HRDHJ
HRDHJ
TABEL : 2. 1
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2011 - 2015
14 Pusk. 16 Pusk. 18 Pusk. 20 Pusk. 22 Pusk. 14 Pusk. 16 Pusk. 18 Pusk. 20 Pusk. 22 Pusk.
1 Meningkatnya Puskesmas Ideal ( Standar ) - - 12 (31%)
(36%) (41%) (46%) (51%) (56%) (36%) (41%) (46%) (51%) (56%)
2 Meningkatnya Puskesmas Poned - - 8 (30%) 10 (37%) 12 (44%) 14 (52%) 14 (52%) 14 (52%) 10 (37%) 12 (44%) 14 (52%) 14 (52%) 14 (52%)
4 Ratio Tenaga Bidan - - 690 710 730 753 753 753 575 563 554 560 560
5 Ratio Tenaga Perawat - - 705 720 740 788 788 788 469 568 608 630 662
9 Prosentase IRTP yang bersertifikat 55% 60% 65% 70% 75% 80% 60% 65% 70% 75% 80%
10 Menurunnya Angka kematian ibu 228 200 175 150 135 118 63.39 61.29 89.31 62.28 72.22
12 Cakupan kunjungan Bumil K4 90.01% 91% 92% 93% 94% 95% 93.68% 94.62% 95.25% 92.08% 93.65%
13 Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani 90.16% 87% 88% 89% 80% 80% 87.84% 78.50% 80.18% 89.19% 94.72%
15 Cakupan pelayanan nifas 92.96% 95% 95% 95% 90% 90% 94.44% 90.69% 96.68% 95.41% 100.18%
38
16 Cakupan neonatal dg komplikasi yg ditangani 81,03% 85% 87% 88% 80% 80% 78.42% 75.81% 76.54% 91.55% 105.65%
17 Cakupan kunjungan bayi 91.52% 90% 90% 90% 90% 90% 93.79% 94.50% 95.81% 98.81% 100.55%
18 Cakupan pelayanan anak balita 74.24% 90% 90% 90% 90% 90% 88.51% 84.16% 84.97% 84.27% 80.59%
19 Cakupan peserta KB aktif 74.24% 75% 76% 77% 70% 70% 75.56% 74.65% 76.48% 70.08% 69.12%
Terselenggaranya pelayanan kesehatan di 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39
20
Puskesmas Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk)
100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39
22 cakupan pemeliharaan Alat Kesehatan
Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk)
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan dan 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39
24
bencana Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk)
27 Angka Balita Gizi Buruk <15% <15% <15% <15% <15% <15% 7.60% 6.30% 5.85% 6.39% 5.52%
28 Cakupan Foging Focus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
29 Cakupan penemuan penderita Pneumonia balita 20% 20% 40% 60% 80% 100% 8.99% 10.23% 12.25% 13.46% 25.87%
30 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif 36% 40% 60% 80% 90% 100% 44.46% 42.82% 35.83% 34.20% 34.24%
32 Cakupan penemuan penderita diare 58% 60% 70% 80% 90% 100% 60.08% 60.75% 103.42% 101.67% 98.04%
35 Cakupan penderita DBD yang ditangani 55% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
36 Cakupan penemuan kasus Malaria 1,75 %o 1,75 %o 1,50 %o 100% 100% 100% 1,75 %o 1,50 %o 100% 100% 100%
37 Cakupan Desa/Kelurahan UCI 82% 82% 84% 86% 88% 100% 80% 87.95% 97.95% 87.69% 81.79%
43 % stok obat minimal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00%
44 Cakupan penulisan resep obat generik 76% 80% 90% 90% 100% 100% 80% 90% 90% 100% 100%
41
45 Cakupan penggunaan obat rasional 55% 60% 65% 70% 75% 80% 60% 65% 70% 75% 80%
47 Cakupan Desa Siaga Aktif 35% 40% 50% 60% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
49 % Pengawasan Toko obat dan Apotik 60% 60% 65% 70% 85% 90% 60% 65% 70% 85% 90%
ABEL : 2. 1
S KESEHATAN KABUPATEN MALANG
UN 2011 - 2015
- - - - 108.03%
TABEL : 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN M
TAHUN 2011 - 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BELANJA TIDAK
2 43,406,215,000 48,149,632,150 48,332,059,630 51,636,749,612 54,704,441,914 42,920,065,392 47,540,219,781
LANGSUNG
TABEL : 2.2
NAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
HUN 2011 - 2015
RASIO ANTARA REALISASI DAN RATA RATA
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE
ANGGARAN PADA TAHUN KE PERTUMBUHAN
2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
59,280,228,726 106,891,368,359 136,940,867,805 98.00 88.62 97.81 87.03 92.03 14,36 96,75
47,790,759,985 49,865,728,666 53,249,046,080 98.88 98.73 98.88 96.57 97.34 14,04 96,91
107,070,988,711 156,757,097,025 190,189,913,885 98.43 92.45 98.28 89.85 93.46 14,2 96,8
64
TABEL : 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2011 - 2015
Misi III : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
1 2 3 4 5 6
1 1.Meningkatkan kualitas Hasil survey IKM terhadap 1. Meningkatnya kualitas Hasil survey kepuasan Total nilai persepsi per unsur
manajeman dan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas manajemen dan kualitas masyarakat terhadap pelayanan di bagi Total unsur yang terisi x
diakhir periode Rantra menjadi 77 pelayanan kesehatan. kesehatan di Puskesmas. nilai penimbang x 25
pelayanan kesehatan
Masyarakat
Nilai Implementasi Sistem Nilai Implementasi Sistem Hasil evaluasi atas implementasi
Akuntabilitas Kinerjas instansi Akuntabilitas Kinerjas instansi SAKIP dari Inspektorat
