1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Mukomuko
Terwujudnya sumber
Program Pelayanan
daya Manusia yang
Administrasi Perkantoran 100% 1,256,391,000 1,382,030,100
cerdas,sehat dan
(Rutin)
religius
Jangka waktu
Penyediaan Jasa Surat Realisasi penyediaan
pelaksanaan penyediaan 12 Bulan 100% DINKES 12 Bulan 1,950,000 APBD 12 Bulan 2,145,000
Menyurat Jasa Surat Menyurat
Jasa Surat Menyurat
Jangka waktu
Realisasi penyediaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, pelaksanaan penyediaan
12 Bulan Komunikasi, sumberdaya 100% DINKES 12 Bulan 75,600,000 APBD 12 Bulan 83,160,000
Sumberdaya Air dan Listrik Komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
air dan listrik
Jangka waktu
Realisasi penyediaan
Penyediaan Jasa Administrasi pelaksanaan penyediaan
12 Bulan Jasa Administrasi 100% DINKES 12 Bulan 131,250,000 APBD 12 Bulan 144,375,000
Keuangan Jasa Administrasi
Keuangan
Keuangan
Jangka waktu
Penyediaan Jasa Kebersihan Realisasi penyediaan
pelaksanaan penyediaan 12 Bulan 100% DINKES 12 Bulan 27,000,000 APBD 12 Bulan 29,700,000
Kantor jasa Kebersihan Kantor
jasa Kebersihan Kantor
Jangka waktu
Realisasi penyediaan
Penyediaan Alat Tulis Kantor pelaksanaan penyediaan 12 Bulan 100% DINKES 12 Bulan 38,000,000 APBD 12 Bulan 41,800,000
Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
Jangka waktu
Realisasi penyediaan
Penyediaan Barang Cetakan pelaksanaan penyediaan
12 Bulan Barang Cetakan dan 100% DINKES 12 Bulan 47,860,000 APBD 12 Bulan 52,646,000
dan Penggandaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penggandaan
Jangka waktu
Realisasi penyediaan
Penyediaan Komponen pelaksanaan penyediaan
Komponen instalasi
instalasi listrik/penerangan Komponen instalasi 12 Bulan 100% DINKES 12 Bulan 11,216,000 APBD 12 Bulan 12,337,600
listrik/penerangan
bangunan kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
bangunan kantor
-Jumlah penyediaan
36 bungkus
bahan pembersih
Jangka waktu
Penyediaan Peralatan dan pelaksanaan penyediaan
12 Bulan DINKES 12 Bulan 36,295,000 APBD 12 Bulan 39,924,500
Indikator kinerja Prakiraan maju rencana tahun
Rencana tahun 2016
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan 2017
Nomor/kode Urusan/bidang pemerintahan Catatan
rekening daerah dan program/kegiatan Target Kebutuhan penting Target Kebutuhan
Sumber
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target Lokasi capaian dana/pagu indikatif capaian dana/pagu
dana
kinerja (rp) kinerja indikatif (rp)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Jangka waktu -Jumlah penyediaan
Penyediaan Peralatan dan pelaksanaan penyediaan 12 buah
12 Bulan peralatan pembersih DINKES 12 Bulan 36,295,000 APBD 12 Bulan 39,924,500
perelengkapan kantor peralatan dan
-Jumlah penyediaan
perlengkapan kantor 2 set
perlengkapan kantor
-Jumlah pengadaan
3 unit
laptop
Penyediaan bahan bacaan dan Jangka waktu
Realisasi penyediaan
peraturan perundang- penyediaan bahan bacaan 12 Bulan 100% DINKES 12 Bulan 35,040,000 APBD 12 Bulan 38,544,000
bahan bacaan dan iklan
undangan dan iklan
Jangka waktu
Penyediaan Makanan dan Realisasi penyendiaan
pelaksanaan penyediaan 12 Bulan 100% DINKES 12 Bulan 52,930,000 APBD 12 Bulan 58,223,000
minuman makanan dan minuman
makanan dan minuman
Jumlah tenaga
Jangka waktu medis/paramedis
Penyediaan Jasa Medis pelaksanaan penyediaan 12 Bulan mendapat tunjangan 257 orang DINKES 12 Bulan 660,250,000 APBD 12 Bulan 726,275,000
Jasa Medis insentip jasa
medis/paramedis
-Jumlah pemeliharaan
4 unit
pendingin ruangan
Jangka waktu
Pemeliharaan Rutin/Berkala pelaksanaan -Jumlah pemeliharaan
12 Bulan 4 unit DINKES 12 Bulan 7,500,000 APBD 12 Bulan 8,250,000
Peralatan Kantor pemeliharaan peralatan komputer
gedung kantor
-Jumlah pemeliharaan
2 set
meubeler kantor
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Meningkatkan kualitas
100% 17,445,000 19,189,500
Pelaporan Capaian Kinerja kinerja aparatur
dan Keuangan
Jumlah dokumen
Jumlah buku penyusunan
Penyusunan laporan Capaian penyusunan laporan
laporan capaian kinerja
Kinerja dan Ihktisar Realisasi capaian kinerja dan 2 Dok 20 buku DINKES 20 buku 17,445,000 APBD 20 buku 19,189,500
dan ihtisar realisasi
Keuangan SKPD ihtisar realisasi kinerja
kinerja SKPD
SKPD
Program Peningkatan
Meningkatkan kualitas
Kapasitas Sumberdaya 100% 235,775,200 259,352,720
kinerja aparatur
Aparatur
Jumlah puskesmas
Jumlah pelaksanaan
Bimtek dan Supervisi pelaksanaan bimtek dan
bimtek dan supervisi 1 kali 17 PKM DINKES 1 kali 35,000,000 APBD 1 kali 38,500,000
Manajemen Puskesmas supervisi manajemen
manajemen puskesmas
puskesmas
Jumlah dokumen
Jumlah buku perencanaan
Penyusunan Laporan perencanaan dan
3 Dokumen dan pelaporan 100 buku DINKES 3 Dokumen 104,400,000 APBD 3 Dokumen 114,840,000
Tahunan, LAKIP dan Renja pelaporan pembangunan
pembangunan kesehatan
kesehatan
Jumlah dokumen
Sistem Pelaporan Terpadu Jangka waktu pelaporan
12 Bulan pelaporan terpadu 1 Dokumen DINKES 12 Bulan 30,000,000 APBD 12 Bulan 33,000,000
Puskesmas puskesmas
puskesmas
Jumlah pelaksanaan
Pengadaan sistem sikda Jumlah peralatan SIKDA
pengadaan sistem SIKDA 1 kali 5 unit DINKES 1 kali 300,000,000 APBD 1 kali 330,000,000
generik dan kegiatan pendukung
generik
Jumlah puskesmas
Jumlah pelaksanaan
Survei Indeks Kepuasan tempat dilakukannya
survey Indeks Kepuasan 1 kali 7 puskesmas 1 kali 45,379,219 APBD 1 kali 49,917,141
Masyarakat survey Indeks Kepuasan
Masyarakat
Masyarakat
Indikator kinerja Prakiraan maju rencana tahun
Rencana tahun 2016
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan 2017
Nomor/kode Urusan/bidang pemerintahan Catatan
rekening daerah dan program/kegiatan Target Kebutuhan penting Target Kebutuhan
Sumber
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target Lokasi capaian dana/pagu indikatif capaian dana/pagu
dana
kinerja (rp) kinerja indikatif (rp)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Terwujudnya sumber
Program Pengadaan Obat dan daya Manusia yang
100% 2,784,179,550 3,062,597,505
Perbekalan Kesehatan cerdas,sehat dan
religius
Jumlah pelaksanaan
Pengadaan Obat dan Jumlah penyediaan jenis
pengadaan obat dan
Perbekalan Kesehatan (Non 1 kali obat dan perbekalan 100 jenis obat DINKES 1 kali 150,000,000 APBD 1 kali 165,000,000
perbekalan kesehatan
Generik) kesehatan
(Non Generik)
Jumlah pelaksanaan
Pendistribusian Obat Ke Realisasi pendistribusian
pendistribusian obat ke 51 kali 100% DINKES 51 kali 30,000,000 APBD 51 kali 33,000,000
Puskesmas obat ke puskesmas
puskesmas
Jumlah pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen
Monitoring dan Evaluasi 17 kali 1 dokumen DINKES 17 kali 19,000,000 APBD 17 kali 20,900,000
