Anda di halaman 1dari 48

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA


DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2018
Jl. Noenoeng Tisna Saputra No. 5 - Tlp./ Fax. (0265) 342631

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Alhamdulillah ke Hadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Tasikmalaya ini dibuat sebagai perwujudan kawajiban Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dalam mempertanggungjawabkan visi dan misi yang
diemban.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2017 disusun berdasarkan pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dan dilakukan secara berkala, sehingga dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan atau
kegagalan pada setiap periodenya dengan berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, Tahun 2017-2022.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) ini sehingga saran dan masukan dari semua pihak masih kami perlukan demi
kesempurnaan penyusunan dokumen di masa yang akan datang.

Tasikmalaya, Maret 2018


Kepala Dinas Pekerjaan Umum ,
Dan Penataan Ruang

Drs. Ivan Dicksan Hasanudin, M.Si


Nip. 19660703 199603 1 002

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Hal
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
IKHTISAR EKSEKUIF iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LatarBelakang 1
1.2. Dasar Hukum 1
1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas 4
1.4. Struktur Organisasi 7
1.5 Ruang lingkup & Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 9


RUANG
2.1. Visi dan Misi 9
2.1.1. Visi 9
2.1.2. Misi 9
2.1.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 13
2.1.3.1. Tujuan 13
2.1.3.2. Sasaran 13
2.1.3.3. Indikator Sasaran 14
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2017 27
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2017 28
2.4. Rencana Aksi Tahun 2017 50
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 50
2.5.
2.5.1. Perjanjian kinerja Utama 50
2.5.2. Perjanjian Kinerja Program(Outcome) 51

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN


PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 56
3.1.1. Capaian Kinerja tahun 2017 56
3.1.1.1 Capaian Sasaran Kesatu Optimalisasi Infrastruktur
Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 58
3.1.1.2. Capaian Sasran Kedua Optimalisasi Infrastruktur 59
Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
3.1.1.3. Capaian Sasaran Ketiga Bidang Tata Bangunan 60
3.1.1.4. Sasaran Kelima Meningkatnya Tata Kelola 60
Pemerintahan yang Baik dan Bersih 60
3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 60
3.1.3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian 85
Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun
Terakhir
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini 86
Dengan Target jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
3.1.5. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Stratejik 86
3.1.5.1. Sasaran Satu Oprimalisasi Infrastruktur jaringan jalan
Dalam Kondisi Baik
3.1.5.2. Sasaran Kedua Optimalisasi Infrastruktur jaringan
Irigasi Dalam Kondisi Baik
87
3.2. Realisasi Anggaran 88
3.2.1. Pendapatan 88
3.3. Belanja Daerah 89

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

BAB IV PENUTUP 116

LAMPIRAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Tasikmalaya merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berdiri secara

resmi sejak tanggal 1 Januari 2009. Dasar pembentukannya adalah Peraturan Daerah Kota

Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan

Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok ,

Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai

salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalayalaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesian tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah di bidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan

Umunm dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan

didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Tasikmalaya.Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada

Walikota Tasikmalaya, lembaga – lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas untuk

disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruag Kota Tasikmalaya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP)

B. Dasar Hukum

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Tasikmalaya ini dilandasi oleh beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4117);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43550);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sestem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dengan Daerah;

7. Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Provinsi sebagai Daerah Otonom;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan

Organisasi Perangkat Daerah;

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Intansi Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah;

26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pebangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 2017-2022;

27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010;

28. Instruksi Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;

30. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tasikmalaya

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok

dan Rincian Tugas Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tasikmalaya, tugas pokok

membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan

dibidang Pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

a. Sumber Daya Air ;

b. Drainase;

c. Bangunan Gedung;

d. Penataan Bangunan dan Lingkungannya;

e. Jalan;

f. Jasa Kontruksi; dan

g. Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tasikmalaya memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan sub urusan sumber daya air, drainase,

bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi serta

penataan ruang;

2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan

gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasakonstruksi serta penataan

ruang;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

4. Pelaksanaan pengelolaan administras dinas;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas dari masing-masing unit organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan

Ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

 Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan,
menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan program kerjadinas.
 Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi,
koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang
meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, Evaluasi
dan pelaporan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

 Bidang Tata Ruang


Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan
perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan teknis pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan yang meliputi perencanaan tata ruang, pengawasan tata ruang dan
reklame.
 Bidang Tata Bangunan
Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan
bahan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tata bangunan, pengawasan
bangunan serta pembinaan jasa konstruksi.
 Bidang Sumber Daya Air
Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan
bahan kebijakan teknis, pembangunan/pengelolaan sumber daya air serta pembinaan,
pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air.
 Bidang Jalan dan Jembatan
Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan
bahan kebijakan teknis serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan
pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan.

D. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya memiliki susunan

organisasi sebagai berikut :

1. KepalaDinas

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub BagianUmumdanKepegawaian

b. Sub BagianKeuangan

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :

a. SeksiPerencanaan Tata Ruang

b. Seksi Pengendalian Tata Ruang

c. Seksi Reklame

4. BidangTata Bangunan, membawahkan :

a. SeksiTata Bangunan

b. SeksiPengawasan dan Pengendalian

c. Seksi Pembinaan Jasa Kontruksi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

5. Bidang Sumber Daya Air,membawahkan :

a. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air

b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air

c. Peksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

6. Bidang Jalan dan Jembatan

a. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan

b. Seksi Pembangunan Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TASIKMALAYA

2. Rencana Strategis
2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Dinas Pekerjaan Umum dan Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari Pemerintah Kota

Tasikmalaya dalam menjalankan tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas

perbantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang memerlukan arah dan tujuan yang jelas

serta terintegrasi dengan RPJP Kota Tasikmalaya dan RPJMD Kota Tasikmalaya.

Adapun untuk periode RPJMD tahun 2017 – 2022 Visi Dinas searah dengan Visi Kota dimana

kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, sebagai arah dan tujuan aktivitas

organisasi dengan mengoptimalkan pendayagunaan seluruh potensi organisasi, dirumuskan dan

dinyatakan dalam suatu Visi :

“Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani”

Rumusan Visi tersebut mengandung pengertian :

- Religius adalah suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang

mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya

terhadap Alloh, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala

perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa

raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

- Maju adalah suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang
kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat
lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong
royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta
ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan
berwawasan lingkungan
- Madani adalah suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang
kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat
lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong
royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan
berwawasan lingkungan

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang terkait dengan Misi RPJMD Kota Tasikmalaya, yaitu :

1. Misi 3 ( Tiga ) : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan

dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

2. Misi 5 ( Lima ) :Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Tasikmalaya sebagai bagian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 20122 adalah sebagai

berikut :

1. Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi

pemerintah, yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dalam sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah.

