Anda di halaman 1dari 45

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2016

3.1. Capaian Kinerja Organisasi


Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2016 merupakan pengukuran pencapaian
target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2
Tahun 2013 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dan yang tertuang dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota
Tasikmalaya Tahun 2013-2017. Pengukuran tersebut dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dan realisasi kinerja. Melalui pengukuran tersebut, dapat terlihat
keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran rencana strategis Dinas.
Namun demikian, dokumen Penetapan Kinerja Dinas Bina Marga, Pengairan,
Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya Tahun 2016 masih memiliki berbagai
kekurangan antara lain rumusan sasaran yang diintrepetasikan sebagai objek yang dikenai
kegiatan dan bukannya sebagai sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas yang hendak diukur pencapaiannya. Dengan kondisi tersebut,
pengukuran sasaran masih dapat dilakukan dengan menganalisis keterkaitan capaian-
capaian dari masing-masing indikator kinerja outcome yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja dengan Sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis
(RENSTRA). Dengan demikian, untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan
memperbandingkan target kinerja dari indikator kinerja sasaran dalam Rencana Kinerja
Tahunan dengan realisasinya. Sedangkan pengukuran Penetapan Kinerja disajikan sebatas
terealisasi atau tidaknya suatu indikator kinerja outcome serta keterkaitannya dalam
mendukung suatu sasaran sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya
Tahun 2013-2017.

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2016


Capaian kinerja tahun 2016 pada Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan
dan Energi Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 56


Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Tahun 2016

Indikator Target Realisasi Capaian


No Sasaran Strategis
Kinerja 2016 2016 2016
1. Optimalisasi Prosentase
Infrastruktur Tingkat
100 % 109 % 1.09 %
Jaringan Jalan Kemantapan
dalam kondisi baik Jalan Kota
2. Optimalisasi Prosentase
Infrastruktur Jaringan irigasi
73,5 % 73,81 % 1.00 %
Jaringan Irigasi dalam kondisi
dalam kondisi baik baik
3. Meningkatnya Prosentase
Keluarga Pra KS Keluarga Pra
yang Mendapatkan KS Pengguna 77,34 % 71,36 % 0.92 %
Bantuan Listrik Listrik
Gratis
4. Meningkatnya Prosentase
Pembinaan dan Usaha
Pelaporan Usaha Pertambangan
Pertambangan dan dan Sumur Air
98,81% 90,91 % 0.92 %
Air Tanah Tanah yang di
bina dan
Diawasi oleh
Dinas BMPPE

3.1.1.1. Capaian Sasaran kesatu Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Jalan


Dalam Kondisi Baik
Sasaran ke satu yaitu Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Jalan dalam
kondisi baik untuk mewujudkan Jaringan Jalan dan Ruas Jalan yang
Memadai guna mendukung Peningkatan kesejahteraan Masyarakat dengan
indikator kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kota dari target 99 % point
terealisasi 1,09 %. Panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 438,236 Km
dari Total Panjang jalan yang menjadi kewenagan Dinas Bina Marga,
Pengairan, Pertambangan dan Energi sepanjang 402.229 Km. Apapun rincian
capaian pada tahun 2016 untuk bidang Prasarana Jalan dan Jembatan
sebagai berkut :
- Darinase dan kirmir pada tahun 2016 sepanjang 5.215 Meter target tahun
2016 adalah 20.111 meter;
- Jumlah Pembangunan Jembatan tahun 2016 adalah 1 unit, total capaian
tahun 2016 adalah 6 Unit

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 57


- Jumlah Rehabilitasi Jembatan kondisi awal tahun 2016 adalah 5 Unit
- Pembangunan Jalan Tahun anggaran 2016 adalah 1.200 Meter dari Ruas
Jalan Lingkar Utara
- Pemeliharaan Jalan ( Berkala ) adalah 23.864 meter capaian tahun 2016
adalah 23.864 meter dengan total capaian 24.000 Meter
- Pemeliharaan Jalan ( Rutin ) Tahun 2016 adalah 60.000 Meter dari target
2016 adalah 60.000 Meter total capaian tahun 2016 adalah 64.000 Meter
- Peningkatan Jalan pada tahun 2016 adalah 65.696 Meter dengan total
capaian : 65.696 Meter
- Pembebasan Lahan untuk Lingkar Utara adalah seluas 45.468 m2

Foto foto Pembangunan jalan dan Jembatan yang merupakan capaian


salah satu kinerja pada sasaran strategis ke satu sebagai berikut :
1. Pembangunan Jalan Mangkubumi Indihiang

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 58


2. Pembebasan Tanah untuk Jalan Lingkar Utara (Pos AU - Karangresik)

3.1.1.2. Capaian Sasaran Ke Dua Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Irigasi


Dalam Kondisi Baik
Pencapaian Misi ke dua dengan sasaran ke dua yaitu Optimalisasi
Infrastruktur Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Meningkatkan pelayanan
jaringan irigasi dan sumber daya air, melalui indikator Prosentase Jaringan
irigasi dalam kondisi baik target tahun anggaran 2016 adalah 73,5 %
realisasi capaian 73,81 %. Adapun capaian kinerja untuk bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :
- Areal Irigasi Kewenangan Pemerintah Kota adalah 4.239 Ha
- Areal Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah 1.795 Ha
- Areal Budidaya adalah 9.261,20 Ha
- Total Panjang Saluran Primer adalah 102,43 Km
- Total Panjang Saluran Sekunder adalah 99,157 Km
- Total Panjang Saluran adalah 202 Km

3.1.1.3. Capaian Sasaran Ke Tiga Meningkatnya Keluarga Pra KS Yang


Mendapatkan Bantuan Listrik Gratis
Pencapaian misi ke empat Mendayagunakan Potensi Energi Yang
Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dengan indikator kinerja
Rumah tangga pengguna listrik (%) dengan target tahun 2016 adalah 77,34
%, capaian kinerja Tahun Anggran 2016 adalah 71,36 % atau 3.462 IR/SR.
Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi di Tahun 2017
target sebanyak 16.038 IR/SR, sisa Rumah Tangga yang tidak Teraliri Listrik
4.593 IR/SR.

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 59


3.1.1.4. Sasaran ke empat Meningkatnya Pembinaan dan Pelaporan Usaha
Pertambangan dan Air Tanah
Misi ke empat Meningkatkan Pengelolaan Air Tanah Dan Sumberdaya
Mineral Bukan Logam Dan Batuan Yang Berkelanjutan dimana indikator
kinerja Prosentase Usaha Pertambangan dan Sumur Air Tanah yang di bina
dan Diawasi oleh Dinas BMPPE . Target Kinerja 98,81 % realisasi 90,91 %
tidak tercapai karena terkait dengan kewenagan yang sudah di tarik ke
provinsi terakait dengan undang undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran hal yang
menjadi kendalanya :
1. Perundang undangan yang berlaku
2. Monatorium
3. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tasikmalaya
4. RDTR belum terbit masih dalam proses persetujuan Dekon ( Subtansi
dari Provinsi ).

3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016

Capaian kinerja pada tahun 2016 dilengkapi dengan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan berdasarkan
sasaran-sasaran, dapat dilihat pada tabel 3.2.

Sasaran pertama Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Jalan dalam kondisi baik


(100 %) dengan indikator kinerja sasaran Prosentase Tingkat Kemantapan Jalan
Kota target 99 % realisasi 109 % pada tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 173.811.108.000,- realisasi Rp. 163.203.576.736,- atau 93,90 % melalui 7
Program dan 61 Kegiatan. Ada dua Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu :

a. Pembangunan Jalan Cintapada Cibeureum Pagu Rp. 2.500.000.000,- disebabkan


tidak dapat izin dari PT.KAI;
b. Persiapan Pengadaan Lahan Jalan Lingkar Luar Utara Ruas Karangresik-
Indihiang Rp. 1.056.720.000,-

Capaian sasaran pertama ada efisiensi sebesar Rp. 7. 050.811.264,- atau


sebesar 4,06 %, sasaran pertama melebihi target dikarenakan pemimpin daerah
focus pada pembangunan insfrastruktur.

Sasaran kedua Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (


75 % ) indikator kinerja sasaran Prosentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik target
kinerja tahun 2016 adalah 73,5 % realisasi 73,81 dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 36.862.767.250,- realisasi sebesar Rp. 41.482.431.075,- atau 96,51 % terdapat
efisiensi sebesar Rp. 1.499.402.175,- atau 3,5 % melalui 2 Program dan 34 Kegiatan.

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 60


Sasaran ketiga Meningkatnya Keluarga Pra KS yang Mendapatkan Bantuan
Listrik Gratis ( 100 % ) indikator kinerja Prosentase Keluarga Pra KS Pengguna
Listrik target 77,34 % dengan pagu Rp. 5.828.200.000,- realisasi Rp.
5.535.014.300,- atau 94,95 % melaui 1 terdapat efisensi sebesar Rp. 94.185.700,-
atau 1.61 %. Dari satu Program dan 4 Kegiatan terdapt satu kegiatan yang tidak
dapat dilaksanakan yaitu Pembangunan Sumber Listrik Tenaga Surya dengan pagu
Rp. 200.000.000,- disebabkan kurang anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Sasaran keempat Meningkatnya Usaha Pertambangan dan Air Tanah yang


dibina dan diawasi ( 98,81 %) indikator kinerja Prosentase Usaha Pertambangan dan
Sumur Air Tanah yang di bina dan Diawasi oleh Dinas BMPPE target 98,81 %
realisasi 90,91 % dengan pagu Rp. 1.712.182.000,- realisasi keuangan Rp.
1.665.215.900,- 97,25 % terdapat efisiensi sebesar Rp. 46.966.100,-atau 2,74 %
melalui 2 Program dan 6 Kegiatan.

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 61


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
1. Optimalisasi Prosentase Tingkat % 99 109 A. Program Pembangunan Jalan dan
Infrastruktur Jaringan Kemantapan Jalan Jembatan 27.019.560.500,- 24,120,768,500
Jalan dalam kondisi Kota ( 100 % )
baik a. Pembangunan Jalan
Mangkubumi Indihiang (Pdt. 1,833,617,000.00 1,833,617,000
Daerah / Pnm. Pembiayaan
Tahun 2015)
b. Pembangunan Jalan
Mangkubumi 52,890,000.00 52,890,000
Indihiyang(Mangin) Kota
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2015)
c. DED Pembangunan Ruas Jalan
Yang Menghubungkan Jalan 49,802,500.00 49,802,500
Noenoeng Tisnasaputra
Dengan Jalan Letjend. Mashudi
(Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)
d. Perencanaan Teknis Ruas
Jalan Di Kecamatan Kawalu, 44,880,000.00 44,880,000
Kecamatan Bungursari, Dan
Kecamatan Mangkubumi (Pdt.
Daerah / Pnm. Pembiayaan
Tahun 2015)
e. Penanganan Jalan Mangkubumi
Indihiang (Mangin) (Bantuan 8,538,371,000.00 8,538,371,000
Provinsi Tahun 2015)
f. Pembangunan Jalan Lingkar
Utara Kota Tasikmalaya 14,000,000,000.00 13,601,208,000

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 62


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
g. Pembangunan Jalan Cintapada
Cibeureum 2,500,000,000.00 1,833,617,000
B. Program Pembangunan Saluran
Drainase / Gorong-gorong 6.114.815.000,00 5,956,792,700

1. Pembangunan Saluran
Drainase / Gorong-gorong 750,000,000.00 735,077,000

2. Pembangunan Drainase Jalan


Purbaratu - Jalan Cikareo 130,000,000.00 129,619,000

3. Pembangunan Drainase Jalan


KH. Mamun Sodik 100,000,000.00 98,242,700

4. Pembangunan Saluran
Drainase / Gorong Gorong 14,950,000.00 14,950,000
Wilayah Kecamatan
Mangkubumi, Indihiang Dan
Bungursari (Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)
5. Pembangunan Saluran
Drainase / Gorong Gorong 14,950,000.00 14,950,000
Wilayah Kecamatan Cihideung,
Tawang Dan Cipedes (Pdt.
Daerah / Pnm. Pembiayaan
Tahun 2015)

