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1-02
IDENTIFICAO DE PERIGOS E Data: 01/OUT/2009
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TRABALHO

Cpia controlada n Cpia no controlada


Elaborado por: Analisado por: Aprovado por: Aprovao do cliente:
(quando requisito contratual)

Paulo Esteves dos Reis Gilson da Silva Mendes Valdir L. Carreiro


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NDICE

1 OBJETIVO ..........................................................................................................................................03
2 REFERNCIAS ..................................................................................................................................03
3 ABRANGNCIA .................................................................................................................................03
4 TERMOS E DEFINIES ..................................................................................................................03
5 RESPONSABILIDADE.......................................................................................................................04
6 CAMPO DE APLICAO ..................................................................................................................04
7 MTODO OPERACIONAL ................................................................................................................04
7.1 Identificao das Atividades / processos / servios ....................................................................06
7.2 Identificao dos Perigos ou Fontes de Perigos .........................................................................06
7.3 Identificao dos Danos / Leso / Doenas associadas aos Perigos ou Fontes de Perigos .....07
7.4 Caracterizao do Perigo ............................................................................................................07
7.5 Avaliao dos riscos associados aos perigos, danos ou fontes de perigo .................................07
7.6 Avaliao de Significncia ...........................................................................................................11
7.7 Aes de Gerenciamento de Controle ........................................................................................11

8 ANEXOS .............................................................................................................................................12

9 HISTRICO DAS REVISES ............................................................................................................13

ANEXO I TABELA DE APOIO PARA CORRELAO DA REA DE ABORDAGEM,


NATUREZA E IDENTIFICAO DE PERIGOS/DANOS DE SEGURANA E SADE
OCUPACIONAL ......................................................................................................................... 14

ANEXO 2 MODELO DE PLANILHA IDENTIFICAO DE PERIGOS, AVALIAO E


CONTROLE DOS RISCOS ........................................................................................................ 16
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1 OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo definir a sistemtica utilizada para Identificao
de Perigos, Avaliao de Riscos e Determinao de Medidas de Controle relativas
Segurana e Sade no Trabalho nas atividades de Engenharia, Construo,
Montagens e Servios, desenvolvidas na IESA leo & Gs.

2 REFERNCIAS

- O&G-S-4.4.4-01 - Manual do Sistema de Gesto Integrada da SMS.

- OHSAS 18001:2007 Occupacional Health and Management Systems


Requirements.

- OHSAS 18002:2000 Occupational health and Safety Management Systems


Guidelines for the implementation of OHSAS 18001.

3 ABRANGNCIA
Este procedimento se aplica a todos os processos da Sede e dos Empreendimentos
da IESA leo & Gs S/A.

4 TERMOS E DEFINIES
O&G: leo & Gs;
CMS: Construes, Montagens e Servios;
QSMSRS: Gerncia da Qualidade, Segurana, Meio Ambiente, Sade Ocupacional
e Responsabilidade Social.

SMS: Segurana, Meio Ambiente e Sade;

SESMT: Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do


Trabalho.
SST: Segurana e Sade no Trabalho.
PERIGO: Fonte ou situao ou ato com potencial para provocar danos humanos em
termos de leso ou doena, ou uma combinao destes.

DANO: Consequncia/Severidade causada pela materializao do perigo;


IDENTIFICAO DE PERIGOS: Processo de reconhecimento de que um perigo
existe, e de definio de suas caractersticas;
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RISCO: Combinao da probabilidade de ocorrncia de um evento perigoso ou


exposio, com a gravidade de leso ou doena que pode ser causada pelo evento
ou exposio.
AVALIAO DE RISCOS: Processo de avaliao de risco proveniente de perigo,
levando-se em considerao a identificao de qualquer controle existente,
decidindo se o risco ou no aceitvel.
RISCO ACEITVEL: Risco que foi reduzido a um nvel que pode ser tolerado pela
organizao levando em conta suas obrigaes legais e sua prpria poltica de SMS.
INCIDENTE: Evento relacionado ao trabalho no qual uma leso ou doena
(independentemente da gravidade) ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido.

QUASE ACIDENTE: Um incidente em que no ocorre leso, doena ou fatalidade.

