Anda di halaman 1dari 39

PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


(SAKIP)
PADA KECAMATAN KLOJEN
KOTA MALANG

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


KOMPONEN SAKIP
1. RENSTRA 2013-2018
2. RKT 2015
1. Perencanaan Kinerja 3. Perjanjian Kinerja 2015,2016
4. RKA/DPA 2015, RKA/DPA 2016

1. Indikator Kinerja Utama


2. Pengukuran Kinerja 2. Indikator Kinerja Individu
3. Pedoman Pengumpulan Data Kinerja

1. Laporan Kinerja Tahunan 2015


3. Pelaporan Kinerja 2. Laporan Kinerja s/d Triwulan II 2016

1. Evaluasi Program dan Pencapaian Kinerja


tribulanan Tahun 2015, tribulan II Tahun
4. Evaluasi Internal 2016
2. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2015

Capaian Kinerja dalam Laporan


5. Capaian Kinerja Kinerja Tahunan 2015

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


PERENCANAAN KINERJA
1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DITETAPKAN DENGAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR :188.45/263/35.73.112/2014
dan
KEPUTUSAN CAMAT KLOJEN
NOMOR :188.45/19.1/35.73.02/2015
Renstra Kecamatan Klojen memuat Visi, Misi,
tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran
dan target jangka menengah serta memuat
program dan kegiatan beserta indikator
kinerja dan target tahunan

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


VISI DAN MISI KOTA MALANG
VISI Kota Malang : VISI Kecamatan Klojen :
Terwujudnya Kota Malang Terwujudnya Pelayanan Publik Yang
sebagai Kota Bermartabat ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL
dan TRANSPARAN

MISI Kota Malang


MISI Kecamatan Klojen
(Misi ke-5):
Mewujudkan pelayanan publik yang
Meningkatkan reformasi birokrasi dan
berkualitas, transparan dan
kualitas pelayanan publik yang
mendorong partisipasi masyarakat
profesional, akuntabel dan berorientasi
dalam pembangunan
pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1 : Tujuan 2 : Tujuan 3 :


Meningkatkan kualitas Pelayanan Tercapainya partisipasi masyarakat Tercapainya peran serta masyarakat
Publik yang PRIMA dalam pembangunan dalam ketentraman dan ketertiban
wilayah

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


TUJUAN 1 :
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima
Kondisi Target Target Target Target Target
No. Indikator Rumus Awal Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. nilai survei kepuasan hasil survei kepuasan
80, 06 81,20 81,20 81,25 81,25 81,35
masyarakat (SKM) masyarakat (SKM)
Cara Mencapai
Sasaran Tujuan dan
sasaran Ket
Kondisi Awal Target Tahun Strategi
Uraian Indikator Rumus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kebijakan
Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkat 1. nilai survei hasil survei kepuasan Meningkatkan Program pelayanan
kepuasan masyarakat (SKM) penyelenggaraan administrasi perkantoran
nya masyarakat (SKM) 80, 06 81,20 81,20 81,25 81,25 81,35 pelayanan
kualitas administrasi

pelayanan 2 Jumlah SOP yang Jumlah SOP yang Program peningkatan


administra di terapkan diterapkan/ Jumlah
80% 90% 90% 100% 100% 100%
sarana san prasarana
SOP yang diterapkan X aparatur
si 100%
kecamatan Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program peningkatan
kualitas pelayanan
publik
Program
pengembangan data
/informasi/statistik
daerah
TUJUAN 2 :
Tercapainya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Target Target Target Target Target


Kondisi
No. Indikator Rumus Awal 2013
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1. tingkat kehadiran peserta (jumlah peserta hadir x 100)
musrenbangcam dibagi jumlah undangan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cara Mencapai
Sasaran Tujuan dan
sasaran
Ket
Kondisi Target Tahun
Strategi
Uraian Indikator Rumus Awal 2014 2015 2016 2017 2018
Kebijakan
Program
2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkat 1. tingkat kehadiran (jumlah peserta hadir x 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan Program
peserta 100) dibagi jumlah keterlibatan perencanaan
nya musrenbangcam undangan Masyarakat pembangunan
partisipasi dalam Proses daerah
masyarakat pembangunan
dalam Program
pembangu perencanaan
pembangunan
nan daerah
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Pembangunan
TUJUAN 3 :
Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah

Kondisi Target Target Target Target Target


No. Indikator Rumus Awal Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Rasio Pos Kamling / jumlah Jumlah Pos Kamling x 100
100 KK KK/ Jumlah KK 0,70 0,77 0,85 0,93 1,02 1,12
Cara Mencapai
Sasaran Tujuan dan
sasaran
Ket
Kondisi Target Tahun
Strategi
Uraian Indikator Rumus Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Program
2013 Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkat 1. Rasio Pos Jumlah Pos Kamling x 0,70 0,77 0,85 0,93 1,02 1,12 Meningkatka Program
nya Kamling / jumlah 100 KK/ Jumlah KK n peran pemeliharaan
100 KK masyarakat kantrantibmas
ketentera dalam dan
man dan menjaga pencegahan
ketertiban ketertiban tindak kriminal
masyarakat dan
ketentraman
masyarakat
2 tingkat kehadiran (jumlah peserta hadir x 100% 100% 100% 100% 100% Program
peserta sosialisasi 100) dibagi jumlah peningkatan
pembinaan undangan keberdayaan
keamanan dan masyarakat
ketertiban kelurahan
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2015
Sasaran
Target Tahun Program/Kegiatan Anggaran Ket
Uraian indikator
2015
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kualitas nilai survei kepuasan
pelayanan administrasi masyarakat (SKM) 81,20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
kecamatan
Jumlah SOP yang di terapkan
90% Penyediaan Jasa surat menyurat Rp 7.804.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 40.300.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 40.415.000


Penyediaan alat tulis kantor Rp 14.733.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 6.450.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


Rp 3.245.000
gedung kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang-
Rp 4.080.000
undangan

Penyediaan makanan dan minuman Rp 20.200.000

Rapat-rapat koordiasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 20.000.000

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp 26.400.000

Rp. 25.000.000
Pawai Pembangunan
Sasaran
Program/Kegiatan Anggaran Ket
Target Tahun
Uraian indikator
2015
1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Rp 69.130.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp 106.141.000

Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 40.570.000


Pemeliharaan rutin berkala gedung/ kantor Rp 112.787.000

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional Rp 68.696.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


Aparatur

Pelaksanaan Senam rutin bagi PNS Rp 7.760.000

Program peningkatan pengembangan sistem


pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Rp 1.265..000
kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp 43.713.000

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Rp. 1.105.000


Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Rp 1.240.000
Rp. 1.012.000
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
Sasaran
Program/Kegiatan Anggaran Ket
Target Tahun
Uraian indikator
2015
1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan


Rp 3.000.000
(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN)
Program Pengembangan data/ informasi/statistik
daerah
Pengolahan dan Updating database monografi
Rp 630.000
Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan
Penyusunan Profil Kecamatan Rp 4.047.000
Sasaran
Program/Kegiatan Anggaran Ket
Target Tahun
Uraian indikator
2015
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya tingkat kehadiran peserta
partisipasi masyarakat musrenbangcam 100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
dalam pembangunan

Penyelenggraan Musrenbang Kecamatan Rp. 14.507.000


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan
Kegiatan Monitoring stimulan pembangunan Rp 21.230.000
Kegiatan Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan Rp 30.010.000
Stimulan kegiatan Karang Wreda Kecamatan Rp 2.000.000

Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan Rp. 5.000.000

Penunjang kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Rp. 4.500.000


Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(FKA-LPMK)
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Rp. 19.350.000
tingkat Kecamatan
Sasaran
Program/Kegiatan Anggaran Ket
Target Tahun
Uraian indikator
2015
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya ketenteraman dan Rasio Pos Kamling Program Pemeliharaan kantrabtibmas dan
ketertiban masyarakat / jumlah 100 KK 0,85 pencegahan tindak kriminal
tingkat kehadiran
peserta sosialisasi
Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah
pembinaan 100% Rp. 59.785.000
kecamatan
keamanan dan
ketertiban
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 24.363.000
3. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai dengan tingkatan staf