Pemerintah (SAKIP) diakhir periode Pemerintah (SAKIP)
Rantra menjadi A
Persentase Temuan Laporan Hasil Persentase Temuan Laporan Jumlah temuan berdasarkan LHP
Pemerikasaan (LHP) atas Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Inspektorat dibagi jumlah temuan
penggunaan anggaran penggunaan anggaran yang ditindak lanjuti kali 100 %
keuangan,aset serta Umum dan keuangan,aset serta Umum dan
Kepegawaian yang ditindaklanjuti Kepegawaian yang ditindaklanjuti
100% tiap tahunnya
65
% Puskesmas BLUD sesuai standar Persentase Puskesmas BLUD Jumlah Puskesmas BLUD sesuai
diakhir periode Rantra menjadi sesuai standar standar dibagi jumlah Puskesmas
77% (30 Puskesmas) BLUD kali 100%
2 Meningkatkan kualitas Industri Persentase IRTP yang bersertifikat 2. Meningkatnya Industri Persentase IRTP yang Jumlah sertifikat IRTP yang
Rumah Tangga Pangan (IRTP) 80 % tiap tahunnya Rumah Tangga Pangan (IRTP) bersertifikat dikeluarkan dibagi jumlah PIRT
yang bermutu (bersetifikat) yang mengajukan kali 100%
66
3 Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Angka kematian ibu (AKI) / 3. Menurunnya Angka kematian Angka kematian ibu (AKI) Jumlah kematian ibu hamil,
Anak serta meningkatkan 100.000 KH. diakhir periode ibu per 100.000 KH dan bayi melahirkan dan nifas dibagi
kemampuan Puskesmas dalam Renstra tetap dibawah 118 / per 1000 KH dan Meningkatnya Jumlah kelahiran hidup X
tanggap darurat penanggulangan 100.000KH kemampuan Puskesmas dalam 100.000 KH
bencana tanggap darurat penanggulangan
bencana
Angka Kematian Bayi (AKB) / Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah kematian bayi di bagi
1.000 KH. diakhir periode Renstra kelahiran hidup X 1000 KH
tetap dibawah 24/1.000 KH.
Cakupan pelayanan kesehatan di Cakupan pelayanan kesehatan di Jumlah Puskesmas yang mampu
Puskesmas , rujukan dan bencana Puskesmas , rujukan dan melaksanakan pelayanan
diakhir periode Renstra menjadi bencana kesehatan, rujukan dan bencana
100% di bagi jumlah Puskesmas kali
100%
4 Meningkatkan Gizi Masyarakat Prvalensi Balita Gizi Kurang 4. Menurunnya Prevalensi Balita Prvalensi Balita Gizi Kurang Jumlah balita gizi kurang yang
khususnya ibu dan anak. diakhir periode Renstra menjadi Gizi Kurang dan Gizi Buruk ditemukan di bagi Jumlah balita
tetap dibawah < 12,5% turun menjadi kurang dari 15%. X 100%.
Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi Balita Gizi Buruk Jumlah balita gizi buruk yang
diakhir periode Renstra menjadi < ditemukan di bagi Jumlah balita
1,7% X 100%.
Prevalensi Balita Stunting diakhir Prevalensi Balita Stunting Jumlah balita Stunting yang
periode Renstra menjadi < 25% ditemukan di bagi Jumlah balita
X 100%.
67
5 Menurunkan angka kesakitan dan Pengendalian kematian kasus 5. Menurunnya kesakitan dan Pengendalian kematian kasus Jumlah kematian kasus diare
kematian penyakit menular dan tidak diare akibat kolera, tiap tahunnya kematian akibat penyakit diare akibat kolera. karena kolera dalam satu tahun
menular sesuai dengan target kasus 0% menular dan tidak menular di bagi Jumlah kasus diare dalam
masing-masing. satu tahun X 100%.
Cakupan Pengendalian kasus Pengendalian kasus penderita Jumlah kasus HIV yang ditemukan
penderita HIV/AIDS tiap tahunnya HIV/AIDS dibawah 0,5% yang masih hidup dibagi Jumlah
tetap dibawah 0,5% penduduk X 100%
Pengendalian kematian kasus Pengendalian kematian kasus Jumlah Kematian kasus DBD
Demam Berdarah (DBD) tiap Demam Berdarah (DBD) dibawah dalam satu tahun dibagi Jumlah
tahunnya tetap dibawah CFR (< CFR (< 2,54) penderita DBD yang ditemukan
2,54) dalam waktu satu tahun kali 100%
68
Pengendalian kematian kasus Pengendalian kematian kasus Jumlah kematian kasus AFP pada
Acud Flacceid Paralise (AFP) Acud Flacceid Paralise (AFP) anak usia <15 tahun karena Polio
karena polio tiap tahunnya 0% karena polio dalam satu tahun di bagi Jumlah
penderita AFP yang ditemukan
usia
< 15 tahun dalam satu tahun kali
100%
Penanganan Kejadian Luar Biasa Penanganan Kejadian Luar Biasa Penanganan KLB di desa /
( KLB) desa/kelurahan < 24 jam, ( KLB) desa/kelurahan < 24 jam kelurahan <24 jam dalam periode
tiap tahunnta 100% tertentu dibagi Jumlah KLB di
desa/kelurahan pada periode yang
sama kali 100%
Prevalensi kematian penderita TB, Prevalensi kematian penderita TB Rumus Jumlah kematian TB
diakhir periode Renstra menjadi karena sebab apapun di bagi
2,85 / 100.000 penduduk jumlah penduduk kali 100.000
penduduk
6 Meningkatkan pencegahan penyakit Cakupan Lokasi ODF tiap 6. Meningkatnya Pencegahan Cakupan Lokasi ODF Jumlah desa ODF dibagi jumlah
menular akibat lingkungan tahunnya 11% ( 44 desa) di akhir penyakit akibat lingkungan desa kali 100%
periode Renstra menjadi 55% (520
desa)
