Anda di halaman 1dari 79

RENCANA KERJA

DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN


PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2016

DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN


PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KOTA TASIKMALAYA
2015

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 6


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhmadulillah atas segala nikmat,
petunjuk dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga,
Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas
Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya sebagai salah satu bagaian dari
Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu menjabarkannya dalam bentuk Rencana Kerja yang lebih konkrit
dan memungkinkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan
Energi Kota Tasikmalaya Tahun 2016, diharapkan pemahaman terhadap visi, misi, tugas dan tanggung
jawab yang dilakukan sebagai staf Abdi Negara dan abdi masyarakat akan memudahkan kita dalam
melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

Kami berupaya untuk dapat merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Dinas Bina Marga,
Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya Tahun 2016 dengan tepat waktu dan bermutu.
Namun demikian, kami pun menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Pengairan,
Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya Tahun 2016 ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu,
tanggapan, saran dan masukan yang membangun dari para pengguna (stakeholders) sangat kami
harapkan sehingga tujuan kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
bisa segera tercapai.

Tasikmalaya, Februari 2015


KEPALA DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KOTA TASIKMALAYA

Drs. Ivan Dicksan Hasannudin, M.Si.


NIP. 19660703 199603 1 002

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 7


DAFTAR ISI

Hal.
Daftar Isi ................................................................................................................ ii
Daftar Tabel ........................................................................................................... iii
Daftar Gambar ....................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum ......................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..................................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DBMPPE TAHUN


6
LALU ..........
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DBMPPE Tahun Lalu dan Capaian Renstra ....... 6
2.2. AnalisisKinerja Pelayanan DBMPPE ............................................................... 36
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DBMPPE ........................ 38

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................................. 57

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......................................... 39


3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat ................... 39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DBMPPE .............................................................. 40
3.3. Program dan Kegiatan .................................................................................... 42

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 76

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 8


DAFTAR TABEL

Hal.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DBMPPE dan Pencapaian
Renstra DBMPPE sampai dengan Tahun
2013 ....................................................................................................... 20
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DBMPPE ............................................... 37

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2016 .................................................................................................... 57
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat ...................... 39
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DBMPPE Tahun 2016 ................................ 40
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DBMPPE Tahun 2016 dan Prakiraan
Maju Tahun 2017 ................................................................ 43

DAFTAR GAMBAR

Hal.
Gambar 1 Pola Keterkaitan Dokumen Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya ........................................................................... 2

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 9


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen rencana kerja
SKPD periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan
memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP), sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Sebagai dokumen perencanaan, Renja SKPD tersebut disusun secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Perumusan, dengan tahapan : Persiapan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran
pelayanan SKPD, review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD,
penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, penelaahan rancangan awal
RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan masyarakat, dan perumusan kegiatan
prioritas;
b. Penyajian, dengan susunan : Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu,
penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, penyusunan indikator kinerja dan kelompok
sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD, penghitungan kebutuhan dana indikatif
beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, penentuan sumber dana yang
dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan, dan penutup;
c. Pelaksanaan Forum SKPD (Musrenbang Sektoral);
d. Penetapan Renja SKPD.

Urutan dokumen perencanaan pembangunan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka


Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra
SKPD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan periode tahunan adalah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD. Pola Hubungan antara masing-masing dokumen
perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah
yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, serta

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 10


memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan
program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
3. Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM
Daerah dan bersifat indikatif;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan
daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, serta
menggunakan bahan dari Renja SKPD. Dalam RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. RKPD disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta sebagai dasar dalam penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta
RAPBD;
5. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD yang disusun dengan berpedoman
kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP serta RKPD, memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambar 1
Pola Keterkaitan Dokumen Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Pengairan,
Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya Tahun 2015 ini antara lain adalah :

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 11


1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 12


12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6S eri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2005 -2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 -2013;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor
133);
22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Rincian Tugas Unit Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 675);
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor
268);
24. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 96 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2012 Nomor 584);

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 13


25. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor ....... Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor
.......);

1.3. Maksud dan Tujuan


Maksud disusunnya Rencana Kerja Kerja Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan
Energi Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2015 adalah :
1. Sebagai landasan atau pedoman operasional tahunan bagi masing-masing bidang dilingkup
DBMPPE dalam menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana tertuang
dalam Rencana Strategis DBMPPE;
2. Untuk mengidentifikasi perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kota Tasikmalaya
dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi;
3. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015;

Adapun tujuannya adalah :


1. Sebagai upaya memantapkan program / kegiatan prioritas DBMPPE untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan anggaran yang efektif, efisien, dan
berkelanjutan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DBMPPE Tahun 2015;

1.4. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan Rencana Kerja DBMPPE Kota Tasikmalaya Tahun 2015, berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 14


BAB I PENDAHULUAN
Berisi uraian gambaran umum penyusunan Renja DBMPPE Tahun 2015 yang meliputi latar
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DBMPPE TAHUN LALU


Memuat informasi secara rinci tentang evaluasi pelaksanaan Renja DBMPPE tahun lalu dan
capaian Renstra DBMPPE, analisis kinerja pelayanan DBMPPE, isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi DBMPPE, review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan usulan
program dan kegiatan dari masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


Berisi uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan regional yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi DBMPPE, tujuan dan sasaran Renja DBMPPE, serta program dan kegiatan
prioritas DBMPPE

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 15


BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DBMPPE TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DBMPPE Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja DBMPPE Tahun 2015
terhadap capaian Renstra DBMPPE Tahun 2013-2017 yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang
dilingkup DBMPPE adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan
dan Energi Kota Tasikmalaya Tahun 2014 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Dinas,
maka pencapaian Sasaran Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya
Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Misi Ke-1 Mewujudkan Manajemen Dinas yang efektif, efisien dan akuntabel
Tujuan :
Menciptakan Aparatur yang Handal dan Profesional
Sasaran :
a. Terciptanya Kualitas SDM yang Memadai
b. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai
c. Tersedianya Standar Akuntansi Pemerintahan
d. Tersedianya Sistem Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang Memadai

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


- Penyedia Jasa Surat Menyurat dengan capaian realisasi Keuangan (99,40%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Penyedia Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan
capaian realisasi Keuangan (85,05%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai
(100%)
- Penyedia jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan capaian realisasi
Keuangan (77,86%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Penyedia Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
dengan capaian realisasi Keuangan (77,64%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan capaian realisasi Keuangan (94,93%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 16


- Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dengan capaian realisasi
Keuangan (93,95%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan
capaian realisasi Keuangan (97,24%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai
(100%)
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dengan capaian
realisasi Keuangan (88,85%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Penyediaan Makanan Dan Minuman dengan capaian realisasi Keuangan
(98,49%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke luar Daerah dengan capaian
realisasi Keuangan (98,03%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Penyedia Jasa Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan dengan capaian realisasi
Keuangan (99,95%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai dengan capaian realisasi
Keuangan (64,56%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan capaian realisasi Keuangan
(98,20%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Pengadaan Mebelier dengan capaian realisasi Keuangan (98,95 %) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan capaian realisasi
Keuangan (98,67%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan dengan capaian realisasi Keuangan
(85,28%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan capaian
realisasi Keuangan (88,24%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan
capaian realisasi Keuangan (95,48%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai
(100%)
- Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Kantor dengan capaian realisasi Keuangan
(85,75%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian realisasi
Keuangan (76,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
3. Program Peningkatan Disiplin Kerja
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan capaian realisasi Keuangan
(99,97%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 17


4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
- Penyusunan Lapangan Capaiaan Dan Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dengan capaian realisasi Keuangan (98,00%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
- Penyusunan Lapangan Keuangan Semesteran dengan capaian realisasi
Keuangan (100%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan capaian realisasi
Keuangan (96,98%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

5. Program Perencanaan Kerja


- Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2013-2017 dengan capaian
realisasi Keuangan (100 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 dengan capaian realisasi Keuangan
(100%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang
Kebinamargaandengan capaian realisasi Keuangan (97,50%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)

1. Misi Ke-2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan dan Jembatan
Tujuan :
Tersedianya jalan dan jembatan yang baik dan layak untuk mendorong
pertumbuhan dan pemerataan perekonomian
Sasaran :
Tersedianya jalan dan jembatan yang baik dan layak untuk mendorong
pertumbuhan dan pemerataan perekonomian
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Jalan Indihiang - Mangkubumi Ruas Jalan Indihiang - Bantarsari
(Lanjutan) Kota Tasikmalayadengan capaian realisasi Keuangan (96,07%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
2. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorongdengan capaian realisasi
Keuangan (97,55 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Pembuatan Kirmir / Tembok Penahan Tanah Wilayah Kecamatan
Kawaludengan capaian realisasi Keuangan (96,87 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 18


- Pembuatan Kirmir / Tembok Penahan Tanah Wilayah Kecamatan
Mangkubumidengan capaian realisasi Keuangan (94,11 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
- Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong wilayah kota
Tasikmalayadengan capaian realisasi Keuangan (99,55 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
- Kirmir dan Drainase Jalan Sukanagaradengan capaian realisasi Keuangan
(99,38 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

1. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalam dan Jembatan


a. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kota Tasikmalaya dengan capaian
realisasi Keuangan (97,47%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
b. Infrastruktur Jalan (DAK & Pendamping Tahun 2013) dengan capaian
realisasi Keuangan (98,17 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
c. Pemeliharaan Jembatan Gobangdengan capaian realisasi Keuangan (95,79%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
d. Pemeliharaan Jalan Cibangundengan capaian realisasi Keuangan (96,30 %) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
e. Pemeliharaan Berkala Jalan Karang Anyardengan capaian realisasi Keuangan
(96,30 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
f. Pemeliharaan Berkala Jalan Cikadu Rancabeureumdengan capaian realisasi
Keuangan (95,43 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
g. Pemeliharaan Berkala Jalan Cijerukdengan capaian realisasi Keuangan
(96,25%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
h. Pemeliharaan Berkala Jalan Ciwangsadengan capaian realisasi Keuangan
(95,52%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
i. Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan / Jembatan Wilayah Kecamatan
Kawaludengan capaian realisasi Keuangan (98,58 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
j. Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan / Jembatan Wilayah Kecamatan
Mangkubumidengan capaian realisasi Keuangan (94,50 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
k. Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan / Jembatan Wilayah Kecamatan
Cipedesdengan capaian realisasi Keuangan (96,48 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
l. Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan / Jembatan Wilayah Kecamatan
Purbaratudengan capaian realisasi Keuangan (96,38 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 19


m. Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan / Jembatan Wilayah Kecamatan
Bungursaridengan capaian realisasi Keuangan (98,44%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
n. Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan di Kota
Tasikmalaya, dengan capaian realisasi Keuangan (96,83 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
o. Infrastruktur Jalan (DAK dan Pendamping Tahun 2012)dengan capaian
realisasi Keuangan (94,36 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
p. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Tanggap Daruratdengan
capaian realisasi Keuangan (99,26%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai
(100%)
q. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat dengan
capaian realisasi Keuangan (99,03 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai
(100%)

4. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan


1. Peningkatan Jalan / Jembatan Wilayah Kecamatan Kawalu dengan capaian
realisasi Keuangan (95,17%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
2. Peningkatan Jalan / Jembatan Wilayah Kecamatan Tamansari dengan capaian
realisasi Keuangan (94,05%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
3. Peningkatan Jalan / Jembatan Wilayah Kecamatan Mangkubumi dengan capaian
realisasi Keuangan (91,89%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
4. Peningkatan Jalan / Jembatan Wilayah Kecamatan Cibeureum dengan capaian
realisasi Keuangan (97,15%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
5. Peningkatan Jalan / Jembatan Wilayah Kecamatan Cipedes dengan capaian
realisasi Keuangan (97,10%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
6. Peningkatan Jalan / Jembatan Wilayah Kecamatan Bungursari dengan capaian
realisasi Keuangan (98,58%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
7. Peningkatan Jalan Asta dengan capaian realisasi Keuangan (97,67%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
8. Peningkatan Jalan Air Tanjung dengan capaian realisasi Keuangan (98,01%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
9. Peningkatan Jalan Karang Anyar dengan capaian realisasi Keuangan (97,83%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
10. Peningkatan Jalan Tamansari dengan capaian realisasi Keuangan (99,88%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
11. Peningkatan Jalan Setiamulya Setiawargi dengan capaian realisasi Keuangan
(98,63%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 20


12. Peningkatan Jalan Cicariang - Setiamulya dengan capaian realisasi Keuangan
(97,17%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
13. Peningkatan Jalan Mugarsari dengan capaian realisasi Keuangan (98,29%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
14. Peningkatan Jalan Simpang Selakaso Cigaru dengan capaian realisasi
Keuangan (98,44%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
15. Peningkatan Jalan Cigaru Ciangir dengan capaian realisasi Keuangan (97,89%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
16. Peningkatan Jalan Perum Batara dengan capaian realisasi Keuangan (97,69%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
17. Peningkatan Jalan Kolonel Utuy Sobandi dengan capaian realisasi Keuangan
(97,74%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
18. Peningkatan Jalan Nusa Indah Raya dengan capaian realisasi Keuangan
(97,46%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
19. Peningkatan Jalan Singkup Gobang dengan capaian realisasi Keuangan
(97,42%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
20. Peningkatan Jalan Condong - Purbaratu dengan capaian realisasi Keuangan
(97,64%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
21. Peningkatan Jalan Singkup Jurey dengan capaian realisasi Keuangan (96,40%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
22. Peningkatan Jalan Bantarsari - Gunung Goong dengan capaian realisasi
Keuangan (97,97%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
23. Peningkatan Jalan Bojong Kupa - Babakan Cipeundeuy dengan capaian realisasi
Keuangan (97,54%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
24. Peningkatan Jalan Tajur Indah dengan capaian realisasi Keuangan (97,24%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
25. Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/ Pemeliharaan Berkala Jalan
Wilayah Kecamatan Kawalu dengan capaian realisasi Keuangan (93,60%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
26. Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/ Pemeliharaan Berkala Jalan
Wilayah Kecamatan Tamansari dengan capaian realisasi Keuangan (94,93%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
27. Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/ Pemeliharaan Berkala Jalan
Wilayah Kecamatan Mangkubumi dengan capaian realisasi Keuangan
(25,19%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
28. Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/ Pemeliharaan Berkala Jalan
Wilayah Kecamatan Cibeureum dengan capaian realisasi Keuangan (96,32%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 21


29. Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/ Pemeliharaan Berkala Jalan
Wilayah Kecamatan Indihiang dengan capaian realisasi Keuangan (93,89%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
30. Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/ Pemeliharaan Berkala Jalan
Wilayah Kecamatan Tawang dengan capaian realisasi Keuangan (87,07%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
31. Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/ Pemeliharaan Berkala Jalan
Wilayah Kecamatan Cipedes dengan capaian realisasi Keuangan (97,93%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
32. Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/ Pemeliharaan Berkala Jalan
Wilayah Kecamatan Purbaratu dengan capaian realisasi Keuangan (92,97%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
33. Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/ Pemeliharaan Berkala Jalan
Wilayah Kecamatan Bungursari dengan capaian realisasi Keuangan (94,72%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
34. Peningkatan Jalan Ciakar Cibeureum dengan capaian realisasi Keuangan
(97,44%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
35. Peningkatan Jalan Gunung Putri - Sukajaya Kota Tasikmalaya dengan capaian
realisasi Keuangan (98,55%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
36. Peningkatan Jalan Leuwiliang - Bagogog, Kota Tasikmalaya dengan capaian
realisasi Keuangan (97,53%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
37. Peningkatan Jalan Saguling - Babakan Pala Kota Tasikmalaya dengan capaian
realisasi Keuangan (96,86%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
38. Peningkatan Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya dengan capaian realisasi
Keuangan (97,95%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
39. Peningkatan Jalan Leuwidahu Kota Tasikmalaya dengan capaian realisasi
Keuangan (96,41%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
40. Peningkatan Jalan Sirnagalih Kota Tasikmalaya dengan capaian realisasi
Keuangan (94,69%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
41. Peningkatan Jalan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan capaian realisasi
Keuangan (97,17%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
42. Peningkatan Jalan Babakan Siliwangi dengan capaian realisasi Keuangan
(97,44%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
43. Konstruksi Lanjutan Peningkatan Jalan Letnan Harun dengan capaian realisasi
Keuangan (98,93%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
44. Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Cipedes Tawang dengan
capaian realisasi Keuangan (98,69%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai
(100%)

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 22


45. Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Bungursari, Indihiang,
Mangkubumi dengan capaian realisasi Keuangan (98,79%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
46. Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Kawalu Cibeureum
dengan capaian realisasi Keuangan (98,92%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
47. Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Purbaratu Tamansari
dengan capaian realisasi Keuangan (98,92%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
48. Peningkatan/Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Tasikmalaya dengan capaian
realisasi Keuangan (98,24%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
49. Peningkatan Jalan Legok Nangka Gunung Kokosan dengan capaian realisasi
Keuangan (98,63%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
50. Peningkatan Jalan Cipeundeuy Cinangsi dengan capaian realisasi Keuangan
(92,95%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

5. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan


- Kajian Peningkatan Jalan Ibu Kota Kecamatan di Wilayah Kota Tasikmalaya (Tahap
II ) dengan capaian realisasi Keuangan (98,64%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
- Study Kelayakan (Feasibility Study ) Pembangunan Jembatan Tonjong dengan
capaian realisasi Keuangan (00,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (0 %)
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Pembangunan Sistem Informasi terintegrasi Data Kebinamargaan Kota
Tasikmalaya dengan capaian realisasi Keuangan (0 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (0%)
7. Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah
- Persiapan dan Penataan Lahan Jalan Mangkubumi - Indihiang dengan capaian
realisasi Keuangan (0 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Feasibility Study Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan Mangkubumi-
Indihiang-Batas Kota, Kota Tasikmalaya dengan capaian realisasi Keuangan (0
%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (0%)
- Feasibility Study Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jembatan Leuwibudah
Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalayadengan capaian realisasi Keuangan (0 %)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (0%)

3. Misi Ke-3 Meningkatkan pelayanan jaringan irigasi dan sumber daya air

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 23


Tujuan :Terpenuhinya kebutuhan air irigasi dengan prioritas utama pertanian rakyat
Sasaran :Peningkatan Kapasitas Infrastruktur irigasi

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan


Pengairan lainnya
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan capaian realisasi Keuangan
(94,17%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Rehabilitasi Infrastruktur Irigasidengan capaian realisasi Keuangan (98,13%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Infrastruktur Irigasi (DAK & Pendamping Tahun 2012)
dengan capaian realisasi Keuangan (95,16%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
- Penanggulangan Sungai Kota Tasikmalaya dengan capaian realisasi Keuangan
(97,76%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Pembuatan DED Penanggulangan Sungai dengan capaian realisasi Keuangan
(98,79%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Kajian Naskah Akademis Penutupan Selokan dengan capaian realisasi
Keuangan (0,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (0%)
- Pembangunan Embung Kel. Bungursari Kota Tasikmalayadengan capaian
realisasi Keuangan (0,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (0%)
- Penanggulangan Sungai Cirombon Hulu dengan capaian realisasi Keuangan
(95,10%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Penanggulangan Sungai Cikalang, Blok Peundeuy dan Blok Gang Gurame
dengan capaian realisasi Keuangan (96,08%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
- Penanggulangan Sungai Cihideung dengan capaian realisasi Keuangan
(98,66%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi Kota Tasikmalaya dengan capaian realisasi
Keuangan (98,24%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengkok dengan capaian realisasi Keuangan
(96,94%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Cidongkol dengan capaian realisasi Keuangan
(96,35%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumberdaya Air dengan capaian
realisasi Keuangan (98,20%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Penanggulangan Sungai Cikalang, Rehabilitasi Irigasi Citanduy dan Irigasi
Cihayang BCMU 17 dengan capaian realisasi Keuangan (96,75%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 24


- Peningkatan Infrastruktur Irigasi (DAK DAN PENDAMPING TAHUN 2012)
dengan capaian realisasi Keuangan (90,61%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
- Rehabilitasi Infrastruktur Sumbdaya Air Dinas Bina Marga, Pengairan,
Pertambangan dan Energi (Bantuan Provinsi Tahun 2012 dengan capaian
realisasi Keuangan (98,94%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Updating Data Base Pengairan dengan capaian realisasi Keuangan (94,51%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air Kecamatan Kawalu dan
Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dengan capaian realisasi Keuangan
(99,15%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Perbaikan Saluran Irigasi Wilayah Kota Tasikmalaya dengan capaian realisasi
Keuangan (99,34%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Lanjutan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya dengan
capaian realisasi Keuangan (98,90%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai
(100%)
- Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder Kota Tasikmalaya dengan capaian
realisasi Keuangan (98,85%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

Tujuan :Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Sumberdaya Air

2. Program Pengendalian Banjir


- Cepat Tanggap Penanggulangan Banjir dengan capaian realisasi Keuangan
(93,34%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Penanggulangan Saluran Pembuang Sungai Cihideung Blok Al Muttaqin
dengan capaian realisasi Keuangan (96,11,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
- Penanggulangan Banjir Sumberdaya Air Kota Tasikmalaya dengan capaian
realisasi Keuangan (97,52%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

4. Misi Ke-4 Mendayagunakan Potensi Energi Yang Berkelanjutan dan Berwawasan


Lingkungan
Sasaran :Meningkatkan Efesiensi pemanfaatan potensi Energi, dan efektivitas
pengendalian pendayagunaan Sumberdaya Mineral bukan logam dan batuan,
serta pemakaian dan pengusahaan Air Tanah

10. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 25


- Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga
Sejahtera dengan capaian realisasi Keuangan
(97,25%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Perluasan Jaringan Listrik SUTR dengan capaian realisasi Keuangan (94,80%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Pemasangan Listrik IR/SR Daya 450 VA bagi Rumah Tangga Pra Keluarga
Sejahtera di Kec. Kawalu dan Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dengan capaian
realisasi Keuangan (99,04%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

5. Misi Ke-4 Pengelolaan Air Tanah Dan Sumberdaya Mineral Bukan Logam Dan Batuan Yang
Berkelanjutan
Sasaran : Meningkatnya para pengusaha pertambangan mineral bukan logam dan
batuan serta pemakaian pengusahaan air tanah yang memiliki izin

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan


- Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah Serta
Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dengan capaian realisasi Keuangan
(97,15%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
- Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah Serta
Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dengan capaian realisasi Keuangan
(99,55%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Untuk membantu mengukur pencapaian kinerja Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan
dan Energi Kota Tasikmalaya Tahun 2013, dapat disimak beberapa tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 26


TA 2012 Target 2013 Capian 2013 Total Capian 2013 Target 2017

NO KEGIATAN KET.
SATUA SATUA SATUA
VOLUME VOLUME VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME
N N N

1 Drainase dan Kirmir 14,000 Meter 14,800 Meter 6,937 Meter 20,937 Meter 19,800 Meter

2 Jumlah Pembangunan Jembatan 0 Unit - Unit 7 Unit 7 Unit 9 Unit

3 Panjang Pembangunan Jembatan 0 Meter - Meter 53 Meter 53 Meter -

4 Jumlah Rehabilitasi Jembatan 0 Unit - Unit 3 Unit 3 Unit - Unit

5 Panjang Rehabilitasi Jembatan 0 Meter - Meter 39 Meter 39 Meter - Meter

6 Pembangunan Jalan (A) - Meter - Meter 3,500 Meter 3,500 Meter 7,000 Meter

Pemeliharaan Jalan
7 - Meter - Meter 6,958 Meter 6,958 Meter
( Berkala ) (B)

8 Pemeliharaan Jalan ( Rutin ) - Meter 60,000 Meter 65,000 Meter 65,000 Meter 350,000 Meter

9 Peningkatan Jalan ( C ) 232,098 Meter 252,057 Meter 92,661 Meter 324,759 Meter 391,122 Meter

Total
Penambahan
10 Total Panjang Jalan 395,660.00 395,660 399,160 399,160 402,660 Meter Jalan Baru
Mangin 7 KM
(Th 2017)

Panjang Jalan Kondisi Baik


11 232,098 252,057 Meter 103,119 Meter 335,217 Meter 391,122 Meter
(A+B+C)

Panjang Jalan Kondisi Baik (


12 0.59 0.64 POIN 0.23 0.81 POIN 0.97 POIN
Point )

Ket : Realisasi Kegiatan Bidang Pengembangan Prasana Jalan dan Jembatan ( Target dan Capaian Kinerja ) Tahun Anggaran 2013

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 27


TA 2012 Target 2013 Capian 2013 Total Capian 2013 Target 2017
NO KEGIATAN KET.
SATU SATU SATU SATU SATU
VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME
AN AN AN AN AN

Areal Irigasi Kewenangan


1 Ha
Pemerintah Kota (A)
4,563.00
Areal Irigasi Kewenangan
2 Ha
Pemerintah Provinsi (B)
4,698.20

3 Areal Budidaya (Ha)= (A)+(B) Ha


9,261.20

4 total panjang saluran (KM) ( C ) KM


102.43

total panjang saluran (KM) ( D ) KM


99.16
total panjang saluran (KM) = (
KM
C)+(D)
201.59
Panjang Irigasi dlm Kondisi
5 120.6 KM KM KM KM 151.19 KM
Baik (Km) 131.03 18.08 138.68

6 Luas Areal Sawah Terairi (Ha) 2,729.8 Ha Ha Ha Ha - Ha


2,966.0 409.32 3,139.14

7 rasio jaringan irigasi 0.013 POIN POIN POIN POIN 0.0163 POIN
0.014 0.002 0.0150
Tersedianya air irigasi untuk
8 pertanian rakyat pada sistem 0.598 POIN POIN POIN POIN POIN
irigasi yang sudah ada 0.650 0.09 0.6880 0.75

9 Tertanganinnya Daerah Rawan DAS


Banjir di Daerah Aliran Sungai CIKALANG,
DAS
CIHIDEUN
DAS DAS DAS DAS DAS G, DAS
- 2 4 4 7
CIROMBAN
& DAS
CIBADODO
N

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 28


10 Tersedianya jaringan air dari UNTUK
kawah gunung galunggung MENAMBA
sepanjang 17 KM H DEBIT
SITU GEDE
(RENCANA
Meter Meter Meter Meter 17,000 Meter PELAKSAN
- -
AAN
MULAI TH
2015)

Ket : Realisasi Kegiatan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air ( Target dan Capaian Kinerja ) Tahun Anggaran 2013

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 29


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Bina Marga, Pengairan,
Pertambangan dan Energi
dan Pencapaian Renstra DBMPPE sampai dengan Tahun 2015
Urusan Pemerintahan : 1.03. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.01 Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi

REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6

DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN,


PERTAMBANGAN DAN ENERGI 95.238.723.90 18.702.579.81 81,04
8 1 19,64

A BELANJA TIDAK LANGSUNG


6.099.511.500 4.142.197.136 67,91 75,00

Belanja Pegawai
6.099.511.500 4.142.197.136 67,91 75,00
B BELANJA LANGSUNG
89.139.212.40 14.560.382.67 81,46
8 5 16,33

I BELANJA LANGSUNG NON URUSAN


1.399.741.000 596.515.832 42,62 70,47

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


482.335.000 239.809.151 49,72 73,69

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


2.500.000 1.244.000 49,76 75,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 42.000.000 17.024.266 40,53 60,00
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
25.000.000 12.862.545 51,45 75,00
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional 25.000.000 13.450.000 75,00
53,80
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
30.286.000 11.595.100 38,29 75,00
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000 15.872.500 52,91 75,00
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000 8.789.540 75,00
73,25
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.049.000 2.525.900 31,38 75,00
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000 120.000 2,40 75,00
1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
0 Perundang-undangan 30.000.000 18.293.000 60,98 75,00
1 Penyediaan Makanan dan Minuman
1 40.000.000 21.182.500 52,96 75,00
1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
2 Daerah 112.500.000 40.854.800 36,32 75,00
1 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban
3 Lingkungan 90.000.000 57.536.000 63,93 75,00
1 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
4 30.000.000 18.459.000 61,53 75,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur 797.156.000 282.951.681 68,83
35,50
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
15.755.000 - 90,00
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
8.000.000 - 75,00
3 Pemeliharaan / Rutin Berkala Gedung Kantor
130.000.000 52.338.000 40,26 75,00

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 30


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
209.125.000 67.604.350 32,33 75,00
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional 255.276.000 92.019.331 36,05 65,00
6 Pengadaan Meubelair
20.000.000 - 45,00
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Pelengkapan Kantor 20.000.000 5.060.000 25,30 65,00
8 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
30.000.000 3.175.000 10,58 15,00
9 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
109.000.000 62.755.000 57,57 75,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


40.250.000 18.755.000 46,60 65,00

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


40.250.000 18.755.000 46,60 65,00

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 60.000.000 35.000.000 60,16
58,33
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


10.000.000 10.000.000 100,00 100,00
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.000.000 -
4 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
15.000.000 15.000.000 100,00 100,00
5 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
15.000.000 -

5 Program Perencanaan Kerja


20.000.000 20.000.000 100,00 100,00

1 Penyusunan Rencana Kerja


10.000.000 10.000.000 100,00 100,00
2 Revisi Rencana Strategis
10.000.000 10.000.000 100,00 100,00

II BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB


87.739.471.40 13.963.866.84 15,92 81,63
8 3

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


5.750.000.000 237.396.300 4,13 49,24

1 Pembangunan Jembatan Jurey Singkup


750.000.000 237.396.300 31,65 71,65
Pembangunan Jembatan Jurey Singkup
671.725.000 237.396.300 35,34 80,00
Pengawasan -
30.000.000 -
Biaya Umum -
48.275.000 -

2 Pembangunan Jalan Mangkubumi - Indihiyang


(Mangin) Kota Tasikmalaya 5.000.000.000 - - 45,88

Pembangunan Jalan Mangkubumi - Indihiang -


(Mangin) 4.859.000.000 - 40,00
Review Perencanaan -
30.000.000 - 100,00
Pengawasan -
50.000.000 - 10,00
Biaya Umum -
61.000.000 -

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 31


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6

2 Program Pembangunan Saluran Drainase /


Gorong-gorong 4.546.840.000 1.225.529.250 26,95 86,60

1 Pembangunan Drainase dan pemasangan Grill


(besi) Jalan Leuwikidang ( Kel. Sukajaya RT/RW 46.840.000 3.725.000 7,95 85,69
:02/06 & RT/RW:03/07)
Pembangunan Drainase dan pemasangan Grill -
(besi) Jalan Leuwikidang ( Kel. Sukajaya RT/RW 42.250.000 - 95,00
:02/06 & RT/RW:03/07)
Biaya Umum
4.590.000 3.725.000 -
2 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-
gorong Wilayah Kecamatan Mangkubumi, 500.000.000 463.079.250 92,62 84,85
Indihiang, dan Bungursari
Saluran Drainase Jalan Maniis
108.560.000 108.285.000 99,75 100,00
Saluran Drainase Jalan Bantarsari
97.100.000 96.825.000 99,72 100,00
Saluran Drainase Jalan Sukaratu
128.190.000 121.519.250 94,80 100,00
Saluran Drainase Jalan Sewaka Babakan Kadu
95.150.000 94.875.000 99,71 95,00
Pengawasan
15.000.000 - -
Biaya Umum
56.000.000 41.575.000 74,24
3 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Wilayah Kecamatan Cihideung, Tawang, dan 500.000.000 286.400.000 57,28 84,32
Cipedes
Saluran Drainase Jalan Benda
153.328.000 153.043.000 99,81 100,00
Saluran Drainase Jalan panututan -
182.732.000 - 95,00
Saluran Drainase Jalan Cibogor- Benda -
Cigeureung 94.692.000 94.407.000 99,70 100,00
Pengawasan -
15.000.000 -
Biaya Umum
54.248.000 38.950.000 71,80
4 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Wilayah Kecamatan Kawalu, Tamansari, 500.000.000 472.325.000 94,47 81,25
Cibeureum, dan Purbaratu
Saluran Drainase Jalan Bojong nangka -Purbaratu
70.200.000 69.915.000 99,59 100,00
Saluran Drainase Jalan Air Tanjung
89.550.000 89.265.000 99,68 100,00
Saluran Drainase Jalan Rajawali - Negla
86.100.000 85.815.000 99,67 100,00
Saluran Drainase Jalan Setiamulya - Setiawargi
72.950.000 72.665.000 99,61 95,00
Saluran Drainase Jalan Saguling - Babakan Pala
101.200.000 100.915.000 99,72 90,00
Pengawasan
15.000.000 -
Biaya Umum
65.000.000 53.750.000 82,69

5 Pembangunan Drainase Kecamatan Indihiang,


Kawalu, Mangkubumi dan Bungursari Kota 3.000.000.000 - - 71,76
Tasikmalaya
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Bungursari -
100.577.000 - 95,00
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Letnan -
Harun 442.800.000 - 60,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Mang Koko -
279.903.000 - 60,00
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Leuwidahu -
134.500.000 - 95,00
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Urug -
Lapang 137.195.000 - 100,00
Pembangunan Drainase Jalan Asta -
149.948.000 - 95,00

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 32


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Cijeruk -
Girang 174.270.000 - 95,00
Rehabilitasi Drainase Jalan Perintis Kemerdekaan -
193.890.000 - 95,00
Pembangunan Drainase Jalan SL. Tobing -
300.797.000 - 50,00
Pembangunan Drainase Jalan Sambong PLN -
288.280.000 - 50,00
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Mayagraha -
124.878.000 - 95,00
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Paseh -
303.302.000 - 30,00
Pembangunan Drainase Jalan Cilingga -
138.010.000 - 100,00
Perencanaan -
50.000.000 - 100,00
Pengawasan -
50.000.000 - 85,00
Biaya Umum -
131.650.000 - 100,00

4 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan


Jembatan 10.725.755.70 6.962.044.893 64,91 80,32
8
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah
1 kota Tasikmalaya 4.498.815.908 3.405.944.093 75,71 67,16

Pengadaan Aspal Pemeliharaan


1.000.000.000 971.355.000 97,14 100,00
Pemeliharaan Jalan
3.369.356.708 2.434.589.093 - 60,00
BU
129.459.200 - -
Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Kondisi
2 Tanggap Darurat 300.000.000 - - -

Rehabilitasi Jalan
166.000.000 - - -
Rehabilitasi Jembatan
100.000.000 - - -
Biaya Umum
34.000.000 - -
3 Infrastruktur Jalan (DAK dan Pendamping)
5.926.939.800 3.556.100.800 60,00 94,37
Peningkatan Jalan Rancasenggang
750.000.000 743.000.000 99,07 100,00
Peningkatan Jalan Leuwikidang
750.000.000 222.466.200 29,66 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Cikondang
750.000.000 221.632.800 29,55 100,00
Peningkatan Jalan Cibunigeulis
950.000.000 939.941.000 98,94 100,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Gn. Cihcir
750.000.000 740.020.000 98,67 100,00
Peningkatan Jalan Bungursari - Rancabeundeum
768.977.000 227.873.400 29,63 95,00
Peningkatan Jalan Gn. Nangka - Gn. Tangkil
1.000.000.000 296.897.400 29,69 95,00
Pengawasan
28.000.000 - -
Biaya Umum
179.962.800 164.270.000 91,28

5 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data


Base Jalan dan Jembatan 795.731.250 79.149.300 9,95 46,40

1 Studi Kelayakan (Feasibility Study)


Pembangunan Ruas Jalan yang 200.000.000 3.050.000 1,53 86,75
menghubungkan jalan Mangkubumi Indihiang
dengan Situ Gede
FS
173.500.000 - - 100,00

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 33


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
Biaya Umum
26.500.000 3.050.000 - -
2 Studi Kelayakan (Feasibility Study)
Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Selatan 400.000.000 1.475.000 0,37 -

FS
377.000.000 - - -
BU
23.000.000 1.475.000 6,41 -
3 Penilaian Aset Dibawah Jalan
195.731.250 74.624.300 38,13 94,25
Penilaian Aset Dibawah Jalan
195.731.250 74.624.300 38,13 100,00

6 Program Pengembangan dan Pengelolaan


Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan 11.441.808.20 2.137.642.900 18,68 90,11
lainnya 0
1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.000.000.000 748.991.700 74,90 68,16
Belanja Pemeliharaan Sungai/Jaringan Irigasi
132.528.750
- Korwil Cibanjaran
Saluran Bengkok Blok Mandalawangi
36.795.000 36.795.000 100,00 100,00
Saluran Situgede Blok Cipicung
39.710.000 39.710.000 100,00 100,00
Pengerukan Saluran Cidongkol
48.455.000 48.455.000 100,00 100,00
Pengerukan Saluran Irigasi BCB 9 Blok Andalusia
38.115.000 38.115.000 100,00 100,00
Pengerukan Saluran Irigasi Situbeet
29.480.000 29.480.000 100,00 100,00
Pengerukan Saluran Irigasi Situgede BSG 5
22.385.000 22.385.000 100,00 100,00

- Korwil Cimulu Cikalang


Saluran Irigasi Tonggonglondok
32.395.000 32.395.000 100,00 100,00
Saluran Irigasi BCMU 18 ki
16.445.000 16.445.000 100,00 100,00
Saluran Irigasi Purbasari
13.035.000 13.035.000 100,00 100,00
Saluran Irigasi BCMU 17
21.560.000 21.560.000 100,00 100,00
Saluran Irigasi BCTY 4
15.180.000 15.180.000 100,00 100,00
Saluran Irigasi BCMU 16
23.980.000 23.980.000 100,00 100,00
Pengerukan Saluran Irigasi Cisalim
36.410.000 36.410.000 100,00 100,00
Pengerukan Saluran Irigasi Siluman
30.250.000 30.250.000 100,00 100,00
Pengerukan Saluran Irigasi Sukamandi
25.740.000 25.740.000 100,00 100,00

- Korwil Cikunten
Pengerukan Saluran Irigasi Cipajaran
49.995.000 49.995.000 100,00 100,00
Pengerukan Saluran Irigasi BCK 26
30.290.000 30.290.000 100,00 100,00
Pengerukan Saluran Irigasi Cikakaban
39.985.000 39.985.000 100,00 100,00
Pengerukan Saluran Irigasi BCK 16
47.960.000 31.900.000 66,51 66,51
Pengerukan Saluran Irigasi Cimayeti
42.020.000 27.940.000 66,49 66,49
Honorarium Tenaga Non Pegawai
- Pekerja Pemeliharaan Harian Lepas
100.980.000 60.350.000 59,76 60,00

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 34


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
- Pekerja Operasi Pintu
21.600.000 51,00
Biaya Umum
104.706.250 78.596.700 48,42

2 Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi


750.000.000 741.596.000 98,88 93,33
Rehabilitasi DAM Nangkerok
110.000.000 108.522.000 98,66 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cipajaran
100.000.000 98.792.000 98,79 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cimulu Blok Pasir Ipis
80.000.000 79.349.000 99,19 100,00
Rehabilitasi Irigasi Situ Gede Blok Komplek
Pertamina 75.000.000 74.162.000 98,88 100,00
Rehabilitasi Irigasi Citalaga
90.000.000 89.050.000 98,94 100,00
Rehabilitasi Irigasi Pasenda
50.000.000 49.550.000 99,10 100,00
Peningkatan Irigasi Ciromban Blok Pintu Rel
Pancasila 50.000.000 49.520.000 99,04 100,00
Peningkatan Irigasi Situ Gede ( BNG 4 ) Blok
Lukmanul Hakim 80.000.000 79.085.000 98,86 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cicariang Blok Gunung Goong
65.000.000 64.316.000 98,95 100,00
Biaya Umum
50.000.000 49.250.000 71,50

3 Rehabilitasi Daerah Irigasi Kota Tasikmalaya


(DAK dan Pendamping) 2.301.808.200 642.805.200 27,93 93,10

Rehabilitasi Jaringan Irigasi CItanduy


550.000.000 96.044.700 96,80 100,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dalem Suba
586.043.000 171.004.200 97,26 90,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cidukuh
330.000.000 96.418.500 97,39 90,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Sekunder
Citanduy 330.000.000 96.044.700 97,01 95,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tonggonglondok
275.000.000 80.271.600 97,31 100,00
Rehabiltasi Jaringan Irigasi Leuwimunding
150.000.000 99.472.900 98,87 100,00
Jasa Konsultansi Pengawasan
30.000.000 98,72 100,00
Biaya Umum
50.765.200 3.548.600 6,99

4 Perencanaan Teknis Sumber Daya Air Kota


Tasikmalaya 100.000.000 - -

5 Penyusunan DED Irigasi di Wilayah Kota


Tasikmalaya 500.000.000 4.250.000 0,85 31,20
Penyusunan DED Irigasi di Wilayah Kota
Tasikmalaya 470.000.000 - - 30,00
Biaya Umum
30.000.000 4.250.000 14,17 50,00

6 Penanggulangan Irigasi dan Sungai Wilayah


Kecamatan Bungursari, Kecamatan Indihiang, 1.395.000.000 - - 97,49
dan Kecamatan Cipedes
Penanggulangan Sungai Cipedes Blok Ciambul
110.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Ciangir
110.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cipeucang Blok Babakan
Anyar 100.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Cimulu Blok Bendung
Cidukuh 135.000.000 - 100,00

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 35


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
Rehabilitasi Irigasi Cisalim Blok Jalan Moch.
Hatta 95.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Citanduy Blok Gunung Salatri
95.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Cidukuh blok Bojong
Tritura 80.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Bengkok Blok Mancagar
200.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cigede Blok Gunung Koneng
110.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Ciromban (Blok Citerewes
dan Blok Bencing) 200.000.000 - 100,00

Rehabilitasi Irigasi Batu Budug


85.000.000 - 100,00
pengawasan Penanggulangan Irigasi dan Sungai
Kecamatan Bungursari, Kecamatan Indihiang, 20.000.000 - 100,00
Kecamatan Cipedes Wilayah I
pengawasan Penanggulangan Irigasi dan Sungai
Kecamatan Bungursari, Kecamatan Indihiang, 20.000.000 - 100,00
Kecamatan Cipedes Wilayah II
Biaya Umum
35.000.000 -

7 Penanggulangan Irigasi dan Sungai Wilayah


Kecamatan Kawalu dan Kecamatan 1.395.000.000 - - 97,49
Mangkubumi Kota Tasikmalaya
Rehabilitasi Irigasi Sawahkadu
150.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cibanjaran Blok Situ Beet
160.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Situ Gede ( BNG 2 ) Blok Jalan
SL. Tobing 195.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Sambong Blok PLN
75.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi BCK 26
125.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Tambir
100.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cicariang Blok STIA
80.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cilamajang Blok Bajigurbahe
150.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Blok Pesantren Albarokah
100.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Amsid
100.000.000 - 100,00
Rehabilitasi Irigasi Pasir Datar
85.000.000 - 100,00
Pengawasan Penanggulangan Irigasi dan Sungai
Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi 20.000.000 100,00
-
Wilayah I
Pengawasan Penanggulangan Irigasi dan Sungai
Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi 20.000.000 100,00
-
Wilayah II
Biaya Umum
35.000.000 -

8 Peningkatan Infrastruktur Irigasi Wilayah


Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya 2.000.000.000 - - 97,75

Peningkatan Irigasi Sukamandi Blok Bendung


Sukamandi 100.000.000 99,49 100,00
Peningkatan Irigasi Sukamandi Blok Mumunggang
100.000.000 99,27 100,00
Peningkatan Irigasi Sukamandi Sekunder
Parakannyasag Blok Kelurahan 100.000.000 99,35 100,00

Peningkatan Irigasi Sukamandi Blok Makam


100.000.000 99,29 100,00
Peningkatan Irigasi Sukamandi Blok Leuwidahu
100.000.000 99,26 100,00

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 36


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
Peningkatan Irigasi Cibungkul Babakan Jawa
120.000.000 99,30 100,00
Peningkatan Irigasi Cigede ( BCG 12 )
100.000.000 99,32 100,00
Peningkatan Irigasi Cigede Blok Tarikolot
100.000.000 99,30 100,00
Peningkatan Irigasi Cigede Blok Pasanggrahan
100.000.000 99,14 100,00
Peningkatan Irigasi Cigede ( BCG 13 ) Blok
Nagrog 100.000.000 99,37 100,00
Peningkatan Irigasi Cigede Cihandiwung
100.000.000 99,18 100,00
Peningkatan Irigasi Cigede ( BCG 3 ) Blok
Gunung Manggu 100.000.000 99,17 100,00
Penanggulangan Saluran Pembuang Cigede ( BCG
9 ) Blok Sindanglengo 100.000.000 99,16 100,00

Peningkatan Irigasi Cigede Bojong Kupa


95.000.000 99,27 100,00
Peningkatan Irigasi Cilohok Blok Salam Nunggal
90.000.000 99,20 100,00
Peningkatan Irigasi Cadas Bolong Blok Paozan
90.000.000 99,36 100,00
Peningkatan Irigasi Eyong Blok Sindang Palay
100.000.000 99,39 100,00
Peningkatan Irigasi Ciburuyan Kel. Sukamaju
Kaler 200.000.000 99,46 100,00
Pengawasan Peningkatan Infrastruktur Irigasi
Kecamatan Indihiang Wilayah I 20.000.000 98,90 100,00

Pengawasan Peningkatan Infrastruktur Irigasi


Kecamatan Indihiang Wilayah II 20.000.000 98,08 100,00

Pengawasan Peningkatan Infrastruktur Irigasi


Kecamatan Indihiang Wilayah III 20.000.000 98,08 100,00

Biaya Umum
45.000.000 -

9 Peningkatan Infrastruktur Irigasi Wilayah


Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya 2.000.000.000 - - 97,75

Rehabilitasi Irigasi Bengkok Blok Pamijahan


100.000.000 99,27 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cibeureum Blok Jalan H. Latif
100.000.000 99,28 100,00
Rehabilitasi Irigasi Bengkok Blok Gunungkuda
180.000.000 99,15 100,00
Rehabilitasi Irigasi Bungursari Blok Sukasari
100.000.000 99,27 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cibeureum Blok Babakan
100.000.000 99,25 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cibeureum Blok Cikondang
100.000.000 99,16 100,00
Rehabilitasi Irigasi Nangoh Kel. Bungursari
100.000.000 99,33 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cibeureum Blok Bendung 2
100.000.000 99,13 100,00
Rehabilitasi Irigasi Ciretewes Blok Pasir Angin
110.000.000 99,10 100,00
Rehabilitasi Irigasi Kubang Buleud
120.000.000 99,15 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cibeureum Blok Rancabungur
200.000.000 99,24 100,00
Rehabilitasi Irigasi Rancabendem Kel Sukalaksana
90.000.000 99,12 100,00
Rehabilitasi Irigasi Bengkok Blok Perum
Sukarindik 70.000.000 99,15 100,00
Rehabilitasi Irigasi Cigugur Blok Depo Ikan
100.000.000 99,05 100,00
Rehabilitasi Irigasi Sukamulya Blok Rancabango
90.000.000 99,16 100,00
Rehabilitasi Irigasi pasir ipis Blok Gunung Goong
80.000.000 99,10 100,00

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 37


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
Rehabilitasi Irigasi Gunung Taraje
80.000.000 99,20 100,00
Peningkatan Irigasi Cibunigeulis Blok Gunung
Leungsir 75.000.000 99,18 100,00
Pengawasan Peningkatan Infrastruktur Irigasi
Kecamatan Bungursari Wilayah I 20.000.000 99,45 100,00

Pengawasan Peningkatan Infrastruktur Irigasi


Kecamatan Bungursari Wilayah II 20.000.000 98,90 100,00

Pengawasan Peningkatan Infrastruktur Irigasi


Kecamatan Bungursari Wilayah III 20.000.000 98,90 100,00

BU
45.000.000 -

7 Program Pengendalian Banjir


5.750.000.000 578.717.000 10,06 95,11

1 Cepat Tanggap Penanggulangan Banjir


200.000.000 183.149.000 91,57 85,01
Fasilitasi Cepat Tanggap Penanggulangan Banjir
200.000.000 183.149.000 91,57 85,01
- Penanggulangan Banjir Irigasi Cimulu (BCMU 3
) Blok Al-Muttaqin, Penanggulangan Banjir Irigasi 25.223.000 25.223.000 100,00 100,00
Cisalim Jl Jend Ahmad Yani,Penanggulangan
Banjir Irigasi Daeem Suba Blok
Saripin,Penannggulangan Banjir Irigasi Cidukuh
Blok Padasuka
- Rehabilitasi Irigasi Cihanyang Blok Haur
65.996.000 65.996.000 100,00 100,00
- Rehabilitasi Irigasi Citanduy dan Perbaikan Pintu
Air Cisalim 18.918.000 18.918.000 100,00 100,00
Rehabilitasi Irigasi Ciromban Blok Cieunteung
Makam 33.335.000 33.335.000 100,00 100,00
Rehabilitasi Irigasi Ciromban Blok Bebedahan 2
26.552.000 - - 100,00
Biaya Umum
29.976.000 13.125.000 43,79

2 Penanggulangan Sungai Kota Tasikmalaya


400.000.000 394.835.000 98,71 93,75
Penanggulangan Sungai Cikalang Blok Petir
85.000.000 84.266.000 99,14 100,00
Penanggulangan Saluran Pembuang Blok
Nagarakasih 75.000.000 74.250.000 99,00 100,00
Penanggulangan Sungai Cibadodon Blok Jalan
HZ. Mustofa 70.000.000 69.456.000 99,22 100,00
Penanggulangan Sungai Cihideung Blok DPLAD
70.000.000 69.313.000 99,02 100,00
Penanggulangan Saluran Pembuang Gunung
Heulang 75.000.000 74.225.000 98,97 100,00
Biaya Umum
25.000.000 23.325.000 93,30

3 Amdal Sudetan Sungai Cihideung - Sungai


Cimulu 150.000.000 733.000 0,49 9,09
Amdal Sudetan Sungai Cihideung-Sungai Cimulu
136.300.000 733.000 0,54 10,00
Biaya Umum -
13.700.000 -

4 Penanggulangan Sungai di Kota Tasikmalaya -


5.000.000.000 - 98,20
Penanggulanga Sungai Cikalang Blok Bendung Gn
Mindi 160.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Cidukuh Blok Gunung
Awi 150.000.000 - 100,00
Penanggulangan Anak Sungai Cikalang Blok Pos
AU 100.000.000 - 100,00

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 38


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
Penanggulangan Saluran Pembuang Cidukuh - S.
Ciloseh 300.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Ciloseh Blok Gunung
Dalem 200.000.000 - 100,00
Penanggulangan Saluran Pembuang Blok
Cibaregbeg/Cipicung-HZ. Mustofa 200.000.000 - 100,00

Penanggulangan Sungai Cidukuh Blok Cimuncang


100.000.000 - 100,00
Penanggulanga Sungai Ciroyom Blok Batik
100.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Ciloseh Blok Tajur
200.000.000 - 100,00
Pembuatan Saluran Pembuang Irigasi Sukamandi -
Sungai Ciloseh Blok Rarangjami 100.000.000 - 100,00

Penanggulangan Sungai Parung Panjang


200.000.000 - 100,00
Penanggulangan Saluran Pembuang Blok Condong
200.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Cikalang Blok Jembatan
Cihaji 300.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Cikalang Blok Peundeuy
200.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Cikalang Blok Perum
PLN 200.000.000 - 100,00
Penanggulangan Saluran Pembuang Cisambong
100.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Cikadu Blok H. Oco dan
blok Sanel 200.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Cibangbay Blok
Leuwinanjung 100.000.000 - 100,00
Penanggulangan Saluran Pembuang Rancamacan
190.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Ciromban Blok Pesantren
Midarussalam 200.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Cidongkol Blok Gunung
Goong 400.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Cimulu Blok Cariu
90.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Ciromban (Blok Gn
Mongot dan Blok Sindangwangi) 300.000.000 - 100,00

Penanggulangan Sungai Cimulu Blok Makam


Sakarembong 160.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Cibeton blok Cihideung
Kel Sukalaksana 200.000.000 - 100,00

Penanggulangan Sungai Ciromban Blok


Rancaremis 90.000.000 - 100,00
Penanggulangan Sungai Cimulu Blok Lengo
80.000.000 - 100,00
Pengawasan Penanggulangan Sungai Wilayah I
20.000.000 - 100,00
Pengawasan Penanggulangan Sungai Wilayah II
20.000.000 - 100,00
Pengawasan Penanggulangan Sungai Wilayah III
20.000.000 - 100,00
Pengawasan Penanggulangan Sungai Wilayah IV
30.000.000 - 100,00
Biaya Umum
90.000.000 -

8 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan


45.670.000.00 1.513.790.300 3,31 83,10
0
1 Peningkatan Jalan/ Jembatan Wilayah
Kecamatan Cihideung, tawang, dan cipedes 900.000.000 299.715.000 33,30 90,50

Peningkatan Jalan Yudadarma


50.000.000 - - 100,00
Peningkatan Jalan Babakan Siliwangi
524.417.000 - - 98,00

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 39


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
Lanjutan Peningkatan Jalan Dudi Duriatman
250.583.000 245.575.000 98,00 100,00
Pengawasan
13.500.000 - -
Biaya Umum
61.500.000 54.140.000 88,03
2 Peningkatan Jalan/ Jembatan Wilayah
Kecamatan Mangkubumi, indihiang, dan 1.500.000.000 472.262.000 31,48 60,63
bungursari
Lanjutan Peningkatan Jalan Lewo Babakan
430.000.000 127.242.900 29,59 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Sirnagalih
976.000.000 289.529.100 29,66 95,00
Pengawasan
30.000.000 -
BU
64.000.000 55.490.000 86,70

3 Peningkatan Jalan/ Jembatan Wilayah


Kecamatan kawalu, tamansari, cibeureum, dan 2.500.000.000 741.813.300 29,67 92,71
purbaratu
Lanjutan Peningkatan Jalan Karang Anyar
550.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Air Tanjung
300.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Cikakaban
500.000.000 354.672.000 70,93 100,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Ciakar
537.000.000 159.462.300 29,70 100,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Sukajaya - Golempang
450.000.000 132.900.000 29,53 40,00
Pengawasan
50.000.000 - -
BU
113.000.000 94.779.000 83,88

4
Peningkatan Infrastruktur Kota Tasikmalaya 17.770.000.00 - 79,23
-
0
Lanjutan Peningkatan Jalan Cijolang
685.927.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Gn. Nangka - Gn.
Tangkil 429.143.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Leuwihieum
785.000.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Sukasari
418.442.000 - - 30,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Pasir Angin
352.845.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Leuwimalang
302.500.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Pamijahan - Al Mubarok
150.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Sukaratu (Rigid)
1.565.397.000 - - 25,00
Peningkatan Jalan Lingkar Terminal Indihiang
1.167.285.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan RE. Jaelani
514.393.000 - - 95,00
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Cieunteung
738.489.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Bumi Resik Indah
1.012.978.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Cijambe
553.141.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Gn .Putri - Sukajaya
1.261.618.000 - - 40,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Nanjungsari -
Peundeuy 640.160.000 - - 40,00
Peningkatan Jalan Kampung Kawalu
513.211.000 - - 95,00

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 40


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6

Peningkatan Jalan Taruna


283.291.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Sumelap
50.000.000 - - 100,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Ciakar
500.000.000 - - 100,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Rajawali - Negla
548.976.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Sukanagara
399.729.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Ciakar - Nangela
148.000.000 - - 100,00
Peningkatan Jalan Utama Perum Kota Baru
590.904.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Margabakti
651.272.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Singkup - Gobang
927.491.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Sukajaya
350.000.000 - - 100,00
Peningkatan Jalan Noenoeng Tisna Saputra (Rigid)
727.750.000 - - 80,00
Peningkatan Jalan Cilolohan (Stikes) 702.058.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Kemuning
150.000.000 - - 100,00

a. Konsultansi Perencanaan Paket Pekerjaan di 50.000.000 - - 100,00


Kecamatan Bungursari dan Indihiang

b. Konsultansi Perencanaan Paket Pekerjaan di


Kecamatan Cihideung, Cipedes, Kawalu dan 50.000.000 - - 100,00
Tamansari
c. Konsultansi Perencanaan Paket Pekerjaan di
Kecamatan Cibeureum, Purbaratu dan Tawang 50.000.000 - - 100,00

d. Konsultansi Pengawasan Paket Pekerjaan di


Kecamatan Bungursari dan Indihiang 50.000.000 - - 85,00

e. Konsultansi Pengawasan Paket Pekerjaan di 50.000.000 - - 85,00


Kecamatan Cihideung, Cipedes, Kawalu dan
Tamansari

f. Konsultansi Pengawasan Paket Pekerjaan di


Kecamatan Cibeureum, Purbaratu dan Tawang 50.000.000 - - 85,00

Biaya Umum
350.000.000 - -

5 Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan


Indihiang, Mangkubumi,Kawalu 5.000.000.000 - - 70,52

Peningkatan Jalan Cipapagan


490.000.000 - - 90,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Sampang Tanjung
280.000.000 - - 90,00
Peningkatan Jalan Leuwidahu Kaler
325.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Mumunggang
460.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Cirapih
450.000.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Cikadu
200.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Genteng
375.676.000 - - 25,00
Peningkatan Jalan Air Tanjung - Cikadu
542.500.000 - - 95,00
Pemeliharaan Berkala Cicariang - Leuwimida
664.250.000 - - 20,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Sewaka - Babakan
Kadu 520.000.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Cigantang Kidul
470.858.000 - - 30,00

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 41


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
Perencanaan
50.000.000 - - 100,00
Pengawasan
50.000.000 - - 85,00
Biaya Umum
121.716.000 - -

6 Infrastruktur Jalan & Jembatan Kecamatan


Bungursari, Tamansari, Kawalu, Mangkubumi 15.000.000.00 - - 90,31
0
Lanjutan Peningkatan Jalan Situsari
150.000.000 - - 100,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Sukarindik
625.000.000 - - 95,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Bantarsari - Gn. Goong
1.025.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Karang Anyar
650.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Cihonje
590.000.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Cijeruk - Cijerah
728.000.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Gn Bitung
630.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Cianjur Kidul
600.000.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Cikadu - Rancabeureum
150.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Rancamacan
158.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Karikil - Cangkudu
470.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Cikunir
387.000.000 - - 40,00
Peningkatan Jalan Rancamacan - Cisalam
533.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Babakan Tempe
315.000.000 - - 40,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Rancakukun
196.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Tundagan
568.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Sudimara
150.000.000 - - 90,00
Peningkatan Jalan Gn. Nangka - Gn. Tangkil
590.000.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Cibuyut - Bojong Gaok
100.000.000 - - 90,00
Peningkatan Jalan Sindangwangi Tamansari
784.330.000 - - 90,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Cicantel
528.600.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Cidahu - Malimping
801.741.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Pagaden - Ciburuyan
720.298.000 - - 90,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Ciharashas -
Sukawening 382.755.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Cicantel - Gn Ucing
556.517.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Ciwaas Depok
870.047.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Situhiang
978.712.000 - - 100,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Cikakaban
160.000.000 - - 100,00
a. Konsultansi Perencanaan Paket Pekerjaan di
Kecamatan Bungursari dan Kawalu 50.000.000 - - 100,00

b. Konsultansi Perencanaan Paket Pekerjaan di


Kecamatan Mangkubumi 50.000.000 - - 100,00

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 42


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
c. Konsultansi Perencanaan Paket Pekerjaan di
Kecamatan Tamansari 50.000.000 - - 100,00

d. Konsultansi Pengawasan Paket Pekerjaan di


Kecamatan Bungursari dan Kawalu 50.000.000 - - 90,00

e. Konsultansi Pengawasan Paket Pekerjaan di


Kecamatan Mangkubumi 50.000.000 - - 80,00

f. Konsultansi Pengawasan Paket Pekerjaan di


Kecamatan Tamansari 50.000.000 - - 85,00

Biaya Umum
302.000.000 - -

7 Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan


dan Wilayah Kecamatan Cibereum, Purbaratu, 1.000.000.000 - - 91,76
dan Tamansari serta Pemeliharaan Sungai di
Kota Tasikmalaya
Lanjutan Peningkatan Jalan Cibangun
167.000.000 - - 100,00
Peningkatan Jalan Ciakar - Margabakti
300.000.000 - - 95,00
Lanjutan Peningkatan Jalan Cisangkir
125.000.000 - - 95,00
Peningkatan Jalan Cibodas
100.000.000 - - 100,00
Peningkatan Jalan Cigunder
100.000.000 - - 100,00
TPT Jalan Wasita Kusumah (Sungai Ciropoh)
100.000.000 - - 100,00
Perencanaan
24.000.000 - - 100,00
Pengawasan
24.000.000 - - 95,00
Biaya Umum
60.000.000 - -

8 Peningkatan & Pemeliharaan Berkala Jalan


serta Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan 2.000.000.000 - - 92,06
di Wilayah Kecamatan Kawalu, Cipedes,
Tawang, dan Cihideung Kota Tasikmalaya

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Cieunteng


Gede 75.000.000 - - 100,00
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Al Misbah
100.000.000 - - 100,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan M Sujai
100.000.000 - - 95,00
Rehabilitasi Plat duicker Jalan Elang Subandar
130.000.000 - - 95,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Cibogor -
Benda - Cigeureung 200.000.000 - - 100,00
Pembangunan Drainase Jalan Cinehel (SMK 1)
100.000.000 - - 100,00
Peningkatan Jalan Cipawela-Ciwangsa
150.000.000 - - 100,00
Peningkatan Jalan Pondok Tandala I&II
335.500.000 - - 95,00
Kirmir Jalan Cicariang - Setiamulya
150.000.000 - - 100,00
Rehabilitasi Plat duicker Jalan Siliwangi
150.000.000 - - 95,00
Pemeliharaan Berkala Jalan A. Yani
314.500.000 - - 95,00
Perencanaan
45.000.000 - - 100,00
Pengawasan
45.000.000 - - 95,00
Biaya Umum
105.000.000 - -

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 43


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
166.493.750 103.602.980 62,23 73,60

1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral


Bidang Kebinamargaan, Pengairan, Pertambangan 20.000.000 19.750.000 98,75 100,00
dan Energi
2 Sosialisasi Kegiatan Kebinamargaan
146.493.750 83.852.980 57,24 70,00

1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi


0 Informasi 160.000.000 11.100.000 6,94 6,61

1 Pengelolaan Website Dinas Bina Marga, Pengairan,


Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya 60.000.000 11.100.000 18,50 55,00

2 Penataan Arsip Secara Elektronik


100.000.000 - -

1 Program Peningkatan Pelayanan Publik


1 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00

1 Penysusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan


Minimum 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00

1 Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah -


2 1.000.000.000 - 45,60

1 Pembebasan Lahan Untuk Sudetan Dalem Suba


1.000.000.000 - - 45,60
Pengadaan Tanah untuk Sudetan Dalem Suba
713.298.000 - 50,00
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang 10.000.000 -
Belanja Sertifikasi
88.000.000 -
Belanja Jasa Konsultansi
- Jasa Konsultansi Review DED Sudetan Dalem
Suba 50.000.000 - 100,00
- Jasa Konsultansi Penilaian Harga Tanah Sarana
Umum 40.000.000 -
Biaya Umum
98.702.000 - 50,00

C BELANJA LANGSUNG URUSAN PILIHAN


1.722.842.500 1.104.893.920 64,13 89,49

1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang


3 Pertambangan 166.730.000 73.404.500 44,03 75,00

1 Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian /


Pengusahaan Air Tanah Serta Perhitungan Nilai 73.266.000 44.594.500 60,87 75,00
Perolehan Air (NPA)
2 Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
Batuan Serta Perhitungan Produksi Pertambangan 93.464.000 28.810.000 30,82 75,00
Batuan

1 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang


4 Ketenagalistrikan 1.356.112.500 1.030.252.420 75,97 98,58

1 Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi


Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera 1.069.112.500 1.025.362.620 95,91 91,48

Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi


Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kec. 36.556.000 36.458.000 99,73 100,00
Tawang
Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi
Rumah Tangga Pra Keluarga SejahteraKec. 44.992.000 44.857.000 99,70 100,00
Bungursari

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 44


REALISASI REALISA
PAGU
NO. PROGRAM / KEGIATAN SI FISIK
ANGGARAN
KEUANGAN % (%)

1 2 3 4 5 6
Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi
Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kec. 46.398.000 46.214.000 99,60 100,00
Cihideung
Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi
Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kec. 64.676.000 64.220.000 99,29 100,00
Cibeureum
Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi
Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kec. 68.894.000 68.509.000 99,44 100,00
Cipedes
Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi
Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kec. 70.300.000 69.626.000 99,04 100,00
Purbaratu
Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi
Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kec. 98.420.000 98.023.000 99,60 100,00
Indihiang
Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi
Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kec. 125.134.000 124.559.000 99,54 100,00
Mangkubumi
Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi
Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kec. 186.998.000 186.196.000 99,57 100,00
Kawalu
Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi
Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kec. 198.246.000 197.429.000 99,59 100,00
Tamansari
Jasa Konsultasi Pengawasan
37.363.500 - 100,00
Biaya Umum
91.135.000 89.271.620 97,96

2 Perluasan Jaringan Listrik SUTR


287.000.000 4.889.800 1,70 24,88
Perluasan Jaringan Listrik SUTR
238.000.000 - 30,00
Perencanaan
19.587.400 - 100,00
Pengawasan
12.447.400 -
Biaya Umum
16.965.200 4.889.800 28,82

1 Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku


5 200.000.000 1.237.000 0,62 40,00

1 Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Tersebar di


Wilayah Rawan Air 200.000.000 1.237.000 0,62 40,00

TOTAL 95.238.723.90 18.702.579.81


19,64 81,04
8 1

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 45


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DBMPPE
Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya memegang peranan penting
dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut diperlukan sumber daya
manusia yang memenuhi kebutuhan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.
Selama kurun waktu lima tahun periode Renstra DBMPPE 2013-2017, berbagai program dan kegiatan
akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya dengan
alokasi anggaran berasal dari berbagai sumber pendanaan. Pada Tabel 2.2 disajikan data target capaian program
dan kegiatan yang meliputi aspek dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan
dokumen perencanaan pembangunan tahunan; dokumen perencanaan penganggaran; dokumen data statistik
daerah; serta dokumen kajian perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan, bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Pertambangan dan Energi

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 46


Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DBMPPE
Kota Tasikmalaya

Target Renstra DBMPPE Realisasi Capaian Proyeksi


No. Indikator Catatan Analisis
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (point)
0,62 0,68 0,77 0,9 1 0,62 0,68 0,77

2 Rasio Jaringan Irigasi (point)


0,011 0,012 0,013 0,014 1,015 0,011 0,012 0,013

3 Panjang jalan dilalui Roda 4 (km/orang)


0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

4 Persentase pemukiman penduduk yang belum dilalui mimal roda 4 (%)


0 0 0 0 0 0 0 0

5 Panjang jalan Kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)


100 100 100 100 100 100 100 100

6 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)
6,3 7,3 8,3 9,3 10,3 6,3 7,3 8,3

7 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)


39,67 39,31 38,83 38,23 37,51 39,67 39,31 38,83

8 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tersumbat (%)


60 65 70 70 70 60 65 70

9 Luas irigasi Kota dalam kondisi baik (%)


69,5 74,9 80,3 83 85,7 69,5 74,9 80,3

10 Pertambangan tanpa ijin (%)


35,8 28,84 25,32 22,65 18,73 35,8 28,84 25,32

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 47


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DBMPPE
Untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pada Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan
Energi Kota Tasikmalaya banyak faktor yang menjadi penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi DBMPPE. Disamping kondisi internal organisasi berupa sumber daya manusia, kelengkapan
sarana prasarana, juga faktor eksternal seperti ketersediaan regulasi mempunyai implikasi bagi pengembangan
pelayanan DBMPPE.
Faktor yang menjadi tantangan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DBMPPE
diantaranya adalah :
a. Pelaksanaan pembangunan rentan terhadap intervensi politik sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi
antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan;
b. Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah;
c. Dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga belum memadai;
d. Sebagian Daerah Irigasi ketersedian airnya tergantung dari Kabupaten Tasikmalaya;
e. Pada sungai yang sumber airnya dari Kabupaten Tasikmalaya rentan terjadinya banjir kiriman
f. Proporsi pegawai teknis masih kurang;
g. Data yang terintegrasi belum tersedia;
h. Komunikasi dan koordinasi antar bidang belum optimal;

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi peluang terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan
organisasi yaitu :
a. Tersedianya jaringan jalan di wilayah Kota Tasikmalaya;
b. Ketersediaan peralatan penunjang infrastruktur;
c. Tersedianya Sumber Daya Air di wilayah Kota Tasikmalaya;
d. Adanya Daerah Irigasi yang cukup luas ( diatas 1000 Ha. );
e. Tersedianya Situ dan Sungai yang menjadi Sumber Air;
f. Tersedianya jumlah pegawai yang memadai.
Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis DBMPPE Tahun 2013-2017, Rencana Kerja DBMPPE Tahun
2015 mempedomani isu sentral penyelenggaraan organisasi dalam rencana strategis tersebut dan menjadi pedoman
dalam perumusan program / kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja DBMPPE Tahun 2016, yaitu :
1. Belum Memadainya Kuantitas dan Kualitas SDM
2. Belum Optimalnya layanan Insfrastruktur Jalan Dan Jembatan
3. Masih kurangnya Pasokan Air Irigasi di 50 DI di wilayah Kewenangan Kota
4. Belum Optimalnya Pengaturan Irigasi ( Baru 7 DI yang menjadi Irigasi Teknis / Semi Teknik )
5. Masih belum Optimalnya Sistem Pengendali banjir pada Daerah Aliran Sungai dan Sistem Irigasi
6. Belum Optimalnya Pengelolaan situ - situ di Kota Tasikmalaya
7. Masih Banyaknya Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI)
8. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penambangan
9. Belum Optimalnya Pengelolaan Air Tanah
10. Banyaknya Keluarga Pra Ks yang belum mendapatkan Fasilitas Listrik

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 39


BAB III
TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat


Mengingat sangat kompleknya permasalahan pembangunan maka untuk menentukan rumusan
rencana program/kegiatan prioritas perlu mengidentifikasi isu nasional dan regional sesuai dinamika yang
berkembang saat ini. Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja DBMPPE Tahun 2016, disamping
mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang bersifat top down dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh
kehendak dari bawah (buttom up) melalui mekanisme konsultasi publik (Musrenbang) dan media
komunikasi sosial lainnya, sehingga diharapkan melahirkan rumusan rencana program/kegiatan prioritas
pembangunan daerah yang benar-benar dapat mengartikulasi kebutuhan dan keinginan seluruh pemangku
kepentingan/stakeholders.

