Anda di halaman 1dari 131

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017

3.1.Capaian Kinerja Organisasi


Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2017 merupakan pengukuran pencapaian target kinerja
sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2017 tentang
Penyusunan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2022 dan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Pengukuran tersebut dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Melalui pengukuran tersebut, dapat terlihat
keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran rencana strategis Dinas.
Namun demikian, dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya Tahun 2017 masih memiliki berbagai kekurangan antara lain rumusan sasaran yang
diintrepetasikan sebagai objek yang dikenai kegiatan dan bukannya sebagai sasaran sebagaimana
tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas yang hendak diukur pencapaiannya. Dengan
kondisi tersebut, pengukuran sasaran masih dapat dilakukan dengan menganalisis keterkaitan capaian-
capaian dari masing-masing indikator kinerja outcome yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
dengan Sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (RENSTRA). Dengan demikian,
untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan memperbandingkan target kinerja dari indikator kinerja
sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasinya. Sedangkan pengukuran Penetapan
Kinerja disajikan sebatas terealisasi atau tidaknya suatu indikator kinerja outcome serta keterkaitannya
dalam mendukung suatu sasaran sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2017


Capaian kinerja tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 47


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Tahun 2017

Target Realisasi Capaian


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2017 2017 2017
1. Meningkatnya Persentase Jalan dan
pembangunan jalan, Jembatan dalam kondisi
jembatan, irigasi dan baik 89 ,00 % 95% 1,07
kualitas pemanfaatan tata
ruang
Capaian Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang
75,00 % 78,00 % 1,04
dengan Rencana Tata
Ruang yang ditangani
Persentase sarana
prasarana jaringan
41,38% 46,38 %
irigasi dalam kondisi
baik
2. Meningkatnya kualitas Capaian bangunan
sarana penyelenggaraan gedung negara yang
75,00 % 78 % 104 %
pemerintahan dan ditangani
pelayanan public
3. Meningkatnya Kualitas Capaian pelayanan
Pelayanan Pekerjaan public
64,13 %
Umum dan Penataan
Ruang
4. Meningkatnya Capaian ketatalaksanaan
Akuntabilitas Kinerja administrasi perkantoran 100,00 %
Perangkat Daerah

Capaian Perencanaan
100,00 % 100, 00 % 100,00 %
Kerja

3.1.1.1. Meningkatnya pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan kualitas


pemanfaatan tata ruang
Sasaran ke satu yaitu Meningkatnya pembangunan jalan, jembatan, irigasi
dan kualitas pemanfaatan tata ruang untuk mewujudkan Jaringan Jalan dan Ruas
Jalan yang Memadai guna mendukung Peningkatan kesejahteraan Masyarakat
dengan indikator Persentase Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baikdari
target 89%point terealisasi 95%. Panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 427.204
Km dari Total Panjang jalan yang menjadi kewenagan Dinas Pekerjaan Umum dan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 48


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Penataan Ruang sepanjang 450,742 Km. Apapun rincian capaian pada tahun 2017
untuk bidang Prasarana Jalan dan Jembatan sebagai berkut :
- Jumlah Jalan dan jembatan yang dibangun pada tahun 2017 adalah 1.462 Km
- Panjang jalan dan jembatan yang ditingkatkan adalah sepanjang 39.174 Km
- Panjang Jalan dan jembatan yang dipeliharan secara rutin yaitu 90.238 Km
- Panjang pembangunan / rehabiliatsi / pemeliharaan bangunan pelengkap jalan (
drainase, gorong – gorong,trotoar ) adalah a. Panjang pembangunan ptotoar 6.921
Km, Panjang pembangunan/Rehabiliatsi Drainase 18.135 Km, c. Panjang
pembangunan / Rehabilitasi Tembok Penahan Tebing/ Kirmir adalah 5.679 Km.
- Jumlah jembatan yang dibangun adalah 4 unit.
Foto – foto Pembangunan jalan dan Jembatan yang merupakan capaian salah satu
kinerja pada sasaran strategis ke satu sebagai berikut :
1. Pembangunan Jalan Mangkubumi – Indihiang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 49


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

2. Pembebasan Tanah untuk Jalan Lingkar Utara (Pos AU - Karangresik)

3.1.1.2. Capaian Sasaran Ke Dua Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Irigasi Dalam


Kondisi Baik
Pencapaian Misi ke satu melalui indikator Rasio Jaringan Irigasi target tahun
anggaran 2017peningkatan kondisi bair jaringan irigasi 22,409 Km dengan target
41,38 % realisasi capaian 46,38 %. Adapun capaian kinerja untuk bidang Sumber
Daya Air adalah sebagai berikut :
- Areal Irigasi Kewenangan Pemerintah Kota adalah 4.239 Ha
- Areal Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah 1.795 Ha
- Areal Budidaya adalah 9.261,20 Ha
- Total Panjang Saluran Primer adalah 102,43 Km
- Total Panjang Saluran Sekunder adalah 99,157 Km
- Total Panjang Saluran adalah 202 Km

3.1.1.3. Capaian Sasaran ke satu indikator Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang


dengan Rencana Tata Ruang yang ditangani
Pencapaian misi ke 3 RPJMD dengan indikator Capaian Kesesuaian Pemanfaatan
Ruang dengan Rencana Tata Ruang yang ditanganidengan target tahun 2017 adalah
75%, capaian kinerja Tahun Anggran 2017 adalah 78 %.

3.1.1.4. Sasaran ke lima Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih
Misi ke lima Meningkatkan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih dimana indikator kinerja Capaian bangunan gedung negara yang ditangani.
Target Kinerja 75 % realisasi 78 %.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017

Capaian kinerja pada tahun 2017 dilengkapi dengan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran,
dapat dilihat pada tabel 3.2.

Sasaran pertama Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Jalan dalam kondisi baik (78 %)
dengan indikator kinerja sasaran Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baiktarget 95
% realisasi 121 % pada tahun 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 284.283.097.030,-
realisasi Rp. 255.931.609.985,- atau 90,03 % melalui 29 Program dan 195 Kegiatan.Ada dua
Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu :

a. Pembangunan Jembatan Cintapada Pagu Rp. 500.000.000,- disebabkan waktu


pelaksanaan tidak memungkinkan dan cuaca yang tidak menentu;
b. Penyusunan Detail Engginering (DED) Gedung Perpustakaan Rp. 100.000.000,-
disebabkan penetapan lokasi belum jelas
c. Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Setianagara pagu Rp. 180.000.000,-
disebabkan Terdapat kesalahan dalam proses perencanaan yang tidak memungkinkan
untuk dilakukan perencanaan ulang dikarenakan waktu yang tersisa tidak mencukupi
d. Pembebasan Tanah untuk Jalan Lingkar Utara (Pos AU - Karangresik) (DBH-Pajak
Rokok Tahun 2017) pagu 325.000.000,- disebabkan dipergunakan atau dialihkan untuk
pemindahan Mesjid yang berada dilokasi jalan Lingkar (Cimerak)
e. Pembuatan Sertifikat Jalan Lingkar Utara ( Pos AU - Karangresik ) pagu Rp.
400.000.0000,- disebabkan pihak BPN belum bisa memproses sertifikat dikarenakan
verifikasi data belum beres sehingga belum bisa menentukan biaya

Capaian sasaran pertama ada efisiensi sebesar Rp. 9.018.433.932,27,- atau sebesar
3,75 %, sasaran pertama melebihi target dikarenakan pemimpin daerah focus pada
pembangunan insfrastruktur.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 51


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Tabel 2.3.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017

Indikator Sasaran
No. Sasaran Stategis Program / Kegiatan Anggaran Anggaran
Uraian Satuan Target
1 Meningkatnya Persentase Jalan dan % 89 A Program Pembangunan Jalan dan 14.250.000.000
pembangunan jalan, Jembatan dalam kondisi Jembatan 13.345.947.010
jembatan, irigasi dan baik
kualitas pemanfaatan tata
ruang
1 Pembangunan Jalan Leuwibudah 750.000.000
728.812.000
2 Pembangunan Jalan Lingkar Utara 11.000.000.000
(Lanjutan) (Bantuan Provinsi Tahun 10.679.763.010
2017)
3 Pembangunan Jembatan Cintapada 500.000.000
4 Pembangunan Jalan Lingkar Utara (POS 2.000.000.000
AU-MOH HATA) Kota Tasikmalaya 1.937.372.000

B Program Pembangunan Saluran 6.881.000.000


Drainase/ Gorong-Gorong 6.510.795.789
1 Bangunan Pelengkap Jalan di Wilayah 1.000.000.000
Kota Tasikmalaya 976.313.881
2 Pembangunan Kirmir di Depan Kelurahan 200.000.000
Sukalaksana 175.325.000
3 Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan 100.000.000
Awipari 85.825.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 52


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

4 Optimalisasi Infrastruktur Drainase 1.065.000.000


Lingkungan Wilayah Kecamatan Tawang, 1.051.102.000
Kecamatan Cihideung, Kecamatan
Bungursari

5 Optimalisasi Infrastruktur Drainase 991.000.000


Lingkungan Wilayah Kecamatan Cipedes, 976.697.000
Kecamatan Indihiang
6 Optimalisasi Infrastruktur Drainase 2.160.000.000
Lingkungan Wilayah Kecamatan 2.086.164.500
Tamansari, Kecamatan Cibeureum,
Kecamatan Purbaratu

7 Optimalisasi Infrastruktur Drainase 1.165.000.000


Lingkungan Wilayah Kecamatan Kawalu, 1.159.368.408
Kecamatan Mangkubumi
8 Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan 200.000.000
Akses Bandara Wiriadinata

C Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan 81.318.197.000


Jalan dan Jembatan 75.233.383.575

1 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3.612.900.000


Wilayah Kota Tasikmalaya 3.600.059.498
2 Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam 500.000.000
Kondisi Tanggap Darurat 460.409.700
3 Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Kota 8.500.000.000
8.355.162.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 53


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

4 Pemeliharaan Berkala Jalan Khz Mustofa 7.625.000.000


(Bantuan Provinsi Tahun 2017) 7.341.207.250

5 Pemeliharaan Berkala Jalan Perintis 3.625.000.000


Kemerdekaan (Bantuan Provinsi Tahun 3.410.233.844
2017)
6 Pemeliharaan Berkala serta Peningkatan 20.000.000.000
Jalan di Kota Tasikmalaya (Bantuan 19.430.083.933
Provinsi Tahun 2017)
7 Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan 375.000.000
Pelengkap Jalan Sukalaksana - 346.278.450
Bunggursari (Revitalisasi Bangunan
Pelengkap Jalan) (Bantuan Provinsi
Tahun 2017)
8 Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan 375.000.000
Pelengkap Jalan Karang Anyar 345.724.450
(Revitalisasi Bangunan Pelengkap Jalan)
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)

9 Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan 375.000.000


Pelengkap Jalan Citerewes (Revitalisasi 345.397.450
Bangunan Pelengkap Jalan) (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 54


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

10 Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan 150.000.000


Pelengkap Jalan Perum Kota Baru 129.784.250
(Revitalisasi Bangunan Pelengkap Jalan)
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)

11 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan 10.000.000.000


Pelengkap Jalan di Kota Tasikmalaya 9.744.533.700
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)

12 Optimalisasi Bangunan Pelengkap Jalan 10.000.000.000


dam Jembatan (Bantuan Provinsi Tahun 6.149.858.000
2017)
13 Optimalisasi Bangunan Pelengkap Jalan 2.000.000.000
dan Jembatan (Bantuan Provinsi Tahun 1.969.034.250
2017)
14 Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor 500.000.000
Utarya (DBH - Pajak Rokok Tahun 2017) 483.298.000

15 Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan 1.000.000.000


Pasar Cikurubuk 949.867.000
16 Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan 400.000.000
Padasuka 377.181.900
17 Pemeliharaan Berkala Jalan KH.EZ 1.400.000.000
Mutakin 1.371.859.900
18 Percepataan Infrastruktur Publik Daerah 10.000.000.000
Bidang Jalan ( DAK Tahun 2017 ) 9.547.079.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 55


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

19 Lanjutan Pembangunan Jembatan 580.297.000


Cikaracak ( DAK IPD Tahun 2016 ) 580.000.000
20 Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan 300.000.000
Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan 296.331.000
Bungursari

C Program Pembangunan Sistem 2.513.971.000


Informasi / Data Base Jalan dan 1.638.918.455
Jembatan
1 Kajian Status Fungsi Jalan 400.000.000
392.464.500
2 Penyusunan DED Jalan Lingkar Selatan 750.000.000
440.313.745
3 Penyusunan Kajian Amdal Jalan Lingkar 500.000.000
Selatan 18.830.450
4 Penyusunan DED Jalan Akses Kampus 100.000.000
Universitas Negeri Siliwangi 97.589.730
5 Penyusunan DED Trotoar Di Wilayah 160.000.000
Kecamatan Tawang 154.968.000
6 Penyusunan DED Trotoar Di Wilayah 200.000.000
Kecamatan Cihideung 193.242.000
7 Penyusunan DED Jalan Lingkungan 200.000.000
Wilayah Kecamatan Tamansari 198.893.700
8 Studi Kelayakan (Feasibility Study) Jalan 100.000.000
Akses Kampus Universitas Negeri 93.006.330
Siliwangi
9 Review Design DAK Sub Bidang Jalan 103.971.000
(Dana P2D2 Tahun 2016) 49.610.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 56


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

D Program Fasilitasi Pengadaan Tanah 725.000.000


Pemerintah -
1 Pembebasan Tanah untuk Jalan Lingkar 325.000.000
Utara (Pos AU - Karangresik) (DBH-
Pajak Rokok Tahun 2017)

2 Pembuatan Sertifikat Jalan Lingkar Utara 400.000.000


( Pos AU Karangresik )

E Program Peningkatan Jalan dan 52.520.978.000


Jembatan 52.520.978.000
1 Peningkatan Jalan / Jembatan Wilayah 1.089.952.000
Kecamatan Bungursari, Indihiang, 1.089.952.000
Cipedes, Mangkubumi, Kawalu,
Purbaratu, Cibereum dan Tamansari
(Bantuan Provinsi Tahun 2016)

2 Penunjang DAK Sub Bidang Insfrastuktur 350.000.000


Jalan / Jembatan 350.000.000
3 Peningkatan Jalan Dan Jembatan 7.750.000.000
7.750.000.000
4 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK- 19.568.526.000
Penugasan) 19.568.526.000
5 Peningkatan Infrastruktur Jalan dan 2.862.500.000
Jembatan Lingkungan Wilayah 2.862.500.000
Kecamatan Tawang, Kecamatan
Cihideung, Kecamatan Bungursari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 57


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

6 Peningkatan Infrastruktur Jalan dan 1.375.000.000


Jembatan Lingkungan Wilayah 1.375.000.000
Kecamatan Cipedes, Kecamatan
Indihiang
7 Peningkatan Infrastruktur Jalan dan 5.100.000.000
Jembatan Lingkungan Wilayah 5.100.000.000
Kecamatan Tamansari, Kecamatan
Cibeureum, Kecamatan Purbaratu

8 Peningkatan Infrastruktur Jalan dan 3.525.000.000


Jembatan Lingkungan Wilayah 3.525.000.000
Kecamatan Kawalu, Kecamatan
Mangkubumi

9 Peningkatan Jalan SL Tobing (Lanjutan) 5.125.000.000


(Bantuan Provinsi Tahun 2017) 5.125.000.000

10 Peningkatan Jalan Sutisna Senjaya 3.625.000.000


(Bantuan Provinsi Tahun 2017) 3.625.000.000
11 Peningkatan jalan Galumpit Tamansari 500.000.000
500.000.000
12 Lanjutan Peningkatan jalan Sukamaju 500.000.000
Cijambe 500.000.000
13 Peningkatan Jalan Padayungan 500.000.000
500.000.000

14 Peningkatan Jalan Pontren Bahrul Ulum 100.000.000


Awipari 100.000.000
15 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 90.000.000
Wilayah Kecamatan Bungursari 90.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 58


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

16 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000


Wilayah Kecamatan Cibeureum 40.000.000

17 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000


Wilayah Kecamatan Cipedes 40.000.000

18 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000


Wilayah Kecamatan Cihideung 40.000.000

19 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000


Wilayah Kecamatan Kawalu 40.000.000

20 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000


Wilayah Kecamatan Mangkubumi 40.000.000

21 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000


Wilayah Kecamatan Purbaratu 40.000.000

22 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 140.000.000


Wilayah Kecamatan Tamansari 140.000.000

23 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000


Wilayah Kecamatan Indihiang 40.000.000

24 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000


Wilayah Kecamatan Tawang 40.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 59


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

F Program Peningkatan Sarana dan 5.725.000.000


Prasarana Kebinamargaan 5.507.669.292
1 Pengadaan Backhoe Loader 1.725.000.000
1.718.920.692
2 Pengadaan Alat Laboratorium 4.000.000.000
Kebinamargaan Kota Tasikmalaya 3.788.748.600
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)

G Program Pembangunan / Rehabilitasi / 6.200.000.000


Pemeliharaan Trotoar 4.985.948.000

1 Pemeliharaan Trotoar Kota Tasikmalaya 500.000.000


363.978.000
2 Pembangunan / Rehabilitasi Trotoar 5.700.000.000
Wilayah Kota Tasikmalaya 4.621.970.000

H Program Pembangunan / Rehabilitasi 3.457.500.000


Kirmir / Tembok Penahan Tebing 3.406.311.779
(TPT)
1 Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 1.592.500.000
Tembok Penahan Tebing (TPT) Jalan dan 1.573.392.579
Jembatan Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tawang, Kecamatan
Cihideung, Kecamatan Bungursari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 60


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

2 Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 150.000.000


Tembok Penahan Tebing (TPT) Jalan dan 141.780.000
Jembatan Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tamansari, Kecamatan
Cibeureum, Kecamatan Purbaratu

3 Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 235.000.000


Tembok Penahan Tebing (TPT) Jalan dan 218.773.000
Jembatan Lingkungan Wilayah
Kecamatan Kawalu, Kecamatan
Mangkubumi

4 Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 350.000.000


Tembok Penahan Tebing (TPT) Irigasi 348.118.000
dan Jaringannya Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tawang, Kecamatan
Cihideung, Kecamatan Bungursari

5 Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 310.000.000


Tembok Penahan Tebing (TPT) Irigasi 310.000.000
dan Jaringannya Lingkungan Wilayah
Kecamatan Cipedes, Kecamatan
Indihiang

6 Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 250.000.000


Tembok Penahan Tebing (TPT) Irigasi 246.579.200
dan Jaringannya Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tamansari, Kecamatan
Cibeureum, Kecamatan Purbaratu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 61


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

7 Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 570.000.000


Tembok Penahan Tebing (TPT) Irigasi 567.669.000
dan Jaringannya Lingkungan Wilayah
Kecamatan Kawalu, Kecamatan
Mangkubumi

Persentase sarana % 46,38 I Program Pengembangan dan 67.237.093.750


prasarana jaringan irigasi Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 62.150.460.356
dalam kondisi baik dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2.500.000.000


2.494.401.000
2 Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi 4.825.000.000
4.704.438.800
3 Perencanaan Teknis Sumber Daya Air 150.000.000
Kota Tasikmalaya
4 Pembangunan Saluran Irigasi di 180.000.000
Kelurahan Tugujaya 178.774.130
5 Pembangunan Saluran Irigasi di 250.000.000
Kelurahan Sukanagara 246.277.923
6 Penunjang DAK Sub Bidang Insfrastuktur 250.000.000
Irigasi 153.383.060
7 Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi 900.000.000
Lingkungan dan Jaringannya Wilayah 895.890.000
Kecamatan Tawang, Kecamatan
Cihideung, Kecamatan Bungursari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 62


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

8 Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi 200.000.000


Lingkungan dan Jaringannya Wilayah 198.480.100
Kecamatan Tamansari, Kecamatan
Cibeureum, Kecamatan Purbaratu

9 Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi 420.000.000


Lingkungan dan Jaringannya Wilayah 416.210.100
Kecamatan Kawalu, Mangkubumi

10 Peningkatan / Pembangunan Jaringan 6.465.057.000


Irigasi (DAK-Penugasan) 6.273.719.000
11 Pemeliharaan Fisik Dan Fungsi Saluran 1.325.000.000
Irigasi 1.325.000.000
12 Pembangunan Saluran dalem Suba di 9.000.000.000
Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi 8.815.912.836
Tahun 2017)
13 Penanggulangan Sungai Cidukuh Kota 4.000.000.000
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2.676.220.884
2017)
14 Penanggulangan Saluran Pembuangan 2.000.000.000
Sukamulya - Rancabango Kota 1.613.594.750
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)

15 Penanggulangan Saluran Cidongkol Kota 2.000.000.000


Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 1.889.105.600
2017)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 63


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

16 Penanggulangan Sungai Bengkok Kota 2.500.000.000


Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2.422.708.650
2017)
17 Penanggulangan Irigasi dan Saluran 3.100.000.000
Pembuangan DAS Ciloseh Kota 2.980.088.058
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)

18 Peningkatan Irigasi Cibeureum, 2.000.000.000


Cibunigeulis dan Citerewes (Bantuan 1.943.202.149
Provinsi Tahun 2017)
19 Pembangunan Tembok Penahan Tanah 2.400.000.000
Sungai Ciromban dan Ciloseh Kota 2.323.200.500
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)

20 Optimalisasi Jaringan Irigasi Teknis Di 5.200.000.000


Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi 4.196.912.500
Tahun 2017)
21 Master Plan Irigasi Kota Tasikmalaya 465.000.000
(Bantuan Provinsi Tahun 2017) 45.413.978

22 Kajian Potensi Sungai dan Konservasi 470.000.000


Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya 56.614.088
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)

23 Peningkatan Bangunan Sumber Daya Air 7.000.000.000


di Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi 6.747.687.000
Tahun 2017)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 64


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

24 Penanggulangan Saluran Pembuangan 2.000.000.000


Irigasi Bengkok Kota Tasikmalaya 1.884.972.000
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)

25 Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi 1.000.000.000


Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi 988.089.000
Tahun 2017)
26 Peningkatan Irigasi di Kecamatan 1.000.000.000 1.524.537.000,00
Bungursari dan Kecamatan Tawang
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
27 Penanggulangan Sungai Di Kecamatan 1.600.000.000
Cibeureum dan Kecamatan Tawang Kota 1.524.537.000
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)

28 Penanggulangan Sungai dan Perbaikan 500.000.000


Irigasi di Wilayah Kota Tasikmalaya 491.300.000
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)