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
4. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
KECAMATAN KLOJEN
KOTA MALANG

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
NOMOR RKA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.06 1.20.09 21 14 RKA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KOTA MALANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1.20.09 Kecamatan Klojen

Program : 1.06.1.20.09.21 Program perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan : 1.06.1.20.09.21.14.Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klojen

Sumber dana : PAD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program
Masukan APBD Tahun Anggaran 2015 17,874,000.00
Keluaran Terselenggaranya kegiatan musrenbang 1 kegiatan
Hasil Tingkat Kehadiran Peserta Musrenbang 100 %

Sasaran Kegiatan Musrenbang sesuai dengan jadwal

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)

1 2 3 5 6=3x5
PENGUKURAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
VISI : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Adil, Profesional dan Akuntabel

: Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas transparan dan mendorong partisipasi


MISI 1
masyarakat dalam pembangunan

TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima

FORMULASI
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN /
JAWAB DATA
PENJELASAN

Nilai survei kepuasan hasil survei kepuasan


1.
masyarakat (SKM) masyarakat (SKM)
Meningkatkan
kualitas
Kecamatan
pelayanan Camat
Klojen
publik kepada Jumlah SOP yang
masyarakat Jumlah SOP yang di
2. diterapkan/ Jumlah SOP
terapkan
yang ditetapkan X 100%

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


TUJUAN 2 : Tercapainya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

FORMULASI
PENGANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN/
JAWAB DATA
PENJELASAN

Meningkatnya
(jumlah peserta
Partisipasi
Tingkat kehadiran hadir x 100) Kecamatan
masyarakat 1. Camat
peserta musrenbangcam dibagi jumlah Klojen
dalam
undangan
pembangunan

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


TUJUAN 3 : Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah

FORMULASI
PENGANGGUNG
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN/
JAWAB
SUMBER DATA
PENJELASAN

Meningkatnya
peran serta
masyarakat
dalam Rasio Pos Kamling / Jumlah Pos Kamling x Kecamatan
1. Camat
ketentraman jumlah 100 KK 100 KK/ Jumlah KK Klojen
dan
ketertiban
wilayah

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Camat Klojen Kota Malang
2. Tugas : Menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dan tugas umum pemerintahan
3. Fungsi : 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
kelurahan;
9. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
11. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
13. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site
Pemerintah Daerah;
15. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


PENJELASAN/FORMULASI
KINERJA INDIKATOR KINERJA SUMBER DATA
PENGHITUNGAN

Meningkatnya aksesbilitas Nilai survey kepuasan masyarakat Hasil survey kepuasan Kecamatan Klojen
masyarakat dalam memperoleh (SKM) masyarakat (SKM)
layanan publik

Meningkatnya jumlah kelurahan Persentase Kecamatan yang Persentase Kecamatan yang Kecamatan Klojen
yang melaksanakan musrenbang melaksanakan Musrenbang sesuai melaksanakan Musrenbang
sesuai juknis Juknis sesuai Juknis

Meningkatnya optimalisasi Persentase lembaga Persentase lembaga Kecamatan klojen


lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang
melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan

Meningkatnya jumlah rapat Persentase pelaksanaan rakor Persentase pelaksanaan rakor Kecamatan klojen
koordinasi yang dilaksanakan muspika muspika

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

Pelaksana Mutu Baku


No. Kegiatan Kasubbag Ket
Sekretaris Staf Kasie Kelengkapan Waktu
Sungram Output
Memerintahkan kasubbag Sungram untuk
1 Jadwal kerja 10 menit Memo/Disposisi
menyiapkan formulir pengumpulan data kinerja
Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian Formulir pengumpulan
2 Memo/Disposisi 30 menit
kinerja data capaian kinerja
Memerintahkan staf untuk membagikan Formulir pengumpulan Formulir pengumpulan
3 10 menit
formulir pengumpulan data capaian kinerja data capaian kinerja data capaian kinerja
Membagikan formulir pengumpulan data Formulir pengumpulan
4 10 menit Tanda terima
capaian kinerja kepada kasie data capaian kinerja
Mengisi formulir pengumpulan data capaian Formulir pengumpulan
5 2 hari data capaian kinerja
kinerja data capaian kinerja
Menyerahkan formulir pengumpulan data
6 data capaian kinerja 10 menit data capaian kinerja
capaian kinerja kepada kasubbag subgram
Mmerintahkan staf untuk merekap data capaian Rekapitulasi data
7 data capaian kinerja 1 jam
kinerja capaian kinerja
Menyerahkan hasil rekapitulasi data capaian Rekapitulasi data capaian Rekapitulasi data
8 10 menit
kinerja kepada kasubbag sungram kinerja capaian kinerja
Melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja Rekapitulasi data capaian Rekapitulasi data
9 30 menit
kepada Sekretaris kinerja capaian kinerja
Menganalisa hasil rekapitulasi data kinerja
apabila setuju diserahkan kepada kasubbag Rekapitulasi data capaian Rekapitulasi data
10 1 hari
sungram untuk penyusunan Laporan Kinerja. kinerja capaian kinerja
Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi
Rekapitulasi data capaian Dokumen data capaian
11 Menyimpan data kinerja 10 menit
kinerja kinerja
PELAPORAN KINERJA
Pelaporan Kinerja dilaksanakan setiap akhir tahun berjalan, untuk Laporan
tahun 2015 telah disusun dan terlaporkan kepada Walikota Malang

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TRIBULAN I 2015

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TRIBULAN II 2015

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TRIBULAN III 2015

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TRIBULAN IV 2015
Realisasi s/d Desember
2015 = 96,76 %

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TRIWULAN II (APRIL S/D JUNI 2016)
TAHUN 2016
52,70 %
NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN

BELANJA Indikator Kinerja


KODE REKENING SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Urusan Wajib 950.000.000,00 500.666.660,00 100,00 52,70

06 Perencanaan Pembangunan 17.874.000,00 16.001.000,00 100,00 89,52


06 1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 17.874.000,00 16.001.000,00 100,00 89,52
06 1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Rp 17.874.000,00 Rp 16.001.000,00 100,00 89,52
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 60.800.000,00 15.652.000,00 100,00 25,74
19 1.20 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
60.800.000,00 15.652.000,00 100,00 25,74
pencegahan tindak kriminal
19 1.20 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil
Rp 60.800.000,00 Rp 15.652.000,00 100,00 25,74
Kecamatan
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 702.919.000,00 417.662.660,00 100,00 59,42
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20 1.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.953.000,00 108.114.256,00 100,00 38,48
20 1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Rp 13.012.000,00 Rp 6.665.000,00 100,00 51,22
20 1.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air
Rp 44.400.000,00 Rp 18.102.111,00 100,00 40,77
listrik
20 1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen Rp 60.048.000,00 Rp 25.411.500,00 100,00 42,32
20 1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Rp 32.616.500,00 Rp 10.666.600,00 100,00 32,70
20 1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Rp 8.456.500,00 Rp 4.224.545,00 100,00 49,96
20 1.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik
Rp 1.040.000,00 Rp 515.500,00 100,00 49,57
bangunan kantor
20 1.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rp 4.080.000,00 Rp 1.836.000,00 100,00 45,00
perundang-undangan
20 1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat Rp 26.200.000,00 Rp 11.551.000,00 100,00 44,09
20 1.20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah
Rp 20.000.000,00 Rp 6.632.000,00 100,00 33,16
daerah
20 1.20 01 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor Rp 45.600.000,00 Rp 22.510.000,00 100,00 49,36
20 1.20 01 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias Rp 25.500.000,00 Rp - 100,00 0,00

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


4. EVALUASI KINERJA
EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN TARGET
TAHUN 2015

No. Pengukuran Kinerja Target Realisasi


1. Pencapaian Target Keuangan 100 % 96,76 %

Pencapaian Target Kegiatan


2. 100 % 96,76 %
(Output)

Pencapaian Target Sasaran


3. 100 % 88,71 %
(Outcome)

Pencapaian Target Indikator


4. 100 % 88,71 %
Utama

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KECAMATAN KLOJEN TAHUN 2015

1. PERMASALAHAN REFORMASI BIROKRASI

Kecamatan merupakan salah satu SKPD yang memiliki tupoksi utamanya sebagai pelaksana
sebagian pelimpahan wewenang dari walikota dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan
pengamanan wilayah. Dalam pelaksanaan tupoksinya tersebut terdapat beberapa
permasalahan yaitu :

A. Pembenahan Manajemen Internal


1. Pemrosesan penandatanganan pengesahan beberapa jenis produk layanan terlalu
panjang.
2. Penempatan personal yang tidak sesuai dengan tupoksi yang harus dijalankan
3. Adanya personal yang belum memiliki kesadaran terhadap
kedisiplinan kerja ditandai dengan hanya datang absen pagi, pergi tanpa ijin yang jelas,
kembali pada sore hari untuk absen.

B. Pembenahan Manajemen Eksternal


1. Proses atau mekanisme penilaian SKM yang belum tepat atau tidak dapat bersifat
rahasia, karena tidak memungkinkan responden menilai negatif mengingat mereka
membutuhkan pelayanan di Kecamatan.

2. FOKUS PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL

FOKUS ASPEK AGENDA TUJUAN SASARAN OUTPUT WAKTU


PERUBAHAN PERUBAHAN

1. PEMBENAHAN TATA PENYEDERHANAAN MEMPERSINGKAT BEBERAPA SK 2


MANAJEMEN LAKSANA PROSES PENGESAHAN WAKTU JENIS PENDELEGASIAN MINGGU
INTERNAL BEBERAPA JENIS PELAYANAN PENGESAHAN
LAYANAN PRODUK
LAYANAN

2. PEMBENAHAN SDM PEMBINAAN MENAMBAH PERSONAL MENINGKATNYA TERUS


MANAJEMEN PERSONEL SESUAI WAWASAN KECAMATAN KEMAMPUAN MENERUS
INTERNAL DENGAN PERSONAL YANG DINILAI PERSONAL
TUPOKSINYA SECARA SEHINGGA DAPAT KURANG
BERKESINAMBUNGAN LEBIH DALAM
MEMAHAMI DAN MENJALANKAN
MELAKSANAKAN TUPOKSINYA
TUPOKSINYA

3. PEMBENAHAN MINDSET PENGOPTIMALAN MERUBAH APARATUR MENINGKATNYA TERUS


MANAJEMEN PELAKSANAAN MINDSET YANG DISIPLIN MENERUS
INTERNAL PENGAWASAN APARATUR MEMILIKI APARATUR
MELEKAT DISIPLIN KERJA
RENDAH
1. FOKUS PELAYANAN

AGENDA PERUBAHAN TUJUAN SASARAN OUTPUT WAKTU

PERUBAHAN MEKANISME METODE MENDAPATKAN NILAI SKM SKM MEKANISME 1 BULAN


SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT YANG LEBIH AKURAT SKM
LEMBAGA

-
5. CAPAIAN KINERJA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI

Nilai Survei Kepuasan 81,20 81,20 100%


1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik SANGAT
Masyarakat
kepada masyarakat
BERHASIL

Jumlah SOP yang 90 90 100%


SANGAT
diterapkan
BERHASIL

Meningkatnya partisipasi masyarakat Tingkat kehadiran peserta 100 100 100%


2. SANGAT
dalam pembangunan Musrenbang
BERHASIL

Meningkatkan peran serta masyarakat Rasio Pos Kamling per 100 0,85 0,85 100%
3. SANGAT
dalam ketentraman dan ketertiban KK
BERHASIL

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang


PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Di tahun 2015 Kecamatan Klojen berhasil menjadi Juara I Otonomi Award


TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai