Anda di halaman 1dari 27

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN AJARAN : 2014/2015

Nama Sekolah : SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) NEGERI PARIAMAN


Alamat : Jl. Simpang Toboh V Koto Kp. Dalam 635,600,000
Kecamatan : V Koto Kp. Dalam
Kabupaten : Padang Pariaman
Provinsi : Sumatera Barat

A. PENGGUNAAN
SUMBER DANA
No. BOS PUSAT BOS PROVINSI
Urut No. Kode Uraian
Jumlah Tw. 1 Tw. 2 Tw. 3 Tw. 4 Jumlah Belanja Belanja Belanja
Pegawai Barang & jasa Modal
1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) -
1 1 Kompetensi Lulusan -
1 1 1 Penyusunan KKM -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 500,000 500,000 500,000

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada
orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang) 200,000 200,000 200,000
1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 300,000 300,000 300,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada 600,000 600,000 600,000
orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)
1 1 3 Penajaman Materi UN - - -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN - -
Ketua (1 orang x 4 bulan) x Rp100.000 400,000 400,000 400,000
Sekretaris (1 orang x 4 bulan) x Rp 75.000 300,000 300,000 300,000
Anggota ( 7 orang x 4 bulan) x Rp 50.000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) x Rp 20.000 1,600,000 800,000 2,400,000 2,400,000
5 2 1 01 01 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 4 kali try out) x Rp100.000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
5 2 1 01 01 Korektor tryout sekolah 1 x 4 x 3 mapel x Rp 50.000 600,000 600,000 600,000
5 2 2 01 01 ATK
Biayakegiatan try out
Cetak, scan, 4x tryout di Kabupaten dan Provinsi (35 siswa x 4 x
analisis 400,000 400,000 400,000
5 2 2 06 01 2.000) 280,000 280,000 280,000
5 2 2 06 02 Penggandaan Soal Tryout sekolah 4 x 35 x 800 336,000 336,000 336,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (10 orang panitia x Rp 20.000) 200,000 200,000 200,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas 4 x 4x 3hr x 3 240,000 240,000 240,000

Sub total per Triwulan - 1,600,000 - 4,256,000 3,700,000 9,556,000


2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 1,925,000 -
2 1 Dokumen Kurikulum -
2 1 1 Pengembangan Buku KTSP - -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan pengembangan Kurikulum, Silabus dan KKM - -
Ketua x Rp 100.000 100,000 100,000 100,000
Sekretaris x Rp 75.000 75,000 75,000 75,000
Anggota ( 8 orang x Rp 50.000) 400,000 400,000 400,000
5 2 1 01 05 Transpot Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP 300,000 300,000 300,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 200,000 200,000 200,000
5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 10 Buku 50,000 50,000 50,000
2 1 2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 100,000 100,000 100,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal 100,000 100,000 100,000
pelajaran (94 orang x 3 hari)
2 1 3 Penyusunan Program Tahunan - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 50,000 50,000 50,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan 10 orang x 3 hari 150,000 150,000 150,000
x5
2 1 4 Penyusunan Program Semesteran - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 50,000 50,000 50,000
BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran 10 orang x 3
5 2 2 11 02 hari x5 150,000 150,000 150,000
2 1 5 Pengembangan Sillabus - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 50,000 50,000 50,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus 10 orang x 3 hari x5 150,000 150,000 150,000

Sub total per Triwulan 1,925,000 - - - 1,925,000


3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 33,880,000 -
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar -
3 1 1 Pengembangan RPP - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 10 Guru 500,000 500,000 500,000