29 Penanggulangan Sungai Cihideung Kota 1.000.000.000


Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 936.736.500
2017)
30 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 17.835.750
(Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 17.835.750
2016)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 65


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

31 Penanggulangan Sungai dan Irigasi 39.622.000


Wilayah Kota Tasikmalaya (Pdt. Daerah / 39.622.000
Pnm. Pembiayaan Tahun 2016)

32 Rehabilitasi Daerah Irigasi Cikadu dan 49.579.000


Cibogo Kota Tasikmalaya (Bantuan 49.579.000
Provinsi Tahun 2016)
33 Kajian Sempadan Perairan Kota 200.000.000
Tasikmalaya 200.000.000
34 Kajian Feasibility Study Situ Cinagka ( 50.000.000
Lanjutan ) 50.000.000
35 Kajian Status Fungsi saluran Irigasi Kota 50.000.000
Tasikmalaya 50.000.000
36 Rehabilitasi Talud Sungai Cidukuh 130.000.000
130.000.000
37 Penanggulangan Saluran Irigasi dan 2.000.000.000
Sungai di Kecamatan Tamansari dan 1.666.017.000
Kawalu Kota Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)

J Program Pengendalian Banjir 3.000.000.000


3.000.000.000
1 Cepat Tanggap Penanggulangan Banjir 500.000.000
500.000.000
2 Penanggulangan Banjir Kota Tasikmalaya 2.200.000.000
2.200.000.000
3 Normalisasi Sungai Cikalang 200.000.000
200.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 66


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

4 Pemeliharaan Sumber Daya Air Berbasis 100.000.000


Gotong Royong 100.000.000

Capaian Kesesuaian % 75 K Program Pengelolaan Ruang Terbuka 450.000.000


Pemanfaatan Ruang Hijau (RTH) 330.934.900
dengan Rencana Tata
Ruang yang ditangani
1 Monitoring dan Pengendalian Reklame 450.000.000
330.934.900

L Program Pengendalian dan 300.000.000


Pemanfaatan Ruang 226.650.600
1 Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang 200.000.000
Kota Tasikmalaya 173.807.700
2 Penyelenggaraan Pengawasan dan 100.000.000
pengendalian Bangunan 52.842.900

2 Meningkatnya kualitas Capaian bangunan gedung % 75 M Program Perencanaan Tata Ruang dan 1.200.000.000
sarana penyelenggaraan negara yang ditangani Tata Bangunan (Tata Kota) 942.515.000
pemerintahan dan
pelayanan publik

1 Inventarisasi dan Pendataan Bangunan 200.000.000


Gedung 5.182.000
2 Penyusunan DED Asrama Haji 500.000.000 468.666.500,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 67


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

3 Penamaan Jalan di Wilayah Kota 500.000.000


Tasikmalaya 468.666.500

N Program Fasilitasi Prasarana 2.455.000.000


Pelayanan Publik 2.287.285.000
1 Peningkatan Prasarana Pelayanan Publik 2.455.000.000
2.287.285.000

O Program Peningkatan Fasilitas 28.182.795.000


Pendukung Kerja Pemerintahan 28.966.405.796
1 Pembangunan / Rehabilitasi Kantor 8.748.495.000
Kelurahan Pemerintah Kota Tasikmalaya 7.650.851.200

2 Penataan Interior Gedung Serbaguna 1.000.000.000


Balekota 972.100.000
3 Penataan Interior Gedung Sekretariat 2.500.000.000
Daerah 2.395.398.500
4 Pemagaran Lapangan Upacara Dadaha 1.000.000.000 976.097.000,00

5 Rehabilitasi Berat Gedung Paripurna 1.500.000.000


DPRD Kota Tasikmalaya 1.459.415.950
6 Pembangunan Gedung Badan 3.000.000.000 2.850.960.500,00
Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya

7 Perluasan Gedung Alat Kelengkapan 1.300.000.000 2.850.960.500,00


DPRD Kota Tasikmalaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 68


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

8 Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat 1.500.000.000


1.300.000.000
9 Pembangunan Gedung Kantor Dinas 1.000.000.000
Perpustakaan Arsip Daerah 950.436.500
10 Penyusunan DED Gedung Badan 200.000.000
Penanggulangan Bencana 937.281.000
11 Pembangunan Sarana dan Prasarana 1.000.000.000
Lingkungan Komplek Balekota 23.071.136
Tasikmalaya (DBH - Pajak Rokok Tahun
2017)

12 Penyusunan Rancangan Awal PERDA 50.000.000


tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan 698.950.000
Bangunan (IMB) (DBH - Pajak Rokok
Tahun 2017)

13 Pembangunan Gedung Kantor Komplek 750.000.000


Balekota (Lanjutan) (DBH - Pajak Rokok 929.304.510
Tahun 2017)
14 Pembangunan/Rehabilitasi Kelurahan 1.250.000.000
Cilamajang (DBH - Pajak Rokok Tahun 437.279.000
2017)
15 Rehabilitasi Gedung Bale Wiwitan (DBH 500.000.000
- Cukai Hasil Tembakau Tahun 2017) 1.250.000.000

16 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana 2.214.300.000


Prasarana Kantor Kecamatan Pemerintah 500.000.000
Kota Tasikmalaya
17 Penyusunan Detail Engineering Design ( 100.000.000
DED ) Gedung KNPI 2.214.300.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 69


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

18 Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Kantor 370.000.000


Pemerintahan 100.000.000
19 Penyusunan Detail Engineering Design ( 100.000.000
DED ) Gedung Gedung PKK 370.000.000

20 Penyusunan Detail Engineering Design ( 100.000.000


DED ) Gedung Perpustakaan 100.000.000

V Program Pengembangan Akuntabilitas 114.147.280


Penyelenggaraan Pemerintahan 86.140.558

1 Sosialisasi dan Pembinaan Jasa 77.292.080


Konstruksi 68.189.490
2 Sistem Informasi Jasa Konstruksi 36.855.200
17.951.068

Q Program Peningkatan Sarana dan 4.010.000.000


Prasarana Olah Raga 7.168.026.500
1 Pembangunan Sarana Prasarana Olah 1.810.000.000
Raga 3.672.388.250
2 Pembangunan Tribun Stadion Dadaha ( 1.000.000.000
Lanjutan ) 1.596.843.000
3 Pembangunan Atap Indoor Lapangan 1.000.000.000
Tenis Dadaha ( Lanjutan ) 960.999.250
4 Lanjutan Pembangunan Lapangan Olah 200.000.000
Raga ( Lapang Tenis ) di Komplek Bale 937.796.000
Kota Tasikmalaya
176.750.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 70


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

3 Meningkatnya Kualitas Capaian pelayanan publik % 64,13 R Program Optimalisasi Pemanfaatan 20.000.000
Pelayanan Pekerjaan Teknologi Informasi 20.000.000
Umum dan Penataan
Ruang

1 Pengelolaan Website Dinas Pekerjaan 20.000.000


Umum dan Penataan Ruang Kota 20.000.000
Tasikmalaya

S Program Perencanaan Pembangunan 166.057.000


Daerah 141.155.880
1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan 20.000.000
Sektoral Bidang Pekerjaan Umum dan 19.399.100
Penataan Ruang

2 Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan 146.057.000


Pelaporan Pembangunan Daerah Dinas 121.756.780
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

T Program Pengembangan Data / 240.000.000


Informasi 235.378.300
1 Penataan Arsip Secara Manual 140.000.000
139.611.300
2 Penyusunan Profil Dinas Pekerjaan 100.000.000
Umum dan Penataan Ruang Kota 95.767.000
Tasikmalaya Tahun 2016

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 71


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

4 Meningkatnya Capaian ketatalaksanaan % 100 A Program Pelayanan Administrasi 833.821.000


Akuntabilitas Kinerja administrasi perkantoran Perkantoran 833.821.000
Perangkat Daerah

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.770.000


2.770.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 123.600.000
Daya Air dan Listrik 123.600.000
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 40.000.000
Daerah 40.000.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 31.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 31.000.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 121.500.000


121.500.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.286.000
30.286.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan 30.000.000
Penggandaan 30.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 12.000.000
Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 8.500.000


Kantor 8.500.000
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.500.000
8.500.000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 36.060.000
Perundang-undangan 36.060.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 72


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.605.000


60.605.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 200.000.000
Luar Daerah 200.000.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan dan 110.750.000
Ketertiban Lingkungan 110.750.000
15 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan 18.250.000
Pegawai 18.250.000

18.250.000
B Program Peningkatan Sarana dan 1.956.537.000
Prasarana Aparatur 1.837.151.200
1 Pengadaan Mobil Jabatan 500.000.000
477.050.000
2 Pengadaan Kendaran Dinas / Oprasional 740.000.000
734.280.000
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 27.000.000
26.752.000
4 Pengadaan Meubelair 27.500.000
27.390.000
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung 50.000.000
Kantor 49.504.400
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil 170.145.000
Jabatan 121.830.750
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 168.792.000
Dinas / Operasional 136.016.550
8 Pemeliharaan Rutin / Berkala 11.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor 10.095.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 73


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair 20.000.000


19.885.000
10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan 15.000.000
dan Perlengkapan Kantor 14.958.000
11 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 85.000.000
83.867.500
12 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 122.000.000
Kantor 115.422.000
13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 20.100.000
Kantor (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan 20.100.000
Tahun 2016)

20.100.000
C Program Peningkatan Disiplin 100.000.000
Aparatur 29.920.000
1 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi 60.000.000
29.920.000
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 40.000.000
Perlengkapannya

D Program Peningkatan Pengembangan 14.000.000


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 13.112.500
Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 2.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 3.000.000


Semesteran 3.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 74


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 3.000.000


Tahun 3.000.000
4 Penyusunan Pelaporan Barang 3.000.000
Semesteran 2.112.500
5 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir 3.000.000
Tahun 3.000.000

3.000.000
Meningkatnya Capaian Perencanaan % 100 E Program Perencanaan Kerja 22.000.000
Akuntabilitas Kinerja Kerja 4.000.000
Perangkat Daerah

1 Penyusunan Rencana Kerja 2.000.000


2.000.000
2 Penyusunan Rencana Strategis 20.000.000
2.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 75


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

3.1.3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun 2016 dengan realisasi kinerja tahun 2017 terlampir Formulir

Pengukuran Kinerja 3.3. dari keseluran indikator kinerja utama

a. Sasaran satu adalah Meningkatnya pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan kualitas

pemanfaatan tata ruang , dengan

 Indikator Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik dari tahun 2017 target

89 % realisasi 95 %.

 Indikator Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

yang ditangani target 75 % realisasi 75 %.

 Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik Target 46,38 %

Realisasi .... % atau 81 Gedung.

b. Sasaran kedua Meningkatnya kualitas sarana penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publikdengan Capaian bangunan gedung negara yang ditangani target 75 %

Capaian Kinerja dari tahun 2017 adalah 75 % .

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Pencapaian Target Renstra dan RPJMD untuk Indikator yang menjadi

kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dalam

haltotal realisasi capaian rasio proporsi jalan dalam kondisi baik yaitu perbandingan

panjang jalan dalam kondisi baik dibanding total panjang jalan sampai dengan tahun

2017sebesar 0,95 point dari target RPJMD/RENSTRA Dinas sebesar 1 point.

Untuk total realisasi capaian Rasio Jaringan Irigasi yaitu perbandingan

panjang irigasi dalam kondisi baik dibanding area budi daya pertanian sampai tahun

2016sudah melampaui target yaitu sebesar 0,014 point dari target RPJMD dan Renstra

Dinas sampai tahun 2017 yaitu sebesar 0,024 poInt.

Sedangkan Indikator kinerja Rumah tangga pengguna listrik yaitu

perbandingan jumlah sambungan listrik yang sudah terpasang dibanding dengan total

jumlah sambungan sesuai target RPJMD dan Renstra Dinas (%) sampai dengan tahun

2016 total capaian sebesar 99,90% dari target sampai dengan tahun 2017 sebesar

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 76


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

99,98 %.Hal tersebut tidak dapat memenuhi target di sebabkan Alokasi Anggaran

untuk pemasangan sambungan rumah masih kurang.

3.1.5 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Stratejik

Pada bagian ini akan dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja

untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal hal yang mendukung keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian target,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Keberhasilan peningkatan kinerja tersebut dilakukan berdasarkan sasaran, yang kemudian

dirinci pada tujuan program, dan output dan outcome dari kegiatan yang dilaksanakan

sebagaimana dirinci sebagai berikut :

3.1.5.1. Sasaran satu adalah Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Jalan dalam kondisi baik.

Sasaran strategis tersediannya jaringan jalan yang menghubungkan pusat - pusat

pelayanan kota dan pusat-pusat pelayanan antar daerah yang mampu memberikan

kemudahan mobilitas, memberikan kenyamanan dan menjamin keamanan serta

keselamatan masyarakat dilakukan melalui :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Indikator kinerja Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (point)

dengan capaian 1,09 point dari target 0,99 point;

2. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong

Indikator kinerja Prosentase drainase Gorong-Gorong terbangun ( %) dengan

capaian 40% dari target 40%;

3. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalam dan Jembatan

Indikator kinerja Tersediannya jalan yang menghubungkan pusat - pusat

kegiatan dalam wilayah kabupaten / kota dengan capaian 60 Km dari target 64

Km;

4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan

Indikator kinerja Tersediannya data aktual dengan capaian tersedianya data

status fungsi jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya, dokumen Feasibility Studi,

serta dokumen perencanaan teknis (DED);

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 77


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

5. Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah

Indikator kinerja Tersediannya lahan untuk pembangunan jaringan jalan

dengan capaian Pembebasan Lahan Untuk Sudetan Dalem Suba, Pembuatan

Sertifikat Tanah untuk Pembangunan Jalan Leuwibudah (Air Tanjung

Kawalu), Pembebasan Lahan untuk Jalan Lingkar Utara (Pos AU-

Karangresik), Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jemabatan Cikaracak ,

Appraisal Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara .

5.1.3.2 Sasaran kedua Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Irigasi dalam kondisi baik.

Sasaran strategis Peningkatan Kapasitas Infrastruktur irigasi dilakukan melalui :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya,

Indikator kinerja Tersediannya air irigasi untuk pertaniaan rakyak (%)

dengan capaian 41,36 % dari 46,36 %;

2. Program Pengendalian Banjir

Indikator kinerja Tersediannya Sistem pengendali banjir pada daerah aliran

sungai dengan capaian tersedianya Sistem pengendali banjir pada daerah

aliran Cihideung dan Sungai Ciromban.

1.1.3.3. Sasaran kesatu dengan indikator sasaran Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

dengan Rencana Tata Ruang yang ditangani dengan target 75 % realisasi 78 %.

1.1.3.4. Sasaran Tata Bangunan

Sasaran ke empat Meningkatnya kualitas sarana penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan publik dengan indikator Capaian bangunan gedung negara yang

ditangani target kinerja 75 % realisasi kinerja 78 %

5.1.3.5 Untuk Program-program yang berkaitan dengan kesekretariatan sasarannya

menjadi sasaran Eselon III yaitu : Sasaran pertama meningkatnya akuntabilitas

kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sasaran Kedua meningkatnya

pelayanan publik sedangkan sasaran ketiga meningkatnya pengelolaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 78


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

adiministrasi, kepegawaian, umum, pelaporan dan evaluasi. Program-program

yang mendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kelengkapan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) dengan

capaian 100%dari target 100%;

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur sesuai

standar (%) dengan capaian 100% dari taget 100%;

3. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintah

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Fasilitas Kedinasan (%) dengan

capaian 100% dari taget 100%;

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator kinerja Realisasi tingkat disiplin pegawai terhadap ketentuan yang

seharusnya target 100 % realisasi 100 %

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Capaian hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah target B realisasi B nilai.

6. Program Perencanaan Kerja

Indikator Capaian Keselarasan Renstra dan Capaian Keselarasan Renja

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kinerja Partisipasi masyarakat dalam musrenbang Sektoral (%)

dengan capaian 30% dari target 30%;

8. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Indikator Capaian pelayanan publik 64,13 % dari target 70,20 %.

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Pendapatan

Target Pendapatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota

Tasikmalaya Tahun 2017 Sebesar Rp37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus

Ribu Rupiah) Realisasinya sampai akhir Tahun Anggaran 2016mencapai

Rp.52.040.000,- (Lima Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah )atau sebesar

138,77% melebihi target yang sudah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2017.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 79
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Tabel.3.4.
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017

No Uraian Target Realisasi %


PENDAPATAN ASLI
DAERAH
1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah 24.00.,000,- 51.200.000,- 213,33
Pendapatan Hasil Pengelolaan
3. Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
4. 13.500.000 840.000 6,22
Daerah yang Sah
Jumlah 37,500,000 52,040,000 138,77

3.3 Belanja Daerah


Alokasi Anggaran Belanja tahun 2017pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Tasikmalaya adalah sebagai mana tabel 3.5 berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 80


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Tabel.3.5.
Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2017

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


KINERJA
Penyerapan Sampai
Sumber Anggaran KEGIATAN
Bulan Desember 2017
Belanja / Sub Belanja /
Program / Kegiatan /Sub Pencapaian target
Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
DAK/DPPID/DPD Bulan Desember
PAD/DAU BANPROV / BANGUB
F-PPD/DLL
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)

2 3 4 5 6 9 10 13 14

Dinas Pekerjaan Umum 127.510.000.000,00


dan Penataan Ruang 129.071.073.208,0 36.033.583.000,00 292.614.656.208,00 100,00 98,90
0

Belanja Tidak Langsung 8.331.559.178,00 8.331.559.178,00 100 100


90,03
120.739.514.030,0 255.931.609.985, 100,00 98,87
BELANJA LANGSUNG 0 127.510.000.000,00 36.033.583.000,00 284.283.097.030,00 00
BELANJA LANGSUNG - 90,03
NON URUSAN 2.926.358.000,00 - 2.926.358.000,00 2.634.485.231,00 100,00 100,00
Program Pelayanan - 83,49
Administrasi Perkantoran 833.821.000,00 - 833.821.000,00 696.145.031,00 100,00 100,00
Penyediaan Jasa Surat 98,19 100,00 100,00
Menyurat 2.770.000,00 2.770.000,00 2.720.000,00
Penyediaan Jasa 68,52 100,00 100,00
Komunikasi, Sumber Daya 123.600.000,00 123.600.000,00 84.687.223,00
Air dan Listrik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 81


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Penyediaan Jasa Jaminan 81,28 100,00 100,00


Barang Milik Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 32.511.280,00
Penyediaan Jasa 32,16 100,00 100,00
Pemeliharaan dan Perizinan 31.000.000,00 31.000.000,00 9.969.900,00
Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan 121.500.000,00 91,69 100,00 100,00
Kantor 121.500.000,00 111.397.680,00
Penyediaan Alat Tulis 99,29 100,00 100,00
Kantor 30.286.000,00 30.286.000,00 30.071.000,00
Penyediaan Barang Cetakan 28.710.000,00 95,70 100,00 100,00
dan Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00
Penyediaan Komponen 92,57 100,00 100,00
Instalasi Listrik / Penerangan 12.000.000,00 12.000.000,00 11.108.000,00
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan 98,30 100,00 100,00
Perlengkapan Kantor 8.500.000,00 8.500.000,00 8.355.400,00
Penyediaan Peralatan Rumah 100,0 100,00 100,00
Tangga 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0
Penyediaan Bahan Bacaan 76,14 100,00 100,00
dan Peraturan Perundang- 36.060.000,00 36.060.000,00 27.455.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan 84,04 100,00 100,00
Minuman 60.605.000,00 60.605.000,00 50.930.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan 90,91 100,00 100,00
Konsultasi ke Luar Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 181.821.948,00
Penyediaan Jasa Keamanan 84,22 100,00 100,00
dan Ketertiban Lingkungan 110.750.000,00 110.750.000,00 93.277.600,00
Penyediaan Jasa Peningkatan 80,16 100,00 100,00
Pelayanan Pegawai 18.250.000,00 18.250.000,00 14.630.000,00

Program Peningkatan - 93,90


Sarana dan Prasarana 1.956.537.000,00 - 1.956.537.000,00 1.837.151.200,00 100,00 100,00
Aparatur
Pengadaan Mobil Jabatan 477.050.000,00 95,41 100,00 100,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Pengadaan Kendaran Dinas / 740.000.000,00 734.280.000,00 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 82


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Oprasional 740.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan 26.752.000,00 99,08 100,00 100,00
Gedung Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00
Pengadaan Meubelair 27.390.000,00 99,60 100,00 100,00
27.500.000,00 27.500.000,00
Pemeliharaan Rutin / 50.000.000,00 49.504.400,00 99,01 100,00 100,00
Berkala Gedung Kantor 50.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / 170.145.000,00 121.830.750,00 71,60 100,00 100,00
Berkala Mobil Jabatan 170.145.000,00
Pemeliharaan Rutin / 168.792.000,00 136.016.550,00 80,58 100,00 100,00
Berkala Kendaraan Dinas / 168.792.000,00
Operasional
Pemeliharaan Rutin / 10.095.000,00 91,77 100,00 100,00
Berkala Perlengkapan 11.000.000,00 11.000.000,00
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala 19.885.000,00 99,43 100,00 100,00
Mebeulair 20.000.000,00 20.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / 14.958.000,00 99,72 100,00 100,00
Berkala Peralatan dan 15.000.000,00 15.000.000,00
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Prasarana 85.000.000,00 83.867.500,00 98,67 100,00 100,00
Aparatur 85.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan 122.000.000,00 115.422.000,00 94,61 100,00 100,00
Perlengkapan Kantor 122.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan 20.100.000,00 100,0 100,00 100,00
Perlengkapan Kantor (Pdt. 20.100.000,00 20.100.000,00 0
Daerah / Pnm. Pembiayaan
Tahun 2016)

Program Peningkatan - 69,54


Disiplin Aparatur 100.000.000,00 - 100.000.000,00 69.536.500,00 100,00 100,00
Pengadaan Mesin / Kartu 60.000.000,00 29.920.000,00 49,87
Absensi 60.000.000,00 100,00 100,00
Pengadaan Pakaian Dinas 0 -
Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas 39616500 99,04 100 100
Beserta Perlengkapannya 40.000.000,00 40.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 83


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Program Peningkatan - 93,66


Pengembangan Sistem 14.000.000,00 - 14.000.000,00 13.112.500,00 100,00 100,00
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan 2.000.000,00 100,0 100,00 100,00
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2.000.000,00 2.000.000,00 0
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan 3.000.000,00 100,0 100,00 100,00
Keuangan Semesteran 3.000.000,00 3.000.000,00 0
Penyusunan Pelaporan 3.000.000,00 100,0 100,00 100,00
Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0
Penyusunan Pelaporan 2.112.500,00 70,42 100,00 100,00
Barang Semesteran 3.000.000,00 3.000.000,00
Penyusunan Pelaporan 3.000.000,00 100,0 100,00 100,00
Barang Akhir Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0

Program Perencanaan - 84,27


Kerja 22.000.000,00 - 22.000.000,00 18.540.000,00 100,00 100,00
Penyusunan Rencana Kerja 2.000.000,00 100,0 100,00 100,00
2.000.000,00 2.000.000,00 0

Penyusunan Rencana 20.000.000,00 82,70 100,00 100,00


Strategis 20.000.000,00 16.540.000,00

BELANJA LANGSUNG 127.510.000.000,00 90,03


URUSAN WAJIB/ 117.813.156.030,0 36.033.583.000,00 281.356.739.030,00 253.297.124.754, 100,00 98,85
PILIHAN 0 00

Program Pembangunan 11.000.000.000,00 93,66


Jalan dan Jembatan 3.250.000.000,00 - 14.250.000.000,00 13.345.947.010,0 100,00 96,49
0

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 84


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan Jalan -
Leuwibudah 750.000.000,00 - 750.000.000,00 728.812.000,00 100,00 100,00

Pembangunan Jalan 100,00 100,00


Leuwibudah 678.195.000,00 678.195.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
30.000.000,00 30.000.000,00 25.011.250,00
Pengawasan 100,00 100,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
11.805.000,00 11.805.000,00
Pembangunan Jalan Lingkar 11.000.000.000,00 10.679.763.010,0
Utara (Lanjutan) (Bantuan - - 11.000.000.000,00 0 100,00 100,00
Provinsi Tahun 2017)
Pembangunan Jalan Lingkar 10.684.000.000,00 100,00 100,00
Utara (Lanjutan) 10.684.000.000,00
Konsultan Perencanaan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00

Konsultan Pengawasan 200.000.000,00 100,00 100,00


200.000.000,00
Biaya Umum 66.000.000,00 100,00 100,00
66.000.000,00 42.028.250,00
Pembangunan Jembatan 100,00 0,00
Cintapada 500.000.000,00 500.000.000,00
Pembangunan Jalan Lingkar 100,00 100,00
Utara (POS AU-MOH 2.000.000.000 2.000.000.000,00 1.937.372.000
HATA) Kota Tasikmalaya

Program Pengembangan - 98,07


Data / Informasi 240.000.000,00 - 240.000.000,00 235.378.300,00 100,00 100,00
Penataan Arsip Secara 139.611.300,00 99,72 100,00 100,00
Manual 140.000.000,00 140.000.000,00
Penyusunan Profil Dinas 95.767.000,00 95,77 100,00 100,00
Pekerjaan Umum dan 100.000.000,00 100.000.000,00
Penataan Ruang Kota
Tasikmalaya Tahun 2016

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 85


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Program Pembangunan - 94,62


Saluran Drainase/ Gorong- 6.881.000.000,00 - 6.881.000.000,00 6.510.795.789,00 100,00 100,00
Gorong
Bangunan Pelengkap Jalan - 976.313.881,00 97,63 100,00 100,00
di Wilayah Kota 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00
Tasikmalaya
Bangunan Pelengkap Jalan 100,00 100,00
Tanuwijaya 200.000.000,00 200.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 100,00 100,00
Singkup Gobang 190.000.000,00 190.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 100,00 100,00
Cieunteung 200.000.000,00 200.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 100,00 100,00
Cibanjaran - Karikil 118.500.000,00 118.500.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 100,00 100,00
Kota Baru 200.000.000,00 200.000.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
31.500.000,00 31.500.000,00 25.172.750,00
Pembangunan Kirmir di - 87,66
Depan Kelurahan 200.000.000,00 - 200.000.000,00 175.325.000,00 100,00 100,00
Sukalaksana
Pembangunan Kirmir di 100,00 100,00
Depan Kelurahan 172.500.000,00 172.500.000,00
Sukalaksana
Perencanaan 100,00 100,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
7.500.000,00 7.500.000,00
Pembangunan Bangunan - 85,83
Pelengkap Jalan Awipari 100.000.000,00 - 100.000.000,00 85.825.000,00 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 86


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan Bangunan 100,00 100,00


Pelengkap Jalan Awipari 83.500.000,00 83.500.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
6.500.000,00 6.500.000,00
Optimalisasi Infrastruktur - 1.051.102.000,00 98,70
Drainase Lingkungan 1.065.000.000,00 - 1.065.000.000,00 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan
Tawang, Kecamatan
Cihideung, Kecamatan
Bungursari
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Rw 14 Kelurahan 47.000.000,00 47.000.000,00
Cikalang Kecamatan
Tawang
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase (Plate Decker) Rw 93.000.000,00 93.000.000,00
02 Padayungan Kelurahan
Tugujaya Kecamatan
Cihideung
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp. Cipicung Rt 61.000.000,00 61.000.000,00
04-05/07
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Rw 015 Kelurahan 122.500.000,00 122.500.000,00
Cilembang Kecamatan
Cihideung Samping SMP 6
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Rw 02 Kelurahan 183.000.000,00 183.000.000,00
Tuguraja Kecamatan
Cihideung
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Rw 10 Kelurahan 95.000.000,00 95.000.000,00
Tuguraja Kecamatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 87


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Cihideung

Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Drainase Gang H Makmur 141.500.000,00 141.500.000,00
Rt 02 Rw 04 Kelurahan
Tuguraja Kecamatan
Cihideung
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Lingkungan Rt 04 141.500.000,00 141.500.000,00
Rw 03 Kelurahan Tuguraja
Kecamatan Cihideung
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Rt 05 Rw 06 66.000.000,00 66.000.000,00
Kelurahan Bantarsari
Kecamatan Bungursari
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp. Sukasari 47.000.000,00 47.000.000,00
Rt/Rw 02/06 Kelurahan
Sukarindik Kecamatan
Bungursari
Perencanaan 100,00 100,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
27.500.000,00 27.500.000,00
Optimalisasi Infrastruktur - 976.697.000,00 98,56
Drainase Lingkungan 991.000.000,00 - 991.000.000,00 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan
Cipedes, Kecamatan
Indihiang
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Jl. Cisalak 141.500.000,00 141.500.000,00
Rt03/016 Kelurahan
Nagarsari Kecamatan
Cipedes

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 88


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Drainase Kp. Drainase Kp. 93.000.000,00 93.000.000,00
Leuwihalang Rt 03/04
Kelurahan Sukamanah
Kecamatan Cipedes
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Rw 017 Kelurahan 185.000.000,00 185.000.000,00
Panglayungan Kecamatan
Cipedes
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase/Kirmir Kp. Benda 47.000.000,00 47.000.000,00
Kelurahan Nagarasari
Kecamatan Cipedes
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase/Kirmir Kp. 56.000.000,00 56.000.000,00
Sukamaju Ampera
Kelurahan Panglayungan
Kecamatan Cipedes
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp. Mumugang 93.000.000,00 93.000.000,00
Kelurahan Parakanyasag
Kecamatan Indihiang
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp. Pamulihan Rt 93.000.000,00 93.000.000,00
02/07 Kelurahan
Sukamajukidul Kecamatan
Indihiang
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp. Sindangsari Rt 93.000.000,00 93.000.000,00
01-04 Rw 08 Kelurahan
Panyingkiran Kecamatan
Kecamatan Indihiang
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp. Sirnagalih Rt 47.000.000,00 47.000.000,00
01-04 Rw 08 Kelurahan
Sirnagalih Kecamatan
Indihiang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 89


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Drainase Parakanyasag 76.000.000,00 76.000.000,00
Babakan Rt Rt 01/011
Kelurahan Parakannyasag
Kecamatan Indihiang
Perencanaan 100,00 100,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
26.500.000,00 26.500.000,00
Optimalisasi Infrastruktur
Drainase Lingkungan
Wilayah Kecamatan
- 2.086.164.500,00 96,58
Tamansari, Kecamatan 2.160.000.000,00 - 2.160.000.000,00 100,00 100,00
Cibeureum, Kecamatan
Purbaratu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp. Mulyasari Rt 142.000.000,00 142.000.000,00 140.850.000
04 Rw 01 Kelurahan
Mulyasari Kecamatan
Tamansari
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp. Sindang Reret 142.000.000,00 142.000.000,00 140.750.000
Kelurahan Tamanjaya
Kecamatan Tamansari
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp. Cikakaban Rt 47.000.000,00 47.000.000,00 46.450.000
02/019 Kelurahan
Setiawargi Kecamatan
Tamansari
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp. Gunung 650.000.000,00 650.000.000,00 639.323.000
Kanyere Rw 05 Dan 06
Kelurahan Mulyasari
Kecamatan Tamansari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 90


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Drainase Rw 11 Kelurahan 142.000.000,00 142.000.000,00 140.820.000
Mulyasari Kecamatan
Tamansari
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Sukasukur Rt 01 185.000.000,00 185.000.000,00 184.157.000
Rw 07 Kelurahan
Kersanegara Kecamatan
Cibeureum
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase (Lanjutan) Kp. 93.000.000,00 93.000.000,00 92.295.000
Pangadegan Rw 01
Kelurahan Kota Baru
Kecamatan Cibeureum
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp Babakan 47.000.000,00 47.000.000,00 46.490.000
Singkup Rt 03/04 Kelurahan
Singkup Kecamatan
Purbaratu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase kp. Pager Gunung 93.000.000,00 93.000.000,00 92.258.000
Rt/Rw 01/03 Kelurahan
Singkup Kecamatan
Purbaratu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp. Purbasari Rt 142.000.000,00 142.000.000,00 140.657.000
01/06 Kelurahan Purbaratu
Kecamatan Purbaratu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase/Kirmir Jln. 93.000.000,00 93.000.000,00 92.358.000
Cibodas Tengah Rw.02
Kel/Kec. Purbaratu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase/Kirmir Kp. Cihaji 142.000.000,00 142.000.000,00 140.259.000
Rt.02 Rw.13 Kel. Purbaratu
Kec. Purbaratu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 91


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Drainase/Kirmir Jalan Kp. 47.000.000,00 47.000.000,00 46.475.000
Lembur Warung Rt.02
Rw.01 Kel/Kec. Purbaratu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase/Kirmir Kp. 65.500.000,00 65.500.000,00 64.250.000
Subanagara Rt.03 Rw.02
Kel/Kec. Purbaratu
Perencanaan 100,00 100,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
49.500.000,00 49.500.000,00
Optimalisasi Infrastruktur - 1.159.368.408,00 99,52
Drainase Lingkungan 1.165.000.000,00 - 1.165.000.000,00 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan
Kawalu, Kecamatan
Mangkubumi
Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Cisumur 100,00 100,00
Rt. 05/02 Kel. Karsamenak Kec.Kawalu 46.000.000,00 45.855.000
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Jalan Blok Pasar 152.000.000,00 152.000.000,00 151.000.000
Cibeuti Rw.06 Kel.Cibeuti
Kec.Kawalu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Rw 07 Kel. 46.000.000,00 46.000.000,00 45.855.000
Karsamenak Kec. Kawalu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Rw. 04 Saguling 46.000.000,00 46.000.000,00 45.855.000
Babakan Kel Karsamenak
Kec. Kawalu(Lanjutan)
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Cibeas Kelurahan 91.000.000,00 91.000.000,00 90.600.000
Gunung Tandala Kecamatan
Kawalu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 92


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Drainase Jalan Air Tanjung 91.000.000,00 91.000.000,00 90.685.000
Kp Babakan Mumunggang
Kelurahan Talagasari
Kecamatan Kawalu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp Cikebo Rt 02 91.000.000,00 91.000.000,00 90.745.000
Kelurahan Talagasari
Kecamatan Kawalu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Perum Mitra Batik 46.000.000,00 46.000.000,00 45.855.000
Rt 03/017 Kelurahan
Karsamenak Kecamatan
Kawalu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Rt 03 Rw 011 46.000.000,00 46.000.000,00 45.986.000
Kelurahan Cilamajang
Kecamatan Kawalu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Rt 03 Rw 04 46.000.000,00 46.000.000,00 45.755.000
Kelurahan Tanjung
Kecamatan Kawalu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Rt 04 Rw 02 46.000.000,00 46.000.000,00 45.856.000
Cipawela Kelurahan
Talagasari Kecamatan
Kawalu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Jalan M 46.000.000,00 46.000.000,00 45.830.000
Widjayapraja Babakan
Tengah Sambongpari
Kecamatan Mangkubumi
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Jalan Situgede 46.000.000,00 46.000.000,00 45.775.000
Maniis Kelurahan
Linggajaya Kecamatan
Mangkubumi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 93


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Drainase Kp. Cilingga Rt 46.000.000,00 46.000.000,00 45.825.000
01/05 Kelurahan Linggajaya
Kecamatan Mangkubumi
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Kp. Rancamacan 46.000.000,00 46.000.000,00 45.705.000
Rt 01/05 Kelurahan Cipari
Kecamatan Mangkubumi
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Rt. 02 Rw. 01 Kel. 46.000.000,00 46.000.000,00 45.825.000
Cipari Kec. Mangkubumi
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Saluran Air Kp. 46.000.000,00 46.000.000,00 45.838.000
Situ Beet Rt 04/08
Kelurahan Cipari
Kecamatan Mangkubumi
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Drainase Jalan Rt. 05 Rt 46.000.000,00 46.000.000,00 45.678.000
06/Rw. 01 Cigalontang Kel.
Cipari Mangkubumi
Perencanaan 100,00 100,00
28.000.000,00 28.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
23.000.000,00 23.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Pembangunan Bangunan 100,00 100,00
Pelengkap Jalan Akses 200.000.000,00 200.000.000,00
Bandara Wiriadinata

Program Rehabilitasi/ 54.525.000.000,00 92,52


Pemeliharaan Jalan dan 16.793.197.000,00 10.000.000.000,00 81.318.197.000,00 75.233.383.575,0 100,00 98,84
Jembatan 0
Pemeliharaan Jalan dan 3.612.900.000,00 0,00 0,00 3.612.900.000,00 3.600.059.498,00 99,64
Jembatan Wilayah Kota 100,00 100,00
Tasikmalaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 94


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Belanja Pemeliharaan Jalan, 100,00 100,00


Irigasi, dan Jaringan 3.047.570.200,00 3.047.570.200,00
Belanja Bahan Baku 100,00 100,00
Jalan/Jembatan 500.000.000,00 500.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
65.329.800,00 65.329.800,00
Rehabilitasi Jalan / Jembatan 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 460.409.700,00 92,08
Dalam Kondisi Tanggap 100,00 100,00
Darurat
Belanja Pemeliharaan Jalan, 100 100,00
Irigasi, dan Jaringan 387.596.500,00 387.596.500,00
Belanja Modal Pengadaan 100 100,00
Jembatan Penyeberangan 100.000.000,00 100.000.000,00
Biaya Umum 100 100,00
12.403.500,00 12.403.500,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 8.500.000.000,00 0,00 0,00 8.500.000.000,00 8.355.162.000,00 98,30
Wilayah Kota 100,00 100,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00
Dinding Ari Raya 700.000.000,00 700.000.000,00 686.300.000
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00
Cinehel 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 983.894.000
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00
R. Ikik Wiradikarta 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.131.859.000
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00
Tawangsari 500.000.000,00 500.000.000,00 491.280.000
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00
Dewi Sartika 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 983.951.000
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00
Sukalaya Barat 600.000.000,00 600.000.000,00 590.570.000
Lanjutan Pemeliharaan 100,00 100,00
Berkala Jalan Ampera 304.000.000,00 304.000.000,00 299.340.000
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00
Hz. Mustofa 694.000.000,00 694.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00
Cipedes 1 426.000.000,00 426.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 95


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Mayor Utarya 600.000.000,00 600.000.000,00


Pemeliharaan Berklala Jalan 100,00 100,00
Panglayungan II & III 425.000.000,00 425.000.000,00
Lanjutan Pemeliharaan 100,00 100,00
Berkala Jalan Stasiun 200.000.000,00 200.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00
Gunung Sapi 520.000.000,00 520.000.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
81.000.000,00 81.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 7.625.000.000,00 96,28
Khz Mustofa (Bantuan - - 7.625.000.000,00 7.341.207.250 100,00 100,00
Provinsi Tahun 2017)
Pemeliharaan Berkala Jalan 7.420.000.000,00 100,00 100,00
KHZ.Mustofa 7.420.000.000,00
Perencanaan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Pengawasan 125.000.000,00 100,00 100,00
125.000.000,00
Biaya Umum 30.000.000,00 100,00 100,00
30.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 3.625.000.000,00 94,08 75,00
Perintis Kemerdekaan - - 3.625.000.000,00 3.410.233.844 100,00
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 96


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pemeliharaan Berkala Jalan 3.449.000.000,00 100,00 100,00


Perintis Kemerdekaan 3.449.000.000,00 3.350.567.000
Konsultan Perencanaan 40.000.000,00 100,00 100,00
40.000.000,00 39.968.000
Konsultan Pengawasan 100.000.000,00 100,00 100,00
100.000.000,00 97.395.000
Biaya Umum 36.000.000,00 100,00 100,00
36.000.000,00
Pemeliharaan Berkala serta 20.000.000.000,00 97,15
Peningkatan Jalan di Kota - - 20.000.000.000,00 19.430.083.933 100,00 100,00
Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Pemeliharaan Berkala Jalan 1.300.000.000,00 100,00 100,00
Tentara Pelajar 1.300.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 600.000.000,00 100,00 100,00
Padasuka 600.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 400.000.000,00 100,00 100,00
Statsiun 400.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 400.000.000,00 100,00 100,00
Sukawarni 400.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Jiwa Besar 500.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 1.000.000.000,00 100,00 100,00
Pemuda 1.000.000.000,00
Lanjutan Pemeliharaan 1.500.000.000,00 100,00 100,00
Berkala Jalan Paseh 1.500.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Burujul 2 300.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 750.000.000,00 100,00 100,00
AJ. Witono 750.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 750.000.000,00 100,00 100,00
RA. Ardiwinangun 750.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Ciparay 300.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 600.000.000,00 100,00 100,00
Karikil Cangkudu 600.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 97


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan Jalan Sambong 200.000.000,00 100,00 100,00


Asem - Solok Pandan 200.000.000,00
Peningkatan Jalan Gunung 200.000.000,00 100,00 100,00
Malati 200.000.000,00
Peningkatan Jalan Cibatur 200.000.000,00 100,00 100,00
200.000.000,00
Lanjutan Pemeliharaan 500.000.000,00 100,00 100,00
Berkala Jalan Condong 500.000.000,00
Purbaratu
Peningkatan Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Sindangwangi - Kebon Kopi 500.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 465.000.000,00 100,00 100,00
Cinangsi - Cipeuteuy - 465.000.000,00
Cihideung
Peningkatan Jalan 150.000.000,00 100,00 100,00
Pasanggarahan 150.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 1.500.000.000,00 100,00 100,00
Sukaratu 1.500.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 800.000.000,00 100,00 100,00
Rancabeureum - Leuwiliang 800.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Sukamaju - Cijambe 500.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Cisapi 300.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Cikaraha 500.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Cianjur Kidul 300.000.000,00
Peningkatan Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Cikakaban 500.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Cikaret 500.000.000,00
Lanjutan Peningkatan 700.000.000,00 100,00 100,00
Sindangsari 700.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Ciangir - Nangela 500.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 98


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Lanjutan Peningkatan Jalan 1.400.000.000,00 100,00 100,00


Cigunder 1.400.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Cipajaran 500.000.000,00
Peningkatan Jalan Cioray 800.000.000,00 100,00 100,00
800.000.000,00
Konsultan Perencanaan 50.000.000,00 100,00 100,00
(tawang kawalu) 50.000.000,00
Konsultan Perencanaan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00

Konsultan Perencanaan 50.000.000,00 100,00 100,00


50.000.000,00
Konsultan Perencanaan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Konsultan Pengawasan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Konsultan Pengawasan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Konsultan Pengawasan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Konsultan Pengawasan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Biaya Umum 185.000.000,00 100,00 100,00
185.000.000,00
Revitalisasi dan 375.000.000,00 92,34
Pembangunan Bangunan - - 375.000.000,00 346.278.450 100,00 100,00
Pelengkap Jalan Sukalaksana
- Bunggursari (Revitalisasi
Bangunan Pelengkap Jalan)
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Revitalisasi dan 326.000.000,00 100,00 100,00
Pembangunan Bangunan 326.000.000,00
Pelengkap Jalan
Sukalaksana - Bungursari (
Revitalisasi Bangunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 99


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pelengkap Jalan)

Konsultan Perencanaan 15.000.000,00 100,00 100,00


15.000.000,00
Konsultan Pengawasan 15.000.000,00 100,00 100,00
15.000.000,00
Biaya Umum 19.000.000,00 100,00 100,00
19.000.000,00
Revitalisasi dan 375.000.000,00 92,19
Pembangunan Bangunan - - 375.000.000,00 345.724.450 100,00 100,00
Pelengkap Jalan Karang
Anyar (Revitalisasi
Bangunan Pelengkap Jalan)
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Revitalisasi dan 326.000.000,00 100,00 100,00
Pembangunan Bangunan 326.000.000,00
Pelengkap Jalan Karang
Anyar ( Revitalisasi
Bangunan Pelengkap Jalan)
Konsultan Perencanaan 15.000.000,00 100,00 100,00
15.000.000,00
Konsultan Pengawasan 15.000.000,00 100,00 100,00
15.000.000,00
Biaya Umum 19.000.000,00 100,00 100,00
19.000.000,00
Revitalisasi dan 375.000.000,00 92,11
Pembangunan Bangunan - - 375.000.000,00 345.397.450 100,00 100,00
Pelengkap Jalan Citerewes
(Revitalisasi Bangunan
Pelengkap Jalan) (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Revitalisasi dan 326.000.000,00 100,00 100,00
Pembangunan Bangunan 326.000.000,00
Pelengkap Jalan Citerewes (
Revitalisasi Bangunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pelengkap Jalan)