Pelaporan Program Obat pelaporan monev obat
Pelaporan Program Obat
Meningkatnya kualitas
Peningkatan Manajemen Peningkatan Kualitas
pelayan kefarmasian di
Pelayanan Obat Gudang Pelayanan Kefarmasian 1 keg 1 keg DINKES 1 keg 30,000,000 APBD 1 keg 33,000,000
gudang farmasi
Farmasi gudang Farmasi
Kabupaten
Jumlah pelaksanaan
Jumlah peserta sosialisasi
Sosialisasi Penggunaan Obat sosialisasi penggunaan
1 kali penggunaan obat rasional 50 Org DINKES 1 kali 27,013,000 APBD 1 kali 29,714,300
Rasional Bagi Masyarakat obat rasional bagi
bagi masyarakat
masyarakat
Jangka waktu
Jumlah petugas
Insentif Pengelola Gudang pembayaran Insentif
pengelola obat dinas dan
dan kamar obat Puskesmas Pengelola Gudang obat 12 bulan 21 org DINKES 12 bulan 70,000,000 APBD 12 bulan 77,000,000
puskesmas yang
kab Mukomuko dinas dan kamar obat
mendapat insentif
Puskesmas
Indikator kinerja Prakiraan maju rencana tahun
Rencana tahun 2016
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan 2017
Nomor/kode Urusan/bidang pemerintahan Catatan
rekening daerah dan program/kegiatan Target Kebutuhan penting Target Kebutuhan
Sumber
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target Lokasi capaian dana/pagu indikatif capaian dana/pagu
dana
kinerja (rp) kinerja indikatif (rp)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Terwujudnya sumber
Program Pengawasan Pangan daya Manusia yang
100% 636,275,500 699,903,050
dan Makanan Berbahaya cerdas,sehat dan
religius
Jumlah pelaksanaan
Jumlah peserta Sosialisasi
Sosialisasi Keamanan Pangan Sosialisasi Keamanan
1 kali Keamanan Pangan IRTP 60 org DINKES 1 kali 45,000,000 APBD 1 kali 49,500,000
IRTP dan Sertifikasi PKP Pangan IRTP dan
dan Sertifikasi PKP
Sertifikasi PKP
Jumlah pelaksanaan
Jumlah sarana apotek,
Pemeriksaan Apotek,Toko Pemeriksaan
1 kali toko obat IRTP dan 18 Sarana DINKES 1 kali 11,275,500 APBD 1 kali 12,403,050
Obat,IRTP,dan warung Apotek,Toko
warung yang diperiksa
Obat,IRTP,dan warung
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
pelaporan hasil
Pemeriksaan makan Minum pemeriksaan makanan
1 kali pemeriksaan makanan 1 dokumen DINKES 1 kali 20,000,000 APBD 1 kali 22,000,000
Menjelang Lebaran dan minuman menjelang
dan minuman menjelang
lebaran
lebaran
Dok pelaporan
pelaksanaan Pengadaan
1 Dokumen
Mobil Lab obat, makanan
dan kosmetik keliling
Terwujudnya sumber
Program Pelayanan di Bidang daya Manusia yang
100% 2,000,000,000 2,200,000,000
Kemasyarakatan cerdas,sehat dan
religius
Jumlah Pelayanan
Kesehatan yang Realisasi pelayanan
Bantuan Biaya Kesehatan Non
digunakan untuk pelayan 1500 org Kesehatan Masyarakat 100% DINKES 1500 org 2,000,000,000 APBD 1500 org 2,200,000,000
Jamkesmas ( Jamkesda )
Non-jamkesmas Miskin
(Jamkesda)
Terwujudnya sumber
Program Peningkatan
daya Manusia yang
Kapasitas Sumberdaya 100% 174,002,000 191,402,200
cerdas,sehat dan
Kesehatan
religius
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
Konsultasi Registrasi dan pelaporan pelaksanaan
Konsultasi Registrasi dan 4 kali 1 dokumen DINKES 4 kali 20,000,000 APBD 4 kali 22,000,000
Akreditasi Konsultasi Registrasi dan
Akreditasi
Akreditasi
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
Konsultasi Program SDK 4 kali pelaporan Konsultasi 1 dokumen DINKES 4 kali 17,000,000 APBD 4 kali 18,700,000
Konsultasi Program SDK
