NO PROGRAM
1 2
NO PROGRAM
1 2
NO PROGRAM
1 2
2 Peningkatan Pelayanan
pendidikan Sekolah dan Luar
Sekolah
1 2
1. Program dan Kegiatan pada SKPD
4. Pendidikan Menengah
NO PROGRAM
NO PROGRAM
1 2
1. Program dan Kegiatan pada SKPD
NO PROGRAM
1 2
1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran
rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemu
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
Sekolah Swasta .
2. Subsidi Guru berupa dana kelebihan jam 100% 100%
mengajar .
rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemu
atuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendidikan
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemu
atuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendidikan
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemu
3 4 5
100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Diknas Kab. RL 100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran TK 100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran SD 100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran SMP 100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran SMA 100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB 100%
- Pelayanan Administrasi Perkantoran Perpustakaan 100%
100%
Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD 100%
100%
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 100%
- Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan 100%
Terhadap Profesi Pendidik
- Penyelenggaraan Pemberian Susu Kedelai 100%
- Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (DAK) 100%
- Pengadaan Meubelair Sekolah 100%
100%
- Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan 100%
Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Bagi Siswa 100%
- Penyelenggaraan Pelatihan Seminar dan Lokakarya serta 100%
Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan (SMA / SMK)
100%
- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (UN/US 100%
SD, SMP, dan SMA)
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pengadaan Raport TK, SD, 100%
SMP, SMA, SMK)
100%
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (PASKIBRAKA TH. 100%
2007)
100%
rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemu
REALISASI
KEGIATAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
3 4 5
Rutin Kantor 100% 100%
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
4,132,400,000 4,132,400,000
937,500,000 937,500,000
352,915,200 352,915,200
483,990,000 483,990,000
3,832,380,000 3,832,380,000
1,879,341,750 1,879,341,750
439,420,000 439,420,000
133,200,000 133,200,000
900,000,000 900,000,000
111,600,000 111,600,000
45,536,000 45,536,000
rusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2006 sebagai berikut :
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
10,760,000,000 10,760,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000
121,250,000 121,250,000
500,000,000 500,000,000
100,000,000 100,000,000
150,000,000 150,000,000
250,000,000 250,000,000
30,000,000 30,000,000
967,980,000 967,980,000
6,872,993,446 6,872,993,446
3,361,555,502 3,361,555,502
726,730,000 726,730,000
251,100,000 251,100,000
900,000,000 900,000,000
35,000,000 35,000,000
1,033,992,000 1,033,992,000
110,000,000 110,000,000
rusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2007 sebagai berikut :
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
Rp 1,884,150,000 Rp 1,884,150,000
Rp 8,250,000 Rp 8,250,000
Rp 62,200,000 Rp 62,200,000
Rp 25,000,000 Rp 25,000,000
Rp 28,000,000 Rp 28,000,000
Rp 600,000,000 Rp 600,000,000
Rp 500,000,000 Rp 500,000,000
Rp 272,829,500 Rp 272,829,500
Rp 63,000,000 Rp 63,000,000
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Rp 135,000,000 Rp 135,000,000
Rp 30,854,000 Rp 30,854,000
Rp 236,000,000 Rp 236,000,000
Rp 679,287,400 Rp 679,287,400
Rp 959,156,000 Rp 959,156,000
Rp 702,647,000 Rp 702,647,000
Rp 26,268,500 Rp 26,268,500
Rp 16,531,250 Rp 16,531,250
Rp 150,000,000 Rp 150,000,000
Rp 821,620,500 Rp 821,620,500
Rp 259,650,000 Rp 259,650,000
Rp 174,143,500 Rp 174,143,500
Rp 90,000,000 Rp 90,000,000
rusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2008 sebagai berikut :
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
251,000,000 251,000,000
762,250,000 762,250,000
996,599,956 996,599,956
721,037,000 721,037,000
47,051,000 47,051,000
112,500,000 112,500,000
37,500,000 37,500,000
100,000,000 100,000,000
17,389,000,000 17,389,000,000
250,000,000 250,000,000
401,560,000 401,560,000
182,500,000 182,500,000
373,875,000 373,875,000
84,000,000 84,000,000
836,690,000 836,690,000
168,731,000 168,731,000
279,995,000 279,995,000
700,000,000 700,000,000
rusan Wajib Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2009 sebagai berikut :
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
PROGRAM
PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
Musrenbang
3,637,020,000 3,637,020,000
Musrenbang
185,107,450 185,107,450
Musrenbang
290,000,000 290,000,000
180,000,000 180,000,000
75,000,000 75,000,000
30,000,000 30,000,000
25,998,750,000 25,998,750,000
137,000,000 137,000,000
Musrenbang
475,000,000 475,000,000
Musrenbang
840,000,000 840,000,000
302,425,000 302,425,000
Musrenbang