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 63


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
6. Pembangunan Drainase
Kecamatan Indihiang, Kawalu, 54,915,000.00 54,915,000
Mangkubumi Dan Bungursari
Kota Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2015)
7. Pembangunan Saluran
Samping Jalan dan Tembok 5,000,000,000.00 4,909,039,000
Penahan Tanah Kota
Tasikmalaya
8. Rehabilitasi Plat Ducker Jalan 50.000.000,00
Leuwianyar 49,615,400.00

C. Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan 14.305.002.000,- 13,429,638,041
Jembatan
1. Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Wilayah Kota 4,850,000,000.00 4,362,076,441
Tasikmalaya
2. Rehabilitasi Jalan / Jembatan
Dalam Kondisi Tanggap Darurat 400,000,000.00 283,788,300

3. Pemeliharaan Jalan Dan


Jembatan Wilayah Kota 2,127,102,000.00 2,127,102,000
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2015)
4. Infrastruktur Jalan (Dak Dan
Pendamping) (Pdt. Daerah / 27,900,000.00 25,110,000
Pnm. Pembiayaan Tahun 2015)

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 64


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
5. Pemeliharaan Berkala Jalan
Dan Pelengkap Jalan (Guard 1,000,000,000.00 986,348,000
Rail And Drainase) Kota
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2016)
6. Pemeliharaan Berkala Jalan di
Wilayah Kecamatan Tawang 2,000,000,000.00 1,965,098,100
Kota Tasikmalaya
7. Pemeliharaan Berkala Jalan
Pasar Cikurubuk 2,000,000,000.00 1,877,416,100

8. Pemeliharaan Berkala Jalan


dan Jembatan Wilayah Kota 1,900,000,000.00 1,802,699,100
Tasikmalaya
D. Program Pembangunan Sistem
Informasi / Data Base Jalan dan 1.972.300.500.00
Jembatan
1. Detail Engineering Design
(DED) Pembangunan Ruas 94,523,400
Jalan yang Menghubungkan 100,000,000.00
Jalan Mangkubumi Indihiang
dengan Situ Gede
2. Detail Engineering Design
(DED) Pembangunan Jalan 185,486,400
200,000,000.00
Brigjen Wasita Kusumah -
Cihaur Beuti

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 65


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
3. Studi Kelayakan (Feasibility
Study) Pembangunan Jalan 95,744,700
yang Menghubungkan Jalan 100,000,000.00
Brigjen Wasita Kusumah
Cihaurbeti
4. Perencanaan Teknis Jalan
50,000,000.00
Wilayah Kecamatan Kawalu 47,537,900
5. Perencanaan Teknis Jalan
50,000,000.00
Wilayah Kecamatan Tamansari 46,807,900
6. Perencanaan Teknis Jalan
Wilayah Kecamatan 50,000,000.00 47,537,900
Mangkubumi
7. Perencanaan Teknis Jalan
50,000,000.00
Wilayah Kecamatan Indihiang 47,492,900
8. Perencanaan Teknis Jalan
50,000,000.00
Wilayah Kecamatan Tawang 47,537,900
9. Perencanaan Teknis Jalan
50,000,000.00
Wilayah Kecamatan Cipedes 47,312,900
10. Perencanaan Teknis Jalan
Wilayah Kecamatan Purbaratu 50,000,000.00 47,312,900
11. Perencanaan Teknis Jalan
Wilayah Kecamatan Bungursari 50,000,000.00 47,762,900
12. Penelitian Kondisi Jembatan
Wilayah Kecamatan Indihiang, 300,000,000.00 289,271,000
Bungursari, Mangkubumi
13. Penelitian Kondisi Jembatan
Wilayah Kecamatan Kawalu, 300,000,000.00 288,511,000
Tamansari, Cibeureum

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 66


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
14. Studi Kelayakan (Feasibility
Study) Pembangunan Ruas 372,300,500
Jalan Lingkar Luar Selatan 372,300,500.00
(Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)
15. Pemasangan Patok Ruang Milik
100,000,000.00
Jalan 63,809,200
16. Perencanaan Teknis
Peningkatan Jalan / Perbaikan 43,510,125
50,000,000.00
Jalan Wilayah Kecamatan
Cihideung
17. Perencanaan Teknis
Peningkatan Jalan / Perbaikan 43,195,125
50,000,000.00
Jalan Wilayah Kecamatan
Cibereum
E. Program Peningkatan Jalan dan
Jembatan 96.317.710.000.00 93,418,582,700

1. Peningkatan Jalan/Jembatan
Wilayah Kecamatan Tamansari 360,000,000.00 343,474,000

2. Peningkatan Jalan/Jembatan
Wilayah Kecamatan Purbaratu 415,500,000.00 359,962,000

3. Peningkatan Jalan Talagasari -


Air Tanjung 200,000,000.00 199,415,200

4. Peningkatan Infrastruktur Jalan


Wilayah Kota Tasikmalaya 10,000,000,000.00 9,708,976,000

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 67


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
5. Peningkatan/Pembangunan
Infrastruktur Jalan dan 39,317,764,000.00 38,726,624,000
Jembatan (DAK-IPD)
6. Infrastruktur Jalan Akses
Menuju Komplek Dadaha (Pdt. 28,991,000.00 24,371,000
Daerah / Pnm. Pembiayaan
Tahun 2015)
7. Peningkatan Jalan / Jembatan
Wilayah Kecamatan 29,900,000.00 29,900,000
Mangkubumi, Indihiang Dan
Bungursari (Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)
8. Peningkatan Jalan / Jembatan
Wilayah Kecamatan Cihideung, 13,400,000.00 12,060,000
Tawang Dan Cipedes (Pdt.
Daerah / Pnm. Pembiayaan
Tahun 2015)
9. Infrastruktur Jalan Dan
Jembatan Kecamatan 98,189,000.00 98,189,000
Bungursari, Tamansari, Kawalu,
Mangkubumi Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun 2015)
10. Peningkatan Jalan / Jembatan
Wilayah Kecamatan Kawalu, 49,995,000.00 49,995,000
Tamansari, Cibeureum dan
Purbaratu (Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 68


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
11. Peningkatan Jalan / Jembatan
Wilayah Kecamatan Bungursari, 40,000,000,000.00 38,423,661,000
Indihiang, Cipedes,
Mangkubumi, Kawalu,
Purbaratu, Cibereum dan
Tamansari (Bantuan Provinsi
Tahun 2016)
12. Peningkatan dan Pemeliharaan
Jalan di Kota Tasik (Bantuan 3,000,000,000.00 2,928,756,900
Provinsi Tahun 2016)
13. Lanjutan Peningkatan Jalan
Cibunigeulis 500,000,000.00 461,930,000
14. Lanjutan Peningkatan Jalan
Rancabeureum 500,000,000.00 431,402,000
15. Peningakatan Jalan Argasari
500,000,000.00 462,719,000
16. Penunjang DAK Sub Bidang
Infrastruktur Jalan / Jembatan 700,000,000.00 694,186,600
17. Lanjutan Peningkatan Jalan
Cipeteuy - Cinangsi - Cihideung 500,000,000.00 462,961,000
18. Review Design DAK Sub
Bidang Jalan ( Dana P2D2 Tahu 103,971,000.00
2016 )
F. Program Fasilitasi Pengadaan 28.081.720.000.00
Tanah Pemerintah
1. Pembebasan Tanah untuk Jalan
Lingkar Utara (Pos AU - 27,000,000,000.00
Karangresik)

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 69


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
2. Persiapan Pengadaan Lahan
Jalan Lingkar Luar Utara Ruas 1,056,720,000.00
Karangresik-Indihiang
3. Pembuatan Sertifikat Tanah
Untuk Pembangunan Jembatan 25,000,000.00
Cikaracak
2. Optimalisasi Prosentase Jaringan % 73,5 73,81 G. Program Pengembangan dan
Infrastruktur Jaringan irigasi dalam kondisi Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 36.682.767.250.00 35,235,261,400
Irigasi dalam kondisi baik ( 73,5 %) dan Jaringan Pengairan lainnya
baik 1. Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi 3,600,000,000.00 3,471,213,900

2. Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi


Wilayah Kecamatan 832,860,000.00 825,439,000

3. Penanggulangan Sungai dan


Irigasi Wilayah Kota 3,775,000,000.00 3,707,418,200
Tasikmalaya
4. Detail Engineering Design
(DED) Daerah Irigasi Cihaseum 50,000,000.00 49,377,000

5. Detail Engineering Design


(DED) Daerah Irigasi 50,000,000.00 48,486,000
Cimanggala
6. Perencanaan Teknis Irigasi Situ
Dongkol -
7. Perencanaan Teknis Irigasi
Cibangbay 50,000,000.00 48,320,000
8. Kajian Penanggulangan Daerah
Irigasi Citanduy 50,000,000.00 47,022,000

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 70


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
9. Peningkatan / Pembangunan
Jaringan Irigasi (DAK) 9,002,099,250.00 8,337,263,050

10. Perencanaan Teknis Sumber


Daya Air Kota Tasikmalaya 69,717,000.00 69,717,000
(Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)
11. Detail Engineering Design
(DED) Irigasi Gunung Mindi 42,170,000.00 42,170,000
(Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)
12. Detail Engineering Design
(DED) Irigasi Cibogo (Pdt. 42,306,000.00 42,306,000
Daerah / Pnm. Pembiayaan
Tahun 2015)
13. Studi Kelayakan (Feasibility
Study) Potensi Sumber Air 42,240,000.00 42,240,000
Daerah Irigasi Situ Cipajaran
(Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)
14. Studi Kelayakan (Feasibility
Study) Potensi Sumber Air 42,350,000.00 42,350,000
Daerah Irigasi Situ Malingping
(Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)
15. Penanggulangan Darurat
Kerusakan Irigasi Dan Sungai 89,184,000.00 89,184,000
Di Kota Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2015)

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 71


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
16. Rehabilitasi Irigasi Dalem
Sumba Kota Tasikmalaya 19,635,000.00 19,635,000
(Bantuan Provinsi Tahun 2015)
17. Perbaikan Irigasi Wilayah
Kecamatan Cibeureum Dan 1,285,093,000.00 1,285,093,000
Kecamatan Tamansari Kota
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2015)
18. Penanggulangan Daerah Aliran
Sungai (DAS) Kota Tasikmalaya 1,200,000,000.00 1,182,965,000
(Bantuan Provinsi Tahun 2016)
19. Tembok Penahan Tanah Sungai
Ciromban Kota Tasikmalaya 2,400,000,000.00 2,316,462,000
(Bantuan Provinsi Tahun 2016)
20. Penanggulangan Irigasi di
Wilayah Kecamatan Purbaratu, 4,900,000,000.00 4,847,912,200
dan Kecamatan Cibereum
(Bantuan Provinsi Tahun 2016)
21. Tembok Penahan Tanah Sungai
Ciloseh Kota Tasikmalaya 2,500,000,000.00 2,416,066,000
(Bantuan Provinsi Tahun 2016)
22. Peningkatan Infrastruktur Irigasi
Cigugur, Irigasi Cibeureum dan 2,000,000,000.00 1,966,444,000
Irigasi Gunung Taraje Di Kota
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2016)
23. Rehabilitasi Infrastruktur Daerah
Irigasi Cimulu & Daerah Irigasi 19,800,000.00 19,800,000
Cikalang Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun 2015)

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 72


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
24. Penunjang DAK Sub Bidang
Infrastruktur Irigasi 300,000,000.00 250,928,050

25. Perencanaan Teknis Daerah


Irigasi dan Sungai Cidongkol 50,000,000.00 46,326,000
26. Perencanaan Teknis Irigasi
Wilayah Korwil Cimulu Cikalang 50,000,000.00 45,950,000
27. Perencanaan Teknis Irigasi
Wilayah Korwil Cibanjaran 50,000,000.00 43,500,000
Cikunten
28. Perencanaan Teknis Irigasi
Wilayah Korwil Cimulu Cikalang 50,000,000.00 47,027,000
29. Perencanaan Teknis Irigasi
Cinangka 50,000,000.00 45,257,000
30. Feasibility Study Situ Cinangka
50,000,000.00 46,077,000
31. Rehabilitasi Daerah Irigasi
Cikadu dan Cibogo Kota 2,350,000,000.00 2,225,029,000
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2016)
32. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Kecamatan Tawang Kota 600,000,000.00 596,135,000
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2016)
33. Peningkatan Irigasi Malingping
Kota Tasikmalaya (Bantuan 1,000,000,000.00 972,149,000
Provinsi Tahun 2016)
34. Reviev Design DAK Sub Bidang
Irigasi ( Dana P2D2 Tahu 2016 ) 70,313,000.00 70,313,000

