Anda di halaman 1dari 64

PENGGUNAAN DANA BOS

Import
Nomor Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan
Status
Column
1 A B C D

1 1.1 Pengembangan perpustakaan 1.1.1 Membeli buku teks pelajaran untuk peserta
didik dan pegangan guru, untuk menggant
yang rusak atau mencukupi kekurangan jumlah
1.1.2 Langganan publikasi berkala
1.1.3 Akses informasi online
1.1.4 Pemeliharaan buku/ koleksi perpustakaan
1.1.5 Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
1.1.6 Pengembangan database perpustakaan
1.1.7 Pemeliharaan perabot perpustakaan
1.1.8 Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan

2 2.1 Kegiatan dalam rangka 2.1.1 Administrasi pendaftaran Termasuk untuk ATK dan konsumsi panita
penerimaan peserta 2.1.2 Penggandaan formulir Dapodik pada saat proses pendaftaran.
didik baru 2.1.3 Pendaftaran ulang
2.1.4 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data
dan pengiriman data pokok pendidikan
2.1.5 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
2.1.6 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil
evaluasi diri sekolah
2.1.7 Kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan
peserta didik baru

3 3.1 Kegiatan pembelajaran dan 3.1.1 PAKEM (SD) Termasuk untuk:


ekstra kurikuler peserta didik 3.1.2 Pembelajaran Kontekstual (SMP) Honor jam mengajar tambahan di luar jam
3.1.3 Pengembangan pendidikan karakter pelajaran dan di luar kewajiban jam
3.1.4 Pembelajaran remedial mengajar dan biaya transportasinya
3.1.5 Pembelajaran pengayaan (termasuk di SMPT)
3.1.6 Pemantapan persiapan ujian Biaya transportasi dan akomodasi peserta
3.1.7 Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, didik/guru dalam rangka mengikut lomba,
pramuka dan palang merah remaja,
3.1.8 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Fotocopy,
3.1.9 Pendidikan Lingkungan Hidup
3.1.10 Pembiayaan lomba-lomba yang tdak dibiayai Membeli alat olah raga, alat kesenian dan
dari dana pemerintah/pemda biaya pendaftaran mengikut lomba

4 4.1 Kegiatan Ulangan dan Ujian 4.1.1 Ulangan harian, Termasuk untuk:
4.1.2 Ulangan tengah semester, Fotocopy/penggandaan soal
4.1.3 Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan Pembuatan laporan pelaksanaan hasil
Kelas ujian untuk disampaikan ke orang tua
4.1.4 Ujian sekolah Biaya transport pengawas ujian di luar
sekolah tempat mengajar yang tdak
dibiayai oleh pemerintah/pemda

5 5.1 Pembelian bahan-bahan 5.1.1 Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas,
habis pakai bahan praktkum, buku induk peserta didik,
buku inventaris
5.1.2 Minuman dan makanan ringan untuk
kebutuhan sehari-hari sekolah
5.1.3 Pengadaan suku cadang alat kantor
5.1.4 Alat-alat kebersihan sekolah

6 6.1 Langganan daya dan jasa 6.1.1 Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/ Penggunaan internet dengan mobile
mobile modem) baik dengan cara modem dapat dilakukan untuk maksimal
berlangganan maupun prabayar pembelian voucher sebesar
6.1.2 Pembiayaan penggunaan internet termasuk Rp. 250.000/bulan
untuk pemasangan baru
6.1.3 Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih
cocok di daerah tertentu misalnya panel
surya, jika di sekolah tdak ada jaringan listrik

7 7.1 Perawatan sekolah/rehab 7.1.1 Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan Kamar mandi dan WC peserta didik harus
ringan dan sanitasi sekolah pintu dan jendela dijamin berfungsi dengan baik.
7.1.2 Perbaikan mebeler
7.1.3 Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan
WC) dan saluran air hujan
7.1.4 Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan
fasilitas sekolah lainnya

8 8.1 Pembayaran honorarium 8.1.1 Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) Batas maksimum dana BOS untuk
bulanan guru honorer dan 8.1.2 Pegawai administrasi (termasuk administrasi membayar honor bulanan guru/tenaga
tenaga kependidikan honorer. BOS untuk SD) kependidikan honorer di sekolah negeri
8.1.3 Pegawai perpustakaan sebesar 15 % dari total dana Bos yang
8.1.4 Penjaga Sekolah diterima.
8.1.5 Satpam Pengangkatan guru dan tenaga
8.1.6 Pegawai kebersihan kependidikan honorer harus
memperoleh persetujuan Dinas
Pendidikan Kab/Kota dengan
dengan mempertmbangkan prinsip
pemerataan dan penyebaran guru dan
tenaga kependidikan di kab/kota.

9 9.1 Pengembangan Profesi 9.1.1 KKG/MGMP Khusus untuk sekolah yang memperoleh
9.1.2 KKKS/MKKS hibah/block grant pengembangan KKG/
9.1.3 Menghadiri seminar yang terkait langsung MGMP atau sejenisnya pada tahun
dengan peningkatan mutu pendidik dan anggaran yang sama hanya diperbolehkan
ditugaskan oleh sekolah menggunakan dana BOS untuk biaya
transport kegiatan apabila tdak disediakan
oleh hibah/block grant tersebut.
Fotocopy
Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar

10 10.1 Membantu peserta didik 10.1.1 Membantu peserta didik miskin yang Jika dilakukan pembelian alat transportasi,
miskin yang belum menghadapi masalah biaya transport maka barang tersebut harus dicatat sebagai
menerima bantuan program dari dan ke sekolah inventaris sekolah
lain seperti KIP 10.1.2 Membeli alat transportasi sederhana bagi
peserta didik miskin (misalnya sepeda,
perahu penyeberangan, dll)
10.1.3 Membantu membeli seragam, sepatu dan
alat tulis

