Anda di halaman 1dari 29

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAH

DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTR

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN


KODE PROGRAM/KEGIATAN

1 2

1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15 01 Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan


Perdagangan
1.15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.15 01 01 02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

1.15 01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional
1.15 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.15 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.15 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.15 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan


Penggandaan

1 2
1.15 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor

1.15 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan


Kantor

1.15 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan


Perundang - undangan

1.15 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman


1.15 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah

1.15 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan dan


Keamanan Kantor

1.15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
1.15 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.15 01 02 10 Pengadaan Meubeler

1.15 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung


Kantor

1 2
1.15 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan

1.15 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


Dinas / Operasional
1.15 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor

1.15 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Perlengkapan Gedung Kantor

1.15 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1.15 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

1.15 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari


tertentu

1.15 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
1.15 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.15 01 05 03 Bintek Implementasi Peraturan


Perundang-undangan

1 2
1.15 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.15 01 06 01 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.15 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran

1.15 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis


Realisasi Anggaran

1.15 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan


Akhir Tahun

1.15 01 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil


Menengah Yang Kondusif

1.15 01 15 08 Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil


dan Menengah

1.15 01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan


Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15 01 16 02 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan
Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 01 16 03 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan


Menengah

1.15 01 16 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha


1 2
1.15 01 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

1.15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan


Koperasi
1.15 01 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Program Pembangunan Koperasi

1.15 01 18 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana


Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

1.15 01 18 05 Pembinaan, Pengawasan, dan


Penghargaan koperasi Berprestasi

1.15 01 18 06 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan


Kerjasama Usaha Koperasi

1.15 01 18 07 Penyebaran Model-model Pola


Pengembangan Koperasi

1.15 01 18 08 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/


ManajemenModern pada Jenis Usaha
koperasi

1.15 01 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


1.15 01 18 10 Perkuatan Permodalan Koperasi

1.15 01 18 11 Perkuatan Permodalan BUMDES

1 2
1.15 01 18 11 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk
Koperasi

1.15 01 18 12 Peningkatan Promosi Produk Koperasi

1.15 01 18 13 Pembangunan Pasar Tradisional

1.15 01 21 Program Perlindungan Konsumen dan


Pengamanan Perdagangan
1.15 01 21 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran
Barang dan Jasa

1.15 01 21 04 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT


Kemetrologian Daerah
1.15 01 23 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
1.15 01 23 02 Pengembangan Pasar dan Distribusi
Barang/Produk

1.15 01 24 Program Pembinaan Pedagang Kreatif


Lapangan dan Asongan
1.15 01 24 02 Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang
Kreatif Lapangan dan Asongan

1 2
1.15 01 25 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK
Sistem Produksi
1.15 01 25 05 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi
Industri

1.15 01 25 Program Pengembangan Industri Kecil


dan Menengah
1.15 01 25 01 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan
Menengah terhadap Pemanfaatan
Sumber Daya

1.15 01 25 02 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah


dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

1.15 01 25 03 Penyusunan Kebijakan Industri Terkait


dan Industri Penunjang Industri Kecil dan
Menengah

1.15 01 25 07 Revitalisasi dan Penumbuhan IKM


1.15 01 25 08 Penyediaan Saran dan Prasarana Usaha

1.15 01 26 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi


Industri
1.15 01 26 01 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

1 2

1.15 01 26 02 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi


Industri

1.15 01 27 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri


1.15 01 27 03 Pembangunan Sanggar Industri

Jumlah
OGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014
ERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUOL

RENCANA TAHUN 2013


TARGET KEBUTUHAN
SUMBER
INDIKATOR KINERJA LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU DANA
KINERJA INDIKATIF
4 5 6 7

Output : Buol 5,000,000 APBD II


Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 12,000,000 APBD II


Tersedianya Jasa Listrik 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 1,000,000 APBD II


Terpeliharanya Kendaraan Operasional

12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%
Output : Buol 10,000,000 APBD II
Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 25,000,000 APBD II


Terlaksananya pemeliharaan peralatan 12 Bulan
kantor
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 50,000,000 APBD II


Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 25,000,000 APBD II


Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

4 5 6 7
Output : Buol 10,000,000 APBD II
Terlaksananya penerangan bangunan 12 Bulan
kantor
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 30,000,000 APBD II


Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 10,000,000 APBD II


Terlaksananya peningkatan pengetahu- 1 Paket
an aparatur
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 20,000,000 APBD II


Terlaksananya pelayanan secara efektif 12 Bulan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 200,000,000 APBD II


Terlaksananya rapat-rapat koodinasi 1 Paket
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 70,000,000 APBD II


Terlaksananya kegiatan perkantoran 12 Bulan
secara efisien
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 50,000,000 APBD II


Terlaksananya pengadaan peralatan 1 Paket
gedung kantor
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 30,000,000 APBD II


Terlaksananya pengadaan meubeler 1 Paket
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 20,000,000 APBD II


Terlaksananya pemeliharaan gedung 12 Bulan
kantor
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%
4 5 6 7
Output : Buol 25,000,000 APBD II
Terlaksananya pemeliharaan mobil 1 Unit
jabatan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 20,000,000 APBD II


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 4 Unit
dinas operasional
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%
Output : Buol 20,000,000 APBD II
Terlaksananya pemeliharaan peralatan 12 Bulan
gedung kantor
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 20,000,000 APBD II


Terlaksananya pemeliharaan perleng- 12 Bulan
kapan gedung kantor
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 100,000,000 APBD II


Tersedianya pakaian dinas dan perleng- 90 Psg
kapannya
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 100,000,000 APBD II


Tersedianya pakaian khusus hari-hari 90 Psg
tertentu
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 200,000,000 APBD II


Terlaksananya pendidikan & pelatihan 10 Org
bagi aparatur
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 200,000,000 APBD II


Terlaksananya Bintek bagi aparatur 10 Org
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%
4 5 6 7

Output : Buol 15,000,000 APBD II


Terlaksananya penyusunan laporan 12 Bulan
realisasi SKPD
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%
Output : Buol 5,000,000 APBD II
Terlaksananya penyusunan laporan 2 Kali
Keuangan Semesteran
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 5,000,000 APBD II


Terlaksananya penyusunan laporan 6 Bulan
Prognosis Realisasi Anggaran
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 5,000,000 APBD II


Terlaksananya penyusunan laporan 1 Kali
keuangan akhir tahun
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Kec. Bokat 75,000,000 APBD II


Terlaksananya sosialiasi kebijakan Kec. Momunu 25 Kelompok
tentang Usaha Kecil Menengah Kec. Biau Usaha
Outcome : Kec. Paleleh
Capaian Pelaksanaan Kegiatan Kec. Karamat 100%

Output : Kec. Biau 50,000,000 APBD II


Terlaksananya kemitraan usaha bagi Kec. Bokat 50 kelompok
UMKM Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Kec. Bukal 50,000,000 APBD II


Pensertifikatan bagi UKM Kec. Paleleh 350 bidang
Kec. Karamat
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output :
Tersedianya Peralatan Pembuatan Gula
Kec. Karamat ( Baruga)26 Orang 26,000,000 APBD II
Aren
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan
4 5 6 7
Output : Buol 50,000,000 APBD I
keikutsertaan pada Diklat 1 paket
Kewirausahaan
Outcome : 100%
Capaian Pelaksanaan Kegiatan

Output : Palu - Jakarta 6 Kali 60,000,000 APBD I


Terlaksananya koordinasi informsi
penyediaan permodalan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Kec. Biau (Kel. Kali) 500,000,000 APBD I


Tersedianya Sarana Gedung Diklat Kec. Bokat (Doulan) 2 Unit
Koperasi
Outcome : 100%
Capaian Pelaksanaan Kegiatan

Output : 11 Kecamatan 250,000,000 APBD II


Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 1 Kegiatan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Palu - Jakarta 60,000,000 APBD II


Konsultasi dan koordinasi ke Palu dan 2 Orang
Jakarta
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : 11 Kecamatan 150,000,000 APBD II


Tersebarnya model pengembangan 300 Buku
koperasi
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 250,000,000 APBD II


Diklat Penerapan Teknologi sederhana 100 Unit
Manajemen Modern Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : 11 Kecamatan 100,000,000 APBD II


Terlaksananya monitoring, evaluasi 100 Unit
dan pelaporan Usaha
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : 11 Kecamatan 2,600,000,000 APBN


Tersedianya Bantuan permodalan 30 Unit
Outcome : Usaha
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output :
Tersedianya Bantuan permodalanKec. Bunobogu (Botugolu)
1 Paket 100,000,000 APBD II
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan
4 5 6 7
Output : 11 Kecamatan 530,000,000 APBN
Peningkatan Kualitas dan Kuantitasi 50 Orang
bagi Anggota Koperasi
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Palu - Jakarta 60,000,000 APBN


Keikutsertaan pada promosi ke Palu & 6 Kali
Jakarta
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Kec. Biau (Kel. Kulango) 2,300,000,000 APBN


Tersedianya Pasar Tradisional Koperasi
Kec. Bokat (Kantanan) 2 Unit
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : 11 Kecamatan 50,000,000 APBD II


Pengawasan Peredaran Barang 1 Paket
Berbahaya (B2) dan Barang kadaluarsa
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : - Kec. Karamat 1,000,000,000 APBD II


Tersedianya peralatan ukur yang baik - Kec. Tiloan 1 Paket
- Kec. Bukal
Outcome : - Kec. Paleleh
Capaian Pelaksanaan Kegiatan - Kec. Paleleh 100%
Output : Kec. Momunu (Pajeko) 7 Unit 4,200,000,000 APBN
Tersedianya Pasar Tradisional Kec. Bukal (Biau,Mopu,Yogut,
Potangoan dan Modo )
Kec. Tiloan (Kokobuka)
Tersedianya Pasar Ikan Tradisional Kec. Bokat ( Negerilama )2 Unit 1,200,000,000 APBN
Kec. Paleleh ( Paleleh )
Tersedianya Los Pasar Tradisional Kec. Bokat ( Bongo) 1 Unit 250,000,000 APBD II
Tersedianya Rehabilitas Pasar Kec. Gadung (Lokodidi) 1 Unit 350,000,000 APBD II
Tradisional
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Kecamatan Biau 125,000,000 APBD II


Pendataan Pedagang Kreatif Lapangan 1 Kegiatan
dan Asongan
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%
4 5 6 7

Output : Prov. Lainnya 120,000,000 APBD II


Pelatihan dan Pameran TTG 2 Paket
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Kecamatan Biau 130,000,000 APBD II


Tersedianya peralatan bagi IKM (Kel. Kampung Bugis) 1 Paket
Outcome : Kecamatan Tiloan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Desa Maniala) 100%

Output : 11 Kecamatan 75,000,000 APBD II


Pembinaan terhadap Industri Kecil dan 1 Kegiatan
Menengah
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Tolitoli - Palu - Jakarta 150,000,000 APBD II


Mengikuti koordinasi dan konsultasi 3 Kegiatan
tingkat Provinsi, regional & pusat
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Kec. Biau (Kel. Leok II) 1,238,543,000 APBN


Bantuan pembinaan dan sarana Kec. Karamat 7 Paket
prasarana bagi sentra industri ( Busak I, Mokupo)
Outcome : Kec. Momunu
Capaian Pelaksanaan Kegiatan ( Wakat, Pajeko, Potugu) 100%
Kec. Tiloan
(Kalaka, Panilan Jaya)

Output :
Tersedianya Alat Penyuling Nilam Kec. Biau ( Kel. Kulango) 5 Unit 300,000,000 APBD II
bagi 5 Kelompok Kec. Paleleh ( Dopalak) 1 Unit 60,000,000 APBD II
Tersedianya Mesin Parut Kelapa Kec. Paleleh ( Talaki ) 3 unit 15,000,000
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 200,000,000 APBD II


Pelatihan bagi pelaku usaha IKM 2 Paket
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%
4 5 6 7

Output : Buol 341,500,000 APBD II


Penelitian dan Pelatihan Pengolahan 2 Paket
bioetanol dari sagu
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

Output : Buol 150,000,000 APBN


Tersedianya sanggar industri bagi IKM 1 Unit
Outcome :
Capaian Pelaksanaan Kegiatan 100%

18,449,043,000

Buol, Maret 2012

KEPALA DINAS
KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERD
KABUPATEN BUOL

ISHAK M. SADU, SE
Pembina
NIP. 19560916 198003 1 018
AJU TAHUN 2014
UPATEN BUOL

PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2014


KEBUTUHAN
CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN
KINERJA DANA/PAGU
INDIKATIF
8 9 10

Prioritas hasil 5,500,000


analisis 12 Bulan
kebutuhan
100%

Prioritas hasil 13,200,000


analisis 12 Bulan
kebutuhan
100%

Prioritas hasil 1,100,000

analisis 12 Bulan
kebutuhan
100%
Prioritas hasil 11,000,000
analisis 12 Bulan
kebutuhan
100%

Prioritas hasil 27,500,000


analisis 12 Bulan
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 55,000,000


analisis 12 Bulan
kebutuhan
100%

Prioritas hasil 27,500,000


analisis 12 Bulan
kebutuhan
100%

8 9
Prioritas hasil 11,000,000
analisis 12 Bulan
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 33,000,000


analisis 12 Bulan
kebutuhan
100%

Prioritas hasil 11,000,000


analisis 1 Paket
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 22,000,000


analisis 12 Bulan
kebutuhan
100%

Prioritas hasil 220,000,000


analisis 1 Paket
kebutuhan
100%

Prioritas hasil 77,000,000


analisis 12 Bulan
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 55,000,000


analisis 1 Paket
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 33,000,000


analisis 1 Paket
kebutuhan
100%

Prioritas hasil 22,000,000


analisis 12 Bulan
kebutuhan

100%
8 9
Prioritas hasil 27,500,000
analisis 1 Unit
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 22,000,000


analisis 4 Unit
kebutuhan

100%
Prioritas hasil 22,000,000
analisis 12 Bulan
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 22,000,000


analisis 12 Bulan
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 110,000,000


analisis 90 Psg
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 110,000,000


analisis 90 Psg
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 220,000,000


analisis 10 Org
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 220,000,000


analisis 10 Org
kebutuhan
100%
8 9

Prioritas hasil 16,500,000


analisis 12 Bulan
kebutuhan

100%
Prioritas hasil 5,500,000
analisis 2 Kali
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 5,500,000


analisis 6 Bulan
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 5,500,000


analisis 1 Kali
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 82,500,000


analisis 30 Kelompok
kebutuhan Usaha

100%

Prioritas hasil 55,000,000


analisis 450 Unit
kebutuhan Usaha

100%

Prioritas hasil 55,000,000


analisis 500 bidang
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 26 Orang 28,600,000


analisis
kebutuhan
8 9
Prioritas hasil 55,000,000
analisis 2 paket
kebutuhan
100%

Prioritas hasil 6 Kali 66,000,000


analisis
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 2 Unit 550,000,000


analisis
kebutuhan

Prioritas hasil 275,000,000


analisis 1 Kegiatan
kebutuhan
100%

Prioritas hasil 66,000,000


analisis 2 Orang
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 165,000,000


analisis 300 Buku
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 275,000,000


analisis 100 Unit
kebutuhan Usaha

100%

Prioritas hasil 110,000,000


analisis 100 Unit
kebutuhan Usaha

100%

Prioritas hasil 2,860,000,000


analisis 30 Unit
kebutuhan Usaha
100%

Prioritas hasil 1 Paket 110,000,000


analisis
kebutuhan
8 9
Prioritas hasil 583,000,000
analisis 50 Orang
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 66,000,000


analisis 6 Kali
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 2,530,000,000


analisis
kebutuhan

Prioritas hasil 55,000,000


analisis 1 Paket
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 1,100,000,000


analisis
Prioritas hasil 7 Unit 4,620,000,000
analisis
kebutuhan

2 Unit 1,320,000,000

1 Unit 275,000,000
1 Unit 385,000,000

100%

Prioritas hasil 137,500,000


analisis 1 Kegiatan
kebutuhan

100%
8 9

Prioritas hasil 132,000,000


analisis 2 Paket
kebutuhan
100%

Prioritas hasil 143,000,000


analisis 1 Paket
kebutuhan
100%

Prioritas hasil 82,500,000


analisis 1 Kegiatan
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 165,000,000


analisis 3 Kegiatan
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 1,362,397,300


analisis 7 Paket
kebutuhan

100%

Prioritas hasil 5 Unit 330,000,000


analisis 1 Unit 66,000,000
kebutuhan 3 unit 16,500,000

Prioritas hasil 220,000,000


analisis 2 Paket
kebutuhan
100%
8 9

Prioritas hasil 375,650,000


analisis
kebutuhan

Prioritas hasil 165,000,000


analisis 1 Unit
kebutuhan
100%

20,293,947,300

Buol, Maret 2012

KEPALA DINAS
M, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BUOL

ISHAK M. SADU, SE
Pembina
NIP. 19560916 198003 1 018