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SANEAMIENTO BASICO

El presupuesto del ao 2017 asciende a S/ 6,032 millones, presentando un crecimiento de


71.6% respecto al ao 2016
CASO DE INVERSION PBLICA DE SANEAMIENTO

1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 270339


1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA PARCIALIDAD DE
PACOBAMBA ALTO, DEL DISTRITO DE AYAVIRI ,, PROVINCIA DE MELGAR
- PUNO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 18 SANEAMIENTO
Divisin Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Responsable
Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(segn Anexo SNIP
04)
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de
Inversin
1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado
Autorizado
1.6 Localizacin Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
Sector
Acnepa,
PUNO MELGAR AYAVIRI Munaypampa,
Kcasacunca,
Pasana Sipi
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
Nombre: SUB GERENCIA DE UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable
WILLIAM RAMOS ZUIGA
de Formular:
Persona Responsable
de la Unidad ANDRES ANAMURO QUISPE
Formuladora:
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR -
Nombre:
AYAVIRI
Persona Responsable
de la Unidad ING. JULIO ALVAREZ ARONI
Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)
PERFIL 14/06/2013 ING. WILLIAM RAMOS ZUIGA, 57,000 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
INCREMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
GASTROINTESTINALES EN LA PARCIALIDAD DE PACOBAMBA ALTO DEL
DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 1,451 (N de personas)
3.2.2 Caracterstica de los Beneficiarios

LA ACTIVIDAD PREDOMINANTE EN LA ZONA ES LA AGROPECUARIA, CON


MAYOR NFASIS EN LA ACTIVIDAD PECUARIA (VACUNOS), LA
ALIMENTACIN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EST A BASE
DE LOS PRODUCTOS AGRCOLAS QUE ELLOS MISMOS CULTIVAN TALES
COMO LA PAPA, OCA, QUINUA Y LA ACTIVIDAD PECUARIA COMO OVINO,
VACUNO Y ANIMAL DE CORRAL. EL AGUA QUE CONSUMEN ES MUY
PRECARIA CADA UNA DE ELLOS HAN TRATADO DE CONSTRUIR POZOS Y
LA MAYORA CONSUME DE RIACHUELOS, ACEQUIAS Y OTROS, AS
MISMO LA DISPOSICIN DE EXCRETAS LO REALIZAN AL AIRE LIBRE Y
ALGUNOS CUENTAN CON LETRINAS IMPROVISADAS Y MAL UBICADAS.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
DISMINUYO LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
GASTROINTESTINALES EN LA PARCIALIDAD DE PACOBAMBA ALTO DEL
DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
INSTALACIN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LA PARCIALIDAD DE
PACOBAMBA ALTO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, EL
PROYECTO SE PLANTEA UN SISTEMA DE CAPTACIN
POR GRAVEDAD CON TRATAMIENTO DE LAS MISMAS, SE
PLANTEA CONSTRUIR 8 ESTRUCTURAS DE CAPTACIN
EN LADERA Y 02 CAPTACIONES EN QUEBRADA,
CONFORMADO POR CAJAS DE VLVULAS Y DE
CAPTACIN, AS COMO UNA LOZA DE PROTECCIN, EN
LA CAPTACIN POR BOCATOMA POR GALERAS
FILTRANTES CONSIGUIENDO AS EL APROVECHAMIENTO
DE LOS AGUAS EXISTENTE EN LA ZONA DEL PROYECTO,
PROVENIENTES DE LAS PARTES ALTAS DE LA
PARCIALIDAD DE PACOBAMBA ALTO, QUE ABASTECER
A LOS SECTORES BENEFICIARIOS.
PARA EL DISEO DE LA LNEA DE CONDUCCIN SE EST
Alternativa 1 CAPTANDO UN CAUDAL PROMEDIO DE 5.50LT/SEG, LA
(Recomendada) MISMA QUE SER CONDUCIDA POR TUBERA PVC SAP C-
5 DE 110 MM, 90 MM Y 63 MM DE DIMETRO CON UNA
LONGITUD DE 4,557 METROS LINEALES, SE CONSTRUIRA
UN PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA,DENTRO DEL
SISTEMA SE PLANTEA RESERVORIOS CON UNA
CAPACIDAD DE 15 M3 Y 07 M3 DONDE INGRESARAN
CAUDALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA Y EL RESTO QUEDAR CIRCULANTE.
LAS VELOCIDADES DE LA LNEA DE CONDUCCIN
OSCILAN ENTRE 0.1 M/S A 1.1 M/S Y EL FLUJO ES A
PRESIN LOS CUALES FUERON CALCULADOS POR EL
SOFTWARE WATERCAD V 8.I (VER PLANO DE
PRESIONES), LAS LETRINAS SERN CONSTRUIDAS DE
MATERIAL DE CONCRETO, CON TECHO DE TEJA ANDINA,
INSTALADAS CON LAVATORIO, BATEAS DE CONCRETO
QUE BENEFICIARA A 284 FAMILIAS Y ACCIONES DE
MITIGACIN AMBIENTAL.
INSTALACIN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LA PARCIALIDAD DE
Alternativa 2 PACOBAMBA ALTO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, EL
PROYECTO SE PLANTEA UN SISTEMA DE CAPTACIN
POR GRAVEDAD CON TRATAMIENTO DE LAS MISMAS, SE
PLANTEA CONSTRUIR 8 ESTRUCTURAS DE CAPTACIN
EN LADERA Y 02 CAPTACIONES EN QUEBRADA,
CONFORMADO POR CAJAS DE VLVULAS Y DE
CAPTACIN, AS COMO UNA LOZA DE PROTECCIN, EN
LA CAPTACIN POR BOCATOMA POR GALERAS
FILTRANTES CONSIGUIENDO AS EL APROVECHAMIENTO
DE LOS AGUAS EXISTENTE EN LA ZONA DEL PROYECTO,
PROVENIENTES DE LAS PARTES ALTAS DE LA
PARCIALIDAD DE PACOBAMBA ALTO, QUE ABASTECER
A LOS SECTORES BENEFICIARIOS.
PARA EL DISEO DE LA LNEA DE CONDUCCIN SE EST
CAPTANDO UN CAUDAL PROMEDIO DE 5.50LT/SEG, LA
MISMA QUE SER CONDUCIDA POR TUBERA PVC SAP C-
5 DE 110 MM, 90 MM Y 63 MM DE DIMETRO CON UNA
LONGITUD DE 4,557 METROS LINEALES, SE CONSTRUIRA
UN PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA, DENTRO DEL
SISTEMA SE PLANTEA RESERVORIOS CON UNA
CAPACIDAD DE 15 M3 Y 07 M3 DONDE INGRESARAN
CAUDALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA Y EL RESTO QUEDAR CIRCULANTE.
LAS VELOCIDADES DE LA LNEA DE CONDUCCIN
OSCILAN ENTRE 0.1 M/S A 1.1 M/S Y EL FLUJO ES A
PRESIN LOS CUALES FUERON CALCULADOS POR EL
SOFTWARE WATERCAD V 8.I (VER PLANO DE
PRESIONES), LAS LETRINAS SERN CONSTRUIDAS DE
MATERIAL DE CONCRETO, CON TECHO DE LOSA
ALIJERADA, INSTALADAS CON LAVATORIO, BATEAS DE
CONCRETO QUE BENEFICIARA A 284 FAMILIAS Y
ACCIONES DE MITIGACIN AMBIENTAL.
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
A Precio de
Monto de la 7,340,198 7,593,045 0
Mercado
Inversin Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 7,170,312 5,347,872 0
Valor Actual
Neto 1,195,085 997,368 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social)
Tasa Interna
12.00 11.00 0.00
Retorno (%)
Ratio C/E 1,369.00 1,627.00 0.00
Unidad de
Costos / medida del ratio
Efectividad C/E (Ejms
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS 0
Beneficiario,
alumno
atendido, etc.)
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR -GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
URBANO RURAL, SE ASUME LOS COSTOS DE PRE-INVERSIN, CONSIDERA
PRIORITARIO EJECUTAR EL PROYECTO DEBIDO A QUE PERMITIR MEJORAR EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO INTEGRAL, AS COMO
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACIN, DISMINUIR LOS NIVELES DE
DESNUTRICIN Y POR ENDE INCREMENTAR EL NIVEL DE DESARROLLO
EXISTENTE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. DEL MISMO MODO,
MEDIANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR, REALIZAR LA
EJECUCIN DEL PROYECTO, MEDIANTE BSQUEDA DE FINANCIAMIENTO CON
LA ENTIDADES QUE FINANCIEN ESTE TIPO DE PROYECTOS PRIORITARIAMENTE:
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO, GOBIERNO
REGIONAL, ENTRE OTROS, AS MISMO EL APOYO LOGSTICO Y TCNICO PARA