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 73


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi

H. Program Pengendalian Banjir 6.299.066.000.00 6,247,169,675

1. Cepat Tanggap
Penanggulangan Banjir 900,000,000.00 887,974,675

2. Penanggulangan Sungai Kota


Tasikmalaya 470,000,000.00 466,170,000

3. Penanggulangan Sungai
Wilayah Kecamatan 287,600,000.00 285,415,000

4. Pembuatan Saluran Pembuang


Di Kota Tasikmalaya (Bantuan 19,800,000.00 19,800,000
Provinsi Tahun 2015)
5. Penanggulangan Sungai Di
Wilayah Kecamatan Purbaratu 373,184,000.00 373,184,000
Dan Kecamatan Cibeureum
Kota Tasikamalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2015)
6. Penanggulangan Sungai Di
Kota Tasikmalaya (Bantuan 48,482,000.00 48,482,000
Provinsi Tahun 2015)
7. Cepat Tanggap
Penanggulangan Banjir di Kota 1,000,000,000.00 990,024,000
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2016)
8. TPT Sungai dan Saluran
Pembuang Kota Tasikmalaya 1,000,000,000.00 991,389,000
(Bantuan Provinsi Tahun 2016)

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 74


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
9. Penanggulangan Banjir DAS
Ciwulan Kota Tasikmalaya 2,200,000,000.00 2,184,731,000
(Bantuan Provinsi Tahun 2016)
3. Meningkatnya Keluarga Prosentase Keluarga % 77,34 71,36 I. Program Pembinaan dan
Pra KS yang Pra KS Pengguna Pengembangan Bidang 5.829.200.000.00 5,535,014,300
Mendapatkan Bantuan Listrik Ketenagalistrikan
Listrik Gratis
1. Pemasangan Listrik (IR/SR)
Daya 450 VA Bagi Rumah 2,030,200,000.00 2,002,871,300
Tangga Pra Keluarga Sejahtera
2. Perluasan Jaringan Listrik
SUTR 99,000,000.00 98,209,000
3. Pembangunan Sumber Listrik
Tenaga Surya 200,000,000.00
4. Pemasangan Sambungan 3.500.000.000.00
Rumah-Instalasi Bagi Keluarga 3,433,934,000
Miskin (Bantuan Provinsi Tahun
2016)
3. Meningkatnya Prosentase Usaha % 98,81 90,91 J. Program Penyediaan dan 1.562.182.000.00 1,530,475,000
Pembinaan dan Pertambangan dan Pengelolaan Air Baku
Pelaporan Usaha Sumur Air Tanah
Pertambangan dan Air yang di bina dan
Tanah Diawasi oleh Dinas
BMPPE

1. Pembangunan Sumur Bor 250,000,000.00 245,449,000


2. Perencanaan Pembangunan
Sumur Bor Tersebar Di Wilayah 127,182,000.00 127,182,000
Rawan Air (Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 75


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator Sasaran
NO Sasaran Staregis Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Uraian Satuan Target Realisasi
3. Pembangunan Sumur BOR dan
Bangunan Pelengkap Hidran 1,125,000,000.00 1,097,912,000
Umum (HU) di Kota
Tasikmalaya
4. Pembangunan Sumur Bor Kp.
Bajigur Bahe Kel. Cibeuti 60,000,000.00 59,932,000
Kawalu
K. Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan 150.000.000,- 134,740,900

1. Monitoring dan Pencatatan Nilai


Perolehan Air (NPA) 82,486,000.00 76,127,500
2. Monitoring dan Pencatatan
Produksi Pertambangan Batuan 67,514,000.00 58,613,400

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 76


3.1.3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Realisasi kinerja tahun 2014 dengan realisasi kinerja tahun 2015 terlampir Formulir
Pengukuran Kinerja 3.3. dari keseluran indikator kinerja utama
a. Sasaran satu adalah Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Jalan dalam kondisi
baik, Capaian Kinerja dari tahun 2014 melebihi daripada target 72% Realisasi
95% Capaian 131,9% sedangkan target di tahun 2015 80% dengan realisasi
95% Capaian 118,8% dan pada tahun 2016 target 99% realisai 109% Capaian
110,1%. Dari indikator prosentase tingkat kemantapan jalan kota dari tahun 2014
sampai dengan 2016 mengalami peningkatan atau melebihi dari yang
ditargetkan merupakan capaian dari komitmen pimpinan yang berkonsentrasi
pada penanganan infrastruktur Kota Tasikmalaya
b. Sasaran kedua Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
dengan indikator prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Capaian Kinerja
dari tahun 2014 melebihi daripada target 70% Realisasi 70,54% Capaian 100,8%
sedangkan target di tahun 2015 72% dengan realisasi 73,81% Capaian 102,5%
dan pada tahun 2016 target 73,5% realisai 83,02% Capaian 113%. Dari indikator
prosentase tingkat kemantapan jalan kota dari tahun 2014 sampai dengan 2016
mengalami peningkatan atau melebihi dari yang ditargetkan merupakan capaian
dari komitmen pimpinan yang berkonsentrasi pada penanganan infrastruktur
Kota Tasikmalaya
c. Sasaran ketiga meningkatnya jumlah keluarga Pra KS yang mendapatkan
bantuan listrik gratis dengan indikator prosentase keluarga Pra KS pengguna
listrik Capaian Kinerja dari tahun 2014 yaitu target 32,02% Realisasi 27,38%
Capaian 85,5% sedangkan target di tahun 2015 yaitu 51,57% dengan realisasi
37,62% Capaian 73% dan pada tahun 2016 yaitu target 77,34% realisai 59,21%
Capaian 76,62%. Capaian kurang dari yang ditargetkan disebabkan karena
adanya Undang-Undang No.23 tentang Pemerintah Daerah dimana kewenangan
ditarik ke Provinsi.
d. Sasaran keempat meningkatnya pembinaan dalam pelaporan usaha
pertambangan dan air tanah dengan indikator prosentase usaha pertambangan
dan sumur air tanah yang dibina dan diawasi oleh Dinas Bina Marga PPE.
Capaian Kinerja dari tahun 2014 yaitu target 98,81% Realisasi 93,68% Capaian
94,8% sedangkan target di tahun 2015 yaitu 98,81% dengan realisasi 94,86%
Capaian 96% dan pada tahun 2016 yaitu target 98,81% realisai 90,91% Capaian
92%. Capaian kurang dari yang ditargetkan disebabkan karena adanya Undang-
Undang No.23 tentang Pemerintah Daerah dimana kewenangan ditarik ke
Provinsi.

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 77


Tabel 3.3 Target Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014, 2015, dan 2016

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016


Indikator Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Program
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

3 4 7 7 5 8 7 6 9 7
1 Prosentase Tingkat 72 % 95 % 131,9 % 80 % 95 % 118,8 % 99 % 109 % 110,1 %
Kemantapan Jalan Kota
2 Prosentase Jaringan 70 % 70,54 % 100,8 % 72 % 73,81 % 102,5 % 73,5 % 83,02 % 113,0 %
irigasi dalam kondisi
baik
3 Prosentase Keluarga Pra 32,02 % 27,38 % 85,5 % 51,57 % 37,62 % 73,0 % 77,34 % 59,21 % 76,6 %
KS Pengguna Listrik

4 Prosentase Usaha 98,81 % 93,68 % 94,8 % 98,81 % 94,86 % 96,0 % 98,81 % 90,91 % 92,0 %
Pertambangan dan
Sumur Air Tanah yang
di bina dan Diawasi oleh
Dinas BMPPE

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 78


3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
Pencapaian Target Renstra dan RPJMD untuk Indikator yang menjadi
kewenangan Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota
Tasikmalaya dalam ha ltotal realisasi capaian rasio proporsi jalan dalam
kondisi baik yaitu perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik dibanding
total panjang jalan sampai dengan tahun 2016 sebesar 0,99 point dari target
RPJMD/RENSTRA Dinas sebesar 1 point.
Untuk total realisasi capaian Rasio Jaringan Irigasi yaitu perbandingan
panjang irigasi dalam kondisi baik dibanding area budi daya pertanian sampai
tahun 2016 sudah melampaui target yaitu sebesar 0,014 point dari target
RPJMD dan Renstra Dinas sampai tahun 2017 yaitu sebesar 0,024 poInt.
Sedangkan Indikator kinerja Rumah tangga pengguna listrik yaitu
perbandingan jumlah sambungan listrik yang sudah terpasang dibanding
dengan total jumlah sambungan sesuai target RPJMD dan Renstra Dinas (%)
sampai dengan tahun 2016 total capaian sebesar 99,90 % dari target sampai
dengan tahun 2017 sebesar 99,98 %. Hal tersebut tidak dapat memenuhi
target di sebabkan Alokasi Anggaran untuk pemasangan sambungan rumah
masih kurang.

3.1.5 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Stratejik


Pada bagian ini akan dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator
kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal hal yang mendukung
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar
diketahui pencapaian target, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka
pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan dimasa yang akan datang. Keberhasilan peningkatan kinerja
tersebut dilakukan berdasarkan sasaran, yang kemudian dirinci pada tujuan program,
dan output dan outcome dari kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dirinci
sebagai berikut :

3.1.5.1. Sasaran satu adalah Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Jalan dalam


kondisi baik. Sasaran strategis tersediannya jaringan jalan yang
menghubungkan pusat - pusat pelayanan kota dan pusat-pusat pelayanan
antar daerah yang mampu memberikan kemudahan mobilitas, memberikan
kenyamanan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat
dilakukan melalui :

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 79


1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator kinerja Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
(point) dengan capaian 1,09 point dari target 0,99 point;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong
Indikator kinerja Prosentase drainase Gorong-Gorong terbangun ( %)
dengan capaian 40% dari target 40%;
3. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalam dan Jembatan
Indikator kinerja Tersediannya jalan yang menghubungkan pusat -
pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten / kota dengan capaian 60 Km
dari target 64 Km;
4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan
Jembatan
Indikator kinerja Tersediannya data aktual dengan capaian tersedianya
data status fungsi jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya, dokumen
Feasibility Studi, serta dokumen perencanaan teknis (DED);
5. Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah
Indikator kinerja Tersediannya lahan untuk pembangunan jaringan
jalan dengan capaian Pembebasan Lahan Untuk Sudetan Dalem
Suba, Pembuatan Sertifikat Tanah untuk Pembangunan Jalan
Leuwibudah (Air Tanjung Kawalu), Pembebasan Lahan untuk Jalan
Lingkar Utara (Pos AU- Karangresik), Pembebasan Lahan untuk
Pembangunan Jemabatan Cikaracak , Appraisal Pengadaan Tanah
Jalan Lingkar Utara .