Konsultan Perencanaan 15.000.000,00 100,00 100,00


15.000.000,00
Konsultan Pengawasan 15.000.000,00 100,00 100,00
15.000.000,00
Biaya Umum 19.000.000,00 100,00 100,00
19.000.000,00
Revitalisasi dan 150.000.000,00 86,52
Pembangunan Bangunan - - 150.000.000,00 129.784.250 100,00 100,00
Pelengkap Jalan Perum Kota
Baru (Revitalisasi Bangunan
Pelengkap Jalan) (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Revitalisasi dan 121.500.000,00 100,00 100,00
Pembangunan Bangunan 121.500.000,00
Pelengkap Jalan Perum Kota
Baru ( Revitalisasi
Bangunan Pelengkap Jalan)
Konsultan Perencanaan 5.700.000,00 100,00 100,00
5.700.000,00
Konsultan Pengawasan 5.700.000,00 100,00 100,00
5.700.000,00
Biaya Umum 17.100.000,00 100,00 100,00
17.100.000,00
Pembangunan dan 10.000.000.000,00 97,45
Rehabilitasi Bangunan - - 10.000.000.000,00 9.744.533.700 100,00 100,00
Pelengkap Jalan di Kota
Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Bangunan Pelengkap Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Cibangbay Tamansari 500.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Cikaret 500.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 200.000.000,00 100,00 100,00
Rancamaya 200.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 101


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Bangunan Pelengkap Jalan 1.000.000.000,00 100,00 100,00


Gunung Putri Sukajaya 1.000.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Cijambe 300.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Cicariang - Setiamulya 500.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Ampera 300.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 1.500.000.000,00 100,00 100,00
Indihiang - Mangkubumi 1.500.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Karikil - Cangkudu 300.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Babakan Domba 300.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Rancabendeum 500.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Bebedahan 500.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Sukanagara 300.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Sukajaya - Golempang 300.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 1.000.000.000,00 100,00 100,00
Mitrabatik 1.000.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 600.000.000,00 100,00 100,00
Panyerutan 600.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Leuwidahu Kaler 300.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 200.000.000,00 100,00 100,00
Cidolog 200.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 200.000.000,00 100,00 100,00
Sengkol 200.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 340.000.000,00 100,00 100,00
Ciangir 340.000.000,00
Konsultan Perencanaan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 102


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Konsultan Perencanaan 50.000.000,00 100,00 100,00


50.000.000,00
Konsultan Pengawasan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Konsultan Pengawasan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Biaya Umum 160.000.000,00 100,00 100,00
160.000.000,00
Optimalisasi Bangunan 10.000.000.000,00 61,50
Pelengkap Jalan dam - - 10.000.000.000,00 6.149.858.000 100,00 99,65
Jembatan (Bantuan Provinsi
Tahun 2017)
Pembuatan Trotoar & 800.000.000,00 100,00 100,00
Drainase Jalan Paseh 800.000.000,00
Drainase Jalan Cipicung 200.000.000,00 100,00 100,00
200.000.000,00
Drainase Jalan Lukmanul 200.000.000,00 100,00 100,00
Hakim 200.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 800.000.000,00 100,00 100,00
Situ Gede 800.000.000,00
Pembuatan Bangunan 700.000.000,00 100,00 95,00
Pelengkap Jalan Ahmad 700.000.000,00
Yani
Bangunan Pelengkap Jalan 1.000.000.000,00 100,00 100,00
Siliwangi 1.000.000.000,00
Drainase Jalan BKR 800.000.000,00 100,00 100,00
800.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 600.000.000,00 100,00 100,00
Leuwiliang - Bagogog 600.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Nanjungsari - Peundeuy 300.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 300.000.000,00 100,00 100,00
Batik Raya 300.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Bantarsari - Gunung Goong 500.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 400.000.000,00 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 103


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Leuwikidang 400.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 400.000.000,00 100,00 100,00
Cikalamas 400.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Sambong PLN 500.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 600.000.000,00 100,00 100,00
Setiamulya - Setiawargi 600.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Setiawargi - Cidolog 500.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 500.000.000,00 100,00 100,00
Simpang - Selakaso 500.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 190.000.000,00 100,00 100,00
Elang Subandar 190.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 413.000.000,00 100,00 100,00
Ciakar 413.000.000,00
Konsultan Perencanaan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Konsultan Perencanaan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Konsultan Pengawasan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Konsultan Pengawasan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Biaya Umum 97.000.000,00 100,00 100,00
97.000.000,00
Optimalisasi Bangunan 2.000.000.000,00 98,45
Pelengkap Jalan dan - - 2.000.000.000,00 1.969.034.250 100,00 100,00
Jembatan (Bantuan Provinsi
Tahun 2017)
Bangunan Pelengkap Jalan 200.000.000,00 100,00 100,00
Perum Pondok Tandala 200.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 482.000.000,00 100,00 100,00
Tamansari 482.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 400.000.000,00 100,00 100,00
Cikondang 400.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 104


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Bangunan Pelengkap Jalan 400.000.000,00 100,00 100,00


Cibunigeulis 400.000.000,00
Bangunan Pelengkap Jalan 400.000.000,00 100,00 100,00
Sukarindik 400.000.000,00
Konsultan Perencanaan 48.000.000,00 100,00 100,00
48.000.000,00
Konsultan Pengawasan 40.000.000,00 100,00 100,00
40.000.000,00
Biaya Umum 30.000.000,00 100,00 100,00
30.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 483.298.000,00 96,66 100,00 100,00
Mayor Utarya (DBH - Pajak 500.000.000,00 500.000.000,00
Rokok Tahun 2017)
Lanjutan Pemeliharaan 949.867.000,00 94,99 100,00 100,00
Berkala Jalan Pasar 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Cikurubuk
Lanjutan Pemeliharaan 377.181.900,00 94,30 100,00 100,00
Berkala Jalan Padasuka 400.000.000,00 400.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 1.371.859.900,00 97,99 100,00 100,00
KH.EZ Mutakin 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
Percepataan Infrastruktur - 9.547.079.000,00 95,47 100,00 100,00
Publik Daerah Bidang Jalan - 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
( DAK Tahun 2017 )
Pemeliharaan Berkala Jalan
Brigjen Sutoko 1.800.000.000 1.800.000.000,00
Lanjutan Pemeliharaan
Berkala Jalan Ardiwinangun 950.000.000 950.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan
Cikurubuk 1.150.000.000 1.150.000.000,00
Lanjutan Pemeliharaan
Berkala Jalan A.J. Witono 1.250.000.000 1.250.000.000,00
Peningkatan Jalan Cikadu -
Rancabeundeum 600.000.000 600.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan
Lingkar Terminal 750.000.000 750.000.000,00
Peningkatan Jalan Cihonje

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 105


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

850.000.000 850.000.000,00
Peningkatan Jalan Picung
Remuk 750.000.000 750.000.000,00
Peningkatan Jalan Gandok I
600.000.000 600.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan
Pasar Wetan 1.000.000.000 1.000.000.000,00
Pengawasan Pengawasan
Peningkatan Jalan 150.000.000 150.000.000,00
Pengawasan Pengawasan
Pemeliharaan Jalan 150.000.000 150.000.000,00
Lanjutan Pembangunan 580.000.000,00 99,95 100,00 100,00
Jembatan Cikaracak ( DAK 580.297.000 580.297.000,00
IPD Tahun 2016 )
Rehabilitasi Bangunan 296.331.000,00 98,78 100,00 100,00
Pelengkap Jalan Kelurahan 300.000.000,00 300.000.000,00
Cibunigeulis Kecamatan
Bungursari

Program Pembangunan - 65,19


Sistem Informasi / Data 2.513.971.000,00 - 2.513.971.000,00 1.638.918.455,00 100,00 100,00
Base Jalan dan Jembatan
Kajian Status Fungsi Jalan 392.464.500,00 98,12 100,00
400.000.000,00 400.000.000,00 100,00

Penyusunan DED Jalan - 58,71


Lingkar Selatan 750.000.000,00 - 750.000.000,00 440.313.745,00 100,00 100,00
Penyusunan DED Jalan 100 100
Lingkar Selatan 720.000.000,00 720.000.000,00 137.205.200
Biaya Umum 100 100
30.000.000,00 30.000.000,00
Penyusunan Kajian Amdal - 3,77
Jalan Lingkar Selatan 500.000.000,00 - 500.000.000,00 18.830.450 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 106


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Penyusunan Kajian Amdal 100 100


Jalan Lingkar Selatan 475.000.000,00 475.000.000,00
Biaya Umum 100 100
25.000.000,00 25.000.000,00
Penyusunan DED Jalan - 97,59
Akses Kampus Universitas 100.000.000,00 - 100.000.000,00 97.589.730 100,00 100,00
Negeri Siliwangi
Penyusunan DED Jalan 100 100
Akses Kampus Universitas 85.000.000,00 85.000.000,00
Negeri Siliwangi
Biaya Umum 100 100
15.000.000,00 15.000.000,00
Penyusunan DED Trotoar - 154.968.000,00 96,86
Di Wilayah Kecamatan 160.000.000,00 - 160.000.000,00 100,00 100,00
Tawang
Penyusunan DED Trotoar Di 100 100
Wilayah Kecamatan Tawang 154.000.000,00 154.000.000,00
Biaya Umum 100 100
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyusunan DED Trotoar - 96,62
Di Wilayah Kecamatan 200.000.000,00 - 200.000.000,00 193.242.000 100,00 100,00
Cihideung
Penyusunan DED Trotoar Di 100 100
Wilayah Kecamatan 194.000.000,00 194.000.000,00
Cihideung
Biaya Umum 100 100
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyusunan DED Jalan - 198.893.700,00 99,45
Lingkungan Wilayah 200.000.000,00 - 200.000.000,00 100,00 100,00
Kecamatan Tamansari

Penyusunan DED Jalan 100 100


Lingkungan Wilayah 184.000.000,00 184.000.000,00
Kecamatan Tamansari
Biaya Umum 100 100
16.000.000,00 16.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 107


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Studi Kelayakan - 93,01


(Feasibility Study) Jalan 100.000.000,00 - 100.000.000,00 93.006.330 100,00 100,00
Akses Kampus Universitas
Negeri Siliwangi
Studi Kelayakan (Feasibility 100 100
Study) Jalan Akses Kampus 85.000.000,00 85.000.000,00
Universitas Negeri Siliwangi
Biaya Umum 100 100
15.000.000,00 15.000.000,00
Review Design DAK Sub 47,72 100 100
Bidang Jalan (Dana P2D2 103.971.000,00 103.971.000,00 49.610.000
Tahun 2016)

Program Peningkatan - 91,58


Sarana dan Prasarana 4.010.000.000,00 - 4.010.000.000,00 3.672.388.250,00 100,00 100,00
Olah Raga
Pembangunan Sarana - 1.596.843.000,00 88,22
Prasarana Olah Raga 1.810.000.000,00 - 1.810.000.000,00 100,00 100,00
Rehabilitasi GOR 100 100
Linggajaya 93.000.000,00 93.000.000,00
Rehabilitasi GOR 100 100
Sambongpari 93.000.000,00 93.000.000,00
Lanjutan Pembangunan 100 100
Lapangan 93.000.000,00 93.000.000,00
Olahraga/Lapangan Sepak
Bola Exs Pasar Hewan
Rehabilitasi Lapang Olah 100 100
Raga Pandawa Kelurahan 138.000.000,00 138.000.000,00
Sukamajukaler
Penataan Lapang 100 100
Cigeureung (lanjutan) 184.000.000,00 184.000.000,00
Lanjutan Pembangunan 100 100
GOR Kelurahan Sukarindik 174.000.000,00 174.000.000,00
Lanjutan Pembangunan 100 100
GOR Kelurahan Bantarsari 184.000.000,00 184.000.000,00
Rehabilitasi GOR Kelurahan 100 100
Sukajaya 184.000.000,00 184.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 108


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Rehabilitas GOR Kelurahan 100 100


Sukamulya 93.000.000,00 93.000.000,00
Lanjutan Pembangunan 100 100
GOR Kelurahan Bungursari 184.000.000,00 184.000.000,00
Lanjutan Pembangunan 100 100
GOR Kelurahan 246.000.000,00 246.000.000,00
Cibunigeulis
Perencanaan 100 100
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100 100
50.000.000,00 50.000.000,00
Biaya Umum 100 100
44.000.000,00 44.000.000,00
Pembangunan Tribun - 960.999.250,00 96,10
Stadion Dadaha ( Lanjutan 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 100,00 100,00
)
Pembangunan Tribun 100 100
Stadion Dadaha (Lanjutan) 940.700.000,00 940.700.000,00
Perencanaan 100 100
15.000.000,00 15.000.000,00
Pengawasan 100 100
35.000.000,00 35.000.000,00
Biaya Umum 100 100
9.300.000,00 9.300.000,00
Pembangunan Atap Indoor - 937.796.000,00 93,78
Lapangan Tenis Dadaha ( 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 100,00 100,00
Lanjutan )
Pembangunan Atap Indoor 100 100
Lapangan Tenis Dadaha 911.300.000,00 911.300.000,00
(Lanjutan)
Perencanaan 100 100
45.000.000,00 45.000.000,00
Pengawasan 100 100
35.000.000,00 35.000.000,00
Biaya Umum 100 100
8.700.000,00 8.700.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 109


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Lanjutan Pembangunan 100 100,00


Lapangan Olah Raga ( 200.000.000,00 200.000.000,00 176.750.000,00
Lapang Tenis ) di Komplek
Bale Kota Tasikmalaya

Program Perencanaan - 85,00


Pembangunan Daerah 166.057.000,00 - 166.057.000,00 141.155.880,00 100,00 100,00
Musyawarah Perencanaan 19.399.100,00 97,00 100,00 100,00
Pembangunan Sektoral 20.000.000,00 20.000.000,00
Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Sinergitas Perencanaan, 146.057.000,00 121.756.780,00 83,36 100,00 100,00
Evaluasi dan Pelaporan 146.057.000,00
Pembangunan Daerah Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Program Peningkatan 4.000.000.000,00 96,20


Sarana dan Prasarana 1.725.000.000,00 - 5.725.000.000,00 5.507.669.292,00 100,00 100,00
Kebinamargaan
Pengadaan Backhoe Loader 1.725.000.000,00 1.718.920.692,00 99,65 100,00 100,00
1.725.000.000,00
Pengadaan Alat 4.000.000.000,00 3.788.748.600,00 94,72 100,00 100,00
Laboratorium - - 4.000.000.000,00
Kebinamargaan Kota
Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Pengadaan Alat 3.955.885.000,00
Laboratorium 3.955.885.000,00
Kebinamargaan Kota
Tasikmalaya
Biaya Umum 44.115.000,00
44.115.000,00

Program Optimalisasi - 100,0


Pemanfaatan Teknologi 20.000.000,00 - 20.000.000,00 20.000.000,00 0 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 110


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Informasi

Pengelolaan Website Dinas 100,0 100 100


Pekerjaan Umum dan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0
Penataan Ruang Kota
Tasikmalaya

Program Pengembangan 49.235.000.000,00 91,16


dan Pengelolaan Jaringan 11.537.036.750,00 6.465.057.000,00 67.237.093.750,00 61.292.370.231,0 100,00 99,21
Irigasi, Rawa dan Jaringan 0
Pengairan Lainnya
Operasi dan Pemeliharaan 2.500.000.000,00 - 2.500.000.000,00 2.494.401.000,00 99,78
Jaringan Irigasi - 100,00 80,00
Belanja Pemeliharaan
2.500.000.000,00 2.213.550.000,00 100,00 100,00
Biaya Umum
286.450.000,00 286.450.000,00 100,00 100,00
Rehabilitasi Infrastruktur 4.825.000.000,00 - 4.704.438.800,00 97,50
Irigasi - 4.825.000.000 100,00 100,00
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Citanduy ( BCTY 7 ) 150.000.000,00 150.000.000,00
Blok Ujungsari
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Cisalim Blok Perum 200.000.000,00 200.000.000,00
BRI
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Cipende Blok Cihaji 165.000.000,00 165.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 111


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00


Irigasi Ciheleng Blok 150.000.000,00 150.000.000,00
Cikatuncar
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Cisambong Blok 200.000.000,00 200.000.000,00
Sambong PLN
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Cibanjaran Blok 175.000.000,00 175.000.000,00
Situbeet
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Cicondong Blok 150.000.000,00 150.000.000,00
Cicondong Asta
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Cijeruk Blok Gunung 200.000.000,00 200.000.000,00
Gayung
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Cisalim Blok BPN 200.000.000,00 200.000.000,00
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Cibeas Blok Bendung 300.000.000,00 300.000.000,00
Rehabilitasi Irigasi Situ 100,00 100,00
Cibeureum 200.000.000,00 200.000.000,00
Rehabilitasi Irigasi 100,00 100,00
Cidongkol HM3 200.000.000,00 200.000.000,00
Rehabilitasi Irigasi Janamin 100,00 100,00
Blok Pagaden 125.000.000,00 125.000.000,00
Rehabilitasi Daerah Irigasi 100,00 100,00
Cimungkal Situ Mursid 100.000.000,00 100.000.000,00
Nagrog Kel. Cibeuti
Rehabilitasi Irigasi Citanduy 100,00 100,00
75.000.000,00 75.000.000,00
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Cipeucang 200.000.000,00 200.000.000,00
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Mancagar 100.000.000,00 100.000.000,00
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Pembuang Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00
Sukamandi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 112


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00


Irigasi Cibeas Blok 200.000.000,00 200.000.000,00
Sindangsuka
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Gunung Mindi 200.000.000,00 200.000.000,00
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Ampel Blok 200.000.000,00 200.000.000,00
Curugtelu
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Cibanjaran 200.000.000,00 200.000.000,00
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Gunung Eurih 150.000.000,00 150.000.000,00
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Bengkok 150.000.000,00 150.000.000,00
Rehabilitasi Infrastruktur 100,00 100,00
Irigasi Cikarag 100.000.000,00 100.000.000,00
Rehabilitasi Irigasi Situgede 100,00 100,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Rehabilitasi Irigasi 100,00 100,00
Bungursari 125.000.000,00 125.000.000,00
Rehabilitasi Irigasi Cisalim 100,00 100,00
100.000.000,00 100.000.000,00
Jasa Konsultansi 100,00 100,00
Pengawasan Rehabilitasi 50.000.000,00 50.000.000,00
Infrastruktur Irigasi Kota
Tasikmalaya
Biaya Umum 100,00 100,00
110.000.000,00 110.000.000,00
Perencanaan Teknis Sumber 100,00 100,00
Daya Air Kota Tasikmalaya 150.000.000,00 150.000.000,00

Pembangunan Saluran - 178.774.130,00 99,32


Irigasi di Kelurahan 180.000.000,00 - 180.000.000,00 100,00 100,00
Tugujaya
Pembangunan Saluran 100,00 100,00
Irigasi di Kelurahan 170.000.000,00 170.000.000,00
Tugujaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 113


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Biaya Umum 100,00 100,00


10.000.000,00 10.000.000,00
Pembangunan Saluran - 246.277.923,00 98,51
Irigasi di Kelurahan 250.000.000,00 - 250.000.000,00 100,00 100,00
Sukanagara
Pembangunan Saluran 100,00 100,00
Irigasi di Kelurahan 240.000.000,00 240.000.000,00
Sukanagara
Biaya Umum 100,00 100,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Penunjang DAK Sub Bidang 153.383.060,00 61,35 100,00 100,00
Insfrastuktur Irigasi 250.000.000,00 250.000.000,00
Peningkatan Infrastruktur 900.000.000,00 0,00 0,00 900.000.000,00 895.890.000,00 99,54
Jaringan Irigasi Lingkungan 100,00 100,00
dan Jaringannya Wilayah
Kecamatan Tawang,
Kecamatan Cihideung,
Kecamatan Bungursari
Penanggulangan Sungai 300.000.000,00 100,00 100,00
Cidongkol Blok 300.000.000,00
Pasanggrahan Kelurahan
Cibunigeulis Kecamatan
Bungursari
Penanggulangan Sungai 100,00 100,00
Cidongkol Blok Ubrug 197.000.000,00 197.000.000,00
Kelurahan Cibunigeulis
Kecamatan Bungursari
Penanggulangan Sungai 100,00 100,00
Ciromban Blok Kebon 195.000.000,00 195.000.000,00
Kalapa Kelurahan
Cibunigeulis Kecamatan
Bungursari
Penanggulangan Sungai 100,00 100,00
Ciromban Blok 195.000.000,00 195.000.000,00
Leuwimalang Kelurahan
Sukamulya Kecamatan
Bungursari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 114


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Biaya Umum 100,00 100,00


13.000.000,00 13.000.000,00
Peningkatan Infrastruktur 200.000.000,00 - 200.000.000,00 198.480.100,00 99,24
Jaringan Irigasi Lingkungan - 100,00 100,00
dan Jaringannya Wilayah
Kecamatan Tamansari,
Kecamatan Cibeureum,
Kecamatan Purbaratu
Pembangunan Saluran 100,00 100,00
Irigasi Pesawahan Blok
Talangsari RW.09 & 10
Kelurahan Kersanagara
Kecamatan Cibeureum
Biaya Umum 100,00 100,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Peningkatan Infrastruktur 420.000.000,00 0,00 0,00 420.000.000,00 416.210.100,00 99,10
Jaringan Irigasi Lingkungan 100,00 100,00
dan Jaringannya Wilayah
Kecamatan Kawalu,
Mangkubumi
Pembangunan Irigasi Blok 95.000.000,00 100,00 100,00
Bojong Gaok RT.03 RW.01 95.000.000,00
Kelurahan Karanganyar
Kecamatan Kawalu
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Irigasi Blok Gunung Purut 50.000.000,00 50.000.000,00
RT.01/010 Kp. Babakan
Cangkudu Kelurahan Karikil
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Irigasi Kp. Sukasenang 70.000.000,00 70.000.000,00
RT.04/011
Rehabilitasi Saluran Sungai 100,00 100,00
Kp. Pagaden RT.03 95.000.000,00 95.000.000,00
Kelurahan Gunung Tandala
Kecamatan Kawalu
Rehabilitasi/Peningkatan 100,00 100,00
Saluran Irigasi Leuwileutak 98.000.000,00 98.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 115


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Cibeuti

Biaya Umum 100,00 100,00


12.000.000,00 12.000.000,00
Peningkatan / Pembangunan - 6.273.719.000,00 97,04
Jaringan Irigasi (DAK- 6.465.057.000,00 6.465.057.000,00 100,00 100,00
Penugasan)
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Cidongkol 315.000.000,00 315.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Citanduy 550.000.000,00 550.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Bengkok 420.000.000,00 420.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Cidukuh 315.000.000,00 315.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Cinutut 270.000.000,00 270.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Cipeucang 525.000.000,00 525.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Citerewes 610.000.000,00 610.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Dalem Suba 390.000.000,00 390.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Gn Eurih 570.000.000,00 570.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Jangkung 270.000.000,00 270.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Leuwimunding 270.000.000,00 270.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Pasenda 320.000.000,00 320.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Singkup 490.000.000,00 490.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00
Tonggonglondok 425.000.000,00 425.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 116


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Cadas Bolong 607.000.000,00 607.000.000,00


Jasa Konsultansi Wilayah I 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Jasa Konsultansi Wilayah II 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
18.057.000,00 18.057.000,00
Pemeliharaan Fisik Dan - 1.325.000.000,00 100,0
Fungsi Saluran Irigasi 1.325.000.000,00 - 1.325.000.000,00 0 100,00 100,00
1. Korwil Cibanjaran
Irigasi Bengkok (BBK 10)
Blok Perum Sukarindik 43.780.000,00 43.780.000,00 100,00 100,00
D.I Cidongkol ( BCD 2 )
54.780.000,00 54.780.000,00 100,00 100,00
D.I Citerewes 1
36.520.000,00 36.520.000,00 100,00 100,00
D.I Citerewes 3
36.960.000,00 36.960.000,00 100,00 100,00
D.I Citerewes 4
36.520.000,00 36.520.000,00 100,00 100,00
D.I Bengkok ( BBK 3 )
28.105.000,00 28.105.000,00 100,00 100,00
D.I Bengkok ( BBK 4 )
36.520.000,00 36.520.000,00 100,00 100,00
D.I Bengkok ( BBK 13 )
32.450.000,00 32.450.000,00 100,00 100,00
D.I Bengkok ( BBK 14 )
32.120.000,00 32.120.000,00 100,00 100,00
Irigasi Cigugur Blok Mangin
29.205.000,00 29.205.000,00 100,00 100,00
Irigasi Cibeureum Blok
Cikondang 36.520.000,00 36.520.000,00 100,00 100,00
D.I Cidongkol ( BCD 1 )
Blok Gunung Waru 36.520.000,00 36.520.000,00 100,00 100,00

2. Korwil Cikunten

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 117


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

PEMBUANG
CIBANJARAN 39.985.000,00 39.985.000,00 100,00
CIBALANDONGAN
SINAR GALIH 65.725.000,00 65.725.000,00 100,00
D.I SEKUNDER
CICARIANG BCR 1 KA/KI 26.950.000,00 26.950.000,00 100,00
D.I SEKUNDER
SUKAGENAH BLOK 32.890.000,00 32.890.000,00 100,00
SIMAJAYA
PEMB. CISAMBONG
BLOK PASANTREN 32.835.000,00 32.835.000,00 100,00
D.I CIKUNTEN BCK 18
39.490.000,00 39.490.000,00 100,00
D.I CIBANGBAY BLOK
SABODAG 36.520.000,00 36.520.000,00 100,00
D.I RANCA MACAN BRM
5 KA 36.520.000,00 36.520.000,00 100,00
D.I SEKUNDER
CIGANTANG BCG 2 21.945.000,00 21.945.000,00 100,00
D.I SEKUNDER
SUKAGENAH BLOK GN. 29.370.000,00 29.370.000,00 100,00
TENGAH
Normalisasi Saluran
Sekunder Cigantang BCG 4 45.650.000,00 45.650.000,00 100,00
D.I CIKEDUNG
32.120.000,00 32.120.000,00 100,00

3. Korwil Cimulu
SEK. BCMU 3 BLOK
GUNUNG MINDI 27.390.000,00 27.390.000,00 100,00 100,00
IRIGASI SILUMAN BLOK
LANUD 29.700.000,00 29.700.000,00 100,00 100,00
SEK. BDS 4
27.390.000,00 27.390.000,00 100,00 100,00
SEK. BDS 5 KI
27.995.000,00 27.995.000,00 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 118


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

SEK. BDS 5 KA
27.500.000,00 27.500.000,00 100,00 100,00
SEK. CIDUKUH BLOK
CIGEMBOR 26.730.000,00 26.730.000,00 100,00 100,00
IRIGASI CIBINONG
27.665.000,00 27.665.000,00 100,00 100,00
IRIGASI CIKARAG
28.380.000,00 28.380.000,00 100,00 100,00
IRIGASI CIPEUCANG
27.390.000,00 27.390.000,00 100,00 100,00
IRIGASI PARUNG
PANJANG 25.465.000,00 25.465.000,00 100,00 100,00
SEK. BCMU 10
29.535.000,00 29.535.000,00 100,00 100,00
SEK. BCMU 11
28.380.000,00 28.380.000,00 100,00 100,00
SEK. BCMU 13
28.490.000,00 28.490.000,00 100,00 100,00
Normalisasi Saluran
Sekunder BDS 3 KA 26.070.000,00 26.070.000,00 100,00 100,00
Normalisasi Saluran Irigasi
Awi Luar 24.090.000,00 24.090.000,00 100,00 100,00
SEK. CIGEDE BLOK
ALUN-ALUN INDIHIANG 27.830.000,00 27.830.000,00 100,00 100,00
Biaya Umum
5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 100,00
Pembangunan Saluran dalem 9.000.000.000,00 8.815.912.836,00 97,95
Suba di Kota Tasikmalaya - - 9.000.000.000,00 100,00 100,00
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Pembangunan Saluran 8.700.000.000,00 100,00 100,00
Pengendali Banjir Dalem 8.700.000.000,00
Suba - Ciloseh
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Perencanaan Pembangunan 50.000.000,00
Saluran Dalem Suba di Kota
Tasikmalaya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 119


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Jasa Konsultansi 200.000.000,00 100,00 100,00


Pengawasan Pembangunan 200.000.000,00
Saluran Dalem Suba di Kota
Tasikmalaya
Biaya Umum 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Penanggulangan Sungai 4.000.000.000,00 66,91
Cidukuh Kota Tasikmalaya - - 4.000.000.000,00 2.676.220.884,00 100,00 100,00
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Penanggulangan Sungai 500.000.000,00 100,00 100,00
Cidukuh Paket 1 500.000.000,00
Penanggulangan Sungai 600.000.000,00 100,00 100,00
Cidukuh Paket 2 600.000.000,00
Penanggulangan Sungai 600.000.000,00 100,00 100,00
Cidukuh Paket 3 600.000.000,00
Penanggulangan Sungai 600.000.000,00 100,00 100,00
Cidukuh Paket 4 600.000.000,00
Penanggulangan Sungai 700.000.000,00 100,00 100,00
Cidukuh Paket 5 700.000.000,00
Penanggulangan Sungai 400.000.000,00 100,00 100,00
Cidukuh Paket 6 400.000.000,00
Penanggulangan Sungai 300.000.000,00 100,00 100,00
Cidukuh Paket 7 300.000.000,00
Penanggulangan Sungai 150.000.000,00 100,00 100,00
Cidukuh Paket 8 150.000.000,00
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Perencanaan 50.000.000,00
Penanggulangan Sungai
Cidukuh Kota Tasikmalaya
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan 50.000.000,00
Penanggulangan Sungai
Cidukuh Kota Tasikmalaya
Biaya Umum 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 120


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Penanggulangan Saluran 2.000.000.000,00 1.613.594.750,00 80,68


Pembuangan Sukamulya - - - 2.000.000.000,00 100,00 100,00
Rancabango Kota
Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Penanggulangan Saluran 300.000.000,00 100,00 100,00
Pembuangan Sukamulya- 300.000.000,00
Rancabango Paket 1
Penanggulangan Saluran 200.000.000,00 100,00 100,00
Pembuangan Sukamulya- 200.000.000,00
Rancabango Paket 2
Penanggulangan Saluran 130.000.000,00 100,00 100,00
Pembuangan Sukamulya- 130.000.000,00
Rancabango Paket 3
Penanggulangan Saluran 175.000.000,00 100,00 100,00
Pembuangan Sukamulya- 175.000.000,00
Rancabango Paket 4
Penanggulangan Saluran 175.000.000,00 100,00 100,00
Pembuangan Sukamulya- 175.000.000,00
Rancabango Paket 5
Penanggulangan Saluran 400.000.000,00 100,00 100,00
Pembuangan Sukamulya- 400.000.000,00
Rancabango Paket 6
Penanggulangan Saluran 500.000.000,00 100,00 100,00
Pembuangan Sukamulya- 500.000.000,00
Rancabango Paket 7
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Perencanaan 50.000.000,00
Penanggulangan Saluran
Pembuangan Sukamulya-
Rancabango Kota
Tasikmalaya
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan 50.000.000,00
Penanggulangan Saluran
Pembuangan Sukamulya-
Rancabango Kota

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 121


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Tasikmalaya

Biaya Umum 20.000.000,00 100,00 100,00


20.000.000,00
Penanggulangan Saluran 2.000.000.000,00 1.889.105.600,00 94,46
Cidongkol Kota - - 2.000.000.000,00 100,00 100,00
Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Penanggulangan Saluran 500.000.000,00 100,00 100,00
Cidongkol Paket 1 500.000.000,00
Penanggulangan Saluran 500.000.000,00 100,00 100,00
Cidongkol Paket 2 500.000.000,00
Penanggulangan Saluran 500.000.000,00 100,00 100,00
Cidongkol Paket 3 500.000.000,00
Penanggulangan Saluran 430.000.000,00 100,00 100,00
Cidongkol Paket 4 430.000.000,00
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan 50.000.000,00
Penanggulangan Saluran
Cidongkol Kota
Tasikmalaya
Biaya Umum 20.000.000,00 100,00 100,00
20.000.000,00
Penanggulangan Sungai 2.500.000.000,00 2.422.708.650,00 96,91
Bengkok Kota Tasikmalaya - - 2.500.000.000,00 100,00 100,00
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Penanggulangan Sungai 400.000.000,00 100,00 100,00
Bengkok Paket 1 400.000.000,00
Penanggulangan Sungai 350.000.000,00 100,00 100,00
Bengkok Paket 2 350.000.000,00
Penanggulangan Sungai 350.000.000,00 100,00 100,00
Bengkok Paket 3 350.000.000,00
Penanggulangan Sungai 300.000.000,00 100,00 100,00
Bengkok Paket 4 300.000.000,00
Penanggulangan Sungai 100.000.000,00 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 122


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Bengkok Paket 5 100.000.000,00


Penanggulangan Sungai 250.000.000,00 100,00 100,00
Bengkok Paket 6 250.000.000,00
Penanggulangan Sungai 250.000.000,00 100,00 100,00
Bengkok Paket 7 250.000.000,00
Penanggulangan Sungai 300.000.000,00 100,00 100,00
Bengkok Paket 8 300.000.000,00
Penanggulangan Sungai 120.000.000,00 100,00 100,00
Bengkok Paket 9 120.000.000,00
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan 50.000.000,00
Penanggulangan Sungai
Bengkok Kota Tasikmalaya
Biaya Umum 30.000.000,00 100,00 100,00
30.000.000,00
Penanggulangan Irigasi dan 3.100.000.000,00 2.980.088.058,00 96,13
Saluran Pembuangan DAS - - 3.100.000.000,00 100,00 100,00
Ciloseh Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Penanggulangan Saluran 550.000.000,00 100,00 100,00
Pembuang Sungai Cidongkol 550.000.000,00
Blok Jalan Mangin
Penanggulangan Saluran 1.100.000.000,00 100,00 100,00
Pembuang Cigugur Blok 1.100.000.000,00
Jalan Mangin
Penanggulangan Saluran 320.000.000,00 100,00 100,00
Pembuang Cidukuh 320.000.000,00
Penanggulangan Saluran 200.000.000,00 100,00 100,00
Pembuang Irigasi 200.000.000,00
Sukamandi Blok Rarangjami
Penanggulangan Free Intake 500.000.000,00 100,00 100,00
Irigasi Citanduy 500.000.000,00
Peningkatan Irigasi Citanduy 200.000.000,00 100,00 100,00
BCTY 2 200.000.000,00
Peningkatan Irigasi Citanduy 100.000.000,00 100,00 100,00
HM 22 100.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 123


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00


Perencanaan 50.000.000,00
Penanggulangan Irigasi dan
Saluran Pembuangan DAS
Ciloseh Kota Tasikmalaya
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan 50.000.000,00
Penanggulangan Irigasi dan
Saluran Pembuangan DAS
Ciloseh Kota Tasikmalaya
Biaya Umum 30.000.000,00 100,00 100,00
30.000.000,00
Peningkatan Irigasi 2.000.000.000,00 1.943.202.149,00 97,16
Cibeureum, Cibunigeulis - - 2.000.000.000,00 100,00 100,00
dan Citerewes (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Peningkatan Jaringan Irigasi 600.000.000,00 100,00 100,00
Cibeureum Paket 1 600.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 720.000.000,00 100,00 100,00
Cibeureum Paket 2 720.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 450.000.000,00 100,00 100,00
Cibunigeulis 450.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 150.000.000,00 100,00 100,00
Citerewes Blok 150.000.000,00
Sindangwangi
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan Peningkatan 50.000.000,00
Irigasi Cibeureum,
Cibunigeulis dan Citerewes
Biaya Umum 30.000.000,00 100,00 100,00
30.000.000,00
Pembangunan Tembok 2.400.000.000,00 2.323.200.500,00 96,80
Penahan Tanah Sungai - - 2.400.000.000,00 100,00 100,00
Ciromban dan Ciloseh Kota
Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 124


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan Tembok 330.000.000,00 100,00 100,00


Penahan Tanah Sungai 330.000.000,00
Ciromban Blok Neuneut
Pembangunan Tembok 1.950.000.000,00 100,00 100,00
Penahan Tanah Sungai 1.950.000.000,00
Ciloseh Blok Cimerak
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Perencanaan Pembangunan 50.000.000,00
Tembok Penahan Tanah
Sungai Ciromban dan
Ciloseh Kota Tasikmalaya
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan Pembangunan 50.000.000,00
Tembok Penahan Tanah
Sungai Ciromban dan
Ciloseh Kota Tasikmalaya
Biaya Umum 20.000.000,00 100,00 100,00
20.000.000,00
Optimalisasi Jaringan Irigasi 5.200.000.000,00 4.196.912.500,00 80,71
Teknis Di Kota Tasikmalaya - - 5.200.000.000,00 100,00 99,51
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Optimalisasi Irigasi 400.000.000,00 100,00 100,00
Cidongkol Paket 1 400.000.000,00
Optimalisasi Irigasi 300.000.000,00 100,00 100,00
Cidongkol Paket 2 300.000.000,00
Optimalisasi Irigasi 300.000.000,00 100,00 100,00
Cidongkol Paket 3 300.000.000,00
Optimalisasi Irigasi Situgede 350.000.000,00 100,00 100,00
350.000.000,00
Optimalisasi Irigasi 500.000.000,00 100,00 100,00
Citanduy Paket 1 500.000.000,00
Optimalisasi Irigasi 300.000.000,00 100,00 100,00
Citanduy Paket 2 300.000.000,00
Optimalisasi Irigasi 400.000.000,00 100,00 100,00
Ciromban 400.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 125


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Optimalisasi Irigasi 200.000.000,00 100,00 100,00


Leuwimunding Blok 200.000.000,00
Kharisma
Optimalisasi Irigasi 850.000.000,00 100,00 97,00
Dalemsuba Blok Puskesmas 850.000.000,00
Optimalisasi Irigasi 200.000.000,00 100,00 100,00
Dalemsuba Blok Perum 200.000.000,00
Bebedahan
Optimalisasi Irigasi BDS 3 150.000.000,00 100,00 100,00
Kanan 150.000.000,00
Optimalisasi Irigasi BCMU 200.000.000,00 100,00 100,00
13 Blok Pangadeugan 200.000.000,00
Optimalisasi Irigasi Siluman 250.000.000,00 100,00 100,00
Blok Landasan 250.000.000,00
Optimalisasi Irigasi BCMU 250.000.000,00 100,00 100,00
10 Blok SD Siluman 250.000.000,00
Optimalisasi Irigasi BCMU 250.000.000,00 100,00 100,00
13 Blok Pasir Ipis 250.000.000,00
Optimalisasi Irigasi 140.000.000,00 100,00 100,00
Cibajaran Blok Gunung 140.000.000,00
Nangka
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Perencanaan Optimalisasi 50.000.000,00
Jaringan Irigasi Teknis di
Kota Tasikmalaya
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan Optimalisasi 50.000.000,00
Jaringan Irigasi Teknis di
Kota Tasikmalaya
Biaya Umum 60.000.000,00 100,00 100,00
60.000.000,00
Master Plan Irigasi Kota 465.000.000,00 45.413.978,00 9,77 100,00 100,00
Tasikmalaya (Bantuan - - 465.000.000,00
Provinsi Tahun 2017)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 126


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Jasa Konsultansi 400.000.000,00 0,00 100,00 100,00


Penyusunan Master Plan 400.000.000,00
Irigasi Kota Tasikmalaya

Biaya Umum 65.000.000,00 10,77 100,00 100,00


65.000.000,00 7.000.000,00
Kajian Potensi Sungai dan 470.000.000,00 56.614.088,00 12,05
Konservasi Sumber Daya - - 470.000.000,00 100,00 100,00
Air Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Jasa Konsultansi Kajian 400.000.000,00 100,00 100,00
Potensi Sungai dan 400.000.000,00
Konservasi Sumber Daya
Air Kota Tasikmalaya
Biaya Umum 70.000.000,00 100,00 100,00
70.000.000,00 6.758.500,00
Peningkatan Bangunan 7.000.000.000,00 6.747.687.000,00 96,40
Sumber Daya Air di Kota - - 7.000.000.000,00 100,00 100,00
Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Rehabilitasi Bendung 600.000.000,00 100,00 100,00
Cibangbay 2 600.000.000,00
Penanggulangan Bangunan 580.000.000,00 100,00 100,00
Terjun Irigasi Cisalim Blok 580.000.000,00
Jl. Lingkar
Rehabilitasi Bendung 400.000.000,00 100,00 100,00
Gunung Eurih Sukamulya 400.000.000,00
Rehabilitasi Bendung 450.000.000,00 100,00 100,00
Tonggonglondok 450.000.000,00
Rehabilitasi Bendung dan 700.000.000,00 100,00 100,00
Talang Cibalondangan 700.000.000,00
Rehabilitasi Talang 500.000.000,00 100,00 100,00
Cibangbay Blok Sabodag 500.000.000,00
Rehabilitasi Talang 500.000.000,00 100,00 100,00
Cipajaran 500.000.000,00
Rehabilitasi Talang Cibeas 500.000.000,00 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 127


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

500.000.000,00
Rehabilitasi Bangunan 730.000.000,00 100,00 100,00
Pelimpah Pembuang 730.000.000,00
Cipende
Rehabilitasi Bangunan 140.000.000,00 100,00 100,00
Terjun Cibeas Blok Pasir 140.000.000,00
Datar
Rehabilitasi Bangunan Bagi 200.000.000,00 100,00 100,00
Irigasi Citanduy BCMU 3 200.000.000,00
Rehabilitasi Bangunan 400.000.000,00 100,00 100,00
Terjun Cigede Blok 400.000.000,00
Panoongan
Rehabilitasi Suplesi Irigasi 100.000.000,00 100,00 100,00
Rangon Blok Pesantren 100.000.000,00
Rehablitasi Bangunan Terjun 200.000.000,00 100,00 100,00
Cigede Blok Cibungkul 200.000.000,00
Rehabilitasi Bangunan 200.000.000,00 100,00 100,00
Terjun Cisalim Blok Plang 200.000.000,00
Rehabilitasi Bangunan 350.000.000,00 100,00 100,00
Terjun Cadas Bolong Blok 350.000.000,00
Tonjong
Rehabilitasi Bangunan 200.000.000,00 100,00 100,00
Terjun Cisalak Blok SMP 7 200.000.000,00
Review Desain Bangunan 50.000.000,00 100,00 100,00
Sumber Daya Air Wilayah 1 50.000.000,00

Review Desain Bangunan 50.000.000,00 100,00 100,00


Sumber Daya Air Wilayah 2 50.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 128


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00


Pengawasan Peningkatan 50.000.000,00
Bangunan Sumber Daya Air
di Kota Tasikmalaya
Wilayah 1

Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00


Pengawasan Peningkatan 50.000.000,00
Bangunan Sumber Daya Air
di Kota Tasikmalaya
Wilayah 2

Biaya Umum 50.000.000,00 100,00 100,00


50.000.000,00
Penanggulangan Saluran 2.000.000.000,00 1.884.972.000,00 94,25
Pembuangan Irigasi - - 2.000.000.000,00 100,00 100,00
Bengkok Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Penanggulangan Saluran 900.000.000,00 100,00 100,00
Pembuangan Irigasi 900.000.000,00
Bengkok Paket 1
Penanggulangan Saluran 550.000.000,00 100,00 100,00
Pembuangan Irigasi 550.000.000,00
Bengkok Paket 2
Penanggulangan Saluran 100.000.000,00 100,00 100,00
Pembuangan Irigasi 100.000.000,00
Bengkok Paket 3
Penanggulangan Saluran 360.000.000,00 100,00 100,00
Pembuangan Irigasi 360.000.000,00
BengkokPaket 4
Jasa Konsultansi 50.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan Peningkatan 50.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 129


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Layanan Jaringan Irigasi


Kota Tasikmalaya
Biaya Umum 40.000.000,00 100,00 100,00
40.000.000,00
Peningkatan Layanan 1.000.000.000,00 988.089.000,00 98,81
Jaringan Irigasi Kota - - 1.000.000.000,00 100,00 100,00
Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Peningkatan Suplesi Irigasi 170.000.000,00 100,00 100,00
Cipajaran Blok Cioray 170.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 170.000.000,00 100,00 100,00
Cibogo Blok Segleng 170.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 200.000.000,00 100,00 100,00
Situ Mursid 200.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 200.000.000,00 100,00 100,00
Ciseupan 200.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100.000.000,00 100,00 100,00
BCTY 9 100.000.000,00
Peningkatan Jaringan Irigasi 100.000.000,00 100,00 100,00
BCK 16 Blok Warung Lebak 100.000.000,00
Jasa Konsultansi 40.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan Peningkatan 40.000.000,00
Layanan Jaringan Irigasi
Kota Tasikmalaya
Biaya Umum 20.000.000,00 100,00 100,00
20.000.000,00 115.058.000,00
Peningkatan Irigasi di 1.000.000.000,00 938.335.000,00 93,83
Kecamatan Bungursari dan - - 1.000.000.000,00 100,00 100,00
Kecamatan Tawang
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Peningkatan Irigasi 300.000.000,00 100,00 100,00
Pameongan Blok Gn. Kalapa 300.000.000,00
Peningkatan Irigasi Batu 400.000.000,00 100,00 100,00
Budug 400.000.000,00
Peningkatan Irigasi Cikunten 145.000.000,00 100,00 100,00
Blok Batara 145.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 130


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan Irigasi BCMU 5 50.000.000,00 100,00 100,00


Blok Laswi 50.000.000,00
Peningkatan Irigasi Cinutut 50.000.000,00 100,00 100,00
Blok Engsun 50.000.000,00
Jasa Konsultansi 40.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan Peningkatan 40.000.000,00
Irigasi di Kecamatan
Bungursari dan Kecamatan
Tawang
Biaya Umum 15.000.000,00 100,00 100,00
15.000.000,00
Penanggulangan Sungai Di 1.600.000.000,00 1.524.537.000,00 95,28
Kecamatan Cibeureum dan - - 1.600.000.000,00 100,00 100,00
Kecamatan Tawang Kota
Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Penanggulangan Sungai 200.000.000,00 100,00 100,00
Cikalang 200.000.000,00
Penanggulangan Sungai 300.000.000,00 100,00 100,00
Ciwangsa Blok Cisangkir 300.000.000,00
Penanggulangan Sungai 300.000.000,00 100,00 100,00
Ciwangsa Blok Elos 300.000.000,00
Penanggulangan Sungai 300.000.000,00 100,00 100,00
Ranggon Blok Condong 300.000.000,00
Penanggulangan Sungai 200.000.000,00 100,00 100,00
Cimulu Blok Tawang Kulon 200.000.000,00
Penanggulangan Sungai 240.000.000,00 100,00 100,00
Ranggon 240.000.000,00
Jasa Konsultansi 40.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan 40.000.000,00
Penanggulangan Sungai di
Kecamatan Cibeureum dan
Kecamatan Tawang Kota
Tasikmalaya
Biaya Umum 20.000.000,00 100,00 100,00
20.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 131


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Penanggulangan Sungai 500.000.000,00 491.300.000,00 98,26 100,00 100,00


dan Perbaikan Irigasi di 500.000.000,00
Wilayah Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Penanggulangan Sungai 1.000.000.000,00 936.736.500,00 93,67
Cihideung Kota - - 1.000.000.000,00 100,00 100,00
Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Penanggulangan Kantong 400.000.000,00 100,00 100,00
Lumpur Sungai Cihideung 400.000.000,00
Blok Bebedahan
Penanggulangan Sungai 300.000.000,00 100,00 100,00
Cihideung Blok Cicurug 300.000.000,00
Normalisasi Sungai 140.000.000,00 100,00 100,00
Cihideung 140.000.000,00
Rehabilitasi Tebing Sungai 100.000.000,00 100,00 100,00
Cihideung 100.000.000,00
Jasa Konsultansi 40.000.000,00 100,00 100,00
Pengawasan 40.000.000,00
Penanggulangan Sungai
Cihideung Kota Tasikmalaya
Biaya Umum 20.000.000,00 100,00 100,00
20.000.000,00
Operasi dan Pemeliharaan 100,0
Jaringan Irigasi (Pdt. Daerah 17.835.750,00 17.835.750,00 17.835.750,00 0 100,00 100,00
/ Pnm. Pembiayaan Tahun
2016)
Penanggulangan Sungai dan 100,0
Irigasi Wilayah Kota 39.622.000,00 39.622.000,00 39.622.000,00 0 100,00 100,00
Tasikmalaya (Pdt. Daerah /
Pnm. Pembiayaan Tahun
2016)
Rehabilitasi Daerah Irigasi 100,0
Cikadu dan Cibogo Kota 49.579.000,00 49.579.000,00 49.579.000,00 0 100,00 100,00
Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2016)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 132


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Kajian Sempadan Perairan


Kota Tasikmalaya 200.000.000,00 200.000.000,00 21.410.075,00 100,00 100,00
Kajian Feasibility Study Situ
Cinagka ( Lanjutan ) 50.000.000,00 50.000.000,00 4.479.900,00 100,00 100,00
Kajian Status Fungsi saluran
Irigasi Kota Tasikmalaya 50.000.000,00 50.000.000,00 3.991.900,00 100,00 100,00
Rehabilitasi Talud Sungai
Cidukuh 130.000.000,00 130.000.000,00 128.230.000,00 100,00 100,00
Penanggulangan Saluran 2.000.000.000,00
Irigasi dan Sungai di - - 2.000.000.000,00 1.666.017.000,00 100,00 99,80
Kecamatan Tamansari dan
Kawalu Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Penanggulangan Saluran 200.000.000
Irigasi Cidahu 200.000.000,00 100,00 100,00
Penanggulangan Sungai 200.000.000
Cibangbay Blok 200.000.000,00 100,00 100,00
Leuwinanjung
Penanggulangan Saluran 200.000.000
Irigasi Cibogo 200.000.000,00 100,00 98,00
Penanggulangan Saluran 150.000.000
Irigasi Cijeruk 150.000.000,00 100,00 100,00
Penanggulangan Saluran 150.000.000
Irigasi Cikadu Blok Situ 150.000.000,00 100,00 100,00
Lembang
Penanggulangan Saluran 100.000.000
Suplesi Situ Dongkol Blok 100.000.000,00 100,00 100,00
Cipawela
Penanggulangan Saluran 50.000.000
Suplesi Cibeas Blok Bugelan 50.000.000,00 100,00 100,00
Penanggulangan Saluran 100.000.000
Irigasi Cipangebak 100.000.000,00 100,00 100,00
Penanggulangan Saluran 100.000.000
Irigasi Cibangbay Blok 100.000.000,00 100,00 100,00
Bagogog
Penanggulangan Saluran 100.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 133


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Irigasi Cihaseum 100.000.000,00 100,00 100,00


Penanggulangan Saluran 100.000.000
Irigasi Cimanggala 100.000.000,00 100,00 100,00
Penanggulangan Saluran 100.000.000
Suplesi Cipajaran 100.000.000,00 100,00 100,00
Penanggulangan Saluran 100.000.000
Irigasi Cinangka Blok 100.000.000,00 100,00 100,00
Cikadongdong
Penanggulangan Saluran 75.000.000
Irigasi Situ Mursid Blok 75.000.000,00 100,00 100,00
Nagrog
Penanggulangan Saluran 50.000.000
Suplesi Situ Dongkol Blok 50.000.000,00 100,00 100,00
Cikebo
Penanggulangan Saluran 100.000.000
Irigasi Cikaraha 100.000.000,00 100,00 100,00
Penanggulangan Saluran 50.000.000
Irigasi Cicondong 50.000.000,00 100,00 100,00
Karanganyar
Jasa Konsultansi 48.000.000
Pengawasan 48.000.000,00 100,00 100,00
Penanggulangan Saluran
Irigasi dan Sungai Wilayah
Kecamatan Tamansari dan
Kecamatan Kawalu Kota
Tasikmalaya
Biaya Umum 27.000.000
27.000.000,00 100,00 100,00

Program Pengelolaan - 73,54


Ruang Terbuka Hijau 450.000.000,00 - 450.000.000,00 330.934.900,00 100,00 100,00
(RTH)
Monitoring dan 450.000.000,00 330.934.900,00 73,54 100,00 100,00
Pengendalian Reklame 450.000.000,00

Program Pengendalian - 98,53


Banjir 3.000.000.000,00 - 3.000.000.000,00 2.955.903.200,00 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 134


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Cepat Tanggap 500.000.000,00 491.984.000,00 98,40 100,00 100,00


Penanggulangan Banjir 500.000.000,00
Penanggulangan Banjir Kota - 2.167.383.000,00 98,52
Tasikmalaya 2.200.000.000,00 - 2.200.000.000,00 100,00 100,00
Penanggulangan Sungai 100,00 100,00
Cinutut Blok Taman 400.000.000,00 400.000.000,00
Harapan
Penanggulangan Saluran 100,00 100,00
Pembuang Irigasi Cidukuh 200.000.000,00 200.000.000,00
Penanggulangan Sungai 100,00 100,00
Cilamajang Blok Bajigur 200.000.000,00 200.000.000,00
Bahe
Penanggulangan Sungai 100,00 100,00
Cikalang Blok Cihaji 200.000.000,00 200.000.000,00
Penanggulangan Sungai 100,00 100,00
Cikalang Blok Cintapada 200.000.000,00 200.000.000,00
Penanggulangan Sungai 100,00 100,00
Cilamajang Blok Saguling 280.000.000,00 280.000.000,00
Penanggulangan Sungai 100,00 100,00
Cilamajang Blok Bendung 100.000.000,00 100.000.000,00
Penanggulangan Sungai 100,00 100,00
Cikalang Blok Gunung 300.000.000,00 300.000.000,00
Mindi
Penanggulangan Sungai 100,00 100,00
Cikalang Blok 100.000.000,00 100.000.000,00
Leuwimunding
Penanggulangan Sungai 100,00 100,00
Madewangi Blok 150.000.000,00 150.000.000,00
Gegernoong
Jasa Konsultansi 100,00 100,00
Pengawasan 48.000.000,00 48.000.000,00
Penanggulangan Banjir Kota
Tasikmalaya
Biaya Umum 100,00 100,00
22.000.000,00 22.000.000,00
Normalisasi Sungai Cikalang - 197.706.000,00 98,85
200.000.000,00 - 200.000.000,00 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 135


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Normalisasi Saluran 100,00 100,00


Cikalang Paket I 68.000.000,00 68.000.000,00
Normalisasi Saluran 100,00 100,00
Cikalang Paket 2 65.000.000,00 65.000.000,00
Normalisasi Saluran 100,00 100,00
Cikalang Paket 3 60.000.000,00 60.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
7.000.000,00 7.000.000,00
Pemeliharaan Sumber Daya 98.830.200,00 98,83 100,00 100,00
Air Berbasis Gotong Royong 100.000.000,00 100.000.000,00

Program Pengembangan - 75,46


Akuntabilitas 114.147.280,00 - 114.147.280,00 86.140.558,00 100,00 100,00
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Sosialisasi dan Pembinaan 68.189.490,00 88,22 100,00 100,00
Jasa Konstruksi 77.292.080,00 77.292.080,00

Sistem Informasi Jasa 17.951.068,00 48,71 100,00 100,00


Konstruksi 36.855.200,00 36.855.200,00

Program Peningkatan - 86,15


Fasilitas Pendukung Kerja 28.182.795.000,00 - 28.182.795.000,00 24.278.350.946,0 100,00 98,93
Pemerintahan 0
Pembangunan / 8.748.495.000,00 0,00 0,00 8.748.495.000,00 7.650.851.200,00 87,45
Rehabilitasi Kantor 100,00 97,94
Kelurahan Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 136


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Kota Tasikmalaya

Lanjutan Pembangunan 72.000.000,00 100,00 100,00


Kelurahan Talagasari 72.000.000,00
Pembangunan/ Rehab Aula 100,00 100,00
Kelurahan Gunung Tandala 97.000.000,00 97.000.000,00
Pembangunan/Rehab Aula 100,00 100,00
Kelurahan Gunung Gede 466.300.000,00 466.300.000,00
(Lanjutan)
Pembangunan Sekretariat 100,00 100,00
Bersama,LPM Dan BKM 88.000.000,00 88.000.000,00
Kelurahan Leuwiliang Kec.
Kawalu
Lanjutan Pembangunan 100,00 100,00
Pagar Kantor Kelurahan 97.000.000,00 97.000.000,00
Sukahurip
Rehabilitasi Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Setiamulya 97.000.000,00 97.000.000,00
Lanjutan Pembangunan 100,00 100,00
Kantor Kelurahan Sumelap 145.500.000,00 145.500.000,00
Rehabilitasi Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Setiawargi 436.500.000,00 436.500.000,00
Rehabilitasi Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Tamansari 145.500.000,00 145.500.000,00
Pembangunan Kantor 1 100,00 100,00
Atap LPM, Gapoktan, 145.500.000,00 145.500.000,00
Babinmas dan Babinsa
Kelurahan Mulyasari Kec.
Tamansari
Rehabilitasi Gedung 100,00 100,00
Serbaguna Kelurahan 145.500.000,00 145.500.000,00
Mugarsari Kec. Tamansari
Rehabilitasi Ruangan Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Mangkubumi 73.000.000,00 73.000.000,00
Rehabilitasi Ruangan Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Linggajaya 73.000.000,00 73.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Rehabilitasi Ruangan Kantor 100,00 100,00


Kelurahan Sambongjaya 73.000.000,00 73.000.000,00
Penataan Halaman Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Kel. Cipawitra 145.500.000,00 145.500.000,00
Kec. Mangkubumi
Pemagaran Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Kersanagara 107.000.000,00 107.000.000,00
Rehabilitasi Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Ciherang 107.000.000,00 107.000.000,00
Rehabilitasi Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Kotabaru 428.000.000,00 428.000.000,00
Rehabilitasi Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Panyingkiran 145.500.000,00 145.500.000,00
Rehabilitasi Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Sukamajukidul 145.500.000,00 145.500.000,00
Pembangunan Aula Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Parakannyasag 194.000.000,00 194.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Serba 100,00 100,00
Guna Kelurahan 145.500.000,00 145.500.000,00
Sukamajukidul
Pembangunan Gedung Serba 100,00 100,00
Guna Kelurahan Sirnagalih 436.500.000,00 436.500.000,00
Pembangunan Sekretariat 100,00 100,00
Lembaga Kemasyarakatan 145.500.000,00 145.500.000,00
Kelurahan Sukamajukaler
Pembangunan Aula 100,00 100,00
Kelurahan Nagarawangi 261.000.000,00 261.000.000,00
(Lanjutan Lantai 2 Koperasi
LPM)
Pembangunan Sekretariat 100,00 100,00
Bersama Kelurahan 73.000.000,00 73.000.000,00
Sukamanah
Rehabilitasi Gedung kantor 100,00 100,00
Kelurahan Tawangsari 145.500.000,00 145.500.000,00
Penataan Halaman Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Pemagaran dan 145.500.000,00 145.500.000,00
Halaman Parkir Roda Dua

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 138


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Kel. Kahuripan Kec.


Tawang

Rehabilitasi Kantor 100,00 100,00


Kelurahan Cikalang 291.000.000,00 291.000.000,00
Penataan Halaman Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Cikalang 58.500.000,00 58.500.000,00
Rehabilitasi Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Sukarindik 107.000.000,00 107.000.000,00
Rehabilitas/Penataan Ruang 100,00 100,00
Kantor Kelurahan Sukajaya 25.000.000,00 25.000.000,00
Rehabilitas Gedung Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Sukalaksana 73.000.000,00 73.000.000,00
Rehabilitas Gedung Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Bantarsari 97.000.000,00 97.000.000,00
Pemagaran Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Singkup 68.000.000,00 68.000.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Gedung Kantor Kelurahan 700.000.000,00 700.000.000,00
Cibunigeulis
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Gedung Kantor Kelurahan 500.000.000,00 500.000.000,00
Nagarasari (Lanjutan)
Rehabilitasi Gedung Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Indihiang 700.000.000,00 700.000.000,00
Lanjutan Pembangunan 100,00 0,00
Gedung Kantor Kelurahan 180.000.000,00 180.000.000,00
Setianagara
Rehabilitasi Gedung Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Sukamenak 152.000.000,00 152.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Sukaasih 75.000.000,00 75.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Singkup 150.000.000,00 150.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Sambongpari 75.000.000,00 75.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 139


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan Lingungan 100,00 100,00


Kantor Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00
Kersamenak Kecamatan
Kawalu
Perencanaan 100,00 100,00
328.000.000,00 328.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
205.000.000,00 205.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
134.195.000,00 134.195.000,00
Penataan Interior Gedung - 972.100.000,00 97,21
Serbaguna Balekota 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 100,00 100,00
Penataan Interior Gedung 100,00 100,00
Serbaguna Balekota 911.300.000,00 911.300.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
8.700.000,00 8.700.000,00
Penataan Interior Gedung 2.395.398.500,00 95,82
Sekretariat Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00 100,00
Penataan Interior Ruang 100,00 100,00
Kerja dan Ruang Rapat 330.000.000,00 330.000.000,00
Walikota
Penataan Interior Ruang 100,00 100,00
Kerja dan Ruang Rapat 279.000.000,00 279.000.000,00
Wakil Walikota
Penataan Interior Aula Setda 100,00 100,00
700.000.000,00 700.000.000,00
Penataan Interior Ruang 100,00 100,00
Layanan Tamu dan Pers 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Room
Perencanaan 100,00 100,00
105.000.000,00 105.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
75.000.000,00 75.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 140


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Biaya Umum 100,00 100,00


11.000.000,00 11.000.000,00
Pemagaran Lapangan - 976.097.000,00 97,61
Upacara Dadaha 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 100,00 100,00
Pemagaran Lapangan 100,00 100,00
Upacara Dadaha 926.300.000,00 926.300.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
8.700.000,00 8.700.000,00
Rehabilitasi Berat Gedung - 1.459.415.950,00 97,29
Paripurna DPRD Kota 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 100,00 100,00
Tasikmalaya
Rehabilitasi Berat Gedung 100,00 100,00
Paripurna DPRD Kota 1.379.700.000,00 1.379.700.000,00
Tasikmalaya
Perencanaan 100,00 100,00
65.000.000,00 65.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
10.300.000,00 10.300.000,00
Pembangunan Gedung - 2.850.960.500,00 95,03
Badan Musyawarah DPRD 3.000.000.000,00 - 3.000.000.000,00 100,00 100,00
Kota Tasikmalaya
Pembangunan Gedung 100,00 100,00
Badan Musyawarah DPRD 2.850.500.000,00 2.850.500.000,00
Kota Tasikmalaya
Perencanaan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
88.000.000,00 88.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
11.500.000,00 11.500.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 141


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Perluasan Gedung Alat - 1.217.869.250,00 93,68


Kelengkapan DPRD Kota 1.300.000.000,00 - 1.300.000.000,00 100,00 100,00
Tasikmalaya
Perluasan Gedung Alat 100,00 100,00
Kelengkapan DPRD Kota 1.189.700.000,00 1.189.700.000,00
Tasikmalaya
Perencanaan 100,00 100,00
60.000.000,00 60.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
10.300.000,00 10.300.000,00
Pembangunan Gedung - 1.469.123.600,00 97,94
Kantor Inspektorat 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 100,00 100,00
Pembangunan Gedung 100,00 100,00
Kantor Inspektorat 1.423.400.000,00 1.423.400.000,00
(Lanjutan)
Perencanaan 100,00 100,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
45.000.000,00 45.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
11.600.000,00 11.600.000,00
Pembangunan Gedung - -
Kantor Komplek Balekota - - -
Pembangunan Gedung 100,00 100,00
Kantor di Komplek Bale 82.000.000,00 82.000.000,00
Kota Tasikmalaya
(Lanjutan)
Perencanaan 100,00 100,00
7.500.000,00 7.500.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
5.500.000,00 5.500.000,00
Pembangunan Gedung - 950.436.500,00 95,04
Kantor Dinas Perpustakaan 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 142


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Arsip Daerah

Pembangunan Gedung 100,00 100,00


Kantor Perpustakaan dan 935.700.000,00 935.700.000,00
Arsip Daerah (Lanjutan)
Perencanaan 100,00 100,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
9.300.000,00 9.300.000,00
Penyusunan DED Gedung - 172.162.000,00 86,08
Badan Penanggulangan 200.000.000,00 - 200.000.000,00 100,00 100,00
Bencana
Penyusunan DED Gedung 100,00 100,00
Kantor Badan 186.000.000,00 186.000.000,00
Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD)
Biaya Umum 100,00 100,00
14.000.000,00 14.000.000,00
Pembangunan Sarana dan 937.281.000,00 93,73 100,00 100,00
Prasarana Lingkungan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Komplek Balekota
Tasikmalaya (DBH - Pajak
Rokok Tahun 2017)
Penyusunan Rancangan 23.071.136,00 46,14 100,00 100,00
Awal PERDA tentang 50.000.000,00 50.000.000,00
Penyelenggaraan Ijin
Mendirikan Bangunan
(IMB) (DBH - Pajak Rokok
Tahun 2017)
Pembangunan Gedung 698.950.000,00 93,19 100,00 100,00
Kantor Komplek Balekota 750.000.000,00 750.000.000,00
(Lanjutan) (DBH - Pajak
Rokok Tahun 2017)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 143


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan/Rehabilitasi 929.304.510,00 74,34 100,00 100,00


Kelurahan Cilamajang (DBH 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
- Pajak Rokok Tahun 2017)
Rehabilitasi Gedung Bale 437.279.000,00 87,46 100,00 100,00
Wiwitan (DBH - Cukai Hasil 500.000.000,00 500.000.000,00
Tembakau Tahun 2017)
Pembangunan / Rehabilitasi - 30,62
Sarana Prasarana Kantor 2.214.300.000,00 - 2.214.300.000,00 678.030.800,00 100,00 94,50
Kecamatan Pemerintah Kota
Tasikmalaya
Pembangunan Gudang 0,00 100,00 100,00
Kantor Kecamatan 308.300.000,00 308.300.000,00
Mangkubumi
Pembangunan Aula Kantor 0,00 100,00 100,00
Kecamatan Cibeureum 475.000.000,00 475.000.000,00
(lanjutan)
Rehabilitasi Mesjid Kantor 0,00 100,00 100,00
Kecamatan Cibeureum 100.000.000,00 100.000.000,00
Rehab Rumah Dinas Camat 0,00 100,00 100,00
Cihideung 90.000.000,00 90.000.000,00
Rehabilitasi Ruang Kerja 0,00 100,00 100,00
Kepala Seksi pada Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00
Kecamatan Indihiang
Pembangunan Aula 0,00 100,00 100,00
Kecamatan Cihideung 550.000.000,00 550.000.000,00
Penataan Interior Ruang 0,00 100,00 100,00
Aula Kecamatan Cipedes 150.000.000,00 150.000.000,00
Penataan Taman Lingkungan 0,00 100,00 73,78
Kantor Kecamatan 147.000.000,00 147.000.000,00
Bungursari
Pembangunan Sekretariat 0,00 100,00 57,10
Bersama Kecamatan 194.000.000,00 194.000.000,00
Bungursari
Pembangunan Gedung 0,00 100,00 100,00
Kantor Sekretariat Karang 145.500.000,00 145.500.000,00
Taruna di Kecamatan
Purbaratu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 144


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Biaya Umum 0,00 100,00 100,00


4.500.000,00 4.500.000,00
Penyusunan Detail 93.260.000,00 93,26 100,00 100,00
Engineering Design ( DED ) 100.000.000,00 100.000.000,00
Gedung KNPI
Rehabilitasi Sarana Dan 365.760.000,00 98,85 100,00 100,00
Prasarana Kantor 370.000.000,00 370.000.000,00
Pemerintahan
Penyusunan Detail 1.000.000,00 1,00 100,00 100,00
Engineering Design ( DED ) 100.000.000,00 100.000.000,00
Gedung Gedung PKK
Penyusunan Detail 0,00 100,00 100,00
Engineering Design ( DED ) 100.000.000,00 100.000.000,00
Gedung Perpustakaan

Program Fasilitasi - 0,00


Pengadaan Tanah 725.000.000,00 - 725.000.000,00 - 100,00 -
Pemerintah
Pembebasan Tanah untuk 0,00 100
Jalan Lingkar Utara (Pos AU 325.000.000,00 325.000.000,00 -
- Karangresik) (DBH-Pajak
Rokok Tahun 2017)
Pembuatan Sertifikat Jalan 100
Lingkar Utara ( Pos AU 400.000.000,00 400.000.000,00
Karangresik )

- 52.520.978.000
Program Peningkatan 8.750.000.000,00 87,31
Jalan dan Jembatan 24.202.452.000,00 19.568.526.000,00 52.520.978.000,00 45.853.601.189,0 100,00 99,57
0
Peningkatan Jalan / 1.089.952.000,00 100,0 100,00 100,00
Jembatan Wilayah 1.089.952.000,00 1.089.952.000,00 0
Kecamatan Bungursari,
Indihiang, Cipedes,
Mangkubumi, Kawalu,
Purbaratu, Cibereum dan
Tamansari (Bantuan Provinsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 145


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Tahun 2016)

Penunjang DAK Sub Bidang 312.713.239,00 89,35 100,00 100,00


Insfrastuktur Jalan / 350.000.000,00 350.000.000,00
Jembatan
Peningkatan Jalan Dan 7.750.000.000,00 0,00 0,00 7.750.000.000,00 7.501.300.000,00 96,79
Jembatan 100,00 100,00

Lanjutan Peningkatan Jalan 100,00 100,00


Ciangir - Nangela 600.000.000,00 600.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 100,00 100,00
Cikatuncar 400.000.000,00 400.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 100,00 100,00
Bugelan - Tandala 350.000.000,00 350.000.000,00
Peningkatan Jalan Pesantren 100,00 100,00
Al Inayah 150.000.000,00 150.000.000,00
Peningkatan Jalan Pesantren 100,00 100,00
An Nur 150.000.000,00 150.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 100,00 100,00
Ranjeng 600.000.000,00 600.000.000,00
Peningkatan Jalan 100,00 100,00
Cibunigeulis - Kebonkopi 200.000.000,00 200.000.000,00
Peningkatan Jalan 100,00 100,00
Sindangjaya 300.000.000,00 300.000.000,00
Peningkatan Jalan Cibuntu 100,00 100,00
150.000.000,00 150.000.000,00
Peningkatan Jalan Sukasirna 100,00 100,00
- Sukadana 200.000.000,00 200.000.000,00
Peningkatan Jalan Sampang 100,00 100,00
Tanjung 200.000.000,00 200.000.000,00
Peningkatan Jalan Sukasirna 100,00 100,00
- Ciakar 200.000.000,00 200.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 100,00 100,00
Rancareumis 650.000.000,00 650.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 146


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Lanjutan Peningkatan Jalan 100,00 100,00


Cidahu - Malimping 500.000.000,00 500.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 100,00 100,00
Cikalamas 540.000.000,00 540.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Jalan 100,00 100,00
Babakankadu - Liunggunung 150.000.000,00 150.000.000,00
Penigkatan Jalan Karangteja 100,00 100,00
- Sukarame 700.000.000,00 700.000.000,00
Peningkatan Jalan Cisangkir 100,00 100,00
200.000.000,00 200.000.000,00
Peningkatan Jalan Cioray 100,00 100,00
500.000.000,00 500.000.000,00
Peningkatan Jalan 100,00 100,00
Rancabeundeum - 592.000.000,00 592.000.000,00
Leuwiliang
Perencanaan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
68.000.000,00 68.000.000,00
Peningkatan Jalan dan - 19.096.647.500,0 97,59
Jembatan (DAK-Penugasan) - 19.568.526.000,00 19.568.526.000,00 0 100,00 100,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00
(Lanjutan) Cibogor-Benda- 700.000.000,00 700.000.000,00
Cigeureung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 147


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00


(Lanjutan) Letkol Komir 700.000.000,00 700.000.000,00
Kartaman
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00
Selakaso 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Pemeliharaan Berkala Jalan 100,00 100,00
KH.Zaenal Mustofa 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Pemeliharaan Berkala 100,00 100,00
(Lanjutan) Jalan Noenoeng 1.769.000.000,00 1.769.000.000,00
Tisnasaputra
Peningkatan (Lanjutan) Jalan 100,00 100,00
Mayor SL.Tobing 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
Peningkatan (Lanjutan) Jalan 100,00 100,00
Peundeuy - Nangela 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00
Peningkatan Jalan Ciakar - 100,00 100,00
Nangela 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Peningkatan Jalan Cibangun 100,00 100,00
800.000.000,00 800.000.000,00
Perencanaan-Penguatan Data 100,00 100,00
Base dan Survey Kondisi 349.526.000,00 349.526.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
275.000.000,00 275.000.000,00

Pengawasan 100,00 100,00


275.000.000,00 275.000.000,00
Peningkatan Infrastruktur 2.862.500.000,00 0,00 0,00 2.862.500.000,00 2.745.152.000,00 95,90
Jalan dan Jembatan 100,00 100,00
Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tawang,
Kecamatan Cihideung,
Kecamatan Bungursari
Peningkatan/Rehabilitasi 95.000.000,00 95.000.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan
Cendrawasih Ii Kelurahan
Lengkongsari Kecamatan
Tawang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 148


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan/Rehabilitasi 38.000.000,00 100,00 100,00


Jalan Lingkungan Jl. 38.000.000,00
Terusan Polsek Tawang
Peningkatan/Rehabilitasi 47.500.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 47.500.000,00
Cikalang Girang Rt 01/02
Peningkatan/Rehabilitasi 95.000.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 95.000.000,00
Cikalang Girang Rt 03/04
Peningkatan/Rehabilitasi 95.000.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 95.000.000,00
Cilolohan Rt/Rw 02-06/08
Kelurahan Kahuripan
Kecamatan Tawang
Peningkatan/Rehabilitasi 47.500.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 47.500.000,00
Gunungjati Rt 03/03
Peningkatan/Rehabilitasi 57.000.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 57.000.000,00
Gunung Kawung Rt 02/07
Peningkatan/Rehabilitasi 47.500.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan 47.500.000,00
Margalaksana Rt 03/06
Peningkatan/Rehabilitasi 95.000.000,00 100,00 100,00
Jalan Rt 07/07 Cieunteung 95.000.000,00
Kelurahan Argasari
Kecamatan Cihideung
Peningkatan/Rehabilitasi 95.000.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan (Plat 95.000.000,00
Deker) Kp. Cikalang Girang
Rt 03/04
Peningkatan/Rehabilitasi 47.500.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Jl. 47.500.000,00
Cieunteung Rt/Rw 06/05
Peningkatan / Rehabilitasi 47.500.000,00 100,00 100,00
RW 07 Kelurahan Tuguraja 47.500.000,00
Kecamatan Cihideung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 149


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan/Rehabilitasi 142.500.000,00 100,00 100,00


Jalan Lingkungan Kp. 142.500.000,00
Bantar Padayungan Rt 01-
02/01
Peningkatan/Rehabilitasi 71.000.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 71.000.000,00
Bogasari Rt 07/09
Peningkatan/Rehabilitasi 47.500.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan 47.500.000,00
Layungsari Rt 01/02
Peningkatan/Rehabilitasi 95.000.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 95.000.000,00
Bantar Rt 01-03/014
Kelurahan Bantarsari
Kecamatan Bungursari
Peningkatan/Rehabilitasi 47.500.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 47.500.000,00
Bantarsari Rt 01/01
Peningkatan/Rehabilitasi 95.000.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 95.000.000,00
Pamijahan Rt/Rw 003/007
Kelurahan Sukamulya
Kecamatan Bungursari
Peningkatan/Rehabilitasi 190.000.000,00 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 190.000.000,00
Sukarindik Rw 07 Kelurahan
Bungursari Kecamatan
Bungursari
Pengaspalan / Hotmik 1.195.000.000,00 100,00 100,00
Halaman MAKODIM 0612 1.195.000.000,00
Perencanaan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Pengawasan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Biaya Umum 71.500.000,00 100,00 100,00
71.500.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 150


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan Infrastruktur 1.375.000.000,00 0,00 0,00 1.375.000.000,00 1.364.779.200,00 99,26


Jalan dan Jembatan 100,00 100,00
Lingkungan Wilayah
Kecamatan Cipedes,
Kecamatan Indihiang
Peningkatan/Rehabilitasi 169.000.000,00 100,00 100,00
Jalan Ampera Rw 03
Kelurahan Panglayungan
Kecamatan Cipedes
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Menuju 48.000.000,00 48.000.000,00
Pesantren Al Huda Kp
Leuwianyar Rt 01/21
Kelurahan Sukamanah
Kecamatan Cipedes
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rt 01 Rw 90.000.000,00 90.000.000,00
18 Kelurahan Panglayungan
Kecamatan Cipedes
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rw 10 69.000.000,00 69.000.000,00
Kelurahan Panglayungan
Kecamatan Cipedes
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rw 10 48.000.000,00 48.000.000,00
Kelurahan Nagarasari
Kecamatan Cipedes
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rw 16 69.000.000,00 69.000.000,00
Kelurahan Panglayungan
Kecamatan Cipedes
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 47.000.000,00 47.000.000,00
Cihurip Rt 01/09
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rw 05 90.000.000,00 90.000.000,00
Kelurahan Indihiang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 151


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Kecamatan Indihiang

Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Jalan Lingkungan Rw 01 182.000.000,00 182.000.000,00
Kelurahan Parakanyasag
Indihiang
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rw 07 182.000.000,00 182.000.000,00
Kelurahan Panyingkiran
Indihiang
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rw 05 182.000.000,00 182.000.000,00
Kelurahan Indihiang
Kecamatan Indihiang
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Tajur - 90.000.000,00 90.000.000,00
Tpu Cinehel Rw 09
Kelurahan Panyingkiran
Kecamatan Indihiang
Perencanaan 100,00 100,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
29.000.000,00 29.000.000,00
Peningkatan Infrastruktur 5.100.000.000,00 0,00 0,00 5.100.000.000,00 4.997.435.000,00 97,99
Jalan dan Jembatan 100,00 95,58
Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tamansari,
Kecamatan Cibeureum,
Kecamatan Purbaratu
Peningkatan/ Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan lingkungan Kp. 71.000.000,00 71.000.000,00
Warung Peuyeum - Depok
RT.01-02 Rw 01-04
Kelurahan Setiawargi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 152


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Kecamatan Tamansari

Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Jalan / Rehabilitasi Jalan 47.500.000,00 47.500.000,00
Ciselang Kp. Ciselang
Kelurahan Setiawargi
Kecamatan Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 171.000.000,00 171.000.000,00
Cigaru - Cadas Ngampar
Kelurahan Tamansari
Kecamatan Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 95.000.000,00 95.000.000,00
Cimanggu Kelurahan
Tamansari Kecamatan
Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 190.000.000,00 190.000.000,00
Cobogo Kelurahan
Tamansari Kecamatan
Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rw 04 95.000.000,00 95.000.000,00
Kelurahan Sukahurip
Kecamatan Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Sindanggalih Rt 02 Rw 140.000.000,00 140.000.000,00
06 Kelurahan Mugarsari
Kecamatan Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Ciharashas Kp. 95.000.000,00 95.000.000,00
Ciharashas Kelurahan
Sumelap Kecamatan
Tamansari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 153


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan/Rehabilitasi - 100,00 100,00


Jalan Lingkungan (Plat -
Deker) Kp Sindangsari Rt
03/011
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Cikuda Rt 140.000.000,00 140.000.000,00
02 Rw 04 Kelurahan
Setiawargi Kecamatan
Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Jl. 47.500.000,00 47.500.000,00
Babakan Jati Rw 03
Kelurahan Sumelap
Kecamatan Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 66.000.000,00 66.000.000,00
Babakan Cipasung Rt 03/03
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 140.000.000,00 140.000.000,00
Cibangbay Rt 04 Rw 04
Kelurahan Setiawargi
Kecamatan Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 190.000.000,00 190.000.000,00
Cicantel Rt 06/08 Kelurahan
Mulyasari Kecamatan
Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 140.000.000,00 140.000.000,00
Depok Hilir Rw 04
Kelurahan Setiawargi
Kecamatan Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 140.000.000,00 140.000.000,00
Karang Sambung (Ndv) Rw
11 Kelurahan Mulyasari
Kecamatan Tamansari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 154


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Jalan Lingkungan Kp. 95.000.000,00 95.000.000,00
Kebon Kalapa 017
Kelurahan Mulyasari
Kecamatan Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 140.000.000,00 140.000.000,00
Kubangsari Rt 01/04
Kelurahan Tamanjaya
Kecamatan Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 140.000.000,00 140.000.000,00
Selamitan Rt/Rw 02/09
Kelurahan Setiamulya
Kecamatan Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan 47.500.000,00 47.500.000,00
Panunggulan (Lanjutan) Rt.
01/07 Kel. Sukahurip Kec.
Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rw 09 95.000.000,00 95.000.000,00
Kelurahan Sukahurip
Kecamatan Tamansari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan / Rehabilitasi Jalan 71.000.000,00 71.000.000,00
Lingkungan Ldii Rt 05/08
Kelurahan Kotabaru
Kecamatan Cibeureum
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Kp. Cibangun Kaler 95.000.000,00 95.000.000,00
Rt/Rw 01/12 Kelurahan
Ciherang Kecamatan
Cibeureum
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Cibangun 140.000.000,00 140.000.000,00
Tengah Rw 08 Kelurahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 155


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Ciherang Kecamatan
Cibeureum

Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Jalan Lingkungan Jl. 71.000.000,00 71.000.000,00
Leuwiginta 3 Rt 05 Rw 05
Kelurahan Setianegara
Kecamatan Cibereum
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 95.000.000,00 95.000.000,00
Awipari Sindang Resik Rt
03-04/06 Kelurahan Awipari
Kecamatan Cibeureum
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. Jati Rt 140.000.000,00 140.000.000,00
03 Rw 04 Kelurahan
Margabakti Kecamatan
Cibeureum
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 140.000.000,00 140.000.000,00
Sindangsari - Hanjaro Rt
04/03 Kelurahan Ciakar
Kecamatan Cibeureum
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Sayang 140.000.000,00 140.000.000,00
Kaak Rt 04/07 Kelurahan
Ciakar Kecamatan
Cibeureum
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rt 02/02 140.000.000,00 140.000.000,00
Kelurahan Purbaratu
Kecamatan Purbaratu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Pemakaman Kunclung 47.500.000,00 47.500.000,00
Rt.01 Rw.05 Kel. Sukajaya
Kec.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 156


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan/Rehabilitasi Jln 100,00 100,00


Ke Pemakaman Bihbul 66.000.000,00 66.000.000,00
Babakan Cikareo Rt.03
Rw.04 Kel/Kec. Purbaratu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 47.500.000,00 47.500.000,00
Ciwasmandi Rt 04/08
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Kp. Gareumpay Lebak 95.000.000,00 95.000.000,00
Rt 04/09
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 140.000.000,00 140.000.000,00
Nagrog Rt/Rw 03/08
Kelurahan Kersamenak
Kecamatan Purbaratu
Rehabilitasi Jembatan Kp. 100,00 100,00
Bantar Gedang Kaler Rt 95.000.000,00 95.000.000,00
01/06 Kelurahan
Kersanegara Kecamatan
Cibeureum
Pengaspalan Jalan Komplek 100,00 100,00
LANUD Wiriadinata 966.000.000,00 966.000.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Biaya Umum 100,00
125.500.000,00 125.500.000,00
Peningkatan Infrastruktur - 3.452.936.000,00 97,96
Jalan dan Jembatan 3.525.000.000,00 - 3.525.000.000,00 100,00 100,00
Lingkungan Wilayah
Kecamatan Kawalu,
Kecamatan Mangkubumi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 157


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Jalan Baru Bugelan - Jalan 91.000.000,00 91.000.000,00
Syeh Abdul Muhyi Kp
Bugelan Kelurahan Gunung
Tandala Kecamatan Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp 91.000.000,00 91.000.000,00
Sukapala Kelurahan Gunung
Gede Kecamatan Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Bugelan - Cipanengah 180.000.000,00 180.000.000,00
Kelurahan Gunung Tandala
Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Gunung Gede - Cibeas 180.000.000,00 180.000.000,00
Kelurahan Gunung Gede
Kecamatan Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 91.000.000,00 91.000.000,00
Babakan Renggang Rw 04
Kelurahan Leuwiliang
Kecamatan Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Peundeuy - Urug 180.000.000,00 180.000.000,00
Kelurahan Urug Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan 45.000.000,00 45.000.000,00
Kp.Tanjung Rw.03
Kel.Tanjung Kec.Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 67.000.000,00 67.000.000,00
Sukasari Kaler Rt 02/04
Kelurahan Gunung Tandala
Kecamatan Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp.Asta 45.000.000,00 45.000.000,00
Pasir Rw.10 Kel.Cibeuti

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 158


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Jalan Lingkungan Kp.Baru 64.000.000,00 64.000.000,00
Cihaseum-Gunung Malang
Kel.Cibeuti Kec.Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan 91.000.000,00 91.000.000,00
Kp.Cijambe/Sirnajaya
Rw.04 Kel.Urug
Kec.Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan 45.000.000,00 45.000.000,00
Kp.Cijeruk Girang Rw.04
Kel.Cibeuti Kec.Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan 91.000.000,00 91.000.000,00
Kp.Gunung Kondang
Saguling Kel.Cilamajang
Kec.Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan 71.000.000,00 71.000.000,00
Kp.Karang Tengah Rw.04
Kel.Karang Anyar
Kec.Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Cicau 88.000.000,00 88.000.000,00
Kelurahan Gunung Tandala
Kecamatan Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Cikaraha 88.000.000,00 88.000.000,00
Kelurahan Urug Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Gunung 69.000.000,00 69.000.000,00
Jadi Randa Rt 03/02
Cilamajang Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kelurahan 88.000.000,00 88.000.000,00
Karang Anyar Kawalu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 159


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Jalan Lingkungan Perum 91.000.000,00 91.000.000,00
Mitra Batik Rt 03/017
Kelurahan Karsamenak
Kecamatan Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rw 15 91.000.000,00 91.000.000,00
Kelurahan Gunung Gede
Kecamatan Kawalu
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Jalan 91.000.000,00 91.000.000,00
Cipari Kelurahan Cipari
Kecamatan Mangkubumi
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Jl. Cagak 91.000.000,00 91.000.000,00
Kelurahan Sambongjaya
Kecamatan Mangkubumi
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Menuju 48.000.000,00 48.000.000,00
Smpn 14
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rt 06 Rw 140.000.000,00 140.000.000,00
01 Perum Mahkotajaya
Kelurahan Sambongjaya
Kecamatan Mangkubumi
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan / Rehabilitasi Jalan 91.000.000,00 91.000.000,00
Lingkungan Pondok
Pesantren Amanah
Kelurahan Sambongjaya
Kecamatan Mangkubumi
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Masuk Kp. 91.000.000,00 91.000.000,00
Rancanesah Rt 03/012
Kelurahan Linggajaya
Kecamatan Mangkubumi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 160


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Jalan Lingkungan Bahu 45.000.000,00 45.000.000,00
Jalan Cikunten (Lanjutan)
Bahu Jalan Cikunten Kp.
Cipari
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Cangkudu 88.000.000,00 88.000.000,00
Karikil Kecamatan
Mangkubumi
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Jalan 91.000.000,00 91.000.000,00
Nangka Jaya Rt 04/01
Kelurahan Cipawitra
Kecamatan Mangkubumi
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Jl. Sd 91.000.000,00 91.000.000,00
Cilamajang Rt 03/06
Kelurahan Cipawitra
Kecamatan Mangkubumi
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Kp. 45.000.000,00 45.000.000,00
Mekarwangi Rt 05/012
Kelurahan Mangkubumi
Kecamatan Mangkubumi
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rw 010 91.000.000,00 91.000.000,00
Kelurahan Mangkubumi
Kecamatan Mangkubumi
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rw 014 88.000.000,00 88.000.000,00
Kelurahan Mangkubumi
Kecamatan Mangkubumi
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Rw 02 91.000.000,00 91.000.000,00
Sambong Asem Kelurahan
Mangkubumi Kecamatan
Mangkubumi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 161


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Jalan Lingkungan Sambong 91.000.000,00 91.000.000,00
Hilir Rt 03/05 Kelurahan
Sambong Jaya Kecamatan
Mangkubumi
Peningkatan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Jalan Lingkungan Sirnasari 91.000.000,00 91.000.000,00
Rt 02/06 Kelurahan
Mangkubumi Kecamatan
Mangkubumi
Perencanaan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
114.000.000,00 114.000.000,00
Peningkatan Jalan SL 5.125.000.000,00 155.742.250,00 3,04
Tobing (Lanjutan) (Bantuan - - 5.125.000.000,00 100,00 100,00
Provinsi Tahun 2017)
Peningkatan Jalan SL 4.945.000.000,00 100,00 100,00
Tobing (Lanjutan) 4.945.000.000,00
Perencanaan 50.000.000,00 100,00 100,00
50.000.000,00
Pengawasan 100.000.000,00 100,00 100,00
100.000.000,00
Biaya Umum 30.000.000,00 100,00 100,00
30.000.000,00
Peningkatan Jalan Sutisna 3.625.000.000,00 3.390.276.000,00 93,52
Senjaya (Bantuan Provinsi - - 3.625.000.000,00 100,00 100,00
Tahun 2017)
Peningkatan Jalan Sutisna 3.440.000.000,00 100,00 100,00
Senjaya 3.440.000.000,00
Konsultan Perencanaan 40.000.000,00 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 162


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

40.000.000,00
Konsultan Pengawasan 100.000.000,00 100,00 100,00
100.000.000,00
Biaya Umum 45.000.000,00 100,00 100,00
45.000.000,00
Peningkatan jalan Galumpit 96,10 100,00 100,00
Tamansari 500.000.000 500.000.000,00 480.490.000,00
Lanjutan Peningkatan jalan 95,39 100,00 100,00
Sukamaju Cijambe 500.000.000 500.000.000,00 476.950.000,00
Peningkatan Jalan 95,69 100,00 100,00
Padayungan 500.000.000 500.000.000,00 478.452.000,00
Peningkatan Jalan Pontren 92,08 100,00 100,00
Bahrul Ulum Awipari 100.000.000 100.000.000,00 92.081.000,00
Perencanaan Teknis Jalan 1,56 100,00 100,00
dan Jembatan Wilayah 90.000.000 90.000.000,00 1.400.000,00
Kecamatan Bungursari
Perencanaan Teknis Jalan 1,75 100,00 100,00
dan Jembatan Wilayah 40.000.000 40.000.000,00 700.000,00
Kecamatan Cibeureum
Perencanaan Teknis Jalan 95,63 100,00 100,00
dan Jembatan Wilayah 40.000.000 40.000.000,00 38.250.000,00
Kecamatan Cipedes
Perencanaan Teknis Jalan 1,75 100,00 100,00
dan Jembatan Wilayah 40.000.000 40.000.000,00 700.000,00
Kecamatan Cihideung
Perencanaan Teknis Jalan 95,54 100,00 100,00
dan Jembatan Wilayah 40.000.000 40.000.000,00 38.215.000,00
Kecamatan Kawalu
Perencanaan Teknis Jalan 1,75 100,00 100,00
dan Jembatan Wilayah 40.000.000 40.000.000,00 700.000,00
Kecamatan Mangkubumi
Perencanaan Teknis Jalan 1,75 100,00 100,00
dan Jembatan Wilayah 40.000.000 40.000.000,00 700.000,00
Kecamatan Purbaratu
Perencanaan Teknis Jalan 97,59 100,00 100,00
dan Jembatan Wilayah 140.000.000 140.000.000,00 136.630.000,00
Kecamatan Tamansari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 163


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Perencanaan Teknis Jalan 1,75 100,00 100,00


dan Jembatan Wilayah 40.000.000 40.000.000,00 700.000,00
Kecamatan Indihiang
Perencanaan Teknis Jalan 1,75 100,00 100,00
dan Jembatan Wilayah 40.000.000 40.000.000,00 700.000,00
Kecamatan Tawang

Program Rehabilitasi / - 89,58


Pemeliharaan Saluran 300.000.000,00 - 300.000.000,00 268.748.300,00 100,00 100,00
Drainase / Gorong-gorong
Pemeliharaan Drainase Kota - 268.748.300,00 89,58 100
Tasikmalaya 300.000.000,00 - 300.000.000,00 100,00
Pemeliharaan Drainase Kota
Tasikmalaya 282.819.500,00 282.819.500,00
Biaya Umum
17.180.500,00 17.180.500,00

Program Pembangunan / - 80,42


Rehabilitasi / 6.200.000.000,00 - 6.200.000.000,00 4.985.948.000,00 100,00 100,00
Pemeliharaan Trotoar
Pemeliharaan Trotoar Kota - 363.978.000,00 72,80 100,00 100,00
Tasikmalaya 500.000.000,00 - 500.000.000,00
Pemeliharaan Trotoar Kota
Tasikmalaya 472.819.500,00 472.819.500,00
Biaya Umum
27.180.500,00 27.180.500,00
Pembangunan / Rehabilitasi 4.621.970.000,00 81,09 100,00 100,00
Trotoar Wilayah Kota 5.700.000.000,00 5.700.000.000,00
Tasikmalaya
Rehabilitasi Trotoar Jalan 100,00 100,00
Yudanegara 863.000.000,00 863.000.000,00
Rehabilitasi Trotoar Jalan 100,00 100,00
Pataruman 300.000.000,00 300.000.000,00
Rehabilitasi Trotoar Jalan 100,00 100,00
Gn. Sabeulah 300.000.000,00 300.000.000,00
Rehabilitasi Trotoar Jalan 100,00 100,00
RSU 900.000.000,00 900.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 164


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Rehabilitasi Trotoar Jalan 100,00 100,00


Dokter Sukardjo 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
Rehabilitasi Trotoar Jalan 100,00 100,00
Nagarawangi 600.000.000,00 600.000.000,00
Rehabilitasi Trotoar Jalan 100,00 100,00
Veteran 400.000.000,00 400.000.000,00
Rehabilitasi Trotoar Jalan 100,00 100,00
Cinehel 375.000.000,00 375.000.000,00
Pembangunan Trotoar Jl. 100,00 100,00
Ibrahim Adjie Kelurahan 97.250.000,00 97.250.000,00
Indihiang Kecamatan
Indihiang
Pembangunan Trotoar Jl. 100,00 100,00
Moch Hatta RW 14 97.250.000,00 97.250.000,00
Kelurahan Sukamanah
Kecamatan Cipedes
Perencanaan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Perencanaan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
50.000.000,00 50.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
67.500.000,00 67.500.000,00

Program Pengendalian dan - 75,55


Pemanfaatan Ruang 300.000.000,00 - 300.000.000,00 226.650.600,00 100,00 100,00
Pokja Pengendalian 200.000.000,00 173.807.700,00 86,90 100,00 100,00
Pemanfaatan Ruang Kota 200.000.000,00
Tasikmalaya
Penyelenggaraan 100 100
Pengawasan dan 100.000.000 100.000.000,00 52.842.900
pengendalian Bangunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 165


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Program Perencanaan - 77,59


Tata Ruang dan Tata 1.200.000.000,00 - 1.200.000.000,00 931.048.000,00 100,00 100,00
Bangunan (Tata Kota)
Inventarisasi dan Pendataan - 5.182.000,00 2,59 100,00 100,00
Bangunan Gedung 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Inventarisasi dan Pendataan 100,00 100,00
Bangunan Gedung 183.500.000,00 183.500.000,00
biaya Umum 100,00 100,00
16.500.000,00 16.500.000,00
Penyusunan DED Asrama - 457.199.500,00 91,44 100,00 100,00
Haji 500.000.000,00 - 500.000.000,00
Penyusunan DED Asrama 100,00 100,00
Haji 479.000.000,00 479.000.000,00
biaya Umum 100,00 100,00
21.000.000,00 21.000.000,00
Penamaan Jalan di Wilayah 468.666.500,00 93,73 100,00 100,00
Kota Tasikmalaya 500.000.000,00 500.000.000,00

Program Pembangunan / - 98,47


Rehabilitasi Kirmir / 3.457.500.000,00 - 3.457.500.000,00 3.404.763.779,00 100,00 100,00
Tembok Penahan Tebing
(TPT)
Optimalisasi Infrastruktur 1.592.500.000,00 - 1.592.500.000,00 1.573.392.579,00 98,80
Kirmir / Tembok Penahan - 100,00 100,00
Tebing (TPT) Jalan dan
Jembatan Lingkungan
Wilayah Kecamatan
Tawang, Kecamatan
Cihideung, Kecamatan
Bungursari
Pembangunan/Rehabilitasi - 100,00 100,00
Kirmir Rt 01/016 Kelurahan
Kahuripan Kecamatan
Tawang
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Kirmir/Drinase Kp. Situsari 140.000.000,00 140.000.000,00
Rt/Rw 03/09 Kelurahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 166


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Sukalaksana Kecamatan
Bungursari

Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Kirmir Kp Sukalaksana Rt 91.000.000,00 91.000.000,00
02/08 Bungursari
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Kirmir Kp. Gunung Mareme 91.000.000,00 91.000.000,00
Rw 08 Kelurahan
Kecamatan Bungursari
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Kirmir Kp. Legok Nangka 45.000.000,00 45.000.000,00
Rt 06/06 Kelurahan
Cibunigeulis Kecamatan
Bungursari
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Kp. Gunung 140.000.000,00 140.000.000,00
Bunut Rt 04/02 Kelurahan
Sukajaya Kecamatan
Bungursari
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Kp. Pasir 90.000.000,00 90.000.000,00
Angin Rt/Rw 03/09
Kelurahan Sukajaya
Kecamatan Bungursari
Bangunan pelengkap jalan 100,00 0,00
Bantarsari - Gn Goong 485.500.000,00 485.500.000,00
Bungursari
Perencanaan 100,00 100,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
25.000.000,00 25.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
21.500.000,00 21.500.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 167


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Optimalisasi Infrastruktur - 141.780.000,00 94,52 100,00


Kirmir / Tembok Penahan 150.000.000,00 - 150.000.000,00 100,00
Tebing (TPT) Jalan dan
Jembatan Lingkungan
Wilayah Kecamatan
Tamansari, Kecamatan
Cibeureum, Kecamatan
Purbaratu
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tanah (Tpt) Kp. 47.000.000,00 47.000.000,00
Warung Nyantong Rt. 03/03
Kel. Mugarsari Kec.
Tamansari
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Kirmir Drainase Kp. Marga 93.000.000,00 93.000.000,00
Rw 05 Kelurahan Ciakar
Kecamatan Cibeureum
Perencanaan 100,00 100,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
3.000.000,00 3.000.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
4.000.000,00 4.000.000,00
Optimalisasi Infrastruktur - 218.773.000,00 93,09
Kirmir / Tembok Penahan 235.000.000,00 - 235.000.000,00 100,00 100,00
Tebing (TPT) Jalan dan
Jembatan Lingkungan
Wilayah Kecamatan Kawalu,
Kecamatan Mangkubumi
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Kirmir Kp. Cisumur Rt 01 46.000.000,00 46.000.000,00
Rw 02 Kelurahan
Karsamenak Kecamatan
Kawalu
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Gn. Bitung 32.000.000,00 32.000.000,00
Rt. 01/08 Kel. Karanganyar

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 168


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Kec. Kawalu Kota


Tasikmalaya

Pembangunan Tembok 100,00 100,00


Penahan Tebing Kp. Suka 46.000.000,00 46.000.000,00
Hening Rt 02/02 Kelurahan
Cigantang Mangkubumi
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Tempat 46.000.000,00 46.000.000,00
Pamakaman Umum (Tpu)
Gunung Waru Rt 02/05
Kelurahan Karikil
Kecamatan Mangkubumi
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Kp. Sindang 46.000.000,00 46.000.000,00
Asih Rt 04/011 Kelurahan
Mangkubumi Kecamatan
Mangkubumi
Perencanaan 100,00 100,00
4.700.000,00 4.700.000,00
Pengawasan 100,00 100,00
4.700.000,00 4.700.000,00
Biaya Umum 100,00 100,00
9.600.000,00 9.600.000,00
Optimalisasi Infrastruktur - 348.118.000,00 99,46
Kirmir / Tembok Penahan 350.000.000,00 - 350.000.000,00 100,00 100,00
Tebing (TPT) Irigasi dan
Jaringannya Lingkungan
Wilayah Kecamatan
Tawang, Kecamatan
Cihideung, Kecamatan
Bungursari
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Banjir Kampung 95.000.000,00 95.000.000,00
Sawah Lempay RW.008
Kelurahan Argasari
Kecamatan Cihideng

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 169


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Kirmir Saluran Air Siringgit 95.000.000,00 95.000.000,00
Kampung Sukasari
Kelurahan Sukarindik
Kecamatan Bungursari
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Kampung 50.000.000,00 50.000.000,00
Bengkok I RT.04/010
Kelurahan Sukalaksana
Kecamatan Bungursari
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Kampung 50.000.000,00 50.000.000,00
Citaman RT.07/06
Kelurahan Sukajaya
Kecamatan Bungursari
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Kampung 50.000.000,00 50.000.000,00
Citerwes RT.03/03
Kelurahan Bungursari
Kecamatan Bungursari
Biaya Umum 100,00 100,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Optimalisasi Infrastruktur - 308.452.000,00 99,50
Kirmir / Tembok Penahan 310.000.000,00 - 310.000.000,00 100,00 100,00
Tebing (TPT) Irigasi dan
Jaringannya Lingkungan
Wilayah Kecamatan
Cipedes, Kecamatan
Indihiang
- Pembangunan / 100,00 100,00
Rehabilitasi Kirmir Anak 95.000.000,00 95.000.000,00
Sungai Citanduy Al-Gofar
Ciroyom
- Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Cimulu 95.000.000,00 95.000.000,00
RW.07 Kelurahan
Panglayungan Kecamatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 170


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Cipedes

- Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00


Kirmir Kp. Mumunggang 60.000.000,00 60.000.000,00
RT.02 RW 012 Kelurahan
Parakannyasag Kecamatan
Indihiang
- Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing ( TPT ) Kp. 50.000.000,00 50.000.000,00
Pasantren Kaler RW.02
Kelurahan Sukamaju Kidul
Kecamatan Indihiang
Biaya Umum 100,00 100,00
10.000.000,00 10.000.000,00
Optimalisasi Infrastruktur - 246.579.200,00 98,63
Kirmir / Tembok Penahan 250.000.000,00 - 250.000.000,00 100,00 100,00
Tebing (TPT) Irigasi dan
Jaringannya Lingkungan
Wilayah Kecamatan
Tamansari, Kecamatan
Cibeureum, Kecamatan
Purbaratu
Pembangunan / Rehabilitasi 100,00 100,00
Kirmir Kampung Cidahu 95.000.000,00 95.000.000,00
RT.02 RW.10 Kel.
Tamanjaya Kec. Tamansari
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing RT.01 50.000.000,00 50.000.000,00
RW.08 Kel. Kotabaru Kec.
Cibeureum
Pembangunan / Rehabilitasi 100,00 100,00
Kirmir Cipeusar 95.000.000,00 95.000.000,00
Parungpanjang RT.02/04
Kel. Sukajaya Kec.
Purbaratu
Biaya Umum 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 171


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

10.000.000,00 10.000.000,00
Optimalisasi Infrastruktur - 567.669.000,00 99,59
Kirmir / Tembok Penahan 570.000.000,00 - 570.000.000,00 100,00 100,00
Tebing (TPT) Irigasi dan
Jaringannya Lingkungan
Wilayah Kecamatan Kawalu,
Kecamatan Mangkubumi
Pembangunan / Rehabilitasi 0,00 100,00 100,00
Kirmir Kp. Sukasari Kaler 75.000.000,00 75.000.000,00
RT.02/04 Kel. Gunung
Tandala Kec. Kawalu
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Cisapi Kel. 50.000.000,00 50.000.000,00
Gunung Gede Kec. Kawalu
Pembangunan / Rehabilitasi 100,00 100,00
Kirmir Kp. Tundagan 50.000.000,00 50.000.000,00
RT.01/016
Pembangunan/Rehabilitasi 100,00 100,00
Saluran Kirmir Kereteg 190.000.000,00 190.000.000,00
Cigantang Mangkubumi
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Kampung 50.000.000,00 50.000.000,00
Kereteg Wetan RT.05/03
Cigantang Kec.
Mangkubumi
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Kampung 70.000.000,00 70.000.000,00
Maniis RW.05
Pembangunan Tembok 100,00 100,00
Penahan Tebing Kampung 70.000.000,00 70.000.000,00
Cigantang Girang RT.03/07
Kel. Cigantang Kec.
Mangkubumi
Biaya Umum 100,00 100,00
15.000.000,00 15.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 172


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Program Pembinaan dan - 99,72


Pengembangan Aparatur 90.000.000,00 - 90.000.000,00 89.743.500,00 100,00 100,00
Peningkatan Kapasitas 89.743.500,00 99,72 100 100
Aparatur Dinas Pekerjaan 90.000.000,00 90.000.000,00
Umum dan Penataan Ruang

Program Fasilitasi - 93,17


Prasarana Pelayanan 2.455.000.000,00 - 2.455.000.000,00 2.287.285.000,00 100,00 100,00
Publik
Peningkatan Prasarana 2.455.000.000,00 0,00 0,00 2.455.000.000,00 2.287.285.000,00 93,17
Pelayanan Publik 100,00 100,00
Pemasangan Kanopi Kantor 100,00 100,00
Polsek Kawalu 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00
Pemasangan Kanopi 100,00 100,00
Pesantren Darul Iman Kp. 95.000.000,00 95.000.000,00
Cihideung 2 RT 02 RW 11
Kel. Sukalaksana Kec.
Bungursari
Pemasangan Kanopi 100,00 100,00
Pesantren Matlaul Huda Kp. 95.000.000,00 95.000.000,00
Pasanggrahan RT. 04 RW 07
Kelurahan Cibunigeulis
Kecamatan Bungursari
Pemasangan Kanopi 100,00 100,00
Yayasan Al Fatihah Kp. 95.000.000,00 95.000.000,00
Bantarsari RT. 001/ RW.
006 Kel. Bantarsari Kec.
Bungursari
Pemasangan Kanopi 100,00 100,00
Madrasah Ibtidaiyah Al 95.000.000,00 95.000.000,00
maarif Kp. Cijerah RT. 02
RW 04 Kelurahan
Karanganyar Kecamatan
Kawalu
Pembangunan Kanopi Bale 100,00 100,00
Pertemuan RW 16 47.500.000,00 47.500.000,00
Kelurahan Cihideung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 173


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Kecamatan Cihideung

Pembangunan Kanopi 100,00 100,00


Lapangan RW 23 Kel. 192.000.000,00 192.000.000,00
Sukamanah Kec. Cipedes
Pembangunan Kanopi 100,00 100,00
Kantor Polsek Cibeureum 72.000.000,00 72.000.000,00
Pembangunan Kanopi SMK 100,00 100,00
Al. Basith Jl. Anyar No. 09 95.000.000,00 95.000.000,00
RT. 05/01 Kel. Margabakti
Kec. Cibeureum
Pembangunan Kanopi SMP 100,00 100,00
Terpadu Bugelan RT. 03/06 95.000.000,00 95.000.000,00
Kel. Gunung Tandala Kec.
Kawalu
Penataan Lingkungan Kantor 100,00 100,00
Polsek Tamansari 47.000.000,00 47.000.000,00
Penataan Lingkungan 100,00 100,00
lapangan Olah Raga RT. 47.000.000,00 47.000.000,00
03/09 Kel. Sukarindik Kec.
Bungursari
Penataan Lingkungan 100,00 100,00
Sekolah Tinggi Ilmu 91.000.000,00 91.000.000,00
Administrasi (STIA)
Pembuatan Gapura Jalan RT. 100,00 100,00
01/03 Setiarasa Kel. 32.000.000,00 32.000.000,00
Sukamulya Kec. Bungursari
Rehabilitasi Mesjid Al Amin 100,00 100,00
RT. 02/02 Kel. Argasari kec. 47.000.000,00 47.000.000,00
Cihideung Kota Tasikmalaya
Pembangunan Benteng 100,00 100,00
Sekolah MA Fajrul Islam 93.000.000,00 93.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 174


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Pembangunan Sarana 100,00 100,00


Prasarana Belajar Yayasan 140.000.000,00 140.000.000,00
Keluarga Sejahtera Bandung
(TK Sejahtera 4) Perum
Tamansari Indah Jl.
Ermawar Blok B Kelurahan
Karsamenak Kecamatan
Kawalu
Rehabilitasi Madrasah 100,00 100,00
Ziadatul Khoer Kp. Babakan 47.500.000,00 47.500.000,00
Nangerang RT. 04/04 Kel.
Singkup Kec. Purbaratu
Pemasangan Kanopi 100,00 100,00
Kelurahan Kersanagara 95.000.000,00 95.000.000,00
Rehabilitasi Kantor 100,00 100,00
Kelurahan Urug 140.000.000,00 140.000.000,00
Pembuatan Kanopi SDN 2 100,00 100,00
Cilolohan Jl. Siliwangi No. 95.000.000,00 95.000.000,00
66 Kel. Kahuripan kec.
Tawang
Pembuatan Kanopi SDN 100,00 100,00
Gunung Koneng Kel. 95.000.000,00 95.000.000,00
Cilembang kec. Cihideung
Pembuatan Kanopi SDN 100,00 100,00
Babakan Peundeuy Kp. 48.000.000,00 48.000.000,00
Ciwangsa RT. 01/01 Kel.
Tanjung Kec. Kawalu
Pembangunan Sekretariat 100,00 100,00
Karang Taruna Perum Bumi 50.000.000,00 50.000.000,00
Asri
Pembangunan Gapura Kp. 100,00 100,00
Kalangsari 2 RW 02 50.000.000,00 50.000.000,00
Kelurahan Sukamanah
Kecamatan Cipedes
Pembangunan Gapura 100,00 100,00
Lingkungan Kp. Kebon 50.000.000,00 50.000.000,00
Tengah RW 07 Kelurahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 175


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Tuguraja Kecamatan
Cihideung

Pembangunan Gapura 100,00 100,00


Lingkungan RW 07 50.000.000,00 50.000.000,00
Kelurahan Kersamenak
Kecamatan Kawalu
Pengadaan Saran Ruang 100,00 100,00
Rapat Kp. Pesantren 50.000.000,00 50.000.000,00
Perencanaan Peningkatan 100,00 100,00
Prasarana Pelayanan Publik 50.000.000,00 50.000.000,00
Pengawasan Peningkatan 100,00 100,00
Prasarana Pelayanan Publik 50.000.000,00 50.000.000,00
Perencanaan Pengadaan 100,00 100,00
Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00
Pengawasan Pengadaan 100,00 100,00
Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00
Perencanaan Pengadaan 100,00 100,00
Bangunan Gedung Tempat 15.000.000,00 15.000.000,00
Pendidikan
Pengawasan Pengadaan 100,00 100,00
Bangunan Gedung Tempat 15.000.000,00 15.000.000,00
Pendidikan
Biaya Umum 100,00 100,00
61.000.000,00 61.000.000,00

TOTAL 127.510.000.000,00 90,03


120.739.514.030,0 36.033.583.000,00 284.283.097.030,00 255.931.609.985, 100,00 98,87
0 00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 176


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Total Penyerapan belanja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun Anggaran 2017 yaitu

sebesar 94,38 % atau sebesar Rp. 255.931.609.985,- dari Total pagu belanja sebesar Rp.

284.283.097.030,-;

2. Dengan Adanya Kebijakan BPKBD SPP/SPM yang masuk lebih dari Jam 12 pada tanggal 31

Desember 2017 dibayar pada tahun 2017. Adapun kegiatan tersebut terdiri dari 95 Kegiatan yang

penyerapan anggarannya dilaksanakan pada Tahun 2017 masuk pada alolasi Percepatan ( P1 )

dengan alokasi sebesar Rp. 19.871.422.995,- ( Sembilan belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh

Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah ) Proporsi anggaran

yang masuk pada P1 yaitu sebesar 6,9 % Atau dari total anggaran284.283.097.030,-

3. Lima Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 177