LA FASE DE INVERSIN DEL PROYECTO SE CUENTA CON EL PERSONAL
TECNICO NECESARIO CON LO CUAL SE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES A USARSE, AS COMO PROPORCIONARA EL SOPORTE TCNICO
PARA LA FASE DE OPERACIN DEL PROYECTO, LA MODALIDAD DE EJECUCIN
ES POR ADMINISTRACIN INDIRECTA, MEDIANTE PROCESO DE CONVOCATORIA
EN SEACE, Y SUJETO A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
Lluvias intensas MEDIO
Granizadas MEDIO
Friajes BAJO
Sequas BAJO
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres
NORMALMENTE EN TEMPORADAS DE DICIEMBRE A MARZO SE
PRESENTAN LLUVIAS INTENSAS, POR LO QUE EL PROYECTO DEBERA
CONSIDERAR LA NO EJECUCION EN ESTA TEMPORADA.
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de
desastres
80000
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles)
1er 2do 3er Total por
Trimestre Trimestre Trimestre componente
2014 2014 2014
EXPEDIENTE TECNICO 151,657 0 0 151,657
OBRAS PROVISIONALES 246,925 0 0 246,925
CAPTACION BOCATOMA Y 65,687 0 0 65,687
LADERAS
PLANTA DE TRATAMIENTO 455,183 0 0 455,183
PRIMARIO DE AGUA
LINEA DE CONDUCCION 0 164,095 0 164,095
RESERVORIO 0 59,633 0 59,633
RED DE ADUCCION Y 0 966,649 966,650 1,933,299
DISTRIBUCION
INSTALACION DE LETRINAS Y 706,330 706,330 353,165 1,765,825
TRATAMIENTO AGUA
SERVIDAS
PILETAS FAMILIARES 284 61,834 61,834 30,917 154,585
SOCIO AMBIENTAL 32,000 32,000 16,000 80,000
ANALISIS RIESGO 32,000 32,000 16,000 80,000
CAPACITACION 10,000 20,000 20,000 50,000
GASTOS GENERALES 117,955 117,955 117,956 353,866
SUPERVISION 84,254 84,254 84,254 252,762
LIQUIDACION 0 0 75,829 75,829
GANANCIAS 0 0 404,419 404,419
IMPUESTOS 0 0 1,046,433 1,046,433
Total por periodo 1,963,825 2,244,750 3,131,623 7,340,198
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENTES Trimestres
Unidad 1er 2do 3er Total por
de Trimestre Trimestre Trimestre componente
Medida 2014 2014 2014
EXPEDIENTE ESTUDIO 100 0 0 100
TECNICO
OBRAS GLOBAL 100 0 0 100
PROVISIONALES
CAPTACION UND 100 0 0 100
BOCATOMA Y
LADERAS
PLANTA DE UNIDAD 100 0 0 100
TRATAMIENTO
PRIMARIO DE AGUA
LINEA DE ML 0 100 0 100
CONDUCCION
RESERVORIO UNIDAD 0 50 50 100
RED DE ADUCCION ML 0 50 50 100
Y DISTRIBUCION
INSTALACION DE UNIDAD 40 40 20 100
LETRINAS Y
TRATAMIENTO
AGUA SERVIDAS
PILETAS UNID 40 40 20 100
FAMILIARES 284
SOCIO AMBIENTAL UNID 40 40 20 100
ANALISIS RIESGO UNID 40 40 20 100
CAPACITACION UNID 20 40 40 100
GASTOS GLB 33 33 34 100
GENERALES
SUPERVISION GLB 33 33 34 100
LIQUIDACION UNID 0 0 100 100
GANANCIAS GLB 0 0 100 100
IMPUESTOS GLB 0 0 100 100
5.4 Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
COSTOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sin Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operacin 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445 5,445
PIP Mantenimiento 17,313 17,313 17,313 17,313 17,313 17,313 17,313 17,313 17,313 17,313
5.5 Inversiones por reposicin:
Aos (Nuevos Soles)
Total por
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin
Monto Total de
227,580.00
Componentes:
Monto Total del
7,340,198.00
Programa:
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5.9 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
Al finalizar el
Mejor calidad de proyecto el 80% Encuestas
vida de la de poblacin de
Fin Poblacin rural encuestada evaluacin .
de Pacobamba considera que ha de impacto
Alto. mejorado en del proyecto
calidad de vida.
El 100 de la
poblacin
beneficiaria
cuenta con los
servicios de agua
Disminuyo las Reporte
potable y
enfermedades anual del
saneamiento
infecciosas y Hospital Se mantiene el
bsico al final de
Propsito gastrointestinales General S.J ingreso real de
ejecucion del
en la poblacion de Dios de la poblacin.
proyecto. En
rural de la localidad
10o/o disminuye
Pacobamba Alto. Ayaviri
el indice de
morbilidad al
primer ao de
operacion del
proyecto.
El 100% de la
pruebas
bactereorologicas
que se realizaron
Consumo de son ptimas. 284
agua de buena familias contaran
calidad. con el servicio de Reporte
La poblacin
Adecuada agua potable. anual de la
paga
disposicion 284 familias Unidad de
oportunamente
Componentes sanitaria de cuenta UBS, Gestin;
la tarifa por el
excretas. instaladas a padrn de
servicio de
Adecuados domicilio. El 80% usuarios,
agua potable
habitos y de las familias ect.
practicas de beneficiarias
higiene. practican lo
aprendido, en el
primer ao de
puesta en
servicio.
Movimiento de
Captacin de
tierras y otros
agua. Obras
S/246,925.10 10
provisionales
Captacin, 8
Captacin
ladera 2 quebra
bocatoma y
S/. 65,686.89 01
ladera Planta de
Planta
tratamiento Informe de
tratamiento de
primario Lnea de valorizacin
agua S/.
conduccin y liquidacin
455,183.00 4, La poblacin
Reservorio Red de obra y
557 metros paga
de aduccin y actas de
lineales de L. C. oportunamente
Actividades distribucin recepcin
s/. 164095.15 15 la tarifa por el
Piletas familiares de obra;
m3 y 7m3. S/. servicio de
Infraestructura registro de
59,632.86 95,568 agua potable
adecuada. los
metros lineales.
Letrinas asistentes a
S/.1933,298.78
hidrulicas los talleres
284 piletas
instaladas
instaladas. S/.
Mejoro niveles
154,585.72 284
de educacin
Letrinas Arrastre
Socio ambiental.
Hidrulico S/.
COSTO
1765825.63 80%
DIRECTO.
de familias
beneficiadas. S/.
210,000.00