5.1.3.2 Sasaran kedua Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Irigasi dalam kondisi


baik. Sasaran strategis Peningkatan Kapasitas Infrastruktur irigasi
dilakukan melalui :
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya,
Indikator kinerja Tersediannya air irigasi untuk pertaniaan rakyak (%)
dengan capaian 73,5% dari 83,02 %;
2. Program Pengendalian Banjir
Indikator kinerja Tersediannya Sistem pengendali banjir pada daerah
aliran sungai dengan capaian tersedianya Sistem pengendali banjir
pada daerah aliran Cihideung dan Sungai Ciromban.
3. Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah
Indikator kinerja Tersediannya lahan untuk pembangunan jaringan
Irigasi dengan capaianPembebasan Lahan Untuk Sudetan Dalem
Suba

5.1.3.3. Sasaran ketiga meningkatnya jumlah keluarga Pra KS yang mendapatkan


bantuan listrik gratis dengan indikator prosentase keluarga Pra KS

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 80


pengguna listrik. Sasaran strategis Meningkatnya Potensi Ekonomi
melalui penyediaan Energi dilakukan melalui : Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang Ketenagalitrikan.
Indikator kinerja Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi daerah yang belum
terjangkau jaringan Listrik dan sambungan /instalasi rumah bagi keluarga
Pra KS yang belum menikmati aliran Listrik dengan capaian 1.645
Sambungan Rumah dari Target 2.000 Sambungan Rumah

5.1.3.4. Sasaran keempat meningkatnya pembinaan dalam pelaporan usaha


pertambangan dan air tanah dengan indikator prosentase usaha
pertambangan dan sumur air tanah yang dibina dan diawasi oleh Dinas
Bina Marga PPE. Sasaran strategis Meningkatnya para pengusaha
pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pemakaian
pengusahaan air tanah yang memiliki izin dilakukan melalui :
Indikator prosentase usaha pertambangan dan sumur air tanah yang dibina
dan diawasi oleh Dinas Bina Marga, PPE, dengan program yaitu :
1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2. Program penyediaan dan pengelolaan air baku

5.1.3.5 Untuk Program-program yang berkaitan dengan kesekretariatan


sasarannya menjadi sasaran Eselon III yaitu : Sasaran pertama
meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga, PPE, Sasaran
Kedua meningkatnya pelayanan publik sedangkan sasaran ketiga
meningkatnya pengelolaan adiministrasi, kepegawaian, umum, pelaporan
dan evaluasi. Program-program yang mendukung pencapaian sasaran
yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator kinerja Kesesuaian struktur perangkat daerah dengan
peraturan yang berlaku (%) dengan capaian 100%dari target 100%;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Indikator kinerja Persentase Peningkatan Fasilitas Kedinasan (%)
dengan capaian 100% dari taget 100%;
3. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintah
Indikator kinerja Persentase Peningkatan Fasilitas Kedinasan (%)
dengan capaian 100% dari taget 100%;
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator kinerja Tingkat pelanggaran disiplin aparatur (% x total PNS
Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi ) dengan
capaian 0,07 dari taget 0,07;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 81


Indikator kinerja Kesesuaian capaian kinerja dan keuangan dengan
pelaporannya ( ya/Tidak) dengan capaian ya;
6. Program Perencanaan Kerja
Indikator kinerja ketepatan waktu perencanaan dan regulasi (
ya/Tidak) dengan capaian ya;
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator kinerja Partisipasi masyarakat dalam musrenbang Sektoral
(%) dengan capaian 30% dari target 30%;
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Indikator kinerja Tersedianya Akses Informasi dengan capaian 100%
dari target 100%.
.
3.2 Realisasi Anggaran
3.2.1 Pendapatan
Target Pendapatan di Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan
dan Energi Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Sebesar Rp37.500.000,- (Tiga
Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Realisasinya sampai akhir Tahun
Anggaran 2016mencapai Rp.52.040.000,- (Lima Puluh Dua Juta Empat
Puluh Ribu Rupiah )atau sebesar 138,77% melebihi target yang sudah
ditetapkan pada Tahun Anggaran 2016.

Tabel.3.4.
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016

No Uraian Target Realisasi %


PENDAPATAN ASLI
DAERAH
1. Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi
2. 24.00.,000,- 51.200.000,- 213,33
Daerah
Pendapatan Hasil
3. Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
4. 13.500.000 840.000 6,22
Daerah yang Sah
Jumlah 37,500,000 52,040,000 138,77

3.3 Belanja Daerah


Alokasi Anggaran Belanja tahun 2015 pada Dinas Bina Marga Pengairan,
Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya adalah sebagai mana tabel 3.5 berikut :

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 82


Tabel.3.5.
Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2016

ANGGARAN (Rp. ) Indikator Kinerja Kegiatan

Pencapaian
target Sampai
Penyerapan Sampai Bulan Ini dengan Bulan
Belanja / Sub Belanja /Program/ Sumber Anggaran Desember
Kode Rekening LOKASI KETERAN
Kegiatan / Sub Kegiatan
GAN
Jumlah Rencana Realisasi Tolok Ukur Target Kinerja/Volume Renca Realis
na asi (%)
(%)
DAK/DPPID/D
BANPROV/BA
PAD/DAU PDF- Keu.(Rp.) % Keu.(Rp.) %
NGUB
PPD/DLL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
14

BELANJA LANGSUNG 94,38 100


87.027.495.0 90.775.000.000 48.319.863.25 226.122.358.2 226.027.04 100 213.421.527.1 12.700.831.068 98,29
00 0 50 5.250 82

BELANJA LANGSUNG NON 86,05 100


URUSAN 1.428.035.00 - - 1.428.035.000 1.428.035. 100 1.228.837.909 100
0 000

1 0 1 0 0 0 Program Pelayanan Administrasi 89,34 Tersedianya % 100 Dinas Bina


3 3 1 1 Perkantoran 619.451.000 - - 619.451.000 619.451.00 100 553.403.289 Pendukung 100 100 Marga, PPE
0 Administrasi
Perkantoran

1 0 1 0 0 0 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100,00 Tersedianya pendukung 80; 70; 20 100
3 3 1 1 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100 2.500.000 administrasi surat Buah 100
menyurat : Materai Rp.
3000 ; Materai Rp. 6000
; Buku Cek

1 0 1 0 0 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 56,05 Terdianya Fasitas Bulan 100


3 3 1 1 Daya Air dan Listrik 42.000.000 42.000.000 42.000.000 100 23.539.960 layanan telepon, Listrik 12 100
dan Internet

1 0 1 0 0 0 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang 73,01 Terlaksananya Jasa Bulan 100


3 3 1 1 Milik Daerah 17.000.000 17.000.000 17.000.000 100 12.411.225 Jmainan Minik Daerah 12 100

1 0 1 0 0 0 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 62,60 Terlaksananya Bulan 100


3 3 1 1 Perizinan Kendaraan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100 15.650.500 pemeliharaan dan 12 100
Dinas/Operasional perijinan kendaraan
operasional Dinas
BMPPE berupa jasa kir
roda 4 & 6, STNK roda
2,4,6

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 83


1 0 1 0 0 0 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,00 Terpeliharanya Gedung Bulan 100
3 3 1 1 80.000.000 80.000.000 80.000.000 100 79.998.600 dan Halaman Kantor 12 100
Dinas BMPPE berupa
pemeliharaan gedung
dengan jasa cleaning
service 1 paket

1 0 1 0 0 0 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 86,91 Tersedianya Alat Tulis Bulan 100
3 3 1 1 30.286.000 30.286.000 30.286.000 100 26.321.600 Kantor 12 100

1 0 1 0 0 0 11 Penyediaan Barang Cetakan dan 95,35 Tersedianya Barang Bulan 100


3 3 1 1 Penggandaan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100 28.605.000 Cetakan dan 12 100
Penggandaan

1 0 1 0 0 0 12 Penyediaan Komponen Instalasi 95,42 Tersedianya Alat - Alat Bulan 100


3 3 1 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100 11.450.000 Listrik & Elektronik untuk 12 100
kebutuhan kantor

1 0 1 0 0 0 13 Penyediaan Peralatan dan 94,58 Penyediaan Peralatan Bulan 100


3 3 1 1 Perlengkapan Kantor 8.500.000 8.500.000 8.500.000 100 8.039.000 dan Perlengkapan 12 100
Kantor

1 0 1 0 0 0 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan 86,94 Meningkatnya wawasan Bulan 100


3 3 1 1 Peraturan Perundang-Undangan 36.060.000 36.060.000 36.060.000 100 31.350.000 dan pengetahuan 12 100
pegawai dengan
tersedianya surat kabar,
jasa dokumentasi dan
publikasi

1 0 1 0 0 0 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 97,90 Tersedianya jamuan Bulan 100


3 3 1 1 47.380.000 47.380.000 47.380.000 100 46.386.000 makan dan minum untuk 12 100
Rapat dan Tamu

1 0 1 0 0 0 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan 88,63 Meningkatnya Bulan 100


3 3 1 1 Konsultasi ke Luar Daerah 162.500.000 162.500.000 162.500.00 100 144.019.704 koordinasi & konsultasi 12 100
0 dengan tingkat pusat,
provinsi dan Daerah Lain
/ Lembaga - lembaga

1 0 1 0 0 0 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan 99,97 Meningkatnya Bulan 100


3 3 1 1 Ketertiban Lingkungan 90.000.000 90.000.000 90.000.000 100 89.971.200 keamanan dan 12 100
ketertiban lingkungan di
Kantor Dinas BMPPE

1 0 1 0 0 0 22 Penyediaan Jasa Peningkatan 91,54 Meningkatnya kinerja Bulan 100


3 3 1 1 Pelayanan Pegawai 36.225.000 36.225.000 36.225.000 100 33.160.500 dan kelancaran tugas 12 100
pegawai

1 0 1 0 0 0 Program Peningkatan Sarana dan 80,71 100 Dinas Bina


3 3 1 2 Prasarana Aparatur 683.421.000 - - 683.421.000 683.421.00 100 551.601.120 100 Marga, PPE
0

1 0 1 0 0 0 05 Pengadaan Kendaraan 92,84 100


3 3 1 2 Dinas/Operasional 74.000.000 74.000.000 74.000.000 100 68.700.000 100

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 84


1 0 1 0 0 0 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung 99,15 Meningkatnya Bulan 100
3 3 1 2 Kantor 29.000.000 29.000.000 29.000.000 100 28.754.000 Dukungan Sarana dan 12 100
Prasarana terhadap
Kinerja Aparatur

1 0 1 0 0 0 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 97,53 Pegawai bekerja lebih Bulan 100


3 3 1 2 Kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100 29.260.000 Nyaman dengan 12 100
terpeliharanya bangunan
tempat bekerja

1 0 1 0 0 0 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 74,88 Meningkatnya Bulan 100


3 3 1 2 Jabatan 179.575.000 179.575.000 179.575.00 100 134.464.970 kelancaran pelaksanaan 12 100
0 tugas pejabat Struktural

1 0 1 0 0 0 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala 74,46 Meningkatnya Bulan 100


3 3 1 2 Kendaraan Dinas/Operasional 159.146.000 159.146.000 159.146.00 100 118.497.450 pemeliharaan kendaraan 12 100
0 dinas/ operasional untuk
kelancaran kinerja
pegawai

1 0 1 0 0 0 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala 100,00 Proses Kerja lancar Bulan 100


3 3 1 2 Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100 3.000.000 adanya meubelair yang 12 100
memadai untuk
mendukung kelancaran
dalam bekerja

1 0 1 0 0 0 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 97,73 Proses Kerja lancar Bulan 100


3 3 1 2 dan Perlengkapan Kantor 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100 14.660.000 12 100

1 0 1 0 0 0 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 95,65 Tersosialisasinya Bulan 100


3 3 1 2 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100 28.694.400 program pembangunan 12 100
ke - PU an yang dikelola
oleh Dinas Bina
Marga,Pengairan,Perta
mbangan dan Energi
Kota Tasikmalaya,
melalui Keikutsertaan
penyelanggaraan Tasik
Fair

1 0 1 0 0 0 48 Pengadaan Peralatan dan 76,71 Ketersediaan Peralatan Bulan 100


3 3 1 2 Perlengkapan Kantor 163.700.000 163.700.000 163.700.00 100 125.570.300 Kerja Meningkat 12 100
0

1 0 1 0 0 0 Program Peningkatan Disiplin 97,68 Terwujudnya % 100 Dinas Bina


3 3 1 3 Aparatur 55.163.000 - - 55.163.000 55.163.000 100 53.883.500 Peningkatan Disiplin 100 100 Marga, PPE
Aparatur

1 0 1 0 0 0 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 97,55 Meningkatnya Sarana Stel 100


3 3 1 3 35.000.000 35.000.000 35.000.000 100 34.144.000 Pendukung Bekerja 100 100
Pegawai

