Construccin civil
Sede Renca
NCh-ISO 18001
INTRODUCCIN
Esta norma especfica los requisitos de un sistema de gestin de la seguridad y salud en el
trabajo, que facilite a la organizacin el control de sus riesgos y el mejoramiento de su
desempeo. No establece criterios de desempeo especfico y no entrega especificaciones
detalladas para el diseo de un sistema de gestin.
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OBJETIVO
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La alta direccin debe definir y autorizar la poltica de SST de la organizacin y asegurar que,
dentro del alcance de su sistema de gestin, sta:
4.3 Planificacin
4.3.1 identificacin del peligro, evaluacin del riesgo y determinacin de los controles
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La organizacin debe asegurar que los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y los
controles sean tomados en cuenta cuando se establezca, implemente y mantenga el
sistema de gestin de la SST.
4.3.1.1 Los procedimientos para la identificacin del peligro y la evaluacin del riesgo deben
tener en cuenta:
4.3.1.3 Previo a la introduccin de cambios, la organizacin debe identificar los peligros para
la seguridad y salud y los riesgos asociados con los cambios en la organizacin, el sistema
de gestin de la SST, o sus actividades
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4.3.1.4 La organizacin debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones sean
considerados cuando se determinen los controles.
a) Eliminacin;
b) Sustitucin
c) Controles de ingeniera;
d) Seales/advertencias, protecciones colectivas y/o controles administrativos;
e) Elementos de proteccin personal (EPP)
La organizacin debe asegurar que estos requisitos legales aplicables y otros que la
organizacin suscriba se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener su
sistema de gestin de la SST.
- Los objetivos han de estar documentados, ser medibles y deben afectar a los niveles y
funciones dentro de la organizacin. No solo contemplarn el cumplimiento reglamentario
y la mejora continua.
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- Debe designarse a una persona de la alta direccin para velar por la implementacin del
sistema y que los informes de desempeo se utilizan para la mejora del mismo.
4.4.4 Documentacin
Los documentos y registros legales y los requeridos por OHSAS y los determinados por la
organizacin para asegurar la eficacia del sistema.
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-La organizacin debe implementar un procedimiento para la gestin del propio sistema
documental, con especificaciones varias.
-Todos los documentos deben estar identificados y controlados, disponibles en sus puntos
de uso y deberan revisarse regularmente para asegurarse de que siguen siendo vlidos y
adecuados.
-En operaciones y actividades asociadas a peligros y riesgos que requieren control, incluidos
los cambios habr(n):
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4.5 Verificacin
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- Las auditorias deberan llevarse a cabo por personal competente que asegure la
objetividad e imparcialidad en el proceso, proporcionando informacin a la direccin sobre
sus resultados.
-La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de la SST de la organizacin, a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. Las
revisiones deben incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema de gestin de la SST, incluyendo la poltica y los objetivos de
SST. los registros de la revisin por la direccin se deben mantener.
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Los resultados de la revisin por la direccin deben ser coherentes con el compromiso de
la organizacin con el mejoramiento continuo y deben incluir todas las decisiones y acciones
relacionadas con los posibles cambios en:
a) El desempeo de la SST;
b) La poltica y los objetivos de la SST;
c) Recursos; y
d) Otros elementos del sistema de gestin de la SST.
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