Program SDK
Indikator kinerja Prakiraan maju rencana tahun
Rencana tahun 2016
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan 2017
Nomor/kode Urusan/bidang pemerintahan Catatan
rekening daerah dan program/kegiatan Target Kebutuhan penting Target Kebutuhan
Sumber
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target Lokasi capaian dana/pagu indikatif capaian dana/pagu
dana
kinerja (rp) kinerja indikatif (rp)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Jumlah dokumen
Jumlah Pelaksanaan
pelaporan pelaksanaan
Monev Inventaris Puskesmas Monev Inventaris
17 kali monev Inventaris 1 dokumen DINKES 17 kali 12,000,000 APBD 17 kali 13,200,000
Se-Kabupaten Mukomuko Puskesmas Se-Kabupaten
Puskesmas Se-Kabupaten
Mukomuko
Mukomuko
Jumlah Tenaga
Jumlah pelaksanaan
Peningkatan Manajemen Kesehatan& Fasilitas
Peningkatan Manajemen
Pengelolaan Registrasi dan 1 kali Kesehatan Yang 35 lokasi DINKES 1 kali 30,000,000 APBD 1 kali 33,000,000
Pengelolaan Registrasi
perizinan teregristrasi dan memiliki
Perizinan
Izin
Jangka waktu
Realisasi kegiatan
pembiayaan operasional
Operasional Pendidikan DIII pendidikan DIII
Pendidikan DIII 12 Bulan 100% DINKES 12 Bulan 30,002,000 APBD 12 Bulan 33,002,200
Kebidanan dan Keperawatan Kebidanan dan
Kebidanan dan
Keperawatan
Keperawatan
Indikator kinerja Prakiraan maju rencana tahun
Rencana tahun 2016
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan 2017
Nomor/kode Urusan/bidang pemerintahan Catatan
rekening daerah dan program/kegiatan Target Kebutuhan penting Target Kebutuhan
Sumber
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target Lokasi capaian dana/pagu indikatif capaian dana/pagu
dana
kinerja (rp) kinerja indikatif (rp)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Mewujudkan
Program Promosi Kesehatan pemerintahan yang
dan Pemberdayaan baik,bersih, 100% 227,642,500 250,406,750
Masyarakat berkualitas dan
berwibawa
Jumlah pelaksanaan
Penyebaran Informasi Hot Realisasi Penyebaran
Penyebaran Informasi 2 kali 100% DINKES 2 kali 23,070,000 APBD 2 kali 25,377,000
Spot Radio Informasi Hot Spot Radio
Hot Spot Radio
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
Survey Perilaku Hidup Bersih pelaporan pelaksanaan
Survey Perilaku Hidup 1 kali 1 dokumen DINKES 1 kali 30,000,000 APBD 1 kali 33,000,000
dan Sehat (PHBS) Survey Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS)
Bersih dan Sehat (PHBS)
Jumlah pelaksanaan
Jumlah petugas promosi
Pembinaan petugas promosi Pembinaan petugas
1 kali kesehatan tingkat 34 orang DINKES 1 kali 23,572,500 APBD 1 kali 25,929,750
kesehatan tingkat Puskesmas promosi kesehatan
puskesmas yang dibina
tingkat Puskesmas
Jumlah pelaksanaan
Pelatihan Kader Desa Siaga Jumlah kader desa siaga
Pelatihan Kader Desa 3 kali 306 orang DINKES 3 kali 45,000,000 APBD 3 kali 49,500,000
Aktif aktif yang dilatih
Siaga Aktif
Terwujudnya sumber
Program Pelayanan daya Manusia yang
100% 3,000,000,000 3,300,000,000
Kesehatan Penduduk Miskin cerdas,sehat dan
religius
Indikator kinerja Prakiraan maju rencana tahun
Rencana tahun 2016
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan 2017
Nomor/kode Urusan/bidang pemerintahan Catatan
rekening daerah dan program/kegiatan Target Kebutuhan penting Target Kebutuhan
Sumber
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target Lokasi capaian dana/pagu indikatif capaian dana/pagu
dana
kinerja (rp) kinerja indikatif (rp)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Terwujudnya sumber
Program Perbaikan Gizi daya Manusia yang
100% 470,000,000 517,000,000
Masyarakat cerdas,sehat dan
religius
Jumlah pelaksanaan
Pemberian MP - ASI pada
Pemberian MP - ASI pada Jumlah bayi yang
bayi BGM ( 6 - 24 bln ) dari 2 kali 100 bayi DINKES 2 kali 60,000,000 APBD 2 kali 66,000,000
bayi BGM ( 6 - 24 bln ) memperoleh MP-ASI
keluarga miskin
dari keluarga miskin
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
Monitoring dan evaluasi ke pelaporan monitoring
monitoring dan evaluasi 17 kali 1 dokumen DINKES 17 kali 30,000,000 APBD 17 kali 33,000,000
Puskesmas dan evaluasi ke
ke Puskesmas
puskesmas
Jumlah pelaksanaan
Pelatihan Tata Laksana Gizi Jumlah peserta Pelatihan
Pelatihan Tata Laksana 1 kali 34 orang DINKES 1 kali 30,000,000 APBD 1 kali 33,000,000
Buruk Tata Laksana Gizi Buruk
Gizi Buruk
Mewujudkan
Program Upaya Kesehatan pemerintahan yang
100% 540,000,000 594,000,000
Masyarakat baik,bersih,berkualitas
dan berwibawa
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi pelaporan pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
(Bimbingan Teknis ke 17 kali Monitoring dan Evaluasi 1 dokumen DINKES 17 kali 25,000,000 APBD 17 kali 27,500,000
(Bimbingan Teknis ke
Puskesmas) (Bimbingan Teknis ke
Puskesmas)
Puskesmas)
Indikator kinerja Prakiraan maju rencana tahun
Rencana tahun 2016
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan 2017
Nomor/kode Urusan/bidang pemerintahan Catatan
rekening daerah dan program/kegiatan Target Kebutuhan penting Target Kebutuhan
Sumber
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target Lokasi capaian dana/pagu indikatif capaian dana/pagu
dana
kinerja (rp) kinerja indikatif (rp)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
-Jumlah paramedis
Jumlah pelaksanaan 3 orang
Pemilihan Dokter dan teladan yang terpilih
Pemilihan Dokter dan 1 kali DINKES 1 kali 30,000,000 APBD 1 kali 33,000,000
Paramedis Teladan
Paramedis Teladan
-Jumlah dokumen
pelaporan pelaksanaan
1 dokumen
Pemilihan Dokter dan
Paramedis Teladan
Jumlah pelaksanaan
Jumlah peserta Pelatihan
Pelatihan Manajemen Bencana Pelatihan Manajemen 1 kali 34 Orang DINKES 1 kali 25,000,000 APBD 1 kali 27,500,000
Manajemen Bencana
Bencana
-Jumlah petugas
Diagnosa Cepat
17 orang
Kesehatan Jiwa yang
dibina
Jumlah pelaksanaan
Diagnosa Cepat Kesehatan
pembinaan diagnosa 1 kali DINKES 1 kali 25,000,000 APBD 1 kali 27,500,000
Jiwa
cepat kesehatan jiwa -Jumlah dokumen
pelaporan pelaksanaan
1 dokumen
pembinaan Diagnosa
Cepat Kesehatan Jiwa
Indikator kinerja Prakiraan maju rencana tahun
Rencana tahun 2016
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan 2017
Nomor/kode Urusan/bidang pemerintahan Catatan
rekening daerah dan program/kegiatan Target Kebutuhan penting Target Kebutuhan
Sumber
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target Lokasi capaian dana/pagu indikatif capaian dana/pagu
dana
kinerja (rp) kinerja indikatif (rp)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
Review Program Perkesmas pelaporan pelaksanaan
Review Program
(Perawatan Kesehatan 17 kali Review Program 1 dokumen DINKES 17 kali 20,000,000 APBD 17 kali 22,000,000