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat

No. Kebijakan Nasional / Propinsi Sumber Keterangan


(1) (2) (3) (4)

A. Nasional
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun
2. Pendidikan 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
3. Kesehatan
Nasional (RPJMN) Tahun 2010-
4. Penanggulangan kemiskinan 2014
5. Ketahanan pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim investasi dan usaha
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca
konflik
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi

B. Propinsi Jawa Barat


1. Peningkatan kualitas pendidikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
2. Peningkatan kualitas kesehatan Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
3. Peningkatan daya beli masyarakat
Menengah Provinsi Jawa Barat
4. Kemandirian pangan Tahun 2008-2013 juncto Peraturan
5. Peningkatan kinerja aparatur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
25 Tahun 2010 tentang Perubahan
6. Pengembangan infrastruktur wilayah
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan Rencana Pembangunan Jangka
hidup Menengah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2013
9. Pembangunan perdesaan
10. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 40


3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DBMPPE
Rencana Kerja DBMPPE Tahun 2016 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis
DBMPPE Tahun 2013-2017. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renja DBMPPE Tahun 2016
merupakan pentahapan dari tujuan dan sasaran yang berada dalam Renstra DBMPPE, karena sifatnya
lebih spesifik dan merupakan pilihan strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DBMPPE
tersebut secara utuh dalam periode lima tahun mendatang sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi organisasi.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG ANDAL DAN


Visi :
BERKELANJUTAN"

No. Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Menyelenggarakan - Meningkatkan - Terwujudnya - Mewujudkan - Peningkatan


Tata Kelola Tertib Pengelolaan Pelayanan umum, Aparatur yang Kemampuan
Urusan Dinas Administrasi, kepegawaian, dan Andal dan Sumber Daya
Secara Efektif, Koordinasi dan keuangan, serta Profesional Aparatur
Efisien, Transparan Pengendalian perencanaan,
dan Akuntabel. Ketatausahaan evaluasi dan
pelaporan yang
efektif dan efisien
Optimalisasi Fungsi - Peningkatan
Administrasi dan Pelayanan
Sarana Prasarana Administrasi
Perkantoran ,
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Akuntabilitas Pengembangan
Perencanaan Sistem Perencanaan
Pembangunan dan Pembangunan dan
Pengelolaan Standar Akuntasi
Keuangan Daerah Pemerintah

2. Mewujudkan - Meningkatkan - Tersediannya - Pembangunan dan - Pembangunan


Jaringan Jalan dan aksesibilitas dan Jaringan Jalan yang Optimalisasi Jaringan Jalan dan
Ruas Jalan yang mobilitas wilayah menghubungkan Kapasitas Jaringan Jembatan sesuai
Memadai guna dalam mendukung pusat - pusat Jalan dan Jembatan dengan arahan
mendukung pertumbuhan pelayanan kota dan sesuai Fungsi, Rencana Tata
Peningkatan Wilayah dengan pusat-pusat Status dan Kelas Ruang Wilayah dan
kesejahteraan penyediaan pelayanan antar yang mampu pembangunan
Masyarakat Jaringan Jalan daerah yang mampu mengembangkan berkelanjutan di
Yang Andal memberikan pusat - pusat kawasan strategis
kemudahan Pelayanan dan perbatasan.
mobilitas, yang memberikan
memberikan akses mobilisasi
kenyamanan dan
menjamin
keamanan serta
keselamatan
masyarakat
penggunan jalan
- Pemenuhan kondisi - Peningkatan
Fisik Jalan dan Kapasitas
jembatan sesuai Infrastruktur Jalan
Perencanaan Teknis dan Jembatan
dan Administrasi Menuju Pusat-pusat
laik fungsi pelayanan
- Peningkatan
Kualitas
infrastruktur jalan
dan jembatan
- - - Pemenuhan sarana
dan prasarana
Pendukung
kebinamargaan

3. Meningkatkan - Terpenuhinya - Peningkatan - Pengembangan dan - Rehabilitasi dan


pelayanan jaringan kebutuhan air Kapasitas Pengelolaan Sistem peningkatan
irigasi dengan Infrastruktur irigasi Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 41


irigasi dan sumber prioritas utama
daya air pertanian rakyat

Peningkatan Konsevasi situ : Pengelolaan - Membangun sistem


Kapasitas Situ Gede, situ Sumber Daya Air kerja berbasis
Infrastruktur cibeureum, situ berdasar pola teknologi informasi
Sumberdaya Air bojong, situ pengelolaan daerah
malimping, situ sungai yang
cicangri, situ menyeluruh,
cipajaran terpadu,
berkelanjutan dan
berwawasan
lingkungan hidup
- Mengembangkan
sistem pengendali
banjir yang berskala
kota
- Mengoptimalkan
pengelolaan sumber
air irigasi yang
berwawasan
lingkungan

4 Mendayagunakan - Meningkatkan - Meningkatnya - Pengendalian - Pemerataan


Potensi Energi Efesiensi Potensi Ekonomi pemanfaatan Pemanfaatan dan
Yang pemanfaatan melalui penyediaan potensi energi pengembangan
Berkelanjutan dan potensi Energi Energi energi Kelistrikan
Berwawasan
Lingkungan

- -

5 Meningkatkan - Meningkatkan - Meningkatnya para - Pengendalian - Rehabilitasi dan


Pengelolaan Air Efesiensi dan pengusaha pemanfaatan pemulihan
Tanah Dan efektivitas pertambangan potensi sumberdaya cadangan sumber
Sumberdaya pengendalian mineral bukan mineral bukan daya mineral dan
Mineral Bukan pendayagunaan logam dan batuan logam dan batuan air tanah
Logam Dan Batuan Sumberdaya serta pemakaian dan air tanah
Yang Mineral bukan pengusahaan air
Berkelanjutan logam dan batuan, tanah yang
serta pemakaian memiliki izin
dan pengusahaan
Air Tanah

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 42


3.3. Program dan Kegiatan
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab DBMPPE, maka
disusun berbagai program/kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan. Rumusan
program/kegiatan tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang
akan dilaksanakan oleh DBMPPE Tahun 2016 sebagaimana Tabel 3.3 berikut.

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 43


Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DBMPPE Tahun 2016 dan Prakiraan Maju
Tahun 2017
Kota Tasikmalaya
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)

DINAS
BINA
MARGA,
PENGAIRA
N,
PERTAMB
ANGAN
DAN
ENERGI

1 URUSAN
WAJIB

1 0 PEKERJAA
3 N UMUM

1 0 0 Program Tersedi 100% 569.45 0 0 0 569.451 100% 569.451


3 1 Pelayanan anya 1.000 .000 .000
Administrasi penduk
Perkantoran ung
adminis
trasi
perkant
oran
1 0 0 0 Penyediaan Tersedia Dinas 70 2.500.0 2.500.0 70 2.500.0
3 1 1 Jasa Surat nya Bina Mater 00 00 Mater 00
Menyurat materai Marga, ai ai
dan Pengai 6.000, 6.000,
buku ran, 80 80
cek Tambe Mater Mater
n ai ai
3.000 3.000
dan dan
20 20
Buku Buku
Cek Cek
1 0 0 0 Penyediaan Tersedia Dinas 12 42.000. 42.000. 12 42.000.
3 1 2 Jasa nya jasa Bina Bulan 000 000 Bulan 000
Komunikasi, telepon, Marga,
Sumber Daya listrik Pengai
Air dan dan jasa ran,
Listrik layanan Tambe
internet n
1 0 0 0 Penyediaan Tersedia Dinas 1 17.000. 17.000. 1 17.000.
3 1 5 Jasa Jaminan nya jasa Bina Tahu 000 000 Tahu 000
Barang Milik asuransi Marga, n n
Daerah kendara Pengai
an ran,
Tambe
n
1 0 0 0 Penyediaan Tersedia Dinas 49 25.000. 25.000. 49 25.000.
3 1 6 Jasa nya jasa Bina Unit 000 000 Unit 000
Pemeliharaan perijina Marga, Kend Kend
dan Perizinan n Pengai araan araan
Kendaraan kendara ran,
Dinas / an dinas Tambe
Operasional / n
operasio
nal
1 0 0 0 Penyediaan Tersedia Dinas 12 80.000. 80.000. 12 80.000.
3 1 8 Jasa nya jasa Bina Bulan 000 000 Bulan 000
kebersih Marga,

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 44


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
Kebersihan an Pengai
Kantor kantor ran,
Tambe
n
1 0 0 1 Penyediaan Tersedia Dinas 33 30.286. 30.286. 33 30.286.
3 1 0 Alat Tulis nya alat Bina Jenis 000 000 Jenis 000
Kantor tulis Marga, ATK ATK
kantor Pengai
ran,
Tambe
n
1 0 0 1 Penyediaan Tersedia Dinas 20 30.000. 30.000. 20 30.000.
3 1 1 Barang nya Bina Jenis 000 000 Jenis 000
Cetakan dan barang Marga, Cetak Cetak
Penggandaan cetakan Pengai an, an,
/ ran, 90.05 90.05
penggan Tambe 0 0
daan / n Lemb Lemb
penjilid ar ar
an Pengg Pengg
andaa andaa
n dan n dan
150 150
Buah Buah
Penjil Penjil
idan idan
1 0 0 1 Penyediaan Tersedia Dinas 16 12.000. 12.000. 16 12.000.
3 1 2 Komponen nya alat Bina Jenis 000 000 Jenis 000
Instalasi listrik / Marga, Alat Alat
Listrik / elektron Pengai Listri Listri
Penerangan ik ran, k/ k/
Bangunan Tambe Alat Alat
Kantor n Elektr Elektr
onik onik
1 0 0 1 Penyediaan Tersedia Dinas 29 8.500.0 8.500.0 29 8.500.0
3 1 3 Peralatan dan nya Bina Jenis 00 00 Jenis 00
Perlengkapan peralata Marga, Perala Perala
Kantor n dan Pengai tan / tan /
perleng ran, Perle Perle
kapan Tambe ngkap ngkap
kantor n an an
Kanto Kanto
r r
1 0 0 1 Penyediaan Tersedia Dinas 33 36.060. 36.060. 33 36.060.
3 1 5 Bahan nya Bina Surat 000 000 Surat 000
Bacaan dan surat Marga, Kabar Kabar
Peraturan kabar / Pengai ,1 ,1
Perundang- majalah ran, Majal Majal
undangan dan jasa Tambe ah ah
dokume n dan 1 dan 1
ntasi / Paket Paket
publikas Doku Doku
i menta menta
si / si /
Publi Publi
kasi kasi
1 0 0 1 Penyediaan Tersedia Dinas 3 47.380. 47.380. 3 47.380.
3 1 7 Makanan dan nya Bina Paket 000 000 Paket 000
Minuman makana Marga, Mami Mami
n dan Pengai n n
minuma ran,
n kantor Tambe
untuk n
aparatur
, rapat
dan
tamu
1 0 0 1 Rapat-rapat Tersedia Dinas 1 112.50 112.500 1 112.500
3 1 8 Koordinasi nya Bina Tahu 0.000 .000 Tahu .000
dan biaya Marga, n n

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 45


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
Konsultasi ke perjalan Pengai
Luar Daerah an dinas ran,
dalam Tambe
dan luar n
daerah
1 0 0 2 Penyediaan Tersedia Dinas 12 90.000. 90.000. 12 90.000.
3 1 1 Jasa nya jasa Bina Bulan 000 000 Bulan 000
Keamanan tenaga Marga,
dan keaman Pengai
Ketertiban an dan ran,
Lingkungan ketertib Tambe
an n
lingkun
gan
kantor
1 0 0 2 Penyediaan Tersedia Dinas 12 36.225. 36.225. 12 36.225.
3 1 2 Jasa nya jasa Bina Bulan 000 000 Bulan 000
Peningkatan peningk Marga,
Pelayanan atan Pengai
Pegawai pelayan ran,
an Tambe
pegawai n

1 0 0 Program Tersedi 100% 822.25 0 0 0 822.251 100% 822.251


3 2 Peningkatan anya 1.000 .000 .000
Sarana dan sarana
Prasarana dan
Aparatur prasara
na
aparatu
r
1 0 0 0 Pengadaan Tersedia Dinas 1 200.00 200.000 1 200.000
3 2 5 Kendaraan nya Bina Unit 0.000 .000 Unit .000
Dinas / kendara Marga,
Operasional an dinas Pengai
/ ran,
operasio Tambe
nal roda n
empat
1 0 0 0 Pengadaan Tersedia Dinas 6 29.000. 29.000. 6 29.000.
3 2 7 Perlengkapan nya Bina Unit 000 000 Unit 000
Gedung perleng Marga, Perle Perle
Kantor kapan Pengai ngkap ngkap
gedung ran, an an
kantor Tambe Gedu Gedu
n ng ng
Kanto Kanto
r r
1 0 0 0 Pengadaan Tersedia Dinas 2 8.800.0 8.800.0 2 8.800.0
3 2 9 Peralatan nya Bina Jenis 00 00 Jenis 00
Gedung peralata Marga, Perala Perala
Kantor n Pengai tan tan
gedung ran, Gedu Gedu
kantor Tambe ng ng
n Kanto Kanto
r r
1 0 0 1 Pengadaan Tersedia Dinas 6 22.000. 22.000. 6 22.000.
3 2 0 Meubelair nya Bina Unit 000 000 Unit 000
meubela Marga, Meub Meub
ir kantor Pengai elair elair
ran,
Tambe
n
1 0 0 2 Pemeliharaan Tersedia Dinas 1 30.000. 30.000. 1 30.000.
3 2 2 Rutin / nya jasa Bina Paket 000 000 Paket 000
Berkala / Marga, Pemel Pemel
Gedung perleng Pengai iharaa iharaa
Kantor kapan ran, n n
untuk Tambe
pemelih n

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 46


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
araan
gedung
kantor
1 0 0 2 Pemeliharaan Tersedia Dinas 5 219.17 219.175 5 219.175
3 2 3 Rutin / nya jasa Bina Unit 5.000 .000 Unit .000
Berkala service, Marga, Mobil Mobil
Mobil penggan Pengai
Jabatan tian ran,
suku Tambe
cadang, n
BBM
dan
minyak
pelumas
untuk
mobil
jabatan
1 0 0 2 Pemeliharaan Tersedia Dinas 21 224.02 224.026 21 224.026
3 2 4 Rutin / nya jasa Bina Unit 6.000 .000 Unit .000
Berkala service, Marga, Kend Kend
Kendaraan penggan Pengai araan araan
Dinas / tian ran,
Operasional suku Tambe
cadang, n
BBM
dan
minyak
pelumas
untuk
kendara
an dinas
/
operasio
nal
1 0 0 2 Pemeliharaan Tersedia Dinas 30 3.000.0 3.000.0 30 3.000.0
3 2 6 Rutin / nya jasa Bina Unit 00 00 Unit 00
Berkala untuk Marga, Perle Perle
Perlengkapan pemelih Pengai ngkap ngkap
Gedung araan ran, an an
Kantor perleng Tambe Gedu Gedu
kapan n ng ng
gedung Kanto Kanto
kantor r r
1 0 0 2 Pemeliharaan Tersedia Dinas 21 5.000.0 5.000.0 21 5.000.0
3 2 9 Rutin / nya jasa Bina Unit 00 00 Unit 00
Berkala untuk Marga, Meub Meub
Meubelair pemelih Pengai elair elair
araan ran,
meubela Tambe
ir kantor n
1 0 0 3 Pemeliharaan Tersedia Dinas 8 15.000. 15.000. 8 15.000.
3 2 0 Rutin / nya jasa Bina Jenis 000 000 Jenis 000
Berkala untuk Marga, Perala Perala
Peralatan dan pemelih Pengai tan / tan /
Perlengkapan araan ran, Perle Perle
Kantor peralata Tambe ngkap ngkap
n/ n an an
perleng Kanto Kanto
kapan r r
kantor
1 0 0 4 Penyediaan Tersedia Dinas 2 30.000. 30.000. 2 30.000.
3 2 5 Jasa nya jasa Bina Kegia 000 000 Kegia 000
Prasarana dekorasi Marga, tan tan
Aparatur , desain Pengai
dan ran,
sewa Tambe
stand / n
gedung
1 0 0 4 Pengadaan Tersedia Dinas 4 36.250. 36.250. 4 36.250.
3 2 8 Peralatan dan nya Bina Unit 000 000 Unit 000

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 47


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
Perlengkapan peralata Marga, Perala Perala
Kantor n dan Pengai tan / tan /
perleng ran, Perle Perle
kapan Tambe ngkap ngkap
kantor n an an
Kanto Kanto
r r

1 0 0 Program Terwuj 100% 55.163. 0 0 0 55.163. 100% 55.163.


3 3 Peningkatan udnya 000 000 000
Disiplin peningk
Aparatur atan
disiplin
aparatu
r
1 0 0 0 Pengadaan Tersedia Dinas 100 35.000. 35.000. 100 35.000.
3 3 3 Pakaian nya Bina Stel 000 000 Stel 000
Kerja pakaian Marga,
Lapangan kerja Pengai
lapanga ran,
n Tambe
n
1 0 0 0 Pengadaan Tersedia Dinas 200 20.163. 20.163. 200 20.163.
3 3 5 Pakaian nya Bina Stel 000 000 Stel 000
Khusus Hari- pakaian Marga,
hari Tertentu khusus Pengai
hari-hari ran,
tertentu Tambe
n

1 0 0 Program Pelapor 5 60.000. 0 0 0 60.000. 5 60.000.


3 6 Peningkatan an Doku 000 000 Doku 000
Pengembang kinerja men men
an Sistem dan
Pelaporan keuang
Capaian an yang
Kinerja dan akurat
Keuangan dan
akunta
bel
1 0 0 0 Penyusunan Tersedia Dinas 1 10.000. 10.000. 1 10.000.
3 6 1 Laporan nya Bina Doku 000 000 Doku 000
Capaian laporan Marga, men men
Kinerja dan capaian Pengai
Ikhtisar kinerja ran,
Realisasi dan Tambe
Kinerja ikhtisar n
SKPD realisasi
kinerja
SKPD
1 0 0 0 Penyusunan Tersedia Dinas 1 10.000. 10.000. 1 10.000.
3 6 2 Pelaporan nya Bina Doku 000 000 Doku 000
Keuangan pelapora Marga, men men
Semesteran n Pengai
keuanga ran,
n Tambe
semeste n
ran
1 0 0 0 Penyusunan Tersedia Dinas 1 10.000. 10.000. 1 10.000.
3 6 4 Pelaporan nya Bina Doku 000 000 Doku 000
Keuangan pelapora Marga, men men
Akhir Tahun n Pengai
keuanga ran,
n akhir Tambe
tahun n
1 0 0 0 Penyusunan Tersedia Dinas 1 15.000. 15.000. 1 15.000.
3 6 6 Pelaporan nya Bina Doku 000 000 Doku 000
Barang pelapora Marga, men men
Semesteran n Pengai

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 48


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
barang ran,
semeste Tambe
ran n
1 0 0 0 Penyusunan Tersedia Dinas 1 15.000. 15.000. 1 15.000.
3 6 7 Pelaporan nya Bina Doku 000 000 Doku 000
Barang Akhir pelapora Marga, men men
Tahun n Pengai
barang ran,
akhir Tambe
tahun n

1 0 1 Program Tersedi 1 10.000. 0 0 0 10.000. 1 10.000.


3 3 Perencanaan anya Doku 000 000 Doku 000
Kerja dokume men men
n renja
1 0 1 0 Penyusunan Tersedia Dinas 1 10.000. 10.000. 1 10.000.
3 3 1 Rencana nya Bina Doku 000 000 Doku 000
Kerja rencana Marga, men men
kerja Pengai
Dinas ran,
Bina Tambe
Marga, n
Pengair
an,
Tamben
Tahun
2017

1 0 1 Program Tersedi 3 8.175.0 363.642 115.81 0 487.629 3 487.629


3 5 Pembanguna annya Unit 00.000 .000.00 2.000.0 .000.00 Unit .000.00
n Jalan dan jalan Jemb 0 00 0 Jemb 0
Jembatan yang atan, atan,
menghu 4 Km 4 Km
bungka Jalan Jalan
n PPK ,
SPK
dan PL
di
wilayah
Pemeri
ntah
Kota
Tasikm
alaya
dan
antar
Pemeri
ntah
Daerah
(Kab
Ciamis
dan
Kab
Tasikm
alaya)
1 0 1 1 Pembanguna Terlaksa Kota 11 2.360.0 20.000. 2.100.0 24.460. 11 24.460.
3 5 0 n Jembatan nanya Tasik Unit 00.000 000.000 00.000 000.000 Unit 000.000
Wilayah Kota pemban malay Jemb Jemb
Tasikmalaya gunan a atan atan
jembata
n di
wilayah
Kota
Tasikma
laya

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 49


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
1 0 1 x Detail Tersedia Dinas 1 100.00 150.000 250.000 1 250.000
3 5 x Engineering nya Bina Doku 0.000 .000 .000 Doku .000
Design DED Marga, men men
(DED) pemban Pengai DED DED
Pembanguna gunan ran,
n Ruas Jalan ruas Tambe
yang jalan n
Menghubung yang
kan Jalan menghu
Mangkubumi bungkan
Indihiang jalan
dengan Situ Mangku
Gede bumi
Indihian
g
dengan
Situ
Gede
1 0 1 x DED Tersedia Dinas 1 500.00 500.000 1.000.0 1 1.000.0
3 5 x Pembanguna nya Bina Doku 0.000 .000 00.000 Doku 00.000
n Ruas Jalan DED Marga, men men
Lingkar Luar pemban Pengai DED DED
Selatan gunan ran,
ruas Tambe
jalan n
lingkar
luar
selatan
1 0 1 x Detail Tersedia Dinas 1 200.00 300.000 500.000 1 500.000
3 5 x Engineering nya Bina Doku 0.000 .000 .000 Doku .000
Design DED Marga, men men
(DED) pemban Pengai DED DED
Pembanguna gunan ran,
n Jalan jalan Tambe
Brigjen Brigjen n
Wasita Wasita
Kusumah - Kusuma
Cihaur Beuti h-
Cihaur
Beuti
1 0 1 x Studi Tersedia Dinas 1 100.00 200.000 300.000 1 300.000
3 5 x Kelayakan nya Bina Doku 0.000 .000 .000 Doku .000
(Feasibility hasil Marga, men men
Study) studi Pengai FS FS
Pembanguna kelayak ran,
n Jalan yang an Tambe
Menghubung pemban n
kan Jalan gunan
Brigjen jalan
Wasita yang
Kusumah - menghu
Cihaurbeti bungkan
Jalan
Brigjen
Wasita
Kusuma
h-
Cihaurb
eti
1 0 1 x Perencanaan Tersedia Dinas 1 200.00 200.000 1 200.000
3 5 x Teknis Ruas nya Bina Doku 0.000 .000 Doku .000
Jalan dokume Marga, men men
n Pengai
perenca ran,
naan Tambe
teknis n
ruas
jalan di
Kota

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 50


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
Tasikma
laya

1 0 1 x Studi Tersedia Dinas 1 175.000 175.000 1 175.000


3 5 x Kelayakan nya Bina Doku .000 .000 Doku .000
(Feasibility hasil Marga, men men
Study) studi Pengai
Pembanguna kelayak ran,
n Jembatan an Tambe
Tonjong pemban n
Kota gunan
Tasikmalaya jembata
n
Tonjong
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Detail Tersedia Dinas 1 150.000 150.000 1 150.000
3 5 x Engineering nya Bina Doku .000 .000 Doku .000
Design DED Marga, men men
(DED) pemban Pengai
Pembanguna gunan ran,
n Jalan jalan Tambe
Mangkubumi Mangku n
- Indihiang - bumi -
Batas Kota Indihian
Tasikmalaya g-
Batas
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Detail Tersedia Dinas 1 200.000 200.000 1 200.000
3 5 x Engineering nya Bina Doku .000 .000 Doku .000
Design DED Marga, men men
(DED) pemban Pengai
Pembanguna gunan ran,
n Jembatan jembata Tambe
Tonjong n n
Kota tonjong
Tasikmalaya Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x DED Tersedia Dinas 1 100.00 100.000 1 100.000
3 5 x Pembanguna nya Bina Doku 0.000 .000 Doku .000
n Jalan DED Marga, men men
Tembus pemban Pengai
Mangin gunan ran,
Bungursari jalan Tambe
tembus n
mangin
bungurs
ari
1 0 1 x DED Tersedia Dinas 1 150.000 150.000 1 150.000
3 5 x Pembanguna nya Bina Doku .000 .000 Doku .000
n Jalan Akses DED Marga, men men
Jalan pemban Pengai
Mashudi gunan ran,
dengan jalan Tambe
Kampus akses n
Universitas jalan
Siliwangi mashudi
Tamansari dengan
kampus
universi
tas
siliwang
i
tamansa
ri

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 51


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
1 0 1 x DED Tersedia Dinas 1 500.000 500.000 1 500.000
3 5 x Pembanguna nya Bina Doku .000 .000 Doku .000
n Jalan DED Marga, men men
Indihiang pemban Pengai
Kota gunan ran,
Tasikmalaya jalan Tambe
- Cisayong indihian n
Kabupaten g kota
Tasikmalaya tasikmal
aya -
cisayon
g
kabupat
en
tasikmal
aya
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kota 1 41.800. 17.000. 58.800. 1 58.800.
3 5 x n Jalan nanya Tasik Paket 000.000 000.00 000.000 Paket 000.000
Mangkubumi lanjutan malay 0
- Indihiang pemban a
gunan
jalan
Mangku
bumi -
Indihian
g
(timbun
an,
CTB,
hotmik)
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kel. Benta 10.000. 10.000. Benta 10.000.
3 5 x n Jembatan nanya Paraka ng = 000.000 000.000 ng = 000.000
Tonjong pembuat nnyasa 50 m, 50 m,
an g, Kec. Lebar Lebar
jembata Indihia =8m =8m
n ng
Tonjong
Sungai
Citandu
y
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kec. 200 2.500.0 2.500.0 200 2.500.0
3 5 x n Jalan nanya Kawal mx6 00.000 00.000 mx6 00.000
Leuwibudah pemban u, m m
Kota gunan Kota
Tasikmalaya jalan Tasik
leuwibu malay
dah a
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kel. 1 6.000.0 6.000.0 1 6.000.0
3 5 x n Jembatan nanya Singku Unit 00.000 00.000 Unit 00.000
Gobang Kota pemban p, Kec. Jemb Jemb
Tasikmalaya gunan Purbar atan atan
jembata atu
n
gobang
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kec. 1 7.500.0 7.500.0 1 7.500.0
3 5 x n Jembatan nanya Purbar Unit 00.000 00.000 Unit 00.000
Cikaracak pemban atu-
Kota gunan Kec.
Tasikmalaya jembata Cibeur
n eum,
cikaraca Kota
k Tasik
malay
a
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kec. 1 5.000.0 5.000.0 1 5.000.0
3 5 x n Jalan nanya Bungu Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Tembus pemban rsari,
Mangin - gunan Kota
Bungursari jalan Tasik
tembus

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 52


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
mangin malay
- a
bungurs
ari
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kota 13 4.615.0 50.000. 54.615. 13 54.615.
3 5 x n Jalan di nanya Tasik Paket 00.000 000.000 000.000 Paket 000.000
Wilayah Kota pemban malay
Tasikmalaya gunan / a
rehabilit
asi jalan
di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kota 9.656 96.712. 96.712. 193.424 9.656 193.424
3 5 x n Jalan nanya Tasik mx 000.000 000.00 .000.00 mx .000.00
Lingkar pemban malay 40 m 0 0 40 m 0
Utara (POS gunan a
AU-MOH Jalan
HATTA) Lingkar
Kota Utara
Tasikmalaya (POS
AU-
MOH
HATTA
) Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kota 9.656 121.805 121.805 9.656 121.805
3 5 x n Jalan nanya Tasik mx .000.00 .000.00 mx .000.00
Lingkar pemban malay 40 m 0 0 40 m 0
Utara (Moch. gunan a
Hatta - Jalan
Wasita Lingkar
Kusumah) Utara
(Moch.
Hatta -
Wasita
Kusuma
h)

1 0 1 Program Prosent 45% 9.640.3 67.507. 4.000.0 0 81.147. 48% 81.147.


3 6 Pembanguna ase 00.000 500.000 00.000 800.000 800.000
n Saluran drainas
Drainase / e/
Gorong- gorong-
gorong gorong
terbang
un
1 0 1 0 Pembanguna Terlaksa Kota 2.100 750.00 750.000 2.100 750.000
3 6 3 n Saluran nanya Tasik meter 0.000 .000 meter .000
Drainase / pemban malay
Gorong- gunan a
gorong drainase
di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 1 Pembuatan Terlaksa Kota 15 2.941.0 1.102.5 4.043.5 15 4.043.5
3 6 4 Kirmir / nanya Tasik Paket 00.000 00.000 00.000 Paket 00.000
Tembok pembuat malay
Penahan an a
Tanah kirmir /
Wilayah Kota tembok
Tasikmalaya penahan
tanah
wilayah
Kota

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 53


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
Tasikma
laya

1 0 1 1 Pembanguna Terlaksa Kec. 7 1.146.4 7.600.0 8.746.4 7 8.746.4


3 6 6 n Saluran nanya Mangk Paket 50.000 00.000 50.000 Paket 50.000
Drainase / pemban ubumi,
Gorong- gunan Kec.
gorong saluran Indihia
Wilayah drainase ng dan
Kecamatan / Kec.
Mangkubumi gorong- Bungu
, Indihiang gorong rsari
dan di
Bungursari wilayah
Kec.
Mangku
bumi,
Indihian
g dan
Bungurs
ari
1 0 1 1 Pembanguna Terlaksa Kec. 14 1.551.0 8.650.0 10.201. 14 10.201.
3 6 7 n Saluran nanya Kawal Paket 00.000 00.000 000.000 Paket 000.000
Drainase / pemban u, Kec.
Gorong- gunan Taman
gorong saluran sari,
Wilayah drainase Kec.
Kecamatan / Cibeur
Kawalu, gorong- eum
Tamansari, gorong dan
Cibeureum di Kec.
dan wilayah Purbar
Purbaratu Kec. atu
Kawalu,
Tamans
ari,
Cibeure
um dan
Purbarat
u
1 0 1 1 Pembanguna Terlaksa Kec. 13 1.021.8 16.355. 17.376. 13 17.376.
3 6 8 n Saluran nanya Cihide Paket 50.000 000.000 850.000 Paket 850.000
Drainase / pemban ung,
Gorong- gunan Kec.
gorong saluran Tawan
Wilayah drainase g dan
Kecamatan / Kec.
Cihideung, gorong- Cipede
Tawang dan gorong s
Cipedes di
wilayah
Kec.
Cihideu
ng,
Tawang
dan
Cipedes
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kel. 150 130.00 130.000 PIW 150 130.000
3 6 x n Drainase nanya Purbar mx 0.000 .000 K mx .000
Jalan pemban atu, 30 cm Purba 30 cm
Purbaratu - gunan Kec. ratu
Jalan Cikareo saluran Purbar
drainase atu
jalan
Purbarat
u s/d
jalan
Cikareo
RT

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 54


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
01,02/
RW 03
Kelurah
an
Purbarat
u
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kel. 150 100.00 100.000 PIW 150 100.000
3 6 x n Drainase nanya Pangla mx 0.000 .000 K mx .000
Jalan KH. pemban yunga 30 cm Ciped 30 cm
Mamun gunan n, Kec. es
Sodik drainase Cipede
jalan s
KH.
Mamun
Sodik
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa 10 10 1.000.0 10.000. 2.000.0 13.000. 10 13.000.
3 6 x n Bangunan nanya Kecam Paket 00.000 000.000 00.000 000.000 Paket 000.000
Pelengkap pemban atan
Jalan gunan
banguna
n
pelengk
ap jalan
di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Rehabilitasi Terlaksa 10 10 1.000.0 10.000. 2.000.0 13.000. 10 13.000.
3 6 x Bangunan nanya Kecam Paket 00.000 000.000 00.000 000.000 Paket 000.000
Pelengkap rehabilit atan
Jalan asi
banguna
n
pelengk
ap jalan
di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kota 10 5.000.0 5.000.0 10 5.000.0
3 6 x n Saluran nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Samping pemban malay
Jalan dan gunan a
Tembok saluran
Penahan samping
Tanah di jalan
Kota dan
Tasikmalaya tembok
penahan
tanah di
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kota 3 3.000.0 3.000.0 3 3.000.0
3 6 x n Drainase nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Wilayah pemban malay
Tawang, gunan a
Cipedes dan drainase
Cihideung wilayah
Kota Tawang
Tasikmalaya ,
Cipedes
dan
Cihideu
ng Kota
Tasikma
laya

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 55


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kota 2 3.150.0 3.150.0 2 3.150.0
3 6 x n Drainase nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Wilayah pemban malay
Kecamatan gunan a
Tamansari drainase
dan Kawalu wilayah
Kota Kecama
Tasikmalaya tan
Tamans
ari dan
Kawalu
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Pembanguna Terlaksa Kota 3 2.650.0 2.650.0 3 2.650.0
3 6 x n Drainase nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Wilayah pemban malay
Kecamatan gunan a
Indihiang, drainase
Kecamatan wilayah
Mangkubumi Kecama
, dan tan
Kecamatan Indihian
Kawalu Kota g,
Tasikmalaya Kecama
tan
Mangku
bumi,
dan
Kecama
tan
Kawalu
Kota
Tasikma
laya

1 0 1 Program Terpeli 65 25.273. 134.500 11.125. 0 170.898 110 170.898


3 8 Rehabilitasi / harann Km 750.00 .000.00 000.00 .750.00 Km .750.00
Pemeliharaa ya 0 0 0 0 0
n Jalan dan kondisi
Jembatan jalan
dan
jembat
an
1 0 1 0 Pemeliharaan Terlaksa 10 32 7.655.0 40.500. 48.155. 32 48.155.
3 8 6 Jalan dan nanya Kecam Paket 00.000 000.000 000.000 Paket 000.000
Jembatan pemelih atan
Wilayah Kota araan
Tasikmalaya jalan
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 0 Infrastruktur Terlaksa Kota 7 918.75 6.125.0 7.043.7 7 7.043.7
3 8 7 Jalan (DAK nanya Tasik Paket 0.000 00.000 50.000 Paket 50.000
dan rehabilit malay
Pendamping) asi a
infrastru
ktur
jalan
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 2 Penggantian Terlaksa Kec. 4 1.000.0 20.000. 2.000.0 23.000. 4 23.000.
3 8 4 Jembatan nanya Kawal Paket 00.000 000.000 00.000 000.000 Paket 000.000
Wilayah Kota penggan u, Kec.
Tasikmalaya tian Indihia
jembata ng,
n Kec.

