Anda di halaman 1dari 128

37

TABEL : 2. 1
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2011 - 2015

TARGET RENSTRA 2011-2015 REALISASI CAPAIAN 2011-2015


TARGET
TARGET TARGET
11 INDIKATOR KINERJA INDIKATOR
SPM IKK
LAINNYA 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

14 Pusk. 16 Pusk. 18 Pusk. 20 Pusk. 22 Pusk. 14 Pusk. 16 Pusk. 18 Pusk. 20 Pusk. 22 Pusk.
1 Meningkatnya Puskesmas Ideal ( Standar ) - - 12 (31%)
(36%) (41%) (46%) (51%) (56%) (36%) (41%) (46%) (51%) (56%)

2 Meningkatnya Puskesmas Poned - - 8 (30%) 10 (37%) 12 (44%) 14 (52%) 14 (52%) 14 (52%) 10 (37%) 12 (44%) 14 (52%) 14 (52%) 14 (52%)

3 Ratio Tenaga Dokter - - 65 70 74 78 78 78 93 85 84 81 70

4 Ratio Tenaga Bidan - - 690 710 730 753 753 753 575 563 554 560 560

5 Ratio Tenaga Perawat - - 705 720 740 788 788 788 469 568 608 630 662

6 Ratia Tenaga Kefarmasian - - 22 35 37 39 39 39 23 39 43 48 49

7 Ratio Tenaga Sanitasi - - 20 35 37 39 39 39 20 39 36 38 36

Indek kepuasan masyarakat terhadap


8 - - - - - - - 70 - - - - 75.62
pelayanan kesehatan di Puskesmas.

9 Prosentase IRTP yang bersertifikat 55% 60% 65% 70% 75% 80% 60% 65% 70% 75% 80%

10 Menurunnya Angka kematian ibu 228 200 175 150 135 118 63.39 61.29 89.31 62.28 72.22

11 Menurunnya Angka Kematian Bayi 34 32 30 28 26 24 5.45 4.03 4.68 6.09 5.95

12 Cakupan kunjungan Bumil K4 90.01% 91% 92% 93% 94% 95% 93.68% 94.62% 95.25% 92.08% 93.65%

13 Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani 90.16% 87% 88% 89% 80% 80% 87.84% 78.50% 80.18% 89.19% 94.72%

Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yg


14 84.01% 93% 94% 94% 90% 90% 97.54% 93.08% 99.99% 99.99% 100.75%
memiliki kompetensi kebidanan

15 Cakupan pelayanan nifas 92.96% 95% 95% 95% 90% 90% 94.44% 90.69% 96.68% 95.41% 100.18%
38

TARGET RENSTRA 2011-2015 REALISASI CAPAIAN 2011-2015


TARGET
TARGET TARGET
11 INDIKATOR KINERJA INDIKATOR
SPM IKK
LAINNYA 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

16 Cakupan neonatal dg komplikasi yg ditangani 81,03% 85% 87% 88% 80% 80% 78.42% 75.81% 76.54% 91.55% 105.65%

17 Cakupan kunjungan bayi 91.52% 90% 90% 90% 90% 90% 93.79% 94.50% 95.81% 98.81% 100.55%

18 Cakupan pelayanan anak balita 74.24% 90% 90% 90% 90% 90% 88.51% 84.16% 84.97% 84.27% 80.59%

19 Cakupan peserta KB aktif 74.24% 75% 76% 77% 70% 70% 75.56% 74.65% 76.48% 70.08% 69.12%

Terselenggaranya pelayanan kesehatan di 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39
20
Puskesmas Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk)

25 Ds. 42 Ds. 48 Ds. 63 Ds.


21 Cakupan Lokasi ODF 30 Ds. (8%) 35 Ds. (9%) 30 Ds. (8%) 35 Ds. (9%) 42 Ds. (11%) 48 Ds. (12%) 63 Ds. (16%)
(5%) (11%) (12%) (16%)

100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39
22 cakupan pemeliharaan Alat Kesehatan
Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk)

Cakupan pengelolaan alat kesehatan di


23 25% 35% 40% 45% 60% 75% 35% 40% 45% 60% 75%
puskesmas
39

TARGET RENSTRA 2011-2015 REALISASI CAPAIAN 2011-2015


TARGET
TARGET TARGET
11 INDIKATOR KINERJA INDIKATOR
SPM IKK
LAINNYA 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan dan 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39
24
bencana Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk)

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg


25 harus diberikan sarana kesehatan di RS 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kabupaten

Angka Balita Gizi Kurang dari 0,88% menjadi


26 0,88% 0,70% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,70% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20%
0,20%

27 Angka Balita Gizi Buruk <15% <15% <15% <15% <15% <15% 7.60% 6.30% 5.85% 6.39% 5.52%

28 Cakupan Foging Focus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

29 Cakupan penemuan penderita Pneumonia balita 20% 20% 40% 60% 80% 100% 8.99% 10.23% 12.25% 13.46% 25.87%

30 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif 36% 40% 60% 80% 90% 100% 44.46% 42.82% 35.83% 34.20% 34.24%

Pengendalian kematian kasus diare akibat


31 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
kolera.

32 Cakupan penemuan penderita diare 58% 60% 70% 80% 90% 100% 60.08% 60.75% 103.42% 101.67% 98.04%

Pengendalian kasus penderita HIV/AIDS


33 < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% 0.022% 0.028% 0.035% 0.044% 0.052%
dibawah 0,5%

Pengendalian kematian kasus Demam Berdarah


34 < 2.54 < 2.54 < 2.54 < 2.54 < 2.54 < 2.54 3.63 0.28 1.20 0.48 0.83
(DBD) dibawah CFR (< 2,54 )

35 Cakupan penderita DBD yang ditangani 55% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

36 Cakupan penemuan kasus Malaria 1,75 %o 1,75 %o 1,50 %o 100% 100% 100% 1,75 %o 1,50 %o 100% 100% 100%

37 Cakupan Desa/Kelurahan UCI 82% 82% 84% 86% 88% 100% 80% 87.95% 97.95% 87.69% 81.79%

Pengendalian kematian kasus Acud Flacceid


38 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Paralise (AFP) karena polio
40

TARGET RENSTRA 2011-2015 REALISASI CAPAIAN 2011-2015


TARGET
TARGET TARGET
11 INDIKATOR KINERJA INDIKATOR
SPM IKK
LAINNYA 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Cakupan penemuan kasus AFP per 100 ribu anak


39 >2 >2 >2 >2 >2 >2 1.89 1.49 1.50 2.18 0.34
balita

Penanganan Kejadian Luar Biasa ( KLB)


40 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
desa/kelurahan < 24 jam

Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi


41 10% 10% 15% 20% 25% 30% 35.07% 29.87% 30.92% 90.00% 91.13%
masyarakat miskin (Maskin)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien


42 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35.07% 31.56% 2.23% 8.16% 8.17%
masyarakat miskin

43 % stok obat minimal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00%

44 Cakupan penulisan resep obat generik 76% 80% 90% 90% 100% 100% 80% 90% 90% 100% 100%
41

TARGET RENSTRA 2011-2015 REALISASI CAPAIAN 2011-2015


TARGET
TARGET TARGET
11 INDIKATOR KINERJA INDIKATOR
SPM IKK
LAINNYA 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

45 Cakupan penggunaan obat rasional 55% 60% 65% 70% 75% 80% 60% 65% 70% 75% 80%

Cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas


46 8% 10% 15% 20% 25% 30% 10% 15% 20% 25% 30%
perawatan

47 Cakupan Desa Siaga Aktif 35% 40% 50% 60% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100%

42 Ds. 48 Ds. 63 Ds.


48 Cakupan Lokasi ODF 25 Ds. (5%) 30 Ds. (8%) 35 Ds. (9%) 30 Ds. (8%) 35 Ds. (9%) 42 Ds. (11%) 48 Ds. (12%) 63 Ds. (16%)
(11%) (12%) (16%)

49 % Pengawasan Toko obat dan Apotik 60% 60% 65% 70% 85% 90% 60% 65% 70% 85% 90%

Cakupan Penyuluhan keamanan pangan pada


50 45% 60% 65% 70% 85% 90% 60% 65% 70% 85% 90%
IRTP oleh petugas kesehatan

Cakupan Pengawasan terhadap sarana distribusi


51 25% 30% 40% 50% 60% 70% 30% 40% 50% 60% 70%
kosmetika dan PKRT

Cakupan Penyuluhan tentang Kosmetika dan


52 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PKRT yang aman

Cakupan Monitoring terhadap sarana distributor


53 25% 30% 40% 50% 60% 70% 30% 40% 50% 60% 70%
perbekalan kesehatan dan alkes

Cakupan Penyuluhan tentang produk perbekalan


54 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kesehatan yang aman

55 % penggunaan obat tradisional di Puskesmas 2% 2% 3% 3% 4% 5% 2% 2% 2% 2% 2%


42

ABEL : 2. 1
S KESEHATAN KABUPATEN MALANG
UN 2011 - 2015

RASIO CAPAIAN TAHUN 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

132.86% 114.86% 107.69% 103.85% 89.74%

80.99% 77.12% 73.57% 74.37% 74.37%

65.14% 76.76% 77.16% 79.95% 84.01%

65.71% 105.41% 110.26% 123.08% 125.64%

57.14% 105.41% 92.31% 97.44% 92.31%

- - - - 108.03%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

20068% 17565% 15040% 13554% 11839%

3283% 3087% 2883% 2677% 2475%

102.95% 102.85% 102.42% 97.96% 98.58%

100.97% 89.20% 90.09% 111.49% 118.40%

104.88% 99.02% 106.37% 111.10% 111.94%

99.41% 95.46% 101.77% 106.01% 111.31%


43

RASIO CAPAIAN TAHUN 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

92.26% 87.14% 86.98% 114.44% 132.06%

104.21% 105.00% 106.46% 109.79% 111.72%

98.34% 93.51% 94.41% 93.63% 89.54%

100.75% 98.22% 99.32% 100.11% 98.74%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


44

RASIO CAPAIAN TAHUN 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

149.33% 100.00% 161.00% 157.40% 163.23%

100% 100% 100% 100% 100%

44.95% 25.58% 20.42% 16.83% 25.87%

111.15% 71.37% 44.79% 38.00% 34.24%

100% 100% 100% 100% 100%

100.13% 86.79% 129.28% 112.97% 98.04%

100.48% 100.47% 100.47% 100.46% 100.45%

211.09% 342.98% 306.76% 335.10% 321.32%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

97.56% 104.70% 113.90% 99.65% 81.79%

100% 100% 100% 100% 100%


45

RASIO CAPAIAN TAHUN 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

94.29% 74.59% 75.07% 108.88% 17.00%

100% 100% 100% 100% 100%

350.70% 199.13% 154.60% 360.00% 303.77%

42.77% 37.57% 2.59% 9.27% 8.17%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


46

RASIO CAPAIAN TAHUN 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 67% 67% 50% 40%


41

TABEL : 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN M
TAHUN 2011 - 2015

ANGGARAN PADA TAHUN KE REALISASI ANGGARAN PADA TAHU


NO URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 BELANJA LANGSUNG 45,332,350,257 78,957,462,855 60,608,005,237 122,821,450,871 148,792,718,145 44,425,703,252 69,971,035,147

BELANJA TIDAK
2 43,406,215,000 48,149,632,150 48,332,059,630 51,636,749,612 54,704,441,914 42,920,065,392 47,540,219,781
LANGSUNG

JUMLAH 88,738,565,257 127,107,095,005 108,940,064,867 174,458,200,483 203,497,160,059 87,345,768,644 117,511,254,928


42

TABEL : 2.2
NAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
HUN 2011 - 2015
RASIO ANTARA REALISASI DAN RATA RATA
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE
ANGGARAN PADA TAHUN KE PERTUMBUHAN

2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

59,280,228,726 106,891,368,359 136,940,867,805 98.00 88.62 97.81 87.03 92.03 14,36 96,75

47,790,759,985 49,865,728,666 53,249,046,080 98.88 98.73 98.88 96.57 97.34 14,04 96,91

107,070,988,711 156,757,097,025 190,189,913,885 98.43 92.45 98.28 89.85 93.46 14,2 96,8
64