Cakupan masyarakat pedesaan Cakupan masyarakat pedesaan Jumlah sarana air bersih
memakai air bersih memenuhi memakai air bersih memenuhi pedesaan yang memenuhi standar
syarat di akhir periode Renstra syarat dibagi jumlah penduduk pedesaan
menjadi 57 % ( 113 HIPAM) kali 100%
69
Cakupan masyarakat perkotaan Cakupan masyarakat perkotaan Jumlah sarana air bersih
memakai air bersih memenuhi memakai air bersih memenuhi perkotaan yang memenuhi standar
syarat tiap tahunnya 100% syarat dibagi jumlah penduduk perkotaan
kali 100%
70
7 Meningkatkan akses pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan 7. Meningkatnya Pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan Jumlah Maskin yang mendapat
kesehatan masyarakat miskin bagi masyarakat miskin (Maskin) di kesehatan bagi masyarakat bagi masyarakat miskin (Maskin) pelayanan di bagi jumlah Maskin
(maskin) akhir periode Renstra menjadi 93% miskin (Maskin) kali 100%
Cakupan pelayanan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan Jumlah Maskin yang dirujuk
rujukan pasien masyarakat miskin rujukan pasien masyarakat dibagi jumlah Maskin kali 100%
diakhir periode Renstra menjadi 12 miskin
%
8 Meningkatnya ketersediaan obat % stok obat indikator 144 item 8. Meningkatnya ketersediaan Persentase stok obat indikator Jumlah ketersediaan obat tahun
indikator di sarana pelayanan menjadi 90%. Diakhir Renstra obat indikator di sarana 144 item berjalan dibagi jml ketersediaan
kesehatan dasar 90% menjadi 95% . 2021. pelayanan kesehatan dasar 90% obat 12 bln (obat indikator 144
menjadi 95% . item)
9 Meningkatkan kemandirian % desa siaga aktif Puri (Purnama, 9. Meningkatnya Desa yang Persentase desa siaga aktif Puri Jml desa siaga aktif Puri dibagi
masyarakat dalam mengatasi Mandiri) diakhir periode Renstra mandiri dalam mengatasi (Purnama, Mandiri) jumlah desa kali 100%
permasalahan kesehatan di desa menjadi 14% permasalahan kesehatan
10 Meningkatkan pengawasan obat dan % penurunan obat dan maknan 10. Pengawasan obat , makanan Persentase penurunan obat dan Jumlah temuan tahun ini
makanan minuman dari bahan yang berbahaya diakhir periode minuman dan obat tradisional maknan yang berbahaya dikurangi tahun lalu dibagi tahun
berbahaya Renstra menjadi 30% lalu x 100%
Meningkatnya penggunaan obat Meningkatnya penggunaan obat Jml penggunaan obat tradisional di
tradisional di Puskesmas diakhir tradisional di Puskesmas puskesmas dibagi total obat PKD
periode Renstra menjadi 9% ( 4 kali 100%
Puskesmas)
71
L : 4.1.
H DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
011 - 2015
7 8 9 10 11 12
70 75 75.5 76 76.5 77
BB BB A A A A
38% (15 64% (25 92% (36 100% (39 100% (39 100% (39
Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.)
26% 38 % ( 15 51 % ( 20 64 % ( 25 77 % ( 30 77 % ( 30
(10.Pusk.) Pusk ) Pusk ) Pusk ) Pusk ) Pusk )
< 2.0% < 1.9% < 1.9% < 1.7% < 1.7% < 1.7%
<27,2 < 26,2 % < 25,2 % < 25,0 % < 25,0 % < 25,0
74
0% 0% 0% 0% 0% 0%
< 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5%
< 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54
75
0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44
desa) desa) desa) desa) desa) desa)
24% (45 31% (62 40% (79 48% (96 57% (113 57% (113
HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM)
76
5% 6% 7% 8% 9% 9%
76
TABEL : 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KIN
DINAS KESEHATAN KABUP
1 2 3 4 5 6 7 10 11
1 Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya kualitas 1 Persentase Temuan Laporan 1.02.01.01.01 I Program Administrasi Tingkat kelancaran 100% 100%
manajeman dan kualitas manajemen dan kualitas Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Perkantoran administrasi perkantoran
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan. penggunaan anggaran
Masyarakat keuangan,aset serta Umum dan
Kepegawaian yang
ditindaklanjuti 1.02.01.01.01.01 1 Penyediaan jasa surat Jumlah surat masuk dan 8.778 buah 8.778 buah
menyurat surat keluar
1.02.01.01.01.08 4 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah jasa kebersihan 3 jenis jasa 3 jenis jasa
kantor yang dibayarkan
1.02.01.01.01.10 5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 1 Paket 1 Paket
yang disediakan
1.02.01.01.01.15 8 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat kabar yang 4 jenis surat 4 jenis
peraturan perundangan disediakan kabar surat kabar
1.02.01.01.01.17 9 Penyediaan makanan dan Jumlah makanan dan 2500 DOS 2500 DOS
minuman minuman yang disediakan
untuk rapat
1.02.01.01.01.19 11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas 855 OHK 855 OHK
Konsultasi Ke Dalam Daerah dalam daerah yang
diaksanakan
1.02.01.01.02 III Program peningkatan sarana Cakupan sarana prasarana 100% 100%
dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