Perkesmas (Perawatan
Masyarakat) Perkesmas (Perawatan
Kesehatan Masyarakat)
Kesehatan Masyarakat)
Jumlah pelaksanaan
Jumlah kepala puskesmas
Peningkatan Kapasitas Kepala Peningkatan Kapasitas
1 kali dan pustu yang 34 orang DINKES 1 kali 25,000,000 APBD 1 kali 27,500,000
Puskesmas dan Pustu Kepala Puskesmas dan
mendapatkan pembinaan
Pustu
Jumlah pelaksanaan
Rencana Kontijensi Krisis Jumlah petugas
Rencana Kontijensi Krisis 1 kali 17 Orang DINKES 1 kali 25,000,000 APBD 1 kali 27,500,000
Kesehatan puskesmas yang terlibat
Kesehatan
Jumlah pelaksanaan
Pembinaan DPTK (Daerah Pembinaan DPTK
Jumlah desa yang
Tertinggal, Perbatasan dan (Daerah Tertinggal, 6 kali 6 Desa DINKES 6 kali 20,000,000 APBD 6 kali 22,000,000
mendapatkan pembinaan
Kepulauan Perbatasan dan
Kepulauan
Jumlah pengoba
Jumlah pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas tradisional yang
Peningkatan Kapasitas 1 kali 17 Orang DINKES 1 kali 25,000,000 APBD 1 kali 27,500,000
Pengobatan Tradisional mendapatkan
Pengobatan Tradisional
peningkatan kapasitas
Jumlah pelaksanaan
Jumlah pengobat
Pengawasan dan Pembinaan Pengawasan dan
1 kali tradisional yang 17 Orang DINKES 1 kali 20,000,000 APBD 1 kali 22,000,000
Pengobat Tradisional Pembinaan Pengobat
mendapat pembinaan
Tradisional
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
Bimtek Terpadu Puskesmas 17 kali pelaporan pelaksanaan 1 dokumen DINKES 17 kali 50,000,000 APBD 17 kali 55,000,000
bimtek terpadu PKM
bimtek terpadu pkm
Program Pengadaan,
Meningkatkan kualitas
Peningkatan Perbaikan
pengelolaan mutigasi
Sarana dan Prasarana 100% 5,000,000,000 5,500,000,000
perubahan iklim dan
Puskesmas, Pustu dan
kelestarian lingkungan
Jaringannya
-Realisasi Pengadaan
-Jumlah alat keseahatan 2 unit Pengadaan Sarana dan 100%
Prasarana Kesehatan
-Jumkah dokumen
Pengadaan Sarana dan
-Jumlah alat pelaporan Pengadaan DINKES 5 unit 2,000,000,000 DAK 5 unit 2,200,000,000
Prasarana Kesehatan 1 unit 1 dokumen
Laboratoruium Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Terwujudnya sumber
Program Keselamatan Ibu daya manusia yang
100% 500,000,000 550,000,000
Melahirkan dan Anak cerdas,sehat dan
religius
Indikator kinerja Prakiraan maju rencana tahun
Rencana tahun 2016
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan 2017
Nomor/kode Urusan/bidang pemerintahan Catatan
rekening daerah dan program/kegiatan Target Kebutuhan penting Target Kebutuhan
Sumber
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target Lokasi capaian dana/pagu indikatif capaian dana/pagu
dana
kinerja (rp) kinerja indikatif (rp)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
Audit Maternal Perinatal pelaporan kegiatan Audit
Audit Maternal Perinatal 17 kali 1 dokumen Dinkes 17 kali 45,000,000 APBD 17 kali 49,500,000
Tingkat Puskesmas Maternal Perinatal
Tingkat Puskesmas
Tingkat Puskesmas
Jumlah pelaksanaan
Pembahasan Audit Maternal Pembahasan Audit Jumlah kasus yang
Perinatal Tingkat Kabupaten Maternal Perinatal 1 kali dibahas dengan dokter 34 kasus Dinkes 1 kali 35,000,000 APBD 1 kali 38,500,000
dengan dokter Spesialis Tingkat Kabupaten spesialis
dengan dokter Spesialis
Jumlah Dokumen
Jumlah pelaksanaan
pelaporan hasil
Konsultasi Program KIA ke Konsultasi Program KIA
1 kali Konsultasi Program KIA 1 dokumen Dinkes 1 kali 30,000,000 APBD 1 kali 33,000,000
Kementerian Kesehatan ke Kementerian
ke Kementerian
Kesehatan
Kesehatan
Jumlah pelaksanaan
Jumlah bidan teladan
Penilaian Tenaga Bidan Penilaian Tenaga Bidan
1 kali tingkat kabupaten yang 3 orang Dinkes 1 kali 25,000,000 APBD 1 kali 27,500,000
Teladan Tingkat Kabupaten Teladan Tingkat
mendapat penghargaan
Kabupaten
Jumlah pelaksanaan
Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Jumlah peserta Pelatihan
Pelatihan Fasilitator Kelas 1 kali 34 orang Dinkes 1 kali 35,000,000 APBD 1 kali 38,500,000
Balita Fasilitator Kelas Ibu Balita
Ibu Balita
Meningkatkan Kualitas
Program Pengendalian
pengelolaan mitigasi
Penyakit dan Penyehatan 100% 1,234,560,000 1,358,016,000
perubahan iklim dan
Lingkungan
kelestarian lingkungan
Jumlah Pemeriksaan
Pemeriksaan Kualitas Air Jumlah sarana depot air
Kualitas Air Bersih da Air 1 kali 40 sarana Dinkes 1 kali 60,000,000 APBD 1 kali 66,000,000
Bersih dan Air Minum minum yang diperiksa
Minum
Jumlah kecamatan
Jumlah pelaksanaan
Inspeksi Sanitasi Dasar tempat dilakukannya
Inspeksi Sanitasi Dasar
Lingkungan Perumahan 3 kali Inspeksi Sanitasi Dasar 3 kec Dinkes 3 kali 35,000,000 APBD 3 kali 38,500,000
Lingkungan Perumahan
Penduduk Lingkungan Perumahan
Penduduk
Penduduk
Jumlah kecamatan
Jumlah pelaksanaan
Inspeksi Sanitasi tempat dilakukannya
Inspeksi Sanitasi
Makanan/Industri Rumah 15 kali Inspeksi Sanitasi 15 Kec Dinkes 15 kali 25,000,000 APBD 15 kali 27,500,000
Makanan/Industri
Tangga Pangan. Makanan/Industri
Rumah Tangga Pangan.
Rumah Tangga Pangan.
Jumlah pelaksanaan
Upaya Pembinaan Kesehatan Jumlah kecamatan yang
Upaya Pembinaan 5 kali 5 Kec Dinkes 5 kali 25,000,000 APBD 5 kali 27,500,000
Kerja (UKK) dibina
Kesehatan Kerja (UKK)
Jumlah pelaksanaan
Penyuluhan Sanitasi Total
Penyuluhan Sanitasi Total Jumlah kecamatan yang
Berbasis Masyarakat (STBM) 5 kali 5 Kec Dinkes 5 kali 75,000,000 APBD 5 kali 82,500,000
Berbasis Masyarakat mendapat penyuluhan
Nasional
(STBM) Nasional
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
pelaporan pelaksanaan
Pembinaan dan Pembinaan dan
Pembinaan dan
Pengembangan Laboratorium Pengembangan 1 kali 1 dokumen Dinkes 1 kali 30,000,000 APBD 1 kali 33,000,000
Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Laboratorium Penyehatan
Laboratorium Penyehatan
Lingkungan
Lingkungan
Jumlah pelaksanaan
Pertemuan Peningkatan
Pertemuan Peningkatan
Kapasitas Pengelola Program
Kapasitas Pengelola
Surveilans Epidemiologi Jumlah peserta
Program Surveilans 1 kali 18 orang Dinkes 1 kali 20,000,000 APBD 1 kali 22,000,000
Penyakit Menular Potensi pertemuan
Epidemiologi Penyakit
KLB bagi Puskesmas dan
Menular Potensi KLB bagi
RSUD
puskesmas dan RSUD
Jumlah penyelenggaraan
Jumlah rumah yang
Fogging Focus/ Pengasapan Fogging Focus/
30 kali mendapat pengasapan 5000 rumah Dinkes 30 kali 120,000,000 APBD 30 kali 132,000,000
Sarang Nyamuk Pengasapan Sarang
sarang nyamuk
Nyamuk
Jumlah pelaksanaan
Jumlah peserta Pelatihan
Pelatihan Pengelola dan Pelatihan Pengelola dan
Pengelola dan Supervisi
Supervisi Penanggulangan Supervisi 1 kali 34 Peserta Dinkes 1 kali 53,000,000 APBD 1 kali 58,300,000
Penanggulangan Penyakit
Penyakit DBD Penanggulangan Penyakit
DBD
DBD
Indikator kinerja Prakiraan maju rencana tahun
Rencana tahun 2016
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan 2017
Nomor/kode Urusan/bidang pemerintahan Catatan
rekening daerah dan program/kegiatan Target Kebutuhan penting Target Kebutuhan
Sumber
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target Lokasi capaian dana/pagu indikatif capaian dana/pagu
dana
kinerja (rp) kinerja indikatif (rp)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Jumlah Pelaksanaan On
On The Job Training Jumlah peserta On The
The Job Training
Refreshing Tenaga Job Training Refreshing
Refreshing Tenaga 1 kali 17 orang Dinkes 1 kali 25,000,000 APBD 1 kali 27,500,000
Mikroskopis Malaria tenaga Mikroskopis
Mikroskopis Malaria
Puskesmas Malaria Puskesmas
Puskesmas
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi pelaporan hasil
Monitoring dan Evaluasi 17 kali 1 dokumen Dinkes 17 kali 50,000,000 APBD 17 kali 55,000,000
Program TB Paru Monitoring dan Evaluasi
Program TB Paru
Program TB Paru
Jangka waktu
Jumlah slide yang di
Cross Check Slide ke pelaksanaan Cross Check
12 bulan cross check ke Labkesda 500 slide Dinkes 12 bulan 29,850,000 APBD 12 bulan 32,835,000
Labkesda Bengkulu Slide ke Labkesda
Bengkulu
Bengkulu
Indikator kinerja Prakiraan maju rencana tahun
Rencana tahun 2016
Hasil program Keluaran kegiatan Hasil kegiatan 2017
Nomor/kode Urusan/bidang pemerintahan Catatan
rekening daerah dan program/kegiatan Target Kebutuhan penting Target Kebutuhan
Sumber
Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target Lokasi capaian dana/pagu indikatif capaian dana/pagu
dana
kinerja (rp) kinerja indikatif (rp)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Jumlah dokumen
Jangka waktu pelacakan
Pelacakan Kasus Kusta 12 bulan pelaporan hasil pelacakan 1 dokumen Dinkes 12 bulan 35,000,000 APBD 12 bulan 38,500,000
kasus kusta
kasus kusta
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi pelaporan hasil
Monitoring dan Evaluasi
Program Pencegahan dan Monitoring dan Evaluasi
Program Pencegahan dan 17 kali 1 dokumen Dinkes 17 kali 60,000,000 17 kali 66,000,000
Pemberantasan HIV/AIDS Program Pencegahan dan
Pemberantasan
dan IMS Pemberantasan
HIV/AIDS dan IMS
HIV/AIDS dan IMS
Jumlah dokumen
Jumlah pelaksanaan
pelaporan hasil Supervisi
Supervisi dan Pembinaan Supervisi dan Pembinaan
dan Pembinaan Petugas
Petugas Puskesmas Dalam Petugas Puskesmas 2 kali/
Puskesmas Dalam 1 dokumen Dinkes 2 kali/ tahun Rp 35,000,000 APBD 2 kali/ tahun Rp 38,500,000
Pengendalian Penyakit Diare Dalam Pengendalian tahun
Pengendalian Penyakit
di Kabupaten Mukomuko Penyakit Diare di
Diare di Kabupaten
Kabupaten Mukomuko
Mukomuko
Jumlah pelaksanaan
Supervisi dan Pembinaan Supervisi dan Pembinaan Jumlah petugas
Petugas Puskesmas Dalam Petugas Puskesmas pengendalian ISPA
2 kali 17 Orang Dinkes 2 kali Rp 20,000,000 APBD 2 kali Rp 22,000,000
Pengendalian Penyakit ISPA Dalam Pengendalian tingkat puskesmas yang
di Kabupaten Mukomuko Penyakit ISPA di mendapat pembinaan
Kabupaten Mukomuko
-Jumlah petugas
kesehatan yang mendapat
pelatihan dan bimtek 34 orang
Jumlah penyelenggaraan penanggulangan penyakit
Pengendalian Penyakit Tidak pertemuan dan bimtek tidak menular
2 kali Dinkes 2 kali Rp 45,000,000 APBD 2 kali Rp 49,500,000
Menular penanggulangan penyakit
tidak menular (PTM)
-Jumlah dokumen
pelaporan
1 dokumen
penanggulangan penyakit
tidak menular
EDY ROSDY,M.Kes
Pembina Utama Muda/ IV.C
NIP. 196102271981121001