TABEL : 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2011 - 2015

Misi III : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Formula / Rumus

1 2 3 4 5 6
1 1.Meningkatkan kualitas Hasil survey IKM terhadap 1. Meningkatnya kualitas Hasil survey kepuasan Total nilai persepsi per unsur
manajeman dan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas manajemen dan kualitas masyarakat terhadap pelayanan di bagi Total unsur yang terisi x
diakhir periode Rantra menjadi 77 pelayanan kesehatan. kesehatan di Puskesmas. nilai penimbang x 25
pelayanan kesehatan
Masyarakat

Nilai Implementasi Sistem Nilai Implementasi Sistem Hasil evaluasi atas implementasi
Akuntabilitas Kinerjas instansi Akuntabilitas Kinerjas instansi SAKIP dari Inspektorat
Pemerintah (SAKIP) diakhir periode Pemerintah (SAKIP)
Rantra menjadi A

Cakupan Puskesmas akriditasi Cakupan Puskesmas akriditasi Jumlah Puskesmas yang


dasar diakhir periode Rantra dasar terakriditasi sesuai standar dibagi
menjadi 100% (39 Puskesmas) jumlah Puskesmas terakriditasi
kali 100%

Persentase Temuan Laporan Hasil Persentase Temuan Laporan Jumlah temuan berdasarkan LHP
Pemerikasaan (LHP) atas Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Inspektorat dibagi jumlah temuan
penggunaan anggaran penggunaan anggaran yang ditindak lanjuti kali 100 %
keuangan,aset serta Umum dan keuangan,aset serta Umum dan
Kepegawaian yang ditindaklanjuti Kepegawaian yang ditindaklanjuti
100% tiap tahunnya
65

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Formula / Rumus

% Puskesmas BLUD sesuai standar Persentase Puskesmas BLUD Jumlah Puskesmas BLUD sesuai
diakhir periode Rantra menjadi sesuai standar standar dibagi jumlah Puskesmas
77% (30 Puskesmas) BLUD kali 100%

2 Meningkatkan kualitas Industri Persentase IRTP yang bersertifikat 2. Meningkatnya Industri Persentase IRTP yang Jumlah sertifikat IRTP yang
Rumah Tangga Pangan (IRTP) 80 % tiap tahunnya Rumah Tangga Pangan (IRTP) bersertifikat dikeluarkan dibagi jumlah PIRT
yang bermutu (bersetifikat) yang mengajukan kali 100%
66

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Formula / Rumus

3 Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Angka kematian ibu (AKI) / 3. Menurunnya Angka kematian Angka kematian ibu (AKI) Jumlah kematian ibu hamil,
Anak serta meningkatkan 100.000 KH. diakhir periode ibu per 100.000 KH dan bayi melahirkan dan nifas dibagi
kemampuan Puskesmas dalam Renstra tetap dibawah 118 / per 1000 KH dan Meningkatnya Jumlah kelahiran hidup X
tanggap darurat penanggulangan 100.000KH kemampuan Puskesmas dalam 100.000 KH
bencana tanggap darurat penanggulangan
bencana

Angka Kematian Bayi (AKB) / Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah kematian bayi di bagi
1.000 KH. diakhir periode Renstra kelahiran hidup X 1000 KH
tetap dibawah 24/1.000 KH.

Cakupan pelayanan kesehatan di Cakupan pelayanan kesehatan di Jumlah Puskesmas yang mampu
Puskesmas , rujukan dan bencana Puskesmas , rujukan dan melaksanakan pelayanan
diakhir periode Renstra menjadi bencana kesehatan, rujukan dan bencana
100% di bagi jumlah Puskesmas kali
100%

4 Meningkatkan Gizi Masyarakat Prvalensi Balita Gizi Kurang 4. Menurunnya Prevalensi Balita Prvalensi Balita Gizi Kurang Jumlah balita gizi kurang yang
khususnya ibu dan anak. diakhir periode Renstra menjadi Gizi Kurang dan Gizi Buruk ditemukan di bagi Jumlah balita
tetap dibawah < 12,5% turun menjadi kurang dari 15%. X 100%.

Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi Balita Gizi Buruk Jumlah balita gizi buruk yang
diakhir periode Renstra menjadi < ditemukan di bagi Jumlah balita
1,7% X 100%.

Prevalensi Balita Stunting diakhir Prevalensi Balita Stunting Jumlah balita Stunting yang
periode Renstra menjadi < 25% ditemukan di bagi Jumlah balita
X 100%.
67

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Formula / Rumus

5 Menurunkan angka kesakitan dan Pengendalian kematian kasus 5. Menurunnya kesakitan dan Pengendalian kematian kasus Jumlah kematian kasus diare
kematian penyakit menular dan tidak diare akibat kolera, tiap tahunnya kematian akibat penyakit diare akibat kolera. karena kolera dalam satu tahun
menular sesuai dengan target kasus 0% menular dan tidak menular di bagi Jumlah kasus diare dalam
masing-masing. satu tahun X 100%.

Cakupan Pengendalian kasus Pengendalian kasus penderita Jumlah kasus HIV yang ditemukan
penderita HIV/AIDS tiap tahunnya HIV/AIDS dibawah 0,5% yang masih hidup dibagi Jumlah
tetap dibawah 0,5% penduduk X 100%

Pengendalian kematian kasus Pengendalian kematian kasus Jumlah Kematian kasus DBD
Demam Berdarah (DBD) tiap Demam Berdarah (DBD) dibawah dalam satu tahun dibagi Jumlah
tahunnya tetap dibawah CFR (< CFR (< 2,54) penderita DBD yang ditemukan
2,54) dalam waktu satu tahun kali 100%
68

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Formula / Rumus

Pengendalian kematian kasus Pengendalian kematian kasus Jumlah kematian kasus AFP pada
Acud Flacceid Paralise (AFP) Acud Flacceid Paralise (AFP) anak usia <15 tahun karena Polio
karena polio tiap tahunnya 0% karena polio dalam satu tahun di bagi Jumlah
penderita AFP yang ditemukan
usia
< 15 tahun dalam satu tahun kali
100%

Penanganan Kejadian Luar Biasa Penanganan Kejadian Luar Biasa Penanganan KLB di desa /
( KLB) desa/kelurahan < 24 jam, ( KLB) desa/kelurahan < 24 jam kelurahan <24 jam dalam periode
tiap tahunnta 100% tertentu dibagi Jumlah KLB di
desa/kelurahan pada periode yang
sama kali 100%

Prevalensi kematian penderita TB, Prevalensi kematian penderita TB Rumus Jumlah kematian TB
diakhir periode Renstra menjadi karena sebab apapun di bagi
2,85 / 100.000 penduduk jumlah penduduk kali 100.000
penduduk

Persentase puskesmas yang Prosentase puskesmas yang Jumlah Puskesmas yang


melaksanakan pengendalian melaksanakan pengendalian melaksanakan pengendalian
Penyakit Tidak Menular (PTM) Penyakit Tidak Menular (PTM) Penyakit Tidak Menular (PTM)
secara terpadu di akhir periode secara terpadu secara terpadu di bagi jumlah
Renstra menjadi 50% ( 20 Puskesmas kali 100%
Puskesmas )

6 Meningkatkan pencegahan penyakit Cakupan Lokasi ODF tiap 6. Meningkatnya Pencegahan Cakupan Lokasi ODF Jumlah desa ODF dibagi jumlah
menular akibat lingkungan tahunnya 11% ( 44 desa) di akhir penyakit akibat lingkungan desa kali 100%
periode Renstra menjadi 55% (520
desa)

Cakupan masyarakat pedesaan Cakupan masyarakat pedesaan Jumlah sarana air bersih
memakai air bersih memenuhi memakai air bersih memenuhi pedesaan yang memenuhi standar
syarat di akhir periode Renstra syarat dibagi jumlah penduduk pedesaan
menjadi 57 % ( 113 HIPAM) kali 100%
69

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Formula / Rumus

Cakupan masyarakat perkotaan Cakupan masyarakat perkotaan Jumlah sarana air bersih
memakai air bersih memenuhi memakai air bersih memenuhi perkotaan yang memenuhi standar
syarat tiap tahunnya 100% syarat dibagi jumlah penduduk perkotaan
kali 100%
70

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Formula / Rumus

7 Meningkatkan akses pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan 7. Meningkatnya Pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan Jumlah Maskin yang mendapat
kesehatan masyarakat miskin bagi masyarakat miskin (Maskin) di kesehatan bagi masyarakat bagi masyarakat miskin (Maskin) pelayanan di bagi jumlah Maskin
(maskin) akhir periode Renstra menjadi 93% miskin (Maskin) kali 100%

Cakupan pelayanan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan Jumlah Maskin yang dirujuk
rujukan pasien masyarakat miskin rujukan pasien masyarakat dibagi jumlah Maskin kali 100%
diakhir periode Renstra menjadi 12 miskin
%

8 Meningkatnya ketersediaan obat % stok obat indikator 144 item 8. Meningkatnya ketersediaan Persentase stok obat indikator Jumlah ketersediaan obat tahun
indikator di sarana pelayanan menjadi 90%. Diakhir Renstra obat indikator di sarana 144 item berjalan dibagi jml ketersediaan
kesehatan dasar 90% menjadi 95% . 2021. pelayanan kesehatan dasar 90% obat 12 bln (obat indikator 144
menjadi 95% . item)

Cakupan pelayanan kefarmasian di Cakupan pelayanan kefarmasian Jumlah Puskesmas perawatan


puskesmas perawatan di puskesmas perawatan yang mendapat pearawatan
kefarmasian (alkesnya) dibagi
jumlah Puskesmas perawatan kali
100%

9 Meningkatkan kemandirian % desa siaga aktif Puri (Purnama, 9. Meningkatnya Desa yang Persentase desa siaga aktif Puri Jml desa siaga aktif Puri dibagi
masyarakat dalam mengatasi Mandiri) diakhir periode Renstra mandiri dalam mengatasi (Purnama, Mandiri) jumlah desa kali 100%
permasalahan kesehatan di desa menjadi 14% permasalahan kesehatan

10 Meningkatkan pengawasan obat dan % penurunan obat dan maknan 10. Pengawasan obat , makanan Persentase penurunan obat dan Jumlah temuan tahun ini
makanan minuman dari bahan yang berbahaya diakhir periode minuman dan obat tradisional maknan yang berbahaya dikurangi tahun lalu dibagi tahun
berbahaya Renstra menjadi 30% lalu x 100%

Meningkatnya penggunaan obat Meningkatnya penggunaan obat Jml penggunaan obat tradisional di
tradisional di Puskesmas diakhir tradisional di Puskesmas puskesmas dibagi total obat PKD
periode Renstra menjadi 9% ( 4 kali 100%
Puskesmas)
71

L : 4.1.
H DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
011 - 2015

Target Kinerja Sasaran Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

7 8 9 10 11 12
70 75 75.5 76 76.5 77

BB BB A A A A

38% (15 64% (25 92% (36 100% (39 100% (39 100% (39
Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.)

100% 100% 100% 100% 100% 100%


72

Target Kinerja Sasaran Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

26% 38 % ( 15 51 % ( 20 64 % ( 25 77 % ( 30 77 % ( 30
(10.Pusk.) Pusk ) Pusk ) Pusk ) Pusk ) Pusk )

80% 81% 82% 83% 84% 85%


73

Target Kinerja Sasaran Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

118 / 118 / 118 / 118 / 118 / 118 /


100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
KH KH KH KH KH KH

24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000


KH KH KH KH KH KH

100% 100% 100% 100% 100% 100%

<15.0% <15.0% <15.0% <15.0% <15.0% <15.0%

< 2.0% < 1.9% < 1.9% < 1.7% < 1.7% < 1.7%

<27,2 < 26,2 % < 25,2 % < 25,0 % < 25,0 % < 25,0
74

Target Kinerja Sasaran Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0% 0% 0% 0% 0% 0%

< 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5%

< 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54
75

Target Kinerja Sasaran Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.13 / 3.11 / 3.09 / 3.08 / 2.85 / 2.85 /


100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk

10% ( 4 10% ( 4 20% (8 30% ( 12 40% ( 16 50% ( 20


Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk. ) Pusk. ) Pusk.)

11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44
desa) desa) desa) desa) desa) desa)

24% (45 31% (62 40% (79 48% (96 57% (113 57% (113
HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM)
76

Target Kinerja Sasaran Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

100% 100% 100% 100% 100% 100%


77

Target Kinerja Sasaran Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

91.50% 91.75% 92.00% 92.25% 92.5% 92.75%

8.50% 9% 10% 11% 12% 12%

90% 91% 92% 93% 94% 95%

10% 20% 30% 50% 100% 100%

11% 12% 13% 14% 14% 14%

50% 45% 40% 35% 30% 30%

5% 6% 7% 8% 9% 9%
76

TABEL : 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KIN
DINAS KESEHATAN KABUP

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

1 2 3 4 5 6 7 10 11
1 Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya kualitas 1 Persentase Temuan Laporan 1.02.01.01.01 I Program Administrasi Tingkat kelancaran 100% 100%
manajeman dan kualitas manajemen dan kualitas Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Perkantoran administrasi perkantoran
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan. penggunaan anggaran
Masyarakat keuangan,aset serta Umum dan
Kepegawaian yang
ditindaklanjuti 1.02.01.01.01.01 1 Penyediaan jasa surat Jumlah surat masuk dan 8.778 buah 8.778 buah
menyurat surat keluar

1.02.01.01.01.02 2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah biaya rekening 14 rekening 14 rekening


sumber daya air dan listrik listrik, telepon yang
dibayarkan

1.02.01.01.01.07 3 Penyediaan jasa administrasi Honor jasa pengelola 70 orang 70 orang


keuangan keuangan dalam rangka
mendukung administrasi
keuangan yg tertib dan
benar

1.02.01.01.01.08 4 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah jasa kebersihan 3 jenis jasa 3 jenis jasa
kantor yang dibayarkan

1.02.01.01.01.10 5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 1 Paket 1 Paket
yang disediakan

1.02.01.01.01.11 6 Penyediaan barang cetakan Jumlah barang cetakan 1 Paket 1 Paket


dan penggandaan kegiatan surat menyurat
77

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Jumlah kalender yang 6000 lembar 6000


dicetak lembar

1.02.01.01.01.12 7 Penyediaan komponen Jumlah Komponen Instalasi 1 paket 1 paket


instalasi listrik/penerangan listrik atau penerangan
bangunan kantor

1.02.01.01.01.15 8 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat kabar yang 4 jenis surat 4 jenis
peraturan perundangan disediakan kabar surat kabar

1.02.01.01.01.17 9 Penyediaan makanan dan Jumlah makanan dan 2500 DOS 2500 DOS
minuman minuman yang disediakan
untuk rapat

Jumlah makanan dan 400 DOS 400 DOS


minuman yang disediakan
untuk tamu
1303 1.02.01.01.01.18 10 Rapat - rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas 448 OHK 448 OHK
konsultasi keluar daerah luar daerah yang
dilaksanakan

1.02.01.01.01.19 11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas 855 OHK 855 OHK
Konsultasi Ke Dalam Daerah dalam daerah yang
diaksanakan

1.02.01.01.06 II Program peningkatan Cakupan laporan kinerja 100% 100%


pengembangan sistem yang benar dan tepat
pelaporan capaian kinerja waktu
dan keuangan

1.02.01.01.06.02 12 Penyusunan laporan Laporan Keuangan 1 Dok. 1 Dok.


keuangan semesteran semesteran yang tersusun

Lap Keuangan Tahunan 1 Dok. 1 Dok.


yang tersusun
78

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

1.02.01.01.06.04 13 Penyusunan laporan Jumlah dokumen laporan 1 Dok. 1 Dok.


keuangan akhir tahun akhir tahun

1.02.01.01.02 III Program peningkatan sarana Cakupan sarana prasarana 100% 100%
dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

1.02.01.01.02.03 14 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang 1 paket 1 paket
dibangun

1.02.01.01.02.07 15 Pengadaan Perlengkapan Jumlah pengadaan Mebuler 1 paket 1 paket


Gedung Kantor

1.02.01.01.02.09 16 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung 1 paket 1 paket


Kantor kantor yang diadakan
79

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

1.02.01.01.02.22 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor 1 paket 1 paket


Gedung Kantor yang dipelihara

1.02.01.01.02.24 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan Dinas 1 paket 1 paket


Kendaraan Dinas/Operasional Operasional yang dipelihara

1.02.01.01.02.28 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cakupan pemeliharaan 1 paket 1 paket


Peralatan Gedung Kantor sarana prasarana

1.02.01.01.02.42 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Gedung Kantor yang 1 paket 1 paket


Rumah Gedung Kantor direhabilitasi

2 Nilai Implementasi Sistem 1.02.01.01.06 IV Program peningkatan Cakupan laporan kinerja 100% 100%
Akuntabilitas Kinerjas instansi pengembangan sistem yang benar dan tepat
Pemerintah (SAKIP) pelaporan capaian kinerja waktu
dan keuangan

1.02.01.01.06.01 21 Penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen laporan 7 Dok/ 7 Dok/


kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun
kinerja SKPD

1.02.01.01.23 V Program standarisasi Cakupan dokumen 100% 100% (2


Pelayanan Kesehatan perencanaan, Evaluasi dan DOK.)
informasi yang dihasilkan

1.02.01.01.23.01 22 Penyusunan standar 4 Dok. 4 Dok.


Jumlah dokumen
pelayanan kesehatan
perencanaan program
Kesehatan (Renstra, Renja ,
RKA/DPA, GBS/TOR)
80

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

1.02.01.01.23.03 23 Pembangunan dan Jumlah dokumen informasi 100% (2 Dok) 100% (2


pemutakhiran data dasar kesehatan (Profil dan Dok)
standar pelayanan kesehatan laporan Tahunan )

1.02.01.01.23.02 24 Evaluasi dan Pengembangan Jumlah Dokumen evaluasi 100% (6 Jenis 100% (6
Standar Pelayanan Kesehatan dan pengembangan standar Dok) Jenis Dok)
pelayanan kesehatan
(ISO,SOP,PRKA, DPPA,
Dokumen Pendukung BLUD,
Dok. Survey IKM)

3 Indek kepuasan masyarakat 1.02.01.01.23 Program standarisasi Hasil survey Indek 75 70


terhadap pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Kepuasan Masyarakat
di Puskesmas. (IKM) terhadap pelayanan
kesehatan

Evaluasi dan Pengembangan Jumlah Puskesmas yang 100% (39 100% (39
Standar Pelayanan Kesehatan disurvey pelayanan Pusk) Pusk)
kesehatan

4 Cakupan Puskesmas akriditasi 1.02.01.01.05 VI Program peningkatan 1 Cak pelatihan formal 100% 100%
dasar kapasitas sumber daya
aparatur

1.02.01.01.05.01 25 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah tim penilai angka 32 orang 32 orang
Formal kredit

Jumlah yang dilatih Diklat 2 orang 2 orang


PIM

Jumlah tim Pemilihan Nakes 17 orang 17 orang


Teladan
81

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

2 Cakupan perda yang 100% 100%


disahkan

1.02.01.01.05.02 26 Sosialisasi Peraturan Jumlah pegawai yang 45 orang 45 orang


Perundang-Undangan mengikuti sosialisasi
peraturan perundang-
undangan (kepegawaian )

Jumlah Bidan PTT yang 185 orang 185 orang


mengikuti sosialisasi
perundang-undangan bidan
PTT

1.02.01.01.05.03 27 Bimbingan Teknis Jumlah Perda yang dibahas 2 perda 1 perda


Implementasi Peraturan di DPR
Perundang-Undangan

1.02.01.01.05.04 28 Pengembangan Sumber daya Jumlah pelatihan teknis 0 2 kl


Aparatur tenaga kesehatann

Jumlah yang mengikuti 2 4


Diklat Pim

Jumlah pengajuan DUPAK


82

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

1.02.01.01.25 VII Program pengadaan, Cakupan bangunan gedung 0% 15 Pusk.


peningkatan dan perbaikan Puskesmas sesuai standar
sarana dan prasarana akriditasi
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas 0% 1 Pustu
baru / Peningkatan Pustu
menjadi Puskesmas

Peningkatan Puskesmas 0% 1 RS.


Menjadi Rumah Sakit (RS)

1.02.01.01.25.07 29 Pengadaaan Sarana dan Jumlah Alat Kesehatan dan 1 Paket 1 Paket
Prasarana Puskesmas (Pajak sarana prasarana yang
Rokok) diadakan

1.02.01.01.25.20 30 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah rehab sedang / 1 Paket 35 Paket


Puskesmas Pembatu (Pajak berat Puskesmas dan
Rokok) jaringannya (Ponkesdes)

1.02.01.01.25 31 Rehabilitasi sedang / berat Jumlah Pembangunan/ 1 Paket 1 Paket


Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas

1.02.01.01.25.27 32 Pengembangan Ruang Jumlah Puskesmas yg 0 13 Paket


Puskesmas (DAK) melaksanakan
pengembangan ruang
puskesmas

1.02.01.01.25.28 33 Pengadaaan Sarana dan Jumlah Alat Kesehatan dan 0 13 Paket


Prasarana Puskesmas (DAK) sarana prasarana yang
diadakan

1.02.01.01.25.29 34 Peningkatan Puskesmas Jumlah peningkatan 0 1 Paket


Pembantu Menjadi Puskesmas Puskesmas Pembantu
Menjadi Puskesmas
83

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Jumlah pembangunan 0 0
Puskesmas Baru

1.02.01.01.25.26 VIII Program Pembinaan Cakupan bangunan gedung 0% 15 Pusk.


Lingkungan Sosial Puskesmas sesuai standar
akriditasi

35 Penyediaan / pemeliharaan Jumlah Pengembangan 1 Paket 7 Paket


sarana pelayanan kesehatan Puskesmas Rawat Inap
bagi masyarakat yang terkena
penyakit akibat dampak
konsumsi rokok dan penyakit
lainnya

5 % Puskesmas BLUD sesuai 1.02.01.11 IX Peningkatan Pelayanan % Puskesmas BLUD 0 26%


standar (Puskesmas BLUD) (10.Pusk.)

1.02.01.11 36 Kegiatan Pendukung Jumlah pelaksanaan 0 10 Pusk.


Pelayanan BLUD Puskesmas Puskesmas BLUD

2 Meningkatkan kualitas 2. Meningkatnya Industri 6 Prosentase IRTP yang 1.02.01.01.30 X Program pengawasan dan Persentase Industri Rumah 80% 80%
Industri Rumah Tangga Rumah Tangga Pangan (IRTP) bersertifikat pengendalian kesehatan Tangga Pangan yang
Pangan (IRTP) yang bermutu (bersetifikat) makanan mendapat penyuluhan yang
memenuhi syarat

1.02.01.01.30.02 37 Pengawasan dan pengendalian Jumlah Penyuluhan yang 200 IRTP 200 IRTP
keamanan dan kesehatan dilakukan thd IRTP Baru
makanan hasil produksi (SPP - IRT)
rumah tangga

Jumlah Pembinaan kepada 60 IRTP 60 IRTP


IRTP Lama
84

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Jumlah pengadaan reagen 1 paket 1 paket


uji cepat pangan

Jumlah pembinaan kepada 200 IRTP 200 IRTP


IRTP baru (SPP-IRT)

3 Meningkatkan Kesehatan Ibu 3.Menurunnya Angka kematian 7 Angka kematian ibu (AKI) 1.02.01.01.16 XI Program upaya kesehatan Cakupan kunjungan Bumil 97.6% 97.6%
dan Anak serta ibu per 100.000 KH dan bayi masyarakat K4
meningkatkan kemampuan per 1000 KH dan
Puskesmas dalam tanggap Meningkatnya kemampuan
darurat penanggulangan Puskesmas dalam tanggap 8 Angka Kematian Bayi (AKB) Cakupan komplikasi 98,7% 98,7%
bencana darurat penanggulangan kebidanan yg ditangani
bencana