2. Perencanaan Strategis instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Tasikmalaya merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia

dan sumber daya lain untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis, nasional dan

global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Manajemen Pemerintah Daerah dan Nasional.

3. Perencanaan Strategis merupakan rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai

tujuan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya disusun

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya

tercantum pada Bab I.

Atas dasar tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan pada BAB I, maka tujuan pada

perencanaan, pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kota serta berfokus

pada menata, membangun dan mengoptimalkan. Secara umum dapat digambarkan kondisi objektif

infrastruktur Kota Tasikmalaya Tahun 2017 yang menjadi bidang tugas Dinas Pekerjaan Kota

Tasikmalaya, adalah sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

a. Kondisi Jalan

Perkembangan Infrastruktur jalan di Kota Tasikmalaya dititikberatkan pada tujuan untuk

meningkatkan kelancaran perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan utamanya di bangun untuk

menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa dari dan ke sentra-sentra ekonomi masyarakat. Selain

itu, Pembangunan insfrastruktur jalan juga dititikberatkan pada kelancaran administrasi Pemerintah

Kota Tasikmalaya. Untuk Tahun Anggaran 2017target kegiatan Pemeliharaan rutin jalan se-Kota

Tasikmalaya sepanjang 60,00 Km dengan realisasi 90,238 Km atau 150,397% melebihi target yang

direncanakan dan Peningkatan Jalan sepanjang 305.565Km dengan realisasi380,309Km atau

%.Panjang jalan yang ada di Wilayah Kota Tasikmalaya sepanjang 447.166 Km. terdiri dari Jalan

Negara, Jalan Propinsi dan Jalan Kota, Kondisi Jalan yang ada di Kota Tasikmalaya dapat

dideskripsikan sebagai berikut :

c. Jalan raya yang berstatus Jalan Negara sepanjang 9,843 Km diantaranya dalam kondisi baik

sepanjang 2, 245Km dan rusak ringan sepanjang 7,047 Km.

d. Jalan raya yang berstatus Jalan Propinsi sepanjang 35.094Km diantaranya 12.336 Km dalam

kondisi baik dan 24.205 Km dalam kondisi rusak ringan.

e. Jalan raya yang berstatus Jalan Kota sepanjang 450,742 Km diantaranya 408,38Km dalam
keadaan baik atau 91% Panjang Jalan Kondisi Baik ( % ).

a. Kondisi Irigasi, Sungai dan Situ

Infrastruktur pengairan di Wilayah Kota Tasikmalaya terdapat 54 Daerah Irigasi (DI) dengan

jaringan irigasi Pemerintah dan luas areal pesawahan yang diairi 8,642 Ha, terdiri dari Sawah Irigasi

Teknis 31 Daerah Irigasi (DI) luas areal pesawahan yang diairi 4.563 Ha dan Sawah Irigasi Desa 23

Daerah Irigasi (DI) luas areal pesawahan yang diairi 870 Ha. Irigasi Pemerintah8.642 Ha terdiri dari

Irigasi Pemerintah Kota Tasikmalaya 4.239 Ha di 51 (DI) dan PemerintahPusat 2.608 Ha 1 (DI) dan

Provinsi 1.795 Ha 1 (DI). Irigasi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya mencakup 51 (DI)

Diantaranya didukung dengan keberadaan 7 buah Situ dengan luas 68 Ha terdiri dari (Situ Gede 48

Ha, Cibeureum 7 Ha, Rusdi 1,5 Ha, Bojong 2 Ha, Malingping 2 Ha, Cipajaran 5 Ha, dan Situ Cicangri

2,5 Ha) serta 2 (dua) buah mata air (Cibunigeulis dan Cibangbay). Selain didukung Situ dan mata air

tersebut diatas, Kota Tasikmalaya dilalui oleh 3 Sungai dan 17 Anak Sungai.

Sampai dengan Tahun 2008 di Wilayah Kota Tasikmalaya terdapat 31 Daerah Irigasi (DI)

dengan jaringan irigasi Pemerintah dan luas areal pesawahan yang diairi 7,685 Ha, sedangkan jarigan

irigasi pedesaan meliputi 23 Daerah Irigasi dengan luas areal pesawahan yang diairi 870 Ha.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 21


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

b. Kondisi Bangunan Gedung Negara dan Gedung Lainnya

Berdasarkan peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terbentuk yang salah satu bidangnya adalah Bidang

Tata Bangunan, menangani gedung – gedung negara yang di dalamnya ada gedung

pemerintahan yaitu terdiri dari pembangunan Gedung Negara, Rehabilitasi Gedung Negara,

dan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan lainnya. Pembangunan gedung negara terdiri dari

20 unit, Rehabilitasi gedung negara terdiri dari 31 unit dan Pembangunan/ Rehabilitasi

Gedung lainnya 49 unit.

c. Kondisi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Bidang tata ruang melaksanakan penegdalian tata ruang dimana data perumahan tahun 2017 di

kota tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Cibereum 5 Perumahan dengan luas 48.397 m2dengan kondisi 2

perubahan, 3 baru.

2. Kecamatan Kawalu 4 Perumahan dengan luas 78.437 m2 dengan kondisi 1 perubahan,

3 baru.

3. Kecamatan Tamansari 3 Perumahan dengan luas 45.168 m2 dengan kondisi 1

perubahan, 2 baru

4. Kecamatan Bungursari 5 Perumahan dengan luas 142.219 m2 dengan kondisi 2

perubahan, 4 baru

5. Kecamatan Indihiang 3 Perumahan dengan luas 28.756 m2 dengan kondisi 3 baru

6. Kecamatan Tawang 4 Perumahan dengan luas 74.684 m2 dengan kondisi 2 perubahan,

2 baru

7. Kecamatan Cipedes 2 Perumahan dengan luas 28.670 m2 dengan kondis 2 baru

8. Kecamatan Cihideung 2 Perumahan dengan luas 15.282 m2 dengan kondisi 2 baru

9. Kecamatan Mangkubumi 3 Perumahan dengan luas 12.663 m2 dengan kondisi 3 baru

2.1.3. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Sasaran

2.1.3.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu tujuan tidak harus

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan guna merealisasikan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Tasikmalaya.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (key

success faktor) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun

global.Untuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada

tabel 2.1. Tujuan yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan misi diatas adalah sebagai berikut :

Tujuan Misi ke-3

 Meningkatnya kemantapan jalan dan jembatan serta penataan ruang dan sumber daya air;

 Penataan infrastruktur di pusat kota

Tujuan Misi ke-5

 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan,

akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi

2.1.3.2. Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, sasaran yang

dikembangkan mencakup konsep tujuan, ruang lingkup, arah, dan kepastian. Dalam rangka mencapai

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya merumuskan

strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Strategi yang ditetapkan meliputi

kebijakan, program, dan kegiatan. Kebijakan dan program ditetapkan pada awal periode rencana

strategi sedangkan kegiatan ditetapkan secara tahunan. Maka dari 2 misi diatas dirumuskan sasaran

pembangunan Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Sasaran Misi ke-3

 Meningkatnya pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan kualitas pemanfaatan tata ruang

( 91 % )

 Menurunnya lokasi genangan air

 Meningkatnya panjang ruas jalan pusat kota yang memiliki bangunan pelengkap

Sasaran Misi ke-5

 Meningkatnya kualitas sarana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ( 75 % )

 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( Nilai ) 64,14

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ( 100 % )

2.1.3.3. Indikator Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Tasikmalaya merumuskan indikator sasaran untuk masing – masing sasaran strategis

sebagai berikut :

a. Sasaran : Meningkatnya pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan kualitas pemanfaatan tata

ruang

 Indikator Sasaran :Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik ( 91 %)

 Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang yang ditangani

( 0,00 %)

 Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik ( 46,38 %)

b. Sasaran : Menurunnya Lokasi Genangan

Indikator Sasaran :Capaian pengurangan titik genangan

c. Meningkatnya panjang ruas jalan pusat kotanyang memiliki bangunan pelengkap

Indikator sasaran : capaian ruas jalan yang memiliki bangunan pelengkap

d. Sasarannya : Meningkatnya kualitas sarana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik

Indikator Sasaran : Capaian gedung negara yang ditangani

e. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang

Indikator Sasaran : Capaian pelayanan publik

f. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator Sasaran :

 Capaian ketatalaksanaan administrasi perkantoran

 Capaian laporan akuntabilitas kinerja

 Capaian perencanaan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Tabel 2.1. Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran

Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
Misi 3 :
yang berwawasan lingkungan
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi
2018 2019 2020 2021 2022
Awal
(1) (2) (4) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Meningkatnya Persentase Meningkatnya Persentase Jalan dan Jembatan 87 % 89 % 92 % 94 % 96 % 98 %


kemantapan jalan infrastruktur fisik pembangunan dalam kondisi baik (98 %)
dan jembatan daerah dalam kondisi jalan, jembatan
serta penataan baik dan irigasi
ruang dan
Sumber daya air
- Prosentase sarana prasarana 46,38 % 53,47 % 60,20 % 66,60 % 72,68 % 78,45 %
jaringan irigasi dalam kondisi
baik
Peningkatnya - Persentase sarana prasarana 75 % % 78 % 81 % 84 % 87 % 87 %
Penataan Ruang jaringan irigasi dalam kondisi
baik

Penataan Menurunnya Capaian pengurangan titik 2 2 3


infrastruktur di lokasi genangan genangan lokasi lokasi lokasi
pusat kota air

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 25


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
Misi 3 :
yang berwawasan lingkungan
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi
2018 2019 2020 2021 2022
Awal
(1) (2) (4) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatnya
panjang ruas jalan
pusat kota yang
memiliki
bangunan
pelengkap dengan
indikator capaian
ruas jalan yang
memiliki
banmgunan
pelengkap

2 Tersedianya Capaian bangunan Meningkatnya Capaian bangunan gedung negara 75 % 78 % 81 % 84 % 87 % 90 %


sarana pelayanan gedung negara yang kualitas sarana yang ditangani
publik yang ditangani penyelenggaraan
memadai pemerintahan dan
pelayanan publik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

2.1.4. Kebijakan dan Program

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

1 2 3 4 5

2. Penataan Menurunnya lokasi Pengembangan dan 1. Rehabilitasi dan

Infrastruktur di genangan air Pengelolaan Sistem peningkatan Jaringan

pusat kota Jaringan Irigasi Irigasi

Meningkatnya 2. Membangun sistem

panjang ruas jalan kerja berbasis

pusat kota yang teknologi informasi

memiliki bangunan

pelengkap

3. Tersedianya Meningkatnya Pengelolaan Sumber 1. Mengembangkan

sarana kualitas sarana Daya Air berdasar sistem pengendali

pelayanan penyelenggaraan pola pengelolaan banjir yang berskala

publik yang pemerintahan dan daerah sungai yang kota

memadai pelayanan publik menyeluruh, terpadu,

berkelanjutan dan

berwawasan

lingkungan hidup

4. Meningkatnya Meningkatnya 2. Mengoptimalkan

Pelayanan Kualitas Pelayanan pengelolaan sumber

Pekerjaan Pekerjaan Umum air irigasi yang

Umum dan dan Penataan berwawasan

Penataan Ruang lingkungan

Ruang

5. Meningkatnya Meningkatnya 3.

Tata kelola Akuntabilitas

Keuangan dan Kinerja Perangkat

Kinerja Daerah

Perangkat

Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 27


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Kebijakan yang diambil didasarkan pada misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah

ditetapkan.

Untuk melihat relevansi yang konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan dan kebijakan,

dapat dilihat pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Misi 31 RPJMD :Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya Meningkatnya Pembangunan dan Pembangunan Jaringan

kemantapan jalan pembangunan Optimalisasi Kapasitas Jalan dan Jembatan

dan jembatan serta jalan, jembatan, Jaringan Jalan dan sesuai dengan arahan

penataan ruang dan irigasi dan kualitas Jembatan sesuai Fungsi, Rencana Tata Ruang

Sumber daya air pemanfaatan tata Status dan Kelas yang Wilayah dan

ruang mampu pembangunan

mengembangkan pusat - berkelanjutan di

pusat Pelayanan kawasan strategis dan

perbatasan. yang

memberikan akses

mobilisasi

Pemenuhan kondisi Peningkatan Kapasitas

Fisik Jalan dan jembatan Infrastruktur Jalan dan

sesuai Perencanaan Jembatan Menuju

Teknis Pusat-pusat pelayanan

Misi K5 RPJMD : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan

dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Tabel 2.2. RPJMD DAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 29


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Utama

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN SUMBER DATA


.
1. Meningkatnya pembangunan jalan, Persentase Jalan dan % Bidang Jalan dan
jembatan, irigasi Jembatan dalam kondisi baik Jembatan

Persentase sarana prasarana % Bidang Sumber Daya


jaringan irigasi dalam
Air
kondisi baik

Meningkatnya Kualitas Penataan Capaian Kesesuaian % Bidang Tata Ruang


Pemanfaatan Ruang dengan
Ruang
Rencana Tata Ruang yang
ditangani

2. Menurunnya lokasi genangan air Capaian pengurangan titik Lokasi Bidang Sumber Daya
genangan Air
3. Meningkatnya panjang ruas jalan Capaian ruas jalan yang Km Bidang Jalan dan
pusat kota yang memiliki bangunan memiliki bangunan Jembatan
pelengkap pelengkap
4. Meningkatnya kualitas sarana Capaian bangunan gedung % Bidang Tata
penyelenggaraan pemerintahan dan negara yang ditangani Bangunan
pelayanan publik

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup


kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana
strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan
pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Program-program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang pada tahun
2017 adalah:
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pengembangan Data / Informasi
3. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong;
5. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
6. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 30


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya;
12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
13. Program Pengendalian Banjir
14. Program Pengembangan Akuntabilitas;
15. Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
16. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan;
17. Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah;
18. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
19. Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong;
20. Program Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar ;
21. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
22. Program Pembangunan / Rehabilitasi Kirmir / Tembok Penahan Tebing (TPT);
23. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
24. Program Fasilitasi Prasarana Pelayanan Publik;
25. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
26. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
27. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
28. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
29. Program Perencanaan Kerja.

3.2. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2017

mencakup 29 (Dua Sembilan ) Program 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima ) Kegiatan dan 748 (Tujuh

Ratus Empat Puluh Lima ) Paket Pekerjaan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 284.283.097.030,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Tujuh

Ribu Tiga Puluh Rupiah) yang sumbernya terdiri dari APBD Kota sebesar Rp. 120.739.514.030,-

(Seratus Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga

Puluh Rupiah), APBD Provinsi sebesar Rp. 127.510.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar

Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah )dan DAK sebesar Rp.36.033.583.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar

Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Belanja tersebut dibagi menjadi 2

(dua) Belanja Terdiri dari Belanja Langsung Non Urusan Sebanyak 5 (Lima) Program dan 37 (Tiga

Puluh Tujuh) Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.926.358.000,- (Dua Milyar Sembilan

Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)dan Belanja Langsung

Urusan Wajib 24 (Dua Puluh Empat) Program, 158 (Seratus Lima Puluh Delapan) Kegiatan dan 748

(Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan) Paket Pekerjaan dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.

281.356.739.030,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah). Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat

pada tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel. 2.2.

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kodisi Target
Kinerja Program Awal
1 2 3 4 4
1. Meningkatnya pembangunan 1. Prosentase Jalan dan Jembatan 89,00 % 89,00 %
jalan, jembatan, irigasidan dalam kondisi baik
kualitas pemanfaatan tata ruang
2. Capaian kesesuaian pemanfaatan 75 % 75 %
ruang dengan rencana tata ruang
yang ditangani

3. Prosentase Sarana dan Prasarana 46,38 % 46,38 %


Jaringan irigasi dalam kondisi baik

4. Capaian bangunan gedung negara 75 % 75 %


yang ditangani

2. Meningkatnya kualitas sarana


penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik

3.3. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Penetapan Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor


29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang


merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen Kinerja Kementerian PAN
dan RB Tahun 2015 penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur
kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau
penghargaan dan sanksi.

Penetapan kinerja pada tahun 2017 dilengkapi dengan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan berdasarkan sasaran-
sasaran.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 32


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Sasaran pertama Meningkatnya pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan kualitas


pemanfaatan ruang dengan indikator sebagai berikut :

1. Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik target kinerja tahun 2017
adalah 89,00 % dengan pagu anggaran 172.011.646.000,- melaui 9 program
2. Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditangani
target kinerja tahun 2017 adalah 75% dengan pagu anggaran 1.350.000.000,-
melaui 2 program
3. Prosentase saranan dan prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik target
kinerja tahun 2017 adalah 46,38 % dengan pagu anggaran 71.717.093.750,-
melalui 3 program

Sasaran kedua Meningkatnya kualitas sarana penyelenggaraan pemerintah dan


pelayanan publik indikator kinerja sasaran capaian bangunan gedung negara yang ditangani
target kinerja tahun 2017 adalah 75 % dengan pagu anggaran sebesar Rp.35.761.942.280,-
melalui 3 Program.

Sasaran ketiga Meningkatnya kualitas pelayanan pekerjaaan umum dan penataan


ruang indikator kinerja sasaran capaian pelayanan publik target kinerja tahun 2017 64,13 %
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 516.057.000,- melalui 2 program

Sasaran keempat Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan


indikator sebagai berikut :

1. Capaian ketatalaksanaan administrasi perkantoran target kinerja tahun 2017


adalah 100 % dengan pagu anggaran Rp. 2.904.358.000,- melalui 4 program
2. Capaian perencanaan kerja target kinerja tahun 2017 adalah 100 % dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 22.000.000,- melalui 1 program

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 33


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Tabel 2.3

Penetapan Kinerja Tahun 2017

Indikator Sasaran
No. Sasaran Stategis Program / Kegiatan Anggaran
Uraian Satuan Target

Meningkatnya pembangunan Persentase Jalan dan


1 jalan, jembatan, irigasi dan Jembatan dalam kondisi % 89 A Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
14.250.000.000
kualitas pemanfaatan tata ruang baik

1 Pembangunan Jalan Leuwibudah


750.000.000
Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Lanjutan)
2
(Bantuan Provinsi Tahun 2017) 11.000.000.000