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 56


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
wilayah Taman
Kota sari,
Tasikma Kec.
laya Mangk
ubumi
1 0 1 2 Rehabilitasi Terlaksa 10 1 200.00 200.000 1 200.000
3 8 5 Jalan / nanya Kecam Paket 0.000 .000 Paket .000
Jembatan rehabilit atan
Dalam asi jalan
Kondisi /
Tanggap jembata
Darurat n yang
berada
dalam
kondisi
tanggap
darurat
1 0 1 x Pemeliharaan Terlaksa 10 1 10.000. 10.000. 1 10.000.
3 8 x Berkala Jalan nanya Kecam Paket 000.00 000.000 Paket 000.000
Wilayah Kota kegiatan atan 0
Tasikmalaya pemelih
araan
berkala
jalan di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Pemeliharaan Terlaksa 10 10 5.000.0 50.000. 3.000.0 58.000. 10 58.000.
3 8 x Berkala Jalan nanya Kecam Paket 00.000 000.000 00.000 000.000 Paket 000.000
dan Jembatan pemelih atan
Wilayah Kota araan
Tasikmalaya berkala
jalan
dan
jembata
n di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Pemeliharaan Terlaksa 10 1 500.00 500.000 1 500.000
3 8 x Bangunan nanya Kecam Paket 0.000 .000 Paket .000
Pendukung / pemelih atan
Pelengkap araan
Jalan dan banguna
Jembatan n
Wilayah Kota penduku
Tasikmalaya ng /
pelengk
ap jalan
dan
jembata
n di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Pemeliharaan Terlaksa Kec. 1 2.000.0 2.000.0 1 2.000.0
3 8 x Berkala Jalan nanya Tawan Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
di Wilayah pemelih g,
Kecamatan araan Kota
Tawang Kota berkala Tasik
Tasikmalaya jalan di malay
wilayah a
Kec.
Tawang

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 57


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
1 0 1 x Penggantian Terlaksa Kota 1 2.000.0 2.000.0 1 2.000.0
3 8 x Jembatan dan nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Pembanguna penggan malay
n Bangunan tian a
Pelengkap jembata
Jalan di n dan
Wilayah Kota pemban
Tasikmalaya gunan
banguna
n
pelengk
ap jalan
di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Pemeliharaan Terlaksa Kec. 1 3.000.0 3.000.0 1 3.000.0
3 8 x Berkala Jalan nanya Cihide Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
dan pemelih ung,
Pembanguna araan Kota
n Bangunan berkala Tasik
Pelengkap jalan malay
Jalan dan a
Kecamatan pemban
Cihideung gunan
banguna
n
pelengk
ap jalan
di
Kecama
tan
Cihideu
ng
1 0 1 x Pemeliharaan Terlaksa Kota 1 7.000.0 7.000.0 1 7.000.0
3 8 x Berkala Jalan nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
dan pemelih malay
Pelengkap araan a
Jalan (Guard berkala
Rail, jalan
Drainase) di dan
Wilayah Kota pelengk
Tasikmalaya ap jalan
(guard
rail,
drainase
) di
Wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 1 x Pemeliharaan Terlaksa Kota 3 10.000. 10.000. 3 10.000.
3 8 x Berkala Jalan nanya Tasik Paket 000.000 000.000 Paket 000.000
Wilayah pemelih malay
Kecamatan araan a
Cihideung, berkala
Tawang dan jalan
Cipedes Kota wilayah
Tasikmalaya Kec.
Cihideu
ng,
Tawang
dan
Cipedes
Kota
Tasikma
laya

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 58


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
1 0 2 Program Tesedia 1 600.00 0 0 0 600.000 1 600.000
3 2 Pembanguna nnya Doku 0.000 .000 Doku .000
n Sistem data men men
Informasi / aktual
Data Base
Jalan dan
Jembatan
1 0 2 2 Penilaian Tersedia Dinas 4 200.00 200.000 4 200.000
3 2 3 Aset Tanah nya data Bina Doku 0.000 .000 Doku .000
di Bawah penilaia Marga, men men
Jalan n aset Pengai
tanah ran,
dibawah Tambe
jalan n
1 0 2 x Penelitian Tersedia Dinas 1 400.00 400.000 1 400.000
3 2 x Jembatan nya Bina Doku 0.000 .000 Doku .000
informa Marga, men men
si / data Pengai
base ran,
jembata Tambe
n n

1 0 2 Program Tersedi 6.600.0 10.000. 0 0 16.600. 16.600.


3 3 Peningkatan annya 00.000 000.000 000.000 000.000
Sarana dan sarana
Prasarana prasara
Kebinamarg na
aan kebina
margaa
n
1 0 2 x Pengadaan Tersedia Kota 1 1.600.0 1.600.0 1 1.600.0
3 3 x Bachoe nya Tasik Unit 00.000 00.000 Unit 00.000
Loader bachoe malay
loader a
1 0 2 x Peningkatan Tersedia Kota 1 5.000.0 10.000. 15.000. 1 15.000.
3 3 x Sarana dan nya Tasik Paket 00.000 000.000 000.000 Paket 000.000
Prasarana sarana malay
Kebinamarga dan a
an prasaran
a
kebinam
argaan
yang
memada
i

1 0 2 Program Tersedi 73,50 19.320. 59.900. 2.600.0 0 81.820. 75,00 81.820.


3 4 Pengembang anya % 110.00 000.000 00.000 110.000 % 110.000
an dan air 0
Pengelolaan irigasi
Jaringan untuk
Irigasi, Rawa pertani
dan an
Jaringan rakyat
Pengairan
lainnya
1 0 2 1 Operasi dan Terlaksa Kota 24 2.000.0 2.000.0 24 2.000.0
3 4 8 Pemeliharaan nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Jaringan operasi malay
Irigasi dan a
pemelih
araan
jaringan
irigasi
di Kota
Tasikma
laya

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 59


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
1 0 2 1 Rehabilitasi Terlaksa Kota 84 16.097. 16.097. 84 16.097.
3 4 9 Infrastruktur nanya Tasik Paket 250.00 250.000 Paket 250.000
Irigasi rehabilit malay 0
asi a
infrastru
ktur
irigasi
di Kota
Tasikma
laya
1 0 2 2 Rehabilitasi Terlaksa Kota 6 390.00 2.600.0 2.990.0 6 2.990.0
3 4 2 Daerah nanya Tasik Paket 0.000 00.000 00.000 Paket 00.000
Irigasi Kota rehabilit malay
Tasikmalaya asi a
(DAK dan daerah
Pendamping) irigasi
di Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Rehabilitasi Terlaksa Kota 11 832.86 832.860 PIW 11 832.860
3 4 x Infrastruktur nanya Tasik Paket 0.000 .000 K Paket .000
Irigasi rehabilit malay Ciped
Wilayah asi a es,
Kecamatan infrastru PIW
ktur K
irigasi Cibeu
di reum,
wilayah PIW
kecamat K
an Indihi
ang,
PIW
K
Kawa
lu,
PIW
K
Tama
nsari
dan
PIW
K
Bung
ursari
1 0 2 x Rehabilitasi Terlaksa Kota 14 3.500.0 3.500.0 14 3.500.0
3 4 x Infrastruktur nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Irigasi Kota rehabilit malay
Tasikmalaya asi a
infrastru
ktur
irigasi
di Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Rehabilitasi Terlaksa Kota 21 10.000. 10.000. 21 10.000.
3 4 x Daerah nanya Tasik Paket 000.000 000.000 Paket 000.000
Irigasi Kota rehabilit malay
Tasikmalaya asi a
daerah
irigasi
di Kota
Tasikma
laya

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 60


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
1 0 2 x Peningkatan Terlaksa Kota 11 2.200.0 2.200.0 11 2.200.0
3 4 x Jaringan nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Irigasi di peningk malay
Kota atan a
Tasikmalaya jaringan
irigasi
Situ
Gede,
Citandu
y,
Cidongk
ol,
Cicarian
g,
Gendo,
Balando
ngan,
Cikalan
g,
Cibunig
eulis,
Situ
Cibeure
um, Situ
Cipajara
n, Situ
Malingp
ing
1 0 2 x Penyusunan Tersedia Kota 1 600.000 600.000 1 600.000
3 4 x Master Plan nya Tasik Doku .000 .000 Doku .000
Irigasi Kota master malay men men
Tasikmalaya plan a
irigasi
di Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Peningkatan Terlaksa Kota 2 3.050.0 3.050.0 2 3.050.0
3 4 x Infrastruktur nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Irigasi peningk malay
Wilayah atan a
Kecamatan infrastru
Tamansari ktur
dan irigasi
Kecamatan di
Purbaratu wilayah
Kec.
Tamans
ari dan
Kec.
Purbarat
u
1 0 2 x Rehabilitasi Terlaksa Kota 1 5.000.0 5.000.0 1 5.000.0
3 4 x Irigasi Teknis nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
di Kota rehabilit malay
Tasikmalaya asi a
irigasi
teknis di
Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Rehabilitasi Terlaksa Kota 1 1.000.0 1.000.0 1 1.000.0
3 4 x Irigasi nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Cinangka rehabilit malay
asi a
irigasi
Cinangk
a
1 0 2 x Rehabilitasi Terlaksa Kota 1 1.500.0 1.500.0 1 1.500.0
3 4 x Irigasi Cibeas nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
rehabilit

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 61


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
asi malay
irigasi a
Cibeas
1 0 2 x Rehabilitasi Terlaksa Kota 1 1.500.0 1.500.0 1 1.500.0
3 4 x Irigasi nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Cibalandonga rehabilit malay
n asi a
irigasi
Cibalan
dongan
1 0 2 x Rehabilitasi Terlaksa Kota 1 1.000.0 1.000.0 1 1.000.0
3 4 x Irigasi nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Sabodag rehabilit malay
asi a
irigasi
Sabodag
1 0 2 x Peningkatan Terlaksa Kota 3 5.450.0 5.450.0 3 5.450.0
3 4 x Infrastruktur nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Irigasi peningk malay
Cigugur, atan a
Irigasi infrastru
Cibeureum ktur
dan Irigasi irigasi
Gunung Cigugur
Taraje di , Irigasi
Kota Cibeure
Tasikmalaya um dan
Irigasi
Gunung
Taraje
di Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Peningkatan Terlaksa Kota 1 2.200.0 2.200.0 1 2.200.0
3 4 x Irigasi Di nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Kota peningk malay
Tasikmalaya atan a
irigasi
di Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Perbaikan Terlaksa Kota 1 1.000.0 1.000.0 1 1.000.0
3 4 x Irigasi nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Wilayah perbaika malay
Kecamatan n irigasi a
Cibeureum di
Kota wilayah
Tasikmalaya Kec.
Cibeure
um
1 0 2 x Rehabilitasi Terlaksa Kota 1 10.000. 10.000. 1 10.000.
3 4 x Daerah nanya Tasik Paket 000.000 000.000 Paket 000.000
Irigasi rehabilit malay
Wilayah Kota asi a
Tasikmalaya daerah
irigasi
di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Tembok Terlaksa Kota 1 3.000.0 3.000.0 1 3.000.0
3 4 x Penahan nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Tanah Irigasi pemban malay
dan Sungai gunan a
Di Kota tembok
Tasikmalaya penahan
tanah
irigasi
dan

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 62


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
sungai
di Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Pembuatan Terlaksa Kota 1 3.000.0 3.000.0 1 3.000.0
3 4 x Bendung nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Cikalang 2, pembuat malay
Peningkatan an a
Irigasi bendung
Cikalang Cikalan
g 2 dan
peningk
atan
irigasi
Cikalan
g
1 0 2 x Penanggulan Terlaksa Kota 1 4.900.0 4.900.0 1 4.900.0
3 4 x gan Irigasi di nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Wilayah penangg malay
Kecamatan ulangan a
Purbaratu irigasi
dan di
Kecamatan wilayah
Cibeureum Kec.
Kota Purbarat
Tasikmalaya u dan
Kec.
Cibeure
um
1 0 2 x Up Date Data Terlaksa Kota 1 1.000.0 1.000.0 1 1.000.0
3 4 x Base nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Jaringan up date malay
Irigasi Kota data a
Tasikmalaya base
jaringan
irigasi
di Kota
Tasikma
laya

1 0 2 Program 1.162.5 1.125.0 0 0 2.287.5 2.287.5


3 5 Penyediaan 00.000 00.000 00.000 00.000
dan
Pengolahan
Air Baku
1 0 2 x Pembanguna Terlaksa Kec. 17 1.162.5 1.125.0 2.287.5 17 2.287.5
3 5 x n Sumur Bor nanya Kawal Sumu 00.000 00.000 00.000 Sumu 00.000
dan pemban u, Kec. r Bor r Bor
Bangunan gunan Taman
Pelengkap sumur sari,
Hidran bor dan Kec.
Umum banguna Cibeur
n eum,
pelengk Kec.
ap Purbar
hidran atu
umum
di
wilayah
rawan
air

1 0 2 Program Tertang 1 1.207.6 45.400. 7.000.0 0 53.607. 1 53.607.


3 8 Pengendalia aninnya DAS 00.000 000.000 00.000 600.000 DAS 600.000
n Banjir daerah
rawan
banjir
di
daerah

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 63


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
aliran
sungai

1 0 2 1 Cepat Terlaksa Kota 1 300.00 300.000 1 300.000


3 8 2 Tanggap nanya Tasik Paket 0.000 .000 Paket .000
Penanggulan cepat malay
gan Banjir tanggap a
penangg
ulangan
banjir
1 0 2 1 Penanggulan Terlaksa Kota 6 470.00 7.000.0 7.000.0 14.470. 6 14.470.
3 8 5 gan Sungai nanya Tasik Paket 0.000 00.000 00.000 000.000 Paket 000.000
Kota penangg malay
Tasikmalaya ulangan a
sungai
di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Penanggulan Terlaksa Kota 6 437.60 437.600 Term 6 437.600
3 8 x gan Sungai nanya Tasik Paket 0.000 .000 asuk Paket .000
Wilayah penangg malay PIW
Kecamatan ulangan a K
sungai Cihid
di eung,
wilayah PIW
kecamat K
an Tawa
ng
dan
PIW
K
Bung
ursari
1 0 2 x Penanggulan Terlaksa Kota 7 1.700.0 1.700.0 7 1.700.0
3 8 x gan Banjir nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Kota penangg malay
Tasikmalaya ulangan a
banjir di
Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Penanggulan Terlaksa Kota 1 10.000. 10.000. 1 10.000.
3 8 x gan Banjir nanya Tasik Paket 000.000 000.000 Paket 000.000
Sumber Daya penangg malay
Air Kota ulangan a
Tasikmalaya banjir
sumber
daya air
di Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Pembuatan Terlaksa Kec. 1 5.000.0 5.000.0 1 5.000.0
3 8 x Sodetan nanya Tawan Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Saluran pembuat g
Pembuang an
Irigasi Dalem sodetan
Suba - saluran
Sungai pembua
Ciloseh Kota ng
Tasikmalaya irigasi
Dalem
Suba -
Sungai
Ciloseh
Kota
Tasikma
laya

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 64


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
1 0 2 x Pembanguna Terlaksa Kec. 1 2.000.0 2.000.0 1 2.000.0
3 8 x n Sudetan nanya Purbar Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Sungai pemban atu
Cikalang - gunan
Sungai sudetan
Cimulu Blok sungai
Gunung cikalang
Goong - sungai
cimulu
blok
gunung
goong
1 0 2 x Penanggulan Terlaksa Kec. 1 10.000. 10.000. 1 10.000.
3 8 x gan Banjir nanya Purbar Paket 000.000 000.000 Paket 000.000
Wilayah Kota penangg atu
Tasikmalaya ulangan
banjir di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Pengendalian Terlaksa Kec. 1 1.600.0 1.600.0 1 1.600.0
3 8 x Banjir Kota nanya Purbar Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Tasikmalaya pengend atu
alian
banjir di
Kota
Tasikma
laya
1 0 2 x Penanggulan Terlaksa Kec. 1 5.100.0 5.100.0 1 5.100.0
3 8 x gan Sungai di nanya Purbar Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Wilayah penangg atu
Kecamatan ulangan
Purbaratu sungai
dan di
Kecamatan wilayah
Cibeureum Kec.
Kota Purbarat
Tasikmalaya u dan
Kec.
Cibeure
um
1 0 2 x Penanggulan Terlaksa Kec. 1 3.000.0 3.000.0 1 3.000.0
3 8 x gan Daerah nanya Purbar Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Aliran penangg atu
Sungai ulangan
(DAS) di di Kota
Kota Tasikma
Tasikmalaya laya

1 0 3 Program Tersedi 354,6 37.480. 198.645 3.000.0 0 239.125 391,1 239.125


3 1 Peningkatan annya 08 650.00 .000.00 00.000 .650.00 22 .650.00
Jalan dan jaringa Km 0 0 0 Km 0
Jembatan n jalan
dan
jembat
an yang
menja
min
kendar
aan
dapat
bergera
k
dengan
nyaman
1 0 3 0 Peningkatan Terlaksa Kota 2 360.00 360.000 PIW 2 360.000
3 1 2 Jalan / nanya Tasik Paket 0.000 .000 K Paket .000
Jembatan peningk malay Tama
Wilayah atan a nsari

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 65


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
Kecamatan jalan
Tamansari Cikuda-
Ciselan
g dan
rehabilit
asi jalan
Malingp
ing-
Bantars
ari
1 0 3 0 Peningkatan Terlaksa Kota 700 415.50 415.500 PIW 700 415.500
3 1 9 Jalan / nanya Tasik mx 0.000 .000 K mx .000
Jembatan peningk malay 2,5 m Purba 2,5 m
Wilayah atan a ratu
Kecamatan jalan
Purbaratu Lingkar
Cipeusa
r RW 04
Kel.
Sukajay
a
1 0 3 7 Peningkatan Terlaksa Kota 66 15.297. 10.370. 25.667. 66 25.667.
3 1 4 Jalan / nanya Tasik Paket 150.00 000.000 150.000 Paket 150.000
Jembatan peningk malay 0
Wilayah atan a
Kecamatan jalan /
Kawalu, jembata
Tamansari, n di
Cibeureum wilayah
dan Kecama
Purbaratu tan
Kawalu,
Tamans
ari,
Cibeure
um dan
Purbarat
u
1 0 3 7 Peningkatan Terlaksa Kota 28 16.008. 16.008. 28 16.008.
3 1 5 Jalan / nanya Tasik Paket 000.00 000.000 Paket 000.000
Jembatan peningk malay 0
Wilayah atan a
Kecamatan jalan /
Mangkubumi jembata
, Indihiang n di
dan wilayah
Bungursari Kecama
tan
Mangku
bumi,
Indihian
g dan
Bungurs
ari
1 0 3 7 Peningkatan Terlaksa Kota 4 200.00 400.000 600.000 4 600.000
3 1 6 Jalan / nanya Tasik Paket 0.000 .000 .000 Paket .000
Jembatan peningk malay
Wilayah atan a
Kecamatan jalan /
Cihideung, jembata
Tawang dan n di
Cipedes wilayah
Kecama
tan
Cihideu
ng,
Tawang
dan
Cipedes