Cakupan pertolongan 100% 100%


persalinan oleh nakes yg
memiliki kompetensi
kebidanan

Cakupan pelayanan nifas 100% 100%

Cakupan neonatal dg 95.5% 95.5%


komplikasi yg ditangani

Cakupan kunjungan bayi 99.2% 99.2%


85

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Cakupan pelayanan anak 78.20% 78.20%


balita

Cakupan pelayanan 8.17% 8.17%


kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin

Cakupan peserta KB aktif 70.2% 70.2%

Cakupan sekrening murid 100% 100%


SD, SLTA dan SLTA

Cakupan kader UKS SD, 100% 100%


SLTP dan SLTA dilatih
kesehatan

Cakupan pelayanan 100% 100%


kesehatan remaja

1.02.01.01.16.09 38 Peningkatan kesehatan Pertemuan AMP 4 kali 4 kali


masyarakat

Pelatihan Kelas Ibu Hamil 1 kali 1 kali

Pelatihan Kelas Ibu Balita 1 kali 1 kali

Validasi Data KB 1 kali 1 kali

Validasi Data KIA 1 kali 1 kali

Pelatihan BBLR 2 kali 2 kali

Lomba Duta Remaja 1 kali 1 kali

Pertemuan Program Lansia 1 kali 1 kali


86

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Pertemuan Program UKS 1 kali 1 kali

Pertemuan KIA 1 kali 1 kali

Pertemuan KB 1 kali 1 kali

Pertemuan Tatalaksana RMP 1 kali 1 kali


RS,BPM

Lomba Balita Sehat 1 kali 1 kali

Tatalaksana RMP Bagi 1 kali 1 kali


Puskesmas

Pelatihan ABPK 1 kali 1 kali

Pertemuan Sosialisasi PPIA 1 kali 1 kali


& ANC Terpadu di 16
Puskesmas Fokus

1.02.01.01.16.16 39 Peningkatan Kesehatan Jumlah honor Bantuan 12 kali 12 kali


Masyarakat (Bantuan Provinsi) Provinsi yang dibayarkan

Jumlah kegiatan pembinaan 40 lokasi 40 lokasi


taman posyandu

Jumlah bumil resti yang 100 Bumil 50 lokasi


didampingi

Pendampingan Akreditasi 5 Pusk 5 Pusk


Puskesmas

Pelatihan Petugas 1 kali 1 kali


Pendukung Taman
Posyandu
87

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Refresing Kader Taman 1 kali 1 kali


Posyandu

Pertemuan Koordinasi 3 kali 3 kali


Tingkat Kabupaten

Pertemuan Koordinasi 2 kali 2 kali


Tingkat Kecamatan

Refresing Pengelola Taman 2 kali 2 kali


Posyandu

Sarana Prasarana 1 kali 1 kali

Konsultasi ke Provinsi 5 kali 5 kali

Sosialisasi Pendampinga Ibu 1 kali 1 kali


Hamil Resiko Tinggi

Pendampingan Ibu Hamil 10 kali 10 kali


Resiko Tinggi
88

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

1.02.01.01.16.13 40 Penyediaan biaya operasional Jumlah puskesmas 39 Pusk 39 Pusk


dan pemeliharaan mendapat biaya operasional
dalam rangka mendukung
capaian cakupan program

1.02.01.01.16.17 41 Penyelenggaraan Biaya Jumlah puskesmas yang 39 Pusk 39 Pusk


Operasional Kesehatan (BOK) mendapatkan dana BOK

1.02.01.01.16.18 42 Penyelenggaraan Jampersal Jumlah puskesmas yang 39 Pusk 39 Pusk


(DAK) mendapatkan dana
jampersal

9 Cakupan pelayanan kesehatan di 1.02.01.01.33 XII Program Peningkatan Cakupan pra Lansia dan 60% 60%
Puskesmas , Cakupan rujukan Pelayanan Lansia baru yang dilayani
dan bencana

Cakupan Posyandu Lansia 100% 100%


dibina

Cakupan pelayanan gawat 100% 100%


darurat level 1 yg harus
diberikan sarana kesehatan
di RS Kabupaten

Cakupan Puskesmas 0% 38% (15


terakriditasi yang dibina Pusk.)

Cakupan pelayanan 100% 100%


kesehatan rujukan dan
bencana

Cakupan . Penderita
gangguan jiwa
89

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Cakupan pelayanan 100% 100%


kesehatan di Puskesmas

Cakupan pemeliharaan Alat 100% (39 100% (39


Kesehatan Pusk) Pusk)

Cakupan pengelolaan alat 55% 60%


kesehatan di puskesmas

1.02.01.01.33.01 43 Kegiatan Pelayanan Primer Pertemuan sosialiasi 1 kali 1 kali


standarisasi unit gawat
darurat di Puskesmas

Pertemuan Sosialisasi 1 kali 1 kali


Akreditasi Rumah Sakit di
Kabupaten Malang

Pertemuan Pemegang 1 kali 1 kali


Program UKK di Pusk.

Pertemuan Optimalisasi 1 kali 1 kali


Asuhan Keperawatan di
Masyarakat

Pertemuan Sosialisasi 1 kali 1 kali


pelayanan primer di
Puskesmas

Pertemuan koordinasi 1 kali 1 kali


Kesiapsiagaan Idul Fitri

Bimtek spesialistik di 144 kali 144 kali


Puskesmas
90

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Pertemuan peningkatan 2 kali 2 kali


kapasitas tenaga medis
Puskesmas dalam deteksi
Dini dan asuhan
keperawatan Gangguan
kesehatan indera
penglihatan dan
pendengaran

Perjalanan Dinas Kegiatan 270 keg 270 keg


PPPK Skala Kabupaten

Jumlah Puskesmas di 0 15 Pusk.


Bintek Akriditasi

Jumlah Puskesmas ISO 4 2 Pusk.


91

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

1.02.01.01.33. 44 Pelayanan kalibrasi alat Jumlah permintaan 39 Pusk 39 Pusk


kesehatan perbaikan dan pemeliharaan
Alkes Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang 39 Pusk 39 Pusk


alat kesehatannya
dikalibrasi internal

1.02.01.01.33. 45 Pelayanan Kesehatan Jumlah pertemuan pengelola 0 0


Rujukan Program Rujukan

Jumlah Bintek ke 0 0
Puskesmas prgram Rujukan

Jumlah Bintek tenaga 0 0


fungsional kesehatan terkait
pelayanan Rujukan

4 Meningkatkan Gizi 4. Menurunnya Prevalwnsi 10 Angka Balita Gizi Kurang 1.02.01.01.20 XIII Program perbaikan gizi Cakupan Balita kekurangan < 15% < 15%
Masyarakat khususnya ibu Balita Gizi Kurang dan Gizi masyarakat gizi
dan anak. Buruk turun menjadi kurang
dari 15%.

11 Angka Balita Gizi Buruk Cakupan pemberian 25% 25%


makanan pendamping ASI
pd anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin
92

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

12 Prevalensi Balita Stunting 1.02.01.01.20.02 46 Pemberian makanan Belanja Pemberian Makanan 2 kali 2 kali
tambahan dan vitamin Tambahan Bumil KEK (70
paket x 90 HMI)

Belanja Pemberian Makanan 2 kali 2 kali


Tambahan Pemulihan Balita
Gizi Buruk (100 paket x 90
HMA)

Belanja perjalanan Dinas 3 kali 3 kali


dalam daerah dlm rangka
bimtek Tata Laksana Gizi
Buruk

Belanja Perjalanan dinas 4 kali 4 kali


dlm daerah dlm rangka
pelacakan gizi buruk

1.02.01.01.20.03 47 Penanggulangan kurang Pelatihan Tata Laksana Gizi 1 kali 1 kali


energi protein (KEP), Anemia Buruk
Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium (Gaky),
Kurang Vitamin A dan Pertemuan Pemantauan 1 kali 1 kali
kekurangan zat mikro lainnya Status Gizi

Pelatihan Peningkatan 1 kali 1 kali


Kapasitas Petugas Konseling
Menyusui

Pelatihan Motivator ASI 1 kali 1 kali


Eksklusif Bagi Kader
Posyandu

Pertemuan Evaluasi Program 1 kali 1 kali


Gizi
93

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

5 Menurunkan angka kesakitan 5. Menurunnya kesakitan dan 13 Pengendalian kematian kasus 1.02.01.01.22 XIV Program pencegahan dan Cakupan Foging Focus 100% (180 100% (180
dan kematian penyakit kematian akibat penyakit Demam Berdarah (DBD) dibawah penanggulangan penyakit fokus) fokus)
menular dan tidak menular menular dan tidak menular CFR (< 2,54) menular
sesuai dengan target kasus
masing-masing.
14 Penanganan Kejadian Luar Biasa Cakupan penderita DBD 100% 100%
( KLB) desa/kelurahan < 24 jam yang ditangani

Desa bebas jentik 0% 0%

Cakupan spot cek 0 0


(pemeriksaan nyamuk
DBD)

Cakupan penemuan kasus 100% (13 100% (13


Malaria kasus ) kasus )

Cakupan pemberian 100% (20 100% (20


larvasida lokasi) lokasi)

Cakupan spot cek 100% (20 100% (20


( pemeriksaan nyamuk lokasi) lokasi)
malaria)
94

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

1.02.01.01.22.01 48 Penyemprotan/Fogging Sarang Penyemprotan / Foging 8 kali 8 kali


Nyamuk Sarang Nyamuk

Penyelidikan Epidemologi 8 kali 8 kali


Program P2B2

1.02.01.01.22.06 49 Pencegahan penularan Pertemuan program P2B2 5 pusk 5 pusk


penyakit endemis/epidemik

Jumlah puskesmas yang 5 pusk 5 pusk


diadakan kegiatan larvasida

Jumlah Puskesmas yang 5 pusk 5 pusk


diadakan kegiatan
pengangkatan lumut

Jumlah puskesmas yang 25 pusk 25 pusk


diadakan kegiatan Mass
Fever Survei

Jumlah puskesmas yang 39 Pusk. 39 Pusk.


dilakukan bimbingan teknis

15 Pengendalian kematian kasus Cakupan penemuan 32% 32%


Acud Flacceid Paralise (AFP) penderita Pneumonia balita
karena polio

Cakupan penemuan kasus 0.34 0.35%


AFP per 100 ribu anak
balita
95

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Cakupan Desa/Kelurahan 87,69% 90%


UCI

% anak usia 0-11 91% 91,5%


mendapat imunisasi dasar
lengkap

1.02.01.01.22.08 50 Peningkatan imunisasi Jumlah pembinaan ke 30 kali 30 kali


Puskesmas

Jumlah pemantauan 2 kali 2 kali


pelaksanaan imunisasi di
SD

Jumlah pertemuan yang 13 kali 13 kali


dilaksanakan

Jumlah pengambilan vaksin 78 kali 78 kali


dan alat suntik ke Surabaya

1.02.01.01.22.09 51 Peningkatan surveilans Jumlah Penyelidikan


Epidemiologi dan Epidemiologi
penanggulangan wabah

Jumlah Pertemuan Petugas


surveilans Epidemiologi dan
penanggulangan wabah yang
dilaksanakan

Jumlah Bimbingan Teknis


surveilans Epidemiologi dan
penanggulangan wabah ke
Puskesmas
96

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Jumlah Pengiriman Sampel


dan Konsultasi Ke Surabaya

Junlah Penanganan KIPI 4 kl. 4 kl.

16 Pengendalian kematian kasus Cakupan penemuan 98.60% 100%


diare akibat kolera. penderita diare

17 Pengendalian kasus penderita Cakupan penanganan 100% 100%


HIV/AIDS dibawah 0,5% kasus penderita HIV/AIDS
dibawah 0,5%

18 Prevalensi kematian penderita Cakupan penemuan pasien 75,27 per 75,27 per
TB baru TB baru semua tipe 100.000 100.000
pendk pendk

1.02.01.01.22.05 52 Pelayanan pencegahan dan Jumlah puskesmas yang 29 pusk 29 pusk


penanggulangan pencegahan diberi bimbingan teknis P2
penyakit menular IMS/HIV

Jumlah puskesmas dan RS 22 pusk dan 22 pusk


yang disupervisi program TB RS dan RS
97

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

19 Prosentase puskesmas yang Prevalensi penduduk usia > 0,05% 25,28%


melaksanakan pengendalian 15 th tekanan darah tinggi
Penyakit Tidak Menular (PTM)
secara terpadu

%Puskesmas yang 9 Puskesmas 10 Pusk


melaksanakan kegiatan (23 %) 25,64%
PTM

Cakupan Pemantauan 11% 90.00%


jemaah Haji Pulang dari
Arb Saudi

1.02.01.01.22.12 53 Pencegahan Penyakit Tidak Jumlah pertemuan Bintek 0 1 kl.