3 Pembangunan Jembatan Cintapada


500.000.000
Pembangunan Jalan Lingkar Utara (POS AU-
4
MOH HATA) Kota Tasikmalaya 2.000.000.000

Program Pembangunan Saluran Drainase/


B
Gorong-Gorong 6.881.000.000
Bangunan Pelengkap Jalan di Wilayah Kota
1
Tasikmalaya 1.000.000.000
Pembangunan Kirmir di Depan Kelurahan
2
Sukalaksana 200.000.000
Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan
3
Awipari 100.000.000

Optimalisasi Infrastruktur Drainase Lingkungan


4 Wilayah Kecamatan Tawang, Kecamatan
1.065.000.000
Cihideung, Kecamatan Bungursari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 34


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran


Optimalisasi Infrastruktur Drainase Lingkungan
5 Wilayah Kecamatan Cipedes, Kecamatan
991.000.000
Indihiang

Optimalisasi Infrastruktur Drainase Lingkungan


6 Wilayah Kecamatan Tamansari, Kecamatan
2.160.000.000
Cibeureum, Kecamatan Purbaratu

Optimalisasi Infrastruktur Drainase Lingkungan


7 Wilayah Kecamatan Kawalu, Kecamatan
1.165.000.000
Mangkubumi
Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Akses
8
Bandara Wiriadinata 200.000.000

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan


C
dan Jembatan 81.318.197.000
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kota
1
Tasikmalaya 3.612.900.000
Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Kondisi
2
Tanggap Darurat 500.000.000
3 Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Kota
8.500.000.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Khz Mustofa
4
(Bantuan Provinsi Tahun 2017) 7.625.000.000

Pemeliharaan Berkala Jalan Perintis


5
Kemerdekaan (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 3.625.000.000

Pemeliharaan Berkala serta Peningkatan Jalan di


6 Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
20.000.000.000
2017)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 35


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran

Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan


Pelengkap Jalan Sukalaksana - Bunggursari
7
(Revitalisasi Bangunan Pelengkap Jalan) 375.000.000
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)

Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan


Pelengkap Jalan Karang Anyar (Revitalisasi
8
Bangunan Pelengkap Jalan) (Bantuan Provinsi 375.000.000
Tahun 2017)
Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan
Pelengkap Jalan Citerewes (Revitalisasi
9
Bangunan Pelengkap Jalan) (Bantuan Provinsi 375.000.000
Tahun 2017)
Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan
Pelengkap Jalan Perum Kota Baru (Revitalisasi
10
Bangunan Pelengkap Jalan) (Bantuan Provinsi 150.000.000
Tahun 2017)

Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan


11 Pelengkap Jalan di Kota Tasikmalaya (Bantuan
10.000.000.000
Provinsi Tahun 2017)

Optimalisasi Bangunan Pelengkap Jalan dam


12
Jembatan (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 10.000.000.000

Optimalisasi Bangunan Pelengkap Jalan dan


13
Jembatan (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 2.000.000.000

Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Utarya (DBH


14
- Pajak Rokok Tahun 2017) 500.000.000
Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar
15
Cikurubuk 1.000.000.000

16 Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Padasuka


400.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 36


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran


17 Pemeliharaan Berkala Jalan KH.EZ Mutakin
1.400.000.000
Percepataan Infrastruktur Publik Daerah Bidang
18
Jalan ( DAK Tahun 2017 ) 10.000.000.000
Lanjutan Pembangunan Jembatan Cikaracak (
19
DAK IPD Tahun 2016 ) 580.297.000

Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan


20
Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari 300.000.000

Program Pembangunan Sistem Informasi /


C
Data Base Jalan dan Jembatan 2.513.971.000

1 Kajian Status Fungsi Jalan


400.000.000
2 Penyusunan DED Jalan Lingkar Selatan
750.000.000
3 Penyusunan Kajian Amdal Jalan Lingkar Selatan
500.000.000
Penyusunan DED Jalan Akses Kampus
4
Universitas Negeri Siliwangi 100.000.000
Penyusunan DED Trotoar Di Wilayah
5
Kecamatan Tawang 160.000.000
Penyusunan DED Trotoar Di Wilayah
6
Kecamatan Cihideung 200.000.000
Penyusunan DED Jalan Lingkungan Wilayah
7
Kecamatan Tamansari 200.000.000

Studi Kelayakan (Feasibility Study) Jalan Akses


8
Kampus Universitas Negeri Siliwangi 100.000.000

Review Design DAK Sub Bidang Jalan (Dana


9
P2D2 Tahun 2016) 103.971.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 37


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran

Program Fasilitasi Pengadaan Tanah


D
Pemerintah 725.000.000
Pembebasan Tanah untuk Jalan Lingkar Utara
1 (Pos AU - Karangresik) (DBH-Pajak Rokok
325.000.000
Tahun 2017)
Pembuatan Sertifikat Jalan Lingkar Utara ( Pos
2
AU Karangresik ) 400.000.000

E Program Peningkatan Jalan dan Jembatan


52.520.978.000

Peningkatan Jalan / Jembatan Wilayah


Kecamatan Bungursari, Indihiang, Cipedes,
1
Mangkubumi, Kawalu, Purbaratu, Cibereum dan 1.089.952.000
Tamansari (Bantuan Provinsi Tahun 2016)

Penunjang DAK Sub Bidang Insfrastuktur Jalan /


2
Jembatan 350.000.000
3 Peningkatan Jalan Dan Jembatan
7.750.000.000
Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK-
4
Penugasan) 19.568.526.000

Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan


5 Lingkungan Wilayah Kecamatan Tawang,
2.862.500.000
Kecamatan Cihideung, Kecamatan Bungursari

Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan


6 Lingkungan Wilayah Kecamatan Cipedes,
1.375.000.000
Kecamatan Indihiang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran

Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan


7 Lingkungan Wilayah Kecamatan Tamansari,
5.100.000.000
Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu

Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan


8 Lingkungan Wilayah Kecamatan Kawalu,
3.525.000.000
Kecamatan Mangkubumi

Peningkatan Jalan SL Tobing (Lanjutan)


9
(Bantuan Provinsi Tahun 2017) 5.125.000.000
Peningkatan Jalan Sutisna Senjaya (Bantuan
10
Provinsi Tahun 2017) 3.625.000.000
11 Peningkatan jalan Galumpit Tamansari
500.000.000
12 Lanjutan Peningkatan jalan Sukamaju Cijambe
500.000.000
13 Peningkatan Jalan Padayungan
500.000.000
14 Peningkatan Jalan Pontren Bahrul Ulum Awipari
100.000.000
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
15
Kecamatan Bungursari 90.000.000
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
16
Kecamatan Cibeureum 40.000.000
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
17
Kecamatan Cipedes 40.000.000
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
18
Kecamatan Cihideung 40.000.000
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
19
Kecamatan Kawalu 40.000.000
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
20
Kecamatan Mangkubumi 40.000.000
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
21
Kecamatan Purbaratu 40.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 39


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran


Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
22
Kecamatan Tamansari 140.000.000
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
23
Kecamatan Indihiang 40.000.000
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
24
Kecamatan Tawang 40.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


F
Kebinamargaan 5.725.000.000
1 Pengadaan Backhoe Loader
1.725.000.000
Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan
2 Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
4.000.000.000
2017)

Program Pembangunan / Rehabilitasi /


G
Pemeliharaan Trotoar 6.200.000.000
1 Pemeliharaan Trotoar Kota Tasikmalaya
500.000.000
Pembangunan / Rehabilitasi Trotoar Wilayah
2
Kota Tasikmalaya 5.700.000.000

Program Pembangunan / Rehabilitasi Kirmir


H
/ Tembok Penahan Tebing (TPT) 3.457.500.000

Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / Tembok


Penahan Tebing (TPT) Jalan dan Jembatan
1
Lingkungan Wilayah Kecamatan Tawang, 1.592.500.000
Kecamatan Cihideung, Kecamatan Bungursari

Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / Tembok


Penahan Tebing (TPT) Jalan dan Jembatan
2
Lingkungan Wilayah Kecamatan Tamansari, 150.000.000
Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 40


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran

Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / Tembok


Penahan Tebing (TPT) Jalan dan Jembatan
3
Lingkungan Wilayah Kecamatan Kawalu, 235.000.000
Kecamatan Mangkubumi

Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / Tembok


Penahan Tebing (TPT) Irigasi dan Jaringannya
4
Lingkungan Wilayah Kecamatan Tawang, 350.000.000
Kecamatan Cihideung, Kecamatan Bungursari

Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / Tembok


Penahan Tebing (TPT) Irigasi dan Jaringannya
5
Lingkungan Wilayah Kecamatan Cipedes, 310.000.000
Kecamatan Indihiang

Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / Tembok


Penahan Tebing (TPT) Irigasi dan Jaringannya
6
Lingkungan Wilayah Kecamatan Tamansari, 250.000.000
Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu

Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / Tembok


Penahan Tebing (TPT) Irigasi dan Jaringannya
7
Lingkungan Wilayah Kecamatan Kawalu, 570.000.000
Kecamatan Mangkubumi

Persentase sarana prasarana Program Pengembangan dan Pengelolaan


jaringan irigasi dalam % 46,38 I Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
67.237.093.750
kondisi baik Pengairan Lainnya

1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi


2.500.000.000
2 Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi
4.825.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran


Perencanaan Teknis Sumber Daya Air Kota
3
Tasikmalaya 150.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi di Kelurahan
4
Tugujaya 180.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi di Kelurahan
5
Sukanagara 250.000.000

6 Penunjang DAK Sub Bidang Insfrastuktur Irigasi


250.000.000
Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi
Lingkungan dan Jaringannya Wilayah
7
Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, 900.000.000
Kecamatan Bungursari

Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi


Lingkungan dan Jaringannya Wilayah
8
Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cibeureum, 200.000.000
Kecamatan Purbaratu

Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi


9 Lingkungan dan Jaringannya Wilayah
420.000.000
Kecamatan Kawalu, Mangkubumi

Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi


10
(DAK-Penugasan) 6.465.057.000

11 Pemeliharaan Fisik Dan Fungsi Saluran Irigasi


1.325.000.000

Pembangunan Saluran dalem Suba di Kota


12
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 9.000.000.000

Penanggulangan Sungai Cidukuh Kota


13
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 4.000.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 42


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran

Penanggulangan Saluran Pembuangan


14 Sukamulya - Rancabango Kota Tasikmalaya
2.000.000.000
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)

Penanggulangan Saluran Cidongkol Kota


15
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 2.000.000.000

Penanggulangan Sungai Bengkok Kota


16
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 2.500.000.000

Penanggulangan Irigasi dan Saluran Pembuangan


17 DAS Ciloseh Kota Tasikmalaya (Bantuan
3.100.000.000
Provinsi Tahun 2017)

Peningkatan Irigasi Cibeureum, Cibunigeulis dan


18
Citerewes (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 2.000.000.000

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sungai


19 Ciromban dan Ciloseh Kota Tasikmalaya
2.400.000.000
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)

Optimalisasi Jaringan Irigasi Teknis Di Kota


20
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 5.200.000.000

Master Plan Irigasi Kota Tasikmalaya (Bantuan


21
Provinsi Tahun 2017) 465.000.000
Kajian Potensi Sungai dan Konservasi Sumber
22 Daya Air Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
470.000.000
Tahun 2017)

Peningkatan Bangunan Sumber Daya Air di Kota


23
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 7.000.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 43


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran


Penanggulangan Saluran Pembuangan Irigasi
24 Bengkok Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
2.000.000.000
Tahun 2017)

Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi Kota


25
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 1.000.000.000

Peningkatan Irigasi di Kecamatan Bungursari


26 dan Kecamatan Tawang (Bantuan Provinsi
1.000.000.000
Tahun 2017)

Penanggulangan Sungai Di Kecamatan


27 Cibeureum dan Kecamatan Tawang Kota
1.600.000.000
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017)

Penanggulangan Sungai dan Perbaikan Irigasi di


28 Wilayah Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
500.000.000
Tahun 2017)

Penanggulangan Sungai Cihideung Kota


29
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) 1.000.000.000

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pdt.


30
Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2016) 17.835.750

Penanggulangan Sungai dan Irigasi Wilayah


31 Kota Tasikmalaya (Pdt. Daerah / Pnm.
39.622.000
Pembiayaan Tahun 2016)
Rehabilitasi Daerah Irigasi Cikadu dan Cibogo
32 Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
49.579.000
2016)

33 Kajian Sempadan Perairan Kota Tasikmalaya


200.000.000
Kajian Feasibility Study Situ Cinagka ( Lanjutan
34
) 50.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 44


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran


Kajian Status Fungsi saluran Irigasi Kota
35
Tasikmalaya 50.000.000
36 Rehabilitasi Talud Sungai Cidukuh
130.000.000

Penanggulangan Saluran Irigasi dan Sungai di


37 Kecamatan Tamansari dan Kawalu Kota
2.000.000.000
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017)

J Program Pengendalian Banjir


3.000.000.000
1 Cepat Tanggap Penanggulangan Banjir
500.000.000
2 Penanggulangan Banjir Kota Tasikmalaya
2.200.000.000
3 Normalisasi Sungai Cikalang
200.000.000
Pemeliharaan Sumber Daya Air Berbasis Gotong
4
Royong 100.000.000

Capaian Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang dengan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
% 75 K
Rencana Tata Ruang yang (RTH) 450.000.000
ditangani

1 Monitoring dan Pengendalian Reklame


450.000.000

Program Pengendalian dan Pemanfaatan


L
Ruang 300.000.000
Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
1
Tasikmalaya 200.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian
2
Bangunan 100.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 45


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran

Meningkatnya kualitas sarana


Capaian bangunan gedung Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata
2 penyelenggaraan pemerintahan % 75 M
negara yang ditangani Bangunan (Tata Kota) 1.200.000.000
dan pelayanan publik

1 Inventarisasi dan Pendataan Bangunan Gedung


200.000.000
2 Penyusunan DED Asrama Haji
500.000.000
3 Penamaan Jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya
500.000.000

Program Fasilitasi Prasarana Pelayanan


N
Publik 2.455.000.000
1 Peningkatan Prasarana Pelayanan Publik
2.455.000.000

Program Peningkatan Fasilitas Pendukung


O
Kerja Pemerintahan 28.182.795.000
Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Kelurahan
1
Pemerintah Kota Tasikmalaya 8.748.495.000

2 Penataan Interior Gedung Serbaguna Balekota


1.000.000.000

3 Penataan Interior Gedung Sekretariat Daerah


2.500.000.000
4 Pemagaran Lapangan Upacara Dadaha
1.000.000.000
Rehabilitasi Berat Gedung Paripurna DPRD Kota
5
Tasikmalaya 1.500.000.000
Pembangunan Gedung Badan Musyawarah
6
DPRD Kota Tasikmalaya 3.000.000.000
Perluasan Gedung Alat Kelengkapan DPRD
7
Kota Tasikmalaya 1.300.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 46


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran


8 Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat
1.500.000.000
Pembangunan Gedung Kantor Dinas
9
Perpustakaan Arsip Daerah 1.000.000.000
Penyusunan DED Gedung Badan
10
Penanggulangan Bencana 200.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan


11 Komplek Balekota Tasikmalaya (DBH - Pajak
1.000.000.000
Rokok Tahun 2017)

Penyusunan Rancangan Awal PERDA tentang


12 Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan
50.000.000
(IMB) (DBH - Pajak Rokok Tahun 2017)

Pembangunan Gedung Kantor Komplek


13 Balekota (Lanjutan) (DBH - Pajak Rokok Tahun
750.000.000
2017)

Pembangunan/Rehabilitasi Kelurahan
14
Cilamajang (DBH - Pajak Rokok Tahun 2017) 1.250.000.000

Rehabilitasi Gedung Bale Wiwitan (DBH -


15
Cukai Hasil Tembakau Tahun 2017) 500.000.000
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana
16 Kantor Kecamatan Pemerintah Kota
2.214.300.000
Tasikmalaya
Penyusunan Detail Engineering Design ( DED )
17
Gedung KNPI 100.000.000
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Kantor
18
Pemerintahan 370.000.000
Penyusunan Detail Engineering Design ( DED )
19
Gedung Gedung PKK 100.000.000
Penyusunan Detail Engineering Design ( DED )
20
Gedung Perpustakaan 100.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 47


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran

Program Pengembangan Akuntabilitas


V
Penyelenggaraan Pemerintahan 114.147.280

1 Sosialisasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi


77.292.080
2 Sistem Informasi Jasa Konstruksi
36.855.200

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Q
Olah Raga 4.010.000.000

1 Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga


1.810.000.000
Pembangunan Tribun Stadion Dadaha ( Lanjutan
2
) 1.000.000.000
Pembangunan Atap Indoor Lapangan Tenis
3
Dadaha ( Lanjutan ) 1.000.000.000
Lanjutan Pembangunan Lapangan Olah Raga (
4 Lapang Tenis ) di Komplek Bale Kota
200.000.000
Tasikmalaya

Meningkatnya Kualitas
Program Optimalisasi Pemanfaatan
3 Pelayanan Pekerjaan Umum Capaian pelayanan publik % 64,13 R
Teknologi Informasi
dan Penataan Ruang

Pengelolaan Website Dinas Pekerjaan Umum


1
dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya 20.000.000

S Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musyawarah Perencanaan Pembangunan


1 Sektoral Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
20.000.000
Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 48


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran


Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2 Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum
146.057.000
dan Penataan Ruang

T Program Pengembangan Data / Informasi


240.000.000
1 Penataan Arsip Secara Manual
140.000.000
Penyusunan Profil Dinas Pekerjaan Umum dan
2
Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2016 100.000.000

Meningkatnya Akuntabilitas Capaian ketatalaksanaan Program Pelayanan Administrasi


4 % 100 A
Kinerja Perangkat Daerah administrasi perkantoran Perkantoran 833.821.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


2.770.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
2
dan Listrik 123.600.000

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


40.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
4
Kendaraan Dinas/Operasional 31.000.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
121.500.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
30.286.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
8
Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


8.500.000
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 49


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran


8.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
11
Perundang-undangan 36.060.000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman
60.605.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
13
Daerah 200.000.000
Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban
14
Lingkungan 110.750.000

15 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai


18.250.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


B
Aparatur 1.956.537.000
1 Pengadaan Mobil Jabatan
500.000.000
2 Pengadaan Kendaran Dinas / Oprasional
740.000.000
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
27.000.000
4 Pengadaan Meubelair
27.500.000
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
50.000.000

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan


170.145.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
7
Operasional 168.792.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
8
Gedung Kantor 11.000.000
9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair
20.000.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan
10
Perlengkapan Kantor 15.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Sasaran Stategis Indikator Sasaran Program / Kegiatan Anggaran


11 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
85.000.000
12 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
122.000.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


13
(Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2016) 20.100.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur


100.000.000
1 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi
60.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
2
Perlengkapannya 40.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem


D
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


1
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


3.000.000

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


3.000.000

4 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran


3.000.000

5 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun


3.000.000

Meningkatnya Akuntabilitas
Capaian Perencanaan Kerja % 100 E Program Perencanaan Kerja
Kinerja Perangkat Daerah 22.000.000

1 Penyusunan Rencana Kerja


2.000.000
2 Penyusunan Rencana Strategis 20.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 51


1.4. Rencana Aksi Tahun 2017

Rencana aksi Kinerja Sasaran Tahun 2017 dirinci berdasarkan sasaran strategis,
program dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan. Selanjutnya dirinci dengan
rencana anggaran dan jadwal kegiatan per triwulan. Rencana aksi tersebut
sebagaimana tabel 2.4 berikut.

1.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa


Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya.Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup
outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53
Tahun 2014, adalah:
1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasarpemberian penghargaan dan sanksi;
4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan


mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Tasikmalaya Tahun 2016, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan ruang pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:

2.5.1. Perjanjian Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD
dengan Kepala Daerah (Walikota), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2017. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai
dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Untuk Tahun 2017 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 4 (empat)
sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator
Kinerja Utama (IKU), sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3di atas:
2.5.2. Perjanjian Kinerja Program ( Outcome )
Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD
dengan Kepala Unit Kerja Esselon-III, dengan target Indikator kinerja yang
diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Program (Outcome).
Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja Program yang
akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran
strategis. Adapun untuk tahun 2017 ini Perjanjian Kinerja Program yang
dimaksud adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Target


Kinerja Program
1 2 3 4
1. Meningkatnya Insfrastruktur 1. Panjang jalan yang 2,841 Km
Jaringan Jalan dan Jembatan menghubungkan PPK , SPK dan
PL di wilayah Pemerintah Kota
Tasikmalaya dan antar Pemerintah
Daerah (Kab Ciamis dan Kab
Tasikmalaya)

2. Prosentase drainase/ gorong-gorong 65 %


terbangun

3. Jumlah Dokumen Pembangunan 15 dokumen


Insfrastruktur

4. Panjang Pemeliharaan Jalan dan 60 Km


jembatan

5. Panjang Jaringan Jalan dan 254,608 Km


Jembatan Yang Menjamin
Kendaraan dapat bergerak dengan
nyaman

6. Luas Lahan untuk Jalan lingkar 113.670 m ²


Utara

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ii


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Program/ Kegiatan Anggaran Ket.

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 14.250.000.000,00 DAU/APBD I

2. Program Pembangunan Saluran Drainase / Rp. 6.064.815.000,00 DAU/APBD I


Gorong-gorong
3. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rp. 81.318.197.000,00 DAU/APBD I
dan Jembatan
4. Program Pembangunan Sistem Informasi / Rp. 2.513.971.0000,00 DAU
Data Base Jalan dan Jembatan
5. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Rp. 81.318.197.000,00 DAU / APBD I /
DAK
6. Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Rp. 6.881,000.0000,00 DAU
Drainase / Gorong – Gorong

7. Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Rp. 725.000.000,00 DAU


Pemerintah

Tabel 2.5.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Target


Kinerja Program
1 2 3 4
1. Meningkatnya Akuntabilitas 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja ( 63,33 Nilai
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Nilai )
dan Penataan Ruang
2. Tersusunya SAKIP 9 Dokumen

3. Indek Kepuasan Masyarakat 67,63 Nilai

4. Jumlah Laporan Kepegawaian 4 Dokumen

5. Jumlah Laporan Keuangan 2 Dokumen

2. Meningkatnya pelayanan public

3. Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi , Kepegawaian,
Umum Pelaporan dan Evaluasi

No. Program/ Kegiatan Anggaran Ket.

1. Program Pelayanan Administrasi 619,451,000.00 DAU


Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 683,421,000.00 DAU
Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,163,000.00 DAU

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 60,000,000.00 DAU


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Kerja 10,000,000.00 DAU

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang iii


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

6. Program Pengembangan Data / Informasi 75,000,000.00 DAU

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 125,000,000.00 DAU


8. Program Optimalisasi Pemanfaatan 40,000,000.00 DAU
Teknologi Informasi
9. Program Peningkatan Pelayanan Publik 20,000,000.00 DAU

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Target
Kinerja Program
1 2 3 4
1. Meningkatnya Infrastruktur 1. Panjang irigasi yang terairi untuk 56,651 m'
Jaringan Irigasi dalam kondisi pertanian rakyat pada sistem irigasi
baik yang sudah ada

2. Panjang pertahanan daya rusak air 4.737 m'


di Daerah Aliran Sungai

No. Program/ Kegiatan Anggaran Ket.

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan 67.237.093.750.00 DAU/APBD I


Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
2. Program Pengendalian Banjir 3.000.000.000.00 DAU/ APBD I/
APBDP

Tabel 2.7.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG TATA BANGUNAN
No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Target
Kinerja Program
1 2 3 4
1. Meningkatnya kualitas 1. Capaian realisasi bangunan sesuai 99,10 %
pemanfaatan ruang ijin

2. Capaian pengawasan rekomendasi 88 %


teknis bangunan

3. Capaian pengawasan ijin 88 %


pemanfaatan ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang iv


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

No. Program/ Kegiatan Anggaran Ket.

1. Program Pengembangan Akuntabilitas 114.147.280.00 DAU


Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Program Peningkatan Fasilitas 28.182.795.000.00 DAU
Pendukung Kerja Pemerintahan
3. Program Fasilitasi Prasarana Pelayanan 2.455,000,000.00 DAU
Publik

Tabel 2.7.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG TATA RUANG

No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Target


Kinerja Program
1 2 3 4
1. Meningkatnya kualitas 1. Capaian realisasi bangunan sesuai 99,10 %
pemanfaatan ruang ijin

No. Program/ Kegiatan Anggaran Ket.

1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Rp. 450.000.000.00 DAU


Hijau (RTH)
2. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Rp. 300.000.000.00 DAU
Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang v