PROFESOR: TSU:
CI: 24.304.764
Ambiente de control
Evaluacin de riesgos
Actividades de control gerencial
Informacin y comunicacin
Supervisin
Todos los elementos que componen el control interno deben gravitar alrededor de los
principios de calidad e idoneidad, entre ellos se encuentran:
Estos son los objetivos y planes perfectamente definidos con las siguientes
caractersticas:
Todo esto puede llevar a que se den situaciones no previstas y con un impacto
financiero, como ser malversacin o prdida de activos, incumplimientos de normas
ya sean legales o impositivas que generen un pasivo contingente, fraudes asociados a
informacin financiera fraudulenta que podran daar la reputacin de la empresa,
entre otros. Dichas situaciones podran ser prevenidas gestionando el control interno
con anticipacin.
Finalmente, el control interno en las empresas es una tarea ineludible para aquellos
que desean lograr competitividad en sus negocios; ya que una empresa que
implementa controles internos disminuye la ocurrencia de errores y fraude en la
informacin financiera, los entes reguladores lo catalogarn como una empresa que
cumple las leyes y regulaciones y a su vez generarn un impacto positivo en su
negocio, pudiendo inclusive atraer a inversionistas que apuesten al crecimiento del
mismo.
CONCLUSION:
Los sistemas de control interno de las empresas enmarcadas en los sectores privados,
pblicos y sociales, satisfacen la funcin de control y de informacin, por lo que se
deben mantener constantemente actualizados los sistemas de CI como son: de
contabilidad, de tesorera, comercializacin, nmina, produccin etc. Dichos sistemas
son alimentados de las operaciones econmico - administrativos y financieras que
realizan las empresas y que al ser procedas proporcionan un sinfn de informacin
econmica, administrativa y financiera, que constituyen el sustento para la toma de
decisiones.
http://www.monografias.com/trabajos37/control-interno/control-interno.shtml
www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/11/11279/5_el_control_intern.pdf
https://es.slideshare.net/ammiramirezcanales/informe-de-control-interno