Anda di halaman 1dari 3

AUDIT PENILAIAN

KINERJA PENGELOLA
KEUANGAN
No.Dokumen :
No. Revisi :
SOP
TanggalTerbit :
Halaman : ½

Puskesmas Air
SugihanJalur 27 ETI LENITA, SKM
NIP.197606262000122002

Audit penilaian kinerja pengelola keuangan adalah suatu prosedur


1.Pengertian
yang mengatur tentang tata cara melakukan audit penilaian terhadap
kinerja pengelola keuangan yang meliputi: kualitas kinerja,
akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Pengelola


2. Tujuan
Keuangan Puskesmas agar dapat dinilai kualitas, akuntabilitas dan
efisiensi penggunaan anggaran Puskesmas dalam penyelenggaraan
pelayanan dan pelaksanaan upaya/kegiatan Puskesmas.
SK Pimpinan Puskesmas Air Sugihan Jalur 27
3. Kebijakan Nomor : 00/ /PKM-ASG/SK/ /2018
Tentang Pengelola Keuangan dan Uraian tugas /tanggungjawab
Pengelola Keuangan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
4. Referensi
Puskesmas.
Alat Tulis Kantor
5. Prosedur

6. Langkah-langkah
1. Petugas menerima jadwal audit dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Petugas menanyakan berapa orang yang akan datang ke
puskesmas Air Sugihan Jalur 27 untuk audit
3. Petugas menerima kedatangan auditor dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Ogan Komering Ilir di puskesmas Air Sugihan
Jalur 27.

SOP Audit Penilaian Kinerja Pengelola Keuangan[Type text] Page 1


4. Tim auditor meminta izin pada pimpinan puskesmas untuk
melakukan audi terhadap pengola keuangan puskesmas.
5. Auditor melakukan audit terhadap pengelola keuangan
Puskesmas.
6. Tim auditor melaporkan hasil auditnya pada pimpinan
puskesmas.
7. Auditor memberikan rekomendasi perbaikan yang harus
dilakukan.
8. Petugas melakukan perbaikan sesuai rekomendasi.

7. Bagan Alir Petugas menanyakan


Petugas menerima berapa orang yang
jadwal audit akan datang

Petugas menerima
kedatangan auditor

Tim auditor meminta izin


pada pimpinan puskesmas

Auditor melakukan
audit

Tim auditor
melaporkan hasil
auditnya pada
pimpinan puskesmas

Petugas melakukan
Auditor memberikan
perbaikan sesuai
rekomendasi
rekomendasi
perbaikan

SOP Audit Penilaian Kinerja Pengelola Keuangan[Type text] Page 2


8. Hal – hal yang
perlu diperhatikan

9. Unit Terkait 1. Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir


2. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Kepala Puskesmas
4. Pengelola Keuangan
10.Dokumen Terkait

11. Rekam Histori


No. Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan

SOP Audit Penilaian Kinerja Pengelola Keuangan[Type text] Page 3

Anda mungkin juga menyukai