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 66


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
1 0 3 x Peningkatan Terlaksa Kota 1 200.00 200.000 1 200.000
3 1 x Jalan / nanya Tasik Paket 0.000 .000 Paket .000
Jembatan peningk malay
Wilayah Kota atan a
Tasikmalaya jalan /
jembata
n di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 3 x Peningkatan Terlaksa Kota 1 26.000. 26.000. 1 26.000.
3 1 x Jalan Ibrahim nanya Tasik Paket 000.000 000.000 Paket 000.000
Adji - Karang peningk malay
Resik atan a
Jalan
Ibrahim
Adji -
Karang
Resik
1 0 3 x Peningkatan Terlaksa Kota 10 5.000.0 50.000. 3.000.0 58.000. 10 58.000.
3 1 x Jalan/ nanya Tasik Keca 00.000 000.000 00.000 000.000 Keca 000.000
Jembatan peningk malay matan matan
Wilayah atan a
Kecamatan jalan
Bungursari, wilayah
Indihiang, Kec.
Cipedes, Bungurs
Mangkubumi ari, Kec.
, Kawalu, Indihian
Purbaratu, g, Kec.
Cibeureum, Cipedes
dan , Kec.
Tamansari Mangku
bumi,
Kec.
Kawalu,
Kec.
Purbarat
u, Kec.
Cibeure
um, dan
Kec.
Tamans
ari
1 0 3 x Pembanguna Terlaksa Kota 1 75.000. 75.000. 1 75.000.
3 1 x n dan nanya Tasik Paket 000.000 000.000 Paket 000.000
Peningkatan pemban malay
Jalan dan gunan a
Jembatan dan
serta peningk
Pembanguna atan
n Bangunan jalan
Pelengkap dan
Jalan Kota jembata
Tasikmalaya n serta
pemban
gunan
banguna
n
pelengk
ap jalan
di Kota
Tasikma
laya
1 0 3 x Peningkatan Terlaksa Kota 10 25.375. 25.375. 10 25.375.
3 1 x dan nanya Tasik Paket 000.000 000.000 Paket 000.000
Pemeliharaan peningk malay
Infrastruktur atan dan a
Jalan dan pemelih

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 67


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
Jembatan di araan
10 (Sepuluh) infrastru
Kecamatan ktur
Kota jalan
Tasikmalaya dan
jembata
n di 10
(Sepulu
h)
Kecama
tan
1 0 3 x Peningkatan Terlaksa Kota 1 5.000.0 5.000.0 1 5.000.0
3 1 x dan nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Pemeliharaan peningk malay
Berkala Jalan atan dan a
serta pemelih
Pembanguna araan
n Bangunan berkala
Pelengkap jalan
Jalan serta
Wilayah Kota pemban
Tasikmalaya gunan
banguna
n
pelengk
ap jalan
di
wilayah
Kota
Tasikma
laya
1 0 3 x Peningkatan Terlaksa Kota 1 6.500.0 6.500.0 1 6.500.0
3 1 x Jalan nanya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Wilayah peningk malay
Kecamatan atan a
Tamansari jalan
dan Kawalu wilayah
Kota Kec.
Tasikmalaya Tamans
ari dan
Kawalu

1 0 3 Program Persent 65% 50.000. 0 0 0 50.000. 68% 50.000.


3 2 Rehabilitasi / ase 000 000 000
Pemeliharaa terpelih
n Saluran aranya
Drainase / saluran
Gorong- drainas
gorong e
1 0 3 x Rehabilitasi Terlaksa RT 09 10 m 50.000. 50.000. PIW 10 m 50.000.
3 2 x Plat Duicker nanya / RW (2 000 000 K (2 000
Jalan rehabilit 06 Titik) Ciped Titik)
Leuwianyar asi plat Kel. es
duicker Sukam
jalan anah,
Leuwia Kec.
nyar Cipede
Kp. s
Plang

1 0 PERENCAN
6 AAN
PEMBANG
UNAN

1 0 2 Program Tersedi 1 300.00 0 0 0 300.000 1 300.000


6 1 Perencanaan anya Doku 0.000 .000 Doku .000
Pembanguna dokume men men
n Daerah n hasil

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 68


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
musren
bang

1 0 2 3 Musyawarah Tersedia Dinas 1 20.000. 20.000. 1 20.000.


6 1 8 Perencanaan nya Bina Doku 000 000 Doku 000
Pembanguna dokume Marga, men men
n Sektoral n hasil Pengai
Bidang musrenb ran,
Kebinamarga ang Tambe
an, sektoral n
Pengairan, bidang
Pertambanga kebinam
n dan Energi argaan,
pengaira
n,
pertamb
angan
dan
energi
1 0 2 5 Sosialisasi Terlaksa Dinas 11 200.00 200.000 11 200.000
6 1 5 Kegiatan nanya Bina Kali 0.000 .000 Kali .000
Kebinamarga sosialisa Marga, Kegia Kegia
an si Pengai tan tan
kegiatan ran,
kebinam Tambe
argaan n
1 0 2 x Monitoring Terlaksa Dinas 1 80.000. 80.000. 1 80.000.
6 1 x Kegiatan nanya Bina Doku 000 000 Doku 000
Kebinamarga monitori Marga, men men
an ng Pengai Lapor Lapor
terhadap ran, an an
kegiatan Tambe
kebinam n
argaan

1 2 OTONOMI
0 DAERAH,
PEMERINT
AHAN
UMUM,
ADMINIST
RASI
KEUANGA
N DAERAH,
PERANGK
AT
DAERAH,
KEPEGAW
AIAN DAN
PERSANDI
AN

1 2 2 Program Tersedi 100% 340.00 0 0 0 340.000 100% 340.000


0 3 Optimalisasi anya 0.000 .000 .000
Pemanfaatan akses
Teknologi informa
Informasi si
1 2 2 2 Pengelolaan Terlaksa Dinas 1 40.000. 40.000. 1 40.000.
0 3 7 Website nanya Bina Tahu 000 000 Tahu 000
Dinas Bina pengelol Marga, n n
Marga, aan Pengai
Pengairan, website ran,
Pertambanga Dinas Tambe
n dan Energi Bina n
Kota Marga,
Tasikmalaya Pengair
an,
Pertamb
angan
dan

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 69


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
Energi
Kota
Tasikma
laya

1 2 2 3 Penataan Terlaksa Dinas 1 100.00 100.000 1 100.000


0 3 3 Arsip Secara nanya Bina Paket 0.000 .000 Paket .000
Elektronik penataa Marga,
n Pengai
kearsipa ran,
n pada Tambe
Dinas n
Bina
Marga,
Pengair
an,
Pertamb
angan
dan
Energi
1 2 2 x Pengelolaan Terlaksa Dinas 1 200.00 200.000 1 200.000
0 3 x Data nanya Bina Paket 0.000 .000 Paket .000
Kebinamarga pengelol Marga,
an aan data Pengai
kebinam ran,
argaan Tambe
n

1 2 3 Program 19.000. 243.356 0 0 262.356 262.356


0 0 Fasilitasi 000.00 .000.00 .000.00 .000.00
Pengadaan 0 0 0 0
Tanah
Pemerintah
1 2 3 3 Pembebasan Tersedia Kota 1 11.000. 11.000. 1 11.000.
0 0 7 Tanah untuk nya Tasik Paket 000.00 000.000 Paket 000.000
Jalan Lingkar tanah malay 0
Utara (Pos untuk a
AU - Jalan
Karangresik) Lingkar
Utara
(Pos
AU -
Karangr
esik)
1 2 3 3 Appraisal Kota 1 200.00 200.000 1 200.000
0 0 9 Pengadaan Tasik Paket 0.000 .000 Paket .000
Tanah Jalan malay
Lingkar a
Utara
1 2 3 x Pengadaan Tersedia Kota 1 5.000.0 100.000 105.000 1 105.000
0 0 x Tanah untuk nya Tasik Paket 00.000 .000.00 .000.00 Paket .000.00
Pembanguna tanah malay 0 0 0
n Jalan untuk a
pemban
gunan
jalan di
wilayah
Kec.
Tawang
, Kec.
Indihian
g, Kec.
Mangku
bumi,
Kec.
Bungurs
ari, dan
Kec.

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 70


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
Tamans
ari

1 2 3 x Pembebasan Tersedia Kota 1 2.000.0 2.000.0 1 2.000.0


0 0 x Lahan untuk nya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Pembanguna lahan malay
n Jalan untuk a
Indihiang - pemban
Mangkubumi gunan
jalan
Indihian
g-
Mangku
bumi
1 2 3 x Pengadaan Tersedia Kec. 710 14.000. 14.000. 710 14.000.
0 0 x Tanah Untuk nya Tawan mx 000.000 000.000 mx 000.000
Pembanguna lahan g 20 m 20 m
n Jalan untuk
Tembus Jalan pemban
Noenoeng gunan
Tisnasaputra jalan
- Jalan Letjen tembus
Mashudi jalan
Noenoe
ng
Tisnasa
putra -
Jalan
Letjen.
Mashud
i
1 2 3 x Pengadaan Tersedia Kec. 2.874 22.000. 22.000. 2.874 22.000.
0 0 x Tanah Untuk nya Indihia mx 000.000 000.000 mx 000.000
Pembanguna lahan ng 20 m 20 m
n Jalan untuk
Mangkubumi pemban
- Indihiang - gunan
Batas Kota jalan
Tasikmalaya Mangku
bumi -
Indihian
g-
Batas
Kota
Tasikma
laya
1 2 3 x Pembebasan Tersedia Kec. 1 800.00 800.000 1 800.000
0 0 x Lahan untuk nya Tawan Paket 0.000 .000 Paket .000
Sudetan lahan g
Sungai untuk
Cikalang - sudetan
Sungai Sungai
Cimulu Blok Cikalan
Gunung g-
Goong Sungai
Cimulu
Blok
Gunung
Goong
1 2 3 x Pengadaan Tersedia Kec. 9.656 81.070. 81.070. 9.656 81.070.
0 0 x Tanah Untuk nya Cipede mx 000.000 000.000 mx 000.000
Pembanguna lahan s 40 m 40 m
n Jalan untuk
Lingkar pemban
Utara (POS gunan
AU - jalan
lingkar

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 71


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
WASITA utara
KUSUMAH) (Pos
AU -
Wasita
Kusuma
h)
1 2 3 x Pengadaan Tersedia Kel. 1 750.000 750.000 1 750.000
0 0 x Tanah Untuk nya Setian Paket .000 .000 Paket .000
Pembanguna lahan agara,
n Jembatan untuk Kec.
Cikaracak pemban Cibeur
Kota gunan eum,
Tasikmalaya jembata Kota
n Tasik
cikaraca malay
k Kota a
Tasikma
laya
1 2 3 x Pengadaan Tersedia Kota 1 1.000.0 1.000.0 1 1.000.0
0 0 x Tanah Untuk nya Tasik Paket 00.000 00.000 Paket 00.000
Pembanguna lahan malay
n Jembatan untuk a
Tonjong pemban
Kota gunan
Tasikmalaya jembata
n
tonjong
Kota
Tasikma
laya
1 2 3 x Pengadaan Tersedia Kota 1 24.536. 24.536. 1 24.536.
0 0 x Tanah Untuk nya Tasik Paket 000.000 000.000 Paket 000.000
Pembanguna lahan malay
n Jalan untuk a
Brigjen pemban
Wasita gunan
Kusumah - jalan
Cihaurbeuti Brigjen
Wasita
Kusuma
h-
Cihaurb
euti

1 2 4 Program Terwuj 100% 20.000. 0 0 0 20.000. 100% 20.000.


0 4 Peningkatan udnya 000 000 000
Pelayanan pelayan
Publik an
kepada
masyar
akat
1 2 4 1 Penyusunan Tersedia Dinas 1 10.000. 10.000. 1 10.000.
0 4 6 Laporan nya Bina Doku 000 000 Doku 000
Tahunan laporan Marga, men men
Standar tahunan Pengai
Pelayanan standar ran,
Minimum pelayan Tambe
an n
minimu
m Dinas
Bina
Marga,
Pengair
an,
Pertamb
angan
dan
Energi

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 72


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
1 2 4 x Penyusunan Tersedia Dinas 1 10.000. 10.000. 1 10.000.
0 4 x Standar nya Bina Doku 000 000 Doku 000
Operasional SOP Marga, men men
Prosedur administ Pengai SOP SOP
(SOP) Dinas rasi ran,
Bina Marga, pekerjaa Tambe
Pengairan, n pada n
Pertambanga Dinas
n dan Energi Bina
Marga,
Pengair
an,
Pertamb
angan
dan
Energi

2 URUSAN
PILIHAN

2 0 ENERGI
3 DAN
SUMBER
DAYA
MINERAL

2 0 1 Program Pertam 22,84 150.00 0 0 0 150.000 18,84 150.000


3 5 Pembinaan bangan % 0.000 .000 % .000
dan tanpa
Pengawasan ijin (%)
Bidang
Pertambanga
n
2 0 1 0 Pengawasan Terlaksa Kota 156 82.486. 82.486. 156 82.486.
3 5 7 dan nanya Tasik Objek 000 000 Objek 000
Pengendalian koordin malay Pema Pema
Pemakaian / asi, a kaian kaian
Pengusahaan monitori / /
Air Tanah ng dan Pengu Pengu
Serta sosialisa sahaa sahaa
Perhitungan si n Air n Air
Nilai pemakai Tanah Tanah
Perolehan an air
Air (NPA) tanah
2 0 1 0 Pengawasan Terlaksa Kota 20 67.514. 67.514. 20 67.514.
3 5 8 dan nanya Tasik Objek 000 000 Objek 000
Pengendalian koordin malay Usaha Usaha
Pertambanga asi, a
n Batuan monitori
Serta ng dan
Perhitungan sosialisa
Produksi si
Pertambanga kegiatan
n Batuan pertamb
angan
batuan
serta
perhitun
gan
produks
i
pertamb
angan
batuan

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 73


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2016 Rencana Tahun
2017
Urusan /
Bidang Indikat Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Urusan or Catat
Pemerintaha Kinerja Targ an Targ Kebutu
Kodering et Su et han
n Daerah Progra Penti
Lokas Capa mb Capa Dana /
Dan m/ ng
i ian er ian Pagu
Program / Kegiata APBD APBN
Kiner APBD Da Kiner Indikati
Kegiatan n Provins / Jumlah
ja Kota na ja f
i PHLN
Lai
nny
a
(9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
)
2 0 1 Program Jumlah 4.134 3.957.1 7.500.0 0 0 11.457. 3.634 11.457.
3 7 Pembinaan keluarg KK 00.000 00.000 100.000 KK 100.000
dan a Pra
Pengembang KS
an Bidang yang
Ketenagalistr menik
ikan mati
fasilitas
listrik
2 0 1 0 Pemasangan Tersedia Kota 5.000 2.630.3 7.000.0 9.630.3 Term 5.000 9.630.3
3 7 2 Listrik nya Tasik IR/SR 00.000 00.000 00.000 asuk IR/SR 00.000
(IR/SR) Daya fasilitas malay PIW
450 VA Bagi listrik a K
Rumah (IR/SR) Tama
Tangga Pra daya nsari
Keluarga 450 VA
Sejahtera bagi
rumah
tangga
pra
keluarga
sejahter
a
2 0 1 0 Perluasan Tersedia Kota 300 1.326.8 500.000 1.826.8 Term 300 1.826.8
3 7 3 Jaringan nya Tasik Buah 00.000 .000 00.000 asuk Buah 00.000
Listrik SUTR jaringan malay SUT PIW SUT
listrik a R K R
SUTR Mang
untuk kubu
menduk mi
ung
pemasa
ngan IR
/ SR

134.79 1.131.5 143.53 1.409.9 1.409.9


JUMLAH 3.875.0 75.500. 7.000.0 0 06.375. 06.375.
00 000 00 000 000

21
Jumlah
Progra
Program
m
154
Jumlah
Kegiata
Kegiatan
n
Jumlah
1.409.9
Pagu
06.375.
Indikatif
000
(Rp.)

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 74


BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja DBMPPE Kota Tasikmalaya Tahun 2016 merupakan penjabaran dan
implementasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang
tertuang dalam Renstra DBMPPE Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dan RKPD Kota Tasikmalaya
Tahun 2016. Melalui perumusan rencana kerja ini diharapkan akan meningkatkan kinerja aparatur di
bidang perencanaan pembangunan dengan lahirnya produk perencanaan yang berkualitas untuk
mendorong pencapaian visi dan misi DBMPPE disamping mengakselerasi pencapaian visi dan misi
Kota Tasikmalaya.
Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya lain untuk mengakselerasi pencapaian visi,
misi DBMPPE dan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara umum, yaitu : (1) peningkatan kapasitas
sumber daya manusia (2) peningkatan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kemampuan
anggaran (3) efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas (4) peningkatan koordinasi dan konsultasi
baik secara vertikal maupun horizontal. Melalui koordinasi dan konsultasi ini diharapkan akan tercipta
suatu keserasian dan kesinambungan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun
pengendalian pembangunan.
Keberhasilan Rencana Kerja ini memerlukan kebersamaan dan kerjasama seluruh komponen
DBMPPE pada setiap tingkatan. Untuk itu pemahaman dan kesiapan untuk mewujudkannya mutlak
diperlukan, sehingga dapat diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan rancang
tindak yang profesional sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur.

Tasikmalaya, Februari 2015

KEPALA DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN,


PERTAMABANGAN DAN ENERGI
KOTA TASIKMALAYA

Drs. IVAN DICKSAN HASANNUDIN, M.Si.


Pembina Utama Muda
NIP. 19660703 199603 1 002

RENCANA KERJA DBMPPE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 75