Menular pengelola program PTM
Puskesmas

Jumlah Monev program PTM 1 kl.


ke Puskesmas

Palacakan jemaah Haji 100%


pulang dari Arab Saudi Jemaah
Haji

6 Meningkatkan pencegahan 6. Meningkatnya Pencegahan 20 Cakupan Lokasi ODF 1.02.01.01.21 XV Program pengembangan % Desa yang dipucu CLTS 40% 40%
penyakit menular akibat penyakit akibat lingkungan lingkungan sehat
lingkungan

21 Cakupan masyarakat pedesaan % Jamban sehat atau 70% 73%


memakai iar bersih memenuhi memenuhi syarat
syarat

22 Cakupan masyarakat perkotaan % Sarana air minum yang 63% 63,5%


memakai iar bersih memenuhi di periksa
syarat
98

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

1.02.01.01.21.01 54 Pengkajian pengembangan Jumlah Pertemuan 4 kali 1 kali


lingkungan sehat Koordinasi Kawasan Sehat

Jumlah kegiatan verifikasi 4 kali 1 kali


Kawasan Sehat

1.02.01.01.21.02 55 Penyuluhan menciptakan Kegiatan Pelatihan 1 kali 1 kali


lingkungan sehat Pembangunan Stimulan
Jamban

Jumlah kegiatan pemicuan 10 lokasi 10 lokasi


CLTS

Jumlah stimulan jamban 100 lokasi 100 lokasi


sehat sederhana dan bimtek
pembangunannya

Jumlah MCK Sehat 1 lokasi 1 lokasi


percontohan dan bimtek
pembangunannya

Jumlah Pengawasan 270 lokasi 270 lokasi


kualitas air minum

1.02.01.01.21. 56 Penyehatan Lingkungan Jumlah Jamban Keluarga 2 bh.


yang diadakan

Jumlah Gakin menerima 0 0


jamban

1.02.01.01.21.05 57 Layanan Laboratorium Jumlah pemeriksaan 150 sampel 150 sampel


Kesehatan kualitas air bersih
99

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Jumlah pemeriksaan 300 sampel 300 sampel


kualitas air minum

Jumlah pemeriksaan 30 sampel 30 sampel


mikrobiologi makanan

7 Meningkatkan akses 7. Pelayanan kesehatan bagi 23 Cakupan pelayanan kesehatan 1.02.01.01.16 XVI Program Pelayanan Cakupan FKTP yang 100% 100%
pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Maskin) bagi masyarakat miskin Kesehatan Penduduk Miskin mendapat Jamkesda
masyarakat miskin (maskin) (Maskin)
24 Cakupan pelayanan kesehatan 1.02.01.01.16.01 58 Jaminan Kesehatan Jumlah Kunjungan Gakin 649,759 649,759
rujukan pasien masyarakat Masyarakat Miskin
miskin

Jumlah Rujukan Gakin 93,478 93,478

1.02.01.01.34 XVII Program Pelayanan JKN Cakupan FKTP yang 100% 100%
Kapitasi pada FKTP mendapat kapitasi
100

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

1.02.01.01.34 59 Pelayanan JKN kapitasi FKTP Jumlah Kunjungan Gakin 649,759 649,759
Puskesmas

Jumlah Rujukan Gakin 93,478 93,478

8 Meningkatnya ketersediaan 8.Meningkatnya ketersediaan 25 % stok obat minimal 1.02.01.01.15 XVIII Program obat dan perbekalan % ketersediaan obat 90% 90%
obat indikator di sarana obat indikator di sarana kesehatan
pelayanan kesehatan dasar pelayanan kesehatan dasar
90% menjadi 95% . 90% menjadi 95% .

26 Cakupan pelayanan kefarmasian Cakupan penulisan resep 90% 90%


di puskesmas perawatan obat generik

Cakupan penggunaan obat 35% 37%


rasional

1.02.01.01.15.01 60 Pengadaan Obat dan Jumlah Item Obat Indikator 144 item 144 item
Perbekalan Kesehatan (DAU)

1.02.01.01.15.05 61 Peningkatan Mutu Jumlah Supervisi 40 UPT 40 UPT


Penggunaan Obat dan pengelolaan obat secara
Perbekalan Kesehatan benar

1.02.01.01.15.07 62 Pengadaan Obat dan Jumlah pemeliharaan alat 10 lokasi 10 lokasi


Perbekalan Kesehatan (DAK) kefarmasian di puskesmas
perawatan

1.02.01.01.15.08 63 Pengadaan Obat dan Jumlah Puskesmas dan BP 40 Lokasi 40 Lokasi


Perbekalan Kesehatan Yankes yang mendapat obat
(Pendamping DAK) sesuai kebutuhan
101

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Jumlah Tim Perencana Obat 14 orang 14 orang


Terpadu

Jumlah Tim Pengadaan dan 10 org 10 org


penerima obat1

9 Meningkatkan kemandirian 9. Meningkatnya Desa yang 27 % desa siaga aktif Puri 1.02.01.01.19 XIX Program promosi kesehatan Desa Siaga Aktif 100% 100%
masyarakat dalam mengatasi mandiri dalam mengatasi dan pemberdayaan
permasalahan kesehatan di permasalahan kesehatan masyarakat
desa

1.02.01.01.19.01 64 Pengembangan media promosi Jumlah media Promosi 60 buah 60 buah


dan informasi sadar hidup Kesehatan berupa umbul-
sehat umbul

Jumlah media cetak Promosi 9.100 9.100


Kesehatan berupa poster eksemplar eksemplar

Jumlah media cetak Promosi 21.771 lembar 21.771


Kesehatan berupa leaflet lembar

Jumlah media cetak Promosi 240 buah 240 buah


Kesehatan berupa lembar
balik

Jumlah media cetak Promosi 240 buah 240 buah


Kesehatan berupa buku
Petunjuk Teknis
102

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Jumlah media cetak Promosi 240 buah 240 buah


Kesehatan berupa buku
Pedoman dan buku
Pegangan

Jumlah media cetak Promosi 6 buah 6 buah


Kesehatan berupa baliho

Jumlah media cetak Promosi 50 buah 50 buah


Kesehatan berupa spanduk

Jumlah media cetak Promosi 60 buah 60 buah


Kesehatan berupa X banner

Jumlah media cetak Promosi 50 buah 50 buah


Kesehatan berupa BOR
(Papan Nama)

Jumlah media Promosi 4 buah 4 buah


Kesehatan berupa billboard
103

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

1.02.01.01.19.02 65 Penyuluhan masyarakat pola Updating Data Kader, 4 kali 4 kali


hidup sehat Penyusunan Proposal ,
Laporan

Workshop Strategi 2 kali 2 kali


Pembentukan Poskestren

Workshop Pengembangan 1 kali 1 kali


Poskestren

Bimtek Teknis UKBM 2 kali 2 kali

Lokakarya Evaluasi 1 kali 1 kali


Implementasi Krida Saka
Bakti Husada

Jambore Saka Bakti Husada 1 kali 1 kali


( Partisipasi Pertinas )

Monitoring dan Evaluasi 1 kali 1 kali


Desa Siaga Aktif

Monitoring dan Evaluasi 1 kali 1 kali


Posyandu dan Taman
Posyandu

Monitoring dan Evaluasi 1 kali 1 kali


UKBM UKK, SBH,
Poskestren

Lomba Desa Siaga Aktif 1 kali 1 kali


Tingkat Kabupaten
104

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Lomba Poskestren Tingkat 1 kali 1 kali


Kabupaten

Lomba Saka Bakti Husada 1 kali 1 kali


Tingkat Kabupaten

Lomba Posyandu Tingkat 1 kali 1 kali


Kabupaten

Lomba Taman Posyandu 1 kali 1 kali


Husada Tingkat Kabupaten

Verifikasi Kader Kesehatan 1 kali 1 kali

Pelatihan Santri Husada 1 kali 1 kali

Penguatan Poskestren dan 10 kali 10 kali


Posbindu Berbasis Masjid

1.02.01.01.19.04 66 Meningkatkan pendidikan Jumlah Peserta Workshop 300 orang 300 orang
tenaga penyuluh Strategi Pembentukan
Poskestren

Jumlah Peserta Workshop 44 orang 44 orang


Pengembangan Poskestren

Jumlah peserta Lomba 39 Pusk 39 Pusk


Implementasi Desa Siaga
105

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

Jumlah Peserta Penilaian 39 Pusk 39 Pusk


Implementasi Saka Bhakti
Husada dan Poskestren

Jumlah Peserta Penilaian 39 Pusk 39 Pusk


Posyandu dan Taman
Posyandu

1.02.01.01.19.05 67 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah blanko kajian PHBS 165 rim 165 rim
Pelaporan yang dicetak

Jumlah Pertemuan Petugas 2 kali 2 kali


Promosi Kesehatan
106

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

10 Meningkatkan pengawasan 10. Pengawasan obat , 28 % penurunan obat dan maknan 1.02.01.01.17 XX Program Pengawasan Obat % Pengawasan Toko obat 100% 100%
obat dan makanan minuman makanan minuman dan obat yang berbahaya dan Makanan dan Apotik
dari bahan berbahaya tradisional

Cakupan Penyuluhan 50% 80%


keamanan pangan pada
IRTP oleh petugas
kesehatan

Cakupan sarana toko 100% (225 100% (35


supermaket , pasar yang sarana ) sarana )
diawasi

Cakupan Pengawasan 100% (12 100& (20


terhadap sarana distribusi sarana) sarana)
kosmetika dan PKRT

1.02.01.01.17.01 68 Peningkatan pemberdayaan Jumlah Apoteker yang 40 orang 40 orang


konsumen/masyarakat mendapat pembinaan
dibidang obat dan makanan

Jumlah Apotek yang 40 Apotek 40 Apotek


mendapat supervisi

1.02.01.01.17.02 69 Peningkatan pengawasan Jumlah sarana (toko, 35 sarana 35 sarana


keamanan pangan dan bahan supermarket, pasar) yang
berbahaya diawasi peredaran produk
obat, makanan,minuman,
kosmetika dan alat
kesehatan
107

Data Tahun 2016


Indikator Kinerja program
Capaian
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode Program / Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan
pada tahun
(Uot put)
Awal
Target

1.02.01.01.17.06 70 Pengawasan terhadap sarana Pengawasan terhadap 12 bulan 12 bulan


distribusi kosmetika dan sarana distribusi Perbekalan
PKRT Kesehatan RT dan
Kosmetika yang dilakukan

29 Meningkatnya penggunaan obat 1.02.01.01.18 XXI Program Pengembangan Obat % Puskesmas yang 10% 10%
tradisional di Puskesmas Asli Indonesia menggunakan obat
tradisional sebagai obat
komplementer

1.02.01.01.18.03 71 Pengembangan Kesehatan Jumlah Penjual Jamu dan 48 orang 48 orang


Tradisional toga toma yang mendapat
penyuluhan tentang obat
tradisional

Jumlah Puskesmas yang 39 Pusk. 39 Pusk.


dibina tentang obat
tradisional

TOTAL
108

TABEL : 5.1
IKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
ATAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1,642,652,000 100% 2,016,919,229 100% 2,117,765,190 100% 2,223,653,450 100% 2,334,836,122 100% 2,568,319,735 100%

26,400,000 8.778 buah 38,133,229 9000 buah 40,039,890.45 9100 buah 42,041,884.97 9200 buah 44,143,979 9200 buah 48,558,377 54056 Buah

211,992,000 14 275,000,000 14 288,750,000.00 14 303,187,500.00 14 318,346,875 14 rekening 350,181,563 14 rekening


rekening rekening rekening rekening

651,028,000 70 orang 760,928,000 70 orang 798,974,400.00 70 orang 838,923,120.00 70 orang 880,869,276 70 orang 968,956,204 70 orang

15,000,000 3 jenis jasa 15,000,000 3 jenis jasa 15,750,000.00 3 jenis 16,537,500.00 3 jenis jasa 17,364,375 3 jenis jasa 19,100,813 3 jenis jasa
jasa

86,098,000 1 Paket 86,098,000 1 Paket 90,402,900.00 1 Paket 94,923,045.00 1 Paket 99,669,197 1 Paket 109,636,117 6 Paket

133,800,000 1 Paket 125,900,000 1 Paket 132,195,000.00 1 Paket 138,804,750.00 1 Paket 145,744,988 1 Paket 160,319,486 6 Paket
109

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

6000 6000 6000 6000 6000 lembar 36. 000


lembar lembar lembar lembar lembar

8,905,000 1 paket 150,000,000 1 paket 157,500,000.00 1 paket 165,375,000.00 1 paket 173,643,750 1 paket 191,008,125 6 paket

10,660,000 4 jenis 10,660,000 4 jenis 11,193,000.00 4 jenis 11,752,650.00 4 jenis 12,340,283 4 jenis surat 13,574,311 4 jenis surat
surat kabar surat surat surat kabar kabar
kabar kabar kabar

57,300,000 2500 DOS 65,200,000 3000 DOS 68,460,000.00 3200 DOS 71,883,000.00 3500 DOS 75,477,150 3500 DOS 83,024,865 17.200 DOS

400 DOS 450 DOS 480 DOS 500 DOS 500 DOS 2730 DOS

223,279,000 448 OHK 250,000,000 468 OHK 262,500,000.00 488 OHK 275,625,000.00 508 OHK 289,406,250 508 OHK 318,346,875 2868 OHK

218,190,000 855 OHK 240,000,000 865 OHK 252,000,000.00 885 OHK 264,600,000.00 905 OHK 277,830,000 905 OHK 305,613,000 4365 OHK

61,335,000 100% 125,000,000 100% 131,250,000 100% 137,812,500 100% 144,703,125 100% 159,173,438 100%
(5.Dok.) (5.Dok.) (5.Dok.) (5.Dok.) (30.Dok.)

26,300,000 1 Dok. 58,000,000 1 Dok. 60,900,000 1 Dok. 63,945,000 1 Dok. 67,142,250 1 Dok. 73,856,475 6 Dok.

1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 6 Dok.


110

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

35,035,000 1 Dok. 67,000,000 1 Dok. 70,350,000 1 Dok. 73,867,500 1 Dok. 77,560,875 1 Dok. 85,316,963 6 Dok.

897,296,673 100% 1,412,000,000 100% 1,482,600,000 100% 1,556,730,000 100% 1,634,566,500 100% 1,798,023,150 100%

473,915,169 1 paket 200,000,000 1 paket 210,000,000 1 paket 220,500,000.00 1 paket 231,525,000 1 paket 254,677,500 6 paket

22,000,000 1 paket 377,000,000 1 paket 395,850,000 1 paket 415,642,500.00 1 paket 436,424,625 1 paket 480,067,088 6 paket

136,945,000 1 paket 462,000,000 1 paket 485,100,000 1 paket 509,355,000.00 1 paket 534,822,750 1 paket 588,305,025 6 paket
111

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

9,874,000 1 paket 50,000,000 1 paket 52,500,000 1 paket 55,125,000.00 1 paket 57,881,250 1 paket 63,669,375 6 paket

74,707,000 1 paket 85,000,000 1 paket 89,250,000 1 paket 93,712,500.00 1 paket 98,398,125 1 paket 108,237,938 6 paket

18,000,000 1 paket 38,000,000 1 paket 39,900,000 1 paket 41,895,000.00 1 paket 43,989,750 1 paket 48,388,725 6 paket

161,855,504 1 paket 200,000,000 1 paket 210,000,000 1 paket 220,500,000.00 1 paket 231,525,000 1 paket 254,677,500 6 paket

71,066,000 100% 77,686,050 100% 81,570,353 100% 85,648,870 100% 89,931,314 100% 98,924,445 100%
(5.Dok.) (5.Dok.) (5.Dok.) (5.Dok.) (30.Dok.)

71,066,000 7 Dok/ 77,686,050 7 Dok/ 81,570,353 7 Dok/ 85,648,870 7 Dok/ 89,931,314 7 Dok/ 98,924,445 7 Dok/

915,553,750 100% (2 888,886,000 100% (2 999,331,500 100% (2 1,059,298,075 100% (2 1,146,012,979 100% (2 1,248,114,277 100% (12
DOK.) DOK.) DOK.) DOK.) DOK.) DOK.)

222,856,000 4 Dok. 222,856,000 4 Dok. 300,000,000 4 Dok. 325,000,000 4 Dok. 375,000,000 4 Dok. 400,000,000 4 Dok.
112

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

103,608,000 100% (2 466,030,000 100% (2 489,331,500 100% (2 513,798,075.00 100% (2 539,487,979 100% (2 593,436,777 100% (12
Dok) Dok) Dok) Dok) Dok) Dok)

589,089,750 100% (6 200,000,000 100% (6 210,000,000 100% (6 220,500,000.00 100% (6 231,525,000 100% (6 254,677,500 100% (36
Jenis Dok) Jenis Dok) Jenis Dok) Jenis Dok) Jenis Dok) Dok)

195,000,000 75 195,000,000 75.5 195,000,000 76 195,000,000 76.5 195,000,000 76.5 195,000,000 76.5

195,000,000 100% (39 195,000,000 100% (39 195,000,000 100% (39 195,000,000 100% (39 195,000,000 100% (39 195,000,000 100% (39
Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk)

285,480,000 100% 335,480,000 100% 444,754,000 100% 504,491,700 100% 564,716,285 100% 636,187,914 100%

66,195,000 32 orang 66,195,000 32 orang 69,504,750 32 orang 72,979,987.50 32 orang 76,628,987 32 orang 84,291,886 32 orang

2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 12 orang

17 orang 17 orang 17 orang 17 orang 17 orang 17 orang


113

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

19,285,000 45 orang 19,285,000 45 orang 20,249,250 45 orang 21,261,712.50 45 orang 22,324,798 45 orang 24,557,278 270 orang

185 orang 185 orang 185 orang 185 orang 185 orang 1.110 orang

200,000,000 1 perda 100,000,000 1 perda 105,000,000 1 perda 110,250,000.00 1 perda 115,762,500 1 perda 127,338,750 6 perda

0 2 kl 150,000,000 2 kl 250,000,000 2 kl 300,000,000.00 2 kl 350,000,000 2 kl 400,000,000 12 kl

2 2 2 2 1 13
114

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

57,731,803,495 25 Pusk. 52,641,007,495 36 Pusk. 55,000,000,000 39 Pusk. 50,000,000,000 39 Pusk. 45,000,000,000 39 Pusk. 49,500,000,000 39 Pusk.

- 1 Pustu - 1 Pustu 3 Pustu

- 1 RS. - 1 RS. - 3 RS.

26,920,000,000 1 Paket 19,242,973,495 1 Paket 10,000,000,000 1 Paket 8,000,000,000.00 1 Paket 7,000,000,000 1 Paket 7,700,000,000 6 paket

5,061,973,495 35 Paket 11,500,000,000 30 Paket 12,075,000,000 20 Paket 3,500,000,000.00 20 Paket 3,675,000,000 20 Paket 4,042,500,000 160 paket

- 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket 3,000,000,000.00 1 Paket 3,150,000,000 1 Paket 3,465,000,000

15,400,000,000 13 Paket 15,400,000,000 10 Paket 10,215,318,505 10 Paket 10,726,084,430.25 7 Paket 7,454,102,673 7 Paket 8,199,512,941 60 paket

10,349,830,000 13 Paket 6,498,034,000 13 Paket 6,822,935,700 13 Paket 10,754,013,353.76 13 Paket 9,000,000,000 13 Paket 9,900,000,000 78 paket

1 Paket - 1 Paket 5,000,000,000 1 Paket 5,250,000,000.00 1 Paket 5,512,500,000 1 Paket 6,063,750,000 6 paket
115

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 6 paket

7,716,464,595 25 Pusk. 7,716,464,595 36 Pusk. 8,102,287,825 39 Pusk. 8,507,402,216 39 Pusk. 8,932,772,327 39 Pusk. 9,826,049,559 39 Pusk.

7,716,464,595 7 Paket 7,716,464,595 7 Paket 8,102,287,825 7 Paket 8,507,402,215.99 7 Paket 8,932,772,327 7 Paket 9,826,049,559 42 paket

24,187,600,340 38 % (15 8,313,024,175 51 % (20 26,600,000,000 64 % (25 27,800,000,000 77 % (30 29,000,000,000 100 % (39 31,900,000,000 100 % (39
Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk)

24,187,600,340 15 Pusk. 8,313,024,175 20 Pusk. 26,600,000,000 25 Pusk. 27,800,000,000 30 Pusk. 29,000,000,000 39 Pusk. 31,900,000,000 39 Pusk.

250,000,000 81% 250,000,000 82% 270,000,000 83% 280,000,000 84% 290,000,000 85% 319,000,000 85%

250,000,000 200 IRTP 250,000,000 200 IRTP 270,000,000 200 IRTP 280,000,000 200 IRTP 290,000,000 200 IRTP 319,000,000 1200 IRTP

60 IRTP 60 IRTP 60 IRTP 60 IRTP 60 IRTP 360 IRTP


116

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 6 paket

200 IRTP 200 IRTP 200 IRTP 200 IRTP 200 IRTP 1200 IRTP

45,608,476,810 97.6% 48,738,631,269 97.6% 51,529,998,582 97.6% 53,931,498,512 97.6% 56,428,073,437 98% 61,120,880,781 98%

98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

95.5% 95.5% 95.5% 95.5% 96% 96%

99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99% 99%


117

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

78.20% 78.20% 78.20% 78.20% 78% 78%

8.17% 8.17% 8.17% 8.17% 8% 8%

70.2% 70.2% 70.2% 70.2% 70% 70%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

459,574,450 4 kali 500,000,000 4 kali 525,000,000 4 kali 551,250,000.00 4 kali 578,812,500 4 kali 636,693,750 24 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 12 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali


118

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

9,400,486,500 12 kali 9,648,785,309 12 kali 10,131,224,574 12 kali 10,637,785,803.17 12 kali 11,169,675,093 12 kali 12,286,642,603 60 kali

40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 200 lokasi

50 lokasi 100 Bumil 50 lokasi 100 Bumil 100 Bumil 500 Bumil

10 Pusk 11 Pusk 3 Pusk 0 Pusk 0 Pusk 39 Pusk

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali


119

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 15 kali

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 25 kali

5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 25 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 50 kali


120

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

7,507,913,100 39 Pusk 10,597,641,200 39 Pusk 11,127,523,260 39 Pusk 11,683,899,423.00 39 Pusk 12,268,094,394 39 Pusk 13,494,903,834 39 Pusk

12,767,883,000 39 Pusk 12,519,585,000 39 Pusk 13,500,000,000 39 Pusk 14,000,000,000 39 Pusk 14,500,000,000 39 Pusk 15,000,000,000 39 Pusk

15,472,619,760 39 Pusk 15,472,619,760 39 Pusk 16,246,250,748 39 Pusk 17,058,563,285.40 39 Pusk 17,911,491,450 39 Pusk 19,702,640,595 39 Pusk

855,091,500 60% 1,879,970,000 60% 1,973,968,500 60% 2,072,666,925 60% 2,176,300,271 60% 2,393,930,298 60%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

64% (25 92% (36 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39
Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Puskesmas)

100% 100% 100% 100% 100% 100%


121

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39
Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk)

65% 70% 75% 80% 80% 80%

759,196,500 1 kali 1,569,970,000 1 kali 1,648,468,500 1 kali 1,730,891,925.00 1 kali 1,817,436,521 1 kali 1,999,180,173 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

