi dan Informatika
Program : ( 1 25 19 ) Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan : ( 1 25 19 0017 ) Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n - 1 : -
Jumlah Tahun n : Rp. 362.676.089
Jumlah Tahun n + 1 : -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : 1. Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah
total layanan publik (108 Pelayanan Publik) ; 2. Persentase antara jumlah 1. 13,89% atau 15 sistem ; 2. 6%.
pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna
layanan publik berbasis TIK.
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 362.676.089,00
Keluaran : Terlaksananya 6 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan 12 Bulan
opensource software
Hasil : Terlaksananya 6 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan 100 %
opensource software

Kelompok Sasaran Kegiatan : 100 %


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING VOLUME SATUAN HARGA (Rp)
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 Belanja Daerah
52 Belanja Langsung
521 Belanja Pegawai
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 01 Honorarium Instruktur/ Narasumber
:: Kompetisi Operating System Software Berbasis Open Source
Nara Sumber Setingkat Eselon III Kompetisi Operating
System Software Berbasis Open Source 4,00 Orang Jam 600.000 2.400.000
(2 Orang X 2 kali)
:: Workshop Berbasis Open Source
Nara Sumber Setingkat Eselon III Workshop Berbasis Open
Source 6,00 Orang Jam 600.000 3.600.000
(1 Orang X 2 jam X 3 kali)
Nara Sumber Setingkat Eselon IV Workshop Berbasis Open
Source 6,00 Orang Jam 500.000 3.000.000
(1 Orang X 2 jam X 3 kali)
:: Penyusunan Petunjuk Pemanfaatan Sistem Berbasis Open Source
Nara Sumber Setingkat Eselon III Penyusunan Petunjuk
Pemanfaatan Sistem Berbasis Open Source 6,00 Orang Jam 600.000 3.600.000
(1 Orang X 2 jam X 3 kali)
Jumlah Honorarium Instruktur/ Narasumber 12.600.000
5 2 1 02 03 Honorarium Pelaksana Kegiatan
:: Implementasi Sistem Berbasis Open Source
Petugas Teknis Operasional Implementasi Sistem Berbasis
Open Source 300,00 Orang Hari 60.000 18.000.000
(10 Orang X 5 hari X 6 Bulan)
:: Kompetisi Operating System Software Berbasis Open Source
Juri Profesional Kompetisi Operating System Software 6,00 Orang Kegiatan 500.000 3.000.000
Berbasis Open Source (3 Orang X 2 kali)
:: Pelayanan Pengaduan Open Source (Pendampingan SKPD)
Petugas Entry Data Pelayanan Pengaduan Open Source
(Pendampingan SKPD) 60,00 Orang Hari 60.000 3.600.000
(1 Orang X 5 hari X 12 Bulan)
Jumlah Honorarium Pelaksana Kegiatan 24.600.000
Jumlah Honorarium Non PNS 37.200.000
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS Penunjang Kinerja (4480 Poin) 4.480,00 Poin 2.500 11.200.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 11.200.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 11.200.000
5 2 1 07 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
5 2 1 07 02 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
:: Kompetisi Operating System Software Berbasis Open Source
Hadiah Juara I Kompetisi Operating System Software 2,00 Orang 5.000.000 10.000.000
Berbasis Open Source (1 Orang X 2 kali)
Hadiah Juara II Kompetisi Operating System Software 2,00 Orang 3.000.000 6.000.000
Berbasis Open Source (1 Orang X 2 kali)
Hadiah Juara III Kompetisi Operating System Software 2,00 Orang 1.750.000 3.500.000
Berbasis Open Source (1 Orang X 2 kali)
Jumlah Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 19.500.000
Jumlah Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 19.500.000
Jumlah Belanja Pegawai 67.900.000
522 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Implementasi Sistem Berbasis Open Source
Refill Toner Cartridge Implementasi Sistem Berbasis Open 5,00 Buah 300.000 1.650.000
Source (5 Buah) + 10 persen
:: Penyusunan Petunjuk Pemanfaatan Sistem Berbasis Open Source
DVD-RW Blank Penyusunan Petunjuk Pemanfaatan Sistem 850,00 Buah 8.000 7.480.000
Berbasis Open Source (850 Buah) + 10 persen
Hardisk External 2TB Penyusunan Petunjuk Pemanfaatan 3,00 Unit 2.675.000 8.827.500
Sistem Berbasis Open Source (3 Buah) + 10 persen
:: Workshop Berbasis Open Source
DVD-RW Blank Workshop Berbasis Open Source (150 Buah) 150,00 Buah 8.000 1.320.000
+ 10 persen
Refill Toner Cartridge Workshop Berbasis Open Source (10 10,00 Buah 300.000 3.300.000
Buah) + 10 persen
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 22.577.500
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 22.577.500
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Implementasi Sistem Berbasis Open Source
Penggandaan DVD 1 s/d 4 Keping + Cover Implementasi
Sistem Berbasis Open Source 100,00 Keping 42.100 4.631.000
(100 Keping) + 10 persen
Jumlah Belanja Dokumentasi 4.631.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 4.631.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Kompetisi Operating System Software Berbasis Open Source
Sewa Kolom di Media Kompetisi Operating System Software 5,00 Kegiatan 2.630.500 14.467.750
Berbasis Open Source (5 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 14.467.750
Jumlah Belanja Jasa Kantor 14.467.750
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Implementasi Sistem Berbasis Open Source
Cetak HVS 1 A4 70 gr, isi 100 lembar Implementasi Sistem
Berbasis Open Source 60,00 Buku 35.926 2.371.116
(60 Buku) + 10 persen
:: Kompetisi Operating System Software Berbasis Open Source
Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik Kompetisi
Operating System Software Berbasis Open Source (4 rim) + 4,00 Rim 1.031.412 4.538.213
10 persen
:: Penyusunan Petunjuk Pemanfaatan Sistem Berbasis Open Source
Cetak HVS 1 A4 70 gr, isi 100 lembar Penyusunan Petunjuk
Pemanfaatan Sistem Berbasis Open Source 100,00 Buku 35.926 3.951.860
(100 Buku) + 10 persen
:: Workshop Berbasis Open Source
Cetak HVS 1 A4 70 gr, isi 100 lembar Workshop Berbasis
Open Source 250,00 Buku 35.926 9.879.650
(250 Buku) + 10 persen
Jumlah Belanja Cetak 20.740.839
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 20.740.839
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Workshop Berbasis Open Source
Sewa Komputer termasuk jaringan LAN Workshop Berbasis
Open Source 150,00 Unit Hari 110.000 18.150.000
(50 Unit X 1 hari X 3 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 18.150.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 18.150.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Implementasi Sistem Berbasis Open Source
Nasi Kotak Biasa Implementasi Sistem Berbasis Open 150,00 Orang 15.000 2.475.000
Source (15 Orang X 10 kali) + 10 persen
:: Kompetisi Operating System Software Berbasis Open Source
Nasi Kotak Biasa Kompetisi Operating System Software 80,00 Orang 15.000 1.320.000
Berbasis Open Source (20 Orang X 4 kali) + 10 persen
:: Pelayanan Pengaduan Open Source (Pendampingan SKPD)
Nasi Kotak Biasa Pelayanan Pengaduan Open Source 240,00 Orang 15.000 3.960.000
(Pendampingan SKPD) (20 Orang X 12 kali) + 10 persen
:: Workshop Berbasis Open Source
Nasi Kotak Biasa Workshop Berbasis Open Source (20 Orang 120,00 Orang 15.000 1.980.000
X 6 kali) + 10 persen
Snack Workshop Berbasis Open Source (20 Orang X 6 kali) + 120,00 Orang 7.000 924.000
10 persen
:: Pengembangan Sistem Berbasis Open Source
Nasi Kotak Biasa Pengembangan Sistem Berbasis Open 60,00 Orang 15.000 990.000
Source (10 Orang X 6 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.649.000
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Kompetisi Operating System Software Berbasis Open Source
Nasi Kotak Biasa Kompetisi Operating System Software 250,00 Orang 15.000 4.125.000
Berbasis Open Source (125 Orang X 2 kali) + 10 persen
Snack Kompetisi Operating System Software Berbasis Open 250,00 Orang 7.000 1.925.000
Source (125 Orang X 2 kali) + 10 persen
:: Workshop Berbasis Open Source
Nasi Kotak Biasa Workshop Berbasis Open Source (60 Orang 180,00 Orang 15.000 2.970.000
X 3 kali) + 10 persen
Snack Workshop Berbasis Open Source (60 Orang X 3 kali) + 180,00 Orang 7.000 1.386.000
10 persen
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 10.406.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 22.055.000
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
:: Implementasi Sistem Berbasis Open Source
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Implementasi Sistem
Berbasis Open Source 15,00 Orang Bulan 3.100.000 46.500.000
(5 Orang X 3 Bulan)
:: Pelayanan Pengaduan Open Source (Pendampingan SKPD)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Pelayanan Pengaduan
Open Source (Pendampingan SKPD) 10,00 Orang Bulan 3.300.000 33.000.000
(1 Orang X 10 Bulan)
:: Pengembangan Sistem Berbasis Open Source
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 1) Pengembangan
Sistem Berbasis Open Source 4,00 Orang Bulan 3.100.000 12.400.000
(2 Orang X 2 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 3) Pengembangan
Sistem Berbasis Open Source 2,00 Orang Bulan 5.800.000 11.600.000
(1 Orang X 2 Bulan)
:: Penyusunan Petunjuk Pemanfaatan Sistem Berbasis Open Source
Operator Komputer Penyusunan Petunjuk Pemanfaatan 3,00 Orang Bulan 1.600.000 4.800.000
Sistem Berbasis Open Source (1 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 2) Penyusunan Petunjuk
Pemanfaatan Sistem Berbasis Open Source 6,00 Orang Bulan 3.300.000 19.800.000
(2 Orang X 3 Bulan)
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E - 3) Penyusunan Petunjuk
Pemanfaatan Sistem Berbasis Open Source 3,00 Orang Bulan 5.800.000 17.400.000
(1 Orang X 3 Bulan)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 145.500.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 145.500.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar
:: Kompetisi Operating System Software Berbasis Open Source
Petugas Kebersihan Kompetisi Operating System Software
Berbasis Open Source 10,00 Orang Hari 60.000 600.000
(5 Orang X 2 kali X 1 hari)
:: Workshop Berbasis Open Source
Petugas Kebersihan Workshop Berbasis Open Source 15,00 Orang Hari 60.000 900.000
(5 Orang X 1 hari X 3 kali)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 1.500.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 1.500.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Implementasi Sistem Berbasis Open Source
Transport Lokal Implementasi Sistem Berbasis Open Source 300,00 Orang Hari 25.000 7.500.000
(10 Orang X 5 hari X 6 Bulan)
:: Kompetisi Operating System Software Berbasis Open Source
Transport Lokal Kompetisi Operating System Software 250,00 Orang Hari 25.000 6.250.000
Berbasis Open Source (250 Orang)
Jumlah Belanja Transport Lokal 13.750.000
Jumlah Belanja Transport 13.750.000
5 2 2 23 Belanja Hadiah
5 2 2 23 01 Belanja Pemberian Hadiah
:: Kompetisi Operating System Software Berbasis Open Source
Hadiah Juara Harapan I Kompetisi Operating System
Software Berbasis Open Source 2,00 Orang 1.000.000 2.000.000
(1 Orang X 2 kali)
Hadiah Juara Harapan II Kompetisi Operating System
Software Berbasis Open Source 2,00 Orang 750.000 1.500.000
(1 Orang X 2 kali)
Hadiah Juara Harapan III Kompetisi Operating System
Software Berbasis Open Source 2,00 Orang 500.000 1.000.000
(1 Orang X 2 kali)
Tropy / Piala Desain Khusus besar Kompetisi Operating
System Software Berbasis Open Source 6,00 Buah 440.000 2.904.000
(3 Buah X 2 kali) + 10 persen
Jumlah Belanja Pemberian Hadiah 7.404.000
Jumlah Belanja Hadiah 7.404.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Upah Operasional Kegiatan
:: Pelayanan Pengaduan Open Source (Pendampingan SKPD)
Tenaga Operasional Madya Pelayanan Pengaduan Open
Source (Pendampingan SKPD) 12,00 Orang Bulan 2.000.000 24.000.000
(1 Orang X 12 Bulan)
Jumlah Belanja Upah Operasional Kegiatan 24.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 24.000.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 294.776.089
Jumlah Belanja Langsung 362.676.089
Jumlah Belanja Daerah 362.676.089

Surabaya,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya

Ir. Chalid Buhari


Pembina Tk. I
NIP. 19651203 199302 1 001
Keterangan
Tanggal Pembahasan s/d
Catatan Hasil 1.
Pembahasan 2.
3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4

Anda mungkin juga menyukai