O Termo QUASE ACIDENTE pode tambm ser denominada como QUASE-


PERDA, OCORRNCIA ANORMAL, OCORRNCIA PERIGOSA.

ACIDENTE: Um incidente que resultou em leso, doena ou fatalidade.


PROCESSO: conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que
transformam insumos (entradas) em produtos (sadas);
ATIVIDADE / OPERAO: so etapas menores em que se subdividem os
processos, sendo que cada atividade / operao uma unidade de anlise para
efeitos de identificao / avaliao de perigos e riscos ocupacionais.

5 RESPONSABILIDADES
5.1 Cabe ao Gestor de cada processo

- a identificao de perigos /danos e avaliao da gravidade dos riscos de


Segurana e Sade Ocupacional das Atividades repassando ao setor da SMS as
informaes tcnicas de sua rea;

- informar ao SMS alteraes significativas de processos;

- conduzir novas identificaes de perigos / danos e avaliao dos riscos quando


houver mudana no processo.

5.2 Cabe ao Gestor da SMS


- a consolidao do processo de identificao perigos/danos e avaliao dos riscos;

- manter os registros atualizados das avaliaes do perigo e riscos;

- determinao dos controles;

- elaborao, em conjunto com os Gestores do processo, dos procedimentos


operacionais necessrios.
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5.3 Cabe conjuntamente aos Gestores de processos e da SMS

- O processo de gesto para aprovao do documento.

6 CAMPO DE APLICAO

A identificao prvia de perigos, avaliao de riscos e determinao de medidas de


controle efetuada nas seguintes condies:

- Na implantao do Sistema de Gesto de Segurana e Sade;


- Durante os projetos de novas instalaes (nas etapas de construo, instalao e
operao) ou novas atividades no contempladas na identificao de perigos
inicial. (atividades pontuais)

- Em plantas industriais e de processos de clientes em que tenhamos


colaboradores trabalhando;

- Alteraes significativas de processos, inclusive administrativos, visando


assegurar a atualizao das informaes do levantamento inicial.

- Sempre que houver alteraes de processo, produtos ou servios e aquisio de


novos equipamentos;

- Sempre que houver alteraes importantes na Matriz;

- Quando da desativao/ reforma de instalao;

- Quando das alteraes, excluso ou incluso das legislaes aplicveis a


Segurana e Sade;

- Quando plano de ao de investigao de um incidente ou doena ocupacional


indicar necessidade de reviso da identificao de perigos ou controles da
empresa;

- Quando no-conformidades ou resultados de auditoria indicar necessidade de


uma reavaliao;
NOTA: Para garantir pr-atividade na preveno, essas alteraes no podero ser
iniciadas sem a realizao da respectiva identificao de perigos e avaliao de
riscos.

7 MTODO OPERACIONAL
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A metodologia para Identificao dos Perigos ou Fontes de Perigos e Avaliao dos


Riscos associados deve ser realizada em 7 (sete) etapas:
- Etapa 1 Identificao das atividades / processos / servios.

- Etapa 2 Identificao dos perigos ou fontes de perigos

- Etapa 3 Identificao dos danos/leso/doenas associados aos perigos ou


fontes de perigos.

- Etapa 4 Caracterizao do perigo

- Etapa 5 Avaliao dos Riscos associados aos perigos, danos ou fontes de


perigo.

- Etapa 6 Avaliao de Significncia.

- Etapa 7 Aes de Gerenciamento de controle.

7.1 Identificao das atividades / processos / servios

Deve-se iniciar o levantamento com base no conceito de processos / atividades,


podendo usar como referncia o mapeamento dos processos elaborado pela
Qualidade, que prev todas as fases do Empreendimento.
Deve ser levado em considerao:

Atividades rotineiras e no rotineiras.

Atividades de todo o pessoal que tem acesso aos locais de trabalho (incluindo
subcontratados e visitantes);

Instalaes nos locais de trabalho, tanto as fornecidas pela organizao como por
outros;

Mudanas ou propostas de mudanas nas atividades ou materiais.

Modificaes no sistema de gesto de SMS e seus impactos nas operaes,


processos e atividades.

Nmero de funcionrios envolvidos nesta atividade e expostos aos agentes


agressivos predominantes de forma eventual e/ou permanente. Considerar o
nmero mximo previsto/existente em cada funo, conforme o processo.

