SK Perubahan Ke 3 Renstra Malang 2014 2018

Anda mungkin juga menyukai

Anda di halaman 1dari 12

PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN
Jl. Simpang L.A. Sucipto No. 45 B (0341) 406878 Fax. (0341) 406879
www.dinkes.malangkota. go.id email : dinkes@malangkota' go.id
Malang Kode Pos 65124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG


NOMOR : 188.a7 I 88 I 35.73.3021 2or7

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN


NOMOR. L88.471 L79l 3s.73.3O61 2OL6
TENTANG PERUBAHAN KEDUA INDII(ATOR RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN TAHUN 2OT4.2OL8

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

Menimbang a) bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas


pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota
Malang, perlu dilakukan perubahan indikator
Rencana Strategis Dinas Kesehatan;

b) bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka perlu


menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Nomor. 188.47 I L79l 35.73.3061 2016
tentang Perubahan Kedua Indikator Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2OI4 - 2018.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang


Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OO8;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara PenSrusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2OII;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2OtO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
L2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun
2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2OL3 - 2Ot8;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2OL6
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraluran Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2OI5
tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah
Kota Malang Tahun 2Ot3 - 2OL8;
15. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang
Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota
Malang Tahun 2OI4 - 2OI8;
16. Surat Keputusan Walikota Malang Nomor.
183.451/ 2481 35.73.II21 2OI7 tentang
Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

MEMUTUSI(AN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA


MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR. 188.47 I r79l
35.73.3061 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
INDIKATOR RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
TAHUN 20t4 - 2018.
KESATU Menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Nomor. 188.47 / L79l 35.73.3061 2016
tentang Perubahan Kedua Indikator Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Tahun 2OI4 - 2OI8.

KEDUA Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota


Malang Tahun 2OL4 2O!8, sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun.

KETIGA Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku


pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 5 Juni 2OL7

DINAS KESEHATAN
A MALANG,

uda
198903 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Inspektur Kota Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
PEMERINTAH KOTA MALANG Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG Nomor : 1A8.47188135.73.30212017
TAHUN 2014 - 2018
I
Tanggal : sJuni 2017
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehalan
Nomor : 188.47l'179l 35.73.306/ 2016 Tentang Perubahan Kedua
vtsl foruujudnya Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bemartabat Kg_ssFlen
!! !d!k?!g!: Bgncaltg,sLta!9-s,!9,Dil'?9 ?9 14 : 20 19
Mtsl Moningkatnya deraiat kesehatan masyarskat Kota Malang
TUJUAN l. Menlngkatkan kualltas dan akss pelayanan k$ehatan dasr dan ruJukan yang bemutu, merata dan teriangkau, khususnya masyarakat miskin

Kondisi Target
No. lndlkator Fomula Perhitungan
Tahun 2013 Tahun 2018
1 Sarana pelayanan ,umlah puskesmas yang 11
kesehatan yang memenuhi )erstandar ISO 9001 : 2008 atau
standar/ terakredilasi erakreditasi

SaBann CaE Mencapai Tujuan dan Sasamn


Kondisl Tarqet Tahun Ket
Uralan lndlkator Fomula Perhltungan Strategl Keb[akan Program
Tahun 2013 20'14 2015 20t6 2017 2018
1 2 7 I o 10 11 12
Temjudnya pelayanan Jumlah puskesmas yang ,umlah puskesmas yang I Meningkatkan kualitas dan rrogram pelayanan
kesehatan di puskesmas dan berstandar ISO 9001 : 200t )eFtandar ISO 9001 : 2008 atau akses pelayanan (esehatan dasar
iaringannya memenuhi standar atau teEkreditasi rakreditasi kesehatan dasar yeng
mulu bermutu, meEta dan
terjangkau, khususnya
masyarakat miskin

2 lumlah puskesmas yang Jumlah puskesmas yang memiliki E E 10 13 '15 )rcgEm pelayanan
nemiliki fasiltas HIV tasillas HIV Coumseling and Gsehatan dasar
)ounseling and testing testing (HCT) dan infeksi
HCT) dan infeksi menular msnular seksual (lMS)
;eksual (lMS)

lasio puskesmas, poliklanik Jumlah Pusksmas, Poliklinik, 9,12 o,12 o,'t2 o.12 o,12 )rcgram playanan
)usiu per satuan penduduk pustu X 1.000 dibagl jumlah Gsehatan dasar
tiap 1000 penduduk) penduduk

Rasio doKer puskesmas Jumlah dokter Duskesmas X 0,05 0,06 0,06 0.06 0.06 0.06 rrogram pelayanan
terhadap penduduk (tiap 1.000 dibagi jumlah penduduk (esehatan dasar
1.000 penduduk)

lasio tenaga pafamedis Jumlah lenaga paramedis X 0,29 0,37 0,37 0,4 0.4 0.43 trogram pelayanan
)uskesmas terhadap 1.0O0 dlbagl iumlah penduduk (esehatan dasar
Enduduk (iiap 1.000
)enduduk)
6 rersentase tenaga ,umlah tenaga ksehatan yang 7004 83% tstogtam tsemptnaa
(esehatan yang memenuhi nemenuhi syaEt dalam dan Pengawasan
nelaksanakan pEKek dibagi Tenaga Kesehatan
)raklek umlah tenaga keshatan yang
namiliki iiin nahek

PaSe 1 of9
Temjudnya pelayanan Mningkatkan kualitas dan
akses pelayanan
yang memenuhl kesehatan rujukan yang
bermutu. merata dan

lulus akreditasi dan lulus


krdensialing dibagl jumlah
fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan yang ada X 100%
Jumlah oasien keluar mati > 48
dlbagl jumlah pasien keluar
(hidup +mati) X 100%

Page 2 of 9
TUJUAN : 2. Menlngkatkan drarat kesehalan ibu dan anak

Target
Kondisl Tahun 2018
No. lndlkator Fomula Perhltungan
Tahun 20'13

ulenurunnya Angka 120 (por 100.000 Kelahiran 164 (per 120 (per
(ematian lbu Hidup) 100.000 100.000
KelahiEn KelahiEn
Hidup Hidup
r'lenurunnya Angka 15 (per 1000 Kelahiran Hidup) 18 (per'1.000 15 (p6r
(ematian Bayi KelahiEn 1.000
Hidup Klahiran
Hidup

Sasann Cara Mencapai Tujuan dan Sasann


Kondlsl laroet Tahun Ket
Uralan lndlkator Fomula P6rhitungan Stntegl Kebilakan Prognm
Tahun 2013 2014 2015 20't6 2017 2018
2 8 I 10 '12
ferlindunginya seliap bayi, 12 )ersentase kunjungan lbu ,umlah lbu Hamilyang 90.32% 95.000/6 95.00% 95,5% 96.00% 96.50% Meningkatkan kualltas dan rrogram Peningltan
rnak. ibu hamil dan kelomook lamil K4 akses pelayanan tslayanan Kesehalan
nasyaEkai resiko tinggi dari <4dibagl jumlah sasaran ibu kesehatan dasar dan (eluarga
)enyakit ramil X 1000/6 rujukan yang bemutu,
meEta dan terjangkau,
khususnya masyaEkat
13 Jersentase l(omplilcsl Jumlah komplikasi kebidanan a9.410k 90.000/6 91.00% 92.OOo/o 93.000n 94.00% PrcgEm Peningkatan
(ebidanan yang ditangani /ang mendapal penanganan Pelayanan Kesehatan
jefinitive dibagi Keluarga
iumlah lbu
lengan komplikasi kebidanan X
0/6
100

14 PeBentase pertolongan lumlah ibu bersalin yang ditolong 92.2404 93.00016 94.OOo/o 95.00% 96.00% 97.OOo/o .rcgram tsenrngKaEn
peBalinan oleh tenaga )lsh tenaga kesehatan dibagi )elayanan Kesehatan
kesehatan yang memiliki umlah seluruh sasaran ibu (eluarga
komptensi kebidanan )ersalin X 100 %

15 Pe6entase Pelayanan lbu lumlah lbu Nifas yang 88.51% 89,50/6 94.00% 95.00% 96.00% 97.000/6 .rogram tsenrngKaran
Nifas nemperoleh 3 kali pelayanan )glayanan Kesehatan
rifas sesuai standar dlbagi (eluarga
umlah seluruh ibu nifas X 100 %

t6 Pgrsontaso neonatus ,umlah nsonatus dengan 7 5.O1o/o 76.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% ,rogmm Henn9Karan
dengan komplikasi yang (omplikasi yang tertangani dibagi )elayanan Kesehatan
ditangani umlah seluruh neonalus dengan (eluarga
(omplikasi yang ada X 100 %

Pag.3 of 9
Can Mencaoal Tuluan dan Sasamn
Kondi3l erdet Tahun Ket
Ulalan lndlkator Fomulr Perhltungan Strategl Kebuakan Prcgnm
201t 2015 2016 20'17 2014
1 7 a ,to 1'l 1t
17 rereentasskunJungan bayi ,umlah bayi yang memperoleh 92.72% 93.00% 95.00% 96.000/6 96.00% -rcgram Fenrng(aEn
)elayanan kesehatan sesuai )elayanan Kesehatan
;tandar dibagl jumlah seluruh (eluarga
)ayi yang lahir hidup X '100 %

18 ,eFentase pelayanan ,umlah anak balita yang 76.83o/o 77.jOVo a2.oooa 83.000/6 84.000/0 85.00% -rogram rgntngKalan
lnak balita nemperclh pelayanan )elayanan Kesshatan
)emantauan pertumbuhan (eluarga
ninimal 8 kali dibagijumlah
;eluruh anak balita X 100 0/6

19 Persentasa balita gizi .pgtam rgrcaKt


0uruK libagi iumlah semua balita yang iizi MasyaEkal
rda X 100 % <0,50 <0.49 <0.48 <o,47 <0,46 <0,45

P.ge 4 of 9
TUJUAN : 3. Menurunnya kesakitan, kamalian dan kecacatan aklbat penyakit serta teilujudnya llngkungan sehat

Target
Kondisl Tahun 2018
No. lndikator Fomula Perhltungan
Tahun 2013

4 Jumlah kelumhan mengalami 100% 100%


nengalami KLB yang KLB yang ditangani < 24iam
litangani < 24iam dlbagl jumlah kelurahan yang
mengalamiKLB X 100%

Sasaran Care Mencapal Tuiuan dan Sa3aran


Kondlsl Tarqet Tahun Ket
Uraian lndikator Fomula Perhitungan Stntegl Keblakan Prcgram
Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2014
1 4 5 o 7 I 10 11 12
uenurunnya angka kesakitan , \cure rEcp tsararysrs Jumlah kasus AFP non Polio 1,59 4 vleningkatkan kualitas )ro9Em Pencegahan
(cacatan dan kematian akibat AFP) Raie per 100.000 yang dilaporkan dibagl jumlah ingkungan melalui ian Pengendalian
)enyakit )enduduk < 15 tahun penduduk usia < 15 tahun X )erilaku hidup beFih dan )enyakit
ion mn ihat
2'l )enemuan pendsrila Jumlah pendedta pneumonia 18,840n 10.00% '10.00% 10.00% 10.00% 10.00% rrogEm Pen@gahan
)neumonia balita balita yang ditangani dibagi lan Pengendalian
iumlah perkiraan penderita )enyakit
Dneumonia X 100 %
22 ,enemuan pasien Baru TB Jumlah pasien baru TB BTA 68.5264 69.00% 70.00% 72.OO% 75.OOoh E0.o0% .rogEm ran@ganan
- BTA positif positif yang ditemukan dan lan Pengendalian
diobati dlbagl jumlah perkiraan )enyakit
pasien baru TB BTApositif X
'lO0 o/.

rersenlase Denderita DBD lumlah pnderita DBD yang 100.00% '100.00% 100.00% 100.00% 100.000n 100.00% .rcgEm H9n@ganan
fang dilangani dan sembuh ,itangani sesuai SOP dan jan Pengendalian
iembuh dib.gi jumlah penderita )enyakit
)BD yang ditemukan X 100 %

,enemuan DenderitaDiare Jumlah penderita diare yang yan( 70,64r/" '10.000/6 10.oo% 1 O.0O7o '10.00% 10.00% )rogram Pencegahan
datang dan dilayani di sarana ian Pengendalian
kesehatan dan kader dibagi )enyakit
iumlah perkiraan penderita diare
x100%
25 renemuan pendenta Kusta Jumlah Penderita Kusta yang 95.00% 95.00% 95.00% 95.0070 95.00% 95.00% .rogram ren@ganan
fang diobati dan sembuh diobati dibagi jumlah penderita tan Pengendalian
kusta yang sembuh x 1OO % )enyakit

)enderita HIV/Aids yang Jumlah pendenta Hlv/Aads yang 100.00% 1OO.000/6 t00.00% 100.0090 100.00% 100.00% ,rogram Penegahan
litemukan dan ditangani ditangani sesuai SOP dlbagl jan Pengendalian
iumlah penderita HIV/Aids yang )enyakit
ditemukan X 100 0/6

27 rendenta IMS yang lumlah penderita IMS yang '100.00% '100.00% 100.000/6 100.00% loo.00% '100.00% )rogEm Penegahan
litangani litangani sesuai SOP dlbagl lan Pengendalian
umlah penderita IMS yang )enyakit
litmukan X 100 0/6

2A JeFentase desa,/ klurahar Jumlah desa/ klurahan UCI 49,470h 90,00% 90.000/6 90.00% 91.00% 91.00% -rogEm tsen@ganan
JniveEal Child dlbagl jumlah desa/ keluEhan X lan Pengandalian
mmunization (UCl) 100 o/5 )enyakil

Paee 5 of 9
i KLB X 1OO%

sesuai standar dibagl jumlah


seluruh iumlah seluruh
puskesmas yang ada x 1000/6

pekerja fomal pekerja fomal dan


non formal yang yang ada diwilayah kerja
memantaatkan FKTP
tingkat pertama dalam kurun waKu 1
) sesuai standar dibagi 60% dari jumlah
sasaran Pekerja fomal maupun
yang ada di wilayah
dalam kurun waktu Yang

tahun yang dideteksi dini kanker


leher rahim dan payudara dibagl

Page 6 of 9
TUJUAN : 4. Mewujudkan ke3adaran dan kemandlrlan masyankat dl bidang kesehatan

rargq
Indikator
Kondiil Tahun 2018
No. Fomula Perfiltungan
Tahun 2013

5 HeFentase Ketutanan Jumlah kelurahan siaga yang 9A,2Vo 100%


siaga aktif aklif dlbagl jumlah kelurahan
siaga yang dibentuk X 100 %

6 JUmEn KUnJUngan PasEn mtsKtn 62.24% 7A.OOa/.


niskin yang mendapatkan di sarana kesehatan stEta 1
dibagi jumlah seluruh
masyarakat miskin X 100%

Sasalan Cara Mencapal Tuiuan dan Sasaran


Kondisl Tarqet Tahun Ket
Umlan lndlkator Formula Perhltunqan Stmtegl Kebuakan Prcgram
Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7 8 o 10 'tl 12
vleningkatnya perilaku hidup Klurahan mengikuli lumlah kelurahan yang mengikuti 40 45 50 53 55 57 Meningkatkan promosi dar ProgEm Peningkatan
)eFih dan sehal. dan Deran program Kota Sehat )rogram Kota Sehat )smberdayaan Kesehatan Lingkungan
;erta aktif masyarakat di bidang Tasyarakat dalam
(esehatan l6mbangunan kesehatan

37 Persentase Tempat Umum lumlah tempat umum dan TO.OOVo 72.OOo/o 75.00% 77.0Oo/o 78.OOo/o 79.00% Prcgram Peningkatan
dan Pengelolaan Makanan )engelolaan makanan yang Kesehatan Lingkungan
yang memenuhi syaral nemenuhi syaEt dlbagl jumlah
empal umum dan pengelolaan
nakanan yang terdaftar x 100%

3a .eFentase penququK ,umlah penduduk dengan akses a7.oo% 88.00% 89.000/6 90.00% 91.00% 92.OOo/o JrogEm HentngKaran
lngan akses fasilitas asililas memenuhi syarat dibagl (esehatan Lingkungan
;anitasi memenuhi syarat umlah oenduduk x 100%

39 lasio Posyandu per satuan ,umlah Posyandu X 1000 dibagi 1 : '103 'l : 103 1 :103 l:1O2 1:1O2 1:101 )rcgram Promosi
3alita Jumlah Balita <esehatan dan
)emberdayaan
nasyaElt

40 rereentase penjaringan ,umlah murid SD dan setingkal 99.OOYo 99,440h 99,50% 99,65% 99,700h 99,750h )rogram Promosi
(esehatan siswa SD dan |ang diperiksa kesehatannya <esehatan dan
;etingkat ,ibagl iumlah murid SD dan )emberdayaan
;etingkat x 100 % nasyaEkat

4'l Persentasg kelurahan Jumlah kelurahan siaga yang 94,20/o 98,2o/o 98,2o/o 94,2"k 100.00% 100.00% "togEm tsromosl
siaga aktif aKif dibagl jumlah keluEhan (esehatan dan
siaga yang dibentuk X 100 0/6 )emberdayaan

42 )rsentase masyaEkat Jumlah kunjungan pasien miskin 62.24o/o 7 4.OO9/o 7 5.OOo/o 76.OOo/o 77.OOo/o 78.00% uenrngkauGn kemampuan Jrogram Promosr
niskin yang mendapaikan di sarana kesehalan slrata 1 nasyarakat miskin dalam <esehatan dan
dlbagl jumlah seluruh nendapatkan akses )emberdayaan
masyaEkal miskin X 100% )slayanan kesohatan nasyarakat
lasar dan rujukan yang
43 Persentase masyarakal Jumlah kuntungan pasien miskin 24,AOo/o 45.00% 40.oooh 30.000/6 25.OOo/o 15.00% lemutu Program Promosi
miskinyang mendapalkan di sarana ksehatan strata 2 dan Kesehatan dan
pelayanan kesehatan slrata 3 dlbagl iumlah seluruh Pombrdayaan
rujukan masyarakat miskin X lO0% masyaEkat

P.ge 7 of 9
TUJUAN : 5. Mellndungi masyamkat darl makrnan/ mlnuman, obat sediaan tamasi laln, alat kesehatan dan kosmetik serta penggunaan Jsmu yang berbahaya

Kondlsl Target
No. Indikator Fomula Perhitungan
fahun 2013 Tahun 2018
reEentase saEna obat lumlah saEna obat yang diawasi 100.00% '100.00%
tan sarana pangan yang ,an memenuhi syarat dibagi
nemenuhi slandar umlah sarana obat x 100%

Sasamn Cara dan


Kondisi Taroel Tahun Ket
Umlan lndlkator Fomula Perhitungan Strategi Kebilakan Progmm
Tahun 2013 2014 20't5 20t6 2017 2014
4 7 a 10
terpantaunya mutu, keamanan 44 )ersentase sampel pangan ,umlah sampel yang diuji 30% 320k 34'vo 36% 36% 400h MenngKa[Kan KuailEs qan tsrogEm tsengawasr
)angan, saEna peredaEn /ang diambil dari peredaEn aboEtorium dan memenuhi akses playanan Obat dan l\4akanan
)bat. sedaaan famasi. alat tan memenuhi syarav ;yaV standart dibagi jumlah kesehatan dasar dan
(esehatan dan bahan itandar ;ampel pangan yang diambil ruiukan yang bemutu,
(osmstika ;eE ak dari peredaran X '10( meEta dan terjangkau,
khususnya masyarakal
miskin
45 ,ecentase sarana obat ,umlah sarana obat yang diawasi 100.00% 100.00% 100.00oi6 100.000/6 '100.000/6 100.00% Program Pengawasan
/ang diawasi dan ,an memenuhi syaEl dibagi Obat dan Makanan
nemenuhi syarau standar umlah saEna obat x 1000/6

46 rersentase samDel Jumlah sampel yang diuji 30% 4O"/o 45" 50.h 55o/o .rogram tsengawas
<osmetika yang diambil dari laboratorium dan memenuhi )bat dan Makanan
)eredaran dan memenuhi syarav standart dibagi jumlah
tyarav standar sampel kosmetika yang diambil
sera amk dari DeredaEn X 10(
oa

47 reEentase saEna obat ,umlah sarana obat tEdisional 40o/o 45r/. 5oo/o 550 60% 65% Jrogram Pengawasan
radisional yang diawasi dal /ang diawasi dan memenuhi )bat dan Makanan
nemenuhi syamU standar ;yarat dibagi jumlah sarana obat
radisional x 100%

Page 8 of 9
TUJUAN : 6. Mewujudtan tata kolola administrasi perkantoran yang baik dan aesuai 3tandat

Kondlsl Target
No. lndikalor Fomula Perhltungan
Tahun 2013 Tahun 2018
8 Pe6entase kegiatan lumlah kegiatan pelayanan 100% 1000h
pelayanan administrasi dministEsi perkantomn yang
perkantoran yang terpenuhi erpenuhi / terlaksana dibagi
umlah kegiatan pelayanan
dministrasiperkantoEn yang

Cara MencaDai Tuiuan dan Sasaran


Kondisl Ket
Uralan lndlkatol Fomula Perhitungan Strategi Kebijakan Prcgram
2014 2015 2016 2017 2018
3 8 10 1t
Terpenuhinya kebutuhan 4A rersentase kegialan lumlah kegiatan pelayanan 1000h 1000/6 100% t 000/6 100% 1000/6 Memenuhi saEna dan )rogram Pelayanan
sarana pmsarana penunjang )elayanan administrasi dministrasi perkantoEn yang prasarana penunjang \dministrasi
administrasi Drkantoran )erkantoran yang terpnuhi erpenuhi / tedaksana dibagi pelayanan administrasi terkantoran
aDaratur sesuai slandar umlah kegialan pelayanan oerkantoran serta
dministrasi perkantoEn yang meningkatkan kapasitas
rda dan komamDUan ASN
49 Pe6entase l(eteFediaarv ,umlah Deralatan dan ao% 80% aooh 80% EOo/o 80% Oinas Ksshatan -rogram penrngKaran
kecukupan pelatan dan )erlengkapan yang layak pakai di taEna oan prasaEna
perlengkapan aparatur )agi jumlah peralatan dan rpaEtur
)erlengkapan yang ada
,umlah kndaraan drnas yang lail 80% 80% AOVI 80% AOo/o 80% Progmm peningkatan
Dinas yang laik jalan alan di bagi iumlah kendaraan sarana dan prasarana
,inas yang ada

51 Persentase keteEediaan/ ,umlah ketersediaan / kedrkuoan 1000/6 100% 'lOOo/o '100% 'lOOo/o 100% Program peningkatan
keekupan peralatan dan )eralatan dan perlengkapan saEna dan prasaEna
perlengkapan aparatur rpaElur dibagi Jumlah aparatur
(ebutuhan peralatan dan
)srlengkapan apaEtur
52 Prosenlase ASN yang Jumlah ASN yang mengikuti 20% 250h 3006 35o/o 45Vo 50% rrcgEm penrngkatan
mengikuti peningkatan diklat dan bimtek dibagijumlah
kapasitas aparatur /diklau ASN dikali '100% rparatur
bimtek
Persentaselaporan kineoa Jumlah laPoran kinerla dan 100% t00% 1000/.0 10004 100% 1000/6 )rogram peningkatan
oan Keuangan yang (euangan yang disusun sesuai )engembangan sistem
disusun sesuai jedwal adwal dibagi dengan jumlah plaporan, paian
apoEn kineria dan keuangan inerja, dan keuangan
/ang disusun
u Nilai Suruey Kepuasan lasil pngukuran suruey t5 80 80 80 rrogram peningkatan
lvla sya rakat (epuasan masyarakat pada tahur )engembangan sistsm
{ )elaporan, caparan
dnerja, dan keuangan

PaC 9 of 9

Anda mungkin juga menyukai