1.02.01.01.02.03 14 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang 1 paket 1 paket
dibangun
2 Nilai Implementasi Sistem 1.02.01.01.06 IV Program peningkatan Cakupan laporan kinerja 100% 100%
Akuntabilitas Kinerjas instansi pengembangan sistem yang benar dan tepat
Pemerintah (SAKIP) pelaporan capaian kinerja waktu
dan keuangan
1.02.01.01.23.02 24 Evaluasi dan Pengembangan Jumlah Dokumen evaluasi 100% (6 Jenis 100% (6
Standar Pelayanan Kesehatan dan pengembangan standar Dok) Jenis Dok)
pelayanan kesehatan
(ISO,SOP,PRKA, DPPA,
Dokumen Pendukung BLUD,
Dok. Survey IKM)
Evaluasi dan Pengembangan Jumlah Puskesmas yang 100% (39 100% (39
Standar Pelayanan Kesehatan disurvey pelayanan Pusk) Pusk)
kesehatan
4 Cakupan Puskesmas akriditasi 1.02.01.01.05 VI Program peningkatan 1 Cak pelatihan formal 100% 100%
dasar kapasitas sumber daya
aparatur
1.02.01.01.05.01 25 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah tim penilai angka 32 orang 32 orang
Formal kredit
1.02.01.01.25.07 29 Pengadaaan Sarana dan Jumlah Alat Kesehatan dan 1 Paket 1 Paket
Prasarana Puskesmas (Pajak sarana prasarana yang
Rokok) diadakan
Jumlah pembangunan 0 0
Puskesmas Baru
2 Meningkatkan kualitas 2. Meningkatnya Industri 6 Prosentase IRTP yang 1.02.01.01.30 X Program pengawasan dan Persentase Industri Rumah 80% 80%
Industri Rumah Tangga Rumah Tangga Pangan (IRTP) bersertifikat pengendalian kesehatan Tangga Pangan yang
Pangan (IRTP) yang bermutu (bersetifikat) makanan mendapat penyuluhan yang
memenuhi syarat
1.02.01.01.30.02 37 Pengawasan dan pengendalian Jumlah Penyuluhan yang 200 IRTP 200 IRTP
keamanan dan kesehatan dilakukan thd IRTP Baru
makanan hasil produksi (SPP - IRT)
rumah tangga
3 Meningkatkan Kesehatan Ibu 3.Menurunnya Angka kematian 7 Angka kematian ibu (AKI) 1.02.01.01.16 XI Program upaya kesehatan Cakupan kunjungan Bumil 97.6% 97.6%
dan Anak serta ibu per 100.000 KH dan bayi masyarakat K4
meningkatkan kemampuan per 1000 KH dan
Puskesmas dalam tanggap Meningkatnya kemampuan
darurat penanggulangan Puskesmas dalam tanggap 8 Angka Kematian Bayi (AKB) Cakupan komplikasi 98,7% 98,7%
bencana darurat penanggulangan kebidanan yg ditangani
bencana
9 Cakupan pelayanan kesehatan di 1.02.01.01.33 XII Program Peningkatan Cakupan pra Lansia dan 60% 60%
Puskesmas , Cakupan rujukan Pelayanan Lansia baru yang dilayani
dan bencana
Cakupan . Penderita
gangguan jiwa
89
Jumlah Bintek ke 0 0
Puskesmas prgram Rujukan
4 Meningkatkan Gizi 4. Menurunnya Prevalwnsi 10 Angka Balita Gizi Kurang 1.02.01.01.20 XIII Program perbaikan gizi Cakupan Balita kekurangan < 15% < 15%
Masyarakat khususnya ibu Balita Gizi Kurang dan Gizi masyarakat gizi
dan anak. Buruk turun menjadi kurang
dari 15%.
12 Prevalensi Balita Stunting 1.02.01.01.20.02 46 Pemberian makanan Belanja Pemberian Makanan 2 kali 2 kali
tambahan dan vitamin Tambahan Bumil KEK (70
paket x 90 HMI)
5 Menurunkan angka kesakitan 5. Menurunnya kesakitan dan 13 Pengendalian kematian kasus 1.02.01.01.22 XIV Program pencegahan dan Cakupan Foging Focus 100% (180 100% (180
dan kematian penyakit kematian akibat penyakit Demam Berdarah (DBD) dibawah penanggulangan penyakit fokus) fokus)
menular dan tidak menular menular dan tidak menular CFR (< 2,54) menular
sesuai dengan target kasus
masing-masing.
14 Penanganan Kejadian Luar Biasa Cakupan penderita DBD 100% 100%
( KLB) desa/kelurahan < 24 jam yang ditangani
18 Prevalensi kematian penderita Cakupan penemuan pasien 75,27 per 75,27 per
TB baru TB baru semua tipe 100.000 100.000
pendk pendk
6 Meningkatkan pencegahan 6. Meningkatnya Pencegahan 20 Cakupan Lokasi ODF 1.02.01.01.21 XV Program pengembangan % Desa yang dipucu CLTS 40% 40%
penyakit menular akibat penyakit akibat lingkungan lingkungan sehat
lingkungan
7 Meningkatkan akses 7. Pelayanan kesehatan bagi 23 Cakupan pelayanan kesehatan 1.02.01.01.16 XVI Program Pelayanan Cakupan FKTP yang 100% 100%
pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Maskin) bagi masyarakat miskin Kesehatan Penduduk Miskin mendapat Jamkesda
masyarakat miskin (maskin) (Maskin)
24 Cakupan pelayanan kesehatan 1.02.01.01.16.01 58 Jaminan Kesehatan Jumlah Kunjungan Gakin 649,759 649,759
rujukan pasien masyarakat Masyarakat Miskin
miskin
1.02.01.01.34 XVII Program Pelayanan JKN Cakupan FKTP yang 100% 100%
Kapitasi pada FKTP mendapat kapitasi
100
1.02.01.01.34 59 Pelayanan JKN kapitasi FKTP Jumlah Kunjungan Gakin 649,759 649,759
Puskesmas
8 Meningkatnya ketersediaan 8.Meningkatnya ketersediaan 25 % stok obat minimal 1.02.01.01.15 XVIII Program obat dan perbekalan % ketersediaan obat 90% 90%
obat indikator di sarana obat indikator di sarana kesehatan
pelayanan kesehatan dasar pelayanan kesehatan dasar
90% menjadi 95% . 90% menjadi 95% .
1.02.01.01.15.01 60 Pengadaan Obat dan Jumlah Item Obat Indikator 144 item 144 item
Perbekalan Kesehatan (DAU)
9 Meningkatkan kemandirian 9. Meningkatnya Desa yang 27 % desa siaga aktif Puri 1.02.01.01.19 XIX Program promosi kesehatan Desa Siaga Aktif 100% 100%
masyarakat dalam mengatasi mandiri dalam mengatasi dan pemberdayaan
permasalahan kesehatan di permasalahan kesehatan masyarakat
desa
1.02.01.01.19.04 66 Meningkatkan pendidikan Jumlah Peserta Workshop 300 orang 300 orang
tenaga penyuluh Strategi Pembentukan
Poskestren
1.02.01.01.19.05 67 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah blanko kajian PHBS 165 rim 165 rim
Pelaporan yang dicetak
10 Meningkatkan pengawasan 10. Pengawasan obat , 28 % penurunan obat dan maknan 1.02.01.01.17 XX Program Pengawasan Obat % Pengawasan Toko obat 100% 100%
obat dan makanan minuman makanan minuman dan obat yang berbahaya dan Makanan dan Apotik
dari bahan berbahaya tradisional
29 Meningkatnya penggunaan obat 1.02.01.01.18 XXI Program Pengembangan Obat % Puskesmas yang 10% 10%
tradisional di Puskesmas Asli Indonesia menggunakan obat
tradisional sebagai obat
komplementer
TOTAL
108
TABEL : 5.1
IKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
ATAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1,642,652,000 100% 2,016,919,229 100% 2,117,765,190 100% 2,223,653,450 100% 2,334,836,122 100% 2,568,319,735 100%
26,400,000 8.778 buah 38,133,229 9000 buah 40,039,890.45 9100 buah 42,041,884.97 9200 buah 44,143,979 9200 buah 48,558,377 54056 Buah
651,028,000 70 orang 760,928,000 70 orang 798,974,400.00 70 orang 838,923,120.00 70 orang 880,869,276 70 orang 968,956,204 70 orang
15,000,000 3 jenis jasa 15,000,000 3 jenis jasa 15,750,000.00 3 jenis 16,537,500.00 3 jenis jasa 17,364,375 3 jenis jasa 19,100,813 3 jenis jasa
jasa
86,098,000 1 Paket 86,098,000 1 Paket 90,402,900.00 1 Paket 94,923,045.00 1 Paket 99,669,197 1 Paket 109,636,117 6 Paket
133,800,000 1 Paket 125,900,000 1 Paket 132,195,000.00 1 Paket 138,804,750.00 1 Paket 145,744,988 1 Paket 160,319,486 6 Paket
109
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
8,905,000 1 paket 150,000,000 1 paket 157,500,000.00 1 paket 165,375,000.00 1 paket 173,643,750 1 paket 191,008,125 6 paket
10,660,000 4 jenis 10,660,000 4 jenis 11,193,000.00 4 jenis 11,752,650.00 4 jenis 12,340,283 4 jenis surat 13,574,311 4 jenis surat
surat kabar surat surat surat kabar kabar
kabar kabar kabar
57,300,000 2500 DOS 65,200,000 3000 DOS 68,460,000.00 3200 DOS 71,883,000.00 3500 DOS 75,477,150 3500 DOS 83,024,865 17.200 DOS
400 DOS 450 DOS 480 DOS 500 DOS 500 DOS 2730 DOS
223,279,000 448 OHK 250,000,000 468 OHK 262,500,000.00 488 OHK 275,625,000.00 508 OHK 289,406,250 508 OHK 318,346,875 2868 OHK
218,190,000 855 OHK 240,000,000 865 OHK 252,000,000.00 885 OHK 264,600,000.00 905 OHK 277,830,000 905 OHK 305,613,000 4365 OHK
61,335,000 100% 125,000,000 100% 131,250,000 100% 137,812,500 100% 144,703,125 100% 159,173,438 100%
(5.Dok.) (5.Dok.) (5.Dok.) (5.Dok.) (30.Dok.)
26,300,000 1 Dok. 58,000,000 1 Dok. 60,900,000 1 Dok. 63,945,000 1 Dok. 67,142,250 1 Dok. 73,856,475 6 Dok.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
35,035,000 1 Dok. 67,000,000 1 Dok. 70,350,000 1 Dok. 73,867,500 1 Dok. 77,560,875 1 Dok. 85,316,963 6 Dok.
897,296,673 100% 1,412,000,000 100% 1,482,600,000 100% 1,556,730,000 100% 1,634,566,500 100% 1,798,023,150 100%
473,915,169 1 paket 200,000,000 1 paket 210,000,000 1 paket 220,500,000.00 1 paket 231,525,000 1 paket 254,677,500 6 paket
22,000,000 1 paket 377,000,000 1 paket 395,850,000 1 paket 415,642,500.00 1 paket 436,424,625 1 paket 480,067,088 6 paket
136,945,000 1 paket 462,000,000 1 paket 485,100,000 1 paket 509,355,000.00 1 paket 534,822,750 1 paket 588,305,025 6 paket
111
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
9,874,000 1 paket 50,000,000 1 paket 52,500,000 1 paket 55,125,000.00 1 paket 57,881,250 1 paket 63,669,375 6 paket
74,707,000 1 paket 85,000,000 1 paket 89,250,000 1 paket 93,712,500.00 1 paket 98,398,125 1 paket 108,237,938 6 paket
18,000,000 1 paket 38,000,000 1 paket 39,900,000 1 paket 41,895,000.00 1 paket 43,989,750 1 paket 48,388,725 6 paket
161,855,504 1 paket 200,000,000 1 paket 210,000,000 1 paket 220,500,000.00 1 paket 231,525,000 1 paket 254,677,500 6 paket
71,066,000 100% 77,686,050 100% 81,570,353 100% 85,648,870 100% 89,931,314 100% 98,924,445 100%
(5.Dok.) (5.Dok.) (5.Dok.) (5.Dok.) (30.Dok.)
71,066,000 7 Dok/ 77,686,050 7 Dok/ 81,570,353 7 Dok/ 85,648,870 7 Dok/ 89,931,314 7 Dok/ 98,924,445 7 Dok/
915,553,750 100% (2 888,886,000 100% (2 999,331,500 100% (2 1,059,298,075 100% (2 1,146,012,979 100% (2 1,248,114,277 100% (12
DOK.) DOK.) DOK.) DOK.) DOK.) DOK.)
222,856,000 4 Dok. 222,856,000 4 Dok. 300,000,000 4 Dok. 325,000,000 4 Dok. 375,000,000 4 Dok. 400,000,000 4 Dok.
112
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
103,608,000 100% (2 466,030,000 100% (2 489,331,500 100% (2 513,798,075.00 100% (2 539,487,979 100% (2 593,436,777 100% (12
Dok) Dok) Dok) Dok) Dok) Dok)
589,089,750 100% (6 200,000,000 100% (6 210,000,000 100% (6 220,500,000.00 100% (6 231,525,000 100% (6 254,677,500 100% (36
Jenis Dok) Jenis Dok) Jenis Dok) Jenis Dok) Jenis Dok) Dok)
195,000,000 75 195,000,000 75.5 195,000,000 76 195,000,000 76.5 195,000,000 76.5 195,000,000 76.5
195,000,000 100% (39 195,000,000 100% (39 195,000,000 100% (39 195,000,000 100% (39 195,000,000 100% (39 195,000,000 100% (39
Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk)
285,480,000 100% 335,480,000 100% 444,754,000 100% 504,491,700 100% 564,716,285 100% 636,187,914 100%
66,195,000 32 orang 66,195,000 32 orang 69,504,750 32 orang 72,979,987.50 32 orang 76,628,987 32 orang 84,291,886 32 orang
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
19,285,000 45 orang 19,285,000 45 orang 20,249,250 45 orang 21,261,712.50 45 orang 22,324,798 45 orang 24,557,278 270 orang
185 orang 185 orang 185 orang 185 orang 185 orang 1.110 orang
200,000,000 1 perda 100,000,000 1 perda 105,000,000 1 perda 110,250,000.00 1 perda 115,762,500 1 perda 127,338,750 6 perda
2 2 2 2 1 13
114
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
57,731,803,495 25 Pusk. 52,641,007,495 36 Pusk. 55,000,000,000 39 Pusk. 50,000,000,000 39 Pusk. 45,000,000,000 39 Pusk. 49,500,000,000 39 Pusk.
26,920,000,000 1 Paket 19,242,973,495 1 Paket 10,000,000,000 1 Paket 8,000,000,000.00 1 Paket 7,000,000,000 1 Paket 7,700,000,000 6 paket
5,061,973,495 35 Paket 11,500,000,000 30 Paket 12,075,000,000 20 Paket 3,500,000,000.00 20 Paket 3,675,000,000 20 Paket 4,042,500,000 160 paket
15,400,000,000 13 Paket 15,400,000,000 10 Paket 10,215,318,505 10 Paket 10,726,084,430.25 7 Paket 7,454,102,673 7 Paket 8,199,512,941 60 paket
10,349,830,000 13 Paket 6,498,034,000 13 Paket 6,822,935,700 13 Paket 10,754,013,353.76 13 Paket 9,000,000,000 13 Paket 9,900,000,000 78 paket
1 Paket - 1 Paket 5,000,000,000 1 Paket 5,250,000,000.00 1 Paket 5,512,500,000 1 Paket 6,063,750,000 6 paket
115
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
7,716,464,595 25 Pusk. 7,716,464,595 36 Pusk. 8,102,287,825 39 Pusk. 8,507,402,216 39 Pusk. 8,932,772,327 39 Pusk. 9,826,049,559 39 Pusk.
7,716,464,595 7 Paket 7,716,464,595 7 Paket 8,102,287,825 7 Paket 8,507,402,215.99 7 Paket 8,932,772,327 7 Paket 9,826,049,559 42 paket
24,187,600,340 38 % (15 8,313,024,175 51 % (20 26,600,000,000 64 % (25 27,800,000,000 77 % (30 29,000,000,000 100 % (39 31,900,000,000 100 % (39
Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk)
24,187,600,340 15 Pusk. 8,313,024,175 20 Pusk. 26,600,000,000 25 Pusk. 27,800,000,000 30 Pusk. 29,000,000,000 39 Pusk. 31,900,000,000 39 Pusk.
250,000,000 81% 250,000,000 82% 270,000,000 83% 280,000,000 84% 290,000,000 85% 319,000,000 85%
250,000,000 200 IRTP 250,000,000 200 IRTP 270,000,000 200 IRTP 280,000,000 200 IRTP 290,000,000 200 IRTP 319,000,000 1200 IRTP
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
200 IRTP 200 IRTP 200 IRTP 200 IRTP 200 IRTP 1200 IRTP
45,608,476,810 97.6% 48,738,631,269 97.6% 51,529,998,582 97.6% 53,931,498,512 97.6% 56,428,073,437 98% 61,120,880,781 98%
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
459,574,450 4 kali 500,000,000 4 kali 525,000,000 4 kali 551,250,000.00 4 kali 578,812,500 4 kali 636,693,750 24 kali
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
9,400,486,500 12 kali 9,648,785,309 12 kali 10,131,224,574 12 kali 10,637,785,803.17 12 kali 11,169,675,093 12 kali 12,286,642,603 60 kali
50 lokasi 100 Bumil 50 lokasi 100 Bumil 100 Bumil 500 Bumil
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
7,507,913,100 39 Pusk 10,597,641,200 39 Pusk 11,127,523,260 39 Pusk 11,683,899,423.00 39 Pusk 12,268,094,394 39 Pusk 13,494,903,834 39 Pusk
12,767,883,000 39 Pusk 12,519,585,000 39 Pusk 13,500,000,000 39 Pusk 14,000,000,000 39 Pusk 14,500,000,000 39 Pusk 15,000,000,000 39 Pusk
15,472,619,760 39 Pusk 15,472,619,760 39 Pusk 16,246,250,748 39 Pusk 17,058,563,285.40 39 Pusk 17,911,491,450 39 Pusk 19,702,640,595 39 Pusk
855,091,500 60% 1,879,970,000 60% 1,973,968,500 60% 2,072,666,925 60% 2,176,300,271 60% 2,393,930,298 60%
64% (25 92% (36 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39
Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Puskesmas)
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39
Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk) Pusk)
759,196,500 1 kali 1,569,970,000 1 kali 1,648,468,500 1 kali 1,730,891,925.00 1 kali 1,817,436,521 1 kali 1,999,180,173 6 kali
144 kali 144 kali 144 kali 144 kali 144 kali 864 kali
122
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
270 keg 270 keg 270 keg 270 keg 270 keg 1620 keg
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
95,895,000 39 Pusk 110,000,000 39 Pusk 115,500,000 39 Pusk 121,275,000.00 39 Pusk 127,338,750 39 Pusk 140,072,625 39 Pusk
0 1 kali 200,000,000 1 kali 210,000,000 1 kali 220,500,000.00 1 kali 231,525,000 1 kali 254,677,500 5 kali
525,000,000 < 15% 525,000,000 < 15% 562,218,750 < 15% 586,529,688 < 15% 610,806,172 < 15% 671,886,789 < 15%
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
324,920,000 2 kali 324,920,000 2 kali 352,134,750 2 kali 365,941,488 2 kali 379,188,562 2 kali 417,107,418 12 kali
200,080,000 1 kali 200,080,000 1 kali 210,084,000 1 kali 220,588,200.00 1 kali 231,617,610 1 kali 254,779,371 6 kali
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1,024,262,000 100% (180 1,364,762,000 100% (230 1,355,903,480 100% (250 1,425,903,480 100% (270 1,470,903,480 100% (270 1,610,493,828 100%
fokus) fokus) fokus) fokus) fokus) ( 1.380
fokus)
100% (5 100% (11 100% (11 100% (11 100% (11 100%
lokasi) lokasi) lokasi) lokasi) lokasi) (38lokasi)
100% (15 100% (20 100% (22 100% (25 100% (25 100% (95
kasus ) kasus ) kasus ) kasus ) kasus ) kasus )
100% (20 100% (20 100% (20 100% (20 100% (20 100% (20
lokasi) lokasi) lokasi) lokasi) lokasi) lokasi)
100% (20 100% (20 100% (20 100% (20 100% (20 100% (20
lokasi) lokasi) lokasi) lokasi) lokasi) lokasi)
126
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
250,000,000 8 kali 400,000,000 8 kali 260,242,620 8 kali 260,242,620 8 kali 260,242,620 8 kali 286,266,882 48 kali
68,433,000 5 pusk 68,433,000 5 pusk 78,675,620 5 pusk 78,675,620 5 pusk 78,675,620 5 pusk 86,543,182 25 pusk
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
150,000,000 30 kali 170,000,000 30 kali 160,242,620 30 kali 160,242,620 30 kali 160,242,620 30 kali 176,266,882 180 kali
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
336,500,000 29 pusk 407,000,000 29 pusk 346,742,620 29 pusk 346,742,620 29 pusk 346,742,620 29 pusk 381,416,882 29 pusk
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
0 2 kl. 100,000,000 2 kl. 250,000,000 2 kl. 300,000,000 2 kl. 325,000,000 2 kl. 350,000,000 12 Kl.
696,654,500 50% 527,851,000 60% 674,243,550 70% 769,357,765 80% 886,825,653 80% 1,025,508,219 80%
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
28,275,000 1 kali 28,275,000 1 kali 29,688,750 1 kali 39,075,225.00 1 kali 40,028,986 1 kali 44,031,885 6 kali
269,567,000 1 kali 269,576,000 1 kali 283,054,800 1 kali 297,207,540.00 1 kali 312,067,917 1 kali 343,274,709 6 kali
100 lokasi 100 lokasi 100 lokasi 100 lokasi 100 lokasi 600 lokasi
270 lokasi 270 lokasi 270 lokasi 270 lokasi 270 lokasi 1620 lokasi
30,000,000
40 KK 40 KK 40 KK 40 KK 40 KK 202 KK
63,512,500 150 sampel 30,000,000 150 sampel 31,500,000 150 33,075,000.00 150 sampel 34,728,750 150 sampel 38,201,625 900 sampel
sampel
131
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
300 sampel 300 sampel 300 300 sampel 300 sampel 1800 sampel
sampel
4,651,430,600 100% 4,899,729,409 100% 5,144,715,879 100% 5,401,951,673 100% 5,672,049,257 100% 6,239,254,183 100%
4,651,430,600 649,759 4,899,729,409 649,759 5,144,715,879 649,759 5,401,951,673.42 713,037 5,672,049,257 713,037 6,239,254,183 713,037
42,431,477,561 100% 64,504,462,000 100% 52,000,000,000 100% 57,000,000,000 100% 62,000,000,000 100% 68,200,000,000 100%
132
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
42,431,477,561 649,759 64,504,462,000 649,759 52,000,000,000 649,759 57,000,000,000 713,037 62,000,000,000 713,037 68,200,000,000 713,037
13,414,162,000 13,414,162,000 90% 14,963,652,575 90% 15,861,835,204 90% 16,754,926,964 90% 18,430,419,660 90%
600,000,000 144 item 600,000,000 144 item 1,508,782,475 144 item 1,734,221,598.75 144 item 1,920,932,679 144 item 2,113,025,947 144 item
46,032,000 40 UPT 46,032,000 40 UPT 48,333,600 40 UPT 50,750,280.00 40 UPT 53,287,794 40 UPT 58,616,573 40 UPT
12,768,130,000 10 lokasi 12,768,130,000 10 lokasi 13,406,536,500 10 lokasi 14,076,863,325.00 10 lokasi 14,780,706,491 10 lokasi 16,258,777,140 60 lokasi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
926,592,250 100% 952,727,000 100% 1,000,363,350 100% 1,006,665,439 100% 1,053,498,711 100% 1,158,848,582 100%
368,474,750 60 buah 418,000,000 60 buah 438,900,000 60 buah 417,128,921.32 60 buah 434,485,367 60 buah 477,933,904 360 buah
240 buah 240 buah 240 buah 240 buah 240 buah 1.440 buah
240 buah 240 buah 240 buah 240 buah 240 buah 1.440 buah
134
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
240 buah 240 buah 240 buah 240 buah 240 buah 1.440 buah
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
158,475,000 4 kali 158,475,000 4 kali 166,398,750 4 kali 174,718,687.50 4 kali 183,454,622 4 kali 201,800,084 24 kali
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
376,252,000 300 orang 376,252,000 300 orang 395,064,600 300 orang 414,817,830.00 300 orang 435,558,722 300 orang 479,114,594 1800 orang
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
23,390,500 165 rim 0 165 rim - 165 rim - 165 rim - 165 rim - 990 rim
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
189,387,500 100% 189,387,500 100% 198,856,875 100% 207,199,813 100% 211,809,803 100% 232,990,783 100%
100% (40 100% (45 100% (50 100% (55 100% (55 100% (255
sarana ) sarana ) sarana ) sarana ) sarana ) sarana )
100% (30 100% (40 100% (50 100% (60 100% (60 100% (160
sarana) sarana) sarana) sarana) sarana) sarana)
9,555,000 40 orang 9,555,000 40 orang 10,032,750 40 orang 10,534,387.50 40 orang 11,061,107 40 orang 12,167,218 40 orang
167,324,500 35 sarana 167,324,500 35 sarana 175,690,725 35 sarana 182,875,355.00 35 sarana 186,269,123 35 sarana 204,896,035 210 sarana
139
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
12,508,000 12 bulan 12,508,000 12 bulan 13,133,400 12 bulan 13,790,070.00 12 bulan 14,479,574 12 bulan 15,927,531 12 bulan
14,680,000 10% 150,000,000 10% 200,000,000 10% 250,000,000 10% 300,000,000 10% 350,000,000 10%
14,680,000 48 orang 150,000,000 48 orang 100,000,000 48 orang 125,000,000 48 orang 150,000,000 48 orang 175,000,000 288 orang
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
24 25 26
12,904,145,726.61 Sekretariat Dinkes
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Dinkes
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Seksi SDMK
Seksi SDMK
145
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Seksi SDMK
Seksi SDMK
1,450,000,000.00 Puskesmas
146
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Puskesmas
Puskesmas
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Puskesmas
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Bidang PK.
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
152
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
155
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Bidang P2P
Bidang P2
Bidang P2P
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Dinkes &
Puskesmas
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
- Seksi Puskesmas
Kefarmasian
165
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
167
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
Unit
Kerja /
i Kinerja pada akhir Lokasi
Penanggun
eriode Renstra g Jawab
1,367,882,480,055
88
TABEL : 6.1.
MATRIK INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN MALANG
3 Cakupan Puskesmas akriditasi dasar 0% 38% (15 64% (25 92% (36 100% (39 100% (39 100% (39 100% (39
Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.) Pusk.)
4 Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
atas penggunaan anggaran keuangan,aset serta Umum
dan Kepegawaian yang ditindaklanjuti
6 Persentase IRTP yang bersertifikat 80% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 85%
7 Angka kematian ibu (AKI) 72.22% 118 / 118 / 118 / 118 / 118 / 118 / 118 /
100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH 100.000 KH
8 Angka Kematian Bayi (AKB) 5.95% 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000
KH KH KH KH KH KH KH
9 Cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas, rujukan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan bencana
89
10 Angka Balita Gizi Kurang <12.5% <12.5% <12.5% <12.5% <12.5% <12.5% <12.5% <12.5%
11 Angka Balita Gizi Buruk < 2.5% < 2.0% < 1.9% < 1.9% < 1.7% < 1.7% < 1.7% < 1.7%
12 Prevalensi Balita Stunting < 28,2 % <27,2 < 26,2 % < 25,2 % < 25,0 % < 25,0 % < 25,0 < 25,0 %
14 Pengendalian kasus penderita HIV/AIDS dibawah 0,5% 0,052% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5% < 0,5%
15 Pengendalian kematian kasus Demam Berdarah (DBD) 0.83 < 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54 < 2,54
dibawah CFR (< 2,54)
17 Penanganan Kejadian Luar Biasa ( KLB) desa/kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
< 24 jam
18 Prevalensi kematian penderita TB 3.13 / 100.000 3.13 / 3.11 / 3.09 / 3.08 / 2.85 / 2.85 / 2.85 /
penduduk 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk
19 Prosentase puskesmas yang melaksanakan 10% ( 4 Pusk.) 10% ( 4 10% ( 4 20% (8 Pusk.) 30% ( 12 40% ( 16 50% ( 20 50% ( 20
pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) secara Pusk.) Pusk.) Pusk. ) Pusk. ) Pusk.) Pusk.)
terpadu
20 Cakupan Lokasi ODF 11 % ( 44 desa) 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 11 % ( 44 55 % ( 240
desa) desa) desa) desa) desa) desa) desa)
90
21 Cakupan masyarakat pedesaan memakai iar bersih 14% ( 28 24% (45 31% (62 40% (79 48% (96 57% (113 57% (113 57% (113
memenuhi syarat HIPAM ) HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM) HIPAM)
22 Cakupan masyarakat perkotaan memakai iar bersih 95% (PDAM) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
memenuhi syarat
23 Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 91% 91.50% 91.75% 92.00% 92.25% 92.5% 92.75% 92.75%
(Maskin)
24 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 8.17% 9% 9% 10% 11% 12% 12% 12%
masyarakat miskin
25 % stok obat indikator 144 item 90% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
26 Cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas 10% 10% 20% 30% 50% 100% 100% 100%
perawatan
27 % desa siaga aktif Puri ( Purnama , Mandiri) 10% (69 Desa) 11% 12% 13% 14% 14% 14% 14%
28 % penurunan obat dan maknan yang berbahaya 50% 50% 45% 40% 35% 30% 30% 30%
Sekretariat
Sekretariat
Bidang PK
Sekretariat
Bidang SDK
Bidang SDK
Bidang Kesmas
Bidang Kesmas
Bidang Kesmas
92
Bidang Kesmas
Bidang Kesmas
Bidang Kesmas
Bidang P2P
Bidang P2P
Bidang P2P
Bidang P2P
Bidang P2P
Bidang P2P
Bidang P2P
Bidang Kesmas
93
Bidang Kesmas
Bidang Kesmas
Bidang PK
Bidang PK
Bidang SDK
Bidang SDK
Bidang Kesmas
Bidan SDK
dan Kesmas
Bidang PK