5 2 2 06 02 Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai


permendiknas no. 41 Tahun 2007 10 Gr x 94 RPP x 200x 6 kls 282,000 282,000 282,000 282,000 1,128,000 1,128,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP 500,000 500,000 500,000
3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar - -
3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM - - -
5 2 2 01 01 ATK KBM - -
3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 6,000,000
3 1 2 8 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis - -
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 300,000 300,000 300,000 300,000
3 1 2 9 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga - -
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000
3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM - -
Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah
5 2 3 27 13 kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
buku
1,200,000 1,200,000
5 2 2 06 01 Pengadaan Buku TPGS 149 x 15.000 2,235,000 2,235,000 2,235,000 2,235,000
5 2 2 06 01 Pengadaan Buku Bahasa Jawa 222 x 5.000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000
3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik -
3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran OSN -
5 2 1 01 01 Transpot pembinaan lomba mata pelajaran 4 orang 800,000 800,000 800,000 800,000
5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran OSN 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000
5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran OSN 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 800,000
5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran OSN - -
5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran OSN 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
3 3 Program Kesiswaan - -
3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) - -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan PPDB - -
Ketua 100,000 100,000 100,000 100,000
Sekretaris 75,000 75,000 75,000 75,000
Anggota (8 orang) 400,000 400,000 400,000 400,000
5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll - -
5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi (8 orang x 2 hari)x 10.000 160,000 160,000 160,000 160,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (8 orang x 6 hari) x 10.000 480,000 480,000 480,000 480,000
3 4 Program Ekstrakurikuler - -
3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka - -
5 2 1 01 01 Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (4 orang x 2 JPL x 21 1,680,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1,680,000 1,680,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 800,000
3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga - -
5 2 1 01 01 Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 400,000
pertemuan x 10 bulan)
5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 400,000
5 3 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band -
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 12 x 300.000 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000 3,600,000
5 4 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Tari -
Transpot pemateri kegiatan Tari 12 x 200.000 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000
5 5 Pelaksanaan Tambahan Pelajaran -
Transpot pemateri kegiatan tambahan pelajaran 6 x 4x 10 blnx15.000 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000 3,600,000
5 6 Pelaksanaan Kegiatan Jamran -
Transpot Kegiatan Jamran 2 regu Pa dan Pi 1,912,000 1,912,000 1,912,000 1,912,000

Sub total per Triwulan 10,154,000 9,372,000 8,327,000 6,027,000 33,880,000


4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1,200,000
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik
4 1 2 Pembinaan Guru di gugus
4 1 2 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG 10 x 12 x 10.000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000

Sub total per Triwulan 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000


5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 13,900,000
5 1 Bangunan gedung
5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5 2 2 Pengadaan Meubelair - -
5 2 3 13 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 10 stel 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
5 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah - -
5 2 3 1 Biaya Pemeliharaan jaringan internet - -
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000
5 2 3 2 Biaya pemeliharaan komputer - -
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
5 2 3 3 Biaya pemeliharaan Alat laboratorium - -
5 2 2 18 03 Belanja perawatan alat laboratorium - -
5 2 3 4 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah - -
5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC - -
5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan printer 800,000 800,000 800,000 800,000
5 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor - -
5 4 Kebersihan dan Keindahan - -
5 4 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - -
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 600,000
5 4 2 Pembangunan Taman Sekolah - -
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan - -
5 5 Ruang Perpustakaan - -
5 5 1 Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan - -
5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Sub total per Triwulan 1,150,000 1,950,000 10,150,000 650,000 13,900,000


6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 2,725,000 -
6 1 Perencanaan Program -
6 1 1 Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM - -
Ketua Kegiatan supervisi dan evaluasi 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000
Sekretaris Kegiatan sosial masyarakat 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000
6 1 2 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) - -
5 2 2 01 01 ATK 100,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 225 225,000 225,000 225,000 225,000

Sub total per Triwulan 925,000 600,000 600,000 600,000 2,725,000


7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 39,132,000 -
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa -
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 500,000
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 200,000 200,000 200,000 200,000
5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 100,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 03 01 Belanja telephon - -
5 2 2 03 02 Belanja air - -
5 2 2 03 03 Belanja listrik 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000
5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 1,260,000 315,000 315,000 315,000 315,000 1,260,000 1,260,000
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar gas 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000
5 2 2 06 01 Belanja cetak 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 500,000
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000 1,000,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12 x 2000 x 24 x 12 6,912,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 6,912,000 6,912,000
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 12 x 15.000 x 12 2,160,000 540,000 540,000 540,000 540,000 2,160,000 2,160,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
7 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap -
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 Gwb 21,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 21,600,000 21,600,000
7 1 3 Honorarium Pegawai Tidak Tetap -
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer Kependidikan 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000

Sub total per Triwulan 9,583,000 9,683,000 10,283,000 9,583,000 39,132,000


8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 26,442,000 -
8 1 Penyusunan Kisi-kisi -
8 1 1 Ulangan Harian -
5 2 1 01 01 Kegiatan Ulangan Harian 6 kls x4 tema x50.000 x 12 14,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 14,400,000 14,400,000
8 1 2 Ulangan Tengah Semester - -
5 2 1 01 01 Kegiatan Ulangan Tengah semester 222 x 7.000 x 2 3,108,000 1,554,000 1,554,000 3,108,000 3,108,000
8 1 3 Ulangan Akhis Semester - -
5 2 1 01 01 Kegiatan Ulangan Akhir semester 222 x 7.000 x 2 3,108,000 1,554,000 1,554,000 3,108,000 3,108,000
8 1 4 Ujian Sekolah - -
5 2 1 01 01 Kegiatan Ujian Sekolah35 x 150.000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000
8 2 Tindak Lanjut Hasil Penilaian - -
8 2 1 Remidi - -
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 6 kls x 4 tema x 1000 x12 288,000 72,000 72,000 72,000 72,000 288,000 288,000
8 2 2 Pengayaan - -
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 6 kls x 4 tema x 1000 x12 288,000 72,000 72,000 72,000 72,000 288,000 288,000

Sub total per Triwulan 5,298,000 5,298,000 5,298,000 10,548,000 26,442,000


Total Penggunaan 128,760,000 30,935,000 27,203,000 39,214,000 31,408,000 128,760,000 24,000,000 102,850,000 1,910,000

Tim Penyusun RKAS Tahun Pelajaran 2014/2015


No. Nama Jabatan dlm Dinas Tanda Tangan
1 Kepala Sekolah 1
2 Guru 2
3 Guru 3
4 Guru 4
5 Guru 5

…………..., 16 Juni 2014


Mengetahui Kepala SD NEGERI 1 Sulursari
Ketua Komite SD NEGERI 1 ………………….

………………………
……………………………….. NIP. ………………………………..
DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
N AJARAN : 2014/2015

Jumlah

500,000

200,000
-
300,000
600,000
-
-
400,000
300,000
1,600,000
2,400,000
1,200,000
600,000
400,000
280,000
336,000
200,000
240,000
-
-
-
-
-
-
100,000
75,000
400,000
300,000
200,000
50,000
-
100,000
100,000
-
50,000
150,000
-
50,000
150,000
-
50,000
150,000
-
-
-
-
-
500,000

1,128,000
500,000
-
-
-
6,000,000
-
300,000
-
2,000,000
-

1,200,000
2,235,000
1,110,000
-
-
800,000
100,000
800,000
-
1,200,000
-
-
-
100,000
75,000
400,000
-
160,000
480,000
-
-
1,680,000
800,000
-
400,000
400,000
-
3,600,000
-
2,400,000
-
3,600,000
-
1,912,000
-
-
-
-
-
-
1,200,000
-
-
-
-
-
2,000,000
3,000,000
-
2,500,000
-
-
2,000,000
-
1,000,000
-
-
-
-
800,000
-
-
-
600,000
-
-
-
-
2,000,000
-
-
-
-
-
-
1,200,000
1,200,000
-
100,000
225,000
-
-
-
-
500,000
200,000
100,000
-
-
2,400,000
1,260,000
100,000
500,000
1,000,000
6,912,000
2,160,000
-
-
21,600,000
-
2,400,000
-
-
-
-
-
14,400,000
-
3,108,000
-
3,108,000
-
5,250,000
-
-
288,000
-
288,000

128,760,000
Tanda Tangan

4
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN : 2014/2015

Nama Sekolah : SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) NEGERI PARIAMAN


Alamat : Jl. Simpang Toboh V Koto Kp. Dalam
Kecamatan : V Koto Kp. Dalam
Kabupaten : Padang Pariaman
Provinsi : Sumatera Barat

A. PENGGUNAAN
SUMBER DANA
No. BOS PUSAT BOS PROVINSI
Urut No. Kode Uraian
Jumlah Tw. 1 Tw. 2 Tw. 3 Tw. 4 Jumlah Belanja Belanja Belanja
Pegawai Barang & jasa Modal
1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 9,556,000
1 1 Kompetensi Lulusan
1 1 1 Penyusunan KKM
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 500,000 500,000 500,000 500,000

5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada
orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang) 200,000 200,000 200,000 200,000
1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 300,000 300,000 300,000 300,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada 600,000 600,000 600,000 600,000
orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)
1 1 3 Penajaman Materi UN - -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN - -
Ketua (1 orang x 4 bulan) x Rp100.000 400,000 400,000 400,000 400,000
Sekretaris (1 orang x 4 bulan) x Rp 75.000 300,000 300,000 300,000 300,000
Anggota ( 7 orang x 4 bulan) x Rp 50.000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) x Rp 20.000 2,400,000 1,600,000 800,000 2,400,000 2,400,000
5 2 1 01 01 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 4 kali try out) x Rp100.000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
5 2 1 01 01 Korektor tryout sekolah 1 x 4 x 3 mapel x Rp 50.000 600,000 600,000 600,000 600,000
5 2 2 01 01 ATK
Biayakegiatan try out
Cetak, scan, 4x tryout di Kabupaten dan Provinsi (35 siswa x 4 x
analisis 400,000 400,000 400,000 400,000
5 2 2 06 01 2.000) 280,000 280,000 280,000 280,000
5 2 2 06 02 Penggandaan Soal Tryout sekolah 4 x 35 x 800 336,000 336,000 336,000 336,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (10 orang panitia x Rp 20.000) 200,000 200,000 200,000 200,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas 4 x 4x 3hr x 3 240,000 240,000 240,000 240,000

Sub total per Triwulan 1,600,000 - 4,256,000 3,700,000 9,556,000


2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 1,925,000 -
2 1 Dokumen Kurikulum -
2 1 1 Pengembangan Buku KTSP -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan pengembangan Kurikulum, Silabus dan KKM - -
Ketua x Rp 100.000 100,000 100,000 100,000 100,000
Sekretaris x Rp 75.000 75,000 75,000 75,000 75,000
Anggota ( 8 orang x Rp 50.000) 400,000 400,000 400,000 400,000
5 2 1 01 05 Transpot Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP 300,000 300,000 300,000 300,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 200,000 200,000 200,000 200,000
5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 10 Buku 50,000 50,000 50,000 50,000
2 1 2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 100,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal 100,000 100,000 100,000 100,000
pelajaran (94 orang x 3 hari)
2 1 3 Penyusunan Program Tahunan - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 50,000 50,000 50,000 50,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan 10 orang x 3 hari 150,000 150,000 150,000 150,000
x5
2 1 4 Penyusunan Program Semesteran - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 50,000 50,000 50,000 50,000
BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran 10 orang x 3
5 2 2 11 02 hari x5 150,000 150,000 150,000 150,000
2 1 5 Pengembangan Sillabus - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 50,000 50,000 50,000 50,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus 10 orang x 3 hari x5 150,000 150,000 150,000 150,000

Sub total per Triwulan 1,925,000 - - - 1,925,000


3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 33,880,000 -
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar -
3 1 1 Pengembangan RPP -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 10 Guru 500,000 500,000 500,000 500,000

5 2 2 06 02 Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai


permendiknas no. 41 Tahun 2007 10 Gr x 94 RPP x 200x 6 kls 1,128,000 282,000 282,000 282,000 282,000 1,128,000 1,128,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP 500,000 500,000 500,000 500,000
3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar - -
3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM - -
5 2 2 01 01 ATK KBM - -
3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 6,000,000
3 1 2 8 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis - -
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 300,000 300,000 300,000 300,000
3 1 2 9 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga - -
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000
3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM - -
Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah
5 2 3 27 13 kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
buku
1,200,000 1,200,000
5 2 2 06 01 Pengadaan Buku TPGS 149 x 15.000 2,235,000 2,235,000 2,235,000 2,235,000
5 2 2 06 01 Pengadaan Buku Bahasa Jawa 222 x 5.000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000
3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik -
3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran OSN -
5 2 1 01 01 Transpot pembinaan lomba mata pelajaran 4 orang 800,000 800,000 800,000 800,000
5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran OSN 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000
5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran OSN 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 800,000
5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran OSN - -
5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran OSN 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
3 3 Program Kesiswaan - -
3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) - -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan PPDB - -
Ketua 100,000 100,000 100,000 100,000
Sekretaris 75,000 75,000 75,000 75,000
Anggota (8 orang) 400,000 400,000 400,000 400,000
5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll - -
5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi (8 orang x 2 hari)x 10.000 160,000 160,000 160,000 160,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (8 orang x 6 hari) x 10.000 480,000 480,000 480,000 480,000
3 4 Program Ekstrakurikuler - -
3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka - -
5 2 1 01 01 Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (4 orang x 2 JPL x 21 1,680,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1,680,000 1,680,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 800,000
3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga - -
5 2 1 01 01 Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 400,000
pertemuan x 10 bulan)
5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 400,000
5 3 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band -
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 12 x 300.000 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000 3,600,000
5 4 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Tari -
Transpot pemateri kegiatan Tari 12 x 200.000 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000
5 5 Pelaksanaan Tambahan Pelajaran -
Transpot pemateri kegiatan tambahan pelajaran 6 x 4x 10 blnx15.000 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000 3,600,000
5 6 Pelaksanaan Kegiatan Jamran -
Transpot Kegiatan Jamran 2 regu Pa dan Pi 1,912,000 1,912,000 1,912,000 1,912,000

Sub total per Triwulan 10,154,000 9,372,000 8,327,000 6,027,000 33,880,000


4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1,200,000
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik
4 1 2 Pembinaan Guru di gugus
4 1 2 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG 10 x 12 x 10.000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000

Sub total per Triwulan 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000


5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 13,900,000
5 1 Bangunan gedung
5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5 2 2 Pengadaan Meubelair - -
5 2 3 13 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 10 stel 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
5 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah - -
5 2 3 1 Biaya Pemeliharaan jaringan internet - -
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000
5 2 3 2 Biaya pemeliharaan komputer - -
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
5 2 3 3 Biaya pemeliharaan Alat laboratorium - -
5 2 2 18 03 Belanja perawatan alat laboratorium - -
5 2 3 4 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah - -
5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC - -
5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan printer 800,000 800,000 800,000 800,000
5 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor - -
5 4 Kebersihan dan Keindahan - -
5 4 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - -
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 600,000
5 4 2 Pembangunan Taman Sekolah - -
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan - -
5 5 Ruang Perpustakaan - -
5 5 1 Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan - -
5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Sub total per Triwulan 1,150,000 1,950,000 10,150,000 650,000 13,900,000


6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 2,725,000 -
6 1 Perencanaan Program -
6 1 1 Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM - -
Ketua Kegiatan supervisi dan evaluasi 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000
Sekretaris Kegiatan sosial masyarakat 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000
6 1 2 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) - -
5 2 2 01 01 ATK 100,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 225 225,000 225,000 225,000 225,000

Sub total per Triwulan 925,000 600,000 600,000 600,000 2,725,000


7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 39,132,000 -
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa -
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 500,000
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 200,000 200,000 200,000 200,000
5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 100,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 03 01 Belanja telephon - -
5 2 2 03 02 Belanja air - -
5 2 2 03 03 Belanja listrik 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000
5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 1,260,000 315,000 315,000 315,000 315,000 1,260,000 1,260,000
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar gas 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000
5 2 2 06 01 Belanja cetak 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 500,000
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000 1,000,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12 x 2000 x 24 x 12 6,912,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 6,912,000 6,912,000
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 12 x 15.000 x 12 2,160,000 540,000 540,000 540,000 540,000 2,160,000 2,160,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
7 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap -
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 Gwb 21,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 21,600,000 21,600,000
7 1 3 Honorarium Pegawai Tidak Tetap -
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer Kependidikan 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000

Sub total per Triwulan 9,583,000 9,683,000 10,283,000 9,583,000 39,132,000


8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 26,442,000 -
8 1 Penyusunan Kisi-kisi -
8 1 1 Ulangan Harian -
5 2 1 01 01 Kegiatan Ulangan Harian 6 kls x4 tema x50.000 x 12 14,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 14,400,000 14,400,000
8 1 2 Ulangan Tengah Semester - -
5 2 1 01 01 Kegiatan Ulangan Tengah semester 222 x 7.000 x 2 3,108,000 1,554,000 1,554,000 3,108,000 3,108,000
8 1 3 Ulangan Akhis Semester - -
5 2 1 01 01 Kegiatan Ulangan Akhir semester 222 x 7.000 x 2 3,108,000 1,554,000 1,554,000 3,108,000 3,108,000
8 1 4 Ujian Sekolah - -
5 2 1 01 01 Kegiatan Ujian Sekolah35 x 150.000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000
8 2 Tindak Lanjut Hasil Penilaian - -
8 2 1 Remidi - -
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 6 kls x 4 tema x 1000 x12 288,000 72,000 72,000 72,000 72,000 288,000 288,000
8 2 2 Pengayaan - -
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 6 kls x 4 tema x 1000 x12 288,000 72,000 72,000 72,000 72,000 288,000 288,000

Sub total per Triwulan 5,298,000 5,298,000 5,298,000 10,548,000 26,442,000


Total Penggunaan 128,760,000 30,935,000 27,203,000 39,214,000 31,408,000 128,760,000 24,000,000 102,850,000 1,910,000

Tim Penyusun RKAS Tahun Pelajaran 2014/2015


No. Nama Jabatan dlm Dinas Tanda Tangan
1 Kepala Sekolah 1
2 Guru 2
3 Guru 3
4 Guru 4
5 Guru 5

…………..., 16 Juni 2014


Mengetahui Kepala SD NEGERI 1 Sulursari
Ketua Komite SD NEGERI 1 ………………….

………………………
……………………………….. NIP. ………………………………..
DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
AJARAN : 2014/2015

Jumlah

500,000

200,000
-
300,000
600,000
-
-
400,000
300,000
1,600,000
2,400,000
1,200,000
600,000
400,000
280,000
336,000
200,000
240,000
-
-
-
-
-
-
100,000
75,000
400,000
300,000
200,000
50,000
-
100,000
100,000
-
50,000
150,000
-
50,000
150,000
-
50,000
150,000
-
-
-
-
-
500,000

1,128,000
500,000
-
-
-
6,000,000
-
300,000
-
2,000,000
-

1,200,000
2,235,000
1,110,000
-
-
800,000
100,000
800,000
-
1,200,000
-
-
-
100,000
75,000
400,000
-
160,000
480,000
-
-
1,680,000
800,000
-
400,000
400,000
-
3,600,000
-
2,400,000
-
3,600,000
-
1,912,000
-
-
-
-
-
-
1,200,000
-
-
-
-
-
2,000,000
3,000,000
-
2,500,000
-
-
2,000,000
-
1,000,000
-
-
-
-
800,000
-
-
-
600,000
-
-
-
-
2,000,000
-
-
-
-
-
-
1,200,000
1,200,000
-
100,000
225,000
-
-
-
-
500,000
200,000
100,000
-
-
2,400,000
1,260,000
100,000
500,000
1,000,000
6,912,000
2,160,000
-
-
21,600,000
-
2,400,000
-
-
-
-
-
14,400,000
-
3,108,000
-
3,108,000
-
5,250,000
-
-
288,000
-
288,000

128,760,000
Tanda Tangan

4
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
TAHUN AJARAN : ............................

Nama Sekolah : ..............................


Alamat : ..............................
Kecamatan : ..............................
Kabupaten : Blora
Provinsi : Jawa Tengah

PENERIMAAN
No. No. No.
Uraian Jumlah
Urut Kode Kode
I 1 SISA TAHUN LALU
II 2 PENDAPATAN RUTIN 1
3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2
III 3.1 BOS Pusat 3
3.2 BOS Provinsi 4
3.3 BOS Kabupaten 5
6
IV 4 BANTUAN 7
4.1 Dana Dekonsentrasi 8
4.2 Dana Tugas Pembantuan
4.3 Dana Alokasi Khusus
4.4 Hibah

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA


5.1 .............
5.2 .............
5.3 .............

Jumlah Penerimaan

Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah

....................................... .......................................

NB: UNTUK SEKOLAH SWASTA DI TAMBAH KETUA YAYASAN


PATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
AN : ............................

Uraian Jumlah
PROGRAM SEKOLAH
Pengembangan Potensi Lulusan
Pengembangan Standar Isi
Pengembangan Standar Proses
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
Pengembangan Standar Pengelolaan
Pengembangan Standar Pembiayaan
Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian

Bendahara

.......................................
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

Nama Sekolah : SDN 1 …………


Desa/Kecamatan : ………………..
Kab/Kota : ………………..
Provinsi : ……………………..
Triwulan : ………………….
Sumber Dana : ………………….

No TRIWULAN
Ur No Uraian JUMLAH
ut Kode (dalam Rp) I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa Kas BOS Bulan Juni 2014
1 1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan 9,556,000 1,600,000 - 4,256,000 3,700,000
1.2 Pemenuhan Standar Isi 1,925,000 1,925,000 - - -
1.3 Pemenuhan Standar Proses 33,880,000 10,154,000 9,372,000 8,327,000 6,027,000
1.4 Pemenuhan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
1.5 Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana 13,900,000 1,150,000 1,950,000 10,150,000 650,000
1.6 Pemenuhan Standar Pengelolaan 2,725,000 925,000 600,000 600,000 600,000
1.7 Pemenuhan Standar Pembiayaan 39,132,000 9,583,000 9,683,000 10,283,000 9,583,000
1.8 Pemenuhan Standar Penilaian 26,442,000 5,298,000 5,298,000 5,298,000 10,548,000
2 BELANJA LAINNYA
2.1 Belanja ....
2.2 Belanja ....
2.3 Belanja ....

JUMLAH 128,760,000 30,935,000 27,203,000 39,214,000 31,408,000

Mengetahui, Menyetujui, Dibuat,


Kepala UPTD Pendidikan Pengawas TK/SD Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Penanggung jawab Kegiatan
Kecamatan Gabus Dabin I SD Negeri 1 Sulursari

…………………… ……………………… ……………………. ……………………….. ………………………..


NIP. …………………….. NIP. …………………….. NIP. ……………………… NIP. ………………………
FORMAT BOS-K1
RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) / APBS Diisi oleh Sekolah

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 Dikirim Tim PKPS-BBM Kab

NAMA SEKOLAH : …………………


KECAMATAN : GABUS
KABUPATEN : GROBOGAN

SUMBER DANA PENGGUNAAN


NO URAIAN JUMLAH NO URAIAN JUMLAH
I BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Rp 128,760,000 I PEMENUHAN STANDAR KELULUSAN Rp 9,556,000
1.1. BOS Smt I Tahun 2014 Rp 64,380,000
1.2. BOS Smt II Tahun 2015 Rp 64,380,000 II PEMENUHAN STANDAR ISI Rp 1,925,000

II HIBAH/BOSDA Rp - III PEMENUHAN STANDAR PROSES Rp 33,880,000

IV PEM. STANDAR PEND & TENDIK Rp 1,200,000


III RUTIN Rp -
V PEM. STANDAR SARPRAS Rp 13,900,000
IV SUMBER LAIN Rp -
VI PEM. STANDAR PENGELOLAAN Rp 2,725,000

VII PEM. STANDAR PEMBIAYAAN Rp 39,132,000

VIII PEM. STANDAR PENILAIAN Rp 26,442,000

JUMLAH PENERIMAAN Rp 128,760,000 JUMLAH PENGELUARAN Rp 128,760,000

Mengetahui ……………………..., 16 Juli 2014


Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah

……………………………. …………………………..
NIP. ………………………….
CATATAN PENELITIAN OLEH TIM KOREKSI REVISI
RKAS / APBS SD NEGERI 1 ……….KECAMATAN ………... KABUPATEN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

NOMOR JABATAN / NAMA / NIP


PENGAWAS TK/SD
1 ……….
…………
PENGAWAS TK/SD
2 …………….
……………
PENGAWAS TK/SD
3 ……………
……………
PENGAWAS TK/SD
4 ………………
……………….
PENGAWAS TK/SD
5 …………….
………………
PENELITIAN OLEH TIM KOREKSI REVISI
RI 1 ……….KECAMATAN ………... KABUPATEN ……………..
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

CATATAN PENELITIAN TANGGAL PERSETUJUAN TANDA TANGAN

Mengetahui,
Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Gabus

…………………….
NIP. …………………………..
PERSETUJUAN KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG RKAS MENJADI KAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015
SD NEGERI 1 ………………
NOMOR : 900/ / 2014

I Dasar 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.


2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
7. Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk
Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
8. Permendagri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Keuangan Daerah
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 4198 Tahun 2006 tentang Penyusunan APBS
10. Program Kerja Tahunan SMP Negeri I Sulursari Tahun Pelajaran 2014/2015
II Memperhatikan Pengesahan RKAS menjadi KAS Tahun Pelajaran 2014/2015

III JUMLAH BIAYA YANG DIAJUKAN Rp 128,760,000

IV JUMLAH BIAYA YANG DISETUJUI Rp 128,760,000

……….., 16 Juli 2014


Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan ……………

I. BOS Rp 128,760,000
II. Hibah / BOSDA Rp - …………………………….
III. Rutin Rp - NIP. ………………………………….
IV. Sumber Lainnya Rp -
Jumlah Rp 128,760,000