Anda di halaman 1dari 24

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJ
PERANGKAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintah : 1.02. Kesehatan
Organisasi : 1.02.01.07 Puskesmas Karanganyar
Program : 1.02.1.02.01.07.10 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelay
Kegiatan : 1.02.1.02.01.07.10.02 Fasilitasi Penyelenggaraan P
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar Kota Ta
Jumlah Tahun 2015 : ###
Jumlah Tahun 2016 : ###
Jumlah Tahun 2017 : ###
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capain Program Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya
Masukan Tersedianya Dana APBD Tahun 2016

Terlaksananya Fasilitasi Operasional Penyelenggaraan Puskesmas


Keluaran
Karanganyar dan Jaringannya

Hasil Meningkatkan Kualitas pelayanan di Puskesmas Sambongpari :


1. Meningkatnya Cakupan K4
2. Meningkatnya Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

3. Meningkatnya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki


kompetensi kebidanan
4. Meningkatnya Cakupan pelayanan nifas

5. Meningkatnya Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani

6. Meningkatnya Cakupan kunjungan bayi

7. Meningkatnya Cakupan desa UCI

8. Meningkatnya Cakupan pelayanan anak balita

9 . Meningkatnya Cakupan gizi buruk mendapat perawatan

10. Meningkatnya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 0-24
bulan dari keluarga miskin
11. Meningkatnya Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

12. Meningkatnya Cakupan peserta KB aktif


13. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
Pneumonia Balita
14. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA Positif
15. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penangan penderita Diare
16. Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangk
Rincian Perhitun
Kode Rekening Uraian
Vulome Satuan
1 2 3 4
5 . BELANJA
5 . 1 . BELANJA OPERASI
5 . 1 . 2 . BELANJA BARANG DAN JASA
5 . 1 . 2 . 01 . Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 1 . 2 . 01 . 03 . Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
5 . 1 . 2 . 01 . 03 . 11 . Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) (Pdt
Daerah / PnmRutin
- Keperluan Pembiayaan) 1 Tahun
01.Lampu TL 40 wattt
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
02.Lampu Neon 40 watt
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
03.Lampu Bohlam 5 watt
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangk
Rincian Perhitun
Kode Rekening Uraian
Vulome Satuan
1 2 3 4
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Pdt Daerah /
5 . 2 . 2 . 01 . 05 . 11. Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Keset Tali Anyam
Bua
5 x 1 Kali 5 Buah
h
02.Tempat Sampah Ukuran Sedang - Tertutup
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
03.Tempat Sampah Ukuran Kecil - Tertutup
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
04.Lap Pel Biru
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
05.Pembersih Lantai
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
06.Tissue Refill
Bua
6 x 2 Kali 12 Buah
h
07.Sabun Detergen 250 gram
Bua
6 x 2 Kali 12 Buah
h
08.Sapu Ijuk
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
09.Sapu Lidi
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
10.Detergen bubuk 250 gram
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
5 . 1 . 2 . 01 . 15 . Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 . 1 . 2 . 01 . 15 . 11 . Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Map Plastik Transparan
Bua
5 x 2 Kali 10 Buah
h
02.Map Odner
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
03.Map biasa
Bua
### x 2 Kali 200 Buah
h
04.Stapless Etona no. 10
Bua
12 x 2 Kali 24 Buah
h
05.Lem Ukuran Sedang
Bua
12 x 2 Kali 24 Buah
h
06.Ballpoint
Bua
6 x 2 Kali 12 Buah
h
07.Amplop Perekat
Bua
6 x 2 Kali 12 Buah
h
5 . 1 . 2 . 01 .###. Belanja Peralatan dan Perlengkapan Ketenagalistrikan
5 . 1 . 2 . 01 . 15 . 11 . Belanja Peralatan dan Perlengkapan Ketenagalistrikan (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Saklar Seri
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
02.Saklar Engkel
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
03.Stop Kontak
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
04.Gantungan Listrik
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h
05.Dudukan Lampu
Bua
3 x 2 Kali 6 Buah
h