87,575,000 87,575,000
aga tahun 2005 sebagai berikut :
NO PROGRAM
1 2
NO PROGRAM
NO PROGRAM
1 2
Program Pelayanan Administrasi
1
Perkantoran
NO PROGRAM
1 2
Program Lingkungan Sehat, Perilaku
1
Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat
NO PROGRAM
1 2
3 Perbaikan Gizi Masyarakat
NO PROGRAM
1 2
1.02.02.01. Pelayanan Administrasi
1
Perkantoran
1.02.02.02. Peningkatan Sarana dan
2
Prasarana Aparatur
NO PROGRAM
1 2
NO PROGRAM
1 2
1 Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
2 Upaya Kesehatan
Masyarakat
6 Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
7 Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan sarana
Prasarana Puskesmas /
Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
NO PROGRAM
1 2
8 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
NO PROGRAM
1 2
1.02.02.01. Pelayanan Administrasi
1
Perkantoran
NO PROGRAM
1 2
NO PROGRAM
1 2
1 2
NO PROGRAM
1 2
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
NO PROGRAM
1 2
6. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
NO PROGRAM
1 2
Program Pelayanan Administrasi
1. Perkantoran dan Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur
NO PROGRAM
1 2
NO PROGRAM
1 2
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
NO PROGRAM
1 2
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
REALISASI
KEGIATAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan
100.00% 98.47%
makanan dan hasil produksi rumah tangga
Sosialisasi Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar 100.00% 98.20%
Pengadaan Sarana Promosi Kesehatan Penyluhan PHBS dan
100% 100%
Konsumsi Garam Beryodium
Revitalisasi Posyandu, Lomba Posyandu dan Kampanye
100% 100%
Pemberian ASI Eksklusif
Sosialisasi Pembentukan Forum Kabupaten dan Kecamatan
100% 100%
Sehat 2010
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
100% 66.67%
Monitoring MP-ASI oleh petugas kabupaten ke Puskesmas
100%
Monitoring MP-ASI oleh petugas puskesmas ke Posyandu 66.67%
Monitoring MP-ASI oleh bides ke balita 100% 66.49%
Surveilens Gizi Buruk 100% 0
Antisipasi KLB Gizi Buruk 100% 0
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
64.86
93.60
35.71
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
46.70
92.28
99.55
rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
- Pengadaan obat & perbekalan 99.85% 99.85%
kesehatan
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
64.86
93.60
35.71
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
46.70
92.28
99.55
97.45
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
99,54% 97%
- Penyediaan ATK
- Penyediaan barang cetakan / penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- Penyediaan makan & minum
- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
100% 99,86%
99,21% 99,21%
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
67,81%
47,69%
59,13%
97,16%
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
99,81%
78,97%
80,28%
rogram dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
95% 94%
100% 99.69%
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
100% 89%
100% 98%
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
100% 99%
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia gizi
besi, Ganggunan kurang yodium (GAKY), kurang vitamin
dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
100% 99%
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
100.00%
100%
100%
REALISASI
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN
3 4 5
100%
100%
100%
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
100,000,000 100,000,000
7,432,659,400 7,432,659,400
98,630,000 98,630,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
PROGRAM
PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
5,721,410,464 3,915,960,060
3,483,410,464 2,556,530,218
2,117,600,000 1,273,695,480
20,500,000 20,235,000
99,766,100 65,499,362
1,171,000,000 647,984,950
110,000,000 19,776,111
1,061,000,000 628,208,839
40,800,000 11,721,720
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
35,000,000 35,000,000
1,006,009,000 1,006,009,000
25,000,000 25,000,000
50,000,000 50,000,000
25,000,000 25,000,000
150,810,000 150,810,000
20,000,000 20,000,000
223,542,000 223,542,000
14,220,000 14,220,000
7,780,000 7,780,000
3,000,000 3,000,000
44,800,000 44,800,000
100,000,000 100,000,000
1,735,850,000 1,735,850,000
3,503,496,000 3,503,496,000
381,000,000 381,000,000
274,500,000 274,500,000
1,032,969,751 1,032,969,751
243,000,000 243,000,000
942,000,000 942,000,000
99,890,000 99,890,000
3,737,684,249 3,737,684,249
125,000,000 125,000,000
147,840,000 147,840,000
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
12,475,000 12,475,000
39,890,000 39,890,000
20,975,000 20,975,000
55,645,000 55,645,000
15,625,000 15,625,000
236,230,000 236,230,000
113,085,000 113,085,000
52,735,000 52,735,000
98,795,000 98,795,000
2,500,000 2,500,000
3,000,000 3,000,000
153,191,000 153,191,000
30,080,000 30,080,000
17,740,000 17,740,000
4,999,500 4,999,500
4,999,500 4,999,500
62,250,000 62,250,000
4,100,000 4,100,000
2,750,000 2,750,000
507,107,500 507,107,500
7,800,000 7,800,000
500,000 500,000
840,000 840,000
2,460,000 2,460,000
13,092,500 13,092,500
31,400,000 0
4,080,000 0