11 11.1 Pembiayaan pengelolaan 11.1.1 Alat tulis kantor (ATK termasuk tnta printer,
BOS CD, dan flash disk)
11.1.2 Penggandaan, surat-menyurat, insentf bagi
bendahara dalam penyusunan laporan BOS
dan biaya transportasi dalam rangka
mengambil dana BOS di Bank/PT Pos

12 12.1 Pembelian dan perawatan 12.1.1 Membeli desktop/ work staton Printer 1 unit/tahun
perangkat komputer 12.1.2 Membeli printer atau printer plus scanner Desktop/worksataton maksimum 4 unit bagi
12.1.3 Membeli laptop SD dan 7 unit bagi SMP untuk digunakan
12.1.4 Membeli proyektor dalam proses pembelajaran
Proyektor maksimum 2 unit dengan harga
tap unit maksimal Rp. 5 juta dan dibeli di
toko resmi
Peralatan di atas harus dicatat sebagai
inventaris sekolah

13 13.1 Biaya lainnya jika seluruh 13.1.1 Peralatan pendidikan yang mendukung Penggunaan dana untuk komponen ini harus
komponen 1 s.d 12 telah kurikulum 2013 dilakukan melalui rapat dengan dewan guru
terpenuhi pendanaannya 13.1.2 Mesin ketk dan Komite Sekolah
dari BOS 13.1.3 Peralatan UKS
13.1.4 Pembelian meja dan kursi peserta didik jika
meja dan kursi yang ada sudah rusak berat
Formulir BOS-K1
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)


TAHUN AJARAN 2015/2016
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No. No.
No. Urut Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Kode Kode
1 2 3 4 34 6 7 8 9 10
I 1 SISA TAHUN LALU Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 16,610,000
II 2 PENDAPATAN RUTIN 2 Pengembangan Standar Isi 4,700,000
3 Pengembangan Standar Proses 29,235,000
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga 20,855,000
3.1 BOS Pusat x - Kependidikan
3.2 BOS Provinsi 218 x 800,000 174,400,000 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana 45,220,000
3.3 BOS Kabupaten - x - - Sekolah
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 13,350,000
IV 4 BANTUAN 7 Pengembangan Standar Pembiayaan 16,920,000
4.1 Dana Dekonsentrasi 8 Pengembangan dan Implementasi 27,510,000
4.2 Dana Tugas Pembantuan Sistem Penilaian
4.3 Dana Alokasi Khusus
4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA


5.1
5.2
Jumlah 174,400,000 Jumlah 174,400,000

Garut, , 20 .
Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan

. ..
NIP. NIP. .
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN 2015/2016
Nama Sekolah : Formu
Kecamatan : Diisi o
Kabupaten/Kota : Dikirim ke Tim Ma
Provinsi :
Triwulan :
Sumber Dana : BOS

No. Jumlah Tr
No. Kode Uraian
Urut (dalam Rp) I
1 2 3 4 5
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 16,610,000 11,010,000
2 Pengembangan standar isi 4,700,000 1,625,000
3 Pengembangan standar proses 29,235,000 5,827,273
4 Pengembangan pendidik dan tenaga 20,855,000 2,565,794
kependidikan
5 Pengembangan sarana dan prasarana 45,220,000 4,186,849
sekolah
6 Pengembangan standar pengelolaan 13,350,000 3,562,500
7 Pengembangan standar pembiayaan 16,920,000 5,639,514
8 Pengembangan dan implementasi 27,510,000 9,183,071
sistem penilaian
43,600,000
174,400,000

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah


NIP.

http://www.berkassekolah.com/
H (RKAS)

Formulir BOS-K2
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

Triwulan
II III IV
6 7 8
- http://www.be 11,010,000
- - 1,625,000
- - - 5,827,273
- - - 2,565,794

- - - 4,186,849

- - - 3,562,500
5,639,514 5,639,514 - 16,918,542
- - - 9,183,071

5,639,514 5,639,514 -
54,879,028
Garut, , 20 .

Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan


NIP.
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN AJARAN 2015/2016
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2016 ( Triwulan ke I dan II )
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Penggunaan dana per sumber d
Import No.
Uraian Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Status Kode Jumlah Rutin
Pusat Provinsi
1 A B C D E F
A Penerimaan terdiri dari :
1 Saldo Awal
2 Pendapatan Rutin
3 Bantuan Operasional Sekolah
4 Bantuan Lain
5 Sumber Pendapatan Lainnya
Total Penerimaan
B Penggunaan Dana
I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 16,610,000 16,610,000
1.1 Penyusunan KKM 1,500,000 1,500,000
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 250,000 250,000
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 4,800,000 4,800,000
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 692,000 692,000
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 716,000 716,000
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik 2,875,000 2,875,000
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 1,177,000 1,177,000
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional 4,600,000 4,600,000

2 Pengembangan standar isi 4,700,000 4,700,000


2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 100,000 100,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan 225,000 225,000
2.3 Penyusunan Program Semester 450,000 450,000
2.4 Penyusunan Silabus2 900,000 900,000
2.5 Penyusunan RPP 2,700,000 2,700,000
2.6 Penyusunan Program BP/BK 100,000 100,000
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 75,000 75,000
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa - -
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 75,000 75,000
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 75,000 75,000

3 Pengembangan standar proses 29,235,000 29,235,000


3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 16,850,000 16,850,000
3.2 Program Kesiswaan : 3,375,000 3,375,000
3.3 Program Ekstrakurikuler 9,010,000 9,010,000

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 20,855,000 20,855,000


4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 13,025,000 13,025,000
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 7,830,000 7,830,000

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 45,220,000 45,220,000


5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ 5,000,000 5,000,000
Inventaris Sekolah
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : 27,050,000 27,050,000
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : 13,170,000 13,170,000

6 Pengembangan standar pengelolaan 13,350,000 13,350,000


6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 500,000 500,000
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 3,100,000 3,100,000
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 2,750,000 2,750,000
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 7,000,000 7,000,000

7 Pengembangan standar pembiayaan 16,920,000 16,920,000


7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 16,920,000 16,920,000
8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 27,510,000 27,510,000
8.1 Pelaksanaan penilaian 10,860,000 10,860,000
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 9,750,000 9,750,000
8.3 Inovasi Model Penilaian 6,900,000 6,900,000

Total Penggunaan Dana 174,400,000 174,400,000


C SISA DANA = A - B

Mengetahui
Komite Sekolah Kepala Sekolah

. .
NIP. .

