Anda di halaman 1dari 498

A.

Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan W

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendidik

NO PROGRAM

1 2

1 Penyediaan sarana/ prasarana


pendidikan yang baik.

2 Peningkatan pelayanan pendidikan


Sekolah dan luar sekolah.

3 Peningkatan sumber daya


manusia.

4 Peningkatan motivasi belajar-


mengajar.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan W


Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendidik

NO PROGRAM

1 2

1 Penyediaan sarana/ prasarana


pendidikan yang baik.

2 Peningkatan pelayanan pendidikan


Sekolah dan luar sekolah.

3 Peningkatan sumber daya


manusia.

4 Peningkatan motivasi belajar-


mengajar.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan W


Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendidik

NO PROGRAM

1 2

1. Penyediaan Sarana Prasarana

2 Peningkatan Pelayanan
pendidikan Sekolah dan Luar
Sekolah

3 Peningkatan Sumber Daya


Manusia

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan W

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendidik


NO PROGRAM

1 2
1. Program dan Kegiatan pada SKPD

2. Pendidikan Anak Usia Dini

3. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

4. Pendidikan Menengah

5. Manajemen Pelayanan Pendidikan

6. Pemuda dan Olahraga

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana


Olahraga

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan W

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pend

NO PROGRAM
NO PROGRAM

1 2
1. Program dan Kegiatan pada SKPD

2. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Dasar Sembilan


3.
Tahun

4. Program Pendidikan Menengah

Program Managemen Pelayanan


5.
Pendidikan

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pemu

NO PROGRAM

1 2
1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran

2 Program Peningkatan Peran Serta


Kepemudaan

3 Program Pembinaan dan


Pemasyarakatan Olah Raga
ritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

idang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemu

atuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendidikan

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN

3 4 5

1. Rehabilitasi Gedung SD / MI. 100% 100%

( Pendamping dan DAK )


2. Pembangunan USB SMU 1 Sindang Kelingi 100% 100%

( Pendamping dan Block Grand )


3. Pengadaan buku- buku SD. (Block Grand) 100% 100%

1.Bantuan Khusus Murid ( BKM ) 100% 100%

untuk murid SLTA.


2. Bantuan Operasional Sekolah 100% 100%

SD/MI ( 189 sekolah )


3. Bantuan Operasional Sekolah 100% 100%

SMP/ MTs. ( 43 Sekolah )


4. Pengembangan PLS 100% 100%

5. Pengembangan anak dini usia. 100% 100%

1. Ujian Nasional/ Ujian Sekolah, Pengadaan 100% 100%

buku raport dan Paskibraka.

1. Subsidi Guru berupa insentif untuk guru 100% 100%

Sekolah Swasta .
2. Subsidi Guru berupa dana kelebihan jam 100% 100%

mengajar .

rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemu
atuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendidikan

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN

3 4 5

1. Rehabilitasi Gedung SD / MI. 100% 100%


( Pendamping dan DAK )
2. Pembangunan USB SMU 1 Bermani Ulu 100% 100%
( Pendamping dan Block Grand )
3. Pengadaan buku raport dan Meubeler 100% 100%

4. Pendamping Pembangunan SMK Kecil. 100% 100%


100% 100%
Lubuk Ubar.
6. Pendamping Pembangunan TK Selupu Rjg. 100% 100%
7. Pembangunan SD Warung Pojok 100% 100%
8. Pengadaan Tanah SMP N Sp. Beliti 100% 100%

1.Bantuan Khusus Murid ( BKM ) 100% 100%


untuk murid SLTA.
2. Bantuan Operasional Sekolah 100% 100%
SD/MI ( 189 sekolah )
3. Bantuan Operasional Sekolah 100% 100%
SMP/ MTs. ( 43 Sekolah )
4 Pengembangan PLS 100% 100%
5. Pengembangan anak usia dini. 100% 100%

1. Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah 100% 100%


2. Pendataan terpadu 100% 100%

1. Subsidi Guru berupa dana kelebihan jam 100% 100%


mengajar .
2. Pendamping Kelembagaan Pendidikan 100% 100%

rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemu
atuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendidikan

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN

3 4 5

a. Rehabilitasi Gedung SD/MI 100% 100%


b. Pengadaan buku Raport TK 100% 100%
c. Pengadaan buku Raport SD&SMP 100% 100%
d. Pengadaan Meubelair TK 100% 100%
e. Pengadaan TV Sekolah 100% 100%
f. Peningkatan sarana&prasarana Olahraga
( Dua Tribun dan Perencanaan Stadion) 100% 100%
g. Penambahan Ruang kelas Sekolah ( SMK Kecil ) 100% 100%
h. Pembangunan gedung Sekolah
( Pendamping USB,SMP 4 BU, SMP 4 KP) 100% 100%
i. Pengembangan Pendidikan PAUD
( Pembangunan Jalan Ke TK Pembina Crp 100% 100%
j. Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan
Sekolah ( Pembangunan jalan Masuk Ke SMA 1 SR) 100% 100%
k. Pembangunan Gedung TK( Pendamping Pembangunan
Tk Pembina PUT 100% 100%
l. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
( Pendamping Pengadaan mobil TBM) 100% 100%

a. Pelayanaan Administrasi Perkantoran Dinas Diknas RL 100% 100%


b. Pelayanan Administrasi Perkantoran SD 100% 100%
c. Pelayanan Administrasi Perkantoran SMP 100% 100%
d. Pelayanan Administrasi Perkantoran SMA/SMK 100% 100%
e. Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB 100% 100%
f. Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Pembina 100% 100%
g. Peningkatan Gizi Anak 100% 100%

a. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 100% 100%


b. Penyelengaraan Pelatihan, Seminar, lokakarya 100% 100%
serta Diskusi Ilmiah Tentang Isu Pendidikan
c. Pendidikan dan Pelatijhan kepemimpinan 100% 100%
d. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program
Pendidikan Dan pelatihan bagi pendidik dan Tenaga
Kependidikan 100% 100%

rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemu

atuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendidikan


REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN

3 4 5
100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Diknas Kab. RL 100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran TK 100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran SD 100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran SMP 100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran SMA 100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB 100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran Perpustakaan 100%

100%
Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD 100%

100%
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 100%
- Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan 100%
Terhadap Profesi Pendidik
- Penyelenggaraan Pemberian Susu Kedelai 100%
- Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (DAK) 100%
- Pengadaan Meubelair Sekolah 100%

100%
- Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan 100%
Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Bagi Siswa 100%
- Penyelenggaraan Pelatihan Seminar dan Lokakarya serta 100%
Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan (SMA / SMK)

- Pengadaan Alat Praktik dan Alat Peraga Siswa (Pendamping 100%


SMKN Lubuk Ubar)

100%
- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (UN/US 100%
SD, SMP, dan SMA)
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pengadaan Raport TK, SD, 100%
SMP, SMA, SMK)

100%
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (PASKIBRAKA TH. 100%
2007)

100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembuatan 2 100%


Tribun Kecamatan)

rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendidikan

REALISASI
KEGIATAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

Pelayanan Adm. Perkantoran 100% 100%

(Dinas Pendidikan, UPT, SKB & TK, SD, SMP, SMA/SMK)

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan (SKB) 100% 100%

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa 100% 100%

Pendamping Rintisan SBI SDN 2 Curup 100% 100%

Pendamping Dana BOS SD/SMP 100% 100%


Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar
100% 100%
Kualifikasi
Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (DAK) 100% 100%

Pemberian Susu bagi Siswa SD 100% 100%

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan


100% 100%
Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (UN/US


100% 100%
SD, SMP dan SMA)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pemuda dan Olahraga


REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN

3 4 5
Rutin Kantor 100% 100%

Diklat Dasar Kepemimpinan 100% 100%

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 100% 100%


rusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2005 sebagai berikut :

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

4,132,400,000 4,132,400,000

937,500,000 937,500,000

352,915,200 352,915,200

483,990,000 483,990,000

3,832,380,000 3,832,380,000

1,879,341,750 1,879,341,750

439,420,000 439,420,000
133,200,000 133,200,000

900,000,000 900,000,000

111,600,000 111,600,000

45,536,000 45,536,000

rusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2006 sebagai berikut :
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

10,760,000,000 10,760,000,000

1,200,000,000 1,200,000,000

121,250,000 121,250,000

500,000,000 500,000,000
100,000,000 100,000,000

150,000,000 150,000,000
250,000,000 250,000,000
30,000,000 30,000,000

967,980,000 967,980,000

6,872,993,446 6,872,993,446

3,361,555,502 3,361,555,502
726,730,000 726,730,000
251,100,000 251,100,000

900,000,000 900,000,000
35,000,000 35,000,000

1,033,992,000 1,033,992,000

110,000,000 110,000,000

rusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2007 sebagai berikut :
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

Rp 1,884,150,000 Rp 1,884,150,000
Rp 8,250,000 Rp 8,250,000
Rp 62,200,000 Rp 62,200,000
Rp 25,000,000 Rp 25,000,000
Rp 28,000,000 Rp 28,000,000

Rp 600,000,000 Rp 600,000,000
Rp 500,000,000 Rp 500,000,000

Rp 272,829,500 Rp 272,829,500

Rp 63,000,000 Rp 63,000,000

Rp 50,000,000 Rp 50,000,000

Rp 135,000,000 Rp 135,000,000

Rp 30,854,000 Rp 30,854,000

Rp 236,000,000 Rp 236,000,000
Rp 679,287,400 Rp 679,287,400
Rp 959,156,000 Rp 959,156,000
Rp 702,647,000 Rp 702,647,000
Rp 26,268,500 Rp 26,268,500
Rp 16,531,250 Rp 16,531,250
Rp 150,000,000 Rp 150,000,000

Rp 821,620,500 Rp 821,620,500
Rp 259,650,000 Rp 259,650,000

Rp 174,143,500 Rp 174,143,500

Rp 90,000,000 Rp 90,000,000

rusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2008 sebagai berikut :
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

251,000,000 251,000,000

762,250,000 762,250,000
996,599,956 996,599,956
721,037,000 721,037,000

47,051,000 47,051,000

112,500,000 112,500,000
37,500,000 37,500,000

100,000,000 100,000,000
17,389,000,000 17,389,000,000
250,000,000 250,000,000

401,560,000 401,560,000

182,500,000 182,500,000
373,875,000 373,875,000

84,000,000 84,000,000

836,690,000 836,690,000

168,731,000 168,731,000

279,995,000 279,995,000

700,000,000 700,000,000

rusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2009 sebagai berikut :

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
PROGRAM
PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
Musrenbang

3,637,020,000 3,637,020,000

Musrenbang

185,107,450 185,107,450

Musrenbang

290,000,000 290,000,000

180,000,000 180,000,000

75,000,000 75,000,000

30,000,000 30,000,000

25,998,750,000 25,998,750,000

137,000,000 137,000,000

Musrenbang

475,000,000 475,000,000

Musrenbang

840,000,000 840,000,000

s Pemuda dan Olahraga


ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
Musrenbang

150,000,000 149,597,709 Mensosiali


sasikan
UU no. 8
tahun
Musrenbang

302,425,000 302,425,000

Musrenbang

87,575,000 87,575,000
aga tahun 2005 sebagai berikut :

aga tahun 2006 sebagai berikut :


aga tahun 2007 sebagai berikut :
aga tahun 2008 sebagai berikut :
aga tahun 2009 sebagai berikut :
2. Bidang Kesehatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Waj

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kesehat

NO PROGRAM

1 2

1 Program Peningkatan Upaya Kesehatan

2 Program Sumber Daya Kesehatan

3 Program Perbaikan Gizi

Program Kebijakan dan Managemen


4 Kesehatan

Program Obat, Makanan dan Bahan


5
Berbahaya

Program Lingkungan Sehat, Perilaku


6
Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Rumah Sakit U

NO PROGRAM
NO PROGRAM

1 2
Program Pelayanan Administrasi
1
Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi


2
Perkantoran

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Waj

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kesehat

NO PROGRAM

1 2
Program Lingkungan Sehat, Perilaku
1
Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat

2 Peningkatan Upaya Kesehatan

NO PROGRAM

1 2
3 Perbaikan Gizi Masyarakat

4 Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya

5 Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Rumah Sakit U

NO PROGRAM

1 2
1.02.02.01. Pelayanan Administrasi
1
Perkantoran
1.02.02.02. Peningkatan Sarana dan
2
Prasarana Aparatur

1.02.02.04. Fasilitas Pindah/Purna Tugas


3
PNS

NO PROGRAM

1 2

1.02.02.05. Peningkatan Kapasitas


4
Sumber Daya Apartur

1.02.02.06. Peningkatan Pengembangan


5 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

1.02.02.15. Pengadaan Obat dan


6
Perbekalan Kesehatan
1.02.02.26. Pengadaan, Peningkatan
7 Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS
Paru-Paru/RS Mata

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Waj

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kesehat

NO PROGRAM

1 2
1 Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan

2 Upaya Kesehatan
Masyarakat

3 Promosi Kesehatan &


Pemberdayaan Masyarakat

4 Perbaikan Gizi Masyarakat


5 Pengembangan
Lingkungan Sehat

6 Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular

7 Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan sarana
Prasarana Puskesmas /
Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya

NO PROGRAM

1 2

8 Pelayanan Administrasi
Perkantoran

9 Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Rumah Sakit U

NO PROGRAM

1 2
1.02.02.01. Pelayanan Administrasi
1
Perkantoran

1.02.02.02. Peningkatan Sarana dan


2
Prasarana Aparatur
1.02.02.04. Fasilitas Pindah/Purna Tugas
3
PNS

NO PROGRAM

1 2

1.02.02.05. Peningkatan Kapasitas


4
Sumber Daya Apartur

1.02.02.06. Peningkatan Pengembangan


5 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

1.02.02.15. Pengadaan Obat dan


6
Perbekalan Kesehatan

1.02.02.26. Pengadaan, Peningkatan


7 Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS
Paru-Paru/RS Mata
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Waj

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kesehat

NO PROGRAM

1 2

1. Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur

3 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan


Kesehatan

4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


NO PROGRAM

1 2

5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

6 Program Pengembangan Lingkungan


Sehat

7 Program pencegahan dan


penganggulangan penyakit menular

8 Program pengadaan, peningkatan dan


perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Pustu dan jaringannya
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Rumah Sakit U

NO PROGRAM

1 2
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana

3. Program fasilitasi pindah / purna tugas


PNS

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan


Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja
dan Keuangan

NO PROGRAM

1 2
6. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan

7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana


dan Prasarana RS / RS Jiwa / RS Paru -
Paru / RS Mata

8. Program Peningkatan Pelayanan


Kesehatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Waj

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kesehat

NO PROGRAM

1 2
Program Pelayanan Administrasi
1. Perkantoran dan Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur

Program Pengadaan Obat dan Perbekalan


2
Kesehatan

3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Keselamatan Ibu


4
Melahirkan dan Anak

NO PROGRAM

1 2

5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Program Promosi Kesehatan dan
6
Pemberdayaan Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan


7
Sehat

Program pencegahan dan


8
penganggulangan penyakit menular

Program pengadaan, peningkatan dan


9 perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Pustu dan jaringannya

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Rumah Sakit U

NO PROGRAM

1 2
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

3. Program fasilitasi pindah / purna tugas


PNS

NO PROGRAM

1 2

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan


Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6. Program Obat dan Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan Prasarana RS /
RS Jiwa / RS Paru - Paru / RS Mata

8 Program Peningkatan Kemitraan


Pelayanan Kesehatan
rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kesehatan

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

Epidemiologi DBD 100% 100%


Fogging Fokus 100% 100%
Operasional PIU 100% 22,97%

Peningkatan Kinerja Aparatur 100% 67,04%

Penanganan Kasus Gizi Buruk 100% 100%

Penyusunan Profil Kesehatan 100% 0


Penyusunan Laporan SP2TP 100% 0
Penyusunan Laporan Tahunan 100% 0
Penyusunan Perencanaan Tahun 2006 100% 0

Pengadaan Obat - Obatan Puskesmas 100% 0%

Penybarluasan Informasi Kesehatan 100% 0%


Review dan Pembinaan JPKM &UKBM 100% 0
Survey PHBS 100% 0

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Rumah Sakit Umum Daerah

REALISASI
KEGIATAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

Adm. Umum 100% 68%

Belanja Pegawai / Personalia 100% 73%

Belanja Barang dan Jasa 100% 60%

Belanja Perjalanan Dinas 100% 98%

Belanja Pemeliharaan 100% 65%

Belanja Operasional dan Pemeliharaan 100% 79%

Belanja Pegawai dan Personalia 100% 17%

Belanja Barang dan Jasa 100% 0,59%

Belanja Modal 100% 28%

rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kesehatan

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan
100.00% 98.47%
makanan dan hasil produksi rumah tangga
Sosialisasi Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar 100.00% 98.20%
Pengadaan Sarana Promosi Kesehatan Penyluhan PHBS dan
100% 100%
Konsumsi Garam Beryodium
Revitalisasi Posyandu, Lomba Posyandu dan Kampanye
100% 100%
Pemberian ASI Eksklusif
Sosialisasi Pembentukan Forum Kabupaten dan Kecamatan
100% 100%
Sehat 2010

Program Campak Massal 100% 100%


Sweeping Campak 100% 100%
Imunisasi PIN Polio IV, V 100% 99.98%
Surveilance 100% 100%
Penanggulangan Rabies 100% 100%
Pelaksanaan Fogging 100% 100%
Program TB 100% 100%
Operasional tim Pengendali DAK 100
Pengadaan Kendaraan Pusling dan Roda 2 Untuk Pkm 100% 96.78%
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Puskesmas dan
100% 99.71%
Pustu
Rehabilitasi Gudang Garmasi 100% 99.69%
Pembangunan Gedung Polindes 100% 92.13%
Pengadaan Komputer dan Alat Penunjang Puskesmas dan
100% 84.67%
Pustu
Operasional Puskesmas dan Pusling 100% 100%
Pemberian JPKMM di Kab. RL 100% 42.89%
Safe Guarding JPKMM 100% 44.25%
Pengadaan Alat-Alat Medis Puskesmas dan Pustu 100% 99.92%
Pengadaan mebeler dan alat penunjang Gudang Farmasi
100% 99.62%
Dinkes
Operasional tim Pengendali DHS 100% 96.87%

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

Workshop Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 100% 87.94%


Pelatihan Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat
100% 98.68%
Pelatihan Teknik Supervisi Bagi Bidan Kordinator 100% 99.96%
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal 100% 96.05%
Workshop GSI dan Model Desa Binaan 100% 100%
Peningkatan Pelayanan Neonatal, Bayi, dan Anak
100% 62%
Prasekolah
Pelatihan MTBS di Kabupaten 100% 100%
Peningkatan pelayanan kebidanan Dasar dan Rujukan 100% 36.05%
Peningkatan Ketrampilan Petugas Dalam Pelayanan
100% 31.19%
Kebidanan, Rujukan, ANC, Persalinan, PONED
Peningkatan Pelayanan Kes Sekolah 100% 100%
Peningkatan pelayanan kesehatan Usila 100% 83.33%

Penanggulangan Gizi buruk 100% 48,35%


Penanggulangan Ibu Hamil KEK 100% 83,81%
Pendistribusian Vitamin A 100% 100%
Advokasi dan Sosialisasi Gizi Buruk 100% 100%
Evaluasi Penanggulangan Gizi Buruk 100% 100%
Pelatihan Kader Posyandu Gizi Buruk 100% 100%
Pemantauan Status Gizi Balita 100% 100%
Pemilihan Desa UPGK 100% 100%
Pemberian Makanan Pendamping ASI Lokal 100% 48.28%
Sosialisasi dan Evaluasi Pemberian MP - ASI Lokal 100% 100%
Perbaikan Gizi Panti Asuhan 100% 100%

100% 66.67%
Monitoring MP-ASI oleh petugas kabupaten ke Puskesmas

100%
Monitoring MP-ASI oleh petugas puskesmas ke Posyandu 66.67%
Monitoring MP-ASI oleh bides ke balita 100% 66.49%
Surveilens Gizi Buruk 100% 0
Antisipasi KLB Gizi Buruk 100% 0

Pengadaan Obat 100% 99,57%

Penyusunan Rencana Strategis 2006-2010 Bidang


100% 100%
Kesehatan dan Laporan Tahunan 2005

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Rumah Sakit Umum Daerah

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

64.86

1.02.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 57.91


1.02.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 91.65
Daya Air dan Listrik
1.02.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 51.16
1.02.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 72.87
Penggandaan
1.02.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi 46.16
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.02.01.13. Penyediaan Peralatan dan 30.95
Perlengkapan Kantor

1.02.02.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.66

1.02.02.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 28.03


ke Luar Daerah

1.02.02.01.19. Penunjang Peningkatan Pelaksana 70.37


Tenaga Tekhnis Satuan Kerja Perangkat Daerah

93.60

1.02.02.02.11. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah 54.00


Sakit
1.02.02.02.12. Pengadaan Obat dan Perbekalan 97.51
Kesehatan
1.02.02.02.21. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah 99.24
Dinas
1.02.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung 52.74
Kantor

1.02.02.02.30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat 67.27


Kantor, Alat bengkel, Alat Kes, Alat ked, Alat Angkutan

35.71

1.02.02.04.01. Pemulangan Pegawai Pensiun 35.71

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

46.70

1.02.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 46.70

92.28

1.02.02.06.05. Peningkatan Kinerja Pelayanan 92.28

99.55

1.02.02.15.01. Pengadaan Obat-Obatan Perbekalan


99.55
Kesehatan
97.45

1.02.02.26.18. Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit 98.97


1.02.02.26.25. Pengembangan Tipe Rumah Sakit 95.72

rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kesehatan

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
- Pengadaan obat & perbekalan 99.85% 99.85%
kesehatan

Pelayanan Kesehatan Dasar 99.79% 100%


untuk Keluarga Miskin

Revitalisasi Sistem Kesehatan 99.59%

Peningkatan Pendidikan Tenaga 100% 100%


Penyuluh Kesehatan

Penanggulangan Kurang Energi 96.40% 96.40%


Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kuarang Vitamin dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan 62.85% 88.65%
Sehat

Pendamping Proyek Community 37.05%


Water Services and Health (CWSH)

Pelayanan Pencegahan dan 99.98% 100%


Penanggulangan Penyakit Menular

Penyelenggaraan, Pencegahan 99.97%


dan Pemberantasan Penyakit
Menular dan wabah

Pembangunan Puskesmas 98.48% 98.57%


(Dana DAK/DAU)

Pembangunan Puskesmas 97.08%


(Dana DOKP)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 99.80%

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

- Penyediaan Jasa Surat menyurat 95.26% 95.26%


- Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan
kantor
- Penyediaan jasa Perbaikan
Peralatan dan Perlengkapan kerja
- Penyediaan Alat Tulis kantor
- Penyediaan barang Cetakan dan
penggandaan
- Penyediaan komponen Instalasi
Listrik/penerangan bangunan ktr
- Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
- Penyediaan makanan dan minmn
- Rapat-rapat koordionasi dan
konsultasi keluar daerah
- Penunjang peningkatan pelaksna
tenaga teknis SKPD
-Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah

- Pemeliharaan Rutin / berkala 99.45% 99.45%


Rumah Dinas
- Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Rumah Sakit Umum Daerah

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

64.86

1.02.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 57.91


1.02.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 91.65
Daya Air dan Listrik
1.02.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 51.16
1.02.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 72.87
Penggandaan
1.02.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi 46.16
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.02.01.13. Penyediaan Peralatan dan 30.95
Perlengkapan Kantor

1.02.02.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.66

1.02.02.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 28.03


ke Luar Daerah

1.02.02.01.19. Penunjang Peningkatan Pelaksana 70.37


Tenaga Tekhnis Satuan Kerja Perangkat Daerah

93.60

1.02.02.02.11. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah 54.00


Sakit
1.02.02.02.12. Pengadaan Obat dan Perbekalan 97.51
Kesehatan
1.02.02.02.21. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah 99.24
Dinas
1.02.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung 52.74
Kantor

1.02.02.02.30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat 67.27


Kantor, Alat bengkel, Alat Kes, Alat ked, Alat Angkutan

35.71

1.02.02.04.01. Pemulangan Pegawai Pensiun 35.71

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

46.70

1.02.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 46.70

92.28

1.02.02.06.05. Peningkatan Kinerja Pelayanan 92.28

99.55

1.02.02.15.01. Pengadaan Obat-Obatan Perbekalan


99.55
Kesehatan

97.45

1.02.02.26.18. Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit 98.97


1.02.02.26.25. Pengembangan Tipe Rumah Sakit 95.72
rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kesehatan

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

99,54% 97%

- Penyediaan jasa surat - menyurat


- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan / perlengkapan kerja

- Penyediaan ATK
- Penyediaan barang cetakan / penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- Penyediaan makan & minum
- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

- Penunjang peningkatan pelaksanaan tenaga tekhnis SKPD

- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

100% 99,86%

- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

99,21% 99,21%

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan 68,54% 44,74%


Jaringannya
Peningkatan Kesehatan Masyarakat 92,33%
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia gizi 79,82% 79,82%


besi, Ganggunan kurang yodium (GAKY), kurang vitamin
dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Pendukung proyek community water service and health 90,35% 80,69%


(CWSH)
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 100%

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 99,84% 99,84%


menular

pembangunan Puskesmas (dana DAK/DAU) 99,43% 99,20%


Pembangunan Puskesmas/Balai Latihan Kesehatan 99,20%
Masyarakat (BLKM)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 99,90%
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Rumah Sakit Umum Daerah

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
67,81%

Penyediaan jasa surat menyurat 66,97%


Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik 78,98%
Penyediaan alat tulis kantor 65,95%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 47,24%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 46,43%

Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor 41,63%


Penyediaan peralatan rumah tangga 61,49%
Rapat - rapat koordinasi & konsultasi luar daerah 62,72%
Penunjang peningkatan pelaksana tenaga teknis SKPD 91,44%

47,69%

Pengadaan alat kesehatan rumah sakit 34,26%


Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 76,30%
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 32,74%
Pemeliharaan rutin / berkala alat kantor, alat bengkel, - 61,03%
alat kesehatan, alat ked., alat angkutan

Pemulangan pegawai pensiun - -

59,13%

Pendidikan dan pelatihan formal 59,13%

97,16%

Peningkatan kinerja dan pelayanan 97,16%

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
99,81%

Pengadaan obat - obatan pembekalan kesehatan 99,81%

78,97%

Pembangunan Rumah Sakit 99,98%


Pengadaan alat - alat rumah sakit 99,82%
Pengembangan type rumah sakit 96,17%

80,28%

Kemitraan Penigkatan SDM 80,28%

rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kesehatan

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
95% 94%

Penyediaan jasa surat - menyurat


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan / perlengkapan kerja


Penyediaan ATK
Penyediaan barang cetakan / penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor
Penyediaan makan & minum
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

Penunjang peningkatan pelaksanaan tenaga tekhnis SKPD


Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional

100% 99.69%
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

100% 89%

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan


Jaringannya

100% 98%

Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang


Mampu

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

100% 99%
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia gizi
besi, Ganggunan kurang yodium (GAKY), kurang vitamin
dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
100% 99%
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Pendukung proyek community water service and health


100% 93%
(CWSH)
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 99%

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit


100% 100%
menular

pembangunan Puskesmas (dana DAK/DAU) 100% 95%


Pembangunan Puskesmas/Balai Latihan Kesehatan
94%
Masyarakat (BLKM)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 98%

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Rumah Sakit Umum Daerah

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
100.00%

Penyediaan jasa surat menyurat 63.28%

Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik 71.16%

Penyediaan alat tulis kantor 67.51%


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 49.73%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 25.82%

Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor 16.66%

Penyediaan peralatan rumah tangga 44.84%

Rapat - rapat koordinasi & konsultasi luar daerah 17.37%

Penunjang peningkatan pelaksana tenaga teknis SKPD 87.18%

100%

Pengadaan alat kesehatan rumah sakit 14.00%

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 79.12%

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 39.50%

Pemeliharaan rutin / berkala alat kantor, alat bengkel, alat 30.81%


kesehatan, alat kedokteran, alat angkutan

100%

Pemulangan pegawai pensiun 25.00%

REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5

100%

Pendidikan dan pelatihan formal 60.40%

100%

Upaya Kesehatan Masyarakat 99.00%

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 95.00%


100% 78.63%

Pembangunan Rumah Sakit

Pengadaan alat - alat rumah sakit

Pengembangan type rumah sakit

100%

Kemitraan Penigkatan SDM


Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun 2005 sebagai berikut :

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
100,000,000 100,000,000

7,432,659,400 7,432,659,400

98,630,000 98,630,000

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

mah Sakit Umum Daerah

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
PROGRAM
PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

5,721,410,464 3,915,960,060

3,483,410,464 2,556,530,218

2,117,600,000 1,273,695,480

20,500,000 20,235,000

99,766,100 65,499,362

1,171,000,000 647,984,950

110,000,000 19,776,111

1,061,000,000 628,208,839

40,800,000 11,721,720

Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun 2006 sebagai berikut :

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
35,000,000 35,000,000
1,006,009,000 1,006,009,000
25,000,000 25,000,000

50,000,000 50,000,000

25,000,000 25,000,000

150,810,000 150,810,000
20,000,000 20,000,000
223,542,000 223,542,000
14,220,000 14,220,000
7,780,000 7,780,000
3,000,000 3,000,000
44,800,000 44,800,000
100,000,000 100,000,000
1,735,850,000 1,735,850,000
3,503,496,000 3,503,496,000
381,000,000 381,000,000
274,500,000 274,500,000
1,032,969,751 1,032,969,751
243,000,000 243,000,000
942,000,000 942,000,000
99,890,000 99,890,000
3,737,684,249 3,737,684,249
125,000,000 125,000,000
147,840,000 147,840,000

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

12,475,000 12,475,000
39,890,000 39,890,000
20,975,000 20,975,000
55,645,000 55,645,000
15,625,000 15,625,000
236,230,000 236,230,000
113,085,000 113,085,000
52,735,000 52,735,000
98,795,000 98,795,000
2,500,000 2,500,000
3,000,000 3,000,000

153,191,000 153,191,000
30,080,000 30,080,000
17,740,000 17,740,000
4,999,500 4,999,500
4,999,500 4,999,500
62,250,000 62,250,000
4,100,000 4,100,000
2,750,000 2,750,000
507,107,500 507,107,500
7,800,000 7,800,000
500,000 500,000

840,000 840,000

2,460,000 2,460,000
13,092,500 13,092,500
31,400,000 0
4,080,000 0

452,000,000 452,000,000

10,000,000 10,000,000

mah Sakit Umum Daerah

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

1,164,906,500 755,583,530

6,400,000 3,706,200

253,800,000 232,608,224

85,384,400 43,681,500

192,817,100 140,497,106

55,795,000 25,752,500
11,340,000 3,510,000

103,190,000 48,153,000

149,580,000 41,925,000

306,600,000 215,750,000

3,776,698,500 3,534,974,341

121,227,000 65,463,525

3,354,007,500 3,270,371,267

20,177,500 20,025,000

69,591,500 36,706,000

211,695,000 142,408,549

1,400,000 500,000

1,400,000 500,000

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

35,000,000 16,345,500

35,000,000 16,345,500

2,532,995,000 2,337,479,760

2,532,995,000 2,337,479,760

400,000,000 398,200,000

400,000,000 398,200,000
643,000,000 626,624,400

343,000,000 339,479,400
300,000,000 287,145,000

Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun 2007 sebagai berikut :

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
500,000,000 497,742,000

150,000,000 150,000,000

150,000,000 148,169,388

150,000,000 150,000,000

175,000,000 156,095,000
50,000,000 32,970,000

500,000,000 222,284,244

100,000,000 100,000,000

150,000,000 149,865,000

11,803,450,000 11,296,079,650

9,200,000,000 8,394,398,120

100,000,000 99,409,900

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

351,350,100 301,433,638

38,005,000 37,375,000
mah Sakit Umum Daerah

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

1,164,906,500 755,583,530

6,400,000 3,706,200

253,800,000 232,608,224

85,384,400 43,681,500

192,817,100 140,497,106

55,795,000 25,752,500

11,340,000 3,510,000

103,190,000 48,153,000

149,580,000 41,925,000

306,600,000 215,750,000

3,776,698,500 3,534,974,341

121,227,000 65,463,525

3,354,007,500 3,270,371,267

20,177,500 20,025,000
69,591,500 36,706,000

211,695,000 142,408,549

1,400,000 500,000

1,400,000 500,000

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

35,000,000 16,345,500

35,000,000 16,345,500

2,532,995,000 2,337,479,760

2,532,995,000 2,337,479,760

400,000,000 398,200,000

400,000,000 398,200,000

643,000,000 626,624,400

343,000,000 339,479,400
300,000,000 287,145,000
Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun 2008 sebagai berikut :

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

434,091,600 421,085,616 Musrenbang

44,307,500 44,246,000 Musrenbang

750,000,000 744,069,872 Musrenbang

400,000,000 178,946,223 Musrenbang

130,500,000 120,494,467 Musrenbang


ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

250,000,000 199,545,000 Musrenbang

150,000,000 121,036,406 Musrenbang

35,000,000 35,000,000 Musrenbang

250,000,000 249,580,000 Musrenbang

11,253,375,000 11,161,284,400 Musrenbang


10,692,502,250 10,603,232,240 Musrenbang

40,000,000 39,950,000 Musrenbang


mah Sakit Umum Daerah

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
1,311,723,900 889,441,482

6,400,000 4,285,800
291,000,000 229,823,082
96,239,900 63,469,500
251,402,500 118,760,600
85,173,000 39,543,000

11,050,000 4,600,000
146,785,000 90,259,500
169,573,500 106,350,000
254,100,000 232,350,000

448,516,100 213,917,413

118,535,500 40,610,000
8,439,500 6,439,500
103,790,000 33,983,500
217,751,100 132,884,413

400,000 -

40,000,000 23,650,000

3,395,360,000 3,298,911,055

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
4,400,000,000 4,391,676,435

3,326,247,700 2,626,800,000

2,627,250,000 2,626,800,000
336,847,700 336,256,450
362,150,000 348,270,000

125,000,000 100,356,000

125,000,000 100,356,000

Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun 2009 sebagai berikut :

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
570,333,000 472,296,060 Musrenbang

400,000,000 398,761,000 Musrenbang

200,000,000 179,574,000 Musrenbang

50,000,000 48,885,000 Musrenbang

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

50,000,000 49,730,000 Musrenbang


50,000,000 49,730,000 Musrenbang

100,000,000 93,090,000 Musrenbang


50,000,000 49,950,000 Musrenbang

100,000,000 100,000,000 Musrenbang

8,217,000,000 7,857,859,661 Musrenbang


3,287,000,000 3,090,270,000 Musrenbang
100,000,000 98,457,000 Musrenbang

mah Sakit Umum Daerah

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

6,400,000 4,050,000

285,200,000 202,939,644

115,418,900 77,917,250
367,395,000 183,692,108

39,724,000 10,255,000

38,525,000 6,993,000

216,372,500 97,029,800

208,810,000 36,267,500

636,453,000 554,875,000

126,526,500 17,660,000

7,319,500 5,791,250

145,038,000 57,284,750

313,755,100 96,657,712

1,000,000 250,000

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10

50,000,000 30,200,000

3,490,881,156 3,478,954,580

5,069,633,294 4,850,961,206
16,676,414,350 13,111,973,805

1,725,750,000 1,674,765,100

497,228,500 472,152,350

150,000,000 106,397,700
3. Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Transm

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan


proyek pembangunan
Monitoring target dan realisasi fisik dan
keuangan proyek
melaksanakan survei penyusunan tahap I,
pengumpulan
Pembinaan, data dan informasi
penyusunan, pelasanaanuntuk
masuk perencanaan
pemukiman transmigrasi (P4T)

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Kesej

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

------ ------

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Transm

NO PROGRAM KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan


1
Cepat Tumbuh

P4T( Pembinaan, Penyiapan Permukiman dan


Penempatan Transmigrasi) di UPT Lubuk Mumpo SP4
Kec. Kota Padang

Program Pengembangan Kawasan Wilayah


2 Tertinggal P2MKT (Pembinaan Pengembangan
MasyaraKat Kawasan Transmigrasi)

P2MKT ( Pembinaan Pengembangan MasyaraKat


Kawasan Transmigrasi )

Program Pengukuran, Pemetaan dan Rancang


3
Kapling Permukiman Kawasan Transmigrasi

Pembuatan RTPKT (Rencana Tekhnis Pengembangan


Kawasan Transmigrasi)

4 Program Peningkatan Sarana Pelayanan Publik

Pemberdayaan Transmigrasi

Program Pembinaan Sumber Daya Manusia


5
Warga Tranmigrasi
Pembinaan SDM warga Tranmigrasi

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Kesej

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1 Program Peningkatan SDM
Sosialisasi Undang - Undang Tenaga Kerja

2 Program Pembinaan Waria dan WTS


Pelatihan Keterampilan Waria dan WTS

3 Program Penyusunan Perencanaan


Penyusunan Perencanaan

4 Program Penyiapan Tenaga Terampil


Pelatiahan Tenaga Kerja Terampil

5 Program Bantuan Sosial Fakir Miskin

Pembuatan Kandang Sapi

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Transm

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

Penyediaan makanan dan minuman


Rapat - rapat koordinasi & konsultasi luar
daerah
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinas / operasional
2. Program Pengembangan Transmigrasi
Belanja Pegawai
Belanja barang dan jasa
Belanja kantor
Belanja / biaya transportasi akomodasi
Belanja makan dan minum kantor
Biaya perjalanan dinas
3. Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Belanja pegawai
Belanja barang dan jasa :
- Belanja Bahan material
- Belanja jasa kantor

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Belanja kendaraan bermotor


Belanja cetak dan pengadaan
Belanja makan dan minum
Belanja perjalanan dinas
4. Program Pengembangan Wilayah
Tertinggal (P2MKT)
Administrasi kegiatan
Pengembangan sistem informasi
managemen
Penyusunan program dan rencana
kerja/teknis/program
Evaluasi dan laporan kegiatan
Pengembangan usaha ekonomi
Pengembangan kelembagaan
Pengadaan sarana produksi
Pelayanan kesehatan / perbaikan gizi / anak
& KB
Operasional & pelayanan unit pemukiman
transmigrasi
Pelayanan jaminan hidup (jadup)
Pengadaan alat pengolah data
Pengadaan kendaraan roda 2
Pelayanan pendidikan dan pengetahuan
5. Program Pengembangan Wilayah Cepat
Tumbuh
Fasilitasi dukungan managemen
ketransmigrasian di wilayah tertinggal
Perencanaan teknis pemukiman dan
perpindahan
Pembinaan promosi, investasi dan kemitraan

Penyediaan tanah transmigrasi


Pembangunan pemukiman transmigrasi
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta
penempatan transmigrasi

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Kesej

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,


Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang PMKS lainnya
Pelatihan keterampilan berusaha bagi
keluarga miskin
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
3 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas tenaga Kerja
Pendidikan dan pelatihan ketetampilan bagi
Pencari kerja
4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penyiapan tenaga kerja siap pakai


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Transm

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pelayanan ADM Perkantoran dan Peningkatan Peyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Sarana dan Prasarana Listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyedian Alat Tulis Kantor
Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyedian Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas
Operasional

2. PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI Belanja Pegawai


(Peningkatan Kerja Sama Antar Wilayah, Antar
Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka
pengembangan

Belanja Barang dan Jasa


Balanja Kantor
Belanja / Biaya Transfortasi Akomodasi
Belanja Makan dan Minum Kantor
Belanja Perjalanan Dinas
3. DIPA Nomor : 4360.1/026-07.1/x/2008, tanggal 31
Desember 2007

Fasilitas Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di


Wilayah Tertinggal

Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat DI


Wlayah Tertinggal

Pengembangan Usaha di Wilayah Tertinggal


b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Kesej

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin


Pengadaan sarana dan prasarana
pendukung usaha bagi keluarga miskin
2 Pembinaan eks. Penyandang penyakit
sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba
dan penyakit sosial lainnya)

Pemberdayaan eks. Penyandang penyakit


sosial
3 Peningkatan kesempatan kerja
Pengembangan kelembagaan produktivitas
dan pelatihan kewirausahaan

4 Peningkatan kesempatan kerja


Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

5 Pembinaan para penyandang cacat dan


trauma
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
penyandang cacat dan trauma
6 Perlindungan dan pengembangan
lembaga ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakan hukum terhadap keselamatan
kerja

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Sosial, Te

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat

2 Program Perluasan dan Pengembangan


Kesempatan Kerja
Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
Pengembangan Kewirausahaan

3 Program Perlindungan dan


Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
(PPLTK)
Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat
Penyelenggara Pemeriksa dan Pengawasan

Pemetaan dan Status Kerawanan

4 Program Pengembangan Wilayah


Tertinggal
Siring Pasang Lubuk Mumpo
Pemasangan Pelapis Tebing I Lubuk Mumpo

Pemasangan Pelapis Tebing II Lubuk Mumpo

Box Culvert Lubuk Mumpo


Gorong - Gorong Diameter 80cm Lubuk
Mumpo
Penyiapan Obat - Obatan Kesehatan Lubuk
Mumpo
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

5 Program Pengembangan Wilayah


Tertinggal
Redesain Tata Ruang, Rancang Kapling TSN
Tanjung Beringin
Pengawasan / Supervisi Kontruksi
Pembangunan 125 Unit RTJK, 43 buah
Sumur Gali, 5.063km Jalan Desa dan
Pembukaan Lahan 125Ha
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pemukiman
Redesain tata ruang (Rancang Kapling Desa
Pal VII dan Bandung Marga)
Pembangunan Jalan Poros dan Jalan Desa

Penyerahan dan Fasilitas Perpindahan Serta


Penempatan Transmigrasi

6 Program Pengembangan Wilayah


Transmigrasi
Pengaplingan & Pematokan Lahan
Pekarangan Usaha I & Usaha II Desa
Bandung Marga
Pengaplingan & Pematokan Lahan
Pekarangan Usaha I & Usaha II Desa Pal VII

DED (Perencanaan Tekhnis) Pembangunan


Fasilitas Umum di Desa Bandung Marga dan
Pal VII
Penyusunan Desain Tekhnis Pembangunan
Sarana dan Prasarana FU untuk Pengehiran
Status Lubuk Mumpo SP 4 Kec. Kota Padang

Rehab Jalan dan Jembatan Desa Pal VII


ga Kerja dan Transmigrasi

n yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra

ngkat Daerah (SKPD) : Dinas Transmigrasi dan PPH

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

ngkat Daerah (SKPD) : Kantor Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

------ ------ ------ ------ ------

n yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra

ngkat Daerah (SKPD) : Dinas Transmigrasi dan PPH

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM
PROSES
PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 98.00% 6,811,609,000 6,683,213,200

100% 99.00% 1,087,023,000 1,077,749,150

100% 100% 298,580,000 298,580,000

100% 100% 150,000,000 150,000,000

100% 100% 201,420,000 201,420,000

ngkat Daerah (SKPD) : Kantor Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 100%
100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

n yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra

ngkat Daerah (SKPD) : Dinas Transmigrasi dan PPH

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 100% 58,800,000 55,362,670 Musrenbang


80% 80% 350,000,000 113,434,500 Musrenbang

97.88% 97.88% 650,000,000 562,120,500 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100.00% 100.00% 1,843,380,000 1,633,082,325 Musrenbang


83.41% 83.41% 5,531,264,000 5,300,989,499 Musrenbang

ngkat Daerah (SKPD) : Kantor Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

Musrenbang

100% 100% 75,000,000 75,000,000

Musrenbang

100% 100% 75,000,000 75,000,000

Musrenbang

100% 100% 150,000,000 150,000,000

Musrenbang

100% 100% 75,000,000 75,000,000


n yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra

ngkat Daerah (SKPD) : Dinas Transmigrasi dan PPH

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 98,88% 79,385,000 78,495,625

100% 99,58% 505,546,000 503,408,000

100%

99,39% 167,020,000 166,002,000

89,83% 599,670,000 538,696,000

99,84% 468,300,000 467,560,050


ngkat Daerah (SKPD) : Kantor Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 98,22% 220,800,000 216,879,200 Musrenbang

100% 100% 46,500,000 46,500,000 Musrenbang

100% 100% 70,000,000 70,000,000 Musrenbang

100% 100% 30,000,000 30,000,000 Musrenbang

100% 99,33% 75,000,000 74,500,000 Musrenbang

100% 100% 50,000,000 49,715,000 Musrenbang

n yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra

kat Daerah (SKPD) : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8
Musrenbang

100% 100% 51,375,000 51,375,000

Musrenbang

100% 100% 74,407,000 74,407,000


100% 100% 176,370,000 175,525,000

Musrenbang

100% 100% 57,550,000 55,793,000


100% 100% 38,300,000 35,973,500

100% 100% 22,950,000 22,933,500

100% 100% 60,000,000 58,749,000 Musrenbang


100% 100% 63,750,000 62,250,000

100% 100% 92,250,000 91,500,000

100% 100% 94,253,000 92,150,000


100% 100% 63,497,000 63,100,000

100% 100% 14,800,000 14,399,000

100% 100% 16,000,000 15,997,000

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 100% 93,750,000 93,410,000 Musrenbang

100% 100% 158,700,000 157,300,000


100% 100% 3,263,000,000 3,225,000,000

100% 100% 1,666,440,000 1,666,440,000


100% 100% 94,750,000,000 93,450,000,000

100% 100% 656,935,000 656,934,400

100% 100% 348,128,000 339,822,500

100% 100% 32,250,000 32,250,000 Musrenbang

100% 100% 32,300,000 32,300,000

100% 100% 65,000,000 64,550,000

100% 100% 70,000,000 69,640,000

100% 100% 35,000,000 34,875,000


Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2005 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10

MASALAH SOLUSI

9 10

------ ------

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2006 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI
MASALAH SOLUSI

9 10

MASALAH SOLUSI

9 10
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2007 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10
MASALAH SOLUSI

9 10
MASALAH SOLUSI

9 10

- -

- -

- -

- -
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10
MASALAH SOLUSI

9 10

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2009 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10
- -

MASALAH SOLUSI

9 10
4. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Perhubunga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

------ ------

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Perhubunga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Belanja Adm. Umum


Belanja Pegawai dan Personalia
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan

2 Belanja Pelayanan Publik


Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pemeliharaan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Perhubunga

NO PROGRAM KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1 Program Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyedian Jasa komunikasi air dan
listrik
Pemeliharaan kendaraan
Administrasi keuangan
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Penyedian jasa perbaikan peralatan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik

penyediaan perlengkapan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat koordinasi & koordinasi luar
daerah
Penyediaan jasa teknis dan adm.
Penunjang kegiatan SKPD
Rapat koordinasi & konsultasi dalam
daerah
Pemeliharaan rutin gedung kantor
Penyediaan pakaian dinas
2 Program Pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan
Pembangunan lahan terminal di Kec.
PUT
Pembangunan trotoar terminal
3 Program Pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan pagar pengaman jalan
pengadaan marka parkir
4 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum jalan raya

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Perhubunga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Pelayanan


Angkutan
Pengendalian & Pengamanan Lalu
Lintas, Pengawasan Lalu Lintas
Penertiban Terminal
2. Program Pembangunan Sarpras
Perhubungan
Pengadaan pasilitas kawasan tertib lalu
lintas & marka jalan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Perhubungan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Pelayanan Adm. Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat - Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber


Daya Air & Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Penyediaan Jasa Adm. Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Penyediaan ATK

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan


Kantor
Penyediaan Makan dan Minum

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi


Keluar Daerah
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta


Kelengkapan

3 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan


Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi dan Pemeliharaan


Prasarana Balai Pengujian Kendaraan
Bermotor

4 Program Peningkatan Pelayanan


Angkutan
Kegiatan Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan
Raya
gan, Komunikasi dan Informatika

tan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik

ngkat Daerah (SKPD) : Kantor Perhubungan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

------ ------ ------ ------ ------

tan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik

ngkat Daerah (SKPD) : Kantor Perhubungan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 100% 99,426,600 674,312,796


100% 100% 5,762,500 57,025,000
100% 100% 12,500,000 12,500,000
100% 100% 30,500,000 30,000,000

100% 100% 190,060,000 190,060,000


100% 100% 4,000,000 4,000,000

tan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik

ngkat Daerah (SKPD) : Kantor Perhubungan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM
PROSES
PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 100% 7.405.000 7.395.000


100% 100% 72.010.000 72.010.000

100% 100% 34.962.500 34.962.500


100% 100% 9.000.000 9.000.000
100% 100% 45,381,000 45,381,000
100% 100%
8,280,000 8,280,000

100% 100% 8,797,500 8,797,500


100% 100%
21,990,000 21,990,000

100% 100% 428,450 428,450


100% 100% 81,800 81,800
100% 100%
196,000 196,000

100% 100%
79,800,000 79,800,000

100% 100%
230,700 230,700

100% 100% 51,440 51,440


100% 100% 135,250 135,250

100% 100% 1.000.000.000 338.520.000

100% 100% 73.916.000 73.512.000

100% 100% 300.000.000 296.618.000


100% 100% 24.364.500 24.364.500

100% 100% 365.653.000 365.653.000

tan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik

ngkat Daerah (SKPD) : Kantor Perhubungan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 100% 365,653,000 358,344,128


100% 100% 420,000,000 420,881,700

tan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik

ngkat Daerah (SKPD) : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% Musrenbang

100% 225,000 225,000

100% 64,275,000 41,203,380

100% 41,785,000 41,759,500

100% 36,925,000 29,400,000

100% 34,000,000 34,000,000


100% 9,928,000 9,928,000

100% 71,030,000 71,030,000

100% 22,645,000 22,645,000

100% 30,000,000 30,000,000

100% 2,790,000 2,790,000

100% 22,700,000 9,135,000

100% 182,400,000 182,400,000

100% 18,605,000 18,605,000

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% Musrenbang

100% 24,912,000 24,912,000

100% Musrenbang

100% 319,988,000 299,770,000

100% Musrenbang

100% 217,792,000 214,942,000


g Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2005 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10

------ ------

g Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2006 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10

g Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2007 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI
MASALAH SOLUSI

9 10

g Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2008 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10
g Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2009 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10
MASALAH SOLUSI

9 10
5. Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kimpr

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Pemeliharaan Periodik dan Rutin Jalan /


Jembatan
Pemeliharaan Periodik dan Rutin Jalan /
Jembatan
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

2 Perbaikan dan Pembangunan Jalan ke


Sentra Produksi Air Bersih dan SPN
Prasarana Air Bersih

Sarana dan Prasarana Sekolah Polisi

Perbaikan dan Pembangunan Sentra


Produksi
3 Pemeliharaan, Peningkatan dan
Pembuatan Irigasi
Perbaikan dan Pemeliharaan Irigasi

Pemeliharaan Rutin Prasarana Irigasi


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kimprasw

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Bidang Pengairan dan Pedesaan 1. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Irigasi


2. Pekerjaan Perbaikan Irigasi
3. Pek. Pembinaan Pengelolaan
Sumber Daya Air Irigasi Kelompok
Petani Pengelolaan Air (KP2A) di 6 Kec
4. Survei dan Perencanaan Calon Irigasi Baru

2 Bidang Sarana dan Prasarana 1. Peningkatan Jalan & Jembatan


2. Perbaikan & Perjkerasan Jalan Baru
3. Pemeliharaan Priodik Jalan & Jembatan

4. Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan

3 Bidang Pemukiman dan Tata Ruang 1. Peningkatan & Penyediaan Air Bersih
2. Peningkatan Kualitas Perumahan dan
Pemukiman
3. Peningkatan Infrastruktur
(Pembangunan Drainase Tertutup)
4. Peningkatan Prasarana Pemerintahan

4 Bidang Program & Pengendalian 1. Penyusun Program


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kimprasw

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pengairan dan Pedesaan Perencanaan Pemb. Jaringan


Irigasi

Pemberdayaan Penjaga Pintu Air

Pemberdayaan Petani Pemakai


Air

Monitoring Evaluasi & Pelaporan

Rehabilitasi/Pem. Jaringan Irigasi

2. Sarana dan Prasarana Pengadaan Alat-alat berat

Perencanaan Pembangunan Jalan

Pembangunan Jalan

Pembangunan Jembatan

Monitoring Evaluasi & Pelaporan/


Pengawasan Rehab./Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan

Monitoring Evaluasi & Pelaporan/


Pengawasan Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Rehab./Pemeliharaan
Jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik
Jalan

3. Permukiman & Tata Ruang Perencanaan Pembangunan Jalan


Jalan dan Jembatan Perdesaan

Pembangunan Jalan dan Jembatan


Perdesaan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Perencanaan Pemb. Jaringan Air


Bersih/ Air Minum

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan Jaringan Air Bersih/


Air Minum

Perencanaan Pemb.Saluran Drainase/


Gorong-gorong

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan Drainase dan Gorong-


gorong

Pemb. Inprastruktur Perdesaan


Sosialisasi Tingkat Kabupaten dan
Kecamatan

Administrasi Kegiatan

Pembinaan/ Koordinasi & Konsultasi


Pengawasan
Bantuan Sarana dan Prasarana di 13
Desa

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kimprasw

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pengairan dan Pedesaan

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Percetakan sawah baru

Optimalisasi Fungsi Jaringan yang telah


dibangun

2 Program Sarana dan Prasarana

Pembangunan Jalan

Pembangunan Jembatan
Penanganan Pasca Bencana Alam

Pembangunan Saluran Drainese / Gorong -


Gorong

3 Program Pemukiman dan Penataan Ruang

Pembangunan jaringan air bersih

Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan

Pembangunan saluran drainese/gorong -


gorong
Pembangunan/pengadaan/peningkatan
sarana dan prasarana Daerah non
pemekaran

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pekerjaan

NO PROGRAM Kegiatan

1 2 3

1. Program Pengairan dan Pedesaan


Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

2 Program Bina Marga

Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan dan
Jembatan

3 Program Cipta Karya


Pembangunan Jaringan Air Bersih
Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan

Pembangunan Saluran Drainese/Gorong -


Gorong
Sarana dan Prasarana Daerah

4 Program Perencanaan
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
aan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

egiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum, Penata

rangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kimpraswil

REALISASI ANGGARAN

PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)


4 5 6 7

100% 75% 1,474,000,000 1,016,837,887

100% 88% 1,650,000,000 1,405,179,390

100% 44% 698,000,000 217,975,000

100% 71% 868,691,000 564,129,000

100% 32% 1,000,000,000 153,659,220

100% 58% 1,531,000,000 727,159,900

100% 100% 550,000,000 550,000,000


giatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruan

angkat Daerah (SKPD) : Dinas Kimpraswil

REALISASI ANGGARAN

PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)


4 5 6 7

100% 100% 982.000.000 982.000.000


100% 100% 2.913.000.000 2.913.000.000

100% 100% 75.000.000 75.000.000


100% 100% 100.000.000 100.000.000

100% 100% 4.842.345.300 4.842.345.300


100% 100% 7.607.721.200 7.607.721.200
100% 100% 9.378.182.300 9.378.182.300

100% 100% 3.112.751.382 3.112.751.382

100% 100% 2.664.000.000 2.664.000.000

100% 100% 2.731.000.000 2.731.000.000

100% 100% 7.541.500.000 7.541.500.000


100% 100% 1.100.000.000 1.100.000.000

100% 100% 100.402.500 100.402.500


giatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruan

angkat Daerah (SKPD) : Dinas Kimpraswil

REALISASI ANGGARAN

PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)


4 5 6 7

100% 100% 119,400,000 119,400,000

100% 100% 38,400,000 38,374,700

100% 100% 75,000,000 75,000,000

100% 100% 30,000,000 28,500,000

86,612% 86,612% 3,286,800,000 2,784,841,909.81

100% 100% 2,530,000,000 1,964,420,600

100% 100% 256,928,000 256,928,000

100% 100% 17,443,000,150 17,339,294,000

100% 100% 1,798,000,000 1,798,000,000

100% 100% 50,000,000 49,970,000

64,544% 64,544% 100,000,000 68,544,000


100% 100% 80,000,000 80,000,000

100% 100% 5,590,000,068.73 5,590,000,068.73

100% 100% 12,463,000,000 12,444,137,000

100% 100% 120,000,000 120,000,000

100% 100% 8,054,480,000 8,054,480,000

REALISASI ANGGARAN

PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)


4 5 6 7

100% 100% 120,000,000 120,000,000

100% 100% 50,000,000 50,000,000

100% 100% 4,344,794,000 4,344,794,000

100% 100% 70,000,000 70,000,000

100% 100% 30,000,000 30,000,000

100% 100% 1,704,649,000 1,704,649,000

100% 100% 100,000,000 100,000,000

85,87% 85,87% 94,689,000 94,689,000

- - - -
100% 100% 3,250,000,000 3,250,000,000

giatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruan

angkat Daerah (SKPD) : Dinas Kimpraswil

REALISASI ANGGARAN

PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)


4 5 6 7

100% 100% 4,204,275,001 4,188,704,632

100% 0,437% 20,385,000,000 89,084,750

100% 100% 3,256,273,000 3,251,847,800

100% 100% 49,273,621,199 43,224,172,592

100% 100% 500,000,000 -


100% 100% 14,764,571,000 14,575,955,400

100% 100% 9,156,281,000 9,112,735,000

100% 100% 3,408,540,800 1,813,843,600

100% 100% 2,746,627,950 2,745,256,450

100% 100% 3,871,624,089 2,519,239,650

- 100% 6,487,105,000 6,487,105,000

giatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruan

angkat Daerah (SKPD) : Dinas Pekerjaan Umum

REALISASI ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7

100% 100% 5,330,500,008 4,803,703,110

100% 100% 41,768,067,007 38,636,138,892


100% 100% 6,050,000,000 4,899,525,000
100% 100% 4,450,000,000 4,432,850,000

100% 100% 3,161,756,100 3,090,062,100


100% 100% 2,923,558,450 1,636,485,950

100% 100% 1,193,369,450 886,936,450

100% 100% 440,155,000 433,800,000

100% 100% 440,535,850 371,765,550


jib Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan tahun 2005 seba

PROSES PERENCANAAN PROGRAM MASALAH SOLUSI

8 9 10
idang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan tahun 2006 sebagai beriku

PROSES PERENCANAAN PROGRAM MASALAH SOLUSI

8 9 10
idang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan tahun 2007 sebagai beriku

PROSES PERENCANAAN PROGRAM MASALAH SOLUSI

8 9 10

Musyawarah Rencana Pemb. Kurangnya kendaraan Memanfaat kendaraan


Tingkat Desa operasional yang ada dengan maksimal+
Musyawarah Rencana Pemb. kendaraan pribadi
Tingkat Kecamatan
Musyawarah Rencana Pemb.
Tingkat Kabupaten

Dari ketiga rencana tersebut


diatas, baru diambil sekala
prioritas

2 DI. Dilaksanakan
oleh Tk. I

Musyawarah Rencana Pemb. Kurangnya kendaraan Memanfaat kendaraan


Tingkat Desa operasional yang ada dengan maksimal+
Musyawarah Rencana Pemb. kendaraan pribadi
Tingkat Kecamatan
Musyawarah Rencana Pemb.
Tingkat Kabupaten

Dari ketiga rencana tersebut


diatas, baru diambil sekala
prioritas
Musyawarah Rencana Pemb. Kurangnya kendaraan Memanfaat kendaraan
Tingkat Desa operasional yang ada dengan maksimal+
Musyawarah Rencana Pemb. kendaraan pribadi
Tingkat Kecamatan
Musyawarah Rencana Pemb.
Tingkat Kabupaten

PROSES PERENCANAAN PROGRAM MASALAH SOLUSI

8 9 10

Dari ketiga rencana tersebut


diatas, baru diambil sekala
prioritas
idang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan tahun 2008 sebagai beriku

PROSES PERENCANAAN PROGRAM MASALAH SOLUSI

8 9 10
idang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan tahun 2009 sebagai beriku

PROSES PERENCANAAN PROGRAM MASALAH SOLUSI

8 9 10

Musrenbang Kurangnya Kendaraan Memenfaatkan Kendaraan


Operasional dan yang ada dengan
Tingginya
Curah Hujan pada Bulan memaksimalkan kendaraan

Musrenbang November dan Desember pribadi dan memanfaatkan

kerja dalam keadaan yang


kurang baik

Musrenbang
an Ruang dan Perumahan tahun 2005 sebagai berikut :
ng dan Perumahan tahun 2006 sebagai berikut :
ng dan Perumahan tahun 2007 sebagai berikut :
ng dan Perumahan tahun 2008 sebagai berikut :
ng dan Perumahan tahun 2009 sebagai berikut :
6. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kopera

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Program Bantuan Modal Bergulir pada 5


1
Koperasi
Program Bantuan Modal Bergulir pada 5
Koperasi

Bantuan Modal Bergulir Pengembangan


2
Usaha 68 UKM
Bantuan Modal Bergulir Pengembangan
Usaha 68 UKM

3 Bantuan Modal Bergulir 1 LKM

Bantuan Modal Bergulir 1 LKM

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Perind


NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Sosialisasi Mengenai AMDAL, UPL/UKL,


Penggunaan Garam Yodium, HAKI,
Perizinan Bidang Industri
Sosialisasi Mengenai AMDAL, UPL/UKL,
Penggunaan Garam Yodium, HAKI,
Perizinan Bidang Industri

2 Pembinaan Tentang Peningkatan


Keterampilan Pengrajin, Pengembangan
Usaha dan Pengolahan Limbah Industri

Pembinaan Tentang Peningkatan


Keterampilan Pengrajin, Pengembangan
Usaha dan Pengolahan Limbah Industri

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kopera

NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3

1 Program Penyaluran Modal Bergulir


Dukungan Penguatan Permodalan Bagi
Koperasi dan UKM

Program Peningkatan Efektivitas


2
Pemberdayaan Koperasi dan UKM
Pemberdayaan Koperasi dan UKM

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Perind

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Pembinaan Dunia Usaha


Penertiban Surat Izin Usaha Perusahaan
(SIUP) dan Penertiban Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)

2 Program Pendidikan dan Pelatihan Tingkat


Dasar Penyuluh Industri
Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Dasar
Penyuluh Industri

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kopera

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Program Pengembangan Kewirausahaan


dan Unggulan kompetitif usaha kecil dan
1. Menengah
Pemberdayaan koperasi dan UKM
Program Penciptaan Iklim usaha yang
2. kondusif
Fasilitas pengembangan usaha kecil dan
menengah

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Perind

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Perlindungan Konsumen dan


Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pengawasan peredaran
barang / jasa kemetrologian

2. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan


Perdagangan
Pengembangan dan perdagangan daerah

3. Program Pengembangan IKM


Pembinaan IKM dalam memperkuat
jaringan kluster industri

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan


dalam negeri
Pengembangan pasar & distributor produk
(pembangunan pasar PUT)
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Pengembangan pasar & distributor produk
(pembangunan pasar Desa Air Rusa)

6. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas


Kelembagaan
Peningkatan kinerja aparatur, peningkatan
SDM serta pelayanan kepada masyarakat

7. Program Pelayanan Adminstrasi


Perkantoran
Penyediaan jasa surat - menyurat
Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan


perizinan kendaraan dinas / operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa penyediaan perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetak dan pengadaan

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi


keluar daerah
Kegiatan penunjang peningkatan pelaksana
tenaga teknis SKPD
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
8. Program Peningkkatan Sarana da Prasarana
Aparatur
Pengadaan meubeler kantor
pengadaan komputer dan alat elektronik kan
pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kopera

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pengembangan Kewirausahaan


dan Unggulan Kompetitif Usaha Kecil dan
Menengah
Pemberdayaan koperasi dan UKM

2 Pencapaian Iklim Usaha UKM yang


Produktif
- Fasilitasi pengembangan UKM

- Bantuan Penguatan modal bagi KUKM


(pendamping Dekon)

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Perind

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pengambangan Administrasi Perkantoran


Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Rapat - rapat koordinasi & konsultasi luar daerah
Kegiatan penunjang peningkatan Pelaksana Tenaga
Teknis SKPD

Rapat - rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah


2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

3 Perlindungan konsumen dan pengamanan


perdagangan

Peningkatan pengawasan peredran barang / jasa


4. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Pengembangan pasar dan distributoe produk


Pengembangan pasar & distributor produk
(pembangunan pasar PUT)

5. Peningkatan kemampuan teknologi industri


Pelatihan kemampuan pelaku industri
6. Pengembangan dan peningkatan kapasitas
kelembagaan

Peningkatan kinerja aparatur, peningkatan SDM serta


pelayanan kepada masyarakat

7. Program ABT Peningkatan Efisisensi Perdagangan


Dalam Negeri

Pembangunan Pasar Padang Ulak Tanding

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Koperasi,

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat - Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penyediaan ATK
Kegiatan Penunjang Peningkatan
Pelaksanaan Tenaga Tekhnis SKPD
Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan


Dinas / Operasional

3 Program Perlindungan Konsumen dan


Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran
barang / jasa

4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan


Dalam Negeri
Kegiatan Pembangunan Pasar

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

5 Program Peningkatan Kemampuan


Teknologi Industri
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan


Dalam Negeri
Pengembangan Pasar % distributor Barang
Produk

7 Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang


Kondusif
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan
Menengah

8 Program Pengembangan Kewirausahaan &


Unggulan Kompetitif Usaha Kecil &
Menengah
Pemberdayaan Koperasi & UKM

9 Program Pengembangan dan Peningkatan


Kapasitas Kelembagaan
Peningkatan Kinerja Aparatur, Peningkatan
SDM Serta Pelayanan Kepada Masyarakat
Usaha Kecil Menengah

yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah t

gkat Daerah (SKPD) : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 100% 100,000,000 100,000,000

100% 100% 341,000,000 341,000,000

100% 100% 15,000,000 15,000,000

gkat Daerah (SKPD) : Kantor Perindustrian dan Perdagangan


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah t

gkat Daerah (SKPD) : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 94% 375,000,000 280,000,000

100% 85% 123,000,000 105,094,500

gkat Daerah (SKPD) : Kantor Perindustrian dan Perdagangan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 100%

100% 100%

yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah t

gkat Daerah (SKPD) : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

Musrenbang
100% 100% 37,500,000 37,500,000

Musrenbang

100% 94% 165,000,000 157,030,000

gkat Daerah (SKPD) : Kantor Perindustrian dan Perdagangan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

Musrenbang

100% 100% 100,000,000 100,000,000

Musrenbang

100% 100% 108,000,000 108,000,000

Musrenbang
100% 100% 200,000,000 200,000,000

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

Musrenbang

100% 100% 2,000,000,000,000 2,000,000,000,000

Musrenbang

100% 100% 450,000,000 450,000,000

Musrenbang
100% 100% 118,000,000 118,888,888

Musrenbang

100% 100% 2,910,000 2,910,000


100% 80% 9,000,000 7,170,000

100% 100% 10,586,000 10,586,000

100% 100% 521,250 521,250


100% 100% 725,000 725,000

100% 100% 7,159,750 7,159,750


100% 100% 1,310,000 1,310,000

100% 100% 15,245,000 15,245,000

100% 100% 9,600,000 9,600,000

100% 100% 6,614,000 6,614,000

Musrenbang

100% 100% 9,975,000 9,975,000


100% 100% 14,025,000 14,025,000
100% 100% 2,679,000 2,679,000

yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah t

gkat Daerah (SKPD) : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8
Program Pemberdayaan 150,000,000 137,363,000 -
pengembangan Koperasi dan
kewirausahaan UKM
dan unggulan
kompetitif
usaha kecil dan
menengah

Pencapaian - Fasilitasi 70,000,000 69,515,000


Iklim Usaha pengembangan
UKM yang UKM
Produktif
- Bantuan 250,130,000 235,635,000
Penguatan
modal bagi
KUKM
(pendamping
Dekon)

gkat Daerah (SKPD) : Kantor Perindustrian dan Perdagangan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% Musrenbang
100.00% 2,540,000 2,540,000
90.16% 9,000,000 8,114,088
100.00% 6,500,000 6,500,000

100.00% 570,000 570,000


100.00% 1,000,000 1,000,000
100.00% 6,200,000 6,200,000
100.00% 960,000 960,000
100.00% 11,780,000 11,780,000
100.00% 18,000,000 18,000,000

100.00% 1,800,000 1,800,000


100% Musrenang

100.00% 2,000,000 2,000,000

100% Musrenang

100.00% 25,000,000 25,000,000


100% Musrenbang

100.00% 145,000,000 145,000,000

100% Musrenbang
100.00% 80,000,000 80,000,000
100% Musrenbang

100.00% 49,260,000 49,260,000

100% Musrenbang

97.63% 800,916,000 781,955,000

yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah t

at Daerah (SKPD) : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

Musrenbang
100% 100% 3,420,000 3,420,000
100% 89% 12,600,000 11,265,832

100% 100% 350,000 350,000

100% 99% 7,662,000 7,660,500

100% 100% 19,181,000 19,180,750


100% 100% 32,400,000 32,400,000

100% 100% 4,200,000 4,200,000


100% 100% 3,360,000 3,360,000
100% 99% 33,750,000 33,416,500

Musrenbang

100% 99% 11,695,000 11,692,750

100% 99% 19,197,000 19,181,750

100% 99% 2,185,000 2,179,250

Musrenbang

100% 92% 95,000,000 91,220,000

Musrenbang

100% 95% 929,425,000 878,810,000

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

Musrenbang

100% 92% 52,500,000 49,500,000

Musrenbang

100% 29% 50,000,000 21,620,000

Musrenbang

100% 29% 50,000,000 21,620,000

Musrenbang

100% 81% 106,581,200 86,581,200

Musrenbang
100% 90% 40,000,000 36,180,000
operasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2005 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10
MASALAH SOLUSI

9 10

operasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2006 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI
9 10

MASALAH SOLUSI

9 10

operasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2007 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10
- -

MASALAH SOLUSI

9 10

Banyak pedagang Mensosialisasikan UU


belum mengerti no. 8 tahun 1999
tentang barang tentang perlindungan
barang yg konsumen
kadaluarsa

- -

- -

MASALAH SOLUSI

9 10

- -

- -
- -

- -

- -

operasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2008 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10
- -

MASALAH SOLUSI

9 10
operasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2009 sebagai berikut :

ustrian dan Perdagangan

MASALAH SOLUSI

9 10
MASALAH SOLUSI

9 10
7. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Catatan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

------ ------

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Catatan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Peningakatan Pelayanan Bagi


Masyarakat
Penerapan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Catatan

NO PROGRAM KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Sistem Informasi Administrasi


Kependudukan (SIAK)

Pembangunan dan pengoperasian SIAK


secara terpadu
Pengelolaan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Catatan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1. Program Penataan Administrasi
Kependudukan melalui FIO1
Monitoring data penduduk

2 Ceklis Data
Ceklis data tambahan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kependud

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1. Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
ang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil tahun

Daerah (SKPD) : Kantor Catatan Sipil

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

------ ------ ------ ------ ------ ------

ang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil tahun

Daerah (SKPD) : Kantor Catatan Sipil

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

ang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil tahun

Daerah (SKPD) : Kantor Catatan Sipil

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM
PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100% 100% 749.000.000 749.000.000

100% 100% 214.615.000 214.615.000

ang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil tahun

Daerah (SKPD) : Kantor Catatan Sipil

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

Monitoring Monitoring data 111,729,000 111,729,000 Musrenbang Pencairan dana


penduduk agak terlambat

Ceklis data Pengecekan 150,000,000 150,000,000


data penduduk
penambahan
Pengolahan dlm
penyusunan
laporan
informasi
kependudukan

ang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil tahun

Daerah (SKPD) : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 97% 140,000,000 134,500,000 Musrenbang
Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2005 sebagai berikut :

SOLUSI

10

------

Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2006 sebagai berikut :

SOLUSI

10

Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2007 sebagai berikut :

SOLUSI
SOLUSI

10

Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2008 sebagai berikut :

SOLUSI

10

Program belum
dapat berjalan
sesuai jadwal

Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2009 sebagai berikut :

SOLUSI

10
8. Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Sta

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari U

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan

NO PROGRAM

1 2

1 Belanja Operasional

2 Belanja Modal

3 Belanja Tak Terduga

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari U


Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan

NO PROGRAM

1 2

1 Operasional Tim Pengendalian Dak Non DR


dan Tim Koordinasi Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi
2 Pengendalian, Monitoring Serta Evaluasi
Perencanaan Bidang Ekonomi Dan
Perancanaan Kluster Industri di
Kabupaten Rejang Lebong
3 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan Bidang Fispra dan pendamping
Bintek penyusunan Tata Ruang Kabupaten
Rejang Lebong
4 Pembinaan UKPD Pasca BRDP
Kabupaten Rejang Lebong
5 Penyusunan Rencana Pembangunan
6 Pendidikan dan Latihan Aparatur Perencanaan
dan Pembuatan Restra Bappeda
7 Penilaian Aset Daerah
8 Haring Penyusunan Peta Digital
Sistem Informasi Geografis
9 Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotanaan (P2KP-3)

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari U

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan


NO PROGRAM

1 2

1 Peningkatan Pengembangan
Sistem Capaian Kinerja dan
Keuangan

2 Perencanaan Tata Ruang

3 Pengembangan Data/Infor-
masi

4 Kerjasama Pembangunan

5 Kerjasama Pembangunan

6 Peningkatan Kualitas Pela-


yanan Informasi

7 Perencanaan Pembangunan
Kota Menengah dan Besar

8 Peningkatan Kapasitas Ke-


lembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah

9 Peningkatan Kapasitas Ke-


lembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah

NO PROGRAM
1 2

10 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah

11 Perencanaan Pembangunan
Daerah

12 Perencanaan Pembangunan
Daerah

13 Perencanaan Pembangunan
Daerah

14 Perencanaan Pembangunan
Ekonomi

15 Perencanaan Pembangunan
Ekonomi

16 Perencanaan Pembangunan
Ekonomi

17 Perencanaan Sosial dan


Budaya

18 Perencanaan Sosial dan


Budaya

19 Perencanaan Sosial dan


Budaya

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari U

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan


NO PROGRAM

1 2

1 Program Penyusunan Tata Ruang

2 Program Kerja sama Pembangunan

3 Program Perencanaan Pembangunan Kota


Menengah dan Besar

4 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan


desa
5 Program Peningkatan Kemampuan Tekhnis
Aparat Perencana

6 Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari U

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan

NO PROGRAM
NO PROGRAM

1 2

1 PNPM

2 PNPM

3 PNPM

4 PNPM

5 Program Pembangunan Ekonomi Daerah


Tertinggal
g Perencanaan, Pembangunan dan Statistik

am dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perencanaan, Pemban

n Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)

3 4 5 6

1. Belanja Pegawai 100% 100% 113.647.509.879.2


8
2. Belanja Barang 100% 100% 31.659.384.400.00

4. Subsidi 100% 100% 6.375.336.700.00

5. Hibah 100% 100% 879.590.000.00

6. Bantuan Sosial 100% 100% 2.854.818.300.00

1. Belanja Tanah 100% 100% 292.468.500,00

2. Belanja Peralatan dan Mesin 100% 100% 3.897.393.686,27

3. Belanja Gedung dan Bangunan 100% 100% 8.748.775.388,73

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 100% 100% 8.364.356.000.00

5. Belanja Aset Tetap Lainnya 100% 100% 17.500.000,00

6. Belanja Aset Lainnya 100% 100%

1. Belanja Tak Terduga 100% 100% 295.531.000,00

am dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perencanaan, Pemban
n Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)

3 4 5 6

Operasional Tim Pengendalian Dak Non DR 100% 100% 150.000.000


dan Tim Koordinasi Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi
Pengendalian, Monitoring Serta Evaluasi 100% 100% 190.000.000
Perencanaan Bidang Ekonomi Dan
Perancanaan Kluster Industri di
Kabupaten Rejang Lebong
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 100% 100% 250.000.000
Pelaporan Bidang Fispra dan pendamping
Bintek penyusunan Tata Ruang Kabupaten
Rejang Lebong
Pembinaan UKPD Pasca BRDP 100% 100% 300.000.000
Kabupaten Rejang Lebong
Penyusunan Rencana Pembangunan 100% 100% 250.000.000
Pendidikan dan Latihan Aparatur Perencanaan 100% 100% 110.000.000
dan Pembuatan Restra Bappeda
Penilaian Aset Daerah 100% 100% 500.000.000
Haring Penyusunan Peta Digital 100% 100% 100.000.000
Sistem Informasi Geografis
Program Penanggulangan Kemiskinan 100% 100% 150.000.000
Perkotanaan (P2KP-3)

am dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perencanaan, Pemban

n Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)

3 4 5 6

Penyusunan Laporan Capaian 100 100 56,700,000


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Penyusunan Kebijakan Ten- 100 100 207,770,000


tang Penyusunan Tata Ruang
(RUTRK Curup) dan Bantek
RTRK Agropolitan

Penyusunan Profil Daerah 100 100 129,000,000

Koordinasi Kerjasama 100 100 120,000,000


Pembangunan Antar Daerah
(Regional Management dan
FP2B).

Koordinasi, Penyusunan 100 100 175,000,000


Rencana, Monev Fisik dan
Prasarana

Penyediaan Layanan Informa- 100 100 40,000,000


si Arsip

Koordinasi Pemecahan Pena- 100 100 319,500,000


nganan Pusat-Pusat Pertum-
buhan Ekonomi

Peningkatan Kemampuan 100 100 53,500,000


Teknis Aparat Perencana

Sosialisasi Kebijakan 100 100 40,000,000


Perencanaan Pembangunan
Daerah

REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6

Bintek Tentang Perencanaan 100 100 75,000,000


Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan 100 100 29,327,600


RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang 100 100 184,412,400


RKPD

Penyusunan, Penetapan KUA 100 100 252,010,000


dan PPA APBD

Penyusunan Perencanaan 100 100 200,000,000


Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

Koordinasi Perencanaan 100 100 339,500,000


Pembangunan Bidang
Ekonomi

Koordinasi dan Monev 100 100 100,000,000


Pengelola UPKD Pasca
BRDP

Koordinasi Perencanaan 100 100 175,000,000


Pembangunan Bidang Sosial
dan Budaya

Monitoring, Evaluasi dan 100 100 175,000,000


Pelaporan

Koordinasi Penyusunan 100 100 400,000,000


Master Plan Induk Pariwisata

am dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perencanaan, Pemban

n Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)

3 4 5 6

Penyusunan kebijakan tata ruang 272,750,000

Koordinasi penyusunan rencana dan monev bidang fisik 140,000,000


dan prasarana
- koordinasi penanganan pusat - pusat pertumbuhan 70,000,000
ekonomi
- Penyusunan rencana program investasi jangka 58,042,500
menengah (RIPJM) bidang PU sektor Cipta Karya
Koordinasi dan monev pengelolaan UPKD 125,000,000

- Peningkatan kemampuan tekhnis aparat perencana 100,000,000


- Bintek Perencanaan pembangunan Daerah 80,000,000

Pendamping dana PNPM Mandiri perkotaan 432,399,350

- Penyusunan rancangan RKPD 34,000,000


- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 245,000,000
- Penyusunan dan Penetapan KUA, PPA APBD 169,000,000

- Pembangunan bidang ekonomi 350,000,000


- Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi 535,000,000
masyarakat (pendamping pisew)

- Koordinasi penyusunan master plan kesehatan 400,000,000


- Koordinasi Perencanaan bidang sosial budaya 277,500,000
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 275,000,000

am dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perencanaan, Pemban

n Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)

3 4 5 6

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM - 100% 100% 2,970,000,000


MP)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM - 100% 100% 1,810,000,000


MP)

P2KP Paket 100% 100% 1,400,000,000

P2KP Paket 100% 100% 1,000,000,000

P2KP - DT 100% 100% 1,000,000,000


b Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Statistik tahun 2005 sebagai berikut :

an Pembangunan Daerah

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
REALISASI (Rp) PROGRAM

7 8 9 10

108.846.600.102.00

29.761.789.784.00

6.100.244.071.00

863.538.975.00

2.719.853.300.00

291.916.999,00

3.811.268.058,27

8.482.088.238.73

8.318.358.327.00

17.500.000,00

188.418.000,00

b Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Statistik tahun 2006 sebagai berikut :


an Pembangunan Daerah

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
REALISASI (Rp) PROGRAM

7 8 9 10

150.000.000

190.000.000

250.000.000

300.000.000

250.000.000
110.000.000

500.000.000
100.000.000

150.000.000

b Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Statistik tahun 2007 sebagai berikut :

an Pembangunan Daerah
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
REALISASI (Rp) PROGRAM

7 8 9 10

56,700,000 Musrenbang - -

205,932,000 Musrenbang - -

123,368,000 Musrenbang - -

40,290,100 Musrenbang - -

172,265,000 Musrenbang - -

39,006,750 Musrenbang - -

226,516,204 Musrenbang - -

52,228,000 Musrenbang - -

40,000,000 Musrenbang - -

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
REALISASI (Rp) PROGRAM
7 8 9 10

75,000,000 Musrenbang - -

29,327,600 Musrenbang - -

183,456,000 Musrenbang - -

241,215,217 Musrenbang - -

200,000,000 Musrenbang - -

339,500,000 Musrenbang - -

99,104,654 Musrenbang - -

170,480,000 Musrenbang - -

173,800,000 Musrenbang - -

396,128,000 Musrenbang - -

b Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Statistik tahun 2008 sebagai berikut :

an Pembangunan Daerah
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
REALISASI (Rp) PROGRAM

7 8 9 10

Musrenbang
263,645,300
Musrenbang
134,745,950
Musrenbang
30,161,150
58,042,500
Musrenbang
106,287,165
Musrenbang
100,000,000
80,000,000

Musrenbang
408,569,350

Musrenbang
34,000,000
225,040,000
139,835,138

Musrenbang
349,375,000
532,865,000

Musrenbang
395,627,100
276,900,000
274,950,000

b Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Statistik tahun 2009 sebagai berikut :

an Pembangunan Daerah

ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
PROGRAM
PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
REALISASI (Rp) PROGRAM

7 8 9 10

2,970,000,000

1,810,000,000

1,400,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000
unan dan Statistik tahun 2005 sebagai berikut :

unan dan Statistik tahun 2006 sebagai berikut :


unan dan Statistik tahun 2007 sebagai berikut :
unan dan Statistik tahun 2008 sebagai berikut :
unan dan Statistik tahun 2009 sebagai berikut :
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan De

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib B

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Pemberdayaa

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan


TTG (Teknologi Tepat Guna)

Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan


TTG (Teknologi Tepat Guna)

2 Kegiatan Bantuan Dana Pembinaan Desa /


Kelurahan (DPD/K)
Kegiatan Bantuan Dana Pembinaan Desa /
Kelurahan (DPD/K)

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib B

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Pemberdayaa


NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Peningkatan Kinerja Pelayanan


Aparatur dan Masyarakat
Peningkatan Kinerja Aparatur
Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
(DPD/K)

2 Program Penguatan Kapasitas Manajemen


Keuangan dan Pemerintahan Desa /
Kelurahan
Sosialisasi Dalam Rangka Penguatan
Kelembagaan dan Pemberdayaan
Pemerintahan Desa / Kelurahan

3 Program Peningkatan Pendayagunaan


Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan
SDA
Pemanfaatan dan Pengambangan
Teknologi Tepat Guna dan Pokmas

4 Program Pemberdayaan Masyarakat di


Desa Dalam Hubungan Masyarakat dan
Hasil Budaya
Dukungan Dana Pemberdayaan Masyarakat
pada Pembangunan Desa / Kelurahan

Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong


Masyarakat, Lomba Desa / Kelurahan dan
Profil Desa / Kelurahan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib B

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Pemberdayaa

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya
listrik
Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan peralatan & perlengkapan


kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat - rapat koordinasi & konsultasi luar
daerah

2 Program Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pengadaan Meubeler
Pengadaan Komputer dan Alat - Alat
Elektronik Kantor
Pemelharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemelharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang -
Undangan

4 Program Peningkatan Keberdayaan


Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

5 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi


Pedesaan
Monev
Pengembangan dan Pemanfaatan TT dan
Pokmas

6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur


Pemerintahan Desa Kelurahan
Pelatihan Aparatur Pedesaan Dalam Bidang
Managemen Pemerintahan Desa
Monev

7 Program Nasional Pemberdayaan


Masyarakat (PNPM)
Pendamping dana PNPM PKK

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib B

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Pemberdayaa

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya


listrik
Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan peralatan & perlengkapan


kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat - rapat koordinasi & konsultasi luar
daerah

2 Sarana dan Prasarana perkantoran


Pemeliharaan rutin/berkala kend.
Dinas/opersional
3 Peningkatan keberdayaan masyarakat
Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat Pedesaan

4 Pengembangan lembaga ekonomi


Pedesaan
Pengembangan dan pemanfaatan TTG dan
Pokmas

5 Peningkatan partisipasi masyarakat dlm


pembangunan Desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
Desa

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

6 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah


Desa/Kelurahan
Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam
bidang manajemen Pemerintahan Desa

7 Program Nasional Pemberdayaan


Masyarakat
Pendamping dana PNPM-PPK
Penyelenggaraan koordinasi
penanggulangan kemiskinan Daerah
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib B

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Pemberdayaa

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya


listrik
Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan peralatan & perlengkapan Kerja

Rapat - rapat koordinasi & konsultasi luar


daerah

2 Sarana dan Prasarana perkantoran


Pemeliharaan rutin/berkala kend.
Dinas/opersional

3 Peningkatan Pengembangan Sistem


Pelaporan
Penyusunan KLPJ, LPPD, LAKIP dan
Keuangan

4 Program Pembangunan
Dukungan Kegiatan Hari Besar Nasional
dan Daerah

5 Program Peningkatan Keberdayaan


Masyarakat
Pemberdayaan Kelembagaan dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi
Masyarakat

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi


Pedesaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Ekonomi Rakyat
Pengembangan dan Pemanfaatan TTG &
Pokmas

7 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur


Pemerintahan Desa / Kelurahan

Pembinaan Adm. Dana Kelurahan (DPK)


Pembinaan Adm. Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemilihan Kepala Desa

8 Program Nasional Pemberdayaan


Masyarakat
Pendamping Dana PNPM-MP
an Masyarakat dan Pemerintahan Desa

yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha

at Daerah (SKPD) : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

100% 80% 75,000,000 67,697,500

100% 100% 608,000,000 608,000,000

yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha

at Daerah (SKPD) : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

100% 100% 1,093,380,300 922,051,741


100% 100% 847,000,000 847,000,000

100% 100% 95,000,000 95,000,000

100% 100%

100% 100%

100% 100%

yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha

at Daerah (SKPD) : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8
100% 100% 1,400,000 1,400,000
100% 100% 7,650,000 7,650,000

100% 100% 5,755,000 5,755,000

100% 100% 3,600,000 3,600,000


100% 100% 525,000 525,000

100% 100% 9,584,000 9,584,000


100% 100% 4,210,000 4,210,000

100% 100% 13,205,000 13,205,000

100% 100% 3,612,000 3,612,000


100% 100% 16,384,000 16,384,000

100% 100% 1,500,000 1,500,000


100% 100% 61,173,000 61,173,000

100% 100% 3,375,000 3,375,000

100% 100% 14,755,300 14,755,300

100% 100% 25,905,000 25,905,000

100% 100% 76,500,000 76,500,000

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

100% 100% 8,680,000 8,680,000


100% 100% 65,623,000 65,623,000
100% 100% 96,250,000 96,250,000

100% 100% 17,360,000 17,360,000

100% 100% 109,100,000 109,100,000

yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha

at Daerah (SKPD) : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

Musrenbang

100% 100% 5,000,000 5,000,000

96% 7,650,000 6,944,985

100% 2,000,000 2,000,000

100% 7,200,000 7,200,000


100% 1,500,000 1,500,000

100% 10,000,000 10,000,000


100% 4,210,000 4,210,000

100% 4,000,000 4,000,000

100% 4,000,000 4,000,000


100% 44,660,000 44,660,000

100% 100% 12,830,000 12,830,000 Musrenbang

100% 97% 82,910,000 80,390,000 Musrenbang

100% 100% 85,000,000 85,000,000 Musrenbang

100% 100% 39,913,000 39,913,000 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

100% 100% 150,000,000 149,750,000 Musrenbang

100% 100% 335,000,000 334,974,500 Musrenbang


100% 100% 50,000,000 50,000,000 Musrenbang
yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha

at Daerah (SKPD) : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

Musrenbang

100% 100% 5,000,000 5,000,000

82% 14,120,000 14,120,000

100% 3,000,000 3,000,000

100% 7,200,000 7,200,000


100% 2,000,000 2,000,000

100% 12,000,000 12,000,000


100% 3,950,000 3,950,000

100% 42,100,000 42,100,000

100% 90,705,000 90,705,000

Musrenbang
100% 99% 28,220,000 28,206,000

Musrenbang

100% 78% 20,335,000 16,035,000

Musrenbang
100% 97% 30,000,000 29,300,000

Musrenbang

100% 97% 88,000,000 86,150,000

100% 99% 169,125,000 168,925,000

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

Musrenbang

100% 99% 79,000,000 78,730,000

100% 98% 134,305,000 132,055,000

Musrenbang

100% 100% 20,000,000 20,000,000


100% 95% 279,000,000 266,155,000

100% 90% 612,275,200 2,556,205,200

Musrenbang

100% 99% 250,000,000 248,545,000


berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2005 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10

berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2006 sebagai berikut :


MASALAH SOLUSI

9 10

berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2007 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10
MASALAH SOLUSI

9 10
berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2008 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10

Sarana Gedung belum diajukan pada tahun

refresentatif anggaran yg akan


datang
MASALAH SOLUSI

9 10

Rp. 250.000,- sisa


anggaran pengadaan
Kend. Roda dua

Rp. 25.000,- UUDP


berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2009 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10

Sarana Gedung belum diajukan pada tahun

refresentatif anggaran yg akan


datang

Prasarana Belum
Lengkap

Rp. 2.463.712,- UYHD Dikembaikan Ke


Kasda
Rp. 14.000,- UYHD Dikembaikan Ke
Kasda

Rp. 4.320.000,- UYHD Dikembaikan Ke


Kasda

Rp. 700.000,- UYHD Dikembaikan Ke


Kasda

Rp. 1.850.000,- UYHD Dikembaikan Ke


Kasda
Rp. 200.000,- UYHD Dikembaikan Ke
Kasda

MASALAH SOLUSI

9 10

Rp. 270.000,- UYHD Dikembaikan Ke


Kasda
Rp. 2.250.000,- UYHD Dikembaikan Ke
Kasda

Rp. 6.795.000,- UYHD Dikembaikan Ke


Kasda
Rp. 55.373.000,- UYHD Dikembaikan Ke
Kasda

Rp. 1.020.000,- UYHD Dikembaikan Ke


Kasda
10. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berenca

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Keluarga Berenc

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1 Program Pendataan Keluarga Pra Sejahtera
dan Sejahtera
Program Pendataan Keluarga Pra Sejahtera
dan Sejahtera

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Bagian Pemberdayaan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Peningkatan Kesempatan dan


Kualitas Kaum Perempuan
Pelatihan Keterampilan Untuk Desa Binaan
P2WKSS
Pembinaan Terpadu Desa Binaan
Pelatihan dan Keterampilan Bagi Anak
Putus Sekolah

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

2 Program Bantuan Untuk Organisasi Wanita


Pembinaan Terhadap Organisasi Wanita

Bantuan Untuk PKK Kecamatan

Bantuan Untuk PKK Kabupaten

Bantuan Gabungan Organisasi Wanita


(GOW)

3 Program Penyusunan Profile dan


Kesetaraan Gender
Sosialisasi Tentang Penyusunan Gender

Percetakan Blanko Data

Penyusunan Profile Gender

Percetakan Buku Profile Gender

4 Program Gerakan Sayang Ibu (GSI), ASI


dan AKI
Sosialisasi Terpadu GSI, ASI, AKI

Perlombaan Desa / Kelurahan Sayang Ibu


dan Kecamatan Sayang Ibu

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Keluarga Berenc

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Penilaian Angka Kredit


Penilaian Angka Kredit
2 Pengelolaan PKR (Pusat Konsultasi Remaja)
Pengelolaan PKR (Pusat Konsultasi Remaja)
3 Pertemuan dalam Rangka Peningkatan
Peranan KB Pria Bagi Petugas lapangan
Pertemuan dalam Rangka Peningkatan
Peranan KB Pria Bagi Petugas lapangan
4 Pertemuan dalam Rangka Peningkatan
Peranan KB Pria Bagi Pengelola Program
Pertemuan dalam Rangka Peningkatan
Peranan KB Pria Bagi Pengelola Program
5 Pelatihan Advokasi dan Penyebarluasan
Informasi Bagi Petugas Lapangan
Pelatihan Advokasi dan Penyebarluasan
Informasi Bagi Petugas Lapangan
6 Pertemuan Dalam Rangka Analisa dan
Evaluasi Program Bagi Petugas Lapangan
Pertemuan Dalam Rangka Analisa dan
Evaluasi Program Bagi Petugas Lapangan
7 Pembinaan Ke Kecamatan
Pembinaan Ke Kecamatan
8 Pengadaan Sarana
Pengadaan Sarana
9 Penyerahan Bantuan Operasional Untuk
Kader Penyerahan Bantuan Operasional Untuk
10 Pencetakan Buku, Blanko, Stiker Kader
Pencetakan Buku, Blanko, Stiker
11 Administrasi Proyek
Administrasi Proyek

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Bagian Pemberdayaan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Sosialisasi Penghapusan Tindak


Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Program Sosialisasi Penghapusan Tindak


Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

2 Program Pembinaan Organisasi Wanita

Program Pembinaan Organisasi Wanita

3 Program Gerakan sayang Ibu (GSI)

Program Gerakan sayang Ibu (GSI)


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Keluarga Berenc

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor


Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan peralatan & perlengkapan


kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


per UU
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat - rapat koordinasi & konsultasi dalam
daerah
Rapat - rapat koordinasi & konsultasi luar
daerah
2. Program Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
3. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

4. Program Keluarga Berencana

Pelayanan KEI

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Advokas dan KIE tentang kesejahteraan


Reproduksi Remaja (KRR)

6. Program Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan Konseling KB

7. Program Pembinaan Peran Serta


Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang
Mandiri
Fasilitasi pembentukan masyarakat peduli
KB
8. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan
Anak Melalui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan di masyarakat

9. Program Pengembangan Pusat Pelayanan


Informasi dan Konseling KRR
Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi
kelompok remaja dan kelompok sebaya di
luar sekolah

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
10. Program Peningkatan Penanggulangan
Narkoba, PMS Termasuk HIV / AIDS
Penyuluhan penanggulangan narkoba PMS
di sekolah
11. Program Pengembangan Bahan Informasi
Tentang Pengasu dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Pengumpulan bahan informasi tentang
pengasu dan pembinaan tumbuh kembang
anak
12. Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok BinaMarga
Pelatihan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga di Kecamatan
13. Program Pengembangan Model Operasional
BKB, Posyandu dan Padu
Pengkajian pengembangan model
operasional BKB Posyandu dan Padu

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Bagian Pemberdayaan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan


Kualitas Anak dan Perempuan
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak

2 Program Perbaikan kualitas Hidup dan


Perlindungan Perempuan
Pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan di Daerah
3 Program Peningkatan Peran Serta dan
kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Pendidikan dan pelatihan peningkatan


peran serta kesetaraan gender
4 Program Penguatan Kelembagaan
Pengrusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayaan lembaga yang berbasis
gender

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Keluarga Berenc

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor


Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan peralatan & perlengkapan


kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
per UU
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat - rapat koordinasi & konsultasi luar
daerah
Rapat - rapat koordinasi & konsultasi dalam
daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas
3 Program Keluarga Berencana
Pembinaan KB
4 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KIE tentang KRR

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Bagian Pemberdayaan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Peran Serta dan


Kesetaraan Gender

- Pendidikan politik & penjaringan politikus


perempuan

- Pembinaan organisasi perempuan

- Penyuluhan bagi IRT dlm membangun


keluarga
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pemberdayaan Pere

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

Penyediaan jasa Jaminan kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan peralatan & perlengkapan


kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
per UU
Penyediaan makanan dan minuman

Rapat - rapat koordinasi & konsultasi luar


daerah
Rapat - rapat koordinasi & konsultasi dalam
daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan


dinas
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

3 Program Keluarga Berencana

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

4 Program Peningkatan Peran Serta


Masyarakat dlm Pelayanan KB/KRR
Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB /
Pembinaan KB

5 Program Penguatan Kelembagaan


Pengarustamaan Gender dan Anak
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan
Korban KDRT

6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan


Perlindungan Perempuan
Penyusunan Statistik dan Analisis Gender
Perempuan dan Keluarga Berencana

g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun

Daerah (SKPD) : Dinas Keluarga Berencana

REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9

100% 40% 80,000,000 31,785,000

Daerah (SKPD) : Bagian Pemberdayaan Perempuan

REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9

REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9
g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun

Daerah (SKPD) : Dinas Keluarga Berencana

REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9

100% 100% 2,410,000 2,410,000

100% 100% 3,085,000 3,085,000

100% 100% 3,175,000 3,175,000


100% 100% 3,085,000 3,085,000

100% 100% 3,085,000 3,085,000

100% 100% 3,097,000 3,097,000

100% 100% 7,500,000 7,500,000

100% 100% 53,115,000 53,115,000

100% 100% 21,861,000 21,861,000

100% 100% 17,280,000 17,280,000

100% 100% 7,207,000 7,207,000

Daerah (SKPD) : Bagian Pemberdayaan Perempuan

REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9

100% 100% 50,000,000 50,000,000

100% 100% 75,000,000 75,000,000

100% 100% 25,000,000 25,000,000


g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun

Daerah (SKPD) : Dinas Keluarga Berencana

REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9

Musrenbang
100% 100% 500,000 500,000
100% 100% 11,700,000 11,700,000

100% 100% 5,400,000 5,400,000


100% 100% 700,000 700,000

100% 100% 11,346,000 11,346,000


100% 100% 6,788,500 6,788,500

100% 100% 1,000,000 1,000,000

100% 100% 1,500,000 1,500,000

100% 100% 2,500,000 2,500,000


100% 100% 2,650,000 2,650,000

100% 100% 6,800,000 6,800,000

Musrenbang

100% 100% 72,000,000 72,000,000


Musrenbang

100% 100% 40,684,000 40,684,000


100% 100% 21,280,000 21,280,000
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 100% 75,000,000 75,000,000

Musrenbang

100% 100% 18,000,000 18,000,000

Musrenbang

100% 100% 40,000,000 38,412,500

Musrenbang

100% 75% 75,000,000 56,280,000

Musrenbang

100% 51% 40,000,000 36,000,000

Musrenbang

100% 100% 15,000,000 15,000,000

REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9
Musrenbang

100% 100% 10,000,000 10,000,000

Musrenbang

100% 100% 50,000,000 50,000,000

Musrenbang

100% 98% 50,000,000 46,940,000

Musrenbang

100% 100% 15,000,000 15,000,000

Daerah (SKPD) : Bagian Pemberdayaan Perempuan

REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9

Musrenbang
100% 100% 40,000,000 40,000,000

Musrenbang

100% 25% 450,000,000 60,000,000

Musrenbang

100% 20% 400,000,000 75,000,000

Musrenbang

100% 100% 125,000,000 125,000,000

g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun

Daerah (SKPD) : Dinas Keluarga Berencana

REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9

100% 100% 114,850,000 107,674,906 Musrenbang


100% 100% 66,555,000 61,530,500

Musrenbang
100% 100% 885,850,000 831,518,000
Musrenbang
100% 100% 132,000,000 107,450,000

Daerah (SKPD) : Bagian Pemberdayaan Perempuan

REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9

Program Musrenbang ---


Peningkatan
Peran Serta
dan
Kesetaraan
Gender
- Pendidikan 75,000,000 67,945,000 ---
politik &
penjaringan
politikus
perempuan
- Pembinaan 95,000,000 94,482,500 ---
organisasi
perempuan
- Penyuluhan 66,075,000 63,325,000 ---
bagi IRT dlm
membangun
keluarga
g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun

erah (SKPD) : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9

100% 100% 101,958,500 101,958,500 Musrenbang

Musrenbang

100% 100% 41,021,000 41,021,000

100% 100% 19,337,500 19,337,500


REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 99% 911,250,000 903,689,000

Musrenbang

100% 99% 201,514,000 201,320,500

Musrenbang

100% 97% 44,064,000 42,849,000

Musrenbang

100% 97% 85,443,000 83,283,000


aan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2005 sebagai berikut :

SOLUSI

10

SOLUSI

10

SOLUSI

10
aan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2006 sebagai berikut :

SOLUSI

10
SOLUSI

10
aan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2007 sebagai berikut :

SOLUSI

10
SOLUSI

10

SOLUSI

10
SOLUSI

10
aan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2008 sebagai berikut :

SOLUSI

10
SOLUSI

10

---

---

---

---
aan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2009 sebagai berikut :

SOLUSI

10
SOLUSI

10
11. Bidang Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Li

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Pengendalian Dam

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Analisis Tekhnik Amdal dan


Penyuluhan
Program Analisis Tekhnik Amdal dan
Penyuluhan

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Kebersihan dan Pe

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1 Kegiatan Rutin Kantor
Kegiatan Rutin Kantor

2 Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Pembangunan

3 Retribusi Kebersihan
Retribusi Kebersihan

4 Retribusi Penyedotan Tinja


Retribusi Penyedotan Tinja

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Li

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Pengendalian Dam

NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3

1 Program Peningkatan Kualitas Sumber


Daya Manusia

2 Program Pengawasan dan Pengendalian,


Pencemaran Lingkungan Hidup dan
Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS)

3 Program Sarana dan Prasarana


Pementauan Kualitas Air (KPSP2KA)

4 Program Peningkatan Kinerja dan


Pelayanan Aparatur BAPEDALDA

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Kebersihan dan Pe

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Kebersihan dan Taman
2 Program Pelayanan Kebersihan Lingkungan

3 Program Peningkatan Peran Serta


Masyarakat dalam Memelihara Kebersihan
Lingkungan
4 Program Penataan dan Pemeliharaan
Taman Kota Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kebersihan
Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor
Perbaikan Alat Angkutan Darat Bermotor
Pengadaan Pohon Peneduh, Peralatan
Taman, Perbaikan Lampu Hias dan
Perbaikan Taman
sosialisasi Kebersihan Pengadaan Papan
Himbauan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Li

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Pengendalian Dam

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pengambangan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat - rapat koordinasi & konsultasi luar


daerah
Rapat - rapat koordinasi & konsultasi dalam
daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pemaliharaan rutin / berkala kendaraan


dinas / operasional
Pengadaan komputer dan alat elektronik
kantor

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

3. Program Pengambangan Kinerja


Pengelolaan Persampahan
Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4. Program Pengendalian Pemcemaran dan


Perusakan lingkungan Hidup
koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura

Pemantauan kualitas air

5. Program Peningkatan kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Kegiatan pendidikan dan pelatihan trknis
dan fungsi bagi PNS daerah
6. Program Perlindungan Konservasi Sumber
Daya Alam
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan pencemaran lingkungan dan
pemantauan kualitas air
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Kebersihan dan Pe

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Sapras Untuk


Kebersihan dan Taman
Kendaraan operasional

Kendaraan angkutan sampah

2 Program Pengelolaan Persampahan

Sarana dan prasarana persampahan

Sarana dan prasarana persampahan

Sarana dan prasarana persampahan

3 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau

Tersedianya ruang terbuka hijau

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Li

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Pengendalian Dam

NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3

1 Belanja Pegawai/Personalia/Gaji

Pembayaran Gaji Pegawai

2 Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
- Penyediaan jasa surat - menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya


air & listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan /


perlengkapan kerja
- Penyediaan ATK

- Penyediaan barang cetakan /


penggandaan
- Penyediaan makan & minum

- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi


dalam Daerah
- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
keluar Daerah

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

3 Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas
4 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

6 Program Pengembangan Kinerja


Pengelolaan Persampahan
Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan
7 Program Pengendalian pencemaran &
Perusakan lingkungan
Koordinasi kota sehat / Adipura

8 Program Perlindungan dan Konservasi SDA

- Peningkatan peran serta masyarakat


dalam perlindungan & konservasi SDA
- Pengadaan Sarpras pencegahan
pencemaran lingkungan

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Kebersihan dan Pe

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Pengembangan Kinerja


Pengelolaan Persampahan
Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan

2 Program Ruang Terbuka Hijau

Pengembangan taman rekreasi


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Li

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Lingkungan Hidup

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Belanja Pegawai/Personalia/Gaji

Pembayaran Gaji Pegawai

2 Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan jasa surat - menyurat

Penyediaan jasa komunikasi

Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK

Penyediaan barang cetakan / penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Penyediaan Makan dan Minum Pegawai

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi


Luar Daerah
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
dalam Daerah
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

3 Program Kinerja Pengelolaan Sampah

Peningkatan Operasi & Pemeliharaan


Sarana / Prasarana Sampah
Kesejahteraan Pegawai Pengelola Sampah

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


Ikhtisar Kinerja
Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan
Persampahan

5 Program Pengendalian Perusakan dan


Pengendalian Lingkungan
Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Monitoring Pengrusakan Lingkungan

6 Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pencegahan Lingkungan dan Pemantauan
Kualitas Air

7 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pengembangan Taman Rekreasi


dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup tahun 2005 sebagai berikut :

aerah (SKPD) : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100% 100% 40,000,000 40,000,000

aerah (SKPD) : Kantor Kebersihan dan Pertamanan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100% 98% 1,312,633,200 1,060,145,960

100% 99% 67,500,000 67,100,000

100% 100% 250,000,000 265,881,500

100% 90% 7,500,000 6,750,000

dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup tahun 2006 sebagai berikut :

aerah (SKPD) : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100%

100%

100%

100%

aerah (SKPD) : Kantor Kebersihan dan Pertamanan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100%

100%

100%

100%
dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup tahun 2007 sebagai berikut :

aerah (SKPD) : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 100% 3,840,000 3,840,000

100% 100% 6,540,000 6,540,000

100% 100% 930,000 930,000

100% 100% 3,000,000 3,000,000

100% 100% 7,180,000 7,180,000

100% 100% 6,200,000 6,200,000

100% 100% 900,000 900,000

100% 100% 8,530,000 8,530,000

100% 100% 3,930,000 3,930,000


Musrenbang

100% 100% 5,615,000 5,615,000

100% 100% 13,785,000 13,785,000

100% 100% 20,627,500 20,627,500

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 100% 40,000,000 40,000,000

100% 100% 25,000,000 24,997,450

Musrenbang

100% 100% 40,000,000 40,000,000

100% 100% 30,902,500 30,902,500

Musrenbang

100% 100% 75,000,000 75,000,000

Musrenbang

100% 100% 1,115,800,000 1,115,800,000


aerah (SKPD) : Kantor Kebersihan dan Pertamanan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100% 100% 115,000,000 115,000,000

100% 100% 8,000,000 7,980,000

100% 100% 12,500,000 12,480,000

100% 48,000,000 47,950,000

100% 100% 22,000,000 21,980,000

100% 100% 19,000,000 18,970,000

dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup tahun 2008 sebagai berikut :

aerah (SKPD) : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 100% 998,442,240 943,402,919

Musrenbang

100% 100% 4,290,000 4,290,000

100% 66% 6,540,000 4,309,782

100% 100% 4,530,000 4,530,000

100% 100% 3,000,000 3,000,000

100% 100% 7,180,000 7,180,000

100% 100% 6,200,000 6,200,000

100% 100% 900,000 900,000

100% 54% 3,390,000 2,110,000

100% 100% 8,530,000 8,530,000

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 74% 5,615,000 4,141,000

100% 99% 13,785,000 13,628,000

Musrenbang

100% 99% 1,319,220,000 1,319,000,000

Musrenbang
100% 100% 100,000,000 99,997,500

Musrenbang

100% 100% 35,000,000 35,000,000

Musrenbang

100% 100% 34,965,000 34,965,000

Musrenbang

100% 100% 30,400,000 30,400,000

100% 59% 1,027,125,000 606,175,000

aerah (SKPD) : Kantor Kebersihan dan Pertamanan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

Anggaran berbasis Alokasi dana


kinerja melalui rapat masih jauh
100% 99,46% 332,227,100 330,497,100 internal mangacu PP dari
80/2003, dan kebutuhan
dibahan satuan 3
kemudian disetujui
eksekutif
berdasarkan skala
prioritas

100% 100% 52,861,400 52,861,400 Sda Alokasi dana


masih kurang
dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup tahun 2009 sebagai berikut :

aerah (SKPD) : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 100% 1,457,698,200 1,457,698,200

Musrenbang

100% 100% 1,820,000 1,820,000

100% 25% 27,000,000 6,800,000

100% 100% 3,000,000 3,000,000

100% 100% 17,156,500 17,156,500

100% 100% 15,900,000 15,900,000

100% 100% 2,000,000 2,000,000

100% 100% 5,400,000 5,400,000

100% 54% 28,780,000 28,780,000

100% 100% 7,020,000 7,020,000

100% 99% 16,000,000 15,900,000


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 100% 928,064,600 928,064,600

100% 99% 1,627,450,000 1,627,197,500

100% 100% 20,000,000 20,000,000

100% 97% 23,000,000 22,475,000

Musrenbang

100% 100% 20,000,000 20,000,000

100% 98% 20,000,000 19,650,000

Musrenbang

100% 98% 1,022,642,000 1,010,375,000

Musrenbang

100% 99% 20,000,000 19,865,000


ahun 2005 sebagai berikut :

SOLUSI

10

SOLUSI

10

ahun 2006 sebagai berikut :

SOLUSI
10

SOLUSI

10
ahun 2007 sebagai berikut :

SOLUSI

10
SOLUSI

10
SOLUSI

10

ahun 2008 sebagai berikut :

SOLUSI
10

SOLUSI

10
SOLUSI

10
ahun 2009 sebagai berikut :

SOLUSI

10
SOLUSI

10
12.Bidang Kesatuan Bngsa dan Politik Dalam Negeri

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Kesatuan Bangs

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Penataan Wawasan Kebangsaan


Penataan Wawasan Kebangsaan

2 Sosialisasi Undang - Undang Politik


Sosialisasi Undang - Undang Politik

3 Bantaun Pemantauan Pilkada


Bantuan Pemantauan Pilkada

4 Bantaun Pemantauan Pilkada (Putaran ke


II)
Bantaun Pemantauan Pilkada (Putaran ke
II)

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Satuan Polisi Pa

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Belanja Rutin
Belanja Rutin
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Kesatuan Bangs

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Kegiatan Rutin
Kegiatan Rutin

2 Kegaitan Deteksi Dini (KOMINDA)


Kegaitan Deteksi Dini (KOMINDA)

3 Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat


Desa
Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat
Desa

4 Bantuan Dana Operasional Partai


Bantuan Dana Operasional Partai

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Satuan Polisi Pa

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Belanja Rutin
Belanja Rutin

2 Program Pembinaan dan Penertiban


Aparatur, Anak Sekolah, dan Operasi Pekat

Program Pembinaan dan Penertiban


Aparatur, Anak Sekolah, dan Operasi Pekat

3 Program Pengadaan dan Pemeliharaan Alat


- Alat PBK
Program Pengadaan dan Pemeliharaan Alat
- Alat PBK
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Kesatuan Bangs

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Kemitraan Pengembangan


Wawasan Kebangsaan
Peningkatan toleransi kerukunan dalam
kehidupan beragam dan monitoring
(Intelejen)

2 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk


Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pembentukan satuan keamanan lingkungan


masyarakat

3 Program Pendidikan Politik Pada


Masyarakat
Penyuluhan kepada masyarakat
Penyuluhan bantuan dana partai politik

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Satuan Polisi Pa

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan


Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
siskamswakarsa di Daerah
2. Program Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
Pembinaan dan penertiban masyarakat dan
aparatur
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Kesatuan Bangs

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pengadaan Pakaian Dinas dan


Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Linmas serta
perlengkapannya

2 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Penyaluran Bantuan Dana Parpol

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Satuan Polisi Pa

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan saran dan prasarana


aparatur
1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan kendaraan dinas operasional


R.2
3. Pengadaan Meubeler

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


operasional
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Kesatuan Bangs

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1. Program Pendidikan Politik dan Masyarakat

Penyaluran Bantuan Dana Parpol

2. Program Peningkatan Keamanan Dan


Kenyamanan Lingkungan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009

3. Program Pengembangan Wawasan


Kebangsaan
Kominda / Deteksi Dini dan Monitoring

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Satuan Polisi Pa

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Rutin Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Dinas
ngsa dan Politik Dalam Negeri

g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2005 se

t Daerah (SKPD) : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

100% 100% 50,000,000 50,000,000

100% 100% 18,000,000 18,000,000

100% 100% 196,386,000 196,386,000

100% 100% 69,918,000 69,918,000

t Daerah (SKPD) : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

100% 100% 50,000,000 50,000,000


g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2006 se

t Daerah (SKPD) : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

100% 100% 62,150,000 62,150,000

100% 100% 50,000,000 50,000,000

100% 100% 22,575,000 22,575,000

100% 100% 635,000,000 635,000,000

t Daerah (SKPD) : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

100% 100% 1,369,897,100 1,369,897,100

100% 100% 50,000,000 50,000,000

100% 100% 150,000,000 150,000,000


g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2007 se

t Daerah (SKPD) : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

100% 100% 45.100.000 45.100.000

100% 100% 45.000.000 45.000.000

100% 100% 33.750.000 33.750.000


100% 100% 64.000.000 64.000.000

t Daerah (SKPD) : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

Musrenbang

100.00% 92.86% 75,000,000 70,225,000

Musrenbang

100.00% 72.88% 50,000,000 47,005,000


g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2008 se

t Daerah (SKPD) : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

100% 100% 950,000,000 950,000,000 Musrenbang

100% 100% 72,000,000 72,000,000

t Daerah (SKPD) : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

98,46% 100% 316,005,000 311,155,000 Musrenbang

91,19% 100% 44,250,000 40,350,000

99,49% 100% 29,250,000 29,102,000

99% 100% 166,400,000 164,085,000


g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2009 se

t Daerah (SKPD) : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8
Musrenbang

100% 100% 57,446,000 56,000,000

Musrenbang

100% 100% 200,000,000 140,100,000

Musrenbang

100% 100% 52,625,000 39,378,000

t Daerah (SKPD) : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8

100% 95% 1,277,607,000 1,272,721,495 Musrenbang

Musrenbang
100% 100% 140,110,500 139,460,540

Musrenbang
100% 60% 67,425,000 65,621,000
Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2005 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10

MASALAH SOLUSI

9 10
Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2006 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10

MASALAH SOLUSI

9 10
Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2007 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10

MASALAH SOLUSI

9 10
Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2008 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10

Masih kurangnya sarana


pendukung berupa 1 unit
komputer, 1 unit Laptop, 2 unit
kendaraan roda dua dan 2
orang tenaga operator
komputer

MASALAH SOLUSI

9 10
Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2009 sebagai berikut :

dan Perlindungan Masyarakat

MASALAH SOLUSI

9 10

MASALAH SOLUSI

9 10
13.Bidang Arsip dan Kepustakaan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Perpustaka

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan ATK
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi /
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Peningkatan Pelaksanaan Tenaga Tekhnis
SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas

3. Program Pengembangan Budaya Baca dan


Pembinaan Perpustakaan
Publikasi dan Sosialisasi Minat Baca dan
Budaya Baca
ng dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Neger

aerah (SKPD) : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)

4 5 6 7 8

100% 100% 4,500,000 3,531,550 APBD Perubahan 2008

100% 100% 5,596,000 5,596,000


100% 100% 18,532,000 18,532,000
100% 100% 5,410,000 5,218,000

100% 100% 755,000 755,000

100% 100% 24,600,000 24,600,000

100% 100% 7,812,000 7,812,000

100% 100% 15,950,000 15,450,000

100% 100% 18,000,000 15,300,000

100% 100% 2,505,000 2,505,000

100% 100% 9,590,000 9,590,000

100% 100% 12,750,000 10,200,000

100% 100% 99,000,000 98,250,000


n Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2009 sebagai berikut :

MASALAH SOLUSI

9 10
14. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, A

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Sek

1. Bagian Administrasi Pemerintahan


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO PROGRAM

1 2

1 Program Peningkatan Pendapatan Daerah

2 Penyaluran Bantuan OPKPD/K

3 Penyaluran Bantuan Kesejahteraan BPD

NO PROGRAM

1 2
1 Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat

2 Program Penataan Kelembagaan dan


Ketatalaksanaan

3 Program Peningkatan Pendapatan Daerah

NO PROGRAM

1 2

1 Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
2 Program Peningkatan, Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

3 Program Penataan Pemerintahan Desa

4 Program Pembinaan dan fasilitasi


Pengelolaan Keuangan Desa (Alokasi Dana
Desa)

NO PROGRAM

1 2

1. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur

2 Program Peningkatan Pengembangan


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan

3 Program Penataan Pemerintah Desa

NO PROGRAM

1 2

1. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur

2 Program Peningkatan Pengembangan


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
ang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daer

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Sekretariat Daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Um
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6

Intensifikasi Penerimaan Izin Gangguan 100% 78% 175,000,000

Penyaluran Bantuan OPKPD/K 100% 100% 1,581,370,000

Penyaluran Bantuan Kesejahteraan BPD 100% 100% 420,340,000

REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6

Pengadaan Tanah Untuk kantor Pemekaran 100% 25% 1,000,000,000

Sosialisasi Peningkatan Kinerja Perangkat 100% 100% 65,000,000


Desa / Kelurahan

Intensifikasi Penerimaan Izin Gangguan 100% 100% 45,000,000

REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6
Pembangunan Gedung Kantor camat 100% 99% 1,500,000,000
Pemekaran
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 100% 100% 1,151,542,000

Pengadaan Lahan Tanah 100% 99% 1,000,000,000

Penyusunan LKPJ, LPPD dan IPPD Kab. RL 100% 99% 75,000,000


Tahun 2007

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 100% 98% 500,000,000

Bintek Pengelolaan Keuangan Desa (Alokasi 100% 99% 372,000,000


Keuangan Desa)

REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6

Rehabilitasi Rumah Gedung Kantor 100% 100% 430,000,000


Pengadaan lahan tanah 100% 100% 683,445,000

Penyusunan LKPJ, LPPD dan IPPD 100% 100% 80,000,000

Pemilihan Kepala Desa 100% 100% 73,055,000

REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6

Rehabilitasi Rumah Gedung Kantor 100% 100% 200,000,000


Pengadaan lahan tanah 100% 100% 1,450,000,000

Penyusunan LKPJ, LPPD dan IPPD 100% 100% 80,000,000


Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal 100% 100% 95,000,000
Batas Antar Daerah, Desa dan Kelurahan
inistrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

ang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi


bagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005


ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH SOLUSI
PROGRAM
REALISASI (Rp)
7 8 9 10

137,512,000 --- ---

1,581,370,000 --- ---

420,340,000 --- ---

Program dan Kegiatan Tahun 2006


ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH SOLUSI
PROGRAM
REALISASI (Rp)
7 8 9 10

255,910,200 --- ---

65,000,000 --- ---

45,000,000 --- ---

Program dan Kegiatan Tahun 2007


ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH SOLUSI
PROGRAM
REALISASI (Rp)
7 8 9 10
1,495,392,000 --- ---

1,151,542,000 --- ---

997,374,615 --- ---

74,985,000 --- ---

496,887,000 --- ---

--- ---

371,941,000 --- ---

Program dan Kegiatan Tahun 2008


ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH SOLUSI
PROGRAM
REALISASI (Rp)
7 8 9 10

Musrenbang --- ---

418,708,000 --- ---


382,110,000 --- ---
Musrenbang --- ---

79,988,500 --- ---


Musrenbang --- ---
69,204,400 --- ---
--- ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH SOLUSI
PROGRAM
REALISASI (Rp)
7 8 9 10

Musrenbang

199,350,000
1,442,900,000

Musrenbang

76,200,000
Musrenbang

92,950,000
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Bantuan Kesejahteraan Perangkat Agama

Bantuan Kesejahteraan Perangkat Agama

2 Pelatihan Metode Iqra' kepada Guru Ngaji


se Kab. RL
Pelatihan Metode Iqra' kepada Guru Ngaji
se Kab. RL
3 Kegiatan MTQ Tingkat Kab. RL
Kegiatan MTQ Tingkat Kab. RL

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Pembinaan Umat Beragama

2 Pembinaan Pondok Pesantren

3 Pemberantasan / Penyuluhan Bahaya


Narkoba
4 Bantuan Kegiatan BMA

5 Kegiatan PORDA

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Peningkatan Peran Serta


Kepemudaan
Penyuluhan pencegahan penggunaan
narkotika di kalangan generasi muda kab.
Rejang Lebong
2 Program Pembinaan Panti Asuhan
Pembangunan pengadaan sarana dan
prasarana panti asuhan
3 Program Pemberdayaan kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pengadaan sarana dan parasarana lembaga
agama / tempat ibada

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pencegahan Penyalahgunaan


Narkoba
Penyuluhan bahaya narkoba di 5
2 Progam Pemberdayaan Kelembagaan Kecamatan dalam Kab. Rejang Lebong
Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas perangkat agama
3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa / Kelurahan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan sarana dan prasarana
kelembaan agama

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pencegahan Penyalahgunaan


Narkoba
Penyuluhan Tentang bahaya narkoba

2 Progam Pemberdayaan Kelembagaan


Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Sarana Prasarana
Kelembagaan Pesantren

3 Program Pemberdayaan Kelembagaan


Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kualitas SDM Lembaga
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat
ksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
epegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 100% 246,960,000 246,960,000

100% 100% 30,000,000 30,000,000

100% 100% 100,000,000 100,000,000

Program dan Kegiatan Tahun 2006


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 100% 100,000,000 100,000,000

100% 100% 50,000,000 50,000,000

100% 100% 75,000,000 75,000,000

100% 100% 100,000,000 100,000,000

100% 100% 200,000,000 200,000,000

Program dan Kegiatan Tahun 2007


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100% 100% 50.000.000 50.000.000

100% 100% 50.000.000 50.000.000

100% 100% 794.050.000 794.050.000

Program dan Kegiatan Tahun 2008


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang ---

100% 100% 135,300,000 128,700,000 ---


Musrenbang ---
100% 100% 130,160,000 129,503,000 ---
Musrenbang ---

100% 100% 240,000,000 237,817,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 100% 50,000,000 49,300,000

Musrenbang

100% 100% 100,000,000 93,320,000

Musrenbang

100% 100% 120,000,000 120,000,000


Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005

SOLUSI

10

Program dan Kegiatan Tahun 2006

SOLUSI

10

Program dan Kegiatan Tahun 2007

SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---

---
---
---
---

---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
3. Bagian Administrasi Hukum

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Penertiban Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah (2 Buku)

Keputusan Bupati (440 Buah)

2 Penyuluhan Hukum Terpadu

Penyuluhan Hukum Terpadu Terhadap


Masyarakat, Operasi terhadap Pekerja Seks
3 Peningkatan Dokumentasi Hukum Komersial (PSK)

Peningkatan Dokumentasi Hukum

4 Pelatihan Tekhnis Penyusunan Produk


Hukum Daerah
Pelatihan Tekhnis Penyusunan Produk
Hukum Daerah

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Penertiban Produk Hukum Daerah


2 Pengoptimalan Staf Dalam Perumusan
Produk Hukum

3 Peningkatan Kemampuan dan Jumlah


Aparatur Dalam Pelaksanaan Legal Drafter

4 Sosialisasi dan Bimtek Perumusan Produk


Hukum Daerah

5 Koordinasi / Rapat Kerja Antar Lintas


Instansi

6 Peningkatan Dokumentasi dan Publikasi


Produk Hukum

7 Penertiban Lembaran Daerah

8 Penyebaran Dokumentasi Hukum /


Informasi Produk Hukum

9 Menyiapkan Pertimbangan Hukum

10 Operasi Yustisi dan Penyuluhan Hukum

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pengadaan komputer dan alat-alat
elektronik kantor

2 Program penataan peraturan perundang-


undangan
Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
Fasilitas sosialisasi peraturan perundang-
undangan
Penyediaan peraturan perundang-
undangan
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Sumber Daya


Aparatur
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan
Perundang - Undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang -
Undangan

2 Program Penataan Peraturan Perundang -


Undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang -
Undangan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Sumber Daya


Aparatur
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan
Perundang - Undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang -
Undangan

2 Program Penataan Peraturan Perundang -


Undangan
Koordinasi Kerjasama Permasalahan
Perundang - Undangan
aksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Program dan Kegiatan Tahun 2006


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 100%
100% 100%

100% 100% 30,000,000 30,000,000

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100% 45,000,000 45,000,000

100% 100%

100% 100%

100% 100% 10,000,000 10,000,000

Program dan Kegiatan Tahun 2007


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 100% 85.450.000 85.450.000

100% 100% 138.000.000 138.000.000

100% 100% 205.000.000 205.000.000

100% 100% 80.000.000 80.000.000


Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang ---

100% 100% 300,000,000 300,000,000 ---

100% 100% 309,000,000 309,000,000 ---

Musrenbang ---

100% 100% 309,000,000 309,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 100% 200,000,000 200,000,000

100% 100% 150,000,000 150,000,000

Musrenbang

100% 100% 45,000,000 45,000,000


Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
i berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005

SOLUSI

10

Program dan Kegiatan Tahun 2006

SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2007

SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---

---

---

---

---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
4. Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protok

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo


ubungan Masyarakat dan Protokol

sanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
pegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9 10

Musrenbang

100% 100% 100,000,000 99,450,000


5. Bagian Administrasi Perekonomian dan Penanaman Moda

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Oton
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan


Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Monitoring Pelaksanaan Program Raskin
2009
2. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Penyusunan Informasi Potensi Investasi di
Kabupaten Rejang Lebong
erekonomian dan Penanaman Modal

anakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
egawaian dan Persandian, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 100% 140,000,000 132,277,500

Musrenbang

100% 100% 130,000,000 120,424,000


ahan Umum, Administrasi

ram dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
6. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Alokasi Distribusi Beras Untuk Keluarga


Miskin (RASKIN)
Alokasi Distribusi Beras Untuk Keluarga
Miskin (RASKIN)

2 Sumbangan Pihak Ketiga (SIOPDA)

Sumbangan Pihak Ketiga (SIOPDA)

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Penyusunan Standar Harga


Satuan Barang dan Jasa

2 Program Prosedur Administrasi Pengelolaan


Kegiatan

3 Program Peningkatan Kinerja dan


Pelayanan Aparatur

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH Penyusunan, pengendalian, monitoring
evaluasi program pembangunan
Monitoring pelaksanaan program raskin
tahun 2007
Stikerisasi RT terhadap penyaluran raskin

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal &


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Penusunan, Pengendalian, Monotoring &


Evaluasi Program Pembangunan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan


Internal dan & Pengendalian Pelaksanaan
Kebiajkan KDH

Penyusunan Sistim Informasi Kendali


Pembangunan, Monitoring, dan Evaluasi
Program Pembangunan dalam Wilayah Kab.
Rejang Lebong
embangunan Daerah

sanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan,
dan Persandian, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 20


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 100%

100% 35% 85,646,100 35,628,295

Program dan Kegiatan Tahun 20


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Program dan Kegiatan Tahun 20


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100% 100% 325.000.000 325.000.000

100% 100% 150.000.000 150.000.000

100% 100% 125.000.000 125.000.000

Program dan Kegiatan Tahun 20


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

---

100.00% 400,000,000 399,750,000 Musrenbang ---

Program dan Kegiatan Tahun 20


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 100% 360,000,000 259,800,000


tonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan,

Program dan Kegiatan Tahun 2005

SOLUSI

10

Program dan Kegiatan Tahun 2006

SOLUSI

10

Program dan Kegiatan Tahun 2007

SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---

---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
7. Bagian Administrasi Keuangan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

----- -----

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

----- -----

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program peningkatan dan pengembangan


pengelolaan Keuangan Desa
Peningkatan managemen pertanggung
jawaban pelaporan
Penyusunan rancangan perda tentang
penjabaran APBD
Penyusunan rancangan perda tentang
pertanggung jawaban APBD

2 Program Pekayanan kedinasan Kepala


Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rapat koordinasi unsur muspida

Diaolog audisi dengan toko masyarakat,


pimpinan dan anggota sosial masyarakat

Penyusunan sistem informasi pengelolaan


keuangan daerah

3 Program Peningkatan Managemen


Pertanggung Jawaban Pelaporan
Penyuluh sistem dan kelengkapan gaji
pegawai negeri di kab. Rejang Lebong

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan


Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dialog Adudensi dengan tokoh masyarakat/
pimpinan/anggota organisasi sosial dan
masyarakat
Rapat Koordinasi Unsur Muspida

2 Progam Peningkatan dan Pengembangan


Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Perda tentang
penjabaran APBD Kab. RL
Peningkatan Manajemen aset / barang
Daerah
Penyusunan Rancangan Perda tentang
pertanggung jawaban APBD
Penyusunan sistem informasi pengelolaan
keuangan Daerah
Penyusunan sistem dan kelengkapan gaji
PNS di Kab. Rejang Lebong
Peningkatan Manajemen pertanggung
jawaban pelaporan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan


Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dialog Adudensi dengan tokoh masyarakat/


pimpinan/anggota organisasi sosial dan
masyarakat
Rapat Koordinasi Unsur Muspida

2 Progam Peningkatan dan Pengembangan


Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Perda tentang


penjabaran APBD Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan Rancangan Perda tentang
Penyusunan APBD
Penyusunan sistem Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan sistem dan kelengkapan gaji
PNS di Kab. Rejang Lebong
aksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

----- ----- ----- ----- ----- -----

Program dan Kegiatan Tahun 2006


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

----- ----- ----- ----- ----- -----

Program dan Kegiatan Tahun 2007


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100% 99,98 % 300.000.000 299.965.000

100% 94,71 % 2.000.000.000 1.894.284.800

100% 96,42 % 350.000.000 337.476.350

100% 64,28 % 280.000.000 180.000.000

100% 90,52 % 2.000.000.000 1.810.500.000

100% 77,97 % 2.250.000.000 1.754.335.100

100% 86,00% 350.000.000 302.392.050

Program dan Kegiatan Tahun 2008


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang ---

100% 88,61% 2,200,000,000 1,949,428,000 ---

100% 96,43% 280,000,000 270,000,000 ---

Musrenbang ---

100% 98,14% 2,100,000,000 2,060,947,110 ---


100% 97,64% 352,000,000 341,480,000 ---

100% 91,10% 448,000,000 408,126,200 ---

100% 90,75% 2,250,000,000 2,041,898,500 ---

100% 96,99% 850,000,000 824,390,000 ---

100% 98,16% 750,000,000 736,169,140 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 96.25% 1,800,000,000 1,732,417,840

100% 96.43% 280,000,000 270,000,000

Musrenbang

100% 95.65% 1,800,000,000 1,721,739,000

100% 97.73% 1,000,000,000 977,298,630

100% 87.35% 1,000,000,000 873,527,500

100% 97.35% 1,000,000,000 973,450,000


g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
ai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005

SOLUSI

10

-----

Program dan Kegiatan Tahun 2006

SOLUSI

10

-----

Program dan Kegiatan Tahun 2007

SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---

---

---

---

---
---

---

---

---

---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
8. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

----- -----

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Belanja Barang dan Jasa Kantor

2 Belanja Perjalanan Dinas

3 Belanja Pemeliharaan

4 Belanja Modal Alat - Alat Kantor

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan komponen
instalasi/penerangan bangunan
Penyediaan makanan dan minuman tamu

Rapat koordinasi & konsultasi dalam dan


luar daerah
Penunjang peningkatan pelaksanaan
tenaga teknis SKPD
Rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah
teknis SKPD

2 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana


Aparatur
Kegiatan pengadaan rumah jabatan / dinas

Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung


kantor
Kegiatan pengadaan peralatan gedung
kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan
dinas / operasional
Kegiatan pemeliharaan rurin / berkala alat
komunikasi
Kegiatan pengadaan penyedian bahan-
bahan bacaan & peraturan perundang-
undangan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrikjassa jaminan pemeliharaan
Penyediaan
kesehatan
PenyediaanPNS
jasa kabersihan kantor
Penyediaan jasa alat tulis kantor
Pengadaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi/penerangan bangunan kantor

Penyediaan makan dan minum tamu


Kegiatan rapat dan konsultasi ke luar
daerah
Penunjang peningkatan pelaksanaan
tenaga tekhnis SKPD
Kegiatan rapat dan konsultasi dalam daerah
tekhnis SKPD
2 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Pengadaan Mobil Jabatan
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/
dinas
Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala rumah
jabatan
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala
gedung
Kegiatankantor
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
rumah jabatanrutin/berkala alat komunikasi
Pemeliharaan

Kegiatan pengadaan/penyediaan bahan -


bahan bacaan dan perundang - undangan

3 Peningkatan dan Pengembangan


Pengelolaan Keuangan Daerah
Sertifikasi aset daerah

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK
Pengadaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen / Instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makan dan Minum Tamu
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas jabatan
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/
dinas
Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala rumah
jabatan
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
rumah jabatan
3 Peningkatan dan Pengembangan Sertifikasi aset daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Umum dan Perlengkapan

aksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

----- ----- ----- ----- ----- -----

Program dan Kegiatan Tahun 2006


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

4,710,155,000 4,710,155,000

755,000,000 755,000,000

1,976,055,000 1,976,055,000

884,825,000 884,825,000

Program dan Kegiatan Tahun 2007


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 100% 2.281.887.400 1.847.162.865

100% 100% 198.033.400 165.000.000


100% 100% 362.698.950 356.755.430
100% 100% 334.110.050 194.069.950

100% 100% 75.000.000 60.444.200

100% 100% 1.889.664.200 1.822.133.080

100% 100% 2.035.747.400 1.996.741.000

100% 100% 1.293.033.400 1.058.152.564

100% 100% 375.000.000 316.562.000

100% 100% 632.663.400 596.251.499

100% 100% 2.389.324.800 2.185.698.600

100% 100% 70.000.000 79.835.400

100% 100% 800.000.000 793.325.800

100% 100% 445.300.000 354.752.406

100% 100% 1.750.000.000 1.432.114.717

100% 100% 150.000.000 128.670.000

100% 100% 547.500.000 476.532.250

Program dan Kegiatan Tahun 2008


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang ---
100% 100% 249,000,000 2,192,209,213 ---
100% 100% 25,000,000 23,520,245 ---
100% 100% 181,680,000 180,000,000 ---
100% 100% 300,892,000 222,032,000 ---
100% 100% 317,175,000 244,004,480 ---
100% 100% 75,000,000 70,399,500 ---

100% 100% 2,250,000,000 2,249,043,500 ---


100% 100% 2,798,925,000 2,773,081,000 ---
100% 100% 1,451,870,000 1,438,100,000 ---
100% 100% 457,400,000 457,265,000 ---

Musrenbang ---
100% 100% 157,250,000 129,250,000 ---
100% 100% 679,900,000 550,890,568 ---
100% 100% 1,035,500,000 893,488,075 ---
100% 100% 100,000,000 100,000,000 ---
100% 100% 630,470,000 476,539,045 ---
100% 100% 1,978,800,000 1,789,517,067 ---

100% 100% 50,000,000 42,409,075 ---


100% 100% 74,900,000 72,552,000 ---

100% 100% 1,198,626,000 1,197,950,000 ---

Musrenbang ---

0,00% 0,00% 100,000,000 - ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 99% 21,210,000 21,140,400


100% 124% 1,716,460,000 2,139,439,562

100% 93% 21,210,000 19,905,000

100% 100% 180,000,000 180,000,000


100% 100% 20,000,000 20,000,000

100% 99% 69,345,150 69,288,000


100% 65% 69,155,000 44,963,000

100% 76% 20,000,000 15,228,000

100% 237% 922,000,000 2,190,224,925


100% 39% 1,451,100,000 566,085,000

100% 94% 1,728,255,650 1,638,003,750


100% 66% 88,702,650 58,906,200

100% 85% 395,753,550 339,582,994


100% 100% 70,000,000 69,998,500

100% 98% 63,140,000 62,420,000

100% 130% 379,710,000 495,663,542

100% 25% 40,000,000 10,000,000

100% 92.00% 107,663,000 100,118,225


Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
ai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005

SOLUSI

10

-----

Program dan Kegiatan Tahun 2006

SOLUSI

10

Program dan Kegiatan Tahun 2007

SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---

---
---

---

---

---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
9. Bagian Administrasi Kepegawaian

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

----- -----

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Pelayanan di Bidang Kepegawaian

Pembinaan PNS

2 Program Peningkatan SDM Aparatur


Program Diklat PIM II

3 Program Peningkatan SDM Aparatur


Program Diklat PIM III

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Pemberian Bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
Pendidikan penjenjangna struktural
Terselenggarannya Pendidikan &
keterampilan profesionalisme

2 Program Pembinaan dan Pengembangan


Aparatur
Pemberian bantuan penyelenggaraan
penerimaan praja IPDN

3 Program Seleksi penerimaan CPNS


Tersediaanya Calon PNS

4 Program Penataan Sistem Kenaikan


Pangkat
Adanya Proses kenaikan pangkat PNS

5 Program peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya

6 Program pengusulan Karpeg, karsis, karsus


dan pensiun
Adannya penyusulan karpeg, karsis, karsus
dan pensiun

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal sumpah /
janji PNS
Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengusulan Karpeg, Karis / Karsu dan


Pensiun
3 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Seleksi Penerimaan CPNS

Pemberian Bantuan Penerimaan tugas


belajar Praja IPDN dan ikatan dinas (IPDN)
Penyelesaian Administrasi Pegawai

4 Program Pendidikan Kedinasan

Peningkatan Keterampilan dan


Profesionalisme
Pendidikan dan Penjenjangan Struktural

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Proram Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengusulan Karpeg, Karis / Karsu dan


Pensiun

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

3 Program Pembinaan Dan Pengembangan


Aparatur
Seleksi Penerimaan CPNS

4 Program Pembinaan dan Pengembangan


Aparatur
Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
aksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

----- ----- ----- ----- ----- -----

Program dan Kegiatan Tahun 2006


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100.00% 100.00% 40,000,000 40,000,000

100.00% 100.00% 126,000,000 126,000,000

100% 100% 234,000,000 234,000,000

Program dan Kegiatan Tahun 2007


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100,00% 54,50% 2.576.894.000 1.404.405.000


100,00% 65,60% 1.490.500.000 977.205.000

100,00% 83,60% 1.046.685.000 874.554.000


100,00% 51,13% 209.500.000 107.117.500

100,00% 82,10% 170.500.000 140.000.000

100.00% 92,32 % 700.000.000 646.214.900

100,00% 91,28% 150.000.000 136.924.000

100,00 95,24 % 1.323.000.000 1.260.075.000

100 % 100 % 94.751.000 94.751.000

Program dan Kegiatan Tahun 2008


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang ---

100.00% 100.00% 51,020,000 51,020,000 ---

72,19% 72,19% 1,582,818,300 1,139,818,200 ---

Musrenbang ---

100.00% 100.00% 85,600,000 85,600,000 ---


92,51% 92,51% 700,000,000 700,000,000

46,00% 46,56% 213,000,000 99,577,500

96,00% 96,38% 142,580,000 137,424,000 ---

---
---

97,74% 97,74% 470,000,000 459,377,500 ---

79,16% 79,16% 800,000,000 633,312,500 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100.00% 95.14% 50,000,000 47,570,000

100.00% 86.25% 830,000,000 715,840,000

100.00% 92.29% 690,000,000 635,790,000

100% 98,90% 500,000,000 49,450,000


Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
ai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005

SOLUSI

10

-----

Program dan Kegiatan Tahun 2006

SOLUSI

10

Program dan Kegiatan Tahun 2007

SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---

---

---

---

---
---

---
---

---

---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
10.Bagian Administrasi Organisasi

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Bimbingan Tekhnis Analisa Beban Kerja


Perangkat Daerah
Inventarisasi Penyusunan Pendataan P3D
Perangkat Daerah

2 Bimbingan Analisis Jabatan Perangkat


Daerah
Bimbingan Analisis Jabatan Perangkat
Daerah

3 Penataan dan Penyusunan TUPOKSI tata


Laksana Perangkat Daerah
Penataan dan Penyusunan TUPOKSI tata
Laksana Perangkat Daerah

4 Koordinasi / Konsultasi Tindak Lanjut


Penerapan Anjab dan Analisis Beban Kerja

Koordinasi / Konsultasi Tindak Lanjut


Penerapan Anjab dan Analisis Beban Kerja

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Peningkatan Kinerja dan


Pelayanan Aparatur
Penyusunan dan Pembuatan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)

2 Program Penataan Kelembagaan Perangkat


Daerah
Penataan Kelembagaan, Sosialisasi dan
Penggandaan Tata Naskah Dinas

3 Program Bintek Pelayanan Prima

Bintek Pelayanan Prima

4 Program Penyusunan dan Pelaporan Data


Kelambangaan
Pengumpulan dan Pengolahan Data OPD

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Pendidikan pelatihan formal
3 Program peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan
Keuangan Penyususnan pelaporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 Program Penataan Peraturan Perundang-


undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Peningkatan kapasitas


Sumber Daya Aparatur
Bimbingan tekhnis analisa jabatan dan
penyusunan buku standar kompetensi
jabatan struktural PNS Kab. RL

2 Program Peningkatan kapasitas Pelayanan


terpadu
Peningkatan Kinerja Pelayanan terpadu

3 Program Peningkatan Pengembangan


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD

4 Penataan peraturan Perundang - Undangan


Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang - undangan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Peningkatan kapasitas


Sumber Daya Aparatur
Bimbingan tekhnis analisa jabatan dan
penyusunan buku Analisis Beban Kerja Di
Lingkungan Pemerintah Kab. RL

2 Program Pelayanan Adm. Perkantoran

Pengembangan Perpustakaan Setda Kab.


Rejang Lebong

3 Program Peningkatan Pengembangan


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD

4 Penataan peraturan Perundang - Undangan

Penyusunan rencana kerja rancangan


peraturan perundang - undangan
ksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
epegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Program dan Kegiatan Tahun 2006


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100% 100% 100,000,000 100,000,000

100% 100% 35,000,000 35,000,000

100% 100% 30,000,000 30,000,000

100% 100% 15,000,000 15,000,000

Program dan Kegiatan Tahun 2007


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 100% 45.000.000 45.000.000

100% 100% 40.000.000 40.000.000


100% 100% 90.000.000 90.000.000

100% 100% 40.000.000 40.000.000

Program dan Kegiatan Tahun 2008


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang ---

100% 100% 75,000,000 73,800,000 ---

Musrenbang ---

100% 100% 278,750,000 256,350,000 ---

Musrenbang ---

100% 100% 75,000,000 64,892,500 ---

Musrenbang ---
100% 100% 50,000,000 50,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 100% 50,000,000 50,000,000 Musrenbang

100% 92% 25,000,000 23,100,000

100% 100% 57,500,000 57,500,000

100% 84% 25,000,000 21,200,000


idang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005

SOLUSI

10

Program dan Kegiatan Tahun 2006

SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2007

SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---

---

---

---

---

---

---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Sekretariat DPR

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Oton
Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

---- ----

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Menyusulkan Dana Untuk Mendukung


Kegiatan dan Sekretariat

2 Mengadaan Peralatan, Perlengkapan,


Mobilier dan Kelengkapan Elektronik

3 Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan

NO PROGRAM KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan


Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor, pengadaan,
foto copy dan cetak
Penyediaan komponen instalasi listrik
Penyediaan peralatan & perlengkapan
kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat - rapat koordinasi & konsultasi luar
daerah
Penyediaan tenaga teknis dan administratif
penunjang kegiatan
Pemeliharaan rutin gedung kantor
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas
operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas dan
perlengkapannya
4. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Seminar, lokakarya, bintek, workshop


5. Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota


DPRD dalam Daerah
Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD (seminar, lokakarya, bintek
dan workshop)
Pembahasan APBD
Staf ahli
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik
Penyediaan peralatan & perlengkapan
kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


Undang - Undang
Penyediaan makan minum

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi


keluar daerah
Penyediaan tenaga tekhnis dan administrasi
penunjang kegiatan
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Pembangunan Rumah Jabatan
Pengadaan Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan
dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Rumah Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas dan


perlengkapannya
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Seminar, Lokakarya, Bintek, Workshop

5 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga


Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasanan Rancangan Perda

Kegiatan Reses

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota


DPRD dalam Daerah
Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
Pembahasan APBD

Study Banding

Pemerintaria

Penyediaan Staf Ahli

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan


kesehatan
Publikasi kegiatan - kegiatan DPRD

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik

Penyediaan peralatan & perlengkapan


kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


Undang - Undang
Penyediaan makan minum

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi


keluar daerah
Penyediaan tenaga tekhnis dan administrasi
penunjang kegiatan

2 Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana
Pengadaan Mobil Jabatan

Pengadaan Perlengkapan Rumah


Jabatan/Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan


Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Rumah Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas dan


perlengkapannya

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Seminar, Lokakarya, Bintek, Workshop

5 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga


Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasanan Rancangan Perda

Kegiatan Reses

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota


DPRD dalam Daerah
Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
Pembahasan APBD

Penyediaan Staf Ahli

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan


kesehatan
Pelantikan Pisah Sambut

Kunjungan Kerja Komisi Luar Daerah dan


Provinsi
at Daerah (SKPD) : Sekretariat DPRD

anakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Peran
dian, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

---- ---- ---- ---- ----

Program dan Kegiatan Tahun 2


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

Program dan Kegiatan Tahun 2


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN
PROGRAM
PROSES
PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

Musrenbang

100% 35% 50,000,000 17,813,000


100% 40% 96,000,000 38,901,583

100% 93% 29,130,100 27,870,500


100% 99% 125,000,000 123,780,000
100% 91% 540,524,000 492,013,800

100% 83% 7,800,000 6,435,000


100% 50% 188,000,000 93,150,000

100% 98% 400,000,000 393,123,850


100% 100% 4,250,280,000 4,250,280,000

100% 90% 204,360,000 184,500,000

100% 74% 219,600,000 163,286,000


100% 96.60% 1,024,200,000 1,020,578,700

Musrenbang
100% 91% 94,000,000 86,000,000

Musrenbang

100% 12% 68,900,000 8,500,000


Musrenbang

100% 68% 94,960,000 64,870,000

100% 21% 561,000,000 123,000,000

100% 91% 583,152,000 533,103,000


100% 100% 25,000,000 25,000,000
100% 99% 367,200,000 364,650,000

Program dan Kegiatan Tahun 2


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

Musrenbang
100% 93% 200,000,000 186,090,200

100% 100% 175,000,000 175,000,000

100% 89% 411,748,800 366,890,000

100% 99,8% 120,400,000 120,180,000


100% 98% 236,548,650 232,201,525
100% 84% 23,400,000 19,756,500
100% 35% 369,075,000 127,475,000

100% 0 40,720,000 0

100% 99% 196,341,500 195,310,000

100% 95% 561,900,000 535,580,500

100% 100% 5,000,030,000 4,999,600,000

100% 100% 270,000,000 269,100,000

Musrenbang

100% 0 200,000,000 0
100% 84% 705,800,000 594,810,000
100% 95% 200,000,000 190,421,000

100% 97% 975,000,000 947,400,150

100% 0 50,000,000 0

100% 81% 75,000,000 60,810,000

100% 0 125,000,000 0

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

Musrenbang

100% 98% 107,675,000 105,500,000


100% 89% 18,900,000 16,775,000

Musrenbang

100% 39% 1,937,522,000 746,846,000

100% 0% 311,684,000 0

100% 66% 127,120,000 84,210,000

100% 73% 736,000,000 536,140,000

100% 42% 477,387,900 198,741,000

100% 89% 2,237,955,000 1,998,655,650

100% 0 105,000,000 0

100% 100% 225,000,000 225,000,000

100% 100% 378,576,000 378,576,000

100% 90% 66,928,500 60,000,000

Program dan Kegiatan Tahun 2


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

Musrenbang

100% 100% 172,510,000 172,317,875

100% 26% 175,000,000 44,976,695

100% 87% 314,250,000 273,549,000

100% 100% 120,400,000 120,398,000


100% 98% 173,012,500 170,411,325

100% 100% 28,600,000 28,600,000

100% 65% 150,000,000 97,200,000

0% 0% 15,610,000 0

100% 93% 270,160,000 251,660,000

100% 100% 400,000,000 400,000,000

100% 100% 1,980,580,000 1,980,580,000

100% 84% 341,000,000 287,400,000

Musrenbang

100% 93% 780,000,000 727,600,000

100% 0% - -

100% 71% 80,000,000 56,831,000

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8

100% 90% 500,000,000 449,925,800

100% 0% 40,000,000 -

100% 48% 68,340,000 32,500,000

100% 0% 60,635,000 -

Musrenbang

100% 91% 448,900,000 409,950,000


100% 98% 190,906,500 186,300,000

Musrenbang

100% 83% 600,000,000 496,452,220

100% 0% 0 0

100% 100% 114,281,000 114,281,000

100% 100% 349,305,000 349,305,000

100% 86% 381,080,500 329,349,500

100% 41% 225,000,000 92,240,000

100% 100% 378,576,000 378,576,000

100% 100% 108,250,000 107,950,000

100% 96% 475,000,000 453,764,750


merintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat

Program dan Kegiatan Tahun 2005

MASALAH SOLUSI

9 10

---- ----

Program dan Kegiatan Tahun 2006

MASALAH SOLUSI

9 10

Program dan Kegiatan Tahun 2007

MASALAH SOLUSI
MASALAH SOLUSI

9 10

Program dan Kegiatan Tahun 2008

MASALAH SOLUSI

9 10
MASALAH SOLUSI

9 10
Program dan Kegiatan Tahun 2009

MASALAH SOLUSI

9 10
MASALAH SOLUSI

9 10
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Inspektorat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Audit / Pemeriksaan Reguler

Audit / Pemeriksaan Reguler

2 Audit / Pemeriksaan Non Reguler

Audit / Pemeriksaan Non Reguler

3 Tindak Lanjut dan Pemuktahiran data Hasil


Pemeriksaan
Tindak Lanjut dan Pemuktahiran data Hasil
Pemeriksaan

4 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparat


Pengawas
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparat
Pengawas

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1 Program Pengembangan dan Peningkatan


Sumber Daya Aparat Fungsional
Program Pengembangan dan Peningkatan
Sumber Daya Aparat Fungsional

2 Program Peningkatan Program Kerja


Aparatur
Program Peningkatan Program Kerja
Aparatur
3 Program Peningkatan Pengawasan Berbasis
Kinerja
Program Peningkatan Pengawasan Berbasis
Kinerja
4 Program Peningkatan Koordinasi Antar
Aparat Pengewasan Daerah
Program Peningkatan Koordinasi Antar
Aparat Pengewasan Daerah
5 Monev Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah

Monev Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah

6 Evaluasi Kinerja Aparat Pemerintahan dan


Aparat Pengawasan fungsional
Evaluasi Kinerja Aparat Pemerintahan dan
Aparat Pengawasan fungsional
7 Program Penyelesaian Tindak Lanjut Aparat
Pengawasan Fungsional Pemerintah

Program Penyelesaian Tindak Lanjut Aparat


Pengawasan Fungsional Pemerintah

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Kegiatan Wajib
Kegiatan Rutin
2. Program Pengawasan Internal
Pemeriksaan dan pemeriksaan kasus -
kasus
3. Audit / Inventarisasi Asset UPKD
Pemeriksaan keuangan Asset UPKD pasca
BRDP
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan


Internal dan Pengendalian Kebijakan
Kepala daerah
Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan Jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya
air & Listrik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Makan dan Minum
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan


Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara
Berkala
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas
gkat Daerah (SKPD) : Inspektorat

aksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Program dan Kegiatan Tahun 2006


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Program dan Kegiatan Tahun 2007


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang
100% 100% 499,500,000 499,500,000
Musrenbang
100% 100% 180,000,000 180,000,000

Musrenbang
100% 100% 148,500,000 148,500,000
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

75% 75% 75% 75% Musrenbang

100% 98% 98% 98% Musrenbang

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

300,000,000 290,787,000 Musrenbang

100% 100%
100% 70%

100% 100%

100% 100%
100% 70%

100% 100%
100% 100%

100% 100%
100% 100%

100% 90%

Musrenbang
100% 80% 350,000,000 347,060,000

100% 60% 200,000,000 192,947,000


g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2005

SOLUSI

10

Program dan Kegiatan Tahun 2006

SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2007

SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Komisi Pemili

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Oto
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

- ---- ----

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

- ---- ----

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

- ---- ----

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2009


- Panitia Pemilihan Kecamatan
- Panitia Pemungutan Suara
- Pengamanan
- Kampanye
- Pakaian Dinas KPU
- Belanja Modal
- Pengelola Keuangan

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009

Pendamping penyelenggaraan Pemilu


Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2009
at Daerah (SKPD) : Komisi Pemilihan Umum

nakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2005
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

---- ---- ---- ---- ---- ----

Program dan Kegiatan Tahun 2006


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

---- ---- ---- ---- ---- ----

Program dan Kegiatan Tahun 2007


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

---- ---- ---- ---- ---- ----

Program dan Kegiatan Tahun 2008


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 100% 38,250,000 38,250,000


100% 100% 257,400,000 257,400,000
100% 100% 10,320,000 10,320,000
100% 100% 61,850,000 61,850,000
100% 100% 11,400,000 11,400,000
100% 100% 146,550,000 146,550,000
100% 100% 12,000,000 12,000,000

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100% 100% 1,300,000,000 1,249,484,500


tahan Umum, Administrasi

gram dan Kegiatan Tahun 2005

SOLUSI

10

----

gram dan Kegiatan Tahun 2006

SOLUSI

10

----

gram dan Kegiatan Tahun 2007

SOLUSI

10

----

gram dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10
gram dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
e. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendap
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1 Program Pembinaan dan Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Program Pembinaan dan Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2 Program Pembinaan dan Penataan Pasar
Atas dan pasar De
Program Pembinaan dan Penataan Pasar
Atas dan pasar De
3 Program Komputerisasi Sistem dan
Prosedur Adm. Pajak dan Retribusi Daerah

Program Komputerisasi Sistem dan


Prosedur Adm. Pajak dan Retribusi Daerah

4 Program Pengadaan Pembebasan Tanah


Pasar Kepala Curup PUT
Program Pengadaan Pembebasan Tanah
Pasar Kepala Curup PUT
5 Pengaspalan Jalan Kantor DISPENDA
Pengaspalan Jalan Kantor DISPENDA
6 Pendataan Dan Pemuktahiran Data PBB
Pendataan Dan Pemuktahiran Data PBB
7 Pembanguan Pasar Kepala Curup PUT
Pembanguan Pasar Kepala Curup PUT
Pembanguan Pasar Kepala Curup PUT
8 Program Penyusunan dan Sosialisasi pajak
dan Retribusi Daerah
Program Penyusunan dan Sosialisasi pajak
dan Retribusi Daerah
9 Pembentukan Basis Data Objek dan Subjek
PBB
Pembentukan Basis Data Objek dan Subjek
PBB

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
1 Program Pembinaan dan Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Aparatur Daerah
Administrasi Umum

Belanja Pegawai / Personalia

Belanja Barang dan Jasa

Belanja perjalanan Dinas


Belanja Pemeliharaan
Belanja Operasional Pemeliharaan

2 Pelayanan Publik

Belanja Administrasi Umum

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Operasional dan Pemeliharaan

Belanja Pegawai dan Personalia

Belanja Barang dan Jasa

Biaya Bahan Matrai


Biaya Jasa Pihak Ketiga

Biaya Cetak dan Pengadaan


Biaya Makan dan Minum

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Belanja Perjalanan Dinas


Belanja Pemeliharaan
Biaya pemeliharaan alat angkut
Biaya pemeliharaan alat-alat Kantor dan
Rumah Tangga

Belanja Modal

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat


Keraja

Belanja Modal Alat - alat Kantor dan Rumah


Tangga
Belanja Modal Alat Kantor
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan dan Pengembangan


Keuanga Daerah
Pemeliharaan basis data objek dan subjek
PBB
Penagihan aktif / operasi sisir PBB Kab. RL

Optimalisasi pencapaian target pajak


reklame dan papan merk
2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
dan Asongan
Peningkatan pasar bang mego Curup

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Sarana dan


prasarana Aparatur

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas


Operasional Petugas PBB dalam Kab. RL

2 Program Peningkatan dan Pengembangan


Keuangan Daerah

- Pemeliharaan basis data subjek dan objek


PBB

- Pendataan pajak dan retribusi daerah dlm


kab. RL
- Penertiban terhadap wajib pajak
- Sosialisasi SPPT PBB
- Penatausahaan pembukun dan
penerimaaan pendapatan asli daerah

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Meubeler
gkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendapatan Daerah
aksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2005
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Program dan Kegiatan Tahun 2006


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

2.578.074.700.0 1.097.044.143.00
0
1.951.338.700.0 2.072.922.520.00
0
1.439.238.700.0 1.123.943.822.00
0

458.100.000.00 409.161.316

22.000.000.00 21.682.000.00
32.000.000.00 31.683.500.00
626.736.000.00 486.451.882.00

100% 100% 1.785.000.000.0 1.785.000.000.00


0
100% 100% 35.000.000.00 35.000.000.00

100% 100% 35.000.000.00 35.000.000.00

100% 100% 335.000.000.00 335.000.000.00

100% 100% 74.465.000.00 74.465.000.00

100% 100% 232.011.000.00 232.011.000.00

100% 100% 28.311.500.00 28.311.500.00


100% 100% 167.909.500.00 167.909.500.00

100% 100% 28.540.000.00 28.540.000.00


100% 100% 7.250.000.00 7.250.000.00

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 100% 17.950.000.00 17.950.000.00


100% 100% 11.474.000.00 11.474.000.00
100% 100% 10.374.000.00 10.374.000.00
100% 100% 1.100.000.00 1.100.000.00

100% 100% 1.414.100.000.0 1.414.100.000.00


0
100% 100% 1.413.356.000.0 1.413.356.000.00
0

100% 100% 744.000.00 744.000.00

100% 100% 744.000.00 744.000.00


Program dan Kegiatan Tahun 2007
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100% 220,500,000 220,400,000 Musrenbang

100% 75,000,000 75,000,000

100% 66,000,000 66,000,000

100% 79,500,000 79,400,000

100% 274,500,000 274,500,000 Musrenbang

100% 274,500,000 274,500,000

Program dan Kegiatan Tahun 2008


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang Masih
Rendahnya
Kesadaran
Wajib
100% 100% 181,250,000 181,250,000 Pajak/retribu
si,
Rendahnya
tingkat
ekonomi
masyarakat,
Kurangnya
Musrenbang
keakuratan
data PBB
dan data
Pajak/retribu
100% 100% 127,550,000 127,550,000 si daerah,
kurangnya
sarpras
pendukung
100% 100% 50,000,000 50,000,000 kelancaran
pelaksanaan
100% 100% 55,450,000 55,450,000 tugas di
100% 100% 47,300,000 47,300,000 lapangan
dan
terbatasnya
dana
operasional
serta dana
untuk
sosialisasi
kepada
masyarakat
wajib pajak.
sarpras
pendukung
kelancaran
pelaksanaan
tugas di
lapangan
dan
terbatasnya
dana
operasional
100% 100% 75,000,000 75,000,000
serta dana
untuk
sosialisasi
kepada
masyarakat
wajib pajak.

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 100% 50,000,000 36,825,000


g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2005

SOLUSI

10

Program dan Kegiatan Tahun 2006

SOLUSI

10
SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2007

SOLUSI

10

Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10
Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
f. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Pelaya

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Bimbingan Tekhnis Pelayanan Terpadu

2. Program Pelayanan Adm. Perkantoran

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan


Kantor
at Daerah (SKPD) : Kantor Pelayanan Terpadu

sanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
pegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2009
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9

Musrenbang

100% 100% 70,000,000 70,000,000

Musrenbang

100% 100% 70,000,000 67,280,000


ng Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
ikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
g. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kecamatan

1. Kecamatan Curup
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Kebudayaan
Pekan Budaya dalam Rangka HUT

Kota Curup Tahun 2008


2. Kepemudaan dan Olahraga
Mendukung Kegiatan Olahraga Dalam

Rangka HUT RI ke 63 Tahun 2008


3. Keagamaan
MTQ

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya


Air dan Listrik

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Penyediaan ATK

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan

Dukungan Peningkatan Pembangunan di


Kecamatan

2. Kecamatan Curup Utara

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Kebudayaan
Pekan Budaya dalam rangka HUT

Kota Curup Tahun 2008

2. Kepemudaan dan Olahraga


Mendukung Kegiatan Olahraga Dalam
Rangka HUT RI ke 63 Tahun 2008
3. Musrenbang
Musrenbang Kecamatan

4. Keagamaan
1 Muharram

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
3. Kecamatan Curup Timur

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat


- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
- Penyediaan ATK
- Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- Peningkatan Pelaksanaan Teknis SKPD
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana - Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor


- Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas

3. Program Kegiatan Pembangunan - Dukungan Kegiatan Pembangunan

4. Kebudayaan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Jadi Kota


Curup

5. Kepemudaan dan Olah Raga Penyelenggaraan HUT KEMRI

6. Musrenbang Musrenbang Kecamatan

7. Keagamaan Penyelenggaraan Tahun Baru Islam


NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan

4. Kecamatan Curup Tengah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3

1. Pembinaan Agama, Budaya


dan Olah Raga
- Pembinaan Kehidupan Keagamaan
- Pembinaan Budaya Daerah
- Pembinaan Olah Raga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya


Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan

Dukungan Peningkatan Pembangunan di


Kecamatan

5. Kecamatan Curup Selatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pembinaan Agama, Budaya


dan Olah Raga
- Pembinaan Kehidupan Keagamaan
- Pembinaan Budaya Daerah
- Pembinaan Olah Raga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya


Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
6. Kecamatan Bermani Ulu

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pembinaan Agama, Budaya


dan Olah Raga
- Pembinaan Kehidupan Keagamaan
- Pembinaan Budaya Daerah
- Pembinaan Olah Raga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan

7. Kecamatan Bermani Ulu Raya

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pembinaan Agama, Budaya


dan Olah Raga
- Pembinaan Kehidupan Keagamaan
- Pembinaan Budaya Daerah
- Pembinaan Olah Raga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
8. Kecamatan Selupu Rejang

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pembinaan Agama, Budaya


dan Olah Raga
- Pembinaan Kehidupan Keagamaan
- Pembinaan Budaya Daerah
- Pembinaan Olah Raga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan

9. Kecamatan Sindang Kelingi

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pembinaan Agama, Budaya


dan Olah Raga
- Pembinaan Kehidupan Keagamaan
- Pembinaan Budaya Daerah
- Pembinaan Olah Raga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan

10.Kecamatan Sindang Dataran

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pembinaan Agama, Budaya


dan Olah Raga
- Pembinaan Kehidupan Keagamaan
- Pembinaan Budaya Daerah
- Pembinaan Olah Raga

NO PROGRAM KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana dan


2.
Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
11.Kecamatan Binduriang

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pembinaan Agama, Budaya


dan Olah Raga
- Pembinaan Kehidupan Keagamaan
- Pembinaan Budaya Daerah
- Pembinaan Olah Raga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK

NO PROGRAM KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan

12.Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pembinaan Agama, Budaya


dan Olah Raga
- Pembinaan Kehidupan Keagamaan
- Pembinaan Budaya Daerah
- Pembinaan Olah Raga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
13.Kecamatan Padang Ulak Tanding

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pembinaan Agama, Budaya


dan Olah Raga
- Pembinaan Kehidupan Keagamaan
- Pembinaan Budaya Daerah
- Pembinaan Olah Raga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Penyediaan ATK

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan

14.Kecamatan Sindang Beliti Ilir


Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pembinaan Agama, Budaya


dan Olah Raga
- Pembinaan Kehidupan Keagamaan
- Pembinaan Budaya Daerah
- Pembinaan Olah Raga

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan

15.Kecamatan Kotapadang

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Pembinaan Agama, Budaya


dan Olah Raga
- Pembinaan Kehidupan Keagamaan
- Pembinaan Budaya Daerah
- Pembinaan Olah Raga
NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan ATK

NO PROGRAM KEGIATAN

1 2 3

Penyediaan Barang Cetak dan


Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung


Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
kat Daerah (SKPD) : Kecamatan Dalam Kabupaten Rejang Lebong

ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100.00%

100.00% 10,000,000 10,000,000 Dana


100.00%

100.00% 2,500,000 2,500,000 Dana


100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 Dana

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100.00%
Dana belum

100.00% 5,000,000 5,000,000 --- mencukupi

---

--- --- --- --- ---


100.00%
100.00% 15,000,000 15,000,000 --- ---
100.00%
100.00% --- --- --- ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100.00% 100.00% 11,605,000 11,605,000 --- ---


100.00% 100.00% 2,700,000 2,700,000 --- ---

100.00% 100.00% 339,000 339,000 --- ---


100.00% 100.00% 400,000 400,000 --- ---

100.00% 100.00% 2,735,000 2,735,000 --- ---


100.00% 100.00% 2,795,000 2,795,000 --- ---

100.00% 100.00% 24,000 24,000 --- ---


100.00% 100.00% 3,700,000 3,700,000 --- ---

100.00% 100.00% 476,000 476,000 --- ---


100.00% 100.00% 8,383,000 8,383,000 --- ---

100.00% 100.00% 7,867,000 7,867,000 --- ---

100.00% 100.00% 2,557,000 2,557,000 --- ---

100.00% 100.00% 3,845,000 3,845,000 --- ---

100.00% 100.00% 3,000,000 3,000,000 --- ---

100.00% 100.00% 1,600,000 1,600,000 --- ---


Program dan Kegiatan Tahun 2009
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang

ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9

100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM
PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 69,000,000 69,000,000 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM
PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 67,000,000 67,000,000 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 70,000,000 70,000,000 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9

100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
100% 100% 75,000,000 75,000,000 Musrenbang

REALISASI ANGGARAN PROSES


PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM

4 5 6 7 8 9
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

Penamba
han
Dana

Penamba
han
Dana

Penamba
han
Dana

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10

SOLUSI

10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

Sumb.
Sukarela

pihak ke III

---
---

---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10

SOLUSI

10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---

---

---

---

---
Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10

g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi


gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI
10

---
---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10

SOLUSI

10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---
---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
SOLUSI

10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---
---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10

SOLUSI

10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---
---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10

SOLUSI

10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---
---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
SOLUSI

10

g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi


gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---
---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10

SOLUSI

10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---
---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI
SOLUSI

10

SOLUSI

10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---
---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10

SOLUSI
SOLUSI

10

g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi


gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10
---
---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10

SOLUSI

10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---
---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10
SOLUSI

10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---
---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009

SOLUSI

10

SOLUSI

10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008

SOLUSI

10

---
---
---

Program dan Kegiatan Tahun 2009


SOLUSI

10

SOLUSI

10

Anda mungkin juga menyukai