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 85


1 0 1 0 0 0 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 97,90 Tersedianya Pakaian Stel 100
3 3 1 3 Tertentu 20.163.000 20.163.000 20.163.000 100 19.739.500 Batik 100 100

1 0 1 0 0 0 Program Peningkatan 99,92 Pelaporan Kinerja dan Dok. 100 Dinas Bina
3 3 1 6 Pengembangan Sistem Pelaporan 60.000.000 - - 60.000.000 60.000.000 100 59.950.000 keuangan yang akurat 99 100 Marga, PPE
Capaian Kinerja dan Keuangan dan akuntabel

1 0 1 0 0 0 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 100,00 Tersedianya laporan 100


3 3 1 6 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 pencapaian kinerja dan 1 Dokume 100
ikhtisar realisasi n
SKPD sebagai bahan
evaluasi

1 0 1 0 0 0 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan 100,00 Tersedianya 100


3 3 1 6 Semesteran 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 penyusunan Pelaporan 5 Dokume 100
Keuangan Semesteran n

1 0 1 0 0 0 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan 100,00 Tersedianya 100


3 3 1 6 Akhir Tahun 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 penyusunan Pelaporan 5 Dokume 100
Keuangan Akhir Tahun n

1 0 1 0 0 0 06 Penyusunan Pelaporan Barang 99,67 Tersedianya laporan 100


3 3 1 6 Semesteran 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100 14.950.000 Barang semesteran 5 Dokume 100
untuk mengetahui n
jumlah dan jenis barang
yang ada di Dinas

1 0 1 0 0 0 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir 100,00 Tersedianya laporan 100


3 3 1 6 Tahun 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100 15.000.000 Barang Akhir Tahun 5 Dokume 100
untuk mengetahui n
jumlah dan jenis barang
yang ada di Dinas

1 0 1 0 0 1 Program Perencanaan Kerja 100,00 Pelaporan Kinerja dan Dok 100 Dinas Bina
3 3 1 3 10.000.000 - - 10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 keuangan yang akurat 99 100 Marga, PPE
dan akuntabel

1 0 1 0 0 1 01 Penyusunan Rencana Kerja 100,00 100


3 3 1 3 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 1 Dokume 100
n

BELANJA LANGSUNG URUSAN 94,44 100


WAJIB 85.599.460.0 90.775.000.000 48.319.863.25 224.694.323.2 224.599.01 100 212.192.689.2 98
00 0 50 0.250 73

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 86


1 0 1 0 0 1 Program Pembangunan Jalan dan 89,27 100
3 3 1 5 Jembatan 13.019.560.5 14.000.000.000 - 27.019.560.50 27.019.560 100 24.120.768.50 90,75
00 0 .500 0
1 0 1 0 0 1 20 Pembangunan Jalan Mangkubumi 100,00 100
3 3 1 5 Indihiang (Pdt. Daerah / Pnm. 1.833.617.00 - 1.833.617.000 1.833.617. 100 1.833.617.000 858 100
Pembiayaan Tahun 2015) 0 000

1 0 1 0 0 1 21 Pembangunan Jalan Mangkubumi 100,00 100


3 3 1 5 Indihiyang(Mangin) Kota Tasikmalaya 52.890.000 52.890.000 52.890.000 100 52.890.000 100
(Bantuan Provinsi Tahun 2015)

1 0 1 0 0 1 22 DED Pembangunan Ruas Jalan Yang 100,00 100


3 3 1 5 Menghubungkan Jalan Noenoeng 49.802.500 49.802.500 49.802.500 100 49.802.500 100
Tisnasaputra Dengan Jalan Letjend.
Mashudi (Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)

1 0 1 0 0 1 23 Perencanaan Teknis Ruas Jalan Di 100,00 100


3 3 1 5 Kecamatan Kawalu, Kecamatan 44.880.000 44.880.000 44.880.000 100 44.880.000 100
Bungursari, Dan Kecamatan
Mangkubumi (Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)

1 0 1 0 0 1 24 Penanganan Jalan Mangkubumi 100,00 100


3 3 1 5 Indihiang (Mangin) (Bantuan Provinsi 8.538.371.00 8.538.371.000 8.538.371. 100 8.538.371.000 100
Tahun 2015) 0 000

1 0 1 0 0 1 25 Pembangunan Jalan Lingkar Utara 97,15 100 Kota


3 3 1 5 Kota Tasikmalaya - 14.000.000.000 - 14.000.000.00 14.000.000 100 13.601.208.00 100 Tasikmalaya
0 .000 0

1 0 1 0 0 1 28 Pembangunan Jalan Cintapada 0,00 Meter 100


3 3 1 5 Cibeureum 2.500.000.00 2.500.000.000 2.500.000. 100 1.341 -
0 000

1 0 1 0 0 1 Program Pembangunan Saluran 98,22 100


3 3 1 6 Drainase / Gorong-gorong 1.064.815.00 5.000.000.000 - 6.064.815.000 6.064.815. 100 5.956.792.700 100
0 000

1 0 1 0 0 1 03 Pembangunan Saluran Drainase / 98,01 Terlaksana x Meter 100 Kota


3 3 1 6 Gorong-gorong 750.000.000 - - 750.000.000 750.000.00 100 735.077.000 Pembangunan 858 4 100 Tasikmalaya
0 Drainase/ Gorong-
gorong, yaitu di
wilayah ;

1 0 1 0 0 1 22 Pembangunan Drainase Jalan 99,71 x Meter 100 Kec.


3 3 1 6 Purbaratu - Jalan Cikareo 130.000.000 130.000.000 130.000.00 100 129.619.000 135 0,4 100 Purbaratu
0

1 0 1 0 0 1 23 Pembangunan Drainase Jalan KH. 98,24 x Meter 100 Kec. Cipedes


3 3 1 6 Mamun Sodik 100.000.000 100.000.000 100.000.00 100 98.242.700 9 0,4 100
0

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 87


1 0 1 0 0 1 24 Pembangunan Saluran Drainase / 100,00 100
3 3 1 6 Gorong Gorong Wilayah Kecamatan 14.950.000 14.950.000 14.950.000 100 14.950.000 100
Mangkubumi, Indihiang Dan
Bungursari (Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)

1 0 1 0 0 1 25 Pembangunan Saluran Drainase / 100,00 100


3 3 1 6 Gorong Gorong Wilayah Kecamatan 14.950.000 14.950.000 14.950.000 100 14.950.000 100
Cihideung, Tawang Dan Cipedes (Pdt.
Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun
2015)
1 0 1 0 0 1 26 Pembangunan Drainase Kecamatan 100,00 100
3 3 1 6 Indihiang, Kawalu, Mangkubumi Dan 54.915.000 54.915.000 54.915.000 100 54.915.000 100
Bungursari Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun 2015)

1 0 1 0 0 1 27 Pembangunan Saluran Samping 98,18 100 Kota


3 3 1 6 Jalan dan Tembok Penahan Tanah - 5.000.000.000 - 5.000.000.000 5.000.000. 100 4.909.039.000 2.532 100 Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 000

1 0 1 0 0 1 Program Rehabilitasi / 93,88 100


3 3 1 8 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 11.305.002.0 3.000.000.000 - 14.305.002.00 14.305.002 100 13.429.638.04 100
00 0 .000 1

1 0 1 0 0 1 06 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 89,94 100 Kota


3 3 1 8 Wilayah Kota Tasikmalaya 4.850.000.00 - - 4.850.000.000 4.850.000. 100 4.362.076.441 10 Kecama 100 Tasikmalaya
0 000 tan

1 0 1 0 0 1 25 Rehabilitasi Jalan / Jembatan 70,95 Terlaksananya 10 100 Kota


3 3 1 8 Dalam Kondisi Tanggap Darurat 400.000.000 400.000.000 400.000.00 100 283.788.300 Kegiatan Rehabilitasi Kecamata 100 Tasikmalaya
0 Jalan/ Jembatan dalam n
kondisi darurat

1 0 1 0 0 1 35 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 100,00 100


3 3 1 8 Wilayah Kota Tasikmalaya (Bantuan 2.127.102.00 2.127.102.000 2.127.102. 100 2.127.102.000 100
Provinsi Tahun 2015) 0 000

1 0 1 0 0 1 36 Infrastruktur Jalan (Dak Dan 90,00 100


3 3 1 8 Pendamping) (Pdt. Daerah / Pnm. 27.900.000 27.900.000 27.900.000 100 25.110.000 100
Pembiayaan Tahun 2015)

1 0 1 0 0 1 37 Pemeliharaan Berkala Jalan Dan 98,63 100


3 3 1 8 Pelengkap Jalan (Guard Rail And - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000. 100 986.348.000 100
Drainase) Kota Tasikmalaya 000
(Bantuan Provinsi Tahun 2016)

1 0 1 0 0 1 38 Pemeliharaan Berkala Jalan di 98,25 100


3 3 1 8 Wilayah Kecamatan Tawang Kota - 2.000.000.000 - 2.000.000.000 2.000.000. 100 1.965.098.100 100
Tasikmalaya 000

1 0 1 0 0 1 39 Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar 93,87 100


3 3 1 8 Cikurubuk 2.000.000.00 - - 2.000.000.000 2.000.000. 100 1.877.416.100 1.341 Meter 100
0 000

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 88


1 0 1 0 0 1 40 Pemeliharaan Berkala Jalan dan 94,88 100
3 3 1 8 Jembatan Wilayah Kota 1.900.000.00 - - 1.900.000.000 1.900.000. 100 1.802.699.100 1.740 Meter 100
Tasikmalaya 0 000

1 0 1 0 0 2 Program Pembangunan Sistem 94,09 100


3 3 1 2 Informasi / Data Base Jalan dan 1.972.300.50 - - 1.972.300.500 1.972.300. 100 1.855.654.650 100
Jembatan 0 500

1 0 1 0 0 2 26 Detail Engineering Design (DED) 94,52 DED pembangunan 1 100 Kec.


3 3 1 2 Pembangunan Ruas Jalan yang 100.000.000 100.000.000 100.000.00 100 94.523.400 jalan yang Dokumen 100 Mangkubumi/
Menghubungkan Jalan Mangkubumi 0 menghubungkan Jalan Kec. Indihiang
Indihiang dengan Situ Gede Mangin
dengan Situgede

1 0 1 0 0 2 27 Detail Engineering Design (DED) 92,74 Tersedianya DED 1 100 Kota


3 3 1 2 Pembangunan Jalan Brigjen Wasita 200.000.000 200.000.000 200.000.00 100 185.486.400 Pembangunan Jalan Dokumen 100 Tasikmalaya
Kusumah - Cihaur Beuti 0 Wasita Kusumah -
Cihaurbeuti

1 0 1 0 0 2 28 Studi Kelayakan (Feasibility Study) 95,74 Tersedianya Dokumen 1 100 Kota


3 3 1 2 Pembangunan Jalan yang 100.000.000 100.000.000 100.000.00 100 95.744.700 Hasil Kegiatan : Buku Dokumen; 100 Tasikmalaya
Menghubungkan Jalan Brigjen Wasita 0 Laporan Pendahuluan; 1
Kusumah - Cihaurbeti Buku Laporan Antara; Dokumen;
Buku Laporan Akhir 1 Dokumen

1 0 1 0 0 2 32 Perencanaan Teknis Jalan Wilayah 95,08 Tersedianya Dokumen 1 100 Kota


3 3 1 2 Kecamatan Kawalu 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 47.537.900 Perencanaan Teknis Dokumen; 100 Tasikmalaya
Ruas Jalan di 1
Kecamatan Kawalu : Dokumen;
Buku Laporan 1 Dokumen
Pendahuluan; Buku
Laporan Antara; Buku
Laporan Akhir
1 0 1 0 0 2 33 Perencanaan Teknis Jalan Wilayah 93,62 Tersedianya Dokumen 1 100 Kota
3 3 1 2 Kecamatan Tamansari 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 46.807.900 Perencanaan Teknis Dokumen; 100 Tasikmalaya
Ruas Jalan di 1
Kecamatan Tamansari ; Dokumen;
Buku Laporan 1 Dokumen
Pendahuluan; Buku
Laporan Antara; Buku
Laporan Akhir