5 . 1 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor


5 . 1 . 2 . 03 . 01 . Belanja Telepon
5 . 1 . 2 . 03 . 01 . 11 . Belanja Telepon (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangk
Rincian Perhitun
Kode Rekening Uraian
Vulome Satuan
1 2 3 4
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Langganan Telepon
Bula
12 x 1 Kali 12 Bulan
n
5 . 1 . 2 . 03 . 03 . Belanja Listrik
5 . 1 . 2 . 03 . 03 . 11 . Belanja Listrik (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Langganan Listrik
Bula
12 x 1 Kali 12 Bulan
n
5 . 1 . 2 . 03 . 06 . Belanja Kawat / Faksimili / Internet
5 . 1 . 2 . 03 . 06 . 11 . Belanja Kawat / Faksimili / Internet (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Langganan Internet
Bula
12 x 1 Kali 12 Bulan
n

5 . 1 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


5 . 1 . 2 . 05 . 03 . Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5 . 1 . 2 . 05 . 03 . 11 . Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Bensin Mobil (Subsidi)
1 Unit x 158 Harix 4 Liter 632 Liter
02.Bensin Motor (Non Subsidi)
4 Unit x 59 Harix 2 Liter 472 Liter
03.Pelumas Motor
4 Unit x 4 Kali x 1 Liter 16 Liter
04.Pelumas Mobil (Ambulans)
1 Unit x 1 Kali x 1 Liter 1 Liter
05.Pelumas Mobil (Ambulans)
1 Unit x 4 Kali x 4 Liter 16 Liter

5 . 1 . 2 . 05 . 05 . Belanja Pajak Kendaraan Bermotor


5 . 1 . 2 . 05 . 03 . 11 . Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Pajak Mobil (Ambulan)
1 Unit x 1 Kali 1 Kali
02.Pajak Motor (Honda Karisma)
1 Unit x 1 Kali 1 Kali
03.Pajak Motor (Honda Supra X)
1 Unit x 1 Kali 1 Kali
04.Pajak Motor (Yamaha RX-King)
1 Unit x 1 Kali 1 Kali
05.Pajak Motor (Suzuki Thunder)
1 Unit x 1 Kali 1 Kali

5 . 1 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan


5 . 1 . 2 . 06 . 02 . Belanja Penggandaan
5 . 1 . 2 . 06 . 02 . 11 . Belanja Penggandaan (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Photo copy
### Lembar 5,000 Lembar

J UM L A H

Tasikmalaya, …………
Kepala Puskesm
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangk
Rincian Perhitun
Kode Rekening Uraian
Vulome Satuan
1 2 3 4
ENJANG NURJAM
NIP . 1974042

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. NAMA NIP JABATAN

Kepala Badan
1. Ir. H. TARLAN, M.Pd 19600210 198603 1 010Perencanaan
Pembangunan
Kepala Bagian Daerah
2. RAHMAN S.Sos 19720110 199303 1 004Pembangunan dan
Kerjasama Daerah
Kepala Badan
3. Drs. NANA SUJANA, M.Si 19680830 198903 1 004Pengelolaan Keuangan
dan Barang Daerah
Formulir
N KERJA RKA-SKPD 2.2.1

aan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannnya


araan Pelayanan Puskesmas Karanganyar
Kota Tasikmalaya

Target
100%
30,000,000 Rp. 0000
1 Puskesmas, 3 Kelurahan
dengan 32 posyandu, 1
Pustu dan 25 Sekolah

95%
80%
90%
90%
80%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
80%
80.0%
85.0%
90.0%
100%

Perangkat Daerah
Perhitungan
Jumlah
Harga Satuan
5 6 = (3 x 5)
23,931,000
23,931,000
23,931,000
2,984,000
753,000
753,000
753,000 753,000

