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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


2016

DIRECCIN REGIONAL DE TRANSPORTES


Y COMUNICACIONES (MTC PUNO)

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NDICE
PRESENTACIN ................................................................................................................... 3
1. CARACTERIZACIN PROBLEMTICA INSTITUCIONAL ..................... 4
2. VISIN ....................................................................................................................... 4
3. MISIN ...................................................................................................................... 4
4. ANALISIS SESTRATEGICO (FODA) ................................................................. 4
4.1. ANALISIS DEL ENTORNO ............................................................................ 4
OPORTUNIDADES ............................................................................................................ 4
AMENAZAS ........................................................................................................................ 5
4.2. ANALISIS DEL INTERNO .............................................................................. 5
FORTALEZAS .................................................................................................................... 5
DEBILIDADES .................................................................................................................... 6
5. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS ................................................................. 7
5.1. PROBLEMA PRINCIPAL................................................................................. 7
6. OBJETIVOS ................................................................................................................. 7
6.1. OBJETIOVO GENERAL .................................................................................. 7
6.2. OBJETIOVO PARCIALES .............................................................................. 7
6.3. OBJETIOVO ESPECIFICOS .......................................................................... 8
7. ESTRATEGIAS ........................................................................................................... 9
8. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICO ......................................... 10
9. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 .................... 11
9.1. Por Unidad Ejecutora Y Grupo Genrico Del Gasto .................... 11
9.2. Por Unidad Ejecutora Y Fuentes De Financiamiento ................. 12
9.3. Por Unidades Ejecutoras Y Categora Del Gasto ......................... 13
10. Programa De Inversin ....................................................................................... 14
11. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................................ 15
12. CONCLUSIN ........................................................................................................... 17
13. RECOMENDACIONES ............................................................................................... 18
14. BIBLIOGRAFIA......................................................................................................... 19

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PRESENTACIN
La Planificacin es un proceso complejo, que va desde el nivel amplio macro y
de plazos ms extendidos que, usualmente, se denomina planificacin
estratgica, hasta la llamada planificacin operativa que incluye la formulacin
de los planes y la programacin La Unidad Ejecutora 200:Transportes Puno,
como rgano Desconcentrado de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional Puno, a travs de su rgano de Asesoramiento la Oficina
de Planificacin y Presupuesto presenta su PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016 , documento de Gestin Institucional el cual viene a
constituir una herramienta de planificacin que sirve para dar un ordenamiento
lgico a las acciones que se proponen realizar a travs de sus Unidades
Orgnicas tanto tcnicas como administrativas. El Desarrollo de esta
herramienta permitir optimizar el uso de los recursos escasos en forma eficiente
y eficaz, as como el cumplimiento de objetivos y metas en el ejercicio
presupuestal del 2016.

El POI 2016 se realiza en concordancia con la Resolucin de Presidencia del


Consejo Directivo N 009-2009/CEPLAN/PCD, artculo 6, que establece que los
Planes Operativos constituyen el medio por el cual se ejecutan los Planes
Estratgicos en funcin a los correspondientes presupuesto institucionales y que
los instrumentos financieros pblicos debern alinearse con los planes y
objetivos nacionales. As tambin, acorde a la Directiva N 001-2014-CEPLAN,
Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratgico, aprobada mediante
RPCD N 26-2014-CEPLAN/PCD. As como el Oficio Mltiple N 157-2015-
GR-PUNO/GRPPAT proveniente de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de
Puno, mediante el cual remiten el Esquema para la elaboracin del Plan
Operativo Institucional 2016.

Desde otra ptica se puede indicar que el Objetivo del Plan Operativo Anual
Institucional es : Orientar los procesos de trabajos, convirtiendo los propsitos
institucionales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo;
contribuyendo, de manera efectiva al fortalecimiento institucional y a elevar el
ordenamiento, la calidad y la transparencia del gasto, debidamente articulados
con los planes de desarrollo regional concertado de mediano plazo y a los
objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) al
2021.

CEPLAN sostiene que, los Planes Operativos Institucionales son los


instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto
plazo, que reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada
ao fiscal, precisando las tareas necesarias para cumplirlas en dicho perodo,
as como la oportunidad de su ejecucin, a nivel de cada dependencia orgnica.
De otra parte es muy necesario indicar que, en el presente documento de
Gestin Institucional, se sigue considerando a la Direccin de Vivienda y
Construccin, como rgano de Lnea, ya que en la Estructura Funcional para el
Ejercicio Presupuestal del 2016, el Pliego: 458 Gobierno Regional Puno,
continua considerando presupuestalmente a dicho rgano dentro de la Unidad
Ejecutora: 200 Transportes Puno.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

1. CARACTERIZACIN PROBLEMTICA
INSTITUCIONAL

2. VISIN
Al 2021 la regin puno cuenta con una infraestructura vial adecuada, estratgica
y con mantenimiento permanente que integra y articula los espacios geogrficos
y los corredores econmicos a nivel regional, reduciendo eficazmente el osto de
transporte terrestre, con servicios de calidad en la administracin del sistema de
transporte terrestre, lacustre y telecomunicaciones.

3. MISIN
La Misin del Gobierno Regional de Puno, la Misin de la Direccin Regional de
Transportes, Comunicaciones, estar relejada en la Prestacin de servicios en
asuntos de Infraestructura vial, Promoviendo el Desarrollo Integral, la Promocin
del desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y el acceso universal a los
mismos y la administracin de los servicios de transportes terrestre y lacustre de
pasajeros y de carga, en el marco de una Gestin Pblica Moderna,
Transparente

4. ANALISIS SESTRATEGICO (FODA)

4.1. ANALISIS DEL ENTORNO

EXTERNOS (NO CONTROLABLES)

OPORTUNIDADES
Disponibilidad de recursos econmicos va cooperacin Internacional.
Construccin del corredor interocenico favorable para el desarrollo
regional.
Integracin del Sistema Vial al internodal biocenico.
Disponibilidad de recursos en la sede regional para programas de
inversin.
Proceso de participacin e implementacin del Gobierno Regional
Priorizacin de la inversin del Estado en zonas de extrema pobreza.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Implementacin y ejecucin del Plan Vial Departamental Participativo


Puno 2010-2021.
Acceso a la capacitacin tcnica, nacional e internacional.
Legislacin y conciencia creciente a nivel internacional para conservar el
medio ambiente.
Revalorizacin de los temas de medio ambiente en las polticas
regionales y nacionales.

AMENAZAS

Limitada asignacin de recursos presupuestales por parte del MEF.


El centralismo administrativo es una traba para el desarrollo regional.
Presencia constante de factores climticos adversos.
Carencia de financiamiento interno y externo.
Duplicidad de funciones de carcter sectorial
Atomizacin de proyectos sectoriales.
Competencia para la captacin y uso de los recursos financieros.
Agudizacin de la situacin poltica del pas.
Normatividad administrativa desfasada.
Deficiencia en la organizacin y debilidad en la planificacin que dificulta
el cumplimiento de los objetivos
Injerencia poltica en la distribucin y asignacin de los recursos del
estado

4.2. ANALISIS DEL INTERNO


INTERNOS (CONTROLABLES)

FORTALEZAS

Capacidad Instalada existente


Profesionales Tcnicos en el rea de Ingeniera.
Laboratorio de Mecnica de Suelos y Materiales.
Equipo de Topografa, GPS y Ploteo de Planos
Experiencia de trabajo

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Capacidad para atender los servicios de transporte terrestre y lacustre


Existencia de equipos para procesamiento y expedicin de Licencias de
Conducir segn clase y categora.
Proceso y entrega de las Licencias de Conducir en un plazo de 24 horas
Capacidad de generar recursos propios
Existencia de diferentes espacios de participacin y Concertacin.
Existencia de Planes de Desarrollo, Diagnsticos, y Estudios
Sectoriales.
Existencia de Estudios de Pre Inversin de Infraestructura Vial Regional.

DEBILIDADES

Red vial en regular estado de conservacin y transitabilidad.


Dbil integracin local y regional.
Recurso humano con dbil capacidad emprendedora y proactiva.
Dbil coordinacin y concertacin intersectorial.
Escasa practica de prevencin de riesgos ambientales.
Limitado equipamiento con software actualizado para una gestin
administrativa eficiente.
Dbil compromiso Institucional y profesional con el desarrollo regional.
Poca intencin y compromiso de cambio por parte de los servidores
Carencia de un Presupuesto de Inversin de carcter permanente
Maquinaria, equipo y vehculos obsoletos
Carencias de Programas de Capacitacin
Burocratizacin de Trmites Administrativos

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

5. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS
5.1. PROBLEMA PRINCIPAL
La informalidad y la antigedad de la flota vehicular, todo lo cual impacta en
forma negativa en la calidad y en la seguridad de los servicios.
En el servicio de transporte de carga se ha tenido un incremento del orden del
200% en el nmero de vehculos entre 1990 y el ao 2016 y actualmente existe
sobreoferta, del servicio y un gran nmero de transportistas informales que
generan competencia desleal y ocasionan inseguridad, conflictos normativos y
dificultades operativas.

Uno de los problemas de mayor urgencia para enfrentar es el de la inseguridad,


que en materia de accidentalidad, ha ocasionado la muerte de personas.
Los transportistas sealan como parte importante de la problemtica, el
incremento de sus costos operativos por el elevado costo del combustible como
producto de la sostenida alza del petrleo crudo en el mercado internacional.
Asimismo se genera una mayor contaminacin ambiental, a causa del elevado
consumo de Disel 2 en el Per.

6. OBJETIVOS
6.1. OBJETIOVO GENERAL

Contribuir en la consolidacin del proceso de descentralizacin,


propiciando la generacin de capacidades en el Gobierno Regional a fin
de institucionalizar y mejorar la calidad de la gestin pblica.
Espacio regional articulado e integrado a los principales corredores de
nivel nacional e internacional.
Garantizar los servicios de transportes terrestre, lacustre y
Telecomunicaciones de calidad, en condiciones ptimas.
Propiciar el ordenamiento Territorial de la Poblacin y sus Actividades, as
como el Desarrollo Integral de las ciudades. Impulsando la Promocin
Habitacional, reduciendo costos y facilitar su adquisicin.

6.2. OBJETIOVO PARCIALES


Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de
calidad y competitivas, que promuevan la inclusin social y la integracin
interna y externa del pas y proteccin del medio ambiente.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transportes, a


travs de la logstica asociada al transporte, uso de tecnologas modernas
y preservacin del medio ambiente.
Fomentar la competitividad, conectividad e innovacin tecnolgica de los
servicios de telecomunicaciones.
Promover y afianzar la inversin privada en servicios e infraestructura de
transportes y telecomunicaciones.
Fortalecer la participacin del sector en el proceso de descentralizacin,
desarrollando y afianzando capacidades de gestin en los gobiernos sub
nacionales.
Reformar y modernizar la gestin de los organismos del Sector,
impulsando la innovacin, el uso de la tecnologa de la informacin y la
gestin por resultados.

6.3. OBJETIOVO ESPECIFICOS


Alentar un ptimo servicio de transporte terrestre que garantice,
formalidad, seguridad, con conductores hbiles y debidamente
capacitados.
Articulacin e integracin regional, con carreteras en buen estado de
transitabilidad
Difundir la normatividad ambiental, propiciando las bases para la
preservacin del medio.
Proveer una mejor integracin y conectividad a la poblacin, y garantizar
un alto nivel de transitabilidad de la red vial departamental, reduciendo
costos de transporte y tiempos de viaje, a travs del mantenimiento vial.
Propiciar la prestacin de servicios con oportunidad, celeridad, eficiencia
y eficaz en la expedicin de licencias de conducir y en la administracin
de transporte Terrestre, Lacustre y Telecomunicaciones.
Impulsar el saneamiento fsico legal y titulacin de predios ocupados
informalmente por poblacin pobre y extremadamente pobre a fin de
incorporarlos al mercado inmobiliario formal y promover la ejecucin del
Programa Techo Propio (TEPRO), al amparo de la Ley N 23948.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

7. ESTRATEGIAS

La construccin, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacin de


carreteras priorizadas en el plan Vial Departamental, interconectando la
Red Vial Nacional Departamental y Vecinal.
La construccin y mejoramiento de las vas carrozables que garanticen el
acceso a las capitales distritales, actualmente no articuladas a la Red Vial
Regional.
La ampliacin y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria.
La ampliacin de la cobertura del servicio de comunicaciones y
tecnologas de la informacin, con nfasis en las zonas rurales.
La promocin del servicio de transportes eficiente y seguro en el marco
de libre competencia.
La capacitacin de servidores de la Direccin Regional de Transportes y
Comunicaciones.
generacin de proyectos variables para la construccin asfaltado de vas
estratgicas longitudinales y transversales en el espacio regional de
acuerdo a competencias sectoriales
Fortalecer la capacidad de gestin institucional para lograr financiamiento
adecuado de proyecto estratgicos de viabilidad
Promover con la calidad de diversificacin del sistema de transportes en
el mbito regional articulado a los circuitos macro regional, nacional e
internacional

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

8. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICO

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2016 TOTAL


CONCEPTO ACTIVIDAD ACTIVIDAD
S/.
PROGRAMATICA ESTRATEGICA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2160,123.00
15 TRANSPORTE

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA


DE TRANSPORTE
1574,500.00
2.3 Bienes y Servicios
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 271,294.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios 14,000.00
300,329.00
ACCIONES CENTRALES
15 TRANSPORTE
5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1928,027.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1723,616.00 1723,616.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10,000.00 10,000.00
2.3 Bienes y Servicios 194,411.00 194,411.00

ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


OBLIGACIONES PREVISIONALES
2.2 Pensiones y Otras Pensiones Sociales
2830,408.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES
5 001022 PLANEAMIENTO URBANO 2830,408.00 286,023.00
286,023.00
231,982.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5,000.00
2.2 Pensiones y Otras Obligaciones Sociales 49,041.00
2.3 Bienes y Servicios

TOTAL GENERAL : 7204,581.00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

9. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA


2016
9.1. Por Unidad Ejecutora Y Grupo Genrico Del
Gasto
U.E CATEG. PROG.
PRESUPUESTO FTE. DE FTO.
PPTAL PPTAL UNIDAD
INSTITUCIONAL DE
EJECUTORA APERTURA RECURSOS
CATEGORIA DEL GASTO RECURSOS
RECURSOS DIRECTAMENT
(PIA) POR OPER. OF.
GRUPO GENERICO DE GASTO ORDINARIOS E
2016 DE CREDITO
RECAUDADOS

001 ADMINISTRACIN GENERAL 796,761 711,387 85,374 0

PROGRAMA PRESUPUESTAL 443,698 414,981 28,717


ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACIN ASOCIADOS 8,264 0 8,264

REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SI STEMA DE


TRANSPORTE 435,435 414,981 20,454

ACCIONES CENTRALES 223,021 218,848 4,173

ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 130,042 77,558 52,484

007 PROVIAS NACIONAL 5,698,755 4,705,454 113,000 880,301

PROGRAMA PRESUPUESTAL
REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SI STEMA DE
TRANSPORTE 5,698,755 4,705,454 113,000 880,301

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 492,016 423,760 680 67,576

PROGRAMA PRESUPUESTAL
REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SI STEMA DE
TRANSPORTE 492,016 423,760 680 67,576

011 FONDO DE INVERSIN EN TELECOMUNICACIONES 72,766 0 72,766 0

PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACIN ASOCIADOS 72,766 0 72,766

012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO TRANS. MASIVO LIMA Y CALLAO-AATE 3,153,595 1,177,411 109,054 1,867,130

PROGRAMA PRESUPUESTAL
REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SI STEMA DE
TRANSPORTE 3,153,595 1,177,411 109,054 1,867,130

TOTAL PLIEGO 036- MTC 10,213,892 7,018,012 380,874 2,815,007

PROGRAMA PRESUPUESTAL 10,213,892 7,018,012 380,874 2,815,007


0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMACIN ASOCIADOS
81,030 0 81,030 0
0138 REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SI STEMA DE
TRANSPORTE 9,779,800 6,721,606 243,188 2,815,007
9001 ACCIONES CENTRALES
223,021 218,848 4,173 0
9002ASIGNACIONES PRESUPUESTARAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (AP
130,042 77,558 52,484 0

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

9.2. Por Unidad Ejecutora Y Fuentes De


Financiamiento

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

9.3. Por Unidades Ejecutoras Y Categora Del


Gasto

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10. Programa De Inversin


La Ley N 30372 Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2016,
en su Vigsima Tercera Disposicin reza textualmente: Para garantizar, en el
ao 2016, la continuidad de los Proyectos de Inversin, as como la continuidad
de las acciones de Mantenimiento correspondientes a las partidas de gasto
2.3.1.6 (repuestos y accesorios), 2.3.1.11 (suministros para mantenimiento y
reparacin) y 2.3.2.4 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y
reparaciones), a cargo de los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, autorizase al Poder Ejecutivo para incorporar
en dichas entidades los, crditos presupuestarios de la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios no devengados al 31 de Diciembre del 2015, para ejecutar
dichos proyectos o las acciones de mantenimiento, segn corresponda.

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DPTO. DE PUNO


EJECUTORA : 200 REGION PUNO TRANSPORTES (000909)

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2016


TOTAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD ACTIVIDAD PROYECTO PROYECTO
S/.
PROGRAMATICA ESTRATEGICA PROGRAMATICO ESTRATEGICO

RECURSOS ORDINARIOS 5630,081.00 1574,500.00 7204,581.00

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 3211,774.00 -.- 3211,774.00

TOTAL: 10416,355.00

FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2016


TOTAL
CONCEPTO
ACTIVIDAD ACTIVIDAD S/.
PROGRAMATICA ESTRATEGICA

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2226,892.00 2226,892.00


2.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2859,408.00 2859,408.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 543,781.00 1574,500.00 2118,281.00

TOTAL: 7204,581.00

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2016


TOTAL
CONCEPTO
ACTIVIDAD ACTIVIDAD S/.
PROGRAMATICA ESTRATEGICA

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


2.3 BIENES Y SERVICIOS 3211,774.00 3200,000.00
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,774.00 11,774.00

TOTAL: 3211,774.00

11. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

12. CONCLUSIN

Luego de haber realizado el trabajo, llegue a la conclusin de que existen

diferentes problemas de seguridad y de los servicios

Actualmente no existe un orden homogneo de los documentos en los

archivos de MTC, debido a la ausencia de la normatividad especfica para

la ejecucin de los proceso tcnicos

El POI ha sido una herramienta valiosa, con la que se ha implementado

actividades en seguridad vial y estas contribuyen a frenar la tendencia de

crecimiento de los muertos por accidente de trnsito.

Las acciones centrales estn orientadas a la gestin de recursos


humanos, materiales y financieros de la entidad que contribuye al logro
de resultados de los programas presupuestales.
Garantizar los servicios de transportes terrestre, lacustre y
Telecomunicaciones de calidad, en condiciones ptimas.
Proveer una mejor integracin y conectividad a la poblacin, y garantizar
un alto nivel de transitabilidad de la red vial departamental, reduciendo
costos de transporte y tiempos de viaje, a travs del mantenimiento vial.
Desarrollo urbano y rural planificado y ordenado territorialmente.

Actualmente existe un nmero mayor de transportistas informales que


generan competencia desleal y ocasionan inseguridad, conflictos
normativos y dificultades operativas.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

13. RECOMENDACIONES

Dar a conocer distintas soluciones a aquellos problemas, por ejemplo el

servicio hay un gran nmero de transportistas informales.

Fortalecer la capacidad de gestin institucional para lograr financiamiento


adecuado de proyecto estratgicos de viabilidad
Promover con la calidad de diversificacin del sistema de transportes en
el mbito regional articulado a los circuitos macro regional, nacional e
internacional
Ayudar promover el acceso de la poblacin a una vivienda adecuada, en
especial en los sectores de ingresos medios y bajos y garantizar el acceso
a servicios de saneamiento sostenible y de calidad.
Debemos investigar con profundidad el problema y hallar lo ms pronto
posible una solucin que pueda beneficiar al ministerio.
Se recomienda retomar el enfoque multisectorial cuanto antes y continuar
integrando a los otros sectores relacionados con la mejora de la seguridad
vial en el presupuesto por resultado en el Per.
Trabajar en el respaldo poltico para dar sostenibilidad en el tiempo de los
lineamientos en seguridad vial.
Alentar un ptimo servicio de transporte terrestre que garantice,
formalidad, seguridad, con conductores hbiles y debidamente
capacitados.
Promover y afianzar la inversin privada en servicios e infraestructura de
transportes y telecomunicaciones.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

14. BIBLIOGRAFIA

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Inf_Personal/8274.pdf

http://www.mtc.gob.pe/nosotros/organizacion.html

Resolucion Ejecutiva Regional N465-2015-Pr-Gr Puno Presupuesto


Institucional De Gasto Ao Fiscal 2016

Presupuesto Institucional De Apertura Ao Fiscal 2016 Analitico De Gastos


Por Fuentes De Financiamiento

Decreto Supremo N 012-2013-Mtc Actualizacion Del Clasificador De Rutas Del


Sistema Nacional De Carreteras

Articulacion De Objetivos Institucionales Con Los Objetivos Estrategicos


Generales

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