1 0 1 0 0 2 34 Perencanaan Teknis Jalan Wilayah 95,08 Tersedianya Dokumen 1 100 Kota


3 3 1 2 Kecamatan Mangkubumi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 47.537.900 Perencanaan Teknis Dokumen; 100 Tasikmalaya
Ruas Jalan di 1
Kecamatan Mangkubumi Dokumen;
; Buku Laporan 1 Dokumen
Pendahuluan; Buku
Laporan Antara; Buku
Laporan Akhir
1 0 1 0 0 2 35 Perencanaan Teknis Jalan Wilayah 94,99 Tersedianya Dokumen 1 100 Kota
3 3 1 2 Kecamatan Indihiang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 47.492.900 Perencanaan Teknis Dokumen; 100 Tasikmalaya
Ruas Jalan di 1
Kecamatan Indihiang ; Dokumen;
Buku Laporan 1 Dokumen
Pendahuluan; Buku
Laporan Antara; Buku
Laporan Akhir

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 89


1 0 1 0 0 2 36 Perencanaan Teknis Jalan Wilayah 95,08 Tersedianya Dokumen 1 100 Kota
3 3 1 2 Kecamatan Tawang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 47.537.900 Perencanaan Teknis Dokumen; 100 Tasikmalaya
Ruas Jalan di 1
Kecamatan Tawang sbb Dokumen;
;Buku Laporan 1 Dokumen
Pendahuluan; Buku
Laporan Antara; Buku
Laporan Akhir

1 0 1 0 0 2 37 Perencanaan Teknis Jalan Wilayah 94,63 Tersedianya Dokumen 1 100 Kota


3 3 1 2 Kecamatan Cipedes 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 47.312.900 Perencanaan Teknis Dokumen; 100 Tasikmalaya
Ruas Jalan diKecamatan 1
Cipedes ; Buku Laporan Dokumen;
Pendahuluan; Buku 1 Dokumen
Laporan Antara; Buku
Laporan Akhir

1 0 1 0 0 2 38 Perencanaan Teknis Jalan Wilayah 94,63 Tersedianya Dokumen 1 100 Kota


3 3 1 2 Kecamatan Purbaratu 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 47.312.900 Perencanaan Teknis Dokumen; 100 Tasikmalaya
Ruas Jalan di 1
Kecamatan Purbaratu ; Dokumen;
Buku Laporan 1 Dokumen
Pendahuluan; Buku
Laporan Antara; Buku
Laporan Akhir

1 0 1 0 0 2 39 Perencanaan Teknis Jalan Wilayah 95,53 Tersedianya Dokumen 1 100 Kota


3 3 1 2 Kecamatan Bungursari 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 47.762.900 Perencanaan Teknis Dokumen; 100 Tasikmalaya
Ruas Jalan di 1
Kecamatan Bungursari ; Dokumen;
Buku Laporan 1 Dokumen
Pendahuluan; Buku
Laporan Antara; Buku
Laporan Akhir

1 0 1 0 0 2 40 Penelitian Kondisi Jembatan Wilayah 96,42 Tersedianya Dokumen 1. 1 100 Kota


3 3 1 2 Kecamatan Indihiang, Bungursari, 300.000.000 300.000.000 300.000.00 100 289.271.000 Hasil Penelitian Kondisi Dokumen; 100 Tasikmalaya
Mangkubumi 0 Jembatan : 1. Buku 2. 1
Laporan Pendahuluan; Dokumen;
2. Buku Laporan Draft 3. 1
Akhir; 3. Buku Laporan Dokumen;
Akhir; 4. Album Peta 4. 1
Wilayah Kecamatan Dokumen
Indihiang,Bungursari,Ma
ngkubumi ;

1 0 1 0 0 2 41 Penelitian Kondisi Jembatan Wilayah 96,17 Tersedianya Dokumen 1. 1 100 Kota


3 3 1 2 Kecamatan Kawalu, Tamansari, 300.000.000 300.000.000 300.000.00 100 288.511.000 Hasil Penelitian Kondisi Dokumen; 100 Tasikmalaya
Cibeureum 0 Jembatan 2. 1
Wilayah Kecamatan Dokumen;
Kawalu, Tamansari , 3. 1
Cibeureum ; 1. Buku Dokumen;
Laporan Pendahuluan; 4. 1
2. Buku Laporan Draft Dokumen
Akhir; 3. Buku Laporan
Akhir; 4. Album Peta
Wilayah Kecamatan
Indihiang,Bungursari,Ma
ngkubumi ;

1 0 1 0 0 2 42 Studi Kelayakan (Feasibility Study) 100,00 100 Kota


3 3 1 2 Pembangunan Ruas Jalan Lingkar 372.300.500 372.300.500 372.300.50 100 372.300.500 100 Tasikmalaya
Luar Selatan (Pdt. Daerah / Pnm. 0
Pembiayaan Tahun 2015)

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 90


1 0 1 0 0 2 43 Pemasangan Patok Ruang Milik Jalan 63,81 100 Kota
3 3 1 2 100.000.000 100.000.000 100.000.00 100 63.809.200 100 Tasikmalaya
0
1 0 1 0 0 2 44 Perencanaan Teknis Peningkatan 87,02 100 Kota
3 3 1 2 Jalan / Perbaikan Jalan Wilayah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 43.510.125 100 Tasikmalaya
Kecamatan Cihideung

1 0 1 0 0 2 45 Perencanaan Teknis Peningkatan 86,39 100 Kota


3 3 1 2 Jalan / Perbaikan Jalan Wilayah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 43.195.125 100 Tasikmalaya
Kecamatan Cibereum

1 0 1 0 0 2 Program Pengembangan dan 96,05 100


3 3 1 4 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 10.730.668.0 16.950.000.000 9.002.099.250 36.682.767.25 36.612.454 100 35.235.261.40 59.127 100
dan Jaringan Pengairan lainnya 00 0 .250 0

1 0 1 0 0 2 18 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 96,42 Terlaksananya Sepanjang 3.143 m 100 Kota
3 3 1 4 Irigasi 3.600.000.00 3.600.000.000 3.600.000. 100 3.471.213.900 Pekerjaan : kurang 100 Tasikmalaya
0 000 Pemeliharaan Saluiran lebih
Irigasi Kota Tasikmalaya

1 0 1 0 0 2 76 Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi 99,11 Tersedainya air irigasi m' 100


3 3 1 4 Wilayah Kecamatan 832.860.000 - - 832.860.000 832.860.00 100 825.439.000 untuk pertanian rakyat 1.255 100
0 pada sistem irigasi
yang sudah ada

1 0 1 0 0 2 77 Penanggulangan Sungai dan Irigasi 98,21 m' 100


3 3 1 4 Wilayah Kota Tasikmalaya 3.775.000.00 - - 3.775.000.000 3.775.000. 100 3.707.418.200 2.855 100
0 000

1 0 1 0 0 2 78 Detail Engineering Design (DED) 98,75 100


3 3 1 4 Daerah Irigasi Cihaseum 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 49.377.000 100

1 0 1 0 0 2 79 Detail Engineering Design (DED) 96,97 100


3 3 1 4 Daerah Irigasi Cimanggala 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 48.486.000 100

1 0 1 0 0 2 80 Perencanaan Teknis Irigasi Situ


3 3 1 4 Dongkol - - -
1 0 1 0 0 2 81 Perencanaan Teknis Irigasi Cibangbay 96,64 100
3 3 1 4 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 48.320.000 100

1 0 1 0 0 2 82 Kajian Penanggulangan Daerah Irigasi 94,04 100


3 3 1 4 Citanduy 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 47.022.000 100

1 0 1 0 0 2 85 Peningkatan / Pembangunan 92,61 m' 100


3 3 1 4 Jaringan Irigasi (DAK) - - 9.002.099.250 9.002.099.250 9.002.099. 100 8.337.263.050 46.800 100
250

1 0 1 0 0 2 86 Perencanaan Teknis Sumber Daya Air 100,00 100


3 3 1 4 Kota Tasikmalaya (Pdt. Daerah / Pnm. 69.717.000 69.717.000 69.717.000 100 69.717.000 100
Pembiayaan Tahun 2015)

1 0 1 0 0 2 87 Detail Engineering Design (DED) 100,00 100


3 3 1 4 Irigasi Gunung Mindi (Pdt. Daerah / 42.170.000 42.170.000 42.170.000 100 42.170.000 100
Pnm. Pembiayaan Tahun 2015)

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 91


1 0 1 0 0 2 88 Detail Engineering Design (DED) 100,00 100
3 3 1 4 Irigasi Cibogo (Pdt. Daerah / Pnm. 42.306.000 42.306.000 42.306.000 100 42.306.000 100
Pembiayaan Tahun 2015)

1 0 1 0 0 2 89 Studi Kelayakan (Feasibility Study) 100,00 100


3 3 1 4 Potensi Sumber Air Daerah Irigasi Situ 42.240.000 42.240.000 42.240.000 100 42.240.000 100
Cipajaran (Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)

1 0 1 0 0 2 90 Studi Kelayakan (Feasibility Study) 100,00 100


3 3 1 4 Potensi Sumber Air Daerah Irigasi Situ 42.350.000 42.350.000 42.350.000 100 42.350.000 100
Malingping (Pdt. Daerah / Pnm.
Pembiayaan Tahun 2015)

1 0 1 0 0 2 91 Penanggulangan Darurat Kerusakan 100,00 100


3 3 1 4 Irigasi Dan Sungai Di Kota 89.184.000 89.184.000 89.184.000 100 89.184.000 100
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2015)

1 0 1 0 0 2 92 Rehabilitasi Irigasi Dalem Sumba Kota 100,00 100


3 3 1 4 Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 19.635.000 19.635.000 19.635.000 100 19.635.000 100
2015)

1 0 1 0 0 2 93 Perbaikan Irigasi Wilayah Kecamatan 100,00 100


3 3 1 4 Cibeureum Dan Kecamatan 1.285.093.00 1.285.093.000 1.285.093. 100 1.285.093.000 100
Tamansari Kota Tasikmalaya 0 000
(Bantuan Provinsi Tahun 2015)

1 0 1 0 0 2 94 Penanggulangan Daerah Aliran 98,58 m' 100


3 3 1 4 Sungai (DAS) Kota Tasikmalaya 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000. 100 1.182.965.000 631 100
(Bantuan Provinsi Tahun 2016) 000

1 0 1 0 0 2 95 Tembok Penahan Tanah Sungai 96,52 m' 100


3 3 1 4 Ciromban Kota Tasikmalaya - 2.400.000.000 - 2.400.000.000 2.400.000. 100 2.316.462.000 1.315 100
(Bantuan Provinsi Tahun 2016) 000

1 0 1 0 0 2 96 Penanggulangan Irigasi di Wilayah 98,94 m' 100


3 3 1 4 Kecamatan Purbaratu, dan - 4.900.000.000 - 4.900.000.000 4.900.000. 100 4.847.912.200 2.670 100
Kecamatan Cibereum (Bantuan 000
Provinsi Tahun 2016)

1 0 1 0 0 2 97 Tembok Penahan Tanah Sungai 96,64 m' 100


3 3 1 4 Ciloseh Kota Tasikmalaya (Bantuan - 2.500.000.000 - 2.500.000.000 2.500.000. 100 2.416.066.000 530 100
Provinsi Tahun 2016) 000

1 0 1 0 0 2 98 Peningkatan Infrastruktur Irigasi 98,32 m' 100


3 3 1 4 Cigugur, Irigasi Cibeureum dan - 2.000.000.000 - 2.000.000.000 2.000.000. 100 1.966.444.000 1.081 100
Irigasi Gunung Taraje Di Kota 000
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2016)

1 0 1 0 0 2 99 Rehabilitasi Infrastruktur Daerah 100,00 100


3 3 1 4 Irigasi Cimulu & Daerah Irigasi 19.800.000 19.800.000 19.800.000 100 19.800.000 100
Cikalang Kota Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2015)

1 0 1 0 0 2 10 Penunjang DAK Sub Bidang 100


3 3 1 4 0 Infrastruktur Irigasi 300.000.000 - - 300.000.000 300.000.00 100 250.928.050 83,64 - - - - - 100
0
1 0 1 0 0 2 10 Perencanaan Teknis Daerah Irigasi Dok 100
3 3 1 4 1 dan Sungai Cidongkol 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 46.326.000 92,65 1 100

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 92


1 0 1 0 0 2 10 Perencanaan Teknis Irigasi Wilayah Dok 100
3 3 1 4 2 Korwil Cimulu Cikalang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 45.950.000 91,90 1 100

1 0 1 0 0 2 10 Perencanaan Teknis Irigasi Wilayah Dok 100


3 3 1 4 3 Korwil Cibanjaran Cikunten 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 43.500.000 87,00 1 100

1 0 1 0 0 2 10 Perencanaan Teknis Irigasi Wilayah Dok 100


3 3 1 4 4 Korwil Cimulu Cikalang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 47.027.000 94,05 1 100

1 0 1 0 0 2 10 Perencanaan Teknis Irigasi Cinangka Dok 100


3 3 1 4 5 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 45.257.000 90,51 1 100
1 0 1 0 0 2 10 Feasibility Study Situ Cinangka Dok 100
3 3 1 4 6 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 46.077.000 92,15 1 100
1 0 1 0 0 2 11 Rehabilitasi Daerah Irigasi Cikadu m' 100
3 3 1 4 1 dan Cibogo Kota Tasikmalaya - 2.350.000.000 - 2.350.000.000 2.350.000. 100 2.225.029.000 94,68 1.130 100
(Bantuan Provinsi Tahun 2016) 000

1 0 1 0 0 2 11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi m' 100


3 3 1 4 2 Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya - 600.000.000 - 600.000.000 600.000.00 100 596.135.000 99,36 330 100
(Bantuan Provinsi Tahun 2016) 0

1 0 1 0 0 2 11 Peningkatan Irigasi Malingping Kota m' 100


3 3 1 4 3 Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000. 100 972.149.000 97,21 530 100
2016) 000

1 0 1 0 0 2 11 Reviev Design DAK Sub Bidang Irigasi m' 100


3 3 1 4 4 ( Dana P2D2 Tahu 2016 ) 70.313.000 - 70.313.000 70.313.000 100 70.313.000 100,00 5 100

1 0 1 0 0 2 Program Penyediaan dan 97,97 100


3 3 1 5 Pengelolaan Air Baku 437.182.000 1.125.000.000 - 1.562.182.000 1.562.182. 100 1.530.475.000 100
000

1 0 1 0 0 2 09 Pembangunan Sumur Bor 98,18 Terwujudnya Paket 100


3 3 1 5 250.000.000 250.000.000 250.000.00 100 245.449.000 Penyediaan dan air baku 5 100
0 di 5 lokasi rawan
penyediaan air
1 0 1 0 0 2 10 Perencanaan Pembangunan Sumur 100,00 100
3 3 1 5 Bor Tersebar Di Wilayah Rawan Air 127.182.000 127.182.000 127.182.00 100 127.182.000 100
(Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan 0
Tahun 2015)

1 0 1 0 0 2 11 Pembangunan Sumur BOR dan 97,59 3;3 Paket pekerjaan ; 100


3 3 1 5 Bangunan Pelengkap Hidran Umum 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000. 100 1.097.912.000 konsultan 100
(HU) di Kota Tasikmalaya 000

1 0 1 0 0 2 12 Pembangunan Sumur Bor Kp. Bajigur 99,89 Paket 100


3 3 1 5 Bahe Kel. Cibeuti Kawalu 60.000.000 60.000.000 60.000.000 100 59.932.000 1 100

1 0 1 0 0 2 Program Pengendalian Banjir 99,18 m' 100


3 3 1 8 2.099.066.00 4.200.000.000 - 6.299.066.000 6.299.066. 100 6.247.169.675 2.795 100
0 000

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 93


1 0 1 0 0 2 12 Cepat Tanggap Penanggulangan 98,66 100
3 3 1 8 Banjir 900.000.000 - - 900.000.000 900.000.00 100 887.974.675 100
0
Fasilitasi Cepat Tanggap
Penanggulangan Banjir Irigasi 80.867.625 80.867.625 80.867.625 100 100

Fasilitasi Cepat Tanggap 100,04 100


Penanggulangan Banjir Irigasi 122.500.000 122.500.000 122.500.00 100 122.550.000 100
Citanduy BCTY 9 Kecamatan Cipedes 0

Fasilitasi Cepat Tanggap 100,00 100


Penanggulangan Banjir Irigasi BSG 2 21.130.025 21.130.025 21.130.025 100 21.130.025 100
Blok Jalan SL Tobing ( Upah dan
Pengadaan Bahan )

Fasilitasi Cepat Tanggap 100,00 100


Penanggulangan Banjir Irigasi 51.945.000 51.945.000 51.945.000 100 51.945.000 100
Ciromban Blok Bebedahan I

Fasilitasi Cepat Tanggap 100,00 100


Penanggulangan Banjir Irigasi Sungai 13.672.000 13.672.000 13.672.000 100 13.672.000 100
Cibadodon Blok Jalan Apipah ( Upah
dan Pengadaan Bahan )

Fasilitasi Cepat Tanggap 100,00 100


Penanggulangan Banjir Irigasi Ciloseh 57.500.000 57.500.000 57.500.000 100 57.500.000 100
Cimerak ( Pengadaan Bahan dan
Upah )

Fasilitasi Cepat Tanggap Saluran 100,00 100


Pembuang Sungai Cihideung-Sutisna 2.581.950 2.581.950 2.581.950 100 2.581.950 100
Senjaya ( Pengadaan Bahan dan
Upah )

Fasilitasi Cepat Tanggap Saluran 100,00 100


Irigasi Bengkok Sukalaksana ( 25.823.700 25.823.700 25.823.700 100 25.823.700 100
Pengadaan Bahan dan Upah )

Fasilitasi Cepat Tanggap Sungai 100,00 100


Cidukuh Panglayungan ( Pengadaan 26.495.000 26.495.000 26.495.000 100 26.495.000 100
Bahan dan Upah )

Fasilitasi Cepat Tanggap Irigasi 100,00 100


Bengkok Perkantoran ( Pengadaan 7.484.700 7.484.700 7.484.700 100 7.484.700 100
Bahan dan Upah )

Biaya Umum 100,00 100


40.000.000 40.000.000 40.000.000 100 40.000.000 100

1 0 1 0 0 2 15 Penanggulangan Sungai Kota 99,19 100


3 3 1 8 Tasikmalaya 470.000.000 - - 470.000.000 470.000.00 100 466.170.000 100
0
1 0 1 0 0 2 28 Penanggulangan Sungai Wilayah 99,24 Tersedianya air irigasi m' 100
3 3 1 8 Kecamatan 287.600.000 - - 287.600.000 287.600.00 100 285.415.000 untuk pertanian rakyat 985 100
0 pada sistem irigasi
yang sudah ada

1 0 1 0 0 2 29 Pembuatan Saluran Pembuang Di 100,00 100


3 3 1 8 Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi 19.800.000 19.800.000 19.800.000 100 19.800.000 100
Tahun 2015)

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 94


1 0 1 0 0 2 30 Penanggulangan Sungai Di Wilayah 100,00 100
3 3 1 8 Kecamatan Purbaratu Dan Kecamatan 373.184.000 373.184.000 373.184.00 100 373.184.000 100
Cibeureum Kota Tasikamalaya 0
(Bantuan Provinsi Tahun 2015)

1 0 1 0 0 2 31 Penanggulangan Sungai Di Kota 100,00 100


3 3 1 8 Tasikmalaya (Bantuan Provinsi 48.482.000 48.482.000 48.482.000 100 48.482.000 100
Tahun 2015)

1 0 1 0 0 2 32 Cepat Tanggap Penanggulangan 99,00 m' 100


3 3 1 8 Banjir di Kota Tasikmalaya (Bantuan - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000. 100 990.024.000 480 100
Provinsi Tahun 2016) 000

1 0 1 0 0 2 33 TPT Sungai dan Saluran Pembuang m' 100


3 3 1 8 Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000. 100 991.389.000 510 100
Tahun 2016) 000

1 0 1 0 0 2 34 Penanggulangan Banjir DAS m' 100


3 3 1 8 Ciwulan Kota Tasikmalaya (Bantuan - 2.200.000.000 - 2.200.000.000 2.200.000. 100 2.184.731.000 820 100
Provinsi Tahun 2016) 000

1 0 1 0 0 3 Program Peningkatan Jalan dan 96,99 100


3 3 1 1 Jembatan 13.999.946.0 43.000.000.000 39.317.764.00 96.317.710.00 96.317.710 100 93.418.582.70 80.541 100
00 0 0 .000 0

1 0 1 0 0 3 80 Peningkatan Jalan/Jembatan 95,41 Terlaksana Meter 100 Kec.


3 3 1 1 Wilayah Kecamatan Tamansari 360.000.000 - - 360.000.000 360.000.00 100 343.474.000 Peningkatan Jalan di 961 100 Tamansari
0 wilayah Kecamatan
Tamansari
sbb ;
1 0 1 0 0 3 81 Peningkatan Jalan/Jembatan 86,63 Terlaksana 100 Kec.
3 3 1 1 Wilayah Kecamatan Purbaratu 415.500.000 - - 415.500.000 415.500.00 100 359.962.000 peningkatan Jalan di 827 100 Purbaratu
0 wilayah Kecamatan
Purbaratu
sbb ;
1 0 1 0 0 3 83 Peningkatan Jalan Talagasari - Air 99,71 Terlaksana x 100 Kec. Kawalu
3 3 1 1 Tanjung 200.000.000 - - 200.000.000 200.000.00 100 199.415.200 peningkatan Jalan 450 3 100
0 Talagasari Air Tanjung
kota
Tasikmalaya
1 0 1 0 0 3 84 Peningkatan Infrastruktur Jalan 97,09 Meter 100 Kota
3 3 1 1 Wilayah Kota Tasikmalaya 10.000.000.0 - - 10.000.000.00 10.000.000 100 9.708.976.000 7.062 100 Tasikmalaya
00 0 .000

1 0 1 0 0 3 85 Peningkatan/Pembangunan 98,50 Terlaksananya 100 Kota


3 3 1 1 Infrastruktur Jalan dan Jembatan - - 39.317.764.00 39.317.764.00 39.317.764 100 38.726.624.00 Kegiatan 17.189 100 Tasikmalaya
(DAK-IPD) 0 0 .000 0 Peningkatan/Pembang
unan
Infrastruktur Jalan dan
Jembatan (DAK-IPD)
yaitu:

1 0 1 0 0 3 86 Infrastruktur Jalan Akses Menuju 84,06 100


3 3 1 1 Komplek Dadaha (Pdt. Daerah / Pnm. 28.991.000 28.991.000 28.991.000 100 24.371.000 100
Pembiayaan Tahun 2015)

1 0 1 0 0 3 87 Peningkatan Jalan / Jembatan 100,00 100


3 3 1 1 Wilayah Kecamatan Mangkubumi, 29.900.000 29.900.000 29.900.000 100 29.900.000 100
Indihiang Dan Bungursari (Pdt.
Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun
2015)

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 95


1 0 1 0 0 3 88 Peningkatan Jalan / Jembatan 90,00 100
3 3 1 1 Wilayah Kecamatan Cihideung, 13.400.000 13.400.000 13.400.000 100 12.060.000 100
Tawang Dan Cipedes (Pdt. Daerah /
Pnm. Pembiayaan Tahun 2015)

1 0 1 0 0 3 89 Infrastruktur Jalan Dan Jembatan 100,00 100


3 3 1 1 Kecamatan Bungursari, Tamansari, 98.189.000 98.189.000 98.189.000 100 98.189.000 100
Kawalu, Mangkubumi Kota
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2015)

1 0 1 0 0 3 90 Peningkatan Jalan / Jembatan 100,00 100


3 3 1 1 Wilayah Kecamatan Kawalu, 49.995.000 49.995.000 49.995.000 100 49.995.000 100
Tamansari, Cibeureum dan Purbaratu
(Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan
Tahun 2015)

1 0 1 0 0 3 91 Peningkatan Jalan / Jembatan 100 Kota


3 3 1 1 Wilayah Kecamatan Bungursari, - 40.000.000.000 - 40.000.000.00 40.000.000 100 38.423.661.00 48.040 Meter 100 Tasikmalaya
Indihiang, Cipedes, Mangkubumi, 0 .000 0
Kawalu, Purbaratu, Cibereum dan
Tamansari (Bantuan Provinsi Tahun
2016)

1 0 1 0 0 3 92 Peningkatan dan Pemeliharaan 97,63 100 Kec.


3 3 1 1 Jalan di Kota Tasik (Bantuan - 3.000.000.000 - 3.000.000.000 3.000.000. 100 2.928.756.900 2.304 100 Cihideung,
Provinsi Tahun 2016) 000 Tawang,
Tamansari

1 0 1 0 0 3 93 Lanjutan Peningkatan Jalan 92,39 Meter 100 Kec.


3 3 1 1 Cibunigeulis 500.000.000 - - 500.000.000 500.000.00 100 461.930.000 513 100 Bungursari
0
1 0 1 0 0 3 94 Lanjutan Peningkatan Jalan 86,28 Meter 100 Kec.
3 3 1 1 Rancabeureum 500.000.000 - - 500.000.000 500.000.00 100 431.402.000 1.341 100 Bungursari
0
1 0 1 0 0 3 95 Peningakatan Jalan Argasari 92,54 Meter 100 Kec.
3 3 1 1 500.000.000 - - 500.000.000 500.000.00 100 462.719.000 513 100 Cihideung
0
1 0 1 0 0 3 96 Penunjang DAK Sub Bidang 99,17 100 Kota
3 3 1 1 Infrastruktur Jalan / Jembatan 700.000.000 - - 700.000.000 700.000.00 100 694.186.600 100 Tasikmalaya
0

1 0 1 0 0 3 97 Lanjutan Peningkatan Jalan Cipeteuy - 92,59 Meter 100 Kec.


3 3 1 1 Cinangsi - Cihideung 500.000.000 - - 500.000.000 500.000.00 100 462.961.000 1.341 100 Bungursari
0

1 0 1 0 0 3 10 Reviev Design DAK Sub Bidang Jalan 445,28 Meter 100 Kec.
3 3 1 1 1 ( Dana P2D2 Tahu 2016 ) 103.971.000 - - 103.971.000 103.971.00 100 462.961.000 1.341 100 Bungursari
0

1 0 1 0 0 3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran 99,23 100


3 3 1 2 Drainase / Gorong - Gorong 50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000 100 49.615.400 100

1 0 1 0 0 3 02 Rehabilitasi Plat Ducker Jalan 99,23 Meter 100 Kec. Cipedes


3 3 1 2 Leuwianyar 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 49.615.400 5 100

1 0 1 0 0 1 Program Pengembangan Data / 94,94 100


3 3 1 5 Informasi 75.000.000 - - 75.000.000 75.000.000 100 71.206.700 100

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 96


1 0 1 0 0 1 24 Penyusunan Profil Dinas Bina Marga, 94,94 Tersedianya informasi 1 ; 200 Dok ; Eksemplar 100 Dinas
3 3 1 5 Pengairan, Pertambangan dan Energi 75.000.000 75.000.000 75.000.000 100 71.206.700 mengenai profil 100 BMPPE
DBMPPE Kota
Tasikmalaya tahun 2016

1 0 1 0 0 2 Program Perencanaan 85,98 100


6 3 1 1 Pembangunan Daerah 125.000.000 - - 125.000.000 100.000.00 80 107.473.750 100
0
1 0 1 0 0 2 38 Musyawarah Perencanaan 86,25 Tersusunnya Program 100 DBMPPE
6 3 1 1 Pembangunan Sektoral Bidang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100 17.250.000 Dinas Bina Marga, PPE 1 Tahun 100
Kebinamargaan, Pengairan, 2015 berupa
Pertambangan dan Energi pemutahiran Rencana
Program dan Kegiatan
Dinas Bina Marga, PPE
tahun 2016
1 0 1 0 0 2 67 Monitoring Kegiatan Kebinamargaan 83,94 Menyebarluaskan 100 Kota
6 3 1 1 80.000.000 80.000.000 80.000.000 100 67.150.000 informasi kepada 1 Tahun 100 Tasikmalaya
masyarakat pemangku
kepentingan akan
kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun
berjalan sehingga
mampu merencanakan
kegiatan tahun yang
akan datang, dan
melakukan penegndalian
bersama atas program
dan kegiatan untuk
peningkatan publik

1 0 1 0 0 2 73 Sinergitas Perencanaan 92,30 Tersedianya Dok. 100 DBMPPE


6 3 1 1 Pembangunan Dinas Bina Marga 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100 23.073.750 data/informasi berupa 1 100
Pengairan Pertambangan dan Energi Rencana Kerja Dinas
Bina Marga, PPE
Tasikmalaya 2017

1 2 1 0 0 2 Program Optimalisasi Pemanfaatan 100,00 100


0 3 1 3 Teknologi Informasi 40.000.000 - - 40.000.000 40.000.000 100 40.000.000 100

1 2 1 0 0 2 27 Pengelolaan Website Dinas Bina 100,00 Sebagai entry Point 100 Kota
0 3 1 3 Marga, Pengairan, Pertambangan dan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100 40.000.000 keterlibatan masyarakat 1 Tahun 100 Tasikmalaya
Energi Kota Tasikmalaya dan sektor swasta dalam
pengambilan langkah
kebijakan strategis
pemerintah ; Perubahan
positif tingkat
kepercayaan
masyarakat terhadap
peran pemerintah dalam
upaya pembangunan
daerah

1 2 1 0 0 3 Program Fasilitasi Pengadaan 86,72 100


0 3 1 0 Tanah Pemerintah 28.181.720.0 - - 28.181.720.00 28.181.720 100 24.440.295.55 96,25
00 0 .000 7

1 2 1 0 0 3 37 Pembebasan Tanah untuk Jalan 90,27 x Meter 100 Kecamatan


0 3 1 0 Lingkar Utara (Pos AU - 27.000.000.0 - - 27.000.000.00 27.000.000 100 24.372.524.74 3.789 30 100 Purbaratu ;
Karangresik) 00 0 .000 5 Kec.
Cibeureum
Kecamatan
Cipedes

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 97


1 2 1 0 0 3 42 Persiapan Pengadaan Lahan Jalan 0,00 100 Tidak
0 3 1 0 Lingkar Luar Utara Ruas 1.056.720.00 - - 1.056.720.000 1.056.720. 100 - Dilaksana
Karangresik-Indihiang 0 000 kan

1 2 1 0 0 3 44 Pembuatan Sertifikat Pembebasan 48,12 Sertifikat 750 x 4.5 m ( 100


0 3 1 0 Lahan untuk Sudetan Dalem Suba 100.000.000 - - 100.000.000 100.000.00 100 48.124.472 tanah milik 0,3375 Ha ) 100
0 pemerintah
lahan
sodetan
dalem suba
; sertitikat
tanah milik
warga
dampak
pelepasan
hak atas
tanah.
1 2 1 0 0 3 45 Pembuatan Sertifikat Tanah Untuk 78,59 100
0 3 1 0 Pembangunan Jembatan Cikaracak 25.000.000 - - 25.000.000 25.000.000 100 19.646.340 100

1 2 1 0 0 4 Program Peningkatan Pelayanan 100,00 100


0 3 1 4 Publik 20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000 100 20.000.000 100
1 2 1 0 0 4 16 Penyusunan Laporan Tahunan 100,00 Tercapainya Standar TA 100
0 3 1 4 Standar Pelayanan Minimum 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 Pelayanan Publik 1 100

1 2 1 0 0 4 19 Penyusunan Standar Operasional 100,00 Tercapainya Standar TA 100


0 3 1 4 Prosedur (SOP) Dinas Bina Marga, 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 Operasional Prosedur ( 1 100
Pengairan, Pertambangan dan Energi SOP ) SKPD

BELANJA LANGSUNG URUSAN 94,82 100


PILIHAN 2.479.200.00 3.500.000.000 - 5.979.200.000 5.979.200. 100 5.669.755.200 96,66
0 000

1 0 1 0 0 1 Program Pembinaan dan 89,83 Terwujudnya 100


3 3 1 5 Pengawasan Bidang Pertambangan 150.000.000 - - 150.000.000 150.000.00 100 134.740.900 Pembinaan dan 100
0 Pengawasan Bidan
Pertambangan melalui
kegiatan koordinasi,
sosialisasi dan
monitoring kegiatan
pertambangan

1 0 1 0 0 1 14 Monitoring dan Pencatatan Nilai 92,29 100


3 3 1 5 Perolehan Air (NPA) 82.486.000 82.486.000 82.486.000 100 76.127.500 25 Objek 100

1 0 1 0 0 1 15 Monitoring dan Pencatatan Produksi 86,82 100


3 3 1 5 Pertambangan Batuan 67.514.000 67.514.000 67.514.000 100 58.613.400 156 Objek 100

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 98


2 0 1 0 0 1 Program Pembinaan dan 94,95 100
3 3 1 7 Pengembangan Bidang 2.329.200.00 3.500.000.000 - 5.829.200.000 5.829.200. 100 5.535.014.300 97
Ketenagalistrikan 0 000

2 0 1 0 0 1 02 Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 98,65 KK 100


3 3 1 7 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga 2.030.200.00 2.030.200.000 2.030.200. 100 2.002.871.300 1.254 100
Sejahtera 0 000

2 0 1 0 0 1 03 Perluasan Jaringan Listrik SUTR 99,20 Tiang 100


3 3 1 7 99.000.000 99.000.000 99.000.000 100 98.209.000 12 100

2 0 1 0 0 1 05 Pembangunan Sumber Listrik Tenaga 0,00 100


3 3 1 7 Surya 200.000.000 200.000.000 200.000.00 100 - -
0
2 0 1 0 0 1 06 Pemasangan Sambungan Rumah- 98,11 KK 100
3 3 1 7 Instalasi Bagi Keluarga Miskin 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000. 100 3.433.934.000 1.071 100
(Bantuan Provinsi Tahun 2016) 000

TOTAL 99
93.598.915.5 90.775.000.000 48.319.863.25 232.693.778.8 229.312.75 99 219.289.126.2 94,24 5,76 98
76 0 26 5.538 01

58.158.743.28
0

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 99


Dari Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Total Penyerapan belanja dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi tahun
Anggaran 2016 yaitu sebesar 94,38 % atau sebesar Rp. 213.421.527.182,- dari Total
pagu belanja sebesar Rp. 226.027.045.250,-;
2. Dengan Adanya Kebijakan BPKBD SPP/SPM yang masuk lebih dari Jam 12 pada
tanggal 31 Desember 2016 dibayar pada tahun 2017. Adapun kegiatan tersebut terdiri
dari 27 Kegiatan yang penyerapan anggarannya dilaksanakan pada Tahun 2016 masuk
pada alolasi Percepatan ( P1 ) dengan alokasi sebesar Rp. 1.217.088.750,- ( Satu
Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima
Puluh Rupiah ) Proporsi anggaran yang masuk pada P1 yaitu sebesar 0,57 % Atau dari
total anggaran 226.027.045.250,-,-;
3. Satu Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 yaitu
Pembangunan Jalan Cintapada Cibeureum Pagu 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus
Ribu Rupiah ) dikarenakan tidak dapat ijin PT. KAI, Persiapan Pengadaan
Lahan Jalan Lingkar Luar Utara Ruas Karangresik-Indihiang Pagu Rp. 1.056.720.000,-
( Satu Milyar Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) ,
Pembangunan Sumber Listrik Tenaga Surya Rp. 200.000.000,-, ( Dua Ratus Juta Rupiah
) tidak bisa dilaksanakan disebabkan pagu anggaran tidak mencukupi untuk
dilaksankannya kegiatan Pembangunan Sumber Listrik Tenaga Surya.

Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi 100