Esta identificao de servios pode ser feita atravs de fluxograma.

7.2 Identificao dos Perigos ou Fontes de Perigos:


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Para cada atividade, processo ou servio em anlise devem ser identificados e


relacionados os perigos ou fontes de perigos no local de trabalho.

A identificao deve considerar o comportamento humano, capacidades e outros


fatores humanos, perigos de origem externa ao local de trabalho.

A identificao deve considerar todos os perigos considerando os mecanismos de


controle existentes e utilizados pela empresa;

A identificao deve levar em considerao a Legislao Federal, Estadual e


Municipal aplicvel, Poltica da SMS da IESA leo & Gs e Diretrizes do Cliente
(quando existirem);

- Na identificao de perigos pode ser usado a Tabela de Apoio para Correlao da


rea de Abordagem, Natureza e Identificao de Perigos / Danos de Segurana e
Sade Ocupacional Anexo 1.

7.3 Identificao dos Danos/Leso/Doenas associados aos Perigos ou Fontes de


perigos

Devem ser identificados, para cada perigo da etapa anterior, os respectivos danos.
O ANEXO 1 apresenta na mesma lista a descrio dos possveis Danos Sade
que poder ser usada como referncia.

Nota 1: A tabela um guia de orientao para auxlio na identificao de


perigos/danos.
Nota 2: Caso necessrio, outras descries/danos podem ser adicionados a tabela,
obedecendo as sequncias pertinentes.

7.4 Caracterizao do Perigo

7.4.1 Situao

A coluna Situao da Planilha do Anexo 2 deve ser preenchida com os cdigos R,


NR ou E conforme abaixo:

SITUAO DESCRIO

ROTINEIRA (R) Relativa a Rotina Operacional/ Administrativa


Associada a operaes no rotineiras (reforma de instalaes
NO ROTINEIRA (NR) parada e partida de processos, testes, alteraes em rotinas
por motivo especfico, etc).

Situao no planejada e no desejada associada a


eventos como: incndios, vazamentos, derramamentos,
EMERGENCIAL (E)
exploses, intoxicao alimentar, colapso de
sistema/estrutura
7.4.2 Incidncia
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Marcar com um (x), caso a tarefa, a ser realizada ou em realizao, esteja sob o
controle efetivo (C) ou sob influncia (I) da empresa na preveno do perigo.

7.5 Avaliao dos riscos associados aos perigos, danos ou fontes de perigos

O processo de Avaliao de Riscos associados aos perigos, danos ou outras


fontes de perigos deve ser conduzido levando-se em conta os controles
existentes.

7.5.1 Gravidade / Severidade

A Gravidade / Severidade representa a magnitude do dano s pessoas, propriedade


e reputao da empresa, considerando tambm sua abrangncia (podendo resultar
em impacto local, regional ou nacional), causado pela materialidade do perigo.

GRAVIDADE
CLASSE CARACTERSTICAS BSICAS
Levemente Danos associados a perigos com potencial de causar:
Prejudicial - Prejuzos materiais leves, danos inexistentes;
LP - Acidentes sem afastamento. Ex.: leses superficiais, cortes e arranhes
menores, irritao nos olhos por poeira;
- Doenas com desconforto temporrio, irritaes e incmodos.
Danos associados a perigos com potencial de causar:
Prejudicial - Prejuzos matrias de mdia monta, no causando perda da funcionalidade;
- Acidentes com leses. Ex: cortes com exigncia de sutura;
P Contuses que exigem imobilizaes, queimaduras, fraturas menores, tores
srias;
- Doenas Ocupacionais reversveis ou irreversveis no incapacitantes. Ex.:
dermatoses, estresse, intoxicao aguda, pneumoconiose, PAIR, distrbios
osteomusculares em graus elevados, doenas infectocontagiosas, conjuntivite.
Danos associados a perigos com potencial de causar:
Extremamente - Prejuzos materiais de grande monta, causando perda da funcionalidade;
Prejudicial - Acidentes com leses graves ou morte; Ex: queimaduras com grande extenso
corporal, amputaes, esmagamentos, fraturas maiores, envenenamentos;
EP
- Doenas Ocupacionais irreversveis incapacitantes. Ex.: intoxicao crnica,
PAIR, etc.

NOTA 1: Considerar como classe de enquadramento aquela que abrigar a


caracterstica bsica mais grave em relao ao dano em avaliao;

NOTA 2: Indicar a Classe com a abreviao LP, P ou EP, na coluna respectiva.

7.5.2 Frequncia/ Probabilidade A frequncia est associada aos perigos e/ou


fontes de perigo de situao Normal (R / NR) e a probabilidade est associada aos
perigos em situao de Emergncia (E).

FREQUNCIA / PROBABILIDADE
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Classe Caractersticas Bsicas


- Atividade ocorre uma vez /semana;
- Tempo de exposio TE reduzido em relao jornada de trabalho diria
(TE< 4 horas);
Altamente - Dose, Concentrao, Intensidade baixas do agente fsico, qumico ou
Improvvel biolgico (menor que metade do limite de tolerncia LT nvel de ao);
(AI) -No h registros ou h frequncia baixa de ocorrncia de
Acidentes/Doenas Ocupacionais.
-No h ocorrncia passada e os cuidados adotados tornam improvvel que
haja ocorrncia futura.
- Atividade ocorre mais de uma vez/semana;
- Tempo de exposio TE mdio em relao jornada de trabalho diria
(4 <TE<6horas)
Improvvel - Dose de concentrao, intensidade mdias do agente fsico, qumico ou
(I) biolgico (maior ou igual ao nvel de ao e menor que o LT);
- Frequncia mdia de ocorrncia de Acidentes/Doenas ocupacionais;
- H ocorrncia (s) passada (s), mas os cuidados adotados tornam
improvvel que haja ocorrncia futura.
- Atividade ocorre diariamente;
- Tempo de exposio TE elevado em relao jornada de trabalho diria
Provvel (6 TE 8 horas);
(P) - Dose, Concentrao, Intensidade altas do agente fsico, qumico ou
biolgico (igual ou maior ao LT);
-Frequncia elevada de ocorrncia de Acidentes/Doenas Ocupacionais;
-H ocorrncia (s) passada (s), e o despeito dos cuidados adotados pode
voltar a ocorrer no futuro, em funo de fatores no controlados.

NOTA 1: Considerar a adequao/eficcia das medidas de controle existentes na


Anlise de Frequncia/Probabilidade para enquadramento em uma das classes (AI
I P).
NOTA 2: Empregar os valores de Limites de Tolerncia (LT) estabelecidos pela NR
15/ Portaria do MTb 3214/78, ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas
(Iluminamento, Rudo, etc.) ou pela ACGIH American Conference of Government
Industrial Hygiene / USA, ou outra reconhecida.
NOTA 3: Considerar como classe de enquadramento aquela que abrigar o maior
nmero de caractersticas bsicas em relao ao Perigo em Avaliao. Quando
houver empate optar pela Classe Mais Alta. indicar a Classe com a abreviao AI, I
ou P na coluna correspondente.

7.5.3 Anlise da categoria dos riscos

Categoria do Risco (CR) A Categoria do Risco definida atravs da correlao


entre a Gravidade/Severidade e a Frequncia/Probabilidade, tendo 5 (cinco) nveis
de classificao, conforme Estimador de Risco Simples de uma Etapa, sugerida
pela
BS 8800 matriz abaixo:

Categoria do Risco
Estimador da Categoria do Risco
Gravidade/
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Severidade Levemente Prejudicial - Prejudicial - P Extremamente Prejudicial


Freq./ LP EP
Probabilidade

Altamente Trivial (I) Aceitvel (II) Moderado (III)


Improvvel

Improvvel Aceitvel (II) Moderado (III) Substancial (IV)

Provvel Moderado (III) Substancial (IV) Intolervel (V)

MATRIZ DE PRIORIDADE
Categoria
Prioridade Diretrizes para Gerenciamento
do Risco
Trivial I No requerida nenhuma ao, porm deve existir acompanhamento de rotina.
Nenhum controle adicional necessrio. Pode-se considerar uma soluo mais
Aceitvel II econmica ou aperfeioamento que no imponha custos extras.
A monitorao necessria para assegurar os controles e deve ser mantida.
Procedimentos e/ou objetivos e metas (Programas e Planos de Segurana) so
opcionais.
Devem ser feitos esforos para reduzir o risco, mas os custos de preveno
devem ser medidos e limitados.
Moderado III As medidas de reduo de riscos devem ser implementadas dentro de um
perodo de tempo definido.
Quando o risco moderado estiver associado a gravidade extremamente
prejudicial, uma avaliao adicional pode ser necessria, a fim de estabelecer,
mais precisamente, a probabilidade de dano, com uma base para determinar a
necessidade de medidas de controle aperfeioadas.
Procedimento de controle operacional e/ou planos de emergncia so
mandatrios.
Objetivos e metas (Programas e Planos de Segurana) so obrigatrios.
O trabalho no deve ser iniciado at que o risco tenha sido reduzido.
Substancial IV Recursos considerveis podero ter que ser alocados para reduzir o
risco.Quando o risco envolver trabalho em execuo, ao urgente deve ser
tomada.
Procedimento de controle operacional, planos de emergncia e objetivos e
metas (Programas e Planos de Segurana) so mandatrios.

O trabalho no dever ser iniciado ou deve ser interrompido (se em execuo),


Intolervel V para a adoo de aes imediatas visando a mitigao do risco. Uma ao
deve ser imediatamente efetuada para permitir o reenquadramento do Risco
para uma categoria inferior, permitindo a continuao dos servios.
Procedimento de controle operacional, planos de emergncia e objetivos e
metas (Programas e Planos de Segurana) so mandatrios.

Indicar na coluna Categoria de Risco CR os algarismos romanos I,II, III, IV ou V,


obtidos no cruzamento das colunas Gravidade/Severidade X
Frequncia/Probabilidade.

7.6 Avaliao de Significncia

7.6.1 Filtro de Significncia dos Riscos


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a) REQUISITOS LEGAIS Descrever as leis e/ou requisitos aplicveis a cada


perigo/risco, quando houver. Utilizar trao (-) onde no for identificada a legislao
e/ou requisito aplicvel;

b) DPI Demanda de Parte Interessada Demanda Registrada de Indivduo ou


grupo que se preocupa ou afetado pelo desempenho da organizao, com
relao SST, podendo ser o Cliente, Sindicato, CIPA, INSS, DRT, prprio
empregado.

c) OE Opo Estratgica Quando o gerenciamento dos perigos/riscos estiver


associado a determinados interesses estratgicos, ou de negcios da IESA leo
& Gs.

7.6.2 Enquadramento:

Para Enquadramento dos riscos devem ser considerados os Filtros de Significncia


definidos acima:

Preencher a coluna Enquadramento com a letra N, ou S, conforme instrues


abaixo:

a) No Significativo (N)

- Riscos avaliados e registrados na categoria (I) TRIVIAL no requerido


nenhuma ao/documentao, ficando apenas registrados no formulrio.
- Riscos avaliados e registrados nas categorias () aceitvel, () moderado

b) Significativos (S)

- Riscos avaliados e registrados na categoria (IV) SUBSTANCIAL ou (V)


INTOLERVEL
- Riscos avaliados e registrados nas categorias () aceitvel e () moderado
conforme analise e deciso do SMS da Sede / Empreendimento em conjunto
com a Gerncia da Obra.
- Qualquer risco caracterizado como Situao Emergencial

NOTA: todos os riscos classificados como significativos devem possuir


procedimentos operacionais especficos alm dos controles necessrios. Os riscos
considerados significativos devem ser contemplados nos Objetivos e Metas.

7.7 Aes de Gerenciamento de Controle


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Para cada perigo identificado e risco avaliado dever existir uma determinao de
controle. Quando os Perigos e danos forem classificados como significativos dever
ser descrito o procedimento especfico contendo a respectiva medida de controle.

Todos os riscos, independentes de seu enquadramento, devem ser contemplados na


gesto do Sistema da SST.

7.7.1 Hierarquia de Controle de Risco

Se possvel, eliminar os riscos conjuntamente ou combater os riscos na


E Eliminao conjunta; fonte, por exemplo, usando substncia segura em substituio a uma
combate na fonte perigosa; substituio de mquinas/equipamentos com nvel de rudo
menor, etc.
Se a eliminao do risco no exeqvel, tentar reduzir o risco atravs,
S - Substituio por exemplo, do emprego de uma tomada eltrica de baixa voltagem; uso
de rede nos trabalhos em altura, etc.
Adotar a manuteno planejada de elementos crticos para a SSO, como
MP manuteno por exemplo, dos dispositivos de segurana de mquinas, cabo de ao,
Planejada cintas, utilizao de programa de sistema de cores X tempo previsto para
inspeo.
Tomar vantagem do progresso tcnico para melhorar operaes,
PT Progresso produtos, servios e o controle destes, por exemplo, usando tecnologia de
Tecnolgico processo com menor nvel de vibrao e de rudo; enclausuramento;
exaustores, etc.
Adotar EPC que protejam coletivamente as pessoas, como por exemplo,
PC Proteo Coletiva
guarda-corpo em mquina, anteparos contra projeo de objetos, etc.
Estabelecer mecanismos para combater as possveis situaes de
emergncias como por exemplo, incndio, exploso, derrame de
substncias, vazamento de gases perigosos, rompimento de tubulaes e
PE Providncias para
diques, etc.
Emergncia
Consideraes devem ser feitas e adotadas para planos de evacuao e
os equipamentos de combate necessrio, como exemplo, PAE (Plano de
Ao de Emergncia), Plano de Contingncia Local, etc.
Onde praticvel, adaptar o trabalho pessoa, por exemplo, considerando
A Adaptao do
capacidades mentais e fsicas; rodzio do pessoal, instruo de trabalho,
Trabalho
treinamentos, etc.
CM composio de Misturar controles tcnicos e de procedimentos, como por exemplo,
Medidas combinar adio de sinalizao de reas, de EPI e de EPC.
Adotar, dentre outros esquemas de inspeo e de liberao e permisso
MN Monitorao e
de trabalho, aplicao peridica de LV Lista de Verificao, elaborao
Medio Pr-Ativas
de APR Anlise/Preliminar de risco da tarefa, etc.
Adotar, como ltimo recurso disponvel, EPI adequado para os agentes
PI Proteo Individual
ambientais e os perigos de cada rea em particular.

7.7.2 Procedimento Operacional Especfico


- Indicar os procedimentos existentes e que ofeream condies de bloqueio aos
riscos considerados significativos, como por exemplo, procedimento para trabalho
em altura, solda, PAE, outros, bem como os procedimentos especficos necessrios.

- Indicar os Planos PPRA; PCMSO e PCMAT somente em situaes em que as


mesmas apresentem requisitos de preveno/mitigao do risco.
8 ANEXOS
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Anexo 1: Tabela de Apoio para Correlao da rea de Abordagem, Natureza e


Identificao de Perigos / Danos de Segurana e Sade Ocupacional
Anexo 2: Identificao de Perigos, Avaliao e Controle de Riscos.

9 HISTRICO DAS REVISES


Rev. 0 - 14/JUL/2003: Emisso inicial.- Implantao do Sistema de SMS;
Rev. 1 - 22/OUT/2003: Reviso da Matriz de Prioridade item I Trivial incluindo
ao mnima caso indicado na APR. Includo o risco do
condicionamento de ar e seu perigo no Anexo 01;
Rev. 2 - 14/JUL/2004: Revisada a tabela do anexo 01e atualizao da formatao
da pgina inicial e cabealho do procedimento;
Rev. 3 - 24/AGO/2004: Revisada a tabela do anexo 1.

Rev. 4 - 31/AGO/2005: Reviso Geral do Procedimento e incluso do item requisito


legal na Planilha Anlise Preliminar de Risco (APR).

Rev. 5 - 23/MAI/2006: Adequao a nova Razo Social e reviso geral do Mtodo


Operacional.

Rev. 6 - 20/AGO/2007: Reviso Conceitual e da Planilha Identificao de perigos,


Avaliao e Controle dos Riscos.

Rev. 7 - 07/ABR/2008: Reviso Geral do procedimento para adequao aos


conceitos da OHSAS 18001:2007.

Rev. 8 - 01/OUT/2009: Reviso Textual Geral e regularizao de conceitos nos


itens 6; 7.6.2; 7.7 e 7.7.2.
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ANEXO 1 TABELA DE APOIO PARA CORRELAO DA REA DE


ABORDAGEM, NATUREZA E IDENTIFICAO DE PERIGOS / DANOS DE
SEGURANA E SADE OCUPACIONAL
rea de
Natureza Descrio dos Perigos Descrio dos Danos a Sade
Abordagem
Rudo em ambiente administrativo Desconforto Acstico
Ambientais/ Rudo em ambiente industrial Surdez
Sade Inflamao de articulao, tendo
Vibraes
Ocupacional ou msculo
Agentes Fsicos

Queimadura
Radiaes ionizantes Alterao hematolgica
Perda da viso
Radiaes no ionizantes Queimaduras
Frio Congelamento
Desidratao, isolamento,
Calor
internao
Atmosfera inerte Asfixia
Umidade Dermatose

Doenas respiiratrias
Fumos metlicos (pneumoconioses, asma
ocupacional)
Doenas respiiratrias
(pneumoconioses, asma
Poeiras ocupacional)
Corpo esdtranos nos olhos
Irritao das vias areas
Doenas Respiratrias (fibrose
Fibras
Agentes Qumicos

pulmonar)
Queimaduras qumicas /
Nvoas
intoxicao
Queimaduras qumicas /
Neblinas
intoxicao
Asfixiante, mal subito, intoxicao,
Gases
morte
Doenas respiratrias, irritao da
Vapores
pele e olhos
Irritao de pele ou mucosa
Contato pela derme com substncias Queimadura
qumicas, compostas ou produtos
qumicos em geral (ex.: solventes leo Perda de viso
de cozinha, cido muritico, soda
custica, etc.)

Microbiolgicos (virus, fungos,


Agentes Biolgicos

bactrias, protozorios, parasitas)


Vetores (animais, mosquitos, ratos,
baratas) Doenas infecto-contagiosas
Alimentos deteriorados Intoxicao alimentar
Doenas do sistema respiratrio e
Acodicionamento de ar
alergnicas

Esforo Fsico Intenso


Riscos Ergonmicos

Distenso Muscular, Fadiga fsica


Levantamento e transporte manual de
peso Lombalgia
Postura inadequada Lombalgia
Trabalho em turno e noturo stress fsico e/ou psquico
Jornada de Trabalho prolongada stress fsicco
Monotonia e/ou repetitividade stress fsico e/ou psquico
Equipamentos do posto de trabalho
inadequados Stress/fadiga
Ttulo: Cdigo: O&G-S-4.3.1-02
IDENTIFICAO DE PERIGOS E Data: 01/OUT/2009
AVALIAO DE RISCOS DE Reviso: 8
SEGURANA E SADE NO Pgina: 15/16
TRABALHO

ANEXO 1 TABELA DE APOIO PARA CORRELAO DA REA DE


ABORDAGEM, NATUREZA E IDENTIFICAO DE PERIGOS / DANOS DE
SEGURANA E SADE OCUPACIONAL (cont.)

rea de
Natureza Descrio dos Perigos Descrio dos Danos a Sade
Abordagem

Am bientais/ Condies ambientais de trabalho


inadequadas (umidade relativa do ar,
Riscos Ergonmicos

Sade
temperatura efetiva e iluminao)
Ocupacional Fadiga/strees
Mobilirio do posto de trabalho
inadequado Fadiga/strees

Trabalhos em terminais de Fadiga/stress, Disturbios do


video/computador Sistema Osteomuscular
Relacionado ao Trabalho - DORT
Iluminao inadequada Fadiga visual

Superfcie Escorregadia
Escoriaes, luxaes e fraturas

Operao / Mquinas e equipamentos sem


Segurana Corte contuso, ferimentos diversos,
proteo
amputao, esmagamento
Ferramentas inadequadas ou
defeituosas Crte contuso, ferimento diversos
Queda de ferramentas, materiais e Escoriaes, ferimentos diversos,
equipamentos morte

Contato com eletricidade


Queimadura ppor choque eltrico

Armazenamento inadequado Contuses


(produtos/materiais) Ferimentos diversos
Morte

Animais vivos (cobras, aranhas,


vespas, mosquitos) Envenenamento
Vegetal (planta, rvore) Alergias
Ferimentos diversos
Riscos de Acidentes

Leses por queda


Trabalho em altura (acima de 2
metros)
Escoriaes, luxaes e fraturas
Morte
Contato com objetos ou superfcie
aquecida ou com fogo Queimadura ppor choque eltrico
Arranjo fsico inadequado (risco de
batidas/coliso) Contuses

Incndio ou exploso
Queimadura ppor choque eltrico
Morte

Equipamento de guindar Escoriaes, luxaes e fraturas


Morte
Manuseio de materiais
cortantes/perfurantes Corte contuso, ferimento diversos
Acidente com veculos
(coliso/abalroamento) Escoriaes, luxaes e fraturas

Acidentes com mangueiras e mangotes


Escoriaes, luxaes e fraturas
de alta presso
Morte
Queimadura
Descargas atmosfricas (raios)
Morte

Partes mveis de equipamentos Escoriaes, luxaes e fraturas


(engrenagens, polias, discos, etc.)
Corte contuso, ferimento diversos
Morte
Ttulo: Cdigo: O&G-S-4.3.1-02
Data: 01/OUT/2009
IDENTIFICAO DE PERIGOS E AVALIAO DE Reviso: 8
RISCOS DE SEGURANA E SADE NO TRABALHO Pgina: 16/16

ANEXO 2 - MODELO DE PLANILHA IDENTIFICAO DE PERIGOS, AVALIAO E CONTROLE DOS RISCOS


Data
SMS - OHSAS 18001
IDENTIFICAO DE PERIGOS, AVALIAO E CONTROLE DOS RISCOS Reviso Folha

Contrato Projeto Cliente

Processo rea/Setor Funes/ Atividades Numero de Funcionrios Expostos

IDENTIFICAO CARACTERI- AVALIAO DO RISCO AVALIAO DE SIGNIFICNCIA AES DE GERENCIAMENTO


ZAO
Atividade / Leso/Dano/ Situa- Incidncia Gravidade/ Frequncia/ Categoria Filtros de Significncia Enquadra- Mtodo de Procedimento Operacional
Perigo/Tipo Controle de
Operao Doena o C I Severidade P ro babilidade de Risco Requisitos Legais DPI OE mento Risco
Especfico

LEGENDA: AES DE GERENCIAMENTO


C A R A C T ER IZ A O MTODO DE CONTROLE DE RISCO
SITUAO = (R ) ROTINEIRA (N R ) NO ROTINEIRA (E ) EM ERGENCIAL INCIDNCIA = (C ) SOB CONTROLE OU (I ) SOB INFLUNCIA E - ELIM INAO CONJUNTA, COM BATE NA FONTE M P - M ANUTENO PLANEJADA
A V A LIA O D O R IS C O S - SUBSTITUIO A - ADAPTAO DO TRABALHO
GRAVIDADE / SEVERIDADE = (LP ) LEVEM ENTE PREJUDICIAL (P ) PREJUDICIAL (EP ) EXTREM AM ENTE PREJUDICIAL PI - PROTEO INDIVIDUAL PC - PROTEO COLETIVA
FREQUNCIA / PROBABILIDADE = (A I ) ALTAM ENTE IM PROVVEL (I ) IM PROVVEL (P ) PROVVEL PE - PROVIDNCIAS PARA EM ERGNCIA C M - COM POSIO DE M EDIDAS
CATEGORIA DO RISCO (CR) = (I) TRIVIAL (II ) ACEITVEL (III ) M ODERADO (IV ) SUBSTANCIAL (V ) INTOLERVEL M N - M ONITORAO E M EDIO PR-ATIVAS PT - PROGRESSO TECNOLGICO
AVALIAO DE SIGNIFICNCIA
F ILT R O S D E S IG N IF IC N C IA ENQUADRAMENTO
REQUISITOS LEGAIS - SIM (Digite a Lei aplicvel) ou NO (colocar um trao horizontal) S - SIGNIFICA TIVO
DPI-DEM ANDA DE PARTE INTERESSADA = SIM (M ARQUE COM X) ou NO (COLOCAR UM TRAO HORIZONTAL) N - N O SIGNIFICA TIVO
OE-OPO ESTRATGICA = SIM (M ARQUE COM X) ou NO (COLOCAR UM TRAO HORIZONTAL)
ELABORAO APROVAO DATA

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