43,600,000
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Penggunaan dana per sumber dana


sional Sekolah (BOS) Bantuan Sumber Pendapatan
Kab/Kota Lain Lainnya
G H I J
Garut, ., 20..

Bendahara

.
NIP.
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : ..
Tahun Anggaran 2016
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pembelian
Pengembangan Langganan Perawatan
No. Urut Program Kegiatan penerimaan pembelajaran ulangan bahan
perpustakaan daya dan jasa sekolah
siswa baru & eskul siswa & ujian habis pakai
1.1 Pengembangan Kompetensi 14,610,000 2,000,000
Lulusan
1.2 Pengembangan standar isi -
1.3 Pengembangan standar proses 2,925,000 9,010,000 17,300,000
1.4 Pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan
1.5 Pengembangan sarana dan 1,500,000 - - 3,535,000 35,185,000
prasarana sekolah
1.6 Pengembangan standar pengelolaan - - 10,350,000 - 3,000,000 - -
1.7 Pengembangan standar pembiayaan 2,400,000 6,600,000
1.8 Pengembangan dan implementasi - - 20,610,000 - - -
sistem penilaian

Mengetahui
Kepala Sekolah

NIP. ..
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
GGUNAAN DANA BOS
..
n 2016

Pembyrn honorarium Membantu Pembiayaan Pembelian Biaya lainnya


Pengembangan
blnan gr honorer dan siswa pengelolaan perangkat jika komp.1-12 Jumlah
profesi guru
tenga kepend. honorer miskin BOS komputer telah terpenuhi
16,610,000

4,700,000 4,700,000
29,235,000
20,855,000 20,855,000

5,000,000 45,220,000

- - - - 13,350,000
4,320,000 - 2,400,000 16,920,000
- 6,900,000 - - - - 27,510,000

174,400,000

Garut, .., . 20

Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

NIP. ..
Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah
Tahun Anggaran 2016
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Tahun Pelajaran
No. Urut No. Kode Uraian Program dan Kegiatan
Volume

1 2 3 4 Column5 6 Column7 8 Column910 11

B Penggunaan Dana
I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan

1.1 Penyusunan KKM 10 x 3 x 2 60


1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 10 x 1 10
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 6 40 x 4 x 6 960
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan
1.4.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4
1.4.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 40 x 4 x 8 x 1 1280
1.4.3 ATK Kegiatan 1 1
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota
1.5.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4
1.5.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 40 x 4 x 9 x 1 1440
1.5.3 ATK Kegiatan 1 1
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik
1.6.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 3 x 1 3
1.6.2 Pelaksanaan kegiatan 3 x 8 x 4 96
1.6.3 ATK Kegiatan 1 1
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah
1.7.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 3 x 1 3
1.7.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 40 x 13 x 9 x 1 4680
1.7.3 ATK Kegiatan 1 1
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional
1.8.1 Transport Pengawasan Silang 9 x 2 x 4 72
1.8.2 Penulisan dan Penandatanganan SKHUN dan Ijazah 40 40
1.8.3 ATK Kegiatan 1 1

2 Pengembangan standar isi


2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 2 x 2 4
2.2 Penyusunan Program Tahunan 9 x 1 9
2.3 Penyusunan Program Semester 9 x 2 18
2.4 Penyusunan Silabus 9 x 2 x 2 36
2.5 Penyusunan RPP 9 x 4 x 3 108
2.6 Penyusunan Program BP/BK 4 x 1 4
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 3 x 1 3
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 0 x 0 0
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 3 x 1 3
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 3 x 1 3

3 Pengembangan standar proses


3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
3.1.1Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 4 4
3.1.2Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR) 11 x 3 33
3.2 Program Kesiswaan :
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 x 10 20
3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
Administrasi pendaftaran/ATK 1 1
Penggandaan formulir Dapodik 50 x 30 1500
Kegiatan MOPD 50 x 4 200
Pendaftaran ulang 2 x 5 10
Pendaftaran keluar (SMA/SMK/MA) 2 x 2 4
3.2.3 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman 50 50
data pokok pendidikan
3.2.4 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 1 1
3.2.5 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil EDS 1 x 2 x 4 8
3.3 Program Ekstrakurikuler
3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 10 x 2 20
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler
Kepramukaan 20 20
Keagamaan 20 20
Olah raga 20 20
Paskibra 0 0
PMR 0 0
UKS 0 0
Komputer 0 0
Kesenian 20 20
Pesantren Kilat 20 20
Hari Besar Keagamaan dan Nasional 4 4
3.3.3 Lomba-lomba
Lomba OSN 50 50
Lomba O2SN 50 50
Lomba FLS2N 0 0
Lomba Olympiade/MIPA 50 50
Lomba akademik lainnya 50 50