25,000 150,000

91,500 549,000

9,000 54,000
Perangkat Daerah
Perhitungan
Jumlah
Harga Satuan
5 6 = (3 x 5)
866,000
866,000
866,000 866,000

25,000 125,000

31,000 186,000

22,000 132,000

15,000 90,000

13,000 78,000

8,000 96,000

1,500 18,000

10,000 60,000

10,000 60,000

3,500 21,000

843,000
843,000
843,000 843,000

4,000 40,000

16,500 99,000

1,000 200,000

8,500 204,000

2,500 60,000

10,000 120,000

10,000 120,000

522,000
aan) 522,000
522,000 522,000

16,500 99,000

13,500 81,000

18,500 111,000

6,500 39,000

32,000 192,000

7,800,000
1,800,000
1,800,000
Perangkat Daerah
Perhitungan
Jumlah
Harga Satuan
5 6 = (3 x 5)
1,800,000 1,800,000

150,000 1,800,000

2,400,000
2,400,000
2,400,000 2,400,000

200,000 2,400,000

3,600,000
3,600,000
3,600,000 3,600,000

300,000 3,600,000

12,397,000
11,084,000
11,084,000
### 11,084,000

8,500 5,372,000

10,000 4,720,000

30,000 480,000

32,000 32,000

30,000 480,000

1,313,000
1,313,000
1,313,000 1,313,000

810,800 810,800

115,000 115,000

123,100 123,100

99,600 99,600

164,500 164,500

750,000
750,000
750,000
750,000 750,000

150 750,000

23,931,000

a, ………………………………….
Puskesmas Karanganyar
Perangkat Daerah
Perhitungan
Jumlah
Harga Satuan
5 6 = (3 x 5)
NURJAMIL, S.Kep., Ners.
19740424 199503 1 002

…………………….

…………………….

Tanda Tangan

3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJ
PERANGKAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintah : 1.02. Kesehatan
Organisasi : 1.02.01.07 Puskesmas Karanganyar
Program : 1.02.1.02.01.07.10 Fasilitasi Penyelenggaraan Pel
Kegiatan : 1.02.1.02.01.07.10.02 Fasilitasi Penyelenggaraan
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar Kota T
Jumlah Tahun 2015 : ###
Jumlah Tahun 2016 : ###
Jumlah Tahun 2017 : ###
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capain Program Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya
Masukan Tersedianya Dana APBD Tahun 2016

Terlaksananya Fasilitasi Operasional Penyelenggaraan Puskesmas


Keluaran
Karanganyar dan Jaringannya

Hasil Meningkatkan Kualitas pelayanan di Puskesmas Sambongpari :


1. Meningkatnya Cakupan K4
2. Meningkatnya Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

3. Meningkatnya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki


kompetensi kebidanan
4. Meningkatnya Cakupan pelayanan nifas

5. Meningkatnya Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani

6. Meningkatnya Cakupan kunjungan bayi

7. Meningkatnya Cakupan desa UCI

8. Meningkatnya Cakupan pelayanan anak balita

9 . Meningkatnya Cakupan gizi buruk mendapat perawatan

10. Meningkatnya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 0-24
bulan dari keluarga miskin
11. Meningkatnya Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

12. Meningkatnya Cakupan peserta KB aktif


13. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
Pneumonia Balita
14. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA Positif
15. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penangan penderita Diare
16. Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perang
Rincian Perhitu
Kode Rekening Uraian
Vulome
1 2 3
5 . BELANJA
5 . 1 . BELANJA OPERASI
5 . 1 . 2 . BELANJA BARANG DAN JASA
5 . 1 . 2 . 01 . Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 1 . 2 . 01 . 03 . Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
5 . 1 . 2 . 01 . 03 . 11 . Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) (Pdt
Daerah / PnmRutin
- Keperluan Pembiayaan) 1
01.Lampu TL 40 wattt
2 Buah x 2 Kali 4
02.Lampu Neon 40 watt
2 Buah x 2 Kali 4
03.Lampu TL 20 watt
2 Buah x 2 Kali 4
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perang
Rincian Perhitu
Kode Rekening Uraian
Vulome
1 2 3
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Pdt Daerah / Pnm
5 . 2 . 2 . 01 . 05 . 11. Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1
01.Keset
5 Buah x 1 Kali 5
02.Tempat Sampah Ukuran Besar - Tertutup
6 Buah x 1 Kali 6
03.Tempat Sampah Ukuran Kecil - Tertutup
3 Buah x 1 Kali 3
04.Alat Pel
3 Buah x 1 Kali 3
05.Pembersih Lantai
12 Buah x 1 Kali 12
06.Tissue Refill
120 Buah x 1 Kali 120
07.Sabun Detergen cair 500 ml
24 Buah x 1 Kali 24
08.Sapu Ijuk
3 Buah x 1 Kali 3
09.Sapu Lidi
3 Buah x 1 Kali 3

5 . 1 . 2 . 01 . 15 . Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor


5 . 1 . 2 . 01 . 15 . 11 . Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1
01.Map Plastik Transparan
105 Buah x 1 Kali 105
02.Map Odner
20 Buah x 1 Kali 20
03.Map Kertas
700 Buah x 1 Kali 700
04.Stapler
12 Buah x 1 Kali 12
05.Stapless Etona no. 10
24 Buah x 1 Kali 24
06.Lem Ukuran Sedang
12 Buah x 2 Kali 24
07.Ballpoint
12 Buah x 2 Kali 24
08 Amplop Pakai Perekat
12 Buah x 2 Kali 24

5 . 1 . 2 . 01 .###. Belanja Peralatan dan Perlengkapan Ketenagalistrikan

5 . 1 . 2 . 01 . 15 . 11 . Belanja Peralatan dan Perlengkapan Ketenagalistrikan (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)

- Keperluan Rutin 1
01.Terminal/colokan listrik
3 Buah x 1 Kali 3
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perang
Rincian Perhitu
Kode Rekening Uraian
Vulome
1 2 3
5 . 1 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor
5 . 1 . 2 . 03 . 01 . Belanja Telepon
5 . 1 . 2 . 03 . 01 . 11 . Belanja Telepon (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1
01.Langganan Telepon
Bula
12 x 1 Kali 12
n
5 . 1 . 2 . 03 . 03 . Belanja Listrik
5 . 1 . 2 . 03 . 03 . 11 . Belanja Listrik (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1
01.Langganan Listrik Gedung Puskesmas
Bula
12 x 1 Kali 12
n
02.Langganan Listrik Gedung Perawatan
Bula
12 x 1 Kali 12
n
03.Langganan Listrik Pustu Cilamajang
Bula
12 x 1 Kali 12
n

5 . 1 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


5 . 1 . 2 . 05 . 03 . Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5 . 1 . 2 . 05 . 03 . 11 . Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1
01.Bensin Mobil (Subsidi)
1 Unit x 240 Harix 4 Liter 960
02.Bensin Motor (Non Subsidi)
4 Unit x 14 Harix 2 Liter 112
03.Pelumas Motor
4 Unit x 4 Kali x 1 Liter 16
04.Pelumas Mobil (Ambulans)
1 Unit x 4 Kali x 4 Liter 16

5 . 1 . 2 . 05 . 05 . Belanja Pajak Kendaraan Bermotor


5 . 1 . 2 . 05 . 03 . 11 . Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1
01.Pajak Mobil (Ambulan)
1 Unit x 1 Kali 1
02.Pajak Motor (Honda Karisma)
1 Unit x 1 Kali 1
03.Pajak Motor (Honda Supra X)
1 Unit x 1 Kali 1
04.Pajak Motor (Yamaha RX-King)
1 Unit x 1 Kali 1
05.Pajak Motor (Suzuki Thunder)
1 Unit x 1 Kali 1

5 . 1 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 1 . 2 . 06 . 02 . Belanja Penggandaan
5 . 1 . 2 . 06 . 02 . 11 . Belanja Penggandaan (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
- Keperluan Rutin 1
01.Photo copy
4005 Lembar 4,005

J UM L A H
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perang
Rincian Perhitu
Kode Rekening Uraian
Vulome
1 2 3
Tasikmalaya, ………
Kepala Puskes

ENJANG NURJA
NIP . 197404

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No. NAMA NIP JABATAN

Kepala Badan
1. Ir. H. TARLAN, M.Pd 19600210 198603 1 010Perencanaan
Pembangunan
Kepala Bagian Daerah
2. RAHMAN S.Sos 19720110 199303 1 004Pembangunan dan
Kerjasama Daerah
Kepala Badan
3. Drs. NANA SUJANA, M.Si 19680830 198903 1 004Pengelolaan Keuangan
dan Barang Daerah
Formulir
SATUAN KERJA RKA-SKPD 2.2.1

enggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannnya


yelenggaraan Pelayanan Puskesmas Karanganyar
ganyar Kota Tasikmalaya

Target
100%
30,000,000 Rp. 0000
1 Puskesmas, 3 Kelurahan
dengan 32 posyandu, 1
Pustu dan 25 Sekolah

95%
80%
n memiliki 90%
90%
80%
90%
90%
90%
100%
nak 0-24 100%
kat 100%
80%
kit 80.0%
TA Positif 85.0%
90.0%
100%

Kerja Perangkat Daerah


incian Perhitungan
Jumlah
SatuanHarga Satuan
4 5 6 = (3 x 5)
30,000,000
30,000,000
30,000,000
7,694,500
680,000
680,000
Tahun 680,000 680,000

Buah 40,000 160,000

Buah 100,000 400,000

Buah 30,000 120,000


Kerja Perangkat Daerah
incian Perhitungan
Jumlah
SatuanHarga Satuan
4 5 6 = (3 x 5)
3,497,500
3,497,500
Tahun 3,497,500 3,497,500

Buah 50,000 250,000

Buah 100,000 600,000

Buah 22,000 66,000

Buah 300,000 900,000

Buah 15,000 180,000

Buah 10,000 1,200,000

Buah 10,000 240,000

Buah 10,500 31,500

Buah 10,000 30,000

3,427,000
3,427,000

Tahun 3,427,000 3,427,000

Buah 5,000 525,000

Buah 35,000 700,000

Buah 1,500 1,050,000

Buah 10,000 120,000

Buah 15,000 360,000

Buah 3,000 72,000

Buah 10,000 240,000

Buah 15,000 360,000

90,000

mbiayaan) 90,000

Tahun 90,000 90,000

Buah 30,000 90,000


Kerja Perangkat Daerah
incian Perhitungan
Jumlah
SatuanHarga Satuan
4 5 6 = (3 x 5)
9,000,000
1,800,000
1,800,000
Tahun 1,800,000 1,800,000

Bulan 150,000 1,800,000

7,200,000
7,200,000
Tahun 7,200,000 7,200,000

Bulan 200,000 2,400,000

Bulan 200,000 2,400,000

Bulan 200,000 2,400,000

12,504,500
11,200,000
11,200,000
Tahun ### 11,200,000

Liter 8,500 8,160,000

Liter 10,000 1,120,000

Liter 60,000 960,000

Liter 60,000 960,000

1,304,500
1,304,500
Tahun 1,304,500 1,304,500

Kali 800,000 800,000

Kali 115,000 115,000

Kali 125,000 125,000

Kali 100,000 100,000

Kali 164,500 164,500

801,000

801,000
801,000
Tahun 801,000 801,000

Lembar 200 801,000

30,000,000
Kerja Perangkat Daerah
incian Perhitungan
Jumlah
SatuanHarga Satuan
4 5 6 = (3 x 5)
sikmalaya, ………………………………….
Kepala Puskesmas Karanganyar

ENJANG NURJAMIL, S.Kep., Ners.


NIP . 19740424 199503 1 002

……………………………….

……………………………….

Tanda Tangan

1
Daerah
dan 2
rah
euangan 3
erah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerint : 1.02. -KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.10. - Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan P
Kegiatan : 1.02.1.02.01.10.02
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Karanganyar
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar Kota Tasikmalaya
Jumlah Tahun n-1 : Rp 23,931,000.00 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh s
Jumlah Tahun n-1 : Rp 30,000,000.00 (Tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 70,000,000.00 (Tujuh puluh juta rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Operasi


Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capain Program Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya

Masukan Tersedianya Dana APBD Tahun 2016

Terlaksananya Fasilitasi Operasional Penyelenggaraan


Keluaran
Puskesmas Karanganyar dan Jaringannya

Hasil Terlaksananya Fasilitasi Operasional Penyelenggaraan Puskesmas


Karanganyar dan Jaringannya
1. Meningkatnya Cakupan K4
2. Meningkatnya Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
3. Meningkatnya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
4. Meningkatnya Cakupan pelayanan nifas
5. Meningkatnya Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani
6. Meningkatnya Cakupan kunjungan bayi
7. Meningkatnya Cakupan desa UCI
8. Meningkatnya Cakupan pelayanan anak balita
9 . Meningkatnya Cakupan gizi buruk mendapat perawatan
10. Meningkatnya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak 0-24 bulan dari keluarga miskin

11. Meningkatnya Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan


setingkat
12. Meningkatnya Cakupan peserta KB aktif
13. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit Pneumonia Balita
14. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita
TB BTA Positif
15. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penangan penderita
Diare
16. Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar


Rincian Anggaran Belanja Operasi
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vulome Satuan
1 2 3 4
5. BELANJA
5.2 . Belanja Langsung
5.2 . 2 . Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2 .01. Belanja Bahan Pakai Habis
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vulome Satuan
1 2 3 4
5 . 2 . 2 .01. 03 . Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Pdt
5 . 2 . 2 . 01 . 03 . 11 .
Daerah / Pnm Pembiayaan)
Puskesmas Karanganyar
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Lampu TL 40 Wattt 4 Buah
02.Lampu Neon 40 Watt 4 Buah
03.Lampu TL 20 Watt 4 Buah
5 . 2 . 2 .01. 05 . Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
5 . 2 . 2 . 01 . 05 .11.
Pembersih (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
Puskesmas Karanganyar
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Keset 5 Buah
02.Tempat Sampah Ukuran Besar - Tertutup 6 Buah
03.Tempat Sampah Ukuran Kecil - Tertutup 3 Buah
04.Alat Pel 3 Buah
05.Pembersih Lantai 12 Buah
Hal 1 dari 3

Formulir

RKA-SKPD 2.2.1

elenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannnya

ta Tasikmalaya
mbilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

si
Target
100%
Rp. 30.000.000
1 Puskesmas, 3 Kelurahan
dengan 32 posyandu, 1
Pustu dan 25 Sekolah

95%
80%
90%

90%
80%
90%
90%
90%
100%
100%

100%
80%
80%
85%
90%
100%
kesmas Karanganyar

gkat Daerah
cian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
5 6 = (3 x 5)
###
###
###
7,694,500.00
gkat Daerah
cian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
5 6 = (3 x 5)
680,000.00

680,000.00

680,000.00
680,000.00 680,000.00
40,000.00 160,000.00
100,000.00 400,000.00
30,000.00 120,000.00
3,497,500.00

3,497,500.00

3,497,500.00
### 3,497,500.00
50,000.00 250,000.00
100,000.00 600,000.00
22,000.00 66,000.00
300,000.00 900,000.00
15,000.00 180,000.00
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerint : 1.02. -KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01.07. - Puskesmas Karanganyar
Program : 1.02.1.02.01.10. - Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan P
Kegiatan : 1.02.1.02.01.10.02
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Karanganyar
Lokasi Kegiatan : Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar Kota Tasikmalaya
Jumlah Tahun n-1 : Rp 23,931,000.00 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh s
Jumlah Tahun n-1 : Rp 30,000,000.00 (Tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 70,000,000.00 (Tujuh puluh juta rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Operasi


Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capain Program Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya

Masukan Tersedianya Dana APBD Tahun 2016

Terlaksananya Fasilitasi Operasional Penyelenggaraan


Keluaran
Puskesmas Karanganyar dan Jaringannya

Hasil Terlaksananya Fasilitasi Operasional Penyelenggaraan Puskesmas


Karanganyar dan Jaringannya
1. Meningkatnya Cakupan K4
2. Meningkatnya Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
3. Meningkatnya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
4. Meningkatnya Cakupan pelayanan nifas
5. Meningkatnya Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani
6. Meningkatnya Cakupan kunjungan bayi
7. Meningkatnya Cakupan desa UCI
8. Meningkatnya Cakupan pelayanan anak balita
9 . Meningkatnya Cakupan gizi buruk mendapat perawatan
10. Meningkatnya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak 0-24 bulan dari keluarga miskin
11. Meningkatnya Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
setingkat
12. Meningkatnya Cakupan peserta KB aktif
13. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit Pneumonia Balita
14. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita
TB BTA Positif
15. Meningkatnya Cakupan penemuan dan penangan penderita
Diare
16. Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar


Rincian Anggaran Belanja Operasi
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vulome Satuan
1 2 3 4
5. BELANJA
5.2 . Belanja Langsung
5.2 . 2 . Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2 .01. Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 .01. 03 . Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vulome Satuan
1 2 3 4
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Pdt
5 . 2 . 2 . 01 . 03 . 11 .
Daerah / Pnm Pembiayaan)
Puskesmas Karanganyar
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Lampu TL 40 Wattt 4 Buah
02.Lampu Neon 40 Watt 4 Buah
03.Lampu TL 20 Watt 4 Buah
5 . 2 . 2 .01. 05 . Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
5 . 2 . 2 . 01 . 05 .11.
Pembersih (Pdt Daerah / Pnm Pembiayaan)
Puskesmas Karanganyar
- Keperluan Rutin 1 Tahun
01.Keset 5 Buah
02.Tempat Sampah Ukuran Besar - Tertutup 6 Buah
03.Tempat Sampah Ukuran Kecil - Tertutup 3 Buah
04.Alat Pel 3 Buah
05.Pembersih Lantai 12 Buah
06.Tissue Refill 120 Buah
07.Sabun Detergent Cair 500 ml 24 Buah
Hal 1 dari 3

Formulir

RKA-Unitkerja 2.2.1

elenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannnya

ta Tasikmalaya
mbilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

si
Target
100%
Rp. 30.000.000
1 Puskesmas, 3 Kelurahan
dengan 32 posyandu, 1
Pustu dan 25 Sekolah

95%
80%
90%

90%
80%
90%
90%
90%
100%
100%

100%
80%
80%
85%
90%
100%
kesmas Karanganyar

gkat Daerah
cian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
5 6 = (3 x 5)
###
###
###
7,694,500.00
680,000.00
gkat Daerah
cian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
5 6 = (3 x 5)

680,000.00

680,000.00
680,000.00 680,000.00
40,000.00 160,000.00
100,000.00 400,000.00
30,000.00 120,000.00
3,497,500.00

3,497,500.00

3,497,500.00
### 3,497,500.00
50,000.00 250,000.00
100,000.00 600,000.00
22,000.00 66,000.00
300,000.00 900,000.00
15,000.00 180,000.00
10,000.00 1,200,000.00
10,000.00 240,000.00