Anda di halaman 1dari 44

PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

(PTP)
PUSKESMAS NGEMPLAK II
TAHUN 2015

TIM PERENCANAAN
PUSKESMAS NGEMPLAK II
2015
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PEMERINTAH
DINASKABUPATEN
KESEHATAN SLEMAN
PUSATPUSKESMAS NGEMPLAK
KESEHATAN MASYARAKAT II II
NGEMPLAK
Jl. Besi-Jangkang, Jetis, Widodomartani, Ngemplak, Sleman Yogyakarta
Jl. Besi-Jangkang, Jetis,
Telepon: 4461277, Widodomartani,
surat Ngemplak, Sleman yakarta
elektronik: pusk.ngemplak2@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEMPLAK II
NOMOR :188.4/800/09A/I/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN TINGKAT


PUSKESMAS NGEMPLAK II

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGEMPLAK II

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Perencanaan Tingkat


Puskesmas Ngemplak II Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
perlu dibentuk Tim.
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala puskesmas Ngemplak II dinas
kesehatan Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim
penyusunan perencanaan tingkat puskesmas pada
puskesmas Ngemplak II Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan


Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Derah Kabupaten Sleman
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Struktur Organisasi, penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2013 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Sleman Tahun 2014;
8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor :
36/1.02.01/Kep.Ka. DPKAD/DPA-SKPD/2014 Tanggal 3 Januari
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2014.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim penyusunan perencanaan Perencanaan Tingkat
Puskesmas (PTP) Puskesmas Ngemplak II Dinas Kesehatan
Kabupaten Sleman dengan susunan personalia seperti tersebut dalam
lampiran.

Kedua : Tim bertugas melaksanakan penyusunan Perencanaan Tingkat


Puskesmas (PTP) Puskesmas Ngemplak II. Dinas Kesehatan
Kabupaten Sleman.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat


keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Sleman tahun 2015

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan


ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diadakan perubahan
seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 07 Januari 2015

KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN


MASYARAKAT NGEMPLAK II

ISAH LISTIYANI

3
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS NGEMPLAK II.
NOMOR : 188.4/800/09A/I/2015
TANGGAL : 07 Januari 2015

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
NGEMPLAK II DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2015

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM


1 drg. Isah Listiyani Kepala Puskesmas Penanggung Jawab
2 Yuni Sri Astuti, S.Sos. Kepala Sub.Bag. TU Ketua
3 dr. Henni Widiarini dokter umum Koord. pelaksana
4 drg. Yenny Widowati ID dokter gigi Pelaksana Teknis
5 Sukamto Epidemilog Pelaksana Teknis
6 Niken Kuntolowati, S.Gz Nutrisionis Pelaksana Teknis
7 dr. Noviyanti Agustina dokter umum Pelaksana Teknis
8 dr. Eko Budi Rahayu dokter umum Pelaksana Teknis
9 Sri Haryanti, A.Md.Keb. Bidan Pelaksana Teknis
10 Titik Tasulyati, A,Md.Keb Bidan Pelaksana Teknis
11 Novita Dwi I,A.Md.Keb. Bidan Pelaksana Teknis
12 Sumarini Perawat Pelaksana Teknis
13 Sri Nilawati, A.Mk Perawat Pelaksana Teknis
14 Dhoni Widyanto W.A.Md Perawat Pelaksana Teknis
15 Isti Ratnawati, A.MAK Analis Lab Pelaksana Teknis
16 Martina Ningsih, A.Md Rekam Medis Pelaksana Teknis
17 Sajiman, S.IP Pengelola Keuangan Pelaksana Teknis
17 Radian Wiharawati Y. Asisten Apoteker Pelaksana Teknis
18 Ismiyatin, A.MKL Sanitarian Pelaksana Teknis
19 Heru Prihanto, S.ST Perawat Gigi Pelaksana Teknis

KEPALA PUSAT KESEHATAN


MASYARAKAT NGEMPLAK II

ISAH LISTIYANI

i
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik dan
Hidayah-Nya sehingga Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Tingkat
Puskesmas (PTP) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak II Tahun 2015
telah selesai disusun.
Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)
Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak II Tahun 2015 memuat berbagai
data dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, yang
kemudian diidentifikasi, dianalisis dengan sederhana secara kualitatif.
Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung tersusunnya
Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Pusat
Kesehatan Masyarakat Ngemplak II Tahun 2015, kami mengucapkan banyak
terima kasih yang sebesar-besarnya.
Kami menyadari bahwa Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan
Tingkat Puskesmas (PTP) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak II Tahun
2015 masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat
diharapkan.
Semoga Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas
(PTP) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak II Tahun 2015 dapat
bermanfaat dalam rangka proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi
pencapaian pembangunan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
Ngemplak II, serta pembinaan dan pengawasan program kesehatan untuk
mencapai dan meningkatkan mutu pelayanan di Pusat Kesehatan
Masyarakat.

Ngemplak , 2015
Kepala UPT Pusat Kesehatan
Masyarakat Ngemplak II
Kabupaten Sleman

drg. Isah listiyani


NIP. 19680523 200604 2 001

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..........................................................................................i
DAFTAR ISI.......................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN.....................................................................................1
A. Latar Belakang.......................................................................................1
B. Pengertian PTP......................................................................................2
C. Tujuan.....................................................................................................2
1. Tujuan Umum...................................................................................2
2. Tujuan Khusus..................................................................................2
D. Manfaat...................................................................................................2
E. Ruang Lingkup.......................................................................................3
1. Jenis Data / Informasi.......................................................................3
2. Sumber Data.....................................................................................3
F. Visi, Misi, Strategi...................................................................................3
1. Visi....................................................................................................3
2. Misi....................................................................................................3
3. Strategi.............................................................................................4
BAB II ANALISIS SITUASI................................................................................5
A. Umum.....................................................................................................5
1. Data Geografis..................................................................................5
2. Data Demografi.................................................................................5
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..........................5
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..................6
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian....................6
3. Ketenagaan....................................................................................7
4. Sarana dan Prasarana.....................................................................8
5. UKBM.............................................................................................12
6. Sasaran Kegiatan...........................................................................12
B. Khusus..................................................................................................13
1. Mortalitas......................................................................................113
2. Morbiditas.......................................................................................13
3. Sepuluh Besar penyakit................................................................114
4. KLB.................................................................................................15
5. Status Gizi Masyarakat...................................................................15
6. Cakupan Program..........................................................................16
a. Pelayanan Kesehatan Masyarakat...........................................16
b. Pelayanan Pengobatan.............................................................24
c. Penilaian Kinerja........................................................................26
d. Hasil survey kepuasan pelanggan............................................27
BAB III ANALISIS MASALAH..........................................................................28
A. Identifikasi Masalah Dan Prioritas Masalah..........................................28
1. Identifikasi Masalah.........................................................................28
a. Program Perbaikan Gizi Masyarakat........................................28
b. Program Promosi Kesehatan....................................................28
c. Program Upaya Kesehatan Lingkungan...................................28
d. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.29
e. Program Kesehatan Ibu dan Anak serta KB.............................29
f. Program Usila............................................................................29
g. Program UKS dan UKGS..........................................................29
h. Program PHN............................................................................29

ii
i. Program Kesehatan Jiwa..........................................................29
j. Program Kesehatan Mata.........................................................29
k. Manajemen Puskesmas............................................................30
2. Prioritas Masalah.............................................................................25
B. Penyebab Masalah dan Alternatif Pemecahannya................................27
BAB IV RENCANA USULAN KEGIATAN........................................................37

iii
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten / Kota yang bertanggungjawab terhadap pembangunan

kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas berperan menyelenggarakan

upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat

kesehatan yang optimal. Dengan demikian Puskesmas berfungsi sebagai

pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat

pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan

kesehatan strata pertama.

Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas terdiri dari

Upaya Kesehatan wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan. Upaya

Kesehatan wajib dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas di Indonesia,

merupakan daya ungkit paling besar terhadap keberhasilan

pembangunan kesehatan. Yang termasuk dalam Upaya Kesehatan Wajib

adalah Promosi kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA dan KB, P2 serta

pengobatan. Adapun Upaya Kesehatan Pengembangan yang ditemukan

di ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan masyarakat

setempat serta disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas.

Agar upaya kesehatan terselenggara secara optimal, maka

Puskesmas harus melaksanakan manajemen dengan baik.

Manajemen Puskesmas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Seluruh

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 1


kegiatan di atas merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan

berkesinambungan.

Pada dasarnya sebuah kegiatan akan berhasil apabila

perencanaan yang disusun berdasarkan masalah yang ada di

puskesmas. Dalam menyelesaikan masalah harus mempertimbangkan

potensi dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu perencanaan kegiatan

dilakukan dari organisasi paling bawah atau disebut bottom up planning.

Puskesmas sebagai ujung tombak institusi pelayanan kesehatan

dilapangan dituntut untuk dapat menyusun perencanaan dengan baik

berdasarkan prioritas masalah dengan berdasarkan potensi dan sumber

daya yang dimiliki.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan kesehatan

Kabupaten Sleman serta visi danmisi puskesmas maka perlu disusun

sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif. Perencanaan

tersebut berupa penjabaran dari tahapan tahun rencana strategis

Puskesmas Ngemplak II yang akan menjadi landasan dan panduan

dalam pengusulan kegiatan tahun 2016. Dokumen ini disebut sebagai

PERENCANAAN TAHUNAN PUSKESMAS TAHUN 2015 PUSKESMAS

NGEMPLAK II.

B. Pengertian PTP

Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang urut yang harus

dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia

secara berhasil guna dan berdaya guna. Perencanaan Tingkat

Puskesmas diartikan sebagai proses penyusunan rencana kegiatan

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 2


Puskesmas pada tahun yang akan datang yang dilakukan secara

sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan

masyarakat di wilayah kerjanya.

Perencanaan Tingkat Puskesmas mencakup semua kegiatan

yang termasuk dalam upaya Kesehatan wajib, Upaya Kesehatan

Pengembangan dan Upaya Kesehatan Penunjang. Perencanaan ini

disusun oleh Puskesmas sebagai Rencana Tahunan Puskemas yang

dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah maupun sumber

dana yang lain.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatnya kemampuan manajemen di Puskesmas dalam

menyusun perencanaan kegiatan tahunan berdasarkan fungsi dan

asas penyelenggaraannya.

2. Tujuan Khusus

a. Tersusunnya Rencana usulan Kegiatan ( RUK ) tahun 2016

dalam upaya mengatasi masalah atau sebagian masalah

kesehatan masyarakat.

b. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan ( RPK ) tahun

2015 yang terpadu terarah dan sesuai dengan masalah khas

yang ada di Puskesmas Ngemplak II (Specific local area).

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 3


D. Manfaat

1. Pedoman untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan

puskesmas pada tahun mendatang untuk meningkatkan mutu dan

cakupan pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam rangka

mengatasi masalah-masalah yang ada di wilayah kerja Puskesmas.

2. Memberikan petunjuk penyelenggaraan upaya kesehatan secara

efektif dan efisien demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban.

4. Memberikan pertimbangan hambatan, dukungan dan potensi

yang ada.

E. Ruang Lingkup

1. Jenis Data / Informasi

Data yang dikumpulkan untuk penyusunan PTP Puskesmas

Ngemplak II ini adalah :

a. Data umum meliputi data geografi, kependudukan dan

social ekonomi, sumberdaya kesehatan yang meliputi data

sarana kesehatan dan data sumber daya manusia

b. Data derajat kesehatan yang meliputi angka kematian,

data kesakitan, dan data status gizi.

c. Data tentang cakupan program kesehatan ibu anak dan

keluarga berencana , status gizi masyarakat, Perilaku hidup

bersih dan sehat, kegiatan promosi kesehatan, keadaan

lingkungan, Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyaki

menular, surveilans dan kegiatan pendukung lainnya.

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 4


2. Sumber Data

d. Catatan Kegiatan Program

e. Dokumen Kantor Desa, Puskesmas Pembantu, kantor

PLKB Kecamatan, dan Kecamatan.

F. Visi, Misi, Strategi

1. Visi

“Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Prima

Untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat Dan Mandiri”.

2. Misi

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan

Komprehensif
2. Memastikan Ketersediaan Sumber Daya untuk

Pengembangan Pelayanan
3. Menjadi Fasilitator dalam Mewujudkan Kemandirian

Masyarakat di Bidang Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS)


4. Mengembangkan Sistem Manajemen yang Akuntabel.

3. Strategi

a. Menurunkan angka kesakitan dan kematian.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelajutan

yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

c. Meningkakan kemampuan kinerja dan kesejahteraan karyawan.

d. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 5


BAB II

ANALISIS SITUASI

A. Umum

1. Data Geografis
Secara geografis, wilayah kerja Puskesmas Ngemplak II
merupakan dataran rendah yang terletak di sebelah Timur Kabupaten
Sleman dengan ketinggian sekitar 7-10m DPAL. Luas wilayah
Puskesmas Ngemplak II adalah 3.431 Ha (51,4 % dari total luas
wilayah Kecamatan) kawasan ini memiliki sumberdaya alam yang
berbeda walaupun ada yang serupa. Pemanfaatan tanah antara lain
sebagai pekarangan/tegalan, bangunan/rumah, sawah dan lain-lain.
Batas administratif wilayah kerja Puskesmas Ngemplak II adalah
sebagai berikut :
 Batas Utara : Kecamatan Cangkringan
 Batas Timur : Kecamatan Manisrenggo Jawa Tengah
 Batas Selatan : Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
 Batas Barat : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
Wilayah kerja Puskesmas Ngemplak II terdiri dari (2) desa dengan .
44 pedukuhan, yaitu :
 Desa Widodomartani terdapat 19 pedukuhan;
 Desa Wedomartani terdapat 25 pedukuhan;

2. Data Demografi

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Seiring bertambahnya tahun, terjadi peningkatan jumlah

penduduk di wilayah kerja Puskesmas Ngemplak II Hal tersebut

dapat dilihat pada tahun tahun 2013 sebanyak 33.862 jiwa. Pada

tahun 2014 sebanyak 34,552 jiwa dengan prosentase jumlah

penduduk perempuan lebih banyak, yaitu 57,66 % sedangkan

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 6


laki-laki sebanyak 56,99 % . Puskesmas saat ini diharapkan

dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan tepat

sasaran terhadap penduduk di wilayah kerjanya. Tingkat

partisipasi perempuan dapat dilihat diberbagai bidang, mulai dari

pertanian, produksi rumah tangga ataupun sebagai buruh pabrik.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Jika dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata penduduk

berpendidikan SLTA walaupun masih ada yang berpendidikan

SLTP, SD, ataupun tidak sekolah khususnya penduduk yang

sudah tua. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Wilayah Puskesmas Ngemplak II

Tahun 2014
No Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa)

1. Tidak/Belum sekolah 12.266


2. Tidak tamat SD/Sederajat
7.320
3. SD/Sederajat 7.835
4. SLTP/Sederajat 8.127
5. SLTA/Sederajat 21.852
6. Diploma III 2.290
7. Strata I 6.400
8. Strata II 899
9. Strata III 140
10. Buta huruf 9
Sumber : Data Kecamatan

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 7


c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Mata pencaharian sebagian besar penduduk masih

mengandalkan pad sektor pertanian, hal ini dapat dilihat dari

besarnya jumlah penduduk yang bergantung di sektor ini.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Mata Pencaharian
Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak II.

Tahun 2014
No. Jenis Pekerjaan Jumlah (jiwa)

1 Buruh 14.386
2 Pengrajin/industri kecil 75
3 Pedagang 1.268
4 Pensiunan 1.517
5 PNS 2.703
6 Peternakan 1.176
7 POLRI 379
8 Petani/nelayan 11.359/8
9 Pengangkut 240
10 Lainnya
Sumber : data Kecamatan

3. Ketenagaan
Informasi ketenagaan atau sumber daya manusia
diperlukan bagi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan serta
pengelolaan kepegawaian. Jumlah tenaga kesehatan di
Puskesmas Ngemplak II Tahun 2014 sebanyak 33 orang.
Jumlah sumber daya manusia menurut kualifikasinya adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum
Sesuai Analisis Beban Kerja Puskesmas Ngemplak II Per November
Tahun 2015

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 8


Tenag
a Kekuranga
No Nama Jabatan Kebutuhan Ket
Yang n
Ada
A Kepala Puskesmas 1 1 0
B Ka Sub Bagian Tata 1 1 0
Usaha 1 1 0
1. Pengadm.Umum 1 1 0
2. Pramu Kantor. 1 1 0
3. Pengelola 1 1 0
Keuangan 3 1 2
4. Pengelola barang
5. Penjaga Keamanan 1 1 0
6. Petugas Kebersihan 1 0 1
&Pertamanan.
7. Pengemudi
Total Jumlah
11 8 3
Pemegang Jabatan

Tabel 2.4
Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu
Sesuai Analisis Beban Kerja Puskesmas Ngemplak II Per November
Tahun 2015

Tenag
a Kekuranga
No Nama Jabatan Kebutuhan Ket
Yang n
Ada
1 Dokter 6 3 3
2 Dokter Gigi 2 1 1
3 Pranata 2 1 1
Laboratorium
Kesehatan
4 Perawat 7 7 0
5 Bidan 6 6 0
6 Perawat Gigi 2 2 0
7 Sanitarian 2 1 1
8 Asisten Apoteker 2 2 0
9 Nutrisionis 2 1 1
10 Epidemiolog 1 1 0
Kesehatan
11 Penyuluh Kesehatan 1 1 0
masyarakat
12 Rekam Medis 2 2 0
Total Jumlah 22 19 3

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 9


Pemegang Jabatan

4. Sarana dan Prasarana


Puskesmas Ngemplak II memiliki dua (2) Puskesmas

Pembantu yaitu: Puskesmas Pembantu Pokoh dan Krajan yang buka

setiap hari Senin sampai Sabtu.

Di wilayah kerja Puskesmas Ngemplak II.terdapat 2 (dua)

Poskesdes yang terletak di dusun Jangkang Desa Widodomartani. dan

di dusun Pokoh Desa Wedomartani, 3 (tiga) BPS (Bidan Praktek

Swasta) di Desa Widodomartani dan 6 (enam) di Desa Wedomartani,

dan 1 (satu) BPRB (Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin) 1 di Desa

Widodomartani. Sehingga seluruh masyarakat di wilayah kerja

Puskesmas Ngemplak II dapat mengakses tempat-tempat pelayanan

kesehatan dengan mudah.

Puskesmas Ngemplak II memiliki 66 posyandu balita, 33

Posyandu Lansia, kegiatan Puskesmas Keliling terdapat 49 pos

dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditentukan dari pos masing-

masing.

a. Situasi keuangan 

Dari tahun ke tahun pendapatan di Puskesmas Ngemplak

II sebagai cenderung meningkat.

JUMLAH PENDAPATAN (Rp)


NO PENJAMIN
2012 2013 2014
1 Jamkesmas 28.250.450 59.182.100 333.786
2 Jamkessos 5.614.750 1.396.000 3.844.500
3 Jamkesda 6.054.850 8.034.950 17.792.600
4 Askes PNS 18.451.350 6.400.000
Retribusi
5 205.180.250 259.983.900 281.517.100
Umum

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 10


6 BOK 75.000.000 68.450.000 75.000.000
7 JUMLAH 338.551.650 394.456.850 378.487.986

b. Situasi Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengadaan obat esensial masih disubsidi dari gudang

farmasi, tetapi apabila terdapat jenis obat ataupun reagen yang

sering dibutuhkan pasien sementara gudang farmasi tidak

menyediakan ataupun hanya ada dalam jumlah terbatas,

puskesmas melakukan pengadaan sendiri dengan dana

operasional yang ada di puskesmas dengan persetujuan gudang

farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Sedangkan bahan

pakai habis untuk operasional puskesmas seperti kertas, pita, tinta

printer, kertas resep, dan lain-lain dilakukan pengadaan sendiri

dengan dana operasional puskesmas.

c. Situasi Alat Kesehatan dan Logistik Kerumahtanggaan

Alat-alat kesehatan di Puskesmas Ngemplak II di kelola

oleh seorang pengurus barang dan pengurus Alat kesehatan.

Secara umum masih berfungsi dengan baik dalam arti tidak

mengganggu pelayanan puskesmas, namun dalam rangka

pengembangan pelayanan maka perlu adanya pemeliharaan alat

yang lama ataupun pengadaan alat yang baru. Pada tahun 2014,

Puskesmas berupaya melengkapi peralatan kesehatan maupun

logistik kerumahtanggaan yang belum ada ataupun menambah

peralatan yang sudah ada dengan menggunakan dana

operasional puskesmas sesuai dengan perencanaan yang telah

dibuat untuk pelaksanaan tahun 2015.

Alat 2013 2014 2015 Ket


EKG Digital 0 0 1
Fisioterapi set 0 0 1

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 11


Lampu tindakan 0 0 1

5. UKBM
UKBM adalah Upaya Kesehatan yang direncanakan, dibentuk,
dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dalam upaya mengatasi
permasalahan kesehatan daerahnya. UKBM yang ada didesa terus
dikembangkan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.
Lingkup UKBM, antara lain sebagai berikut :

No Nama UKBM 2012 2013 2014 Ket


1 Posyandu Balita 66 66 66
2 Posyandu Usila/lansia 16 18 18
3 Toga 2 2 2
4 Karang Taruna 44 44 44
5 UKGMD 6 9 9
6 UKS/UKGS 14 14 14
7 Poskestren 4 4 4

6. Sasaran Kegiatan
Distribusi penduduk menurut kelompok sasaran program

kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Kelompok sasaran program kegiatan kesehatan
Puskesmas Ngemplak II

Jumlah Sasaran
No Kelompok Sasaran
2012 2013 2014
1. Bayi 393 485 459
2. Bumil 533 533 505
3. Bumil risti 110 106 98
4. Bulin 501 509 482
5. Bufas 501 509 482
6. Balita 1678 2354 2285
7. PUS 4907 4907 4926
8. Usila 8033 8033 8033
Sumber : Lap. Puskesmas Ngemplak II

B. Khusus
1. Mortalitas
Tabel 2.6

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 12


Angka Kematian
Di wilayah Puskesmas Ngemplak II

Tahun Tahun Tahun


No Indikator
2012 2013 2014
1. Jumlah Lahir mati 3 0 2
2. Kematian Bayi/ IMR 7 5 7
3. Kematian Balita/ 0 0 2
CMR
4. Kematian Ibu/ MMR 0 0 0
Sumber : Lap. KIA Puskesmas Ngemplak II

2. Morbiditas
Tabel 2.7
Kasus Penyakit Menular
Di wilayah Puskesmas Ngemplak II

No Penyakit Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014


1. Diare 521 645 518
2. TBC 9 3 11
3. DBD 14 17 7
4. Malaria 0 0 0
5. AIDS 0 0 0
6. Kusta 0 0 0

Sumber : data Profil Puskesmas Ngemplak II


Berdasarkan keadaan penyakit menular diatas menunjukkan

keadaan sebagai berikut : penyakit TBC ditemukan 7 kasus pada

tahun 2014 keadaan ini masih jauh dari target sebesar 12 kasus. Hal

ini membuktikan perlunya kewaspadaan terhadap penyakit menular

untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

menular.

3. Sepuluh Besar penyakit


Jumlah kunjungan pasien rawat jalan di Puskesmas Ngemplak

II pada tahun 2013 yaitu sebanyak 37028 pasien dengan kasus

paling banyak adalah common cold, hypertensi, penyakit pulpa dan

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 13


jaringan periapikal dan seterusnya. Pada tahun 2014 jumlah

kunjungan pasien rawat jalan sebesar 31639 pasien Data sepuluh

besar penyakit di Puskesmas Ngemplak II dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 2.8
Sepuluh Besar Penyakit
di Puskesmas Ngemplak II

Tahun 2013 Tahun 2014


NO
Penyakit Jml Penyakit Jml
1 Common cold 4725 Common cold 3041
2 Hipertensi 2206 Hipertensi 1918
3 Peny Pulpa&jar 1542 Peny Pulpa&jar 1703
periapikal periapikal
4 Febris 940 Ispa 1439
5 Cephapgia 882 Dispepsia 9101 3
6 ISPA 820 Febris 881
7 Myalgia 776 Cephalgia 808
8 Faringitis 677 Faringitis 628
9 Dispepsia 648 DM 575
10 Diare 641 Gangg.erupsi 561
Gigi
Sumber : laporan profil puskesmas Ngemplak II

Dari tabel sepuluh besar penyakit yang terjadi di Puskesmas

Ngemplak II.tahun 2013 maupun tahun 2014 menunjukan bahwa

sepuluh besar penyakit terdiri dari penyakit degeneratif dan penyakit

menular dengan penyakit common cold berada di tingkat pertama.

4. KLB
Tabel 2.9
Hasil Kegiatan Surveilans
Puskesmas Ngemplak II

NO Kegiatan 2012 2013 2014


1 JUMLAH KLB 0 0 0
2 KLB ditangani <24 jam 0 0 0

5. Status Gizi Masyarakat


Data Masalah gizi di wilayah Puskesmas Ngemplak II.

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 14


Tabel 2.10
Masalah Gizi
Puskesmas Ngemplak II

Hasil
NO MASALAH GIZI
2012 2013 2014
1 Gizi Buruk 11 10 19
2 BGM
3 Gizi Kurang 151 98 129
4 Gizi baik 1825 1975 1809
5 Gizi Lebih 23 41 22
6 Cakupan Fe bumil ( Fe1 100% 100% 100%
)
7 Cakupan Bumil ( Fe3 ) 95,75% 98.87% 98,49%
8 Cakupan Vitamin A 100 100 100
Balita
Sumber : Laporan Program Gizi

6. Cakupan Program
a. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1) Upaya Promosi Kesehatan
Hasil capaian kegiatan program promosi kesehatan sejak
tahun 2012 sebagai berikut :
Tabel 2.11
Capaian Kegiatan Upaya Promosi Kesehatan
Puskesmas Ngemplak II.

Hasil (%) Target


No Kegiatan
2013 2014 SPM
1 Cakupan rumah
43,52 58,84 60%
tangga ber PHBS
2 Posyandu Aktif 66 66 60%
3 Jumlah penyuluhan
- kelompok 176
182
- individu
- NAPZA 10
4 Sekrening siswa SD 100 100 100
kelas 1
5 Pemeriksaan 96,6 100 50

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 15


Kesehatan siswa
SMP/SMA
6 Desa Siaga Aktif 2 2 100
Sumber : Laporan Program Promosi Kesehatan

Berdasarkan hasil pengkajian PHBS pada masyarakat di

wilayah Puskesmas Ngemplak II.secara sampel pada tiap desa

diperoleh hasil seperti pada tabel :

Tabel 2.12
Hasil Pengkajian Rumah tangga Ber-PHBS
Puskesmas Ngemplak II.

Tahun Tahun Target


No Desa
2013 2014 SPM
1 Widodomartani 40,80% 60% 60%
2 Wedomartani 32% 50,37% 60%
Sumber : Laporan program Promosi Kesehatan

2) Kesehatan Lingkungan
Tabel 2.13
Cakupan Program Kesehatan Lingkungan
Puskesmas Ngemplak II.

Hasil (%) Target


No Kegiatan SPM
2012 2013 2014
(%)
1 Rumah Sehat 92,15 92,53 96,82 85
2 Keluarga memiliki
100 100 100 100
Akses Air Bersih
3 KK Memiliki
91,99 92,19 96,79 85
Jamban Sehat
4 TPM Sehat 100 100 100 73
5 Institusi dibina 100 100 100 50
6 TTU sehat 100 100 100 79
7 ABJ 100 92,81 98,29 95
8 TP2 Sehat 100 100 100 100
9 Air Bersih 80,85 90,90 90 100

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 16


Memenuhi Syarat
bakteriologis
10 STBM 50 50 100 100
Sumber : Laporan program kesehatan lingkungan

3) Pemberantasan Penyakit Menular

Tabel 2.14
Cakupan Kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular
Puskesmas Ngemplak II.

Jumlah Kasus
No Cakupan Target
2012 2013 2014

1 AFP rate per


>2/100.0
100.000 pddk < 100% 100% 100%
00
15th
2 Penemuan
Penderita 4 3 21 100%
Pneumonia Balita
3 Penemuan pasien
32,54 25,93 56,48 70%
baru TB BTA positif
4 Penderita DBD yag 100% 100%
100% 100%
Ditangani
5 Penemuan
521 645 518 100%
Penderita Diare

4) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta KB

Dari kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh program

Kesehatan Ibu dan anak diperoleh hasil cakupan sebagai

berikut :

Tabel 2.15
Hasil Cakupan Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak
Puskesmas Ngemplak II.

Hasil Target
No Kegiatan
2013 2014 SPM
1 Jumlah bayi Mati 3 3 26/100.000
2 Jumlah balita 0 0
Mati

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 17


3 Jumlah
Kematian Ibu 0 0 102/100.00
0
maternal
4 KN2 99,38% 102,8% 90 %
5 Kunjungan Bayi
( SDIDTK 4x ) 74,64% 96,73% 95 %

6 BBLR 5,37% 8,38%


7 K1 100% 100% 100 %
8 K4 98,87% 98,49% 95 %
9 Persalinan
ditolong Nakes 100 % 100% 99,3 %

11 Peserta KB Aktif 83,56% 81,14% 84 %


12 Ibu Hamil
Mendapat Fe3 100,2% 103,8% 80 %

13 Bumil
risti/Komplikasi 100 % 100% 100 %
ditangani
14 Neonatal Risti
dirujuk da
100 % 100% 100 %
ditangani
Sumber : laporan Program KIA

5) Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat


Hasil cakupan kegiatan program gizi dapat dilihat secara
lengkap pada tabel berikut :
Tabel 2.16
Cakupan kegiatan program gizi
Puskesmas Ngemplak II.

Hasil % Target
No Cakupan
2012 2013 2014 SPM

1 K/S 100 100 100 100

2 D/K 72,41 75,30 83,76 80


3 D/S 72,41 75,3 83,76 84
4 N/S 35,54 35,44 42,46 60
5 N/D 49,09 47,07 50,70 70
6 VitA balita 2x 100 100 100 90
7 Vit A Bufas 93,62 100 100,6 90

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 18


2
8 Fe 1 102,6 101,5 105,3 90
2
9 Fe 3 96,75 100,2 103,8 80
10 Asi Eksklusif 81,30 71,00 71,13 60
11 Anemia Bumil 17,89 8,32 5,08 < 20
(HB<11 gr)
12 Bumil KEK 10,57 5,36 5,35 <15

6) Program Kesehatan Usila


Tabel 2.17
Hasil Kegiatan Program Usila
Puskesmas Ngemplak II

HASIL(%)
NO KEGIATAN Target
2012 2013 2014
1 Cakupan pelayanan
Kesehatan pra usila 75,40 18,5 33,23 70%
dan usila
2 Cakupan
pembinaan Pra 100 100 73 70%
usila dan usila
3 Cakupan
Pelaksanaan 27,7 27,7 27,7 50%
senam usila

7) Program Usaha Kesehatan Sekolah

Tabel 2.18
Hasil Kegiatan Program Sekrening Anak Sekolah Dasar
Puskesmas Ngemplak II.

NO KEGIATAN 2013 2014


1 Jumlah yang disekrening 100% 100%
2 Cakupan yang disekrening 100% 100%
3 Status Gizi
a. Normal 85,85% 74,95%
b. Gemuk 10,14% 17,36%
c. Kurus 4,01% 7,69%
d. Kurus sekali 0% 0%
4 Tajam Penglihatan normal 99,53% 100%
5 Tajam pendengaran Normal 100% 100%

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 19


6 Caries Gigi 55,66% 42,20%

Tabel 2.19
Hasil Kegiatan Program Sekrening Anak SMP
Puskesmas Ngemplak II

NO KEGIATAN 2013 2014


1 Jumlah yang disekrening 86 88
2 Cakupan yang disekrening 100% 100%
3 Status Gizi
a. Normal 77,91% 63,64%
b. Gemuk 16,27% 13,64%
c. Kurus 5,81% 22,73%
d. Kurus sekali 0% 0%
4 Tajam Penglihatan
a. Normal 82,56% 94,31%
b. Tidak Normal 17,44% 5,68%
5 Caries Gigi 30,23% 23,86%
6 Anemia 0% 0%

Tabel 2.20
Hasil Kegiatan UKS
Puskesmas Ngemplak II

NO Kegiatan 2012 2013 2014 Ket


1 Strata UKS
- Strata Minimal
- Strata Standar 14 14 14
- Strata optimal 5 5 5
- Strata Purnama
2 Pembinaan sekolah 0 0 4
Sehat

8) Program Kesehatan Jiwa

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 20


Tabel 2.21
Jumlah Kunjungan Jiwa
Puskesmas Ngemplak II

Jumlah Kasus
No Cakupan Ket
2012 2013 2014
1 Gangguan metal 0 0 0
Organik
2 Gangguan 0 0 0
penggunaan napza
3 Skizofrenia dan 171 166 255
psikotik
4 Gangguan Psikotik 0 1 0
akut
5 Gangguan Bipolar 0 0 0
6 Gangguan depresif 8 8 20
7 Gangguan Neurotik 0 0 0
8 Retardasi Mental 1 0 0
9 Gangguan Jiwa 0 0 0
anak dan Remaja
10 Epilepsi 63 50 93

Jumlah kasus sampai dengan tahun 2014 sebanyak 10 atau

sebesar 3,47% dari seluruh kunjungan Puskesmas.

9) Program Kesehatan Mata

Kegiatan kesehatan mata masyarakat dilaksanakan

secara pasif dan aktif. Kegiatan pasif meliputi pelayanan

kesehatan mata yang include pada kegiatan pengobatan rawat

jalan, sedangkan kegiatan aktif meliputi skreening gangguan

refraksi pada anak sekolah. Selain itu, bila ada kegiatan bakti

social operasi katarak gratis yang dilakukan oleh persatuan

profesi atau instansi tertentu, Puskesmas juga berkoordinasi

dalam penjaringan pasien.

Tabel 2.22
Kunjungan Kesehatan mata

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 21


Puskesmas Ngemplak II

HASIL
NO KEGIATAN Ket
2012 2013 2014
1 Pterigium 15 37 37
2 Conjungtivitis 342 232 275
3 Keratitis 1 2 1
4 Katarak 42 30 48
5 Glaukoma 3 5 1
6 Gg Refraksi 29 18 19
7 Kebutaan 0 0 5
Penyakit mata
8 31 9 18
lainnya
Sumber : Laporan Program Kesehatan Mata

10) Surveilans

Tabel 2.23
Hasil Kegiatan Surveilans
Puskesmas Ngemplak II

NO Kegiatan 2012 2013 2014


0 0 0
1 JUMLAH KLB
KLB ditangani <24
2 0 0 0
jam

Program imunisasi merupakan salah satu program


prioritas dari Departemen Kesehatan yang merupakan nilai
efektifitas yang tinggi dalam menurunkan angka kesakitan dan
kematian bayi akibat penyakit – penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi.
Tabel 2.24
Hasil Kegiatan Imunisasi
Puskesmas Ngemplak II

Hasil (%) Target


NO Jenis imunisasi
2012 2012 2014 SPM
1 HB 0 349 363 327
2 BCG 366 373 362
3 DPT + HB 1 365 371 278
4 DPT + HB 2 360 368 270
5 DPT + HB 3 369 370 272
6 IPV 1 365 371 270
7 IPV 2 360 368 270

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 22


8 IPV 3 369 369 272
9 IPV 4 375 377 -
10 Cakupan Imunisasi
371 377 374 85
campak Balita
11 Desa UCI 2 2 2 85
12 TT1 - - -
13 TT2 48 - -
14 TT3 95 89 192
15 TT4 103 149 203
16 TT5 156 149 203
17 BIAS 96,2 96,1 97,3 100

11) Program Publik Health Nursing (Perkesmas)

Cakupan program PHN (Perkesmas) di Puskesmas

Ngemplak II.sejak tahun 2013 semakin meningkat, dan sudah

bisa memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 2.25
Hasil Kegiatan Program PHN
Puskesmas Ngemplak II

HASIL
NO KEGIATAN Target
2013 2014
1 Cakupan Perkesmas pd
16,7% 101,3 100%
klg rawan dg Bumil Risti
2 Cakupan Perkesmas pd
26,5% 260,9 100%
klg rawan dg Bayi risti
3 Cakupan Perkesmas pd
10% 104,7 100%
klg rawan dg balita Risti
4 Cakupan Perkesmas pd
7,5% 88,4 100%
klg rawan dg Usia Lanjut
5 Cakupan Perkesmas pd
klg rawan dg penyakit 16,9% 112,9 100%
Kronik
6 Cakupan Perkesmas pd
klg rawan dg gangguan 13% 166,7 100%
Jiwa
Sumber : Laporan Program Perkesmas

b. Pelayanan Pengobatan
1) Pelayanan Rawat Jalan

Tabel 2.26
Kunjungan Pasien
Di Puskesmas Ngemplak II

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 23


HASIL
NO JENIS PASIEN
2012 2013 2014
1 Umum 27.970 29023 22.809
2 Jamkesmas 1.936 5.250 3.664
3 Jamkessos 2.690 311 311
4 Jamkesda 0 989 1.741
5 Askes PNS 3.487 391 1.189

Tabel 2.27
Hasil Pelayanan BP umum dan Unit Gawat Darurat
Puskesmas Ngemplak II.

JUMLAH
NO JENIS PELAYANAN
2013 20124
1 Rawat Jalan Umum 24.165 21.068
2 Konsultasi Gizi 737 934
3 KIA 5.437 6.138
4 KB 3.928 3.997
5 BPG 3.634 3.814
6 Sanitasi 33 50
7 Laborat 838 3426
8 Psikologi 638 733

Sumber : Laporan BPU

2) Pelayanan Poli Gigi

Cakupan pelayanan poli gigi dari tahun ke tahun

mengalami kecenderungan meningkat seperti terlihat pada tabel

berikut :

Tabel 2.28
Cakupan Kegiatan Poli Gigi dan UKGS
Puskesmas Ngemplak II

NO KEGIATAN HASIL Target


2012 2013 2014
1 Cakupan rata
– rata 12,59 12 13 5orang/hr

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 24


kunjungan
per hari
2 Cakupan
288 420 432 50%
Apras
3 Cakupan
31,87 34,75 37,59 50%
Bumil
4 Cakupan TK
100 100 100 100%
UKGS
5 Rasio Tambal
546:391 567:273 599:184 1:1
Cabut
6 Rujukan Gigi 7 6 0 5%
7 Cakupan
Pelayanan
11,09 10,73 11 4%
Kesehatan
Gigi
Sumber : laporan BP Gigi

3) Pelayanan Laboratorium

Pada tahun 2014 ini selalu berupaya memberikan

pelayanan laboratorium yang maksimal. Pelayanan pada

tahun 2014 sebanyak 3426 kunjungan dengan jumlah

pemeriksaan 7206 item.

Pemeriksaan sediaan BTA dalam tahun 2014 tidak

dilaksanakan PME( Pemantapan Mutu Eksternal / kroscek)

dari BLK, karena Puskesmasn Ngemplak II hanya merupakan

Puskesmas Satelit BTA.

c. Penilaian Kinerja
Berdasarkan penilaian kinerja diperoleh hasil sebagai berikut :

NO KEGIATAN NILAI
1 Upaya kesehatan ibu & anak serta KB 99,63
2 Upaya perbaikan gizi 94,28
3 Upaya pencegahan penyakit 101,14
5 Upaya pemberantasan penyakit 83,04
6 Upaya penyehatan lingkungan 102,74
7 Upaya Promosi kesehatan 86,48
8 Upaya pengobatan rawat jalan 94,94
9 Upaya Kesehatan sekolah 80,00
10 Upaya kesehatan gigi dan mulut 69,85
11 Upaya SP2TP 100

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 25


d. Hasil survey kepuasan pelanggan

NILAI RATA-
NO UNSUR PELAYANAN
RATA
1 Kewajaran Biaya Pelayanan 80,83
2 Prosedur Pelayanan 81,19
3 Kesopanan dan Keramahan 82,27
Petugas
4 Kenyamanan Lingkungan 81,1
5 Keamanan Pelayanan 82,25
6 Tanggung Jawab Petugas 83,36
Pelayanan
7 Kejelasan Petugas Pelayanan 76,6
8 Kemampuan Petugas Pelayanan 81,04
9 Persyaratan Pelayanan 82,34
10 Kepastian Biaya Pelayanan 82,27
11 Keadilan Mendapatkan Pelayanan 82,87
12 Kedisiplinan Petugas Pelayanan 82,7
13 Kecepatan Pelayanan 86,03
14 Kepastian Jadwal Pelayanan 82,16
Indeks Kepuasan Masyarakat 81,93

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 26


BAB III

ANALISIS MASALAH

A. Identifikasi Masalah Dan Prioritas Masalah

1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan hasil analisis situasi maka dapat diidentifikasi

permasalahan-permash alahan yang ada di Puskesmas Ngemplak II

yaitu :

a. Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Masih rendahnya tingkat partisipasi balita datang menimbang

ke Posyandu di bawah target 83,76 % (target 84 %).

Masih adanya 9 kasus gizi buruk

Anemia Bumil masih tinggi ( 38,7%)

Bumil KEK tinggi( 16,1%)

b. Program Promosi Kesehatan


Masih rendahnya cakupan tatanan rumah

tangga BerPHBS (58,84%)

Masih rendahnya cakupan posyandu aktif

Mandiri dan Purnama (55,51%)

c. Program Upaya Kesehatan Lingkungan


Cakupan rumah sehat sangat rendah (32,88%)

Cakupan Tempat Pengelolaan makanan sehat sangat rendah

(12,36%)

Cakupan Tempat Pengelolaan Pestisida yang sehat sangat

rendah (15%)

Kadar air bersih memenuhi syarat bakteriologis sangat rendah

(2%)

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 27


Cakupan Desa STBM masih Rendah (25%)

d. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular


Kesembuhan penderita TBC paru BTA(+) masih di bawah

target (42,86%)

Penemuan Penderita TBC paru (CDR) masih rendah (56,48%)

Cakupan BIAS campak kl.1 tidak tercapai (94,49%)

e. Program Kesehatan Ibu dan Anak serta KB


Cakupan peserta KB masih di bawh target (81,19%)

f. Program Usila
Belum Terlaksananya Puskesmas lantun lansia secara optimal

g. Program UKS dan UKGS


Masih tingginya kasus caries gigi pada siswa SD, sebesar 90

Semua UKS( 17 UKS ) masih dalam strata Minimal

Masih rendahnya pembinaan sekolah sehat

Cakupan penduduk mendapat pelayanan kesehatan di bawah

target (6,90)

h. Program PHN
Cakupan PHN pada keluarga rawan dengan usila masih

rendah (88,4%)

i. Program Kesehatan Jiwa


Cakupan kesehatan jiwa yang diobati sangat kecil.

Tim Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat tingkat

Kecamatan belum bekerja secara optimal.

j. Program Kesehatan Mata


Masih ditemukan 43 kasus gangguan reflaksi

Masih terbatasnya alat pemeriksaan mata di Puskesmas

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 28


k. Imunisasi
Masih adanya KLB

BIAS belum terlaksana 100%

Masih ada HB0 yang diberikan lebih dari 24 jam

l. Manajemen Puskesmas
Masih kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia di Puskesmas

Sistem Manajemen mutu masih belum berjalan Optimal

Sistem informasi Puskesmas belum berjalan baik.

Persiapan pembahasan status Puskesmas dari Rawat jalan ke

Rawat Inap

2. Prioritas Masalah
Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan

kenyataan, antara hasil dengan target. Prioritas masalah adalah

masalah yang dinilai paling utama oleh organisasi tersebut. Setelah

dilakukan identifikasi masalah berdasarkan analissis situasi, cakupan

masing-masing program dan kondisi manajemen (sumber daya)

kemudian dilakukan pembahasan oleh tim kecil maka disepakati

bahwa yang menjadi prioritas masalah dari masing-masing program

adalah sebagai berikut :

a. Masih rendahnya cakupan N/D


b. Masih adanya kasus gizi buruk
c. Masih rendahnya cakupan posyandu aktif
d. STBM masih Rendah
e. Penemuan penderita pneumonia masih rendah
f. Penemuan penderita BTA positif masih rendah
g. Cakupan K4 masih rendah
h. Cakupan SDIDTK masih rendah
i. Pembinaan sekolah sehat masih rendah
j. Cakupan PHN kelompok rawan mash rendah
k. Masih kurangnya SDM di Puskesmas
l. Sistem manajemen mutu belum berjalan optimal
m. Sistem informasi Puskesmas belum berjalan dengan baik

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 29


n. BIAS belum terlaksana 100%
o. Cakupan penderita jiwa masih rendah
Setelah dilakukan identifikasi dan pemilihan masalah pada
masing-masing program kemudian dilakukan penentuan prioritas
masalah. Penentuan prioritas masalah di Puskesmas Ngemplak II
dengan menggunakan kriteria matriks yang dilakukan oleh tim
perencanaan dengan melihat masalah dari berbagai segi. Dari daftar
masalah kesehatan masyarakat yang ada di Puskesmas Ngemplak II
kemudian daftar tersebut diberi skor untuk menentukan masalah
kesehatan apa yang akan diintervensi. Adapun hasil brainstorming
untuk menentukan prioritas masalah adalah sebagai berikut :

Urutan UxSx
MASALAH KESEHATAN U S G
Prioritas G
Masih Adanya kasus gizi
I 5 4 4 80
buruk
Penemuan penderita
II 5 4 3 60
pneumonia masih rendah
Penemuan penderita BTA
III 5 4 3 60
positif masih rendah
IV Cakupan K4 masih rendah 3 3 4 36
Cakupan SDIDTK masih
V 3 3 4 36
rendah
Masih rendahnya cakupan
VI 4 4 2 32
N/D
Sistem manajemen mutu
VII 4 4 2 32
belum berjalan optimal
Cakupan PHN keluarga
VIII 3 3 3 27
rawan masih rendah
Masih rendahnya cakupan
IX 4 3 2 24
posyandu aktif
X STBM masih rendah 3 3 2 18

B. Penyebab Masalah danAlternatif Pemecahannya


Setelah dilakukan penentuan prioritas masalah kemudian oleh tim
dilakukan identifikasi penyebab masalah. Identifikasi penyebab masalah
menggunakan metode brainstorming dan perangkat fishbone. Adapun
penyebab masalah masing-masing masalah adalah sebagai berikut :
1. Masih adanya kasus gizi buruk

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 30


2. Penemuan Pneumonia masih rendah

3. Penemuan BTA positif masih rendah

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 31


4. K4 masih rendah

5. Cakupan SDIDTK

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 32


6. Masih rendahnya cakupan N/D

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 33


7. Sistem Manajemen mutu masih belum berjalan

8. PHN

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 34


9. Masih rendahnya cakupan posyandu aktif ( Mandiri dan Purnama )

10. Cakupan Desa STBM masih Rendah

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 35


BAB IV

RENCANA USULAN KEGIATAN

Dalam usulan kegiatan Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 ini

didasarkan pada prioritas masalah dan kecenderungan permasalahan yang

terjadi di wilayah kerja. Kegiatan yang direncanakan atau diusulkan dibagi

dalam 3 hal pokok, yaitu :

1. Pengembangan sarana peralatan kantor / rumah tangga.

Pengembangan Kegiatan Program Kesehatan meliputi 6 kegiatan

pokok puskesmas (basic six program) dan program pengembangan.

2. Pengembangan manajemen, meliputi manajemen sumber daya

manusia, manajemen mutu pelayanan, dan manajemen keuangan.

3. Pengembangan sarana dan prasarana, meliputi pengembangan

sarana fisik bangunan, pengembangan sarana alat kesehatan.

Penentuan prioritas masalah dengan menggunakan kriteria matriks oleh tim

perencanaan dan kemudian diberi skor untuk menentukan masalah kesehatan

dan akan diintervensi adalah sebagai berikut :

a. Masih Adanya kasus gizi buruk


b. Penemuan penderita pneumonia masih rendah
c. Penemuan penderita BTA positif masih rendah
d. Cakupan K4 masih rendah
e. Cakupan SDIDTK masih rendah
f. Masih rendahnya cakupan N/D
g. Sistem manajemen mutu belum berjalan optimal
h. Cakupan PHN keluarga rawan masih rendah
i. Masih rendahnya cakupan posyandu aktif
j. STBM masih rendah

Usulan kegiatan Puskesmas Ngemplak II secara lengkap dapat dilihat pada

matriks berikut ini:

MATRIKS RENCANA USULAN KEGIATAN PUSKESMAS TAHUN 2015

sebagai berikut :

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 37


No Masalah Rencana Tindak Lanjut
1 Masih Adanya kasus diusulkan dianggaran BOK 2016 baik berupa
gizi buruk PE, kunjungan rumah,pemantauan,
pendampingan,sarasehan dan (sosialisasi
penanganannya dianggarkan 2015)
2 Penemuan penderita Penggalakan MTBS ditingkatkan, refresing
pneumonia masih MTBS dianggarkan tahun 2016 dana BLUD
rendah
3 Penemuan penderita Screning tersangka TBC ditingkatkan 2016
BTA positif masih dianggarkan dengan dana BOK,anggaran
rendah untuk pembacaan slide diperbanyak dengan
anggaran BLUD
4 Cakupan K4 masih Pendataan bumil baik oleh bidan dan kader
rendah ditingkatkan hal ini dianggarkan didana BOK
tahun 2016
5 Cakupan SDIDTK masih Pendaanaan SDIDTK baik itu di Posyandu, di
rendah TK dan PAUD didanai BOK ditahun 2016
dengan frekwensi lebih dari 1 kali
6 Masih rendahnya Perlu diadakan konsultasi ke petugas gizi,
cakupan N/D meski sudah dilakukan pendampingan,
pemantauan,pemberian PMT yagng
dianggagarkan di BOK 2016
7 Sistem manajemen SDM ditingkatkan dengan pelatihan sesuai
mutu belum berjalan dengan profesi, dianggarkan didana BLUD
optimal 2016, tetapi untuk pengembangan SDM belum
dapat dianggarkan karena keterbatasan dana
8 Cakupan PHN keluarga Peningkatan PHN akan diperbanyak
rawan masih rendah frekwensinya dengan dianggarkannya didana
BOK
9 Masih rendahnya Kunjungan ke Posyandu oleh petugas
cakupan posyandu aktif digiatkan dengan didanai BOK
10 STBM masih rendah Kajian dan evaluasi STMB dianggarkan
dengan dana SOP dengan frekwensi 2 kali

Perencanaan Tingkat Puskesmas Ngemplak II Tahun 2015 37

Anda mungkin juga menyukai