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IDENTIFICAO DE PERIGOS E Data: 01/OUT/2009
AVALIAO DE RISCOS DE Reviso: 8
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TRABALHO
NDICE
1 OBJETIVO ..........................................................................................................................................03
2 REFERNCIAS ..................................................................................................................................03
3 ABRANGNCIA .................................................................................................................................03
4 TERMOS E DEFINIES ..................................................................................................................03
5 RESPONSABILIDADE.......................................................................................................................04
6 CAMPO DE APLICAO ..................................................................................................................04
7 MTODO OPERACIONAL ................................................................................................................04
7.1 Identificao das Atividades / processos / servios ....................................................................06
7.2 Identificao dos Perigos ou Fontes de Perigos .........................................................................06
7.3 Identificao dos Danos / Leso / Doenas associadas aos Perigos ou Fontes de Perigos .....07
7.4 Caracterizao do Perigo ............................................................................................................07
7.5 Avaliao dos riscos associados aos perigos, danos ou fontes de perigo .................................07
7.6 Avaliao de Significncia ...........................................................................................................11
7.7 Aes de Gerenciamento de Controle ........................................................................................11
8 ANEXOS .............................................................................................................................................12
1 OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo definir a sistemtica utilizada para Identificao
de Perigos, Avaliao de Riscos e Determinao de Medidas de Controle relativas
Segurana e Sade no Trabalho nas atividades de Engenharia, Construo,
Montagens e Servios, desenvolvidas na IESA leo & Gs.
2 REFERNCIAS
3 ABRANGNCIA
Este procedimento se aplica a todos os processos da Sede e dos Empreendimentos
da IESA leo & Gs S/A.
4 TERMOS E DEFINIES
O&G: leo & Gs;
CMS: Construes, Montagens e Servios;
QSMSRS: Gerncia da Qualidade, Segurana, Meio Ambiente, Sade Ocupacional
e Responsabilidade Social.
5 RESPONSABILIDADES
5.1 Cabe ao Gestor de cada processo
6 CAMPO DE APLICAO
7 MTODO OPERACIONAL
Ttulo: Cdigo: O&G-S-4.3.1-02
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TRABALHO
Atividades de todo o pessoal que tem acesso aos locais de trabalho (incluindo
subcontratados e visitantes);
Instalaes nos locais de trabalho, tanto as fornecidas pela organizao como por
outros;
Devem ser identificados, para cada perigo da etapa anterior, os respectivos danos.
O ANEXO 1 apresenta na mesma lista a descrio dos possveis Danos Sade
que poder ser usada como referncia.
7.4.1 Situao
SITUAO DESCRIO
Marcar com um (x), caso a tarefa, a ser realizada ou em realizao, esteja sob o
controle efetivo (C) ou sob influncia (I) da empresa na preveno do perigo.
7.5 Avaliao dos riscos associados aos perigos, danos ou fontes de perigos
GRAVIDADE
CLASSE CARACTERSTICAS BSICAS
Levemente Danos associados a perigos com potencial de causar:
Prejudicial - Prejuzos materiais leves, danos inexistentes;
LP - Acidentes sem afastamento. Ex.: leses superficiais, cortes e arranhes
menores, irritao nos olhos por poeira;
- Doenas com desconforto temporrio, irritaes e incmodos.
Danos associados a perigos com potencial de causar:
Prejudicial - Prejuzos matrias de mdia monta, no causando perda da funcionalidade;
- Acidentes com leses. Ex: cortes com exigncia de sutura;
P Contuses que exigem imobilizaes, queimaduras, fraturas menores, tores
srias;
- Doenas Ocupacionais reversveis ou irreversveis no incapacitantes. Ex.:
dermatoses, estresse, intoxicao aguda, pneumoconiose, PAIR, distrbios
osteomusculares em graus elevados, doenas infectocontagiosas, conjuntivite.
Danos associados a perigos com potencial de causar:
Extremamente - Prejuzos materiais de grande monta, causando perda da funcionalidade;
Prejudicial - Acidentes com leses graves ou morte; Ex: queimaduras com grande extenso
corporal, amputaes, esmagamentos, fraturas maiores, envenenamentos;
EP
- Doenas Ocupacionais irreversveis incapacitantes. Ex.: intoxicao crnica,
PAIR, etc.
FREQUNCIA / PROBABILIDADE
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Categoria do Risco
Estimador da Categoria do Risco
Gravidade/
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TRABALHO
MATRIZ DE PRIORIDADE
Categoria
Prioridade Diretrizes para Gerenciamento
do Risco
Trivial I No requerida nenhuma ao, porm deve existir acompanhamento de rotina.
Nenhum controle adicional necessrio. Pode-se considerar uma soluo mais
Aceitvel II econmica ou aperfeioamento que no imponha custos extras.
A monitorao necessria para assegurar os controles e deve ser mantida.
Procedimentos e/ou objetivos e metas (Programas e Planos de Segurana) so
opcionais.
Devem ser feitos esforos para reduzir o risco, mas os custos de preveno
devem ser medidos e limitados.
Moderado III As medidas de reduo de riscos devem ser implementadas dentro de um
perodo de tempo definido.
Quando o risco moderado estiver associado a gravidade extremamente
prejudicial, uma avaliao adicional pode ser necessria, a fim de estabelecer,
mais precisamente, a probabilidade de dano, com uma base para determinar a
necessidade de medidas de controle aperfeioadas.
Procedimento de controle operacional e/ou planos de emergncia so
mandatrios.
Objetivos e metas (Programas e Planos de Segurana) so obrigatrios.
O trabalho no deve ser iniciado at que o risco tenha sido reduzido.
Substancial IV Recursos considerveis podero ter que ser alocados para reduzir o
risco.Quando o risco envolver trabalho em execuo, ao urgente deve ser
tomada.
Procedimento de controle operacional, planos de emergncia e objetivos e
metas (Programas e Planos de Segurana) so mandatrios.
7.6.2 Enquadramento:
a) No Significativo (N)
b) Significativos (S)
Para cada perigo identificado e risco avaliado dever existir uma determinao de
controle. Quando os Perigos e danos forem classificados como significativos dever
ser descrito o procedimento especfico contendo a respectiva medida de controle.
Queimadura
Radiaes ionizantes Alterao hematolgica
Perda da viso
Radiaes no ionizantes Queimaduras
Frio Congelamento
Desidratao, isolamento,
Calor
internao
Atmosfera inerte Asfixia
Umidade Dermatose
Doenas respiiratrias
Fumos metlicos (pneumoconioses, asma
ocupacional)
Doenas respiiratrias
(pneumoconioses, asma
Poeiras ocupacional)
Corpo esdtranos nos olhos
Irritao das vias areas
Doenas Respiratrias (fibrose
Fibras
Agentes Qumicos
pulmonar)
Queimaduras qumicas /
Nvoas
intoxicao
Queimaduras qumicas /
Neblinas
intoxicao
Asfixiante, mal subito, intoxicao,
Gases
morte
Doenas respiratrias, irritao da
Vapores
pele e olhos
Irritao de pele ou mucosa
Contato pela derme com substncias Queimadura
qumicas, compostas ou produtos
qumicos em geral (ex.: solventes leo Perda de viso
de cozinha, cido muritico, soda
custica, etc.)
rea de
Natureza Descrio dos Perigos Descrio dos Danos a Sade
Abordagem
Sade
temperatura efetiva e iluminao)
Ocupacional Fadiga/strees
Mobilirio do posto de trabalho
inadequado Fadiga/strees
Superfcie Escorregadia
Escoriaes, luxaes e fraturas
Incndio ou exploso
Queimadura ppor choque eltrico
Morte