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

El presupuesto del ao 2017 asciende a S/ 26,179 millones, aumentando en 5.3% respecto al


ao 2016.
CASO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 236940


1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N 50723 CECILIA TUPAC AMARU DE LA APV RAMIRO
PRIALE, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 22 EDUCACIN
Divisin Funcional 047 EDUCACIN BSICA
Grupo Funcional 0105 EDUCACIN SECUNDARIA
Responsable
Funcional EDUCACION
(segn Anexo SNIP 04)
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin
1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado
Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
APV
CUSCO CUSCO SANTIAGO RAMIRO
PRIALE
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Nombre: UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de RUTH ALARCON G/EDUARDO V.C/SADITH
Formular: C.H/KRISTIAN R/JUANA V.
Persona Responsable de
IVAN NILS ACUNA PENA
la Unidad Formuladora:
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Persona Responsable de
ING. KATHERINE JUSETH QUIRITA AYMA
la Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevo
Calificacin
s Soles)
PERFIL 19/10/201 RUTH ALARCON G/EDUARDO V.C/SADITH C.H/KRISTIAN APROBADO
0
2 R/J
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
INADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA I.E. CECILIA TUPAC AMARU DE LA APV RAMIRO PRIALE DEL DISTRITO DE
SANTIAGO - CUSCO - CUSCO
3.2 Beneficiarios Directos
3.2. Nmero de los Beneficiarios Directos 6,954 (N de personas)
1
3.2. Caracterstica de los Beneficiarios
2
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS COMPRENDEN A NIOS Y NIAS
CORRESPONDIENTES A DEMANDA POTENCIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO
EN EDAD ESCOLAR TOMANDO EL RANGO PARA EL NIVEL INICIAL DE 3 A 5
AOS, PARA EL NIVEL PRIMARIO DE 6 A 11 AOS Y PARA EL NIVEL
SECUNDARIO DE 12 A 16 AOS DE EDAD ESTOS CORRESPONDIENTES SEGN
NORMATIVIDAD .SEGN EL CENSO 2007, LA POBLACIN DEL DISTRITO DE
SANTIAGO CORRESPONDE A 83.721 PERSONAS. LA I.E. CECILIA TUPAC
AMARU, SE ENCUENTRA UBICADA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO EN LA APV
RAMIRO PRIALE. ESTA INSTITUCIN ACTUALMENTE ES INADECUADA POR LAS
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LA QUE SE ENCUENTRA ,APARTE
DE ELLO POR NO CONTAR CON TODOS LOS AMBIENTES REQUERIDOS PARA
PRESTAR TAL SERVICIO YA QUE CONGREGA GRAN CANTIDAD DE POBLACIN
CON NECESIDAD DE UN ESPACIO EDUCATIVO ADECUADO PARA SUS HIJOS
EN EDAD ESCOLAR PARA LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA , SECUNDARIA
.OTRA DE LAS CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS SON LOS ESCASOS
RECURSOS ECONMICOS DE LAS FAMILIAS, PRINCIPALES DE LOS
BENEFICIARIOS SE TIENE QUE LAS CONDICIONES SOCIOECONMICAS DEL
MBITO DE INFLUENCIA Y SOBRETODO DE LA POBLACIN ESCOLAR ES QUE
PROVIENEN DE HOGARES DE CONDICIONES ECONMICAS BAJAS YA QUE
UNA MAYORA SON DE COMUNIDADES CAMPESINAS QUE VIENEN EN BUSCA
DE MEJORES CONDICIONES DE VIDA.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
ADECUADAS CONDICIONES EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA I.E. CECILIA TPAC AMARU, DEL DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO -
CUSCO
3.4 Anlisis de la demanda y oferta

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA 03
AULAS PARA NIVEL INICIAL, 12 AULAS PARA NIVEL PRIMARIO Y
04 AULAS NIVEL SECUNDARIO, LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS I PABELLN DE 2 NIVELES DESTINADO
PARA AUDITRIUM Y USO MLTIPLE, 1 PABELLN DE 3
NIVELES DESTINADO PARA SERVICIOS GENERALES
Alternativa 1
LABORATORIO, CENTRO DE CMPUTO, COCINA, TALLER DE
(Recomendada)
COCINA Y COMEDOR, 1 CAJA DE ESCALERAS DE DOS NIVELES
ADOSADO AL BLOQUE EXISTENTE DESTINADO PARA
PRIMARIA. AS MISMO SE CONSIDERA EN MOBILIARIO Y
EQUIPOS AL 100% .CAPACITACIN A LOS DOCENTES DE LA
I.E.. PATIO DE HONOR CON ACABADO EN PISO DE CONCRETO
CEMENTO FROTACHADO FINO.
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA PEDAGGICA 03
AULAS PARA NIVEL INICIAL, 12 AULAS PARA NIVEL PRIMARIO Y
04 AULAS NIVEL SECUNDARIO, LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS I PABELLN DE 2 NIVELES DESTINADO
PARA AUDITRIUM Y USO MLTIPLE, 1 PABELLN DE 3
NIVELES DESTINADO PARA SERVICIOS GENERALES
LABORATORIO, CENTRO DE CMPUTO, COCINA, TALLER DE
Alternativa 2
COCINA Y COMEDOR, 1 CAJA DE ESCALERAS DE DOS NIVELES
ADOSADO AL BLOQUE EXISTENTE DESTINADO PARA
PRIMARIA. AS MISMO SE CONSIDERA EN MOBILIARIO Y
EQUIPOS AL 100% .CAPACITACIN A LOS DOCENTES DE LA
I.E.. PATIO DE HONOR CON ACABADO EN PISO DE CONCRETO
CEMENTO FROTACHADO FINO. ESTRUCTURA METLICA CON
COBERTURA DE POLICARBONATO.
Alternativa 3 NINGUNO
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
A Precio de Mercado 9,817,295 9,952,688 0
Monto de la
Inversin Total A Precio Social 8,277,273 8,360,153 0
(Nuevos Soles)
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna
Retorno (%)
Ratio C/E 1,440.87 1,464.20 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida


del ratio C/E (Ejms NUMERO DE NUMERO DE
Beneficiario, alumno ALUMNOS ALUMNOS
atendido, etc.)
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
EL ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE HA REALIZADO DESDE
LOS SIGUIENTES PUNTOS DE VISTA: FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN Y DE
LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA LA ETAPA DE INVERSIN SE TIENE
COMO RESPONSABLE DEL FINANCIAMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTIAGO POR MEDIO DE RECURSOS ORDINARIOS. PARA LA ETAPA DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SE TIENE COMO RESPONSABLE DEL
FINANCIAMIENTO AL MINISTERIO DE EDUCACIN, POR MEDIO DE RECURSOS
ORDINARIOS (80% DEL FINANCIAMIENTO) Y A LA APAFA POR MEDIO DE
RECURSOS PROPIOS (20% DEL FINANCIAMIENTO), ADJUNTADO EL ACTA DE
COMPROMISO EN LOS ANEXOS. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA
EJECUCIN DEL PIP Y OPERACIN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIN DEL
PIP LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO TIENE COMO PRIORIDAD LA
REALIZACIN DEL PRESENTE PROYECTO. TAMBIN SE ADJUNTA EL ACTA
DONDE EL DIRECTOR DEL PLANTEL CONJUNTAMENTE CON LA APAFA SE
COMPROMETEN A REALIZAR LAS DIVERSAS GESTIONES QUE SE REQUIERE
PARA CONTAR CON UN AMBIENTE PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
COMO TAMBIN LA REUBICACIN DE LOS ALUMNOS CUANDO SE INICIE LA
EJECUCIN DEL PRESENTE PROYECTO. ETAPA DE INVERSIN LA
MUNICIPALIDAD CUENTA CON TODAS LAS AREAS CORRESPONDIENTES
PARA LA RESPECTIVA EJECUCIN DEL PROYECTO. ETAPA DE OPERACIN EL
MINISTERIO DE EDUCACIN A TRAVS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
DE LOCALES ESCOLARES PROPORCIONA RECURSOS ECONMICOS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES, RECURSOS QUE SON DIRIGIDOS
AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. PARA ESTA ETAPA TAMBIN
SE CUENTA CON EL APOYO Y COMPROMISO DE LA APAFA PARA LA
OPERACIN DEL SERVICIO SE TIENE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS QUE
OTORGA EL MINISTERIO DE EDUCACIN, LOS CUALES SON
ESPECFICAMENTE PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.
ADICIONALMENTE PARA LA OPERACIN DEL SERVICIO SE TIENE EL
COMPROMISO DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA EL APORTE DE CUOTAS
QUE CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO Y LA COLABORACIN CON MANO DE
OBRA NO CALIFICADA PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDAN REQUERIR.
(DOCUMENTACIONES ADJUNTADAS EN ANEXOS)
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4. Peligros identificados en el rea del PIP
1
PELIGRO NIVEL
4.4. Medidas de reduccin de riesgos de desastres
2

