Anda di halaman 1dari 5

PROGRAM KERJA KEPALA RUANGAN INSTALASI GAWAT DARURAT TAHUN 2015

A. BIDANG PELAYANAN

N PROGRAM TUJUAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN UNIT TERKA


O
TARGET VOL SATUAN BIAYA WAKTU

TW I TW II TW III TW IV

1. Pengembangan Meningkatkan
pelayanan pelayanan di
Instalasi Gawat IGD
Darurat

a. Pengembangan IGD level III dan 1


Ponek
b. Pengembangan Suplement wing 4

c. Program triase 4

d. Ruang IGD intensif 2

e. Depo Farmasi (Standar Ruangan) 1

2. Peningkatan Meningkatkan
profesionalisme kualitas
pelayanan pelayanan
keperawatan keperawatan di
gawat darurat IGD

a. Pelatihan MPKP ruang khusus 35 500.000 16.000.000

b. Format Askep Gadar Obgin 35


c. Peran dan fungsi Perawat gadar 36

d. Kepatuhan SOP 35

e. Kesehatan dan keselamatan 36


kerja
f. Meyusun kebijakan tentang 1
triage
g. Menyusun kebijakan tentang 1
BPJS
h. Menyusun kebijakan tentang IGD 1
intensif
3. Monitoring dan Mempertahan
evaluasi
kan kualitas
pelayanan
prima sesuai
dengan SPM
dan IKU

a. Up grade sertifikat pelatihan 4 4.000.000 16.000.000


yang kadaluarsa
b. Pelatihan ACTLS/BTCLS berkala 4 4.000.000 16.000.000

c. Pembentukan tim BHD dan 1


Bencana
d. Pembuatan modul tim BHD dan 1
Bencana
e. Pelatihan pasien safety 3

f. Pelatihan spiritual care berkala 32

g. Refresing kegawatdaruratan 32
B. BIDANG ORGANISASI DAN SDM
N PROGRAM TUJUAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN UNIT TERKA
O
TARGET VOL SATUAN BIAYA WAKTU

TW I TW II TW III TW IV

1. Pendidikan Terpenuhinya
formal standar
pendidikan
formal

a. Progam S 1 keperawatan 3 20.000.000 40.000.000

b. Program pelatihan

c. Pelatihan manajemen IGD 1 5.000.000 5.000.000

d. Petugas medrek IGD sesuai


dengan standar pelayanan (DIII
medrek)

C. BIDANG KEUANGAN
N PROGRAM TUJUAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN UNIT TERKAIT
O TARGET VOL SATUAN BIAYA WAKTU

TW I TW II TW III TW IV

1. Penurunan biaya

a. Pengadaan BHP yang mudah


diukur
b. Penghematan BHP

c. Penghematan air, listrik

d. Evaluasi pola tarif RS 2015

D. BIDANG SARANA DAN PRASARANA


N PROGRAM TUJUAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN UNIT TERKAIT
O
TARGET VOL SATUAN BIAYA WAKTU

TW I TW II TW III TW IV

1. Manajemen Meningkatkan
logistik pengawasan
alat kesehatan
secara terpadu

a. Pengadaan Selimut/dicash

b. Adanya alat sterilisasi di IGD 2 15.000.000 30.000.000

c. Pengawasan alat medis


dioptimalkan
2. Ruang pertemuan Mendukung RS
/ruang menjadi RS
pendidikan pendidikan dan
meningkatkan
koordinasi
pelayanan IGD

a. Pengadaan infokus 1 10.000.000 10.000.000

b. Ruang Bimbingan 1 10.000.000 10.000.000


.

c. Perpustakaan 1 10.000.000 10.000.000

Anda mungkin juga menyukai