452,000,000 452,000,000
10,000,000 10,000,000
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
1,164,906,500 755,583,530
6,400,000 3,706,200
253,800,000 232,608,224
85,384,400 43,681,500
192,817,100 140,497,106
55,795,000 25,752,500
11,340,000 3,510,000
103,190,000 48,153,000
149,580,000 41,925,000
306,600,000 215,750,000
3,776,698,500 3,534,974,341
121,227,000 65,463,525
3,354,007,500 3,270,371,267
20,177,500 20,025,000
69,591,500 36,706,000
211,695,000 142,408,549
1,400,000 500,000
1,400,000 500,000
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
35,000,000 16,345,500
35,000,000 16,345,500
2,532,995,000 2,337,479,760
2,532,995,000 2,337,479,760
400,000,000 398,200,000
400,000,000 398,200,000
643,000,000 626,624,400
343,000,000 339,479,400
300,000,000 287,145,000
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
500,000,000 497,742,000
150,000,000 150,000,000
150,000,000 148,169,388
150,000,000 150,000,000
175,000,000 156,095,000
50,000,000 32,970,000
500,000,000 222,284,244
100,000,000 100,000,000
150,000,000 149,865,000
11,803,450,000 11,296,079,650
9,200,000,000 8,394,398,120
100,000,000 99,409,900
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
351,350,100 301,433,638
38,005,000 37,375,000
mah Sakit Umum Daerah
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
1,164,906,500 755,583,530
6,400,000 3,706,200
253,800,000 232,608,224
85,384,400 43,681,500
192,817,100 140,497,106
55,795,000 25,752,500
11,340,000 3,510,000
103,190,000 48,153,000
149,580,000 41,925,000
306,600,000 215,750,000
3,776,698,500 3,534,974,341
121,227,000 65,463,525
3,354,007,500 3,270,371,267
20,177,500 20,025,000
69,591,500 36,706,000
211,695,000 142,408,549
1,400,000 500,000
1,400,000 500,000
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
35,000,000 16,345,500
35,000,000 16,345,500
2,532,995,000 2,337,479,760
2,532,995,000 2,337,479,760
400,000,000 398,200,000
400,000,000 398,200,000
643,000,000 626,624,400
343,000,000 339,479,400
300,000,000 287,145,000
Urusan Wajib Bidang Kesehatan tahun 2008 sebagai berikut :
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
1,311,723,900 889,441,482
6,400,000 4,285,800
291,000,000 229,823,082
96,239,900 63,469,500
251,402,500 118,760,600
85,173,000 39,543,000
11,050,000 4,600,000
146,785,000 90,259,500
169,573,500 106,350,000
254,100,000 232,350,000
448,516,100 213,917,413
118,535,500 40,610,000
8,439,500 6,439,500
103,790,000 33,983,500
217,751,100 132,884,413
400,000 -
40,000,000 23,650,000
3,395,360,000 3,298,911,055
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
4,400,000,000 4,391,676,435
3,326,247,700 2,626,800,000
2,627,250,000 2,626,800,000
336,847,700 336,256,450
362,150,000 348,270,000
125,000,000 100,356,000
125,000,000 100,356,000
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
570,333,000 472,296,060 Musrenbang
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
6,400,000 4,050,000
285,200,000 202,939,644
115,418,900 77,917,250
367,395,000 183,692,108
39,724,000 10,255,000
38,525,000 6,993,000
216,372,500 97,029,800
208,810,000 36,267,500
636,453,000 554,875,000
126,526,500 17,660,000
7,319,500 5,791,250
145,038,000 57,284,750
313,755,100 96,657,712
1,000,000 250,000
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
6 7 8 9 10
50,000,000 30,200,000
3,490,881,156 3,478,954,580
5,069,633,294 4,850,961,206
16,676,414,350 13,111,973,805
1,725,750,000 1,674,765,100
497,228,500 472,152,350
150,000,000 106,397,700
3. Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
------ ------
NO PROGRAM KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Pemberdayaan Transmigrasi
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Program Peningkatan SDM
Sosialisasi Undang - Undang Tenaga Kerja
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1. Pelayanan ADM Perkantoran dan Peningkatan Peyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Sarana dan Prasarana Listrik
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
n yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra
n yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
n yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
100%
n yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra
Musrenbang
Musrenbang
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
------ ------
MASALAH SOLUSI
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2007 sebagai berikut :
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
- -
- -
- -
- -
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008 sebagai berikut :
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
- -
MASALAH SOLUSI
9 10
4. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
------ ------
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Program Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyedian Jasa komunikasi air dan
listrik
Pemeliharaan kendaraan
Administrasi keuangan
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Penyedian jasa perbaikan peralatan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik
penyediaan perlengkapan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat koordinasi & koordinasi luar
daerah
Penyediaan jasa teknis dan adm.
Penunjang kegiatan SKPD
Rapat koordinasi & konsultasi dalam
daerah
Pemeliharaan rutin gedung kantor
Penyediaan pakaian dinas
2 Program Pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan
Pembangunan lahan terminal di Kec.
PUT
Pembangunan trotoar terminal
3 Program Pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Pengadaan pagar pengaman jalan
pengadaan marka parkir
4 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum jalan raya
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
tan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik
tan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik
tan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik
100% 100%
79,800,000 79,800,000
100% 100%
230,700 230,700
tan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik
tan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatik
100% Musrenbang
100% Musrenbang
100% Musrenbang
100% Musrenbang
MASALAH SOLUSI
9 10
------ ------
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
g Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2009 sebagai berikut :
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
5. Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3 Bidang Pemukiman dan Tata Ruang 1. Peningkatan & Penyediaan Air Bersih
2. Peningkatan Kualitas Perumahan dan
Pemukiman
3. Peningkatan Infrastruktur
(Pembangunan Drainase Tertutup)
4. Peningkatan Prasarana Pemerintahan
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik
Jalan
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Administrasi Kegiatan
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan
Penanganan Pasca Bencana Alam
NO PROGRAM Kegiatan
1 2 3
Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan dan
Jembatan
4 Program Perencanaan
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
aan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
egiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum, Penata
REALISASI ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
- - - -
100% 100% 3,250,000,000 3,250,000,000
giatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruan
REALISASI ANGGARAN
giatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruan
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7
8 9 10
idang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan tahun 2006 sebagai beriku
8 9 10
idang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan tahun 2007 sebagai beriku
8 9 10
2 DI. Dilaksanakan
oleh Tk. I
8 9 10
8 9 10
idang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan tahun 2009 sebagai beriku
8 9 10
Musrenbang
an Ruang dan Perumahan tahun 2005 sebagai berikut :
ng dan Perumahan tahun 2006 sebagai berikut :
ng dan Perumahan tahun 2007 sebagai berikut :
ng dan Perumahan tahun 2008 sebagai berikut :
ng dan Perumahan tahun 2009 sebagai berikut :
6. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah t
yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah t
100% 100%
100% 100%
yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah t
Musrenbang
100% 100% 37,500,000 37,500,000
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
100% 100% 200,000,000 200,000,000
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
100% 100% 118,000,000 118,888,888
Musrenbang
Musrenbang
yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah t
100% Musrenbang
100.00% 2,540,000 2,540,000
90.16% 9,000,000 8,114,088
100.00% 6,500,000 6,500,000
100% Musrenang
100% Musrenbang
100.00% 80,000,000 80,000,000
100% Musrenbang
100% Musrenbang
yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah t
Musrenbang
100% 100% 3,420,000 3,420,000
100% 89% 12,600,000 11,265,832
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
100% 90% 40,000,000 36,180,000
operasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2005 sebagai berikut :
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
- -
MASALAH SOLUSI
9 10
- -
- -
MASALAH SOLUSI
9 10
- -
- -
- -
- -
- -
MASALAH SOLUSI
9 10
- -
MASALAH SOLUSI
9 10
operasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2009 sebagai berikut :
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
7. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
------ ------
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1. Program Penataan Administrasi
Kependudukan melalui FIO1
Monitoring data penduduk
2 Ceklis Data
Ceklis data tambahan
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1. Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
ang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil tahun
4 5 6 7 8 9
ang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil tahun
4 5 6 7 8 9
ang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil tahun
4 5 6 7 8 9
ang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil tahun
4 5 6 7 8 9
ang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil tahun
4 5 6 7 8 9
100% 97% 140,000,000 134,500,000 Musrenbang
Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2005 sebagai berikut :
SOLUSI
10
------
SOLUSI
10
SOLUSI
SOLUSI
10
SOLUSI
10
Program belum
dapat berjalan
sesuai jadwal
SOLUSI
10
8. Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Sta
NO PROGRAM
1 2
1 Belanja Operasional
2 Belanja Modal
NO PROGRAM
1 2
1 2
1 Peningkatan Pengembangan
Sistem Capaian Kinerja dan
Keuangan
3 Pengembangan Data/Infor-
masi
4 Kerjasama Pembangunan
5 Kerjasama Pembangunan
7 Perencanaan Pembangunan
Kota Menengah dan Besar
NO PROGRAM
1 2
10 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
11 Perencanaan Pembangunan
Daerah
12 Perencanaan Pembangunan
Daerah
13 Perencanaan Pembangunan
Daerah
14 Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
15 Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
16 Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
1 2
NO PROGRAM
NO PROGRAM
1 2
1 PNPM
2 PNPM
3 PNPM
4 PNPM
am dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perencanaan, Pemban
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6
am dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perencanaan, Pemban
n Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6
am dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perencanaan, Pemban
3 4 5 6
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6
am dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perencanaan, Pemban
3 4 5 6
am dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Perencanaan, Pemban
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6
an Pembangunan Daerah
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
REALISASI (Rp) PROGRAM
7 8 9 10
108.846.600.102.00
29.761.789.784.00
6.100.244.071.00
863.538.975.00
2.719.853.300.00
291.916.999,00
3.811.268.058,27
8.482.088.238.73
8.318.358.327.00
17.500.000,00
188.418.000,00
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
REALISASI (Rp) PROGRAM
7 8 9 10
150.000.000
190.000.000
250.000.000
300.000.000
250.000.000
110.000.000
500.000.000
100.000.000
150.000.000
an Pembangunan Daerah
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
REALISASI (Rp) PROGRAM
7 8 9 10
56,700,000 Musrenbang - -
205,932,000 Musrenbang - -
123,368,000 Musrenbang - -
40,290,100 Musrenbang - -
172,265,000 Musrenbang - -
39,006,750 Musrenbang - -
226,516,204 Musrenbang - -
52,228,000 Musrenbang - -
40,000,000 Musrenbang - -
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
REALISASI (Rp) PROGRAM
7 8 9 10
75,000,000 Musrenbang - -
29,327,600 Musrenbang - -
183,456,000 Musrenbang - -
241,215,217 Musrenbang - -
200,000,000 Musrenbang - -
339,500,000 Musrenbang - -
99,104,654 Musrenbang - -
170,480,000 Musrenbang - -
173,800,000 Musrenbang - -
396,128,000 Musrenbang - -
an Pembangunan Daerah
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
REALISASI (Rp) PROGRAM
7 8 9 10
Musrenbang
263,645,300
Musrenbang
134,745,950
Musrenbang
30,161,150
58,042,500
Musrenbang
106,287,165
Musrenbang
100,000,000
80,000,000
Musrenbang
408,569,350
Musrenbang
34,000,000
225,040,000
139,835,138
Musrenbang
349,375,000
532,865,000
Musrenbang
395,627,100
276,900,000
274,950,000
an Pembangunan Daerah
ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
PROGRAM
PROSES
PERENCANAAN MASALAH SOLUSI
REALISASI (Rp) PROGRAM
7 8 9 10
2,970,000,000
1,810,000,000
1,400,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
unan dan Statistik tahun 2005 sebagai berikut :
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya
listrik
Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pengadaan Meubeler
Pengadaan Komputer dan Alat - Alat
Elektronik Kantor
Pemelharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemelharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
4 Program Pembangunan
Dukungan Kegiatan Hari Besar Nasional
dan Daerah
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha
4 5 6 7 8
yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha
4 5 6 7 8
100% 100%
100% 100%
100% 100%
yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha
4 5 6 7 8
100% 100% 1,400,000 1,400,000
100% 100% 7,650,000 7,650,000
4 5 6 7 8
yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha
4 5 6 7 8
Musrenbang
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
Musrenbang
Musrenbang
100% 99% 28,220,000 28,206,000
Musrenbang
Musrenbang
100% 97% 30,000,000 29,300,000
Musrenbang
4 5 6 7 8
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
MASALAH SOLUSI
9 10
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2008 sebagai berikut :
MASALAH SOLUSI
9 10
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
Prasarana Belum
Lengkap
MASALAH SOLUSI
9 10
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Program Pendataan Keluarga Pra Sejahtera
dan Sejahtera
Program Pendataan Keluarga Pra Sejahtera
dan Sejahtera
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 2 3
Pelayanan KEI
Pelayanan Konseling KB
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
10. Program Peningkatan Penanggulangan
Narkoba, PMS Termasuk HIV / AIDS
Penyuluhan penanggulangan narkoba PMS
di sekolah
11. Program Pengembangan Bahan Informasi
Tentang Pengasu dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Pengumpulan bahan informasi tentang
pengasu dan pembinaan tumbuh kembang
anak
12. Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok BinaMarga
Pelatihan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga di Kecamatan
13. Program Pengembangan Model Operasional
BKB, Posyandu dan Padu
Pengkajian pengembangan model
operasional BKB Posyandu dan Padu
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 2 3
g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9
g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
100% 100% 500,000 500,000
100% 100% 11,700,000 11,700,000
Musrenbang
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
100% 100% 40,000,000 40,000,000
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
100% 100% 885,850,000 831,518,000
Musrenbang
100% 100% 132,000,000 107,450,000
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
aan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2006 sebagai berikut :
SOLUSI
10
SOLUSI
10
aan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2007 sebagai berikut :
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
aan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2008 sebagai berikut :
SOLUSI
10
SOLUSI
10
---
---
---
---
aan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2009 sebagai berikut :
SOLUSI
10
SOLUSI
10
11. Bidang Lingkungan Hidup
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Kegiatan Rutin Kantor
Kegiatan Rutin Kantor
2 Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Pembangunan
3 Retribusi Kebersihan
Retribusi Kebersihan
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Belanja Pegawai/Personalia/Gaji
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Belanja Pegawai/Personalia/Gaji
Penyediaan ATK
1 2 3
4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup tahun 2006 sebagai berikut :
100%
100%
100%
100%
4 5 6 7 8 9
100%
100%
100%
100%
dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup tahun 2007 sebagai berikut :
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
4 5 6 7 8 9
dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup tahun 2008 sebagai berikut :
Musrenbang
Musrenbang
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
100% 100% 100,000,000 99,997,500
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
Musrenbang
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
ahun 2007 sebagai berikut :
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
ahun 2009 sebagai berikut :
SOLUSI
10
SOLUSI
10
12.Bidang Kesatuan Bngsa dan Politik Dalam Negeri
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Belanja Rutin
Belanja Rutin
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Kegiatan Rutin
Kegiatan Rutin
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Belanja Rutin
Belanja Rutin
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1. Program Pendidikan Politik dan Masyarakat
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
g dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2005 se
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
Musrenbang
Musrenbang
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
4 5 6 7 8
Musrenbang
100% 100% 140,110,500 139,460,540
Musrenbang
100% 60% 67,425,000 65,621,000
Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2005 sebagai berikut :
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2006 sebagai berikut :
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2007 sebagai berikut :
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2008 sebagai berikut :
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2009 sebagai berikut :
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
13.Bidang Arsip dan Kepustakaan
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8
MASALAH SOLUSI
9 10
14. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, A
NO PROGRAM
1 2
NO PROGRAM
1 2
1 Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat
NO PROGRAM
1 2
NO PROGRAM
1 2
NO PROGRAM
1 2
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6
Pembangunan Gedung Kantor camat 100% 99% 1,500,000,000
Pemekaran
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 100% 100% 1,151,542,000
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6
REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp)
3 4 5 6
--- ---
Musrenbang
199,350,000
1,442,900,000
Musrenbang
76,200,000
Musrenbang
92,950,000
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
5 Kegiatan PORDA
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Musrenbang ---
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
---
---
---
SOLUSI
10
3. Bagian Administrasi Hukum
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Musrenbang ---
Musrenbang ---
Musrenbang
Musrenbang
SOLUSI
10
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2007
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
---
---
SOLUSI
10
4. Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protok
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
sanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
pegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Musrenbang
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Oton
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
anakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
egawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Musrenbang
Musrenbang
SOLUSI
10
6. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH Penyusunan, pengendalian, monitoring
evaluasi program pembangunan
Monitoring pelaksanaan program raskin
tahun 2007
Stikerisasi RT terhadap penyaluran raskin
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
sanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan,
dan Persandian, sebagai berikut :
100% 100%
---
Musrenbang
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
SOLUSI
10
7. Bagian Administrasi Keuangan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
----- -----
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
----- -----
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Musrenbang ---
Musrenbang ---
Musrenbang
Musrenbang
SOLUSI
10
-----
SOLUSI
10
-----
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
SOLUSI
10
8. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
----- -----
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3 Belanja Pemeliharaan
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Penyediaan komponen
instalasi/penerangan bangunan
Penyediaan makanan dan minuman tamu
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
Pengadaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen / Instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makan dan Minum Tamu
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas jabatan
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/
dinas
Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala rumah
jabatan
Kegiatan pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
rumah jabatan
3 Peningkatan dan Pengembangan Sertifikasi aset daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Umum dan Perlengkapan
aksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
4,710,155,000 4,710,155,000
755,000,000 755,000,000
1,976,055,000 1,976,055,000
884,825,000 884,825,000
Musrenbang ---
100% 100% 249,000,000 2,192,209,213 ---
100% 100% 25,000,000 23,520,245 ---
100% 100% 181,680,000 180,000,000 ---
100% 100% 300,892,000 222,032,000 ---
100% 100% 317,175,000 244,004,480 ---
100% 100% 75,000,000 70,399,500 ---
Musrenbang ---
100% 100% 157,250,000 129,250,000 ---
100% 100% 679,900,000 550,890,568 ---
100% 100% 1,035,500,000 893,488,075 ---
100% 100% 100,000,000 100,000,000 ---
100% 100% 630,470,000 476,539,045 ---
100% 100% 1,978,800,000 1,789,517,067 ---
Musrenbang ---
SOLUSI
10
-----
SOLUSI
10
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
SOLUSI
10
9. Bagian Administrasi Kepegawaian
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
----- -----
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Pembinaan PNS
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Musrenbang ---
Musrenbang ---
---
---
SOLUSI
10
-----
SOLUSI
10
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
SOLUSI
10
10.Bagian Administrasi Organisasi
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Musrenbang ---
Musrenbang ---
Musrenbang ---
Musrenbang ---
100% 100% 50,000,000 50,000,000 ---
SOLUSI
10
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2007
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
---
---
---
---
---
SOLUSI
10
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Sekretariat DPR
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Oton
Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
---- ----
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Kegiatan Reses
Study Banding
Pemerintaria
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Kegiatan Reses
anakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Peran
dian, sebagai berikut :
Musrenbang
Musrenbang
100% 91% 94,000,000 86,000,000
Musrenbang
Musrenbang
100% 93% 200,000,000 186,090,200
100% 0 40,720,000 0
Musrenbang
100% 0 200,000,000 0
100% 84% 705,800,000 594,810,000
100% 95% 200,000,000 190,421,000
100% 0 50,000,000 0
100% 0 125,000,000 0
Musrenbang
Musrenbang
100% 0% 311,684,000 0
100% 0 105,000,000 0
Musrenbang
0% 0% 15,610,000 0
Musrenbang
100% 0% - -
100% 0% 40,000,000 -
100% 0% 60,635,000 -
Musrenbang
Musrenbang
100% 0% 0 0
MASALAH SOLUSI
9 10
---- ----
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
Program dan Kegiatan Tahun 2009
MASALAH SOLUSI
9 10
MASALAH SOLUSI
9 10
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Inspektorat
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1. Kegiatan Wajib
Kegiatan Rutin
2. Program Pengawasan Internal
Pemeriksaan dan pemeriksaan kasus -
kasus
3. Audit / Inventarisasi Asset UPKD
Pemeriksaan keuangan Asset UPKD pasca
BRDP
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Makan dan Minum
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
aksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Musrenbang
100% 100% 499,500,000 499,500,000
Musrenbang
100% 100% 180,000,000 180,000,000
Musrenbang
100% 100% 148,500,000 148,500,000
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100% 100%
100% 70%
100% 100%
100% 100%
100% 70%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 90%
Musrenbang
100% 80% 350,000,000 347,060,000
SOLUSI
10
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2007
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
SOLUSI
10
d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Komisi Pemili
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Oto
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
- ---- ----
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
- ---- ----
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
- ---- ----
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
nakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2005
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
SOLUSI
10
----
SOLUSI
10
----
SOLUSI
10
----
SOLUSI
10
gram dan Kegiatan Tahun 2009
SOLUSI
10
e. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Pendap
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Program Pembinaan dan Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Program Pembinaan dan Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2 Program Pembinaan dan Penataan Pasar
Atas dan pasar De
Program Pembinaan dan Penataan Pasar
Atas dan pasar De
3 Program Komputerisasi Sistem dan
Prosedur Adm. Pajak dan Retribusi Daerah
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Program Pembinaan dan Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Aparatur Daerah
Administrasi Umum
2 Pelayanan Publik
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Belanja Modal
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
2.578.074.700.0 1.097.044.143.00
0
1.951.338.700.0 2.072.922.520.00
0
1.439.238.700.0 1.123.943.822.00
0
458.100.000.00 409.161.316
22.000.000.00 21.682.000.00
32.000.000.00 31.683.500.00
626.736.000.00 486.451.882.00
Musrenbang Masih
Rendahnya
Kesadaran
Wajib
100% 100% 181,250,000 181,250,000 Pajak/retribu
si,
Rendahnya
tingkat
ekonomi
masyarakat,
Kurangnya
Musrenbang
keakuratan
data PBB
dan data
Pajak/retribu
100% 100% 127,550,000 127,550,000 si daerah,
kurangnya
sarpras
pendukung
100% 100% 50,000,000 50,000,000 kelancaran
pelaksanaan
100% 100% 55,450,000 55,450,000 tugas di
100% 100% 47,300,000 47,300,000 lapangan
dan
terbatasnya
dana
operasional
serta dana
untuk
sosialisasi
kepada
masyarakat
wajib pajak.
sarpras
pendukung
kelancaran
pelaksanaan
tugas di
lapangan
dan
terbatasnya
dana
operasional
100% 100% 75,000,000 75,000,000
serta dana
untuk
sosialisasi
kepada
masyarakat
wajib pajak.
Musrenbang
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2007
SOLUSI
10
SOLUSI
10
Program dan Kegiatan Tahun 2009
SOLUSI
10
f. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kantor Pelaya
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang O
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
sanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
pegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2009
REALISASI ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN
MASALAH
PROGRAM
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp)
4 5 6 7 8 9
Musrenbang
Musrenbang
SOLUSI
10
g. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Kecamatan
1. Kecamatan Curup
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1. Kebudayaan
Pekan Budaya dalam Rangka HUT
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3. Program Pembangunan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1. Kebudayaan
Pekan Budaya dalam rangka HUT
4. Keagamaan
1 Muharram
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
3. Kecamatan Curup Timur
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 2 3
Penyediaan ATK
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3. Program Pembangunan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
6. Kecamatan Bermani Ulu
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Penunjang Peningkatan Pelaksanaan
Tenaga Tekhnis SKPD
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
8. Kecamatan Selupu Rejang
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
11.Kecamatan Binduriang
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
NO PROGRAM KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
13.Kecamatan Padang Ulak Tanding
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
Penyediaan ATK
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
15.Kecamatan Kotapadang
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sebagai beriku
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 2 3
Penyediaan ATK
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
3. Program Pembangunan
Dukungan Peningkatan Pembangunan di
Kecamatan
kat Daerah (SKPD) : Kecamatan Dalam Kabupaten Rejang Lebong
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
4 5 6 7 8 9
100.00%
Dana belum
---
4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---
4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---
4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---
4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---
4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---
4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---
4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---
4 5 6 7 8 9
100% 100% 69,000,000 69,000,000 Musrenbang
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---
4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---
4 5 6 7 8 9
100% 100% 67,000,000 67,000,000 Musrenbang
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---
4 5 6 7 8 9
100% 100% 65,000,000 65,000,000 Musrenbang
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---
4 5 6 7 8 9
100% 100% 70,000,000 70,000,000 Musrenbang
4 5 6 7 8 9
ilaksanakan dari Urusan Wajib Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Kepegawaian dan Persandian, sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
REALISASI ANGGARAN PROSES
PERENCANAAN MASALAH
PROGRAM KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) PROGRAM
4 5 6 7 8 9
100.00%
100.00% 10,000,000 10,000,000 ---
100.00% 20,000,000 20,000,000 ---
100.00% 15,000,000 15,000,000 ---
4 5 6 7 8 9
100% 100% 75,000,000 75,000,000 Musrenbang
4 5 6 7 8 9
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
Penamba
han
Dana
Penamba
han
Dana
Penamba
han
Dana
SOLUSI
10
SOLUSI
10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
Sumb.
Sukarela
pihak ke III
---
---
---
SOLUSI
10
SOLUSI
10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Program dan Kegiatan Tahun 2009
SOLUSI
10
SOLUSI
10
---
---
---
SOLUSI
10
SOLUSI
10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
SOLUSI
10
SOLUSI
10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
SOLUSI
10
SOLUSI
10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
SOLUSI
10
SOLUSI
10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
SOLUSI
10
SOLUSI
10
SOLUSI
10
---
---
---
SOLUSI
10
SOLUSI
10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
SOLUSI
SOLUSI
10
SOLUSI
10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
SOLUSI
10
SOLUSI
SOLUSI
10
SOLUSI
10
---
---
---
SOLUSI
10
SOLUSI
10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
SOLUSI
10
SOLUSI
10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
SOLUSI
10
SOLUSI
10
g Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
gai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2008
SOLUSI
10
---
---
---
10
SOLUSI
10