Jelajahi eBook
Kategori
Jelajahi Buku audio
Kategori
Jelajahi Majalah
Kategori
Jelajahi Dokumen
Kategori
TENAGA WAKTU
NO PROGRAM Kegiatan TUJUAN SASARAN LOKASI TARGET VOLUME KEGIATAN
PELAKSANA PELAKSANAAN
4. Pemagaran Puskesmas
semua pustu
5. Pengurusan sertifikat lokasi ,poskesdes
x 4 kl
Rp55,000 Rp385,000
Rp45,000 Rp450,000
Rp75,000 Rp1,500,000
bungkus Rp15,000 Rp180,000
Rp15,000 Rp180,000
Rp30,000 Rp300,000
Rp35,000 Rp175,000
Rp50,000 Rp150,000
Rp20,000 Rp60,000
Rp25,000 Rp375,000
Rp15,000 Rp150,000
Rp150,000 Rp1,200,000
Rp5,000 Rp25,000
Rp5,000,000 Rp5,000,000
Rp52,724,000
…………………………….., 31 Desember 2016
Kepala Puskesmas …………………….
B. MATRIKS RUK (RENCANA USULAN KEGIATAN)
2. Manajemen Risiko
3. Manajemen Konflik
4. Manajemen Mutu
5. Pelayanan Perkesmas
6. Pelayanan Kesehatan OR
1. Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
2. Pelayanan kesehatan
Tidak Menular
3. Manajemen ruang Perawatan /
Bangsal Manajemen
4. Manajemen Patient Safety
5. Penanganan kegawadaruratan
Pembelian makan minum staf PKM
Pembelian makan dan minum
petugas shif P/S/M
UKM Esensial
Laporan
UKM seluruh PJ
mengevaluasi kinerja Konsumsi : tahunans Staf Pkm
3. Evaluasi/Penilaian Kinerja Pengembangan & pelaksana 1 1,250,000 etiap BOK
tahun lalu UKM program 50 org x 25.000x 1 kali …..
program
Manajemen PKM
1. Komsumsi :
Mengevaluasi kegiatan UKM Esensial 65 org x 25.000x12 kali
UKM seluruh PJ hasil
bulan ini dan membuat Penggantian Transportasi bidan desa : Staf Pkm
6. Pertemuan Lokmin Rutin Pengembangan & pelaksana 12 23,460,000 kinerja BOK
RTL utk bln yg akan UKM program 6 org x 30.000+3 org x 50.000 x 12 bulanan …..
datang Manajemen PKM kali
Menampung usulan/
UKM Esensial seluruh PJ 1. Komsumsi :
masukan masyarakat
UKM & pelaksana 65 org x 25.000x12 kali PTP,
ttg pelayanan yg Staf Pkm
7. Pertemuan LS Pertama Pengembangan program, Penggantian Transportasi bidan desa : 1 19,830,000 LCD BOK
dibutuhkan dan UKM Lintas monitor …..
6 org x 30.000+3 org x 50.000
menyampaikan program Manajemen PKM Sektor
kerja PKM
UKM Esensial
UKM hasil
Melakukan koordinasi Biaya Transportasi : Staf Pkm
12. Mengikuti Rapat Dinas Pengembangan Pimpinan 12 2,376,000 kinerja BOK
dengan Lintas Program UKM 2 org x 99.000 x 12 kali bulanan …..
Manajemen PKM
105,446,000
JKN /
dokumen BOK/
18. Penyediaan syarat Adm Pengurusan Sertifikat Tanah
PKM dan Posekesdes
Sebagai alat penunjang Jar PKM desa
Puskesmas & Posekesdes
10,000,000 pembelian OPERASI
tanah ONAL
PKM
19. Tersedia Bahan Habis Pakai :
a. Pembelian ATK Operasional Menunjang kegiatan 1. Tinta serbuk hitam catridge Hp 390,000 RPK
Puskesmas
administrasi pelayanan 2. Wireless 3,000,000 JKN /
3. Kertas F4 4 Rim x 12 bulan 2,400,000 BOK/
OPERASI
4. Kertas A4 1 Rim x 12 bulan 468,000 ONAL
PKM
5. Box File 2 lusin 360,000
6. Pulpen 1 dos x 12 bulan 240,000
7. Buku Register Pelayanan 25 buah 625,000
8. Formulir informent consent 1000
600,000
lbr
9. Formulir rujukan 1000 lembar 600,000
10. Bundel 2 lusin 840,000
11. Pensil 1 dos x 12 bulan 180,000
12. Spidol 48 buah 384,000
13. Kohor ibu 500 lembar 150,000
14. Buku tim posyandu 16 rangkap 320,000
15. Format SIP 16 rangkap 2,400,000
16 Blangko penjaringan 2000 lembar 600,000
JKN /
BOK/
semua format
2. Penggandaan format Laporan sbg media informasi PKM 100 lbr x Rp. 250 x 12 bln 300,000 lap OPERASI
program ONAL
PKM
JKN /
BOK/
menjamin operasional semua
f. Pembelian BBM PKM 150 lt x Rp.7000 x 12 12 12,600,000 OPERASI
pelayanan pelayanan ONAL
PKM
43,600,000
b. Pembuatan washtapel di rg
1 2,000,000
Bersalin
m. Penambahan rg penglohan
1 30,000,000
makanan
n. Pembuatan loket/recepcionis
1 30,000,000
kunjungan
o. Pengadaan kursi pengunjung 20,000,000
p. Pembuatan tempat parkir 30,000,000
456,000,000
297,500,000
Jumlah Total
Total anggaran untuk Administrasi dan Manajemen Puskesmas ………... : Rp. 2,239,618,500
NAMA KAPUS
NIP.
C. MATRIKS RPK (RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN)
2. Manajemen Risiko
3. Manajemen Konflik
4. Manajemen Mutu
5. Pelayanan Perkesmas
6. Pelayanan Kesehatan OR
1. Pelayanan Kesehatan
Penyakit Menular
2. Pelayanan kesehatan
Tidak Menular
Program Kebutuhan Sumber Daya Indikator
SUMBER
No. Kegiatan yg Diprogramkan Tujuan Sasaran Target Tenaga DANA
Kegiatan uraian vol BIAYA Alat Keberhasilan
(PJ)
3. Manajemen ruang Perawatan /
Bangsal Manajemen
4. Manajemen Patient Safety
5. Penanganan kegawadaruratan
Pembelian makan minum staf PKM
Pembelian makan dan minum
petugas shif P/S/M
UKM Esensial
Laporan
UKM seluruh PJ
mengevaluasi kinerja Konsumsi : tahunans Staf Pkm
3. Evaluasi/Penilaian Kinerja Pengembangan & pelaksana 1 1,250,000 etiap BOK
tahun lalu UKM program 50 org x 25.000x 1 kali …..
program
Manajemen PKM
1. Komsumsi :
Mengevaluasi kegiatan UKM Esensial 65 org x 25.000x12 kali
UKM seluruh PJ hasil
bulan ini dan membuat Penggantian Transportasi bidan desa : Staf Pkm
6. Pertemuan Lokmin Rutin Pengembangan & pelaksana 12 23,460,000 kinerja BOK
RTL utk bln yg akan UKM program 6 org x 30.000+3 org x 50.000 x 12 bulanan ……..
datang Manajemen PKM kali
Menampung usulan/
UKM Esensial seluruh PJ 1. Komsumsi :
masukan masyarakat
UKM & pelaksana 65 org x 25.000x12 kali PTP,
ttg pelayanan yg Staf Pkm
7. Pertemuan LS Pertama Pengembangan program, Penggantian Transportasi bidan desa : 1 19,830,000 LCD BOK
dibutuhkan dan UKM Lintas monitor ……
6 org x 30.000+3 org x 50.000
menyampaikan program Manajemen PKM Sektor
kerja PKM
UKM Esensial
UKM hasil
Melakukan koordinasi Biaya Transportasi : Staf Pkm
12. Mengikuti Rapat Dinas Pengembangan Pimpinan 12 2,376,000 kinerja BOK
dengan Lintas Program UKM 2 org x 99.000 x 12 kali bulanan …..
Manajemen PKM
105,446,000
JKN /
dokumen BOK/
18. Penyediaan syarat Adm 9 lembang/ Pengurusan Sertifikat Tanah
PKM dan Posekesdes
Sebagai alat penunjang Jar PKM
kelurahan Puskesmas & Posekesdes
10,000,000 pembelian OPERASI
tanah ONAL
PKM
19. Tersedia Bahan Habis Pakai :
a. Pembelian ATK Operasional Menunjang kegiatan 1. Tinta serbuk hitam catridge Hp 390,000 RPK
Puskesmas
administrasi pelayanan 2. Wireless 3,000,000 JKN /
3. Kertas F4 4 Rim x 12 bulan 2,400,000 BOK/
OPERASI
4. Kertas A4 1 Rim x 12 bulan 468,000 ONAL
PKM
5. Box File 2 lusin 360,000
6. Pulpen 1 dos x 12 bulan 240,000
7. Buku Register Pelayanan 25 buah 625,000
8. Formulir informent consent 1000
600,000
lbr
9. Formulir rujukan 1000 lembar 600,000
10. Bundel 2 lusin 840,000
11. Pensil 1 dos x 12 bulan 180,000
12. Spidol 48 buah 384,000
13. Kohor ibu 500 lembar 150,000
14. Buku tim posyandu 16 rangkap 320,000
15. Format SIP 16 rangkap 2,400,000
16 Blangko penjaringan 2000 lembar 600,000
JKN /
BOK/
semua format
2. Penggandaan format Laporan sbg media informasi PKM 100 lbr x Rp. 250 x 12 bln 300,000 lap OPERASI
program ONAL
PKM
JKN /
BOK/
menjamin operasional semua
f. Pembelian BBM PKM 150 lt x Rp.7000 x 12 12 12,600,000 OPERASI
pelayanan pelayanan ONAL
PKM
43,600,000
b. Pembuatan washtapel di rg
1 2,000,000
Bersalin
m. Penambahan rg penglohan
1 30,000,000
makanan
n. Pembuatan loket/recepcionis
1 30,000,000
kunjungan
o. Pengadaan kursi pengunjung 20,000,000
p. Pembuatan tempat parkir 30,000,000
456,000,000
297,500,000
Jumlah Total
Total anggaran untuk Administrasi dan Manajemen Puskesmas ………... : Rp. 2,239,618,500
………………….,……………. 2015
Kepala Puskesmas
……………………