PENDAHULUAN
1.2.2 . Tujuan
1.2.2.1.Tujuan Umum
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas Wonoasih.
2. Meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
3. Menurunkan angka kematian ibu melahirkan
4. Menurunkan angka kematian bayi.
5. Menurunkan angka kesakitan masyarakat di wilayah Kec. Wonoasih
6. Meningkatkan kinerja Puskesmas Wonoasih
b. Misi
Adapun Misi Puskesmas Wonoasih adalah sebagai berikut :
3.5. SARANA
3.5.1. Puskesmas Induk
V Sarana Penunjang
1. Ruang Loket 1 4x3 m
2. Ruang Laboratorium 1 4 x4 m
3. Kamar Obat 1 20x15 m
4. Ruang Radiologi 1 6x5 m
5. Ruang Tata Usaha 1 12x6 m
A ALAT TRANSPORTASI
JUMLAH
P.
NO KELURAHAN P.BALITA LANSIA UKK SBH POSKESTREN BATRA POSKESDES
WONOASIH
1 4 1 1 1 0 1 1
SUMBER TAMAN
2 8 1 1 0 1 1 1
KEDUNG ASEM
3 7 1 1 0 0 1 1
KEDUNG GALENG
4 5 1 1 0 0 1 1
PAKISTAJI
5 6 1 1 0 0 1 1
JREBENG KIDUL
6 4 1 1 0 1 1 1
JUMLAH
34 6 6 1 0 6 6
Dilaksanakan senam dan pembinaan usila di puskesmas Wonoasih setiap hari Jumat jam
06.00 s.d 08.00 WIB.
Dengan demikian prosentase purnama dan mandiri 73,53 % jika dibandingkan dari
strandar nasional posyandu purnama dan mandiri total 55 % , sehingga hasil yang telah
dicapai perlu ditingkatkan menjadi strata purnama dan mandiri di semua wilayah kerja .
1 WONOASIH 4 2 2 0 1 0 2
3 SUMBER TAMAN 3 3 1 0 2 0 1
4 KEDUNG ASEM 3 4 1 0 0 0 0
5 JREBENG KIDUL 1 2 0 1 0 1 0
6 PAKISTAJI 2 2 0 0 0 0 0
16 16 5 1 3 1 3
BAB . IV
KEGIATAN PUSKESMAS TAHUN 2015
Dalam upaya tertib administrasi dan rekam medis ,setiap pasien bila berkunjung ke
puskesmas ,diharapkan membawa :
Umum : kartu berobat
Siswa : buku UKS
BPJS : Kartu BPJS
3 Myalgia 1261
4 Persistensi 1077
6 Diare 901
JAN 58 23
FEB 68 53
MAR 40 39
APR 57 42
MEI 37 37
JUN 37 30
JUL 31 26
AGST 27 37
SEPT 30 30
OKT 44 35
NOP 42 42
DES 46 46
517 440
JAN 65 39.72
FEB 65 69.86
MAR 65 43.55
APR 65 55.42
MEI 65 39.72
JUN 65 34.58
JUL 65 33
AGST 65 32.8
SEPT 65 32.2
OKT 65 40.32
NOP 65 48.33
DES 65 50.22
PENCAPAIAN
NO VARIABEL TRG KET
subvar var (%)
UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN
I Upaya pelayanan Rawat inap di
274 207.310
Puskesmas dengan TT *)
1.BOR target 65
60 capai 43.310
% 67%
2. Pelayanan PONED
- Pely.maternal risti / komplikasi 115 127 110.43%
- Pely. Neonatal risti / komplikasi 99 37 37.37%
Pencapaian program kesehatan lingkungan baik, secara garis besar dari total
nilai 48028 tercapai 39261 (81,75%).