144 kali 144 kali 144 kali 144 kali 144 kali 864 kali
122

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 12 kali

270 keg 270 keg 270 keg 270 keg 270 keg 1620 keg

10 Pusk. 11 Pusk. 3 Pusk. 0 0 39 Pusk.

2 Pusk. 2 Pusk. 2 Pusk. 2 Pusk. 2 Pusk. 16 Pusk.


123

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

95,895,000 39 Pusk 110,000,000 39 Pusk 115,500,000 39 Pusk 121,275,000.00 39 Pusk 127,338,750 39 Pusk 140,072,625 39 Pusk

39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk

0 1 kali 200,000,000 1 kali 210,000,000 1 kali 220,500,000.00 1 kali 231,525,000 1 kali 254,677,500 5 kali

39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5kali

525,000,000 < 15% 525,000,000 < 15% 562,218,750 < 15% 586,529,688 < 15% 610,806,172 < 15% 671,886,789 < 15%

25% 25% 25% 25% 25% 25%


124

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

324,920,000 2 kali 324,920,000 2 kali 352,134,750 2 kali 365,941,488 2 kali 379,188,562 2 kali 417,107,418 12 kali

2 kali 2 kali - 2 kali 2 kali 2 kali 12 kali

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 18 kali

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 24 kali

200,080,000 1 kali 200,080,000 1 kali 210,084,000 1 kali 220,588,200.00 1 kali 231,617,610 1 kali 254,779,371 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali


125

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1,024,262,000 100% (180 1,364,762,000 100% (230 1,355,903,480 100% (250 1,425,903,480 100% (270 1,470,903,480 100% (270 1,610,493,828 100%
fokus) fokus) fokus) fokus) fokus) ( 1.380
fokus)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

8% (30 10% ( 40 13% (50 18% ( 70 18% ( 70 49% (190


desa) desa) desa) Desa) Desa) desa)

100% (5 100% (11 100% (11 100% (11 100% (11 100%
lokasi) lokasi) lokasi) lokasi) lokasi) (38lokasi)

100% (15 100% (20 100% (22 100% (25 100% (25 100% (95
kasus ) kasus ) kasus ) kasus ) kasus ) kasus )

100% (20 100% (20 100% (20 100% (20 100% (20 100% (20
lokasi) lokasi) lokasi) lokasi) lokasi) lokasi)

100% (20 100% (20 100% (20 100% (20 100% (20 100% (20
lokasi) lokasi) lokasi) lokasi) lokasi) lokasi)
126

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

250,000,000 8 kali 400,000,000 8 kali 260,242,620 8 kali 260,242,620 8 kali 260,242,620 8 kali 286,266,882 48 kali

8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 48 kali

68,433,000 5 pusk 68,433,000 5 pusk 78,675,620 5 pusk 78,675,620 5 pusk 78,675,620 5 pusk 86,543,182 25 pusk

5 pusk 5 pusk 5 pusk 5 pusk 5 pusk 25 pusk

5 pusk 5 pusk 5 pusk 5 pusk 5 pusk 25 pusk

25 pusk 25 pusk 25 pusk 25 pusk 25 pusk 25 pusk

39 Pusk. 39 Pusk. 39 Pusk. 39 Pusk. 39 Pusk. 39 Pusk.

34% 36% 38% 40% 40% 40%

0.36% 0.37% 0.38% 0.40% 0.40% 0.40%


127

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

90% 90% 90% 90% 90% 90%

92% 95,5% 93% 93,5% 93,5% 93.5%

150,000,000 30 kali 170,000,000 30 kali 160,242,620 30 kali 160,242,620 30 kali 160,242,620 30 kali 176,266,882 180 kali

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 12kali

13 kali 13 kali 13 kali 13 kali 13 kali 78 kali

78 kali 78 kali 78 kali 78 kali 78 kali 468 kali

219,329,000 219,329,000 260,000,000 280,000,000 300,000,000 330,000,000


128

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

4 kl. 4 kl. 4 kl. 4 kl. 4 kl. 24 kl.

100% 100% 100% 100% 100% 98.60%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

76 per 77 per 78 per 79 per 79 per 79 per


100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
pendk pendk pendk pendk pendk pendk

336,500,000 29 pusk 407,000,000 29 pusk 346,742,620 29 pusk 346,742,620 29 pusk 346,742,620 29 pusk 381,416,882 29 pusk

22 pusk 22 pusk 22 pusk 22 pusk 22 pusk dan 22 pusk dan


dan RS dan RS dan RS dan RS RS RS
129

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

25,28% 25,28% 25,28% 25,28% 25,28% 25,28%

12 Pusk. 20 Pusk 30 Pusk 35 Pusk. 35 Pusk. 39 Pusk.


30,76% 51,28% 76,92% 89,74% 89,74% 100 %

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100.00%

0 2 kl. 100,000,000 2 kl. 250,000,000 2 kl. 300,000,000 2 kl. 325,000,000 2 kl. 350,000,000 12 Kl.

1 kl. 1 kl. 1 kl. 1 kl. 1 kl. 6 kl.

100% 100% 100% 100% 100% 100%


Jemaah Jemaah Jemaah Jemaah Jemaah Haji Jemaah Haji
Haji Haji Haji Haji

696,654,500 50% 527,851,000 60% 674,243,550 70% 769,357,765 80% 886,825,653 80% 1,025,508,219 80%

73% 76% 80% 84% 84% 84%

63,5% 63,5% 67% 70,5% 70,5% 70,5%


130

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

28,275,000 1 kali 28,275,000 1 kali 29,688,750 1 kali 39,075,225.00 1 kali 40,028,986 1 kali 44,031,885 6 kali

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

269,567,000 1 kali 269,576,000 1 kali 283,054,800 1 kali 297,207,540.00 1 kali 312,067,917 1 kali 343,274,709 6 kali

10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 60 lokasi

100 lokasi 100 lokasi 100 lokasi 100 lokasi 100 lokasi 600 lokasi

1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 6 lokasi

270 lokasi 270 lokasi 270 lokasi 270 lokasi 270 lokasi 1620 lokasi
30,000,000

335,300,000 40 bh 200,000,000 40 bh 300,000,000 40 bh 400000000 40 bh 500000000 40 bh 600,000,000 202 bh

40 KK 40 KK 40 KK 40 KK 40 KK 202 KK

63,512,500 150 sampel 30,000,000 150 sampel 31,500,000 150 33,075,000.00 150 sampel 34,728,750 150 sampel 38,201,625 900 sampel
sampel
131

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

300 sampel 300 sampel 300 300 sampel 300 sampel 1800 sampel
sampel

30 sampel 30 sampel 30 sampel 30 sampel 30 sampel 160 sampel

4,651,430,600 100% 4,899,729,409 100% 5,144,715,879 100% 5,401,951,673 100% 5,672,049,257 100% 6,239,254,183 100%

4,651,430,600 649,759 4,899,729,409 649,759 5,144,715,879 649,759 5,401,951,673.42 713,037 5,672,049,257 713,037 6,239,254,183 713,037

94,000 94,500 94,750 95,000 95,000 95,000

42,431,477,561 100% 64,504,462,000 100% 52,000,000,000 100% 57,000,000,000 100% 62,000,000,000 100% 68,200,000,000 100%
132

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

42,431,477,561 649,759 64,504,462,000 649,759 52,000,000,000 649,759 57,000,000,000 713,037 62,000,000,000 713,037 68,200,000,000 713,037

94,000 94,500 94,750 95,000 95,000 95,000

13,414,162,000 13,414,162,000 90% 14,963,652,575 90% 15,861,835,204 90% 16,754,926,964 90% 18,430,419,660 90%

90% 90% 90% 90% 90% 90%

39% 41% 43% 43% 43% 43%

600,000,000 144 item 600,000,000 144 item 1,508,782,475 144 item 1,734,221,598.75 144 item 1,920,932,679 144 item 2,113,025,947 144 item

46,032,000 40 UPT 46,032,000 40 UPT 48,333,600 40 UPT 50,750,280.00 40 UPT 53,287,794 40 UPT 58,616,573 40 UPT

12,768,130,000 10 lokasi 12,768,130,000 10 lokasi 13,406,536,500 10 lokasi 14,076,863,325.00 10 lokasi 14,780,706,491 10 lokasi 16,258,777,140 60 lokasi

0 40 Lokasi 0 40 Lokasi - 40 Lokasi - 40 Lokasi - 40 Lokasi - 40 Lokasi


133

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

14 orang 14 orang 14 orang 14 orang 14 orang 14 orang

10 org 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org

926,592,250 100% 952,727,000 100% 1,000,363,350 100% 1,006,665,439 100% 1,053,498,711 100% 1,158,848,582 100%

368,474,750 60 buah 418,000,000 60 buah 438,900,000 60 buah 417,128,921.32 60 buah 434,485,367 60 buah 477,933,904 360 buah

9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 54.600


eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar

21.771 21.771 21.771 21.771 21.771 130.626


lembar lembar lembar lembar lembar lembar

240 buah 240 buah 240 buah 240 buah 240 buah 1.440 buah

240 buah 240 buah 240 buah 240 buah 240 buah 1.440 buah
134

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

240 buah 240 buah 240 buah 240 buah 240 buah 1.440 buah

6 buah 6 buah 6 buah 6 buah 6 buah 36 buah

50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 300 buah

60 buah 60 buah 60 buah 60 buah 60 buah 360 buah

50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 300 buah

4 buah 4 buah 4 buah 4 buah 4 buah 24 buah


135

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

158,475,000 4 kali 158,475,000 4 kali 166,398,750 4 kali 174,718,687.50 4 kali 183,454,622 4 kali 201,800,084 24 kali

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 12 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali

2 kali 2 kali 2 kali 10 kali 10 kali 60 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali


136

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 30 kali

10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 60 kali

376,252,000 300 orang 376,252,000 300 orang 395,064,600 300 orang 414,817,830.00 300 orang 435,558,722 300 orang 479,114,594 1800 orang

44 orang 44 orang 44 orang 44 orang 44 orang 264 orang

39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk


137

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk

39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk 39 Pusk

23,390,500 165 rim 0 165 rim - 165 rim - 165 rim - 165 rim - 990 rim

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 12 kali


138

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

189,387,500 100% 189,387,500 100% 198,856,875 100% 207,199,813 100% 211,809,803 100% 232,990,783 100%

80% 80% 80% 80% 80% 80%

100% (40 100% (45 100% (50 100% (55 100% (55 100% (255
sarana ) sarana ) sarana ) sarana ) sarana ) sarana )

100% (30 100% (40 100% (50 100% (60 100% (60 100% (160
sarana) sarana) sarana) sarana) sarana) sarana)

9,555,000 40 orang 9,555,000 40 orang 10,032,750 40 orang 10,534,387.50 40 orang 11,061,107 40 orang 12,167,218 40 orang

40 Apotek 40 Apotek 40 Apotek 40 Apotek 40 Apotek 40 Apotek

167,324,500 35 sarana 167,324,500 35 sarana 175,690,725 35 sarana 182,875,355.00 35 sarana 186,269,123 35 sarana 204,896,035 210 sarana
139

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

12,508,000 12 bulan 12,508,000 12 bulan 13,133,400 12 bulan 13,790,070.00 12 bulan 14,479,574 12 bulan 15,927,531 12 bulan

14,680,000 10% 150,000,000 10% 200,000,000 10% 250,000,000 10% 300,000,000 10% 350,000,000 10%

14,680,000 48 orang 150,000,000 48 orang 100,000,000 48 orang 125,000,000 48 orang 150,000,000 48 orang 175,000,000 288 orang

39 Pusk. 39 Pusk. 39 Pusk. 39 Pusk. 39 Pusk. 39 Pusk.

204,291,466,574 211,118,149,722 225,028,480,410 230,863,645,309 236,897,732,400 259,683,005,640


140

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

24 25 26
12,904,145,726.61 Sekretariat Dinkes

239,317,360.79 Subag umum & Dinkes


Kepeg.

1,747,457,937.50 Subag umum & Dinkes


Kepeg.

4,899,678,999.60 Subag Dinkes


Keuangan

98,752,687.50 Subag umum & Dinkes


Kepeg.

566,827,259.23 Subag umum & Dinkes


Kepeg.

836,764,223.75 Subag umum & Dinkes


Kepeg.
141

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

Dinkes

846,431,875.00 Subag umum & Dinkes


Kepeg.

70,180,243.25 Subag umum & Dinkes


Kepeg.

421,345,015.00 Subag umum & Dinkes


Kepeg.

1,619,157,125.00 Subag umum & Dinkes


Kepeg.

1,558,233,000.00 Subag umum & Dinkes


Kepeg.

759,274,062.50 Sekretariat Dinkes

350,143,725.00 Subag Dinkes


Keuangan
142

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

409,130,337.50 Subag Dinkes


Keuangan

8,781,216,323.00 Bidang SDK Dinkes

1,590,617,669.00 Seksi Alkes & Dinkes


Sapra

2,126,984,212.50 Seksi Alkes & Dinkes


Sapra

2,716,527,775.00 Seksi Alkes & Dinkes


Sapra
143

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

289,049,625.00 Seksi Alkes & Dinkes


Sapra

549,305,562.50 Seksi Alkes & Dinkes


Sapra

230,173,475.00 Seksi Alkes & Dinkes


Sapra

1,278,558,004.00 Seksi Alkes & Dinkes


Sapra

504,827,031.25 Sekretariat Dinkes

504,827,031.25 Subag Evapor Dinkes

6,257,196,580.38 Sekretariat Dinkes

1,845,712,000.00 Subag Evapor


144

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

2,705,692,330.38 Subag Evapor Dinkes

1,705,792,250.00 Subag Evapor Dinkes

1,170,000,000 Subag Evapor Dinkes

1,170,000,000.00 Subag Evapor Dinkes

2,771,109,898.50 Bidang SDK Dinkes

435,795,609.94 Seksi SDMK Dinkes

Seksi SDMK

Seksi SDMK
145

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

Seksi SDMK

126,963,038.56 Seksi SDMK Dinkes

Seksi SDMK

758,351,250.00 Seksi SDMK Dinkes

1,450,000,000.00 Puskesmas
146

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

309,872,810,990.00 Bidang SDK Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

78,862,973,495.00 Seksi Alkes & Puskesmas


Sapra

39,854,473,495.00 Seksi Alkes & Puskesmas


Sapra

9,615,000,000.00 Seksi Alkes & Puskesmas


Sapra

67,395,018,549.00 Seksi Alkes & Puskesmas


Sapra

53,324,813,053.76 Seksi Alkes & Puskesmas


Sapra

21,826,250,000.00 Seksi Alkes & Puskesmas


Sapra
147

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

Puskesmas

50,801,441,116.99 Bidang SDK Puskesmas

50,801,441,116.99 Seksi Alkes & Puskesmas


Sapra

147,800,624,515.00 Bidang SDK Puskesmas

147,800,624,515.00 Seksi SDMK Puskesmas

1,659,000,000.00 Bidang Puskesmas


Kesmas

1,659,000,000.00 Seksi SL, Puskesmas


Makmin ,KK &
OR )
148

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

317,357,559,391.04 Bidang Dinkes


Kesmas
149

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

Bidang PK.

3,251,330,700.00 Seksi Kesga & Dinkes


Gizi
150

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

63,274,599,882.62 Seksi Kesga & Dinkes &


Gizi dan Seksi Puskesmas
Promkes
151

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
152

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

66,679,975,210.72 Seksi Yankes Puskesmas


Primer dan
Seksi Rujukan

82,287,468,000.00 Seksi Kesga & Puskesmas


Gizi

101,864,185,597.71 Seksi Kesga & Puskesmas


Gizi

11,351,927,494.63 Dinkes &


Puskesmas
153

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

9,525,143,619.63 Seksi Yankes Dinkes &


Primer dan Puskesmas
Seksi Rujukan
154

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
155

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

710,081,375.00 Seksi Alkes & Dinkes &


Sapra Puskesmas

1,116,702,500.00 Seksi Yankes Puskesmas


Primer dan
Seksi Rujukan

3,481,441,399.20 Bidang Dinkes &


Kesmas Puskesmas
156

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

2,164,212,218.20 Seksi Kesga & Kab. Malang


Gizi

1,317,229,181.00 Seksi Kesga & Dinkes &


Gizi Puskesmas
157

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

8,252,228,268.00 Bidang P2P Dinkes &


Puskesmas
158

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

1,716,994,742.00 Seksi P3M Puskesmas

459,436,042.00 Seksi P3M Dinkes &


Puskesmas

Bidang P2P Dinkes &


Puskesmas
159

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

976,994,742.00 Seksi Dinkes &


Surveilans & Puskesmas
Imunisasi

1,608,658,000.00 Seksi Dinkes &


Surveilans & Puskesmas
Imunisasi dan
Seksi PTM
160

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

Bidang P2P

Bidang P2

Bidang P2P

2,165,144,742.00 Seksi P3M Dinkes &


Puskesmas
161

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

Bidang P2P Dinkes &


Puskesmas

Bidang P2P Dinkes &


Puskesmas

Dinkes &
Puskesmas

1,325,000,000 Dinkes &


Puskesmas

4,580,440,686.83 Bidang Dinkes &


Kesmas Puskesmas
162

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

209,374,846.13 Seksi SL, Dinkes &


Makmin ,KK & Puskesmas
OR )

1,774,747,965.70 Seksi SL, Dinkes &


Makmin ,KK & Puskesmas
OR )

2,335,300,000 Seksi SL, Puskesmas.


Makmin ,KK &
OR )

231,017,875.00 Seksi SL, Dinkes


Makmin ,KK &
OR )
163

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

32,009,131,001.77 Bidang PK Dinkes &


Puskesmas

32,009,131,001.77 Seksi Yankes Puskesmas


Primer dan
Seksi Rujukan

346,135,939,561.00 Bidang PK Puskesmas


164

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

346,135,939,561.00 Seksi Yankes Puskesmas


Primer dan
Seksi Rujukan

92,839,158,403.02 Bidang SDK Puskesmas

8,476,962,698.99 Seksi Puskesmas


Kefarmasian

303,052,247.40 Seksi Puskesmas


Kefarmasian

84,059,143,456.63 Seksi Puskesmas


Kefarmasian

- Seksi Puskesmas
Kefarmasian
165

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

6,098,695,331.40 Bidang Dinkes &


Kesmas Puskesmas

2,554,922,942.81 Seksi Promkes Dinkes &


& Pembd. Puskesmas
166

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
167

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

1,043,322,143.44 Seksi Promkes Dinkes &


& Pembd. Puskesmas
168

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

2,477,059,745.15 Seksi Promkes Dinkes &


& Pembd. Puskesmas
169

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

23,390,500.00 Seksi Promkes Kab. Malang


& Pembd.
170

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

1,229,632,274.06 Bidang Puskesmas


Kesmas

62,905,461.94 Seksi SL, Puskesmas


Makmin ,KK &
OR )

1,084,380,237.78 Seksi SL, Puskesmas


Makmin ,KK &
OR )
171

Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab

82,346,574.35 Seksi SL, Puskesmas


Makmin ,KK &
OR )

1,264,680,000.00 Bidang PK Puskesmas

714,680,000.00 Seksi Yankes Puskesmas


Tradisional

1,367,882,480,055
88

TABEL : 6.1.
MATRIK INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN MALANG

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi


Kondisi Kinerja pada
No Indikator Kinerja Sasaran Kinerja pada akhir
Tahun Awal 2016 2017 218 2019 2020 2021 pereode
Renstra

1 Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 75% 70 75 75.5 76 76.5 77 76.5


kesehatan di Puskesmas.

2 Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerjas B BB BB A A A A A


instansi Pemerintah (SAKIP)

3 Cakupan Puskesmas akriditasi dasar 0% 38% (15 64% (25 92% (36 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39
Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.)

4 Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
atas penggunaan anggaran keuangan,aset serta Umum
dan Kepegawaian yang ditindaklanjuti

5 % Puskesmas BLUD sesuai standar 0% 26% 38 % ( 15 51 % ( 20 64 % ( 25 77 % ( 30 77 % ( 30 77 % ( 30


(10.Pusk.) Pusk ) Pusk ) Pusk ) Pusk ) Pusk ) Pusk )

6 Persentase IRTP yang bersertifikat 80% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 85%

7 Angka kematian ibu (AKI) 72.22% 118 / 118 / 118 / 118 / 118 / 118 / 118 /
100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH

8 Angka Kematian Bayi (AKB) 5.95% 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000
KH KH KH KH KH KH KH

9 Cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas, rujukan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan bencana
89

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi


Kondisi Kinerja pada
No Indikator Kinerja Sasaran Kinerja pada akhir
Tahun Awal 2016 2017 218 2019 2020 2021 pereode
Renstra

10 Angka Balita Gizi Kurang <12.5% <12.5% <12.5% <12.5% <12.5% <12.5% <12.5% <12.5%

11 Angka Balita Gizi Buruk < 2.5% < 2.0% < 1.9% < 1.9% < 1.7% < 1.7% < 1.7% < 1.7%

12 Prevalensi Balita Stunting < 28,2 % <27,2 < 26,2 % < 25,2 % < 25,0 % < 25,0 % < 25,0 < 25,0 %

13 Pengendalian kematian kasus diare akibat kolera. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

14 Pengendalian kasus penderita HIV/AIDS dibawah 0,5% 0,052% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5%

15 Pengendalian kematian kasus Demam Berdarah (DBD) 0.83 < 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54
dibawah CFR (< 2,54)

16 Pengendalian kematian kasus Acud Flacceid Paralise 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


(AFP) karena polio

17 Penanganan Kejadian Luar Biasa ( KLB) desa/kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
< 24 jam

18 Prevalensi kematian penderita TB 3.13 / 100.000 3.13 / 3.11 / 3.09 / 3.08 / 2.85 / 2.85 / 2.85 /
penduduk 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk

19 Prosentase puskesmas yang melaksanakan 10% ( 4 Pusk.) 10% ( 4 10% ( 4 20% (8 Pusk.) 30% ( 12 40% ( 16 50% ( 20 50% ( 20
pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) secara Pusk.) Pusk.) Pusk. ) Pusk. ) Pusk.) Pusk.)
terpadu
20 Cakupan Lokasi ODF 11 % ( 44 desa) 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 55 % ( 240
desa) desa) desa) desa) desa) desa) desa)
90

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi


Kondisi Kinerja pada
No Indikator Kinerja Sasaran Kinerja pada akhir
Tahun Awal 2016 2017 218 2019 2020 2021 pereode
Renstra

21 Cakupan masyarakat pedesaan memakai iar bersih 14% ( 28 24% (45 31% (62 40% (79 48% (96 57% (113 57% (113 57% (113
memenuhi syarat HIPAM ) HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM)

22 Cakupan masyarakat perkotaan memakai iar bersih 95% (PDAM) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
memenuhi syarat

23 Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 91% 91.50% 91.75% 92.00% 92.25% 92.5% 92.75% 92.75%
(Maskin)

24 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 8.17% 9% 9% 10% 11% 12% 12% 12%
masyarakat miskin

25 % stok obat indikator 144 item 90% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%

26 Cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas 10% 10% 20% 30% 50% 100% 100% 100%
perawatan

27 % desa siaga aktif Puri ( Purnama , Mandiri) 10% (69 Desa) 11% 12% 13% 14% 14% 14% 14%

28 % penurunan obat dan maknan yang berbahaya 50% 50% 45% 40% 35% 30% 30% 30%

29 Meningkatnya penggunaan obat tradisional di 5% 5% 6% 7% 8% 9% 9% 9%


Puskesmas
91

Sekretariat

Sekretariat

Bidang PK

Sekretariat

Bidang SDK

Bidang SDK

Bidang Kesmas

Bidang Kesmas

Bidang Kesmas
92

Bidang Kesmas

Bidang Kesmas

Bidang Kesmas

Bidang P2P

Bidang P2P

Bidang P2P

Bidang P2P

Bidang P2P

Bidang P2P

Bidang P2P

Bidang Kesmas
93

Bidang Kesmas

Bidang Kesmas

Bidang PK

Bidang PK

Bidang SDK

Bidang SDK

Bidang Kesmas

Bidan SDK
dan Kesmas

Bidang PK

Anda mungkin juga menyukai