Anda di halaman 1dari 13

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah


1. Intensifikasi danekstensifikasi Pendapatan Daerah
2. Target dan Realisasi Pendapatan
Target dan realisasi pendapatan yang dikelola Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 per 31 Desember 2017

adalah sebagai berikut :

REALISASI
TA.2017
OBJEK PENERIMAAN TARGET PERSENTASE
NO
RETRIBUSI TA.2017 (s/d Minggu IV (%)
Desember
2017)

I Retribusi Daerah:

Pelayanan parkir di tepi


1 4.600.000.000 3.681.186.000 80,08
jalan umum

Pengujian Kendaraan
2 650.000.000 485.361.720 74.67
Bermotor

3 Pelayanan Terminal 600.000.000 805.681.500 134,28

4 Pelayanan Pelabuhan 2.250.000.000 2.157.434.550 95,89

5 Izin Trayek 25.000.000 20.055.000 80,22

Jumlah 8.125.000.000 7.149.718.770 88,00

3. Permasalahan dan Solusi


Realisasi pendapatan asli daerah (retribusi) yang dikelola oleh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sampai dengan per 31

1
Desember 2017 sebesar Rp. 7.149.718.770 (Tujuh Milyar Seratus

Empat Puluh Sembilan Ratus Juta Tujuh Ratus Delapan Belas

Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari dari target yang

ditetapkan sebesar Rp. 8.125.000.000 (Delapan Milyar Sratus Dua

Puluh Lima Belas Juta Rupiah), dengan objek retribusi sebagai

berikut :
- Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum
- Pengujian Kendaraan Bermotor
- Pelayanan Terminal
- Pelayanan Pelabuhan
- Izin Trayek

Dari kelima objek retribusi tersebut diatas, dua pungutan retribusi

telah melebihi target dengan capaian target yaitu 106,76% yang

dicapai melalui Pelayanan Pelabuhan dan 103,72% dari Izin

Trayek. Objek retribusi pada Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

capaian target sebesar 76,88%, hal ini disebabkan target yang

diberikan tidak sebanding dengan potensi yang ada di lapangan

(target terlalu tinggi sedangkan lahan parkir telah berkurang)

sehingga pemecahan permasalahannya adalah mencari lebih

banyak potensi parkir di lapangan. Objek retribusi pada Pengujian

Kendaraan bermotor capaian target sebesar 75,01%, hal ini

disebabkan karena kendaraan yang diuji tidak sesuai dengan

taman kendaraan yang terdaftar pada UPTD Pengujian Kendaraan

Bermotor Kota Banda Aceh, jumlah taman kendaraan yang

terdaftar pada UPTD PKB sampai dengan per 31 Desember 2017

berjumlah 5462 unit kendaraan, per satu semester/enam bulan uji

KIR jumlah dalam setahun yang harus melakukan uji KIR

2
sebanyak 5462 X 2 = 10924 (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua

Puluh Empat) kali uji Kendaraan Bermotor dengan berbagai jenis,

sementara jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR sampai

dengan 31 Desember Tahun 2017 sebanyak 4099 kali uji, 37,52%

dari taman kendaraan.

Permasalahan kendaraan tidak melakukan pengujian berkala

disebabkan :
- Angkutan Kota sebagian besar sudah tidak beroperasi lagi
- Kendaraan dalam keadaan rusak/tidak jalan lagi
- Kendaraan melakukan numpang uji pada daerah lain
- Kendaraan yang telah di mutasi tidak mencabut berkas uji
- Kendaraan yang beroperasi dijalan tidak melakukan pengujian

tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.
Pemecahan masalah :
- Melakukan Pengawasan/razia terhadap kendaraan wajib uji
- Menyurati kepada setiap perusahaan angkutan umum untuk

melakukan pengujian kendaraan tepat waktu dan perpanjangan

uji bagi yang telah mati KIR nya.


- Mensosialisasikan persyaratan mutasi dan numpang uji.

B. Pengelolaan Belanja Daerah


1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
2. Target dan Realisasi Belanja
Realisasi Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh Tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dapat

dilihat pada perincian tabel berikut ini :


a. Belanja Tidak Langsung

Alokasi
Realisasi Persentase
Rincian Belanja Anggaran
Tahun 2017 (%)
Tahun 2017
Gaji dan Tunjangan 5.809.348.486 5.152.524.876 88..69

3
Tambahan Penghasilan
3.199.434.600 2.975.722.619
PNS 93.01
Jumlah 9.008.783.086 8.128.347.495 90.23

b. Belanja Langsung

ALOKASI REALISASI
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN %
TA.2017 TA.2017

2.578.316.400
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.465.398.802 95.62

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air 529.626.000 495.121.128 93.49


dan Listrik

2 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 21.500.400 18.945.000 88,11

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.000.000 51.948.000 99,90

4 Penyediaan Barang Cetakan dan 46.900.000 46.646.500 99,46


Penggandaan

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 5.030.000 4.968.000 98.77


Penerangan Bangunan Kantor

6 Penyediaan Makanan dan Minuman 193.740.000 186.745.000 96,39

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 235.000.000 182.355.174 77.60


Daerah

8 Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan 10.250.000 10.250.000 100


Barang

9 Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga 1.484.270.000 1.468.420.000 98.93


Administrasi / Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
II 384.407.600 336.139.450 87,44
Aparatur

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 58.100.000 56.534.000 97,30

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 82.640.000 82.640.000 100

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 230.577.600 184.390.450 79.97

4
operasional

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 4.290.000 4.125.000 96.15


Gedung kantor

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 8.800.000 8.450.000 96.02


kantor
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 107.089.000 106.989.000 99,91

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 74.385.000 74.285.000 99,87


Perlengkapannya

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 32.704.000 32.704.000 100

Program Pembangunan Prasarana dan


IV 6.346.291.000 6.291.733.000 99,73
Fasilitas Perhubungan

1. Perencanaan
50.000.000 50.000.000 100
Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas
Perhubungan
2 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan, 149.600.000 144.720.000 96,74
Sungai, Danau dan Penyeberangan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan


V 345.520.000 344.503.000 99,71
Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan 135.520.000 134.900.000 99,54


Terminal/Pelabuhan

2 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu- 210.000.000 209.603.000 99,81


rambu lalu Lintas
VI Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 6.156.830.000 6.128.177.600 99,53

1 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi 2017.730.000 212.830.000 97,75


Guna Keselamatan Penumpang

2 Kegiatan Pengendalian Disiplin 2.134.000.000 2.115.060.600 99,11


Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan
Raya

3 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan 203.000.000 201.495.000 99,26


kenyamanan Penumpang dilingkungan
Terminal

4 Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, 3.502.100.000 3.500.442.000 99,95


Murah dan Mudah

5 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu 100.000.000 98.350.000 98,35


Lintas Dan Angkutan

5
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
VII 4.066.001.000 4.055.812.000 99,75
Lintas

1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 438.014.000 436.327.000 99,61

2. Pengadaan Marka Jalan 2.570.887.000 2.563.175.000 99.70

3 Pengaman lapangan Dan Penertiban Juru 1.057.100.000 1056.310.000 99,93


Parkir

3. Permasalahan dan Solusi


Dari program dan kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2017, semua

program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian

target 93 s/d 100%,


Sisa anggaran merupakan hasil dari kontrak kegiatan.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan :


a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Banda Aceh pada Tahun 2017, dapat dilihat

sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
1.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;
1.6. Penyediaan Makanan dan Minuman;
1.7. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah ;
1.8. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang;

6
1.9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3.2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


4.1. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
4.2. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan
Penyebrangan

5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


5.1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan;
5.2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas.

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


6.1. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang;
6.2. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di
Jalan Raya;
6.3. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan penumpang
dilingkungan Terminal;
6.4. Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah.
6.5. Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan

7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


7.1. Pengadaan Rambu – rambu Lalu Lintas;
7.2. Pengadaan Marka Jalan;
7.3. Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir.

B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

1. Program dan Kegiatan


2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

7
3. Permasalahan dan Solusi

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Tahun 2017


1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberian Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Kondisi Sarana dan Prasana Yang Digunakan
9. Permasalahan dan Solusi
10. Hal Lain yang dianggap perlu dilaporkan

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan


1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantukan Kepada

Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi atau Kepada Desa

Untuk Kabupaten/Kota
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah Tahun 2017


1. Daerah yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelengara Kerjasama Antar

Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (Output) dari Kerjasama/Realisasi Pelaksana Kegiatan

10.Permasalahan dan Solusi

11. Hal Lain yang dianggap perlu dilaporkan

8
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Tahun 2017
1. Mitra yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelengara Kerjasama Antar

Daerah dengan pihak ketiga


6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (Output) dari Kerjasama

10. Permasalahan dan Solusi

11. Hal Lain yang dianggap perlu dilaporkan

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Tahun 2017


1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal yang terlibat
4. Kebijakan dan Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi

dengan Instansi vertikan di Daerah


7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
8. Jumlah kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan
9. Hasil dan Manfaat Koordinasi/Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
10. Permasalahan dan Solusi
11. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
12. Hal Lain yang dianggap Perlu untuk dilaporkan

D. Pembinaan Batas Wilayah Tahun 2017


1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

9
3. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan,

Kabupaten Kota, dan Provinsi


4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan

Batas Wilayah
5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
6. Permasalahan dan Solusi yang dilakukan dan tingkat

Penyelesaian
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2017
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau

Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana

8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

F. Pengelolaan Kawasan Khusus Tahun 2017


1. Jenis Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah
2. StatusKepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN,

swasta dan kerjasama) dan Dasar Hukum Penetatapannya


3. Sumber Anggaran

4. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan

Khusus

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2017


1. Gangguan yang Terjadi (Konflik SARA, anarkisme, separatisme

atau lainnya)

10
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman

dan Ketertiban Umum


3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebanyak 85


(Delapan Puluh Lima) orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, dan tenaga Non
PNS sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) orang. Sehingga total jumlah seluruh pegawai
pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebanyak 160 (Seratus Enam Puluh)
orang.
Adapun perincian pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
menurut Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan ruang
kepangkatan terlihat pada tabel I, II, dan III berikut ini :

Tabel I
Jumlah Pegawai Keseluruhan

No. Pegawai Jumlah

1. Pegawai Negeri Sipil 85


2. Pegawai Non PNS 75
Jumlah 160

Tabel II
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan
Jenjang Pendidikan

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI

1 SD -

2 SLTP 1

3 SMU 58

4 AHLI MADYA / D III 6

5 D IV -

6 SARJANA / S1 14

11
7 PASCA SARJANA / S2 6

8 DOKTORAL / S3 -

JUMLAH 85

Tabel III
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan
Golongan Kepangkatan

NO GOLONGAN/KEPANGKATAN JUMLAH PEGAWAI

1. Golongan I -

2. Golongan II 47

3. Golongan III 34

4. Golongan IV 4

JUMLAH 85

4. Sumber dan Jumlah Anggaran


Sumber anggaran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun

Anggaran 2017 berasal dari Dana APBK Kota Banda Aceh,

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.846.547.086,- (Dua

Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima

Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah)


5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangannya

BAB VII PENUTUP

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban ini diperbuat, semoga dapat

memberikan gambaran yang baik dan menyeluruh terhadap pelaksanaan program

12
dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh selama Tahun Anggaran

2017.

Banda Aceh, 31 Januari 2018


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDA ACEH

Drs. MUZAKKIR, M.Si


Pembina Utama Muda
Nip. 19620714 198607 1 002

13

Anda mungkin juga menyukai