Penyehatan air tercapai 84,3%, penyehatan makanan
minuman tercapai 94,7%, pembinaan sanitasi dasar tercapai 87,9%
dan klinik sanitasi tercapai 90,44%dan sanitasi berbasis
masyarakat tercapai 16,67% dengan pencapaian hanya 1 wilayah
ODF yakni Kelurahan Sumber Taman. Sehingga diharapkan di
tahun-tahun mendatang ada peningkatan pencapaian wilayah ODF
dalam mewujudkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Sedangkan yang masih menjadi kendala adalah masih kurangnya akses
masyarakat terhadap JAMBAN sehat yang hingga tahun 2015 hanya tercapai
sebesar 81,52%, diharapkan tahun mendatang pemicuan dalam rangka
mengupayakan masyarakat memiliki akses yang baik terhadap Jamban Sehat dapat
terlaksana. . Penyehatan makanan dan minuman dilakukan pembinaan pada
100%. TPM dan yang memenuhi syarat 89,47% (34 TPM dari 38), Pada penyehatan
perumahan dan sanitasi dasar dilakukan pembinaan 6300 rumah dari target 7168
rumah atau tercapai 87,89 %.
Pada pembinaan TTU(Tempat Tempat Umum ) dilakukan pembinaan 100 TTU
dari target 100 TTU atau tercapai 100% dan yang memenuhi syarat 99 % atau 99
TTU dari 100 target TTU yang harus memenuhi syarat.
Kunjungan pada klinik sanitasi tercapai 90,44% (ada 473 kasus dari target
523kasus) dan 100% terintervensi .
PENCAPAIAN
NO VARIABEL TRG KET
sv var (%)
II KESEHATAN LINGKUNGAN
Pada peningkatan derajat kesehatan balita dan anak sekolah tercapai 50,49 %.
Balita yang mendapatkan deteksi dan stimulasi dini tercapai 59,56% dan apras
tercapai 27,81 %. Pada peningkatan derajat kesehatan anak usia sekolah dan remaja
tercapai 105,97%. Dimana 100 % anak sekolah SD, 94,63% SMP dan 97,47%
SMA telah mendapatkan pelayanan kesehatan dasar berupa skreening dan
penyuluhan kesehatan. Dan pencapaian 108,55% dari cakupan kesehatan remaja
(KRR). Terdapat kematian ibu hamil 1 orang , dan bayi 6 orang selama tahun 2015.
Pelayanan KB (keluarga Berencana ) tercapai 71,43%, peserta aktif kb
tercapai 103,38% dengan tingkat dropout sebesar 720,65% atau 663 orang dari
target 92 akseptor.Tidak didapatkan komplikasi dan kegagalan pada akseptor
selama tahun 2015, namun ditemukan eFek samping sebesar 61,26% atau 351
kasus dari target 573 kasus.
Hasil kegiatan dipaparkan dalam grafik dan tabel dibawah ini
5.4.1. Grafik K1 dan K4 tahun 2015
%
D Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan
Remaja 6787 7192
1. Pelayanan kesehatan anak sekolah dasar
kelas I SD/MI target 476
476
capai 476 100.00%
%
2. Murid Kelas VII SMP / MTS target 428
428 capai 405 94.63%
%
3. Murid Kelas X SMA / MA 435 target 435
G ISPA 12 12
Hasil pencapaian kegiatan inovatif tahun 2015 menunjukkan hasil cukup baik
64,07% , pembinaan kelompok usila dilaksanakan dengan baik berupa pembinaan
100 %, upaya kesehatan mata, telinga sesuai penemuan kasus .Pada penemuan dan
pengobatan kasus jiwa ditemukan 26 kasus.
Pada pengobatan dan perawatan kasus gigi, terdapat peningkatan kasus
perawatan gigi masyarakat 114,87%.
Pada pelayanan pasien rawat inap terdapat peningkatan kunjungan ,dengan BOR
67%. Sedangkan pada pelayanan 98,97% penggunaan obat generic dan 1,03%
penggunaan obat non generik .
Hasil Kegiatan Pada Tabel sebagai berikut :
PENCAPAIAN
NO VARIABEL TRG KET
subvar var (%)
UPAYA KESEHATAN
PENGEMBANGAN
I Upaya pelayanan Rawat inap di
274
Puskesmas dengan TT *) 207.310
1.BOR target 65
60 capai 43.310
% 67%
2. Pelayanan PONED
- Pely.maternal risti / komplikasi 115 127 110.43%
- Pely. Neonatal risti / komplikasi 99 37 37.37%
II Upaya Kesehatan Usia Lanjut 8963 4397
1. Pembinaan Kelompok Usia Lanjut / target 7
Posyandu lansia sesuai standar 7 capai 7
% 100.00%
2. Jumlah pra lansia dan lansia baru target 8956
yang dilayanai kesehatannya sesuai 8956 capai 4390
standar % 49.02%
III Upaya Kesehatan Mata /pencegahan
kebutaan 1003
600
1. Penemuan kasus di masyarakat dan target 22
puskesmas,melalui pemeriksaan: 22 capai 22 1.00%
visus / refraksi % 100.00%
2. Penemuan kasus penyakit mata di target 948
Puskesmas 948 capai 545
% 57.49%
3. Penemuan kasus buta katarak pada target 28
usia > 45 tahun 28 capai 28
% 100.00%
4. Pelayanan operasi katarak di target 0
Puskesmas 0 capai 0
% #DIV/0!
5 target 5
PENCAPAIAN
NO VARIABEL trg KET
sv variabel (%)
I Manajemen Operasional Pusk.
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium
1 . 05 Pelaksana Kegiatan 4,800,000 4,800,000 0 4,800,000 100.00% 0.00%
honorarium
5.2.1. pelaksana kegiatan
2 02. 04 non PNS 16,200,000 16,200,000 0 16,200,000 100.00% 0.00%
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan
6 . 06 Bakar Minyak/Gas 14,416,585 14,404,593 11,992 14,404,593 99.92% 0.08%
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Pengisian
7 . 08 Tabung Gas 4,320,000 4,320,000 0 4,320,000 100.00% 0.00%
Belanja Peralatan
5 . 2 . 2 . 01 dan Perlengkapan
8 . 11 Kantor 4,587,500 4,585,500 2,000 4,585,500 99.96% 0.04%
5 . 2 . 2 . 03
9 . 01 Belanja Telepon 2,400,000 2,399,458 542 2,399,458 99.98% 0.02%
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Surat
10 . 04 Kabar/Majalah 1,560,000 1,560,000 0 1,560,000 100.00% 0.00%
Belanja Jasa
5 . 2 . 2 . 03 Pelayanan
11 . 18 Kesehatan 94,905,390 94,905,390 0 94,905,390 100.00% 0.00%
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Pembuatan
12 . 25 Spanduk
Pembuatan
Spanduk 360,000 360,000 0 360,000 100.00% 0.00%
Belanja Perawatan
Kendaraan
5 . 2 . 2 . 05 Bermotor
5 . 2 . 2 . 05
13 . 01 Belanja Jasa Service 750,000 750,000 0 750,000 100.00% 0.00%
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Penggantian
14 . 02 Suku Cadang 4,200,000 4,200,000 0 4,200,000 100.00% 0.00%
5 . 2 . 2 . 05
15 . 03 Belanja Oli/Pelumas 600,000 600,000 0 600,000 100.00% 0.00%
5 . 2 . 2 . 06
16 . 03 Belanja Fotocopy 740,000 740,000 0 740,000 100.00% 0.00%
Belanja Makanan
5 . 2 . 2 . 11 dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan
17 . 02 dan Minuman Rapat 13,200,000 13,200,000 0 13,200,000 100.00% 0.00%
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makmin
18 . 03 Tamu 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 100.00% 0.00%
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makmin
19 . 04 Pasien
Belanja Makanan
5 . 2 . 2 . 11 dan Minuman
20 . 05 kegiatan
Belanja Makanan
dan Minuman
Kegiatan 14,400,000 14,400,000 0 14,400,000 100.00% 0.00%
STOK OPNAME OBAT, OBAT GIGI, ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI DAN
REAGEN
PUSKESMAS WONOASIH
PER 31 DESEMBER 2015
1 Program Promkes
1. Penyuluhan dan Pembinaan PHBS di 1. Beban Petugas banyak sehingga banyak 1. Peningkatan kinerja petugas untuk
Intitusi Tempat Kerja tercapai terjadi jadwal yang saling bersamaan pendekatan dan penyuluhan
53,85% 2. Koordinasi antar petugas mengenai jadwal 2. Pengajuan ketersediaan Sarana Prasarana
2. Penyuluhan dan Pembinaan PHBS di penyuluhan belum efektif penyuluhan NAPZA
Institusi TTU tercapai 65,89% 3. Sarana prasarana penyuluhan NAPZA 3. Peningkatan koordinasi antar petugas
3. Penyuluhan Napza tercapai 51,39% terbatas agar kegiatan tidak tumpang tindih
4. Petugas belum terlatih penyuluhan NAPZA
2 Program Kesling
1. Jumlah KK yang mempunyai 1. Kemampuan ekonomi masyarakat kurang 1. Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi
jamban sehat 61,67% 2. Kesadaran untuk memiliki jamban kurang Jamban Sehat
2. Desa ODF tercapai 16,67% 3. Penyuluhan dan pendekatan kurang 2. Peningkatan pemberdayaan ekonomi
masyarakat
3 Program KIA
68
1. Deteksi Tumbang Balita tercapai 1. Pelacakan dan pendeteksian sasaran balita 1. Kegiatan Deteksi balita dan apras meliputi
59,56% masih kurang posyandu,TK PAUD, dan Taman
2. Deteksi Tumbang Apras tercapai 2. Deteksi masih mencakup poli MTBS saja Posyandu
27,81% 3. Koordinasi antar petugas kurang maksimal 2. Peningkatan Kinerja Petugas dalam
3. Akseptor KB mengalami efek dalam pencapaian sasaran PAUD dan TK koordinasi dan pembinaan TK PAUD
samping tercapai 61,26% 4. Akseptor KB banyak yang baru sehingga 3. Sosialisasi dan koordinasi jadwal
nilai efek samping masih tinggi pembinaan TK PAUD
4. Sosialisasi dan Pembinaan KB lebih
ditingkatkan
4 Program Gizi
1. Balita Naik berat badannya (N/D) 1. Dana intervensi dan PMT Pemulihan masih 1. Pengajuan untuk PMT Pemulihan ke
tercapai 59,80% dari target 60% kurang Dinas Kesehatan Kota
2. Persentase balita yang ditimbang 2. Penyuluhan dan sosialisasi aktif posyandu 2. Peningkatan kinerja petugas untuk
(D/S) tercapai 71,17% dari target 76% masih kurang penyuluhan dan sosialisasi aktif poyandu
3. Cakupan Balita Bawah Garis 3. Pengetahuan masyarakat kurang 3. Sarana Prasarana penyuluhan tentang
Merah sebanyak 50 balita Gizi ditingkatkan
5 Program P2
1. ABJ tercapai 66,36% dari target 95% 1. Intervensi dan penyuluhan tentang Demam 1. Peningkatan kinerja petugas
2. Pencapaian Imunisasi BCG masih Berdarah secara Masive belum terlaksana 2. Pembuatan jadwal PJB beserta koordinasi
rendah 77,42% dan Campak 73,68% 2. Koordinasi kegiatan PJB masih kurang antar petugas
69
3. Imunisasi TT5 pada WUS hanya 3. Pengetahuan masyarakat tentang Imunisasi 3. Penyuluhan tentang DBD dan Diare lebih
tercapai 0,42% kurang ditingkatkan lagi
4. Drop out DPT/HB1 – Campak 4. Penyuluhan mengenai Sanitasi dan 4. Penyuluhan serta pendekatan bagi
10,78% Kesehatan bagi anak-anak dalam tercapainya Imunisasi dasar lengkap lebih
5. Cakupan penderita diare balita mencegah diare masih kurang ditingkatkan
mencapai 75,51%
6 Manajemen
1. Dana pengembangan SDM 1. Alokasi dana masih kurang 1. Diadakan pengajuan dan Ditingkatkan
kurang 2. Pengefektifan Dana Operasional dana peruntukan
2. Dana Perawatan 2 mobil kurang
3. Dana Perawatan Puskesmas
kurang
70
BAB VII
Dari hasil pencapaian program, dan masalah masalah yang telah dipaparkan,
disimpulkan bahwa pencapaian program secara garis besar dan upaya perbaikan
pelayanan sudah baik dari Pencapaian kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan telah
sangat baik. Sedangkan untuk kegiatan program Upaya Kesehatan Masyarakat, masih
adanya beberapa kekurangan. Hal ini masih diperlukan adanya komitmen kerja sama
tim dan lintas sektor, serta didukung oleh kebijaksanaan Dinas Kesehatan Kota
Probolinggo.
adanya koordinasi yang lebih baik antara Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dan
program.
Selain itu diperlukan adanya dukungan dan kerja sama yang baik dengan lintas
71
BAB VIII
PENUTUP
Demikian laporan tahunan Puskesmas Wonoasih tahun 2015 yang telah kami
susun sesuai hasil kegiatan program dan proyek yang telah dilaksanakan selama tahun
2015.
Kami menyadari upaya mewujudkan kecamatan sehat, melalui beberapa
pelaksanaan kegiatan program, merupakan suatu proses yang memerlukan tahapan dan
waktu, namun dengan komitmen seluruh unsur yang ada dalam puskesmas dan
dukungan serta keselarasan komitmen dengan sistem yang lebih tinggi dalam hal ini
Dinas Kesehatan akan semakin memacu akselerasi perubahan yang diharapkan.
Akhirnya semoga Laporan Tahunan ini akan memberikan manfaat bagi setiap
pihak yang membaca dalam upaya mewujudkan derajad kesehatan yang setinggi-
tingginya, dan bagi Puskesmas Wonoasih laporan ini merupakan bahan kajian bagi
perencanaan kegiatan di tahun 2016 agar lebih komprehensif, terarah,
berkesinambungan dan bertanggung jawab.
===
72
Intermezoooooo
73
DAFTAR ISI
Kata Pengantar..................................................................................................................i
Daftar Isi............................................................................................................................ii
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang..............................................................................................1
1.2 Maksud dan Tujuan.......................................................................................2
74
5.4 Program Kesehatan Ibu dan Anak..............................................................32
5.5 Program Perbaikan Gizi..............................................................................36
5.6 Program Pengendalian Penyakit Menular...................................................38
5.7 Program Inovatf/ Pengembangan................................................................48
5.8 Manajemen Puskesmas...............................................................................52
Lampiran – Lampiran
75
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayah Nya
sehingga kami bisa menyelesaikan Laporan Tahunan Puskesmas Wonoasih Tahun 2015
dengan baik dan lancar .
Adapun tujuan penyusunan Laporan Tahunan Puskesmas Wonoasih Tahun
2015 adalah memaparkan gambaran umum puskesmas baik tentang potensi yang
dimiliki, hasil kegiatan program selama tahun 2015 maupun kendala serta rencana yang
akan di laksanakan di tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan
manajemen selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh kepala puskesmas.
Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas
Kesehatan yang telah membimbing dan membina kami, serta seluruh staf Puskesmas
Wonoasih yang telah bekerja sama dengan baik dalam penyusunan Laporan Tahunan
Puskesmas Wonoasih ini .
Semoga penyusunan Laporan Tahunan Puskesmas Wonoasih ini dapat
bermanfaat sebagai acuan seluruh program yang ada dalam pelaksanaan kegiatan
Puskesmas Wonoasih di masa-masa yang akan datang .
Sekian Terima Kasih.
76
2. TABEL SARANA PENDIDIKAN DI WILAYAH KECAMATAN WONAOSIH
JUMLAH MURID
KELURAH JUMLAH JUMLAH
NO NAMA TK KlaS A KELAS
AN GURU SELURUH
B
1. Candra Kirana Wonoasih 4 11 31 42
2. Budi Utomo J.Kidul 4 15 14 29
3. Kartini I S.Taman 7 10 36 46
4. Kartini II K.Asem 3 28 17 45
5. Kencana Pakistaji 4 19 32 51
6. PGRI K.Asem 4 19 33 52
7. Dharma Bhkti K.galeng 3 25 11 36
8. Nuruzzaman 3 11 6 17
9. Riyadlus Sholihin Pakistaji 2 13 30 43
10. RA Tahshilul M. K.galeng 2 8 8 16
11. RA Inti Sharul Ulum S.Taman 4 33 30 63
12. RA Mashitoh V. K.Asem 4 29 21 50
13. RA Miftahur R. S.Taman 4 27 19 46
14. RA Badrut Tamam 3 22 1 23
15. RA Muta’alimin 5 21 28 49
16. RA Alhabshi 4 24 11 35
Jumlah 60 315 328 643
77
65