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan


4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas/Mata Pelajaran
Pembuatan Media Pembelajaran 9 9
Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan 9 x 3 x 1 27
tugas guru tiap mapel
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran 9 x 3 x 1 27
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran 9 x 3 x 1 27
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
Workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran 9 x 3 x 1 27
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 9 x 3 x 1 27
manajemen sekolah
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
Penyelenggaraan Guru Berprestasi 1 1
Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 9 x 3 x 2 54
Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru (PKG) 9 x 3 x 2 54
MGMP sekolah 0 x 11 x 4 0
MGMP Kabupaten 0 x 3 x 6 0
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan
4.2.1 Penyelenggaraan Kursus ICT 5 x 3 x 2 30
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
4.2.2 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 2
4.2.3 Updating data siswa, guru dan Karyawan 1 x 10 x 4 x 6 240
4.2.4 Penyusunan Laporan 6 x 3 18
4.2.5 Pengelolaan Inventaris Barang/Aset 1 x 4 x 4 16
4.2.6 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah 1 x 6 x 2 12
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
4.2.7 Workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi sekolah, 6 x 2 x 2 24
laboran, dan layanan khusus sekolah
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
4.2.8 Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 1 x 6 x 2 12
administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
4.2.9 Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupoksinya 5 x 3 x 2 30
untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah


5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris skl
5.1.1 Mesin Tik 0 0
5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda 0 0
5.1.3 LCD 0 0
5.1.4 Komputer 1 1
5.1.5 Scaner/printer 1 1
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
5.2.1 Ruang kelas 3 3
5.2.2 Ruang laboratorium 0 0
5.2.3 Ruang Kepala Sekolah 1 1
5.2.4 Ruang Guru 1 1
5.2.5 Ruang Tata Usaha 1 1
5.2.6 Ruang BP/BK 0 0
5.2.7 Instalasi air dan listrik 2 2
5.2.8 Kamar mandi/wc guru/karyawan 2 2
5.2.9 Kamar mandi/wc Peserta Didik 4 4
5.2.10 Perbaikan Pagar Sekolah (tahap 1) 1 1
5.2.11 Pemeliharaan Lingkungan/penghijauan Sekolah 1 1
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
5.3.1 Meja Kursi Murid 1 1
5.3.2 Meja Kursi guru 1 1
5.3.3 Pengadaan Buku Pegangan Guru 41 41
5.3.4.Pengadaan Papan Pengumuman 0 0
5.3.6 Pengadaan Meubelair Ruang UKS 0 0
5.3.7 Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA 0 0
5.3.8 Pengadaan Meubelair Ruang Komputer 0 0
5.3.9 Peralatan K3 28 28
5.3.10 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan 100 100
5.3.11 Lainnya
6 Pengembangan standar pengelolaan
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
6.1.1Penyusunan Visi dan Misi 2 x 4 8
6.1.2Penyusunan Profil Sekolah /EDS 2 x 6 12
6.1.3Akreditasi Sekolah 0 0
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
6.2.1Penyusunan Program Ketatausahaan 2 x 2 4
6.2.2Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran 2 2
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monev 6 x 4 24
6.3.2 Supervisi Akademik 9 x 2 18
6.3.3 Supervisi Non-Akademik 9 x 2 18
6.3.4 Supervisi Ekskul 9 x 2 18
6.3.5 Supervisi Perpustakaan 3 x 2 6
6.3.6 Supervisi Laboratorium 3 x 2 6
6.3.7 Supervisi Administrasi Tata Usaha 10 x 2 20
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 2 2
6.4.2 Penyusunan Leaflet 0 0
6.4.3 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan / rapat dinas 50 x 4 200
7 Pengembangan standar pembiayaan
7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
7.1.1Konsumsi Guru / Pegawai 6 6
7.1.2Konsumsi Tamu 6 6
7.1.3Honor Guru Tidak Tetap 9 x 2 x 12 216
7.1.4Honor Pegawai/Tas 0 x 12 0
7.1.5Honor Satpam dan Penjaga 0 x 12 0
7.1.6Honor Pengelola BOS 2 X 4 8
7.1.7 Bantuan siswa miskin 0 0
7.1.8 Pembayaran rek listrik 12 12
7.1.9 Pembayaran rek telepon 12 12
7.1.10 Pembayaran rek PAM 0 0
7.1.11 Langganan Koran/Majalah 4 x 12 48

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian


8.1 Pelaksanaan penilaian
8.1.1 Ulangan Harian 200 x 13 x 2 x 2 10400
8.1.2 Ulangan Tengah Semester 200 x 13 x 2 x 4 20800
- Atk Kegiatan 1 1
8.1.3 Ulangan Akhir Semester 200 x 13 x 1 x 6 15600
- Atk Kegiatan 1 1
8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas 200 x 13 x 1 x 6 15600
- Atk Kegiatan 1 1
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian
8.2.1 Analisis 6 x 13 x 2 156
8.2.2 Remedial 6 x 13 x 2 156
8.2.3 Pengayaan 6 x 13 x 1 78
8.3 Inovasi Model Penilaian
8.3.1 Workshop 10 x 3 x 2 60
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
8.3.2 IHT 10 x 3 x 2 60
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
8.3.3 Pelatihan 10 x 3 x 1 30
- Atk Kegiatan 1 1
- Narasumber 2 2
nggaran Sekolah
an 2016

Formulir BOS-K-7

Tahun Pelajaran 2014 /2015


Harga
Satuan Jumlah Biaya
Satuan
12 13 14

174,400,000 174400000 -
16,610,000
6,550,000
mp/tk/keg 25,000 1,500,000
gr/keg 25,000 250,000
sis/mp/keg 5,000 4,800,000
692,000
mp/keg 25,000 100,000
sis/mp/lb/keg 150 192,000
paket 400,000 400,000
716,000
mp/keg 25,000 100,000
sis/mp/lb/keg 150 216,000
paket 400,000 400,000
2,875,000
mp/keg 25,000 75,000
mp/gr/hr 25,000 2,400,000
paket 400,000 400,000
1,177,000
mp/keg 25,000 75,000
sis/mp/lb/keg 150 702,000
paket 400,000 400,000
4,600,000
rg/org/hr 50,000 3,600,000
lbr 15,000 600,000
paket 400,000 400,000

4,700,000
gr/keg 25,000 100,000
gr/keg 25,000 225,000
gr/keg 25,000 450,000
gr/hr/keg 25,000 900,000
gr/hr/keg 25,000 2,700,000
gr/keg 25,000 100,000
gr/keg 25,000 75,000
gr/keg - -
gr/keg 25,000 75,000
gr/keg 25,000 75,000

29,235,000
16,850,000
triwulan 500,000 2,000,000
mp/tk 450,000 14,850,000
3,375,000
gr/sis 25,000 500,000
2,325,000
paket 450,000 450,000
sis/lbr 150 225,000
sis/hr 6,000 1,200,000
gr/hr 25,000 250,000
gr/keg 50,000 200,000
sis 2,000 100,000

bh 250,000 250,000
tim/keg/hr 25,000 200,000
9,010,000
mp/gr 25,000 500,000
6,860,000
sis 24,000 480,000
sis 12,000 240,000
sis 150,000 3,000,000
sis 48,000 -
sis 24,000 -
sis 18,000 -
sis 18,000 -
sis 50,000 1,000,000
sis 7,000 140,000
keg 500,000 2,000,000
1,650,000
sis 9,000 450,000
sis 9,000 450,000
sis 9,000 -
sis 9,000 450,000
sis 6,000 300,000

20,855,000
13,025,000

gr 50,000 450,000
gr/hr/keg 25,000 675,000

pkt 400,000 400,000


org 350,000 700,000
gr/hr/keg 25,000 675,000

pkt 400,000 400,000


org 350,000 700,000
gr/hr/keg 25,000 675,000

pkt 400,000 400,000


org 350,000 700,000
gr/hr/keg 25,000 675,000

pkt 400,000 400,000


org 350,000 700,000
gr/hr/keg 25,000 675,000

pkt 400,000 400,000


org 350,000 700,000
keg 1,000,000 1,000,000
gr/hr/keg 25,000 1,350,000
gr/hr/keg 25,000 1,350,000
gr/mp/bl 25,000 -
mp/gr/keg 50,000 -
7,830,000
tas/hr/keg 25,000 750,000
pkt 250,000 250,000
org 250,000 500,000
tas 25,000 50,000
opr/pgw/tri/hr 2,000 480,000
tas/opr/jns 25,000 450,000
tas/tri/hr 25,000 400,000
bend/hr/keg 25,000 300,000
pkt 250,000 250,000
org 250,000 500,000
tas/hr/keg 25,000 600,000

pkt 250,000 250,000


org 250,000 500,000
opr/hr/keg 25,000 300,000

pkt 250,000 250,000


org 250,000 500,000
gr/hr/keg 25,000 750,000

pkt 250,000 250,000


org 250,000 500,000

45,220,000
5,000,000
bh - -
bh - -
bh - -
unit 2,500,000 2,500,000
bh 2,500,000 2,500,000
27,050,000
rg 1,500,000 4,500,000
rg - -
rg 2,500,000 2,500,000
rg 1,500,000 1,500,000
rg 1,500,000 1,500,000
rg - -
ttk/jaringan 1,000,000 2,000,000
rg 2,500,000 5,000,000
rg 2,000,000 8,000,000
m 550,000 550,000
blok 2,500,000 1,500,000
13,170,000
unit 6,000,000 6,000,000
set 2,135,000 2,135,000
bh/mcm 35,000 1,435,000
bh - -
set - -
set - -
set - -
kls 75,000 2,100,000
eks 15,000 1,500,000

13,350,000
500,000
tim/hr 25,000 200,000
tim/hr 25,000 300,000
keg - -
3,100,000
tim/hr 25,000 100,000
pkt 1,500,000 3,000,000
2,750,000
tim/hr 25,000 600,000
gr/keg 25,000 450,000
gr/keg 25,000 450,000
gr/keg 25,000 450,000
gr/keg 25,000 150,000
gr/keg 25,000 150,000
gr/keg 25,000 500,000
7,000,000
pkt 1,000,000 2,000,000
keg 500,000 -
gr+tu/keg 25,000 5,000,000
16,920,000

bln 500,000 3,000,000


bln 100,000 600,000
gr/jam/bln 20,000 4,320,000
org/bln 750,000 -
org/bln 750,000 -
org/triw 300,000 2,400,000
sis 400,000 -
bln 100,000 1,200,000
bln 250,000 3,000,000
bln - -
bln 50,000 2,400,000 2000000

27,510,000
10,860,000
sis/mp/keg/lb 150 1,560,000
sis/mp/keg/lb 150 3,120,000
pkt 500,000 500,000
sis/mp/keg/lb 150 2,340,000
pkt 500,000 500,000
sis/mp/keg/lb 150 2,340,000
pkt 500,000 500,000
9,750,000
kl/mapel/keg 25,000 3,900,000
kl/mapel/keg 25,000 3,900,000
kl/mapel/keg 25,000 1,950,000
6,900,000
gr/hr/keg 25,000 1,500,000
pkt 350,000 350,000
org 350,000 700,000
gr/hr/keg 25,000 1,500,000
pkt 350,000 350,000
org 350,000 700,000
gr/hr/keg 25,000 750,000
pkt 350,000 350,000
org 350,000 700,000
PERIO
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Import No.
Uraian Kegiatan Jumlah
Status Kode
1 A B C
A Penerimaan terdiri dari :
1 Saldo Awal
3 Bantuan Operasional Sekolah
B Penggunaan Dana
1 Saldo akhir bulan -

I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 16,610,000
1.1 Penyusunan KKM 1,500,000
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 250,000
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 4,800,000
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 692,000
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 716,000
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik 2,875,000
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 1,177,000
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional 4,600,000

2 Pengembangan standar isi 4,700,000


2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 100,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan 225,000
2.3 Penyusunan Program Semester 450,000
2.4 Penyusunan Silabus2 900,000
2.5 Penyusunan RPP 2,700,000
2.6 Penyusunan Program BP/BK 100,000
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 75,000
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa -
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 75,000
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 75,000

3 Pengembangan standar proses 29,235,000


3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 16,850,000
3.2 Program Kesiswaan : 3,375,000
3.3 Program Ekstrakurikuler 9,010,000
4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 20,855,000
4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 13,025,000
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 7,830,000

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 45,220,000


5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ 5,000,000
Inventaris Sekolah
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : 27,050,000
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : 13,170,000

6 Pengembangan standar pengelolaan 13,350,000


6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 500,000
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 3,100,000
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 2,750,000
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 7,000,000

7 Pengembangan standar pembiayaan 16,920,000


7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 16,920,000

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 27,510,000


8.1 Pelaksanaan penilaian 10,860,000
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 9,750,000
8.3 Inovasi Model Penilaian 6,900,000

Total Penggunaan Dana 174,400,000


C SISA DANA = A - B

Mengetahui
Komite Sekolah Kepala Sekolah

. .
NIP. .

782,000,000

(607,600,000)
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP TRIWULAN
TAHUN AJARAN 2014 - 2015
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )

Jan Peb Mart Apr Mei Jun

D E F G H I
-
- (0) (0) (0) (0) (0)
14,533,333 14,533,333 14,533,333
14,533,334 14,533,333 14,533,333
(0) (0) (0) (0) (0) (0)
- -
- -
- -
750,000
-
1,600,000 1,600,000 1,600,000
692,000
- 716,000
- 2,875,000
- 1,177,000
-
-
-
50,000
-
225,000
450,000
900,000
-
-
-
-
-
-
-
3,370,000
-
819,091 819,091 819,091
-
-
1,447,222
1,118,571
-
-
805,599
-
3,381,250
-
-
-
-
258,333 258,333 258,333
687,500
700,000 700,000 700,000
-
-
1,879,838 1,879,838 1,879,838
-
-
2,950,000 2,950,000
1,558,071
1,725,000
-
14,533,334 14,533,333 14,533,333 - - -
- -

Garut, ., 20..

Bendahara

. .
. NIP.

65,166,666.67
Jul Agust Sept Okt Nop Des

J K L M N O
- -
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0)


- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
3,370,000
-
2,457,273 (6,552,727)
1,447,222 11,577,778
1,118,571 (6,711,429)

805,599 (4,194,401)

3,381,250 23,668,750
- (13,170,000)

(13,170,000)
775,000
687,500 2,062,500
2,100,000

5,639,514
200,000

5,900,000 (4,960,000)
1,558,071 8,191,929

4,960,000
REKAPITULSI
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Berdasarkan Komponen BOS
TAHUN 2016
Nama Sekolah : SD Sample
Kecamatan : Sample
No Jumlah Triwulan
Uraian
Urt Anggaran(Rp) I
(1) (2) (3) (4)
1 Pengembangan Perpustakaan 600,000
2 Kegiatan Penerimaan Peserta didik baru 1,035,500
3 Kegiatan pembelajaran dan Ekstra Kurikuler peserta didik 23,090,000
4 Kegiatan Ulangan dan Ujian 23,044,000
5 Pembelian barang habis pakai 9,100,000
6 Langganan Daya dan Jasa 6,600,000
7 Perawatan Sekolah 31,991,400
Pembayaran Honorarium bulanan guru dan tenaga
8
kependidikan honorer 66,600,000
9 Pengembangan profesi guru 50,268,000
10 Membantu peserta didik miskin 4,050,000
11 Pembiayaan Pengelolan BOS 1,000,000
12 Pembelian dan Perawatan perangkat computer
13 Biaya lainnya jika seluruh komponen telah terpenuhi.

Jumlah Anggaran (Rp) 217,378,900 0


Model.1. Rek.RKASB

SEKOLAH (RKAS)
S

Triwulan
II III IV %
(5) (6) (7) (8)
0.28
0.48
10.62
10.60
4.19
3.04
14.72
30.64
23.12
1.86
0.46

0 0 0 100
http://www.berkassekolah.com/

REKAPITULSI
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Berdasarkan Program Sekolah
TAHUN
Nama Sekolah : SD Sample
Kecamatan : Sample
No No Kode Jumlah Triwulan
Urt Uraian Anggaran(Rp) I
(1) (2) (3) (4)
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 6,995,200 5,025,200
2 Pengembangan Standar Isi 1,900,000 716,667
3 Pengembangan Standar Proses 28,475,500 7,515,250
4 Pengembangan Pendidik &Tenaga Kependidikan 40,638,000 8,459,500
5 Pengembangan Sarana & Prasarana 33,541,400 6,000,000
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 3,100,000 710,000
7 Pengembngan Standar Pmbiayaan 78,250,000 19,562,500
8 Pengembangan &Implementasi sistem Pnilaian 24,479,400 5,639,880
Jumlah Anggaran (Rp) 217,379,500 53,628,997
Model.2.Rek.RKASP

SI
ARAN SEKOLAH (RKAS)
m Sekolah

Triwulan
%
II III IV
(5) (6) (7) (8)
1,970,000 3.22
716,667 466,667 0.87
6,722,500 7,515,250 6,722,500 13.10
9,959,500 11,659,500 10,559,500 18.69
9,000,000 8,000,000 10,541,400 15.43
840,000 590,000 960,000 1.43
19,562,500 19,562,500 19,562,500 36.00
5,639,880 6,599,820 6,599,820 11.26
54,411,047 54,393,737 54,945,720 100
REKAPITULSI DISTRIBUSI DANA PROGRAM SEKOLAH
PADA KOMPONEN DANA BOS
Nama Sekolah : SD Sample
Kcamatan : Sample
Program Sekolah
No Pengemb Pengemb Pengemb Pengemb

Pendidik & Sarana &


Urt Komponen BOS Pengemb Kompe- Standar Isi Standar Proes
Kependidikan Prasara na
tensi Lulusan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


1 Pengembangan Perpustakaan - 600,000
2 Penerimaan Peserta didik baru 1,035,500
3 Kegiatan Ekstra Kurikulr 19,990,000
4 Kegiatan Ulangan dan Ujian 6,295,200
5 Kegiatan PBM (habis pakai) 700,000 7,450,000 950,000
6 Langganan Daya dan Jasa
7 Perawatan Sekolah 31,991,400
8 Pembayaran tenaga Honorer
9 Pengembangan profesi guru 1,900,000 40,638,000
10 Bantuan peserta didik miskin
11 Pembiayaan Pengelolan BOS
12 Perawatan perangkat computer
13 Biaya lainnya
Jumlah (Rp) 6,995,200 1,900,000 28,475,500 40,638,000 33,541,400
Prosentase (%) 3.22 0.87 13.10 18.69 15.43
Model.3.RekDPB

OGRAM SEKOLAH
A BOS

Program Sekolah
Pengemb Pengemb Pengemb

Standar
Standar &Implemen Jumlah
Pmbiaya an

tasi sistem
Pengelo laan Rp %
Pnilaian

(8) (9) (10) (11) (12)


600,000 0.28
1,035,500 0.48
3,100,000 23,090,000 10.62
16,749,400 23,044,600 10.60
9,100,000 4.19
6,600,000 6,600,000 3.04
31,991,400 14.72
66,600,000 66,600,000 30.64
7,730,000 50,268,000 23.12
4,050,000 4,050,000 1.86
1,000,000 1,000,000 0.46
- 0
- 0
3,100,000 78,250,000 24,479,400 217,379,500 100.00
1.43 36.00 11.2611354797 100.00
REKAPITULSI DISTRIBUSI DA
PADA PROGRAM SEKOL
Nama Sekolah : Sample
Kcamatan : SD Sample

No Ekstra PBM

Urt Program Sekolah Perpustakaan PPDB


Kurikuler Ulangan dan (habis pakai)
Ujian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


1 Pengemb Kompetensi Lulusan 6,295,200 700,000
2 Pengemb Standar Isi
3 Pengemb Standar Proes 1,035,500 19,990,000 7,450,000
4 Pengemb Pendidik &Tenaga Kependidikan
5 Pengmb Sarana dan Prasarana 600,000 950,000
6 Pengemb Standar Pengelolaan 3,100,000
7 Pengemb Standar Pembiayaan
8 Pengemb sistem Penilaian 16,749,400
Jumlah (Rp) 600,000 1,035,500 23,090,000 23,044,600 9,100,000
Prosntase (%) 0.28 0.48 10.62 10.60 4.19
Model.4.RekDBP
PITULSI DISTRIBUSI DANA BOS
PADA PROGRAM SEKOLAH

Komponen BOS
Membantu Pembayaran
Perawatan Biaya
Siswa Miskin Pengelolaan
Lyanan daya Perawatan Pengembangan BOS Com Lain-nya Jumlah
Pemb Hono-rer
an Jasa Sekolah Profesi guru
puter
Rp

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)


6,995,200
1,900,000 1,900,000
28,475,500
40,638,000 40,638,000
31,991,400 33,541,400
3,100,000
6,600,000 66,600,000 4,050,000 1,000,000 78,250,000
7,730,000 24,479,400
6,600,000 31,991,400 66,600,000 50,268,000 4,050,000 1,000,000 - - 217,379,500
3.04 14.72 30.64 23.12 1.86 0.46 0.00 0.00 100.00
Model.4.RekDBP

Jumlah

(17)
3.22
0.87
13.10
18.69
15.43
1.43
36.00
11.26
100.00
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
Berdasarkan Program Sekolah
Nama Sekolah : SD Sample
Kcamatan : Sample
Jenis belanja
No Program Kegiatan
Honor BHP
1 Pengembangan Kompetensi 1.1.Penyusunan KKM
Lulusan 1,2.Penyusunan Kriteria kenaikan kelas
1.3.Tambahan Jam Pelajaran/pengayaan
1.4.Uji coba UASBN/UN Tk.Sek/Kec
1.5.Uji coba UASBN/UN Tk.Kabupaten
1.6.Ujian Praktik
1.7.Ujian Sekolah
1.8.Ujian Nasional
Jumlah Anggaran

2 Pengembangan Standar Isi 2.1.Penyusunan Tugas guru dan Jadual Pel


2.2.Penyusunan Program Tahunan
2.3.Penyusunan Semester
2.3.Penyusunan Silabus
2.4.Penyusunan RPP
2.5.Penyusunan Program Lab IPA
2.6.Penyusunan Program Perpustakaan
Jumlah Anggaran

3 Pengembangan Standar 3.1.Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran


Proses 3.2.Kegiatan kesiswaan
3.3.Kegiatan Ekstra Kurikuler

Jumlah Anggaran

4 Pengembangan Pendidik 4.1. Pembinaan guru di MGMP/Gugus


dan Tenaga Kependidikan 4.2.Pembinaan Tenaga Kependidikan
4.3.
Jumlah Anggaran

5 Pengembangan Sarana dan 5.1.Pengadaan, perawatan alat/media


Prasarana Sekolah 5.2.Pemeliharaan/perbaikan gedung
5.3.Pengadaan dan pemeliharaan mebeler
5,4.
Jumlah Anggaran

6 Pengembangan Standar 6.1.Pengembangan Manajemen Sekolah


Pengelolaan 6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
6.3 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
6.5.
Jumlah Anggaran

7 Pengembangan standar 7.1. Kegiatan Rumah Tangga Sekolah,


pembiayaan 7.2. Penggunaan Daya dan Jasa

Jumlah Anggaran

8 Pengembangan dan 8.1. Pelaksanaan penilaian


implementasi sistem 8.2. Tindak lanjut hasil Penilaian
penilaian
8.3. Inovasi Model Penilaian
8,4.
Jumlah Anggaran
Jumlah Total Anggaran 1 s/d 8
Keterangan :
BHP = Barang Habis Pakai (ATK)
Model.5.RKASP
LAH

Jenis belanja Jumlah


BHP Alat Anggaran (Rp)
650,000
40,000
1,880,000
475,600
475,600
830,000
1,039,000
1,605,000
6,995,200

100,000
250,000
500,000
500,000
500,000
25,000
25,000
1,900,000

6,900,000
1,585,500
19,990,000

28,475,500

26,000,000
14,638,000
40,638,000

31,991,400
1,550,000

33,541,400

500,000
50,000
1,350,000
1,200,000

3,100,000

76,000,000
2,250,000

78,250,000

9,599,400
7,150,000
7,730,000

24,479,400
217,379,500
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
Berdasarkan Komponen BOS
Nama Sekolah : SD Sample
Kcamatan : Sample
Jenis belanja
No Komponen BOS Kegiatan
Honor
1 Pengembangan perpustakaan 1.1.Membeli buku teks pelajaran
1.2.Langganan publikasi berkala
1.3.Akses informasi online
1.4. Pemeliharaan buku/ koleksi perpust
1.5. Peningkatan kompetensi pustakawan
1.6. Pengembangan database perpustakaan
1.7. Pemeliharaan perabot perpustakaan
1.8. Pemeliharaan dan pembelian AC
Jumlah Anggaran.1

2 Kegiatan dalam rangka 2.1. Administrasi pendaftaran


penerimaan peserta didik baru 2.2. Penggandaan formulir Dapodik
2.3. Pendaftaran ulang
2.4.Pengolahan data Dapodik
2.5. Pembuatan spanduk bebas pungutan
2.6. Penyusunan RKS/ RKAS
2.7. Kegiatan lain yang terkait dgn PPDB
Jumlah Anggaran,2

3 Kegiatan pembelajaran dan ekstra 3.1. PAKEM (SD)


kurikuler peserta didik 3.2. Pembelajaran Kontekstual (SMP)
3.3. Pengembangan pendidikan karakter
3.4. Pembelajaran remedial
3.5. Pembelajaran pengayaan
3.6. Pemantapan persiapan ujian
3.7. Olahraga, kesenian, karya ilmiah, dll
3.8. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
3.9. Pendidikan Lingkungan Hidup
3.10. Pembiayaan lomba-lomba
3.11.
Jumlah Anggaran,3

4 Kegiatan Ulangan dan Ujian 4.1. Ulangan harian,


4.2. Ulangan tengah semester,
4 Kegiatan Ulangan dan Ujian

4.3. Ulangan akhir semester/UKK


4.4, Ujian sekolah
Jumlah Anggaran,4

5 Pembelian bahan-bahan habis 5.1.Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas,
pakai bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku
inventaris
5.2. Minuman dan makanan ringan untuk
kebutuhan sehari-hari sekolah
5.3. Pengadaan suku cadang alat kantor
5.4.. Alat-alat kebersihan sekolah
Jumlah Anggaran.5

6 Langganan daya dan jasa 6.1. Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/
mobile modem)
6.2. Pembiayaan penggunaan internet termasuk
untuk pemasangan baru
6.3. Membeli genset atau jenis lainnya
6.4.
Jumlah Anggaran.6

7 Perawatan sekolah/rehab ringan 7.1. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan


dan sanitasi sekolah pintu dan jendela
7.2. Perbaikan mebeler
7,3. Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi
dan WC) dan saluran air hujan
7.4. Perbaikan lantai ubin/keramik dan
perawatan fasilitas sekolah lainnya
7.5.
Jumlah Anggaran.7

8 Pembayaran honorarium
bulanan guru honorer dan 8.1. Guru honorer (hanya untuk memenuhi
tenaga kependidikan honorer. SPM)

8.2. Pegawai administrasi (termasuk administrasi


BOS untuk SD)
8.3. Pegawai perpustakaan
8.4. Penjaga Sekolah
8.5. Satpam
8.6. Pegawai kebersihan
Jumlah Anggaran.8

9 Pengembangan Profesi 9.1 KKG/MGMP


9.2. KKKS/MKKS

9.3. Menghadiri seminar yang terkait langsung


dengan peningkatan mutu
Pendidikan dan ditugaskan oleh sekolah

Jumlah Anggaran.9

10 Membantu peserta didik miskin 10.1. Membantu peserta didik miskin yang
yang belum menerima bantuan menghadapi masalah biaya transport
program lain seperti KIP dari dan ke sekolah
10.2. Membeli alat transportasi sederhana bagi
peserta didik miskin (misalnya sepeda, perahu
penyeberangan, dll)
10.3. Membantu membeli seragam, sepatu dan
alat tulis
Jumlah Anggaran.10

11 Pembiayaan pengelolaan BOS


11.1. Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta
printer, CD, dan flash disk)

11.2. Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi


bendahara dalam penyusunan laporan BOS dan
biaya transportasi dalam rangka mengambil
dana BOS di Bank/PT Pos
Jumlah Anggaran. 11

12 Pembelian dan perawatan 12.1. Membeli desktop/ work station


perangkat komputer 12.2 Membeli printer atau printer plus scanner
12.3. Membeli laptop
12.4. Membeli proyektor
Jumlah Anggaran.12

13 Biaya lainnya jika seluruh 13,1, Peralatan pendidikan yang mendukung


komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi kurikulum 2013
pendanaannya dari BOS
13.2. Mesin ketik
13.3. Peralatan UKS
13.4. Pembelian meja dan kursi peserta didik
jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat
Jumlah Anggaran. 13

Jumlah Anggaran Total ( 1 sd 13)


Keterangan :
BHP = Barang Habis Pakai (ATK) http://www.berkassekolah.com/
Model.6.RKASB
EKOLAH

Jenis belanja Jumlah


BHP Alat Anggaran (Rp)

0
0

0
0

0
0