4.4. Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de


3 desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiemb Octubre Noviemb Total por
2013 2013 2013 2013 2013 re re componen
2013 2013 2013 te
EXPEDIENTE 132,918 0 0 0 0 0 0 0 132,918
TECNICO
ADECUADA 875,964 875,964 875,964 875,964 875,963 875,963 875,963 875,963 7,007,708
INFRAESTRUCT
URA
EDUCATIVA
ADECUADO 0 0 0 0 0 339,819 339,819 339,820 1,019,458
EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO
CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 33,250 33,250
GASTOS 141,316 141,316 141,316 141,316 141,316 141,316 141,316 141,317 1,130,529
GENERALES
SUPERVISION 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 451,032
LIQUIDACION 0 0 0 0 0 0 0 42,400 42,400
Total por periodo 1,206,57 1,073,65 1,073,65 1,073,65 1,073,65 1,413,47 1,413,47 1,489,129 9,817,295
7 9 9 9 8 7 7
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENTES Meses
Abril Mayo Junio Julio Agost Setiembr Octubr Noviembr Total por
Unidad
o e e e component
de
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 e
Medida
EXPEDIENTE GLOBA 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TECNICO L
ADECUADA GLOBA 12 12 12 12 13 13 13 13 100
INFRAESTRUCTU L
RA EDUCATIVA
ADECUADO GLOBA 0 0 0 0 0 33 33 34 100
EQUIPAMIENTO Y L
MOBILIARIO
CAPACITACION GLOBA 0 0 0 0 0 0 0 100 100
L
GASTOS GLOBA 12 12 12 12 13 13 13 13 100
GENERALES L
SUPERVISION GLOBA 12 12 12 12 13 13 13 13 100
L
LIQUIDACION GLOBA 0 0 0 0 0 0 0 100 100
L
5.4 Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Abril
COSTOS Diciemb
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
re
2013
543,832 543,83 543,83 543,83 543,83 543,83 543,83 543,832 543,83 543,83
Operacin
Sin 2 2 2 2 2 2 2 2
PIP Mantenimien 1,657 1,657 1,657 1,657 1,657 1,657 1,657 1,657 1,657 8,444
to
566,280 566,28 566,28 566,28 566,28 566,28 566,28 566,280,544,9 566,28 566,28
Co Operacin 0 0 0 0 0 0 45 0 0
n
PIP Mantenimien 9,373 9,373 9,373 16,755 9,373 9,373 9,373 16,755 9,373 9,373
to
5.5 Inversiones por reposicin:
Aos (Nuevos Soles)
Abril Total por
Diciembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 componente
2013
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin
Monto Total de
566,291,211,636.00
Componentes:
Monto Total del
9,817,295.00
Programa:
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P
5.9 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
SE REALIZA
UNA
EL 20% DE LOS ADECUADA
INFORME DE
CONTRIBUIR A ESTUDIANTES SUPERVISIN
EVALUACIN
ELEVAR LOS ALCANZAN POR PARTE
ESTADSTICA
Fin NIVELES DE RENDIMIENTOS DE LA DREC,
EDUCATIVA DEL
VIDA DE LA SUFICIENTES UGEL CUSCO
MINISTERIO DE
POBLACIN AL TERMINAR Y EL
EDUCACIN
SU EBR MINISTERIO
DE
EDUCACIN.
AL FINALIZAR
LA EJECUCIN
DEL
PROYECTO SE
REDUCIR EN
CUMPLIMIENT
100 % EL
O DEL
RIESGO FSICO
COMPROMISO
DE LOS
ESTADSTICA PARA LA
ADECUADA ALUMNOS SE
DIRECCIN OPERACIN Y
CONDICIONES MEJORARA
REGIONAL DE MANTENIMIEN
DE PRESTACIN LOS
EDUCACIN TO DE LOS
DEL SERVICIO INDICADORES
CUSCO CENSO COMPONENTE
EDUCATIVO EN DE EFICIENCIA
Propsito EDUCATIVO DEL S DEL
LA I.E. CECILIA EDUCATIVA EN
MINISTERIO DE PROYECTO EN
TPAC AMARU, UN 96.48% SE
EDUCACIN FORMA
DEL DISTRITO INCREMENTAR
NMINAS DE OPORTUNA.
DE SANTIAGO- A LA CANTIDAD
MATRCULA MEJORAMIENT
CUSCO-CUSCO DE ALUMNOS
ENCUESTAS O CONTINUO
EN UN 5% SE
DE LA
APLICARAN
CALIDAD
LAS NUEVAS
EDUCATIVA
TECNOLOGAS
EN EL CAMPO
DE LAS
INNOVACIONES
PEDAGGICAS
ADECUADA - BLOQUE ADM INFORME DE LA EJECUCIN
INFRAESTRUCT - BIBLIOT.- SEGUIMIENTO Y DEL
URA INICIAL PLANTA EVALUACIN PROYECTO SE
PEDAGGICA, 1.- 201.68 M2 ANUAL DE LA REALIZA Y
ADMINISTRATIV PLANTA 2.- DREC Y UGEL CONCLUYE DE
A, 399.10 M2 CUSCO. ACUERDO A
Component COMPLEMENTA PLANTA3.- INFORME DE PROGRAMACI
es RIA Y EXTERIOR. 221.85 M2 - EVALUACIN DE N.
ADECUADO BLOQUE INFRAESTRUCTU SUMINISTRO
MOBILIARIO Y AULAS RA. INFORME DE EN TIEMPO
EQUIPOS SECUNDARIA SEGUIMIENTO Y OPORTUNO
APLICACIN DE PLANTA 1 .- EVALUACIN DE LOS
NUEVAS 340.85 M2 ANUAL DE LA PROVEEDORE
TECNOLOGAS PLANTA 2.- DREC Y UGEL S DEL
EN EL CAMPO 398.65 M2 CUSCO. MOBILIARIO Y
DE LA PLANTA 3.- INFORME DE EQUIPO.
INNOVACIN 398.65 M2 ( EVALUACIN DE PARTICIPACI
PEDAGGICA EST INCLUIDO ESPACIOS N ACTIVA DE
SS.HH. FSICOS Y LOS
VARONES Y MOBILIARIO. DOCENTES
MUJERES, REGISTRO DE
CENTRO DE ASISTENCIA A LA
CMPUTO , CAPACITACIN.
REA INFORME DE
MULTIMEDIA) - EVALUACIN DE
BLOQUE LA
AULAS CAPACITACIN
PRIMARIA.
PLANTA 1.-
281.30 M2
PLANTA 2.-
342.00 M2 (
EST INCLUIDO
SS.HH
VARONES Y
MUJERES EN
CADA PISO) -
BLOQUE DE
SERVICIOS
GENERALES
PLANTA 1.-
144.80 M2
PLANTA 2.-
131.80 M2
PLANTA 3.-
118.15 -
BLOQUE
AUDITORIO
PLANTA 1.-
155.48 M2
PLANTA 2.-
148.50 M2 -
ESCALERA .-
31.20 M2 -
BLOQUE
EXTERNO
CERCO
PERIMTRICO
80.22 M2
LOSA.- 337.96
M2 VEREDAS/
CIRCULACIN
1,146.72 M2
REAS
VERDES.-
274.52 M2
SARDINEL .-
124.11 M2 AL
PRIMER AO
DE
EJECUTADO EL
PROYECTO EL
100% DE LOS
AMBIENTES DE
LA I.E., ESTN
ADECUADAME
NTE DOTADAS
CON
MOBILIARIO Y
EQUIPO
REQUERIDO
SEGN
ESTNDARES
NORMATIVAS
DE
EDUCACIN.- _
INICIAL SE
DOTARAN
(MESA + 6
SILLLAS) 10
UNID.Y
EQUIPOS
ADECUADOS
PARA NIOS
PEQUEOS. -
PRIMARIA SE
DOTARAN 337
CARPETAS
COMPLETAS,
AS COMO
ESTANTES Y
EQUIPOS
ADECUADOS
PARA UNA
EDUCACIN
CON
TECNOLOGA. -
SECUNDARIA
SE DOTARAN
DE 334
CARPETAS,
ESTANTES Y
EQUIPOS
COMPLETOS
ADECUADOS
PARA UNA
EDUCACIN
CON CALIDAD.
AL TRMINO
DE LA
EJECUCIN
DEL
PROYECTO EL
100% DE
DOCENTES (39
DOCENTES) SE
ENCUENTREN
CAPACITADOS
PARA UNA
ENSEANZA
DE CALIDAD Y
DE ACUERDOS
A LAS
INNOVACIONES
TECNOLGICA
S
CONSTRUCCIN
DE
INFRAESTRUCTUR
01 EXPEDIENTE
A PEDAGGICA,
TCNICO POR
ADMINISTRATIVA,
S/132,918.15 01
COMPLEMENTARI
CONTRATO DE
A CON 3314.01 M2
SUPERVISIN
Y EXTERNOS, CON
POR
CERCO
S/.451,031.66
PERIMTRICO DE
EJECUCIN DE
80.22 M DE MURO
LA DOCUMENTO DE
DE CABEZA
CONSTRUCCIN APROBACIN DEL
(LADRILLO KING
DE EXPEDIENTE
KONG), RAMPAS,
INFRAESTRUCTU TCNICO.
VEREDAS PATIO PARTICIPACIN
RA EDUCATIVA, INFORME DE
DE HONOR LA DE LOS
ADMINISTRATIVA SUPERVISIN DEL
PROPUESTA BENEFICIARIOS
Y PROYECTO.
CONTEMPLA LA ENTREGA
COMPLEMENTAR CONSTANCIA DE
Actividades EJECUCIN DE 5 OPORTUNA DEL
IA POR UN ENTREGA DE LA
MUROS DE PRESUPUESTO.
MONTO DE INFRAESTRUCTUR
CONCRETO SUPERVISIN
S/.7,007,708.49 AY
CICLPEO ADECUADA DE
DOTACIN DEL EQUIPAMIENTO DE
FC=140KG/CM2 LA OBRA.
100% DE LA I.E. CECILIA
ADQUISICIN DE
MOBILIARIO Y TPAC AMARU,
MOBILIARIO Y
EQUIPO, SEGN DEL DISTRITO DE
EQUIPOS PARA
NORMAS DE SANTIAGO
TODA LA I.E.
EDUCACIN POR
REALIZACIN DE
UN COSTO
CAPACITACIONES
TOTAL DE
A DOCENTES
INVERSIN DE
PARA LA
S/.1019,458.35 01
APLICACIN DE
CAPACITACION
NUEVAS
POR S/. 33,250.00
TECNOLOGAS EN
NUEVOS SOLES
EL CAMPO DE LA
INNOVACIN
PEDAGGICA.

VIAS DE TRANSPORTE

El presupuesto del ao 2017 asciende a S/ 14,491 millones.


CASO DE INVERSION PUBLICA VIAS DE TRANSPORTE

1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 269582


1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION Y SEALIZACION DE VIAS
URBANAS DE LA CIUDAD DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN -
JUNIN
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 15 TRANSPORTE
Divisin Funcional 036 TRANSPORTE URBANO
0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL
Grupo Funcional
TRFICO URBANO
Responsable
Funcional
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
(segn Anexo
SNIP 04)
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa
de Inversin
1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un
Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
JUNIN JUNIN JUNIN
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
Nombre:
INFRAESTRUCTURA
Persona
INV. ESMERALDA GROUP SAC /ING. ABEL
Responsable de
TEODORO YANGALI PAUCAR
Formular:
Persona
Responsable de la
ANTENOR JULIAN TINOCO LEON
Unidad
Formuladora:
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
Persona
ABOG. LUIS ALBERTO SOLORZANO
Responsable de la
TALAVERANO
Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)
PERFIL 06/09/2013 0 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar
Viabilidad: PERFIL
3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
DEFICIENTE SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD VIAL DEL
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE JUNN.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica


EFICIENTE SISTEMA DE CONTROL, Y SEGURIDAD VIAL DEL
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD DE JUNN.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Mejoramiento del sistema de semaforizacin y
sealizacin del trnsito en vas urbanas, con un
programa de transferencias de capacidades para el
planeamiento del flujo de trnsito y capacitacin a
choferes y sensibilizacin a la poblacin en
seguridad vial.

Contratacin de especialistas y profesionales en


planificacin del transporte y transito urbano, con
zonificacin vial para transferencia de capacidades
y entrenamiento a profesionales y tcnicos de la
oficina de transporte, trnsito y seguridad vial.

Se implementara la sealizacin vertical,


Alternativa 1
horizontal, preventivas, informativas y otros en las
(Recomendada)
vas de transito de la ciudad.

Se mejorara el sistema de semforos en 06


intercepciones de la ciudad identificadas por el flujo
de transito evaluado, amplindose en nueve
intersecciones nuevas identificadas; los equipos
son modernos con tecnologa digital electrnica,
tipo LEDs.

Se dictara capacitacin a inspectores de transito


de la municipalidad y choferes en control vial y
aplicacin del reglamento de normas de trnsito, as
mismo se dar charlas de sensibilizacin a la
poblacin sobre seguridad vial.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
SEMAFORIZACIN Y SEALIZACIN DEL
TRNSITO EN VAS URBANAS, CON LA
Alternativa 2 CONTRATACIN DE UNA CONSULTORA EN
TRANSPORTE PBLICO PARA LA
ELABORACIN DE ESTUDIOS DE
PLANEAMIENTO DEL TRNSITO EN LA CIUDAD
Y CAPACITACIN A CHOFERES Y
SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN EN
SEGURIDAD VIAL.

CONTRATACIN DE ESPECIALISTAS Y
PROFESIONALES EN PLANIFICACIN DEL
TRANSPORTE Y TRANSITO URBANO, CON
ZONIFICACIN VIAL PARA TRANSFERENCIA DE
CAPACIDADES Y ENTRENAMIENTO A
PROFESIONALES Y TCNICOS DE LA OFICINA
DE TRANSPORTE, TRNSITO Y SEGURIDAD
VIAL.

SE IMPLEMENTARA LA SEALIZACIN
VERTICAL, HORIZONTAL, PREVENTIVAS,
INFORMATIVAS Y OTROS EN LAS VAS DE
TRANSITO DE LA CIUDAD.

SE MEJORARA EL SISTEMA DE SEMFOROS


EN 06 INTERCEPCIONES DE LA CIUDAD
IDENTIFICADAS POR EL FLUJO DE TRANSITO
EVALUADO, AMPLINDOSE EN NUEVE
INTERSECCIONES NUEVAS IDENTIFICADAS;
LOS EQUIPOS SON MODERNOS CON
TECNOLOGA DIGITAL ELECTRNICA.

SE DICTARA CAPACITACIN A INSPECTORES


DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD Y
CHOFERES EN CONTROL VIAL Y APLICACIN
DEL REGLAMENTO DE NORMAS DE TRNSITO,
AS MISMO SE DAR CHARLAS DE
SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN SOBRE
SEGURIDAD VIAL.
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2
A Precio de
Monto de la 156,400 0
Mercado
Inversin Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 0 0
Valor Actual Neto
0 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna
Retorno (%)
Ratio C/E 0.00 0.00
Unidad de medida
Costos / del ratio C/E
Efectividad (Ejms
0 0
Beneficiario,
alumno atendido,
etc.)
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA


ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de


riesgos de desastres
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES (Nuevos Soles)
2 3 4 5 Total por
componente
EXPEDIENTE 0 0 100 0 100
TECNICO
SEMAFORIZACION 0 0 0 100 100
Y SEALIZACION
DE VIAS
DESARROLLO Y 0 0 0 100 100
TRANSFERENCIAS
DE CAPACIDADES
EN EL AREA DE
TRANSPORTE Y
SEGURIDAD VIAL
CAPACITACION Y 0 0 0 100 100
SENSIBILIZACION
IMPUESTOS 0 0 0 100 100
SUPERVISION 0 0 0 100 100
GASTOS 0 0 0 100 100
GENERALES
UTILIDADES 0 0 0 100 100
Total por periodo 0 0 100 700 800
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENTES
Unidad 2 3 4 5 Total por
de componente
Medida
EXPEDIENTE ESTUDIO 0 0 100 0 100
TECNICO
SEMAFORIZACION GLB 0 0 0 100 100
Y SEALIZACION
DE VIAS
DESARROLLO Y GLB 0 0 0 100 100
TRANSFERENCIAS
DE CAPACIDADES
EN EL AREA DE
TRANSPORTE Y
SEGURIDAD VIAL
CAPACITACION Y GLB 0 0 0 100 100
SENSIBILIZACION
IMPUESTOS GLB 0 0 0 100 100
SUPERVISION GLOBAL 0 0 0 100 100
GASTOS GLOBAL 0 0 0 100 100
GENERALES
UTILIDADES GLOBAL 0 0 0 100 100
5.4 Operacin y Mantenimiento:
No se han registrado costos de operacin y mantenimiento
5.5 Inversiones por reposicin:
No se han registrado inversiones por reposicin
Monto Total de
0.00
Componentes:
Monto Total del
156,399.95
Programa:
5.9 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA
- POR CONTRATA

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