Anda di halaman 1dari 75

Rencana Kerja 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Kota Tasikmalaya

RENCANA KERJA
( R E N J A )

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN


PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jalan Noenoeng Tisnaputra No.5 Tlp/Fax (0265) 342631
Kota Tasikmalaya
2017

30
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhmadulillah atas segala nikmat, petunjuk
dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2017.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya sebagai
salah satu bagaian dari Pemerintah KotaTasikmalaya perlu menjabarkannya dalam bentuk Rencana Kerja yang
lebih konkrit dan memungkinkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Tasikmalaya Tahun 2017, diharapkan pemahaman terhadapvisi, misi, tugas dan tanggung jawab yang
dilakukan sebagai staf Abdi Negara dan abdi masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas-
tugas kedinasan.

Kami berupaya untuk dapat merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2018 dengan tepat waktu dan bermutu. Namundemikian, kami pun
menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun
2017ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, tanggapan, sarandanmasukan yang membangun dari para
pengguna (stakeholders) sangat kami harapkan sehingga tujuan kita untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) bisa segera tercapai.

Tasikmalaya, April 2017


KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TASIKMALAYA

Drs. IVAN DICKSAN HASANNUDIN, M.Si.


Pembina Utama Muda
NIP. 19660703 199603 1 002

31
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

DAFTAR ISI
Hal.
Daftar Isi ................................................................................................................ ii
Daftar Tabel ........................................................................................................... iii
Daftar Gambar ....................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum ......................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..................................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPUPR TAHUN LALU .......... 6


2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUPR Tahun Lalu dan Capaian Renstra ....... 6
2.2. AnalisisKinerja Pelayanan DPUPR ............................................................... 27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPUPR ........................ 29
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30
22.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......................................... 39


3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat ................... 39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPUPR .............................................................. 40
3.3. Program dan Kegiatan .................................................................................... 42

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 84

32
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

DAFTAR TABEL

Hal.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPUPR dan Pencapaian Renstra
DPUPRsampaidenganTahun
2013 ....................................................................................................... 21

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUPR ............................................... 28

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2016 .................................................................................................... 57
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat ...................... 39
Tabel 3.2 TujuandanSasaranRenjaDPUPRTahun2016 ................................ 40
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPUPR Tahun 2017 dan Prakiraan Maju
Tahun 2018 ................................................................ 43

DAFTAR GAMBAR

Hal.
Gambar 1 Pola Keterkaitan Dokumen Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya ........................................................................... 2

33
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen rencana kerja SKPD
periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memperhatikan Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP), sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Sebagai dokumen perencanaan, Renja SKPD tersebut disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Perumusan, dengan tahapan : Persiapan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan
SKPD, review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, penentuan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, penelaahan rancangan awal RKPD, perumusan tujuan
dan sasaran, penelaahan usulan masyarakat, dan perumusan kegiatan prioritas;
b. Penyajian, dengan susunan : Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, penentuan
tujuan, sasaran, program dan kegiatan, penyusunan indikator kinerja dan kelompok sasaran yang
menggambarkan pencapaian Renstra SKPD, penghitungan kebutuhan dana indikatif beserta sumbernya
serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, penentuan sumber dana yang dibutuhkan untuk
menjalankan program dan kegiatan, dan penutup;
c. Pelaksanaan Forum SKPD (Musrenbang Sektoral);
d. Penetapan Renja SKPD.

Urutan dokumen perencanaan pembangunan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD, sedangkan
dokumen perencanaan pembangunan periode tahunan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Kerja SKPD. Pola Hubungan antara masing-masing dokumen perencanaan tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

34
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, serta memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas
SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
3. Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan
bersifat indikatif;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah
yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, serta menggunakan bahan dari
Renja SKPD. Dalam RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun dengan tujuan untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
serta sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) serta RAPBD;
5. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD yang disusun dengan berpedoman
kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP serta RKPD, memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambar 1
Pola Keterkaitan Dokumen Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum


Landasan hukum dalam penyusunan Rencana KerjaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
TasikmalayaTahun 2018iniantara lain adalah :

35
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 64);

36
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -
2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008 -2013;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor
83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2008 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian
Tugas Unit Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 675);
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
24. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 96 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012
Nomor 584);
25. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor ...............Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor
................);

1.3. Maksud dan Tujuan


Maksud disusunnya Rencana KerjaKerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2018adalah:
1. Sebagai landasan atau pedoman operasional tahunan bagi masing-masing bidangdilingkup
DPUPRdalam menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana tertuang dalam
Rencana Strategis DPUPR;

37
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

2. Untuk mengidentifikasi perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kota Tasikmalaya dengan


mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi;
3. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018;

Adapun tujuannya adalah :


1. Sebagai upaya memantapkan program / kegiatan prioritas DPUPR untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan anggaran yang efektif, efisien, dan
berkelanjutan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPUPR Tahun 2018;

1.4. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan Rencana KerjaDPUPR Kota Tasikmalaya Tahun 2017, berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Berisi uraian gambaran umum penyusunan Renja DPUPR Tahun 2018 yang meliputi
latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DBMPPE TAHUN LALU


Memuat informasi secara rinci tentang evaluasi pelaksanaan Renja DPUPR tahun lalu
dan capaian Renstra DPUPR, analisis kinerja pelayanan DPUPR, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi DPUPR, review terhadap Rancangan Awal RKPD,
dan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


Berisi uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan regional yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi DPUPR, tujuan dan sasaran Renja DPUPR, serta
program dan kegiatan prioritas DPUPR

BAB IV PENUTUP
Berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka
pelaksanaannya, maupun seandaynya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan. Kaidah – kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

38
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DPUPR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUPR Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja DPUPR Tahun 2017 terhadap
capaian Renstra DPUPRTahun 2017-2022yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dilingkup
DPUPR adalah sebagai berikut :
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya Tahun 2017 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya,
maka pencapaian Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun
2017 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Dinas PUPR terkait Misi Ke-3 RPJMD Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna
mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
Tujuan : Meningkatnya kemantapan jalan dan jembatan serta penataan ruang dan Sumber daya air
Sasaran :
Meningkatnya pembangunan jalan, jembatan dan irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana yang
Memadai
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang
Program Pembangunan Jalan dan Jemabatan
Pembangunan Jalan Leuwibudah dengan capaian realisasi Keuangan (97,17%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)

39
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Pembangunan Jalan Lingkar Utara (Lanjutan) (Bantuan Provinsi Tahun 2017) dengan capaian
realisasi Keuangan (97,09%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Jembatan Cintapada dengan capaian realisasi Keuangan (00,00%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (00,00%)
Pembangunan Jalan Lingkar Utara (POS AU-MOH HATA) Kota Tasikmalaya dengan capaian
realisasi Keuangan (96,86%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong


Bangunan Pelengkap Jalan di Wilayah Kota Tasikmalayadengan capaian realisasi Keuangan
(97,63%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Kirmir di Depan Kelurahan Sukalaksanadengan capaian realisasi Keuangan (87,66%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Awiparidengan capaian realisasi Keuangan (85,83%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Optimalisasi Infrastruktur Drainase Lingkungan Wilayah Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung,
Kecamatan Bungursaridengan capaian realisasi Keuangan (98,70%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
Optimalisasi Infrastruktur Drainase Lingkungan Wilayah Kecamatan Cipedes, Kecamatan
Indihiangdengan capaian realisasi Keuangan (98,56%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Optimalisasi Infrastruktur Drainase Lingkungan Wilayah Kecamatan Tamansari, Kecamatan
Cibeureum, Kecamatan Purbaratudengan capaian realisasi Keuangan (96,58%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Optimalisasi Infrastruktur Drainase Lingkungan Wilayah Kecamatan Kawalu, Kecamatan
Mangkubumi dengan capaian realisasi Keuangan (99,52%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai
(100%)
Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Akses Bandara Wiriadinata dengan capaian realisasi
Keuