Anda di halaman 1dari 26

8.

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2010

Upaya Kebutuhan Sumber Dana Indikator Sumber


NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Keberhasilan Pembiayaan
Kegiatan Dana Alat Tenaga
1. PKM Sosialisasi Kajian Meningkatkan Peran Serta Masyarakat 8 Desa Konsumsi Peserta 44 Pembelian ATK 1 pkt Pembina Masyarakat Dana BOK
PHBS Masyarakat dalam Berperilaku org x 1 kl x 1 hr x Rp x 1 kl x Rp 100.000,. Desa menerapkan
Hidup Bersih dan Sehat 20.000 PHBS
= Rp 880..000,-
Penggandaan Materi
1 pkt x 1 kl x Rp
150.000,.

-
2. PSDK Pembinaan Meningkatkan cakupan / strata Posyandu 13 Posyandu Transport Petugas 13 Kenaikan Dana BOK
UKBM Posyandu Pratama dan Posy x 3 org x 5 bl x Rp Tenaga Strata
Madya 18.000 Puskesmas Posyandu
= Rp 3.510.000,-

3. Pendataan Battra Meningkatkan cakupan Battra Battra 3 Battra BBM pelacakan KLB Tenaga Penambahan Dana BOK
3 org x 2 kl x Rp Puskesmas jumlah Battra
18.000,-
= Rp 108.000,-
Upaya Kebutuhan Sumber Dana Indikator Sumber
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Keberhasilan Pembiayaan
Kegiatan Dana Alat Tenaga
Pembelian ATK
- Buku tulis :
245 bh x Rp 2.500
= Rp 612.000,-

1. Transport Peserta ( kader ) - Bolpoint :


205 org x Rp 25.000 x 1 kl 245 bh x Rp 1.500
= Rp 5.125.000,- = Rp 367.500,-

2. Transport Peserta ( Toma ) - Spidol besar :


5 org x 8 desa xRp 25.000 16 bh x Rp 5.000 1.Tenaga
= Rp 1.000.000,- = Rp 80.000,- Persiapan 1.Kenaikan
3 org x 8 desa Strata
3. Transport Nara Sumber - Kertas manila : X Rp 30.000 Posyandu.
5 org x 8 desa xRp 50.000 5 lbr x 41 Posy x = Rp 720.000,-
= Rp 2.000.000,- Rp 1.500 APBD II
= Rp 307.500,-
1. Posyandu Pelatihan Peran Meningkatkan Peran Posyandu Masyarakat dan 4. Transport Nara Sumber 2. Tenaga 2.Kenaikan
Serta Masyarakat Serta Masyarakat Toma Untuk Pelatihan Toma - Kertas Plano untuk kebersihan Peran Serta
dalam Posyandu 5 org x 1 kl xRp 50.000 Pelatihan Toma : 3 org x 8 desa Masyarakat
= Rp 250.000,- 10 lbr x Rp 2.000 X Rp 30.000 Dan Toma di
= Rp 20.000,- = Rp 720.000,- Posyandu
5. Konsumsi Peserta
245 org x Rp 20.000 - Spidol besar untuk
= 4.900.000,- Pelatihan Toma:
8 bh x Rp 5.000
6. Konsumsi Nara Sumber = Rp 40.000,-
5 org x 8 kl x Rp 20.000
= 800.000,- - Background
Pelatihan :
9 bh x Rp 75.000
= Rp 675.000,-

- Dokumentasi :
9 plthn x Rp 75.000
= Rp 675.000,-
9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2010

Upaya Volume Rincian Lokasi Tenaga


No Kegiatan Sasaran Target Jadwal Biaya
Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana
1. Promokes 1.Sosialisasi Masyarakat 8 Desa 1 kali 8 Desa x 1 kali Puskesmas Pembina Tgl 11-8-2010 Rp 1.130.000,-
Kajian PHBS Desa Tgl 21-9-2010
Tgl 13-10-2010

2. Pembinaan UKBM Posyandu 13 5 kali 13 Posyandu x 5 13 Posyandu Tenaga Juli tgl 7,8,12,13,15, Rp 3.510.000,-
Posyandu kali Pratama Puskesmas 17,19,20,21,22,26,28, 8.
dan Madya 29.
Agst tgl 3,4,5,9,10,12
16,18,19,23,24,25,26.
Sept tgl 1,2,4,6,7,8,20
22,23,25,27,28,29.
Okt tgl 5,6,7,11,12,
14,18,19,20,21,25,26,
27.
Nop tgl 3,4,8,10,11,
13,15,16,18,20,22,23
24.

3. Pendataan Battra Battra 3 Battra 3 kali 3 Battra x 3 kali Rumah Battra Tenaga Tgl 27-7-2010 Rp 108.000,-
Puskesmas

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2011

Kebutuhan Sumber Dana Indikator Sumber


Upaya
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Keberhasilan Pembia
Kegiatan Dana Alat Tenaga yaan
1. Promkes Kajian PHBS - Meningkatkan jumlah rumah Masyarakat 8 Desa Transport Petugas 8 desa x - Pembina desa Masyarakat Dana
tangga dalam Berperilaku 2 org x 12 bl x Rp 30.000 dan petugas menerapkan BOK
Hidup Bersih dan Sehat = Rp 3.840.000,- puskesmas PHBS

Pembinaan Meningkatkan cakupan / strata Posyandu 13 Posyandu Transport Petugas 13 Posy x Pembelian ATK Tenaga Kenaikan Strata Dana
UKBM Posyandu Pratama dan 2 org x 6 kl x Rp 30.000 1 pkt x 6 kl x Puskesmas Posyandu BOK
Madya = Rp 4.680.000,- Rp 100.000,.
= Rp 600.000
Konsumsi Peserta
26 org x 6 kl x Rp 25.000 Penggandaan
= Rp 3.900.000,- Materi
1 pkt x 6 kl x
Rp 150.000,.
Konsumsi Nara Sumber = Rp 900.000
3 org x 6 kl x Rp 25.000
= Rp 450.000,-

Pembelian ATK
Pembinaan Meningkatkan Desa Siaga Kader Desa 8 Desa Transport kader 8 desa x 1 pkt x 2 kl x Tim Desa Siaga Jumlah Desa Dana
kader Desa aktif( Madya ) Siaga 2 org x 2 kl x Rp 30.000 Rp 100.000,. Siaga strata BOK
Siaga = Rp 960.000,- = Rp 200.000 Madya
bertambah

Konsumsi Peserta Penggandaan


16 org x 2 kl x Rp 25.000 Materi
= Rp 800.000,- 1 pkt x 2 kl x
Rp 150.000,.
= Rp 300.000
Konsumsi Nara Sumber
7 org x 2 kl x Rp 25.000
= Rp 350.000,-

Pembelian ATK
1 pkt x 4 kl x
Pertemuan Meningkatkan cakupan Battra Toma dan 13 orang Transport peserta 13 org Rp 100.000,. Tenaga Penambahan Dana
Toma dan Battra x 4 kl x Rp 30.000 = Rp 400.000 Puskesmas jumlah Battra BOK
Battra = Rp 1.560.000,-
Penggandaan
Konsumsi Peserta Materi
13 org x 4 kl x Rp 25.000 1 pkt x4 kl x
= Rp 1.300.000,- Rp 150.000,.
= Rp 600.000
Konsumsi Nara Sumber
5 org x 4 kl x Rp 25.000
= Rp 500.000,-

-
9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2011

Upaya Volume Rincian Lokasi Tenaga


No Kegiatan Sasaran Target Jadwal Biaya
Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana
1. Promokes 1. Kajian PHBS Masyarakat 8 Desa 8 kali 8 Desa x 8 kali Rumah Tangga Pembina Maret,April,Mei,Juni,Juli, Rp 3.840.000
Desa Agustus,September,Oktober

13 Posyandu
Pembinaan UKBM Posyandu 13 Posy 6 kali 13 Posy x 6 kali Pratama Tenaga Pebruari,Maret,Mei,Juli,Septem Rp 10.530.000
dan Madya Puskesmas ber,Nopember

. Sekretariat
Pembinaan Desa Siaga Kader Desa 8 Desa 2 kali 8 Desa x 2 kali Desa Siaga Tim Desa Mei,Oktober Rp 2.610.000
Siaga Siaga 8.

Puskesmas
Pendataan Toma dan Battra 13 orang 4 kali 13 Battra x 2 kali Tenaga Januari,April,Juli,Oktober Rp 4.360.000
Battra Puskesmas

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2013

Kebutuhan Sumber Dana Indikator Sumber


Upaya
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Keberhasilan Pembia
Kegiatan Dana Alat Tenaga yaan
1. Promkes Kajian PHBS Meningkatkan jumlah rumah Masyarakat 8 Desa 2 org x 8 Desa x12 bl x Rp Blangko Pembina desa Masyarakat Dana
tangga dalam Berperilaku 30.000 = Rp 3.840.000,- indikator PHBS dan petugas menerapkan BOK
Hidup Bersih dan Sehat puskesmas PHBS

Pembinaan Meningkatkan cakupan / Posyandu 31 Posyandu 31 Posy x 2 org x 12 kl x Rp Blangko Telaah Tenaga Kenaikan Strata Dana
UKBM strata Posyandu Pratama dan 30.000 = Rp 22.320.000,- Kemandirian Puskesmas Posyandu BOK
Madya Posyandu

Pembinaan Supervisi dan Pembinaan dan Posyandu 13 Posyandu 13 Posy x 2 org x 12 kl x Rp Posyandu kit Pembina desa Kunj.Posyandu Dana
Posyandu Pelaksanaan Posyandu 30.000 = Rp 9.360.000,- dan petugas meningkat. BOK
puskesmas Fungsi dan
Strata Posy
Meningkat

Refresing Meningkatkan pengetahuan Kader 44 Posyandu Transport peserta 2 org x 44 Pembelian ATK Tenaga Pengetahuan Dana
Kader dan ketrampilan kader Posyandu Posy x1 kl x Rp 30.000 = Rp 1 pkt x1 kl x Puskesmas dan ketrampilan BOK
Posyandu Posyandu 2.640.000,- Rp 100.000,. kader posyandu
= Rp 100.000 meningkat

Penggandaan
Konsumsi Peserta Materi
88 org x 1 kl x Rp 15.000 1 pkt x 1 kl x
= Rp 1.320.000,- Rp 150.000,.
= Rp150.000

Pembelian ATK
Pembinaan Meningkatkan Desa Siaga Kader Desa 8 Desa Transport peserta 13 org 1 pkt x 2 kl x Tim Desa Siaga Jumlah Desa Dana
kader Desa aktif( Madya ) Siaga x 4 kl x Rp 30.000 Rp 100.000,. Siaga strata BOK
Siaga = Rp 1.560.000,- = Rp 200.000 Madya
Konsumsi Peserta bertambah
13 org x 4 kl x Rp 25.000
= Rp 1.300.000,-
Penggandaan
Materi
Konsumsi Nara Sumber 1 pkt x 2 kl x
5 org x 4 kl x Rp 25.000 Rp 150.000,.
= Rp 500.000,- = Rp 300.000
-

Survey Meningkatkan Cakupan Desa -Kader Bagas 2 Desa 2 Ds x 30 org x 2 kl x Rp -Petugas Desa Siaga Dana
Mawas Diri Siaga aktif -Toma 30.000,- = Rp 3.600.000,- Puskesmas aktif, Strata BOK
(SMD) dan -Perangkat -Pembina meningkat.
Musyawarah Desa Desa.
Masyarakat
Desa (MMD)

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2013


Upaya Volume Rincian Lokasi Tenaga
No Kegiatan Sasaran Target Jadwal Biaya
Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana
1. Promokes Kajian PHBS Masyarakat 8 Desa 12 kali 8 Desa x 12 kali x Rumah Tangga Pembina Januari s/d Desamber Rp 3.840.000
2 orang Desa

31 Posyandu 8.
Pembinaan UKBM Posyandu 31 Posy 12 kali 31 Posy x 12 kali Pratama Tenaga Januari s/d Desember Rp 22.320.000
dan Madya Puskesmas

13 Posyandu
Pembinaan dan Kader Posy 13 Posy 12 kali 13 Posy x 12 kali Purnama, Tenaga Januari s/d Desember Rp 9.360.000
. pelaksanaan Posyandu dan mandiri Puskesmas
masyarakat

Puskesmas
Refresing Kader Kader Desa 8 Desa 2 kali 8 Desa x 2 kali x 2 Plaosan Tenaga April, Oktober Rp 4.210.000
Posyandu Siaga orang Puskesmas

Sekretariat
Pembinaan Kader Kader Desa 8 Desa 2 kali 8 Desa x 2 kali x 2 Desa Siaga Tim Desa Mei, September Rp 3.860.000
Desa Siaga Siaga orang Siaga

Sekretariat
Survey Mawas Diri Kader Desa 2 Desa 2 kali 2 Desa x 2 kali x Desa Siaga Tim Desa Maret, Agustus Rp. 3.600.000,-
(SMD) dan Siaga dan 30 orang Siaga
Musyawarah Toma Puskesmas
Masyarakat Desa
(MMD

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2013

Kebutuhan Sumber Dana Indikator Sumber


Upaya
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Keberhasilan Pembia
Kegiatan Dana Alat Tenaga yaan
1. BATTRA Pembinaan / Meningkatkan pengetahuan Battra 18 orang Transport peserta 18 org Pembelian ATK Tenaga Penambahan Dana
pertemuan Battra x 4 kl x Rp 30.000 1 pkt x 4 kl x Puskesmas jumlah Battra BOK
Battra = Rp 2.160.000,- Rp 100.000,.
= Rp 400.000
Konsumsi Peserta
18 org x 4 kl x Rp 25.000
= Rp 1.300.000,- Penggandaan
Materi
Konsumsi Nara Sumber 1 pkt x4 kl x
5 org x 4 kl x Rp 25.000 Rp 150.000,.
= Rp 500.000,- = Rp 600.000

Pendataan Meningkatkan cakupan Battra Battra 8 Desa 2 org x 2 kali x 8 Desa Tenaga Jumlah Battra Dana
Battra Rp.60.000,- = Rp 1.920.000,- Puskesmas Meningkat BOK

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2013


Upaya Volume Rincian Lokasi Tenaga
No Kegiatan Sasaran Target Jadwal Biaya
Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana

1. Pembinaan Battra Battra 18 orang 4 kali 18 org x 4 kali Puskesmas Tenaga Januari,April,Juli,Oktober Rp 4.960.000
Puskesmas

2. Pendataan Battra Battra 8 Desa 2 kali 2 org x 2 kali x 8 Desa Tenaga Juni, Desember Rp. 1.920.000
Desa x Rp. Puskesmas
60.000,-

8. MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2014

Kebutuhan Sumber Dana Indikator Sumber


Upaya
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Keberhasilan Pembia
Kegiatan Dana Alat Tenaga yaan
1. Promkes Kajian PHBS Meningkatkan jumlah rumah Masyarakat 8 Desa 2 org x 8 Desa x12 bl x Rp Blangko Pembina desa Masyarakat Dana
tangga dalam Berperilaku 30.000 = Rp 3.840.000,- indikator PHBS dan petugas menerapkan BOK
Hidup Bersih dan Sehat puskesmas PHBS

Pembinaan Meningkatkan cakupan / Posyandu 1 Posyandu 1 Posy x 5 org x 12 kl x Rp Blangko Telaah Tenaga Kenaikan Strata Dana
UKBM strata Posyandu Pratama dan 30.000 = Rp 1.800.000,- Kemandirian Puskesmas Posyandu BOK
Madya Posyandu

Pembinaan Supervisi dan Pembinaan dan Posyandu 44 Posyandu 44 Posy x 2 org x 12 kl x Rp Posyandu kit Pembina desa Kunj.Posyandu Dana
Posyandu Pelaksanaan Posyandu 30.000 = Rp 31.680.000,- dan petugas meningkat. BOK
puskesmas Fungsi dan
Strata Posy
Meningkat

Refresing Meningkatkan pengetahuan Kader 44 Posyandu Transport peserta 2 org x 44 Pembelian ATK Tenaga Pengetahuan Dana
Kader dan ketrampilan kader Posyandu Posy x1 kl x Rp 30.000 = Rp 1 pkt x1 kl x Puskesmas dan ketrampilan BOK
Posyandu Posyandu 2.640.000,- Rp 100.000,. kader posyandu
= Rp 100.000 meningkat

Penggandaan
Konsumsi Peserta Materi
88 org x 1 kl x Rp 15.000 1 pkt x 1 kl x
= Rp 1.320.000,- Rp 150.000,.
= Rp150.000

Pembelian ATK
Pembinaan Meningkatkan Desa Siaga Kader Desa 8 Desa Transport peserta 2 org 1 pkt x 2 kl x Tim Desa Siaga Jumlah Desa Dana
kader Desa aktif( Madya ) Siaga x 2 kl x 8 ds x Rp 30.000 Rp 100.000,. Siaga strata BOK
Siaga = Rp 960.000,- = Rp 200.000 Madya
bertambah
Penggandaan
Materi
Konsumsi Peserta 1 pkt x 2 kl x
16 org x 2 kl x Rp 15.000 Rp 150.000,.
= Rp 480.000,- = Rp 300.000
-

Survey Meningkatkan Cakupan Desa -Kader Bagas 8 Desa 8 Ds x 30 org x 2 kl x Rp -Petugas Desa Siaga Dana
Mawas Diri Siaga aktif -Toma 30.000,- = Rp 14.400.000,- Puskesmas aktif, Strata BOK
(SMD) dan -Perangkat -Pembina meningkat.
Musyawarah Desa Desa.
Masyarakat
Desa (MMD)

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2014


Upaya Volume Rincian Lokasi Tenaga
No Kegiatan Sasaran Target Jadwal Biaya
Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana
1. Promokes Kajian PHBS Masyarakat 8 Desa 12 kali 8 Desa x 12 kali x Rumah Tangga Pembina Januari s/d Desamber Rp 3.840.000
2 orang Desa

31 Posyandu 8.
Pembinaan UKBM Posyandu 31 Posy 12 kali 31 Posy x 12 kali Pratama Tenaga Januari s/d Desember Rp 1.800.000
dan Madya Puskesmas

13 Posyandu
Pembinaan dan Kader Posy 13 Posy 12 kali 13 Posy x 12 kali Purnama, Tenaga Januari s/d Desember Rp 31.680.000
. pelaksanaan Posyandu dan mandiri Puskesmas
masyarakat

Puskesmas
Refresing Kader Kader Desa 8 Desa 2 kali 8 Desa x 2 kali x 2 Plaosan Tenaga April, Oktober Rp 4.210.000
Posyandu Siaga orang Puskesmas

Sekretariat
Pembinaan Kader Kader Desa 8 Desa 2 kali 8 Desa x 2 kali x 2 Desa Siaga Tim Desa Mei, September Rp 1.940.000
Desa Siaga Siaga orang Siaga

Sekretariat
Survey Mawas Diri Kader Desa 2 Desa 2 kali 2 Desa x 2 kali x Desa Siaga Tim Desa Maret, Agustus Rp. 14.400.000,-
(SMD) dan Siaga dan 30 orang Siaga
Musyawarah Toma Puskesmas
Masyarakat Desa
(MMD

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2014

Kebutuhan Sumber Dana Indikator Sumber


Upaya
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Keberhasilan Pembia
Kegiatan Dana Alat Tenaga yaan
1. BATTRA Pembinaan / Meningkatkan pengetahuan Battra 18 orang Transport peserta 90 org Pembelian ATK Tenaga Penambahan Dana
pertemuan Battra x 3 kl x Rp 30.000 1 pkt x 3 kl x Puskesmas jumlah Battra BOK
Battra = Rp 8.100.000,- Rp 100.000,.
= Rp 300.000

Penggandaan
Konsumsi Peserta Materi
90 org x 3 kl x Rp 15.000 1 pkt x3kl x Rp
= Rp 4.050.000,- 150.000,.
= Rp 450.000

Pembinaan Menungkatkan kualitas Fas 36 fas 1 org x 36 fasyankestrad x Tenaga Juml fas Dana
fasilitas pelayanan battra yankestrad kestrad Rp 30.000 = RP 1.080.000 Puskesmas yankestrad yg BOK
yankestrad dibina
meningkat

Pendataan Meningkatkan cakupan Battra Battra 8 Desa 2 org x 2 kali x 8 Desa Tenaga Jumlah Battra Dana
Battra Rp.60.000,- = Rp 1.920.000,- Puskesmas Meningkat BOK

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2014


Upaya Volume Rincian Lokasi Tenaga
No Kegiatan Sasaran Target Jadwal Biaya
Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana

1. Pembinaan Battra Battra 90 orang 3 kali 90 org x 3 kali Puskesmas Tenaga Januari,April,Juli,Oktober Rp 12.900.000
Puskesmas

2. Pembinaan fasilitas Fas 36 fas 1 kali 1 org x 36 Desa Tenaga Pebruari RP. 1.080.000
yankestrad yankestrad kestrad fasyankestrad x Puskesmas
Rp 30.000 = RP
1.080.000

3 Pendataan Battra Battra 8 Desa 2 kali 2 org x 2 kali x 8 Desa Tenaga Juni, Desember Rp. 1.920.000
Desa x Rp. Puskesmas
60.000,-
.

8. MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2015

Kebutuhan Sumber Dana Indikator Sumber


Upaya
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Keberhasilan Pembia
Kegiatan Dana Alat Tenaga yaan
1. Promkes Kajian PHBS Meningkatkan jumlah rumah Masyarakat 8 Desa 2 org x 8 Desa x12 bl x Rp Blangko Pembina desa Masyarakat Dana
tangga dalam Berperilaku 30.000 = Rp 3.840.000,- indikator PHBS dan petugas menerapkan BOK
Hidup Bersih dan Sehat puskesmas PHBS

Pembinaan Meningkatkan cakupan / Posyandu 1 Posyandu 1 Posy x 5 org x 12 kl x Rp Blangko Telaah Tenaga Kenaikan Strata Dana
UKBM strata Posyandu Pratama dan 30.000 = Rp 1.800.000,- Kemandirian Puskesmas Posyandu BOK
Madya Posyandu

Pembinaan Supervisi dan Pembinaan dan Posyandu 44 Posyandu 44 Posy x 2 org x 12 kl x Rp Posyandu kit Pembina desa Kunj.Posyandu Dana
Posyandu Pelaksanaan Posyandu 30.000 = Rp 31.680.000,- dan petugas meningkat. BOK
puskesmas Fungsi dan
Strata Posy
Meningkat

Refresing Meningkatkan pengetahuan Kader 44 Posyandu Transport peserta 2 org x 44 Pembelian ATK Tenaga Pengetahuan Dana
Kader dan ketrampilan kader Posyandu Posy x1 kl x Rp 30.000 = Rp 1 pkt x1 kl x Puskesmas dan ketrampilan BOK
Posyandu Posyandu 2.640.000,- Rp 100.000,. kader posyandu
= Rp 100.000 meningkat

Penggandaan
Konsumsi Peserta Materi
88 org x 1 kl x Rp 15.000 1 pkt x 1 kl x
= Rp 1.320.000,- Rp 150.000,.
= Rp150.000

Pembelian ATK
Pembinaan Meningkatkan Desa Siaga Kader Desa 8 Desa Transport peserta 2 org 1 pkt x 2 kl x Tim Desa Siaga Jumlah Desa Dana
kader Desa aktif( Madya ) Siaga x 2 kl x 8 ds x Rp 30.000 Rp 100.000,. Siaga strata BOK
Siaga = Rp 960.000,- = Rp 200.000 Madya
bertambah

Penggandaan
Materi
Konsumsi Peserta 1 pkt x 2 kl x
16 org x 2 kl x Rp 15.000 Rp 150.000,.
= Rp 480.000,- = Rp 300.000
-

Survey Meningkatkan Cakupan Desa -Kader Bagas 8 Desa -Petugas Desa Siaga Dana
Mawas Diri Siaga aktif -Toma 8 Ds x 30 org x 2 kl x Rp Puskesmas aktif, Strata BOK
(SMD) dan -Perangkat 30.000,- = Rp 14.400.000,- -Pembina meningkat.
Musyawarah Desa Desa.
Masyarakat
Desa (MMD)
9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2015

Upaya Volume Rincian Lokasi Tenaga


No Kegiatan Sasaran Target Jadwal Biaya
Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana
1. Promokes Kajian PHBS Masyarakat 8 Desa 12 kali 8 Desa x 12 kali x Rumah Tangga Pembina Januari s/d Desamber Rp 3.840.000
2 orang Desa

31 Posyandu 8.
Pembinaan UKBM Posyandu 31 Posy 12 kali 31 Posy x 12 kali Pratama Tenaga Januari s/d Desember Rp 1.800.000
dan Madya Puskesmas

13 Posyandu
Pembinaan dan Kader Posy 13 Posy 12 kali 13 Posy x 12 kali Purnama, Tenaga Januari s/d Desember Rp 31.680.000
. pelaksanaan Posyandu dan mandiri Puskesmas
masyarakat

Puskesmas
Refresing Kader Kader Desa 8 Desa 2 kali 8 Desa x 2 kali x 2 Plaosan Tenaga April, Oktober Rp 4.210.000
Posyandu Siaga orang Puskesmas

Sekretariat
Pembinaan Kader Kader Desa 8 Desa 2 kali 8 Desa x 2 kali x 2 Desa Siaga Tim Desa Mei, September Rp 1.940.000
Desa Siaga Siaga orang Siaga

Sekretariat
Survey Mawas Diri Kader Desa 2 Desa 2 kali 2 Desa x 2 kali x Desa Siaga Tim Desa Maret, Agustus Rp. 14.400.000,-
(SMD) dan Siaga dan 30 orang Siaga
Musyawarah Toma Puskesmas
Masyarakat Desa
(MMD

MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2015

Kebutuhan Sumber Dana Indikator Sumber


Upaya
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Keberhasilan Pembia
Kegiatan Dana Alat Tenaga yaan
1. BATTRA Pembinaan / Meningkatkan pengetahuan Battra 74 orang Transport peserta 74 org Pembelian ATK Tenaga Penambahan Dana
pertemuan Battra x 3 kl x Rp 30.000 1 pkt x 3 kl x Puskesmas jumlah Battra BOK
Battra = Rp 6.660.000,- Rp 100.000,.
= Rp 300.000

Penggandaan
Konsumsi Peserta Materi
74 org x 3 kl x Rp 15.000 1 pkt x3kl x Rp
= Rp 3.330.000,- 150.000,.
= Rp 450.000

Pembinaan Menungkatkan kualitas Fas 60 fas 1 org x 60 fasyankestrad x Tenaga Juml fas Dana
fasilitas pelayanan battra yankestrad kestrad Rp 30.000 = RP 1.800.000 Puskesmas yankestrad yg BOK
yankestrad dibina
meningkat

Pendataan Meningkatkan cakupan Battra Battra 8 Desa 2 org x 2 kali x 8 Desa Tenaga Jumlah Battra Dana
Battra Rp.30.000,- = Rp 960.000,- Puskesmas Meningkat BOK

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2015


Upaya Volume Rincian Lokasi Tenaga
No Kegiatan Sasaran Target Jadwal Biaya
Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana

1. Pembinaan Battra Battra 74 orang 3 kali 74 org x 3 kali Puskesmas Tenaga Januari,April,Juli,Oktober Rp 10.740.000
Puskesmas

2. Pembinaan fasilitas Fas 60 fas 1 kali 1 org x 60 Desa Tenaga Pebruari RP. 1.800.000
yankestrad yankestrad kestrad fasyankestrad x Puskesmas
Rp 30.000 = RP
1.800.000

3 Pendataan Battra Battra 8 Desa 2 kali 2 org x 2 kali x 8 Desa Tenaga Juni, Desember Rp. 960.000
Desa x Rp. Puskesmas
30.000,-
.

8. MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2016

Kebutuhan Sumber Dana Indikator Sumber


Upaya
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Keberhasilan Pembia
Kegiatan Dana Alat Tenaga yaan
1. Promkes Penyuluhan Memberikan Masyarakat 8 Desa 30 org x 8 Desa x Rp 20.000 Proyektor, Pembina desa Masyarakat Dana
Desa Siaga informasi tentang = Rp 4.800.000,- Laptop dan petugas mengetahui BOK
pentingnya Desa puskesmas tentang
Siaga pentingnya Desa
Siaga

Pembinaan Meningkatkan Desa Siaga Kader Desa 8 Desa Transport peserta 2 org Pembelian ATK Tim Desa Siaga Jumlah Desa Dana
kader Desa aktif( Madya ) Siaga x 2 kl x 8 ds x Rp 30.000 1 pkt x 2 kl x Siaga strata BOK
Siaga di = Rp 960.000,- Rp 100.000,. Madya
Puskesmas = Rp 200.000 bertambah

Konsumsi Peserta Penggandaan


16 org x 2 kl x Rp 25.000 Materi
= Rp 800.000,- 1 pkt x 2 kl x
Rp 150.000,.
= Rp 300.000

Pertemuan Meningkatkan koordinasi Perangkat, 8 Desa Transport petugas 2 org x 1 - -Petugas Desa Siaga Dana
Desa dengan desa toma, dll hr x 2 kl x 8 desa x Rp Puskesmas aktif, Strata BOK
30.000 = Rp 960.000,- -Pembina meningkat.
Desa.

Survey Meningkatkan Cakupan Desa Masyarakat 8 Desa 8 Ds x 25 org x 1 kl x Rp -Petugas Desa Siaga Dana
Mawas Diri Siaga aktif 30.000,- = Rp 6.000.000,- Puskesmas aktif, Strata BOK
(SMD) -Pembina meningkat.
Desa.

Pembelian ATK
Musyawarah Pembahasan atau tindak Masyarakat 8 Desa Transport peserta 20 org x 1 1 pkt x 1 kl x -Petugas Desa Siaga Dana
Masyarakat lanjut dari hasil SMD hr x 1 kl x 8 desa x Rp Rp 100.000,. Puskesmas aktif, Strata BOK
Desa (MMD) 30.000 = Rp 4.800.000,- = Rp 100.000 -Pembina meningkat.
Desa.

Transport peserta 2 org x 1 hr Penggandaan


x 1 kl x 8 desa x Rp 30.000 = Materi
Rp 60.000,- 1 pkt x 1 kl x
Rp 150.000,.
= Rp 150.000
Konsumsi 22 0rg x 1 hr x 1
kl x 8 desa xRp 25.000,- =
Rp 4.400.000,-
9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN TH 2016

Upaya Volume Rincian Lokasi Tenaga


No Kegiatan Sasaran Target Jadwal Biaya
Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana
1. Promokes Penyuluhan Desa Masyarakat 8 Desa 12 kali 8 Desa x 12 kali x Ruang Pembina Januari s/d Desamber Rp 4.800.000
Siaga 2 orang pertemuan Desa
desa

Masyarakat 8 Desa 12 kali 8 Desa x 12 kali Ruang Pembina Januari s/d Desember Rp 960.000
Pertemuan Desa Pertemuan Desa
Desa

Kader Desa 8 Desa 2 kali 8 Desa x 2 kali x 2 Sekretariat Tim Desa Mei, September Rp 1.940.000
. Pembinaan Kader Siaga orang Desa Siaga Siaga
Desa Siaga

Kader Desa 2 Desa 2 kali 2 Desa x 2 kali x Sekretariat Tim Desa Maret, Agustus Rp. 14.400.000,-
Survey Mawas Diri Siaga dan 30 orang Desa Siaga Siaga
(SMD) dan Toma Puskesmas 8.
Musyawarah
Masyarakat Desa
(MMD
MENETAPKAN RENCANA USULAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2016

Kebutuhan Sumber Dana Indikator Sumber


Upaya
NO Kegiatan Tujuan Sasaran Target Keberhasilan Pembia
Kegiatan Dana Alat Tenaga yaan
1. BATTRA Pembinaan / Meningkatkan pengetahuan Battra 74 orang Transport peserta 25 org Pembelian ATK Tenaga Penambahan Dana
pertemuan Battra x 3 kl x Rp 30.000 1 pkt x 3 kl x Puskesmas jumlah Battra BOK
Battra = Rp 2.500.000,- Rp 100.000,.
= Rp 300.000

Penggandaan
Konsumsi Peserta Materi
27 org x 3 kl x Rp 25.000 1 pkt x3kl x Rp
= Rp 2.025.000,- 150.000,.
= Rp 450.000

Pembinaan Menungkatkan kualitas Fas 60 fas 1 org x 60 fasyankestrad x Tenaga Juml fas Dana
fasilitas pelayanan battra yankestrad kestrad Rp 30.000 = RP 1.800.000 Puskesmas yankestrad yg BOK
yankestrad dibina
meningkat

Pendataan Meningkatkan cakupan Battra Battra 8 Desa 2 org x 2 kali x 8 Desa Tenaga Jumlah Battra Dana
Battra Rp.30.000,- = Rp 960.000,- Puskesmas Meningkat BOK

9 . MENETAPKAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BATTRA KESEHATAN TH 2016


Upaya Volume Rincian Lokasi Tenaga
No Kegiatan Sasaran Target Jadwal Biaya
Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana

1. Pembinaan Battra Battra 74 orang 3 kali 74 org x 3 kali Puskesmas Tenaga Januari,April,Juli,Oktober Rp 10.740.000
Puskesmas

2. Pembinaan fasilitas Fas 60 fas 1 kali 1 org x 60 Desa Tenaga Pebruari RP. 1.800.000
yankestrad yankestrad kestrad fasyankestrad x Puskesmas
Rp 30.000 = RP
1.800.000

3 Pendataan Battra Battra 8 Desa 2 kali 2 org x 2 kali x 8 Desa Tenaga Juni, Desember Rp. 960.000
Desa x Rp. Puskesmas
30.000,-
.

Anda mungkin juga menyukai