1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
01 I. URUSAN WAJIB
01 15 BIDANG KOPERASI DAN UKM
226 Kop. Aktif dari 176 Kop. Aktif dari 237 Kop. Aktif dari
Total Kop 378 Unit kop 395 Unit kop 395 Unit
Persentase Peningkatan
Koperasi yang 20% 18.38% 20% 17.72% 88.60% 20%
melaksanakan RAT
Kegiatan :
01 15 18 01 a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Program Pembangunan Koperasi
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
01 15 18 08 d. Rintisan Penerapan Teknologi
Sederhana/Manajemen Modern Jenis
Usaha Koperasi
Kegiatan :
01 15 16 05 a. Fasilitasi Pengembangan Sarana
Promosi Hasil Produk
Kegiatan :
01 15 15 02 a. Sosialisasi Kebijakan tentang UKM
01 15 17 Program Pengembangan Sistem Jumlah Pelaku Usaha Mikro 1681 UKM 211 UKM 200 UKM 241 UKM 120.50% 200 UKM
Pendukung Usaha bagi UMKM. dan Kecil yang menerima
Penguatan Permodalan
Taget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2014
Realisasi Target
Target Kinerja Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi Target Program dan
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Capaian Program Tahun 2015 Tahun 2015 (%)
Kode (Outcomes)/Kegiatan Program dan Kegiatan (Renja)
Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra) tahun
Program Pengembangan Sistem (Output) Kegiatan s/d tahun Tahun 2016
2013-2018
Pendukung Usaha bagi UMKM. 2014
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Persentase Peningkatan 99.80% 98.70% 98.30% 96.25% 97.91% 98.80%
LKM UKM : (KSP/USP) Aktif
2 KSP/USP 6 KSP/USP
Kegiatan:
01 15 17 01 a. Sosialisasi Dukungan Informasi
Penyediaan Permodalan
b. Penguatan Permodalan
01 15 17 05 c. Pemantauan penggunaan Dana
Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Kegiatan :
02 07 15 06 a. Penguatan Kemampuan Industri
Berbasis Teknologi
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Kegiatan :
02 07 16 01 a. Optimalisasi bagi IKM terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya
Kegiatan :
02 07 17 01 a. Pembinaan Kemampuan Teknologi
Industri.
Kegiatan :
02 07 19 03 a. Pembangunan dan Optimalisasi Sarana
Pusat Promosi Informasi Bisnis
Kegiatan :
Taget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2014
Realisasi Target
Target Kinerja Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi Target Program dan
Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Capaian Program Tahun 2015 Tahun 2015 (%)
Kode (Outcomes)/Kegiatan Program dan Kegiatan (Renja)
Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra) tahun
(Output) Kegiatan s/d tahun Tahun 2016
2013-2018
2014
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
02 06 20 01 a. Sosialisasi Cukai Rokok kepada
masyarakat dan perusahaan
Kegiatan :
01 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat atau
Adipura
02 06 BIDANG PERDAGANGAN
Persentase Penyelesaian
Pengaduan Sengketa
Kosnumen
100% 100% 100% 100% 100.00% 100%
Kegiatan :
02 06 15 02 a. Optimalisasi Penyelesaian
Permasalahan-permasalahan Pengaduan
Konsumen
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
02 06 18 Program Peningkatan Efesiensi Jumlah Monitoring Harga
Perdagangan Dalam Negeri Barang Kebutuhan Pokok
104 Kali 104 Kali 104 Kali 104 Kali 100.00% 104 Kali
Jumlah Pengembangan
Pasar Tradisional dan Pasar
Induk 4 Unit - 1 Unit - 0.00% -
Kegiatan :
02 06 18 03 a. Pengembangan Pasar dan Distribusi
Barang/Produk .
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
02 06 18 09 e. Optimalisasi Pengembangan Pasar
02 06 19 Program Pembinaan dan Penataan Jumlah Kawasan Penataan 11 Kawasan 3 Kawasan 2 Kawasan 1 Kawasan 50.00% 2 Kawasan
Pedagang Kaki Lima dan Asongan. PKL
Kegiatan :
02 06 19 02 a. Penyuluhan Peningkatan Disiplin PKL
dan Asongan.
Form 2
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d tahun 2016
10=(5+7+9) 11=10/4
60.00% 98.36%
3 Koperasi 100%
20% 100%
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d tahun 2016
10=(5+7+9) 11=10/4
86% 98.29%
86% 98.29%
10=(5+7+9) 11=10/4
98.80% 99.00%
79% 95.18%
20 Produk 100%
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d tahun 2016
10=(5+7+9) 11=10/4
- -
- -
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d tahun 2016
10=(5+7+9) 11=10/4
100% 100%
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra s/d tahun 2016
10=(5+7+9) 11=10/4
- 0.00%
10 Produk 100%
10=(5+7+9) 11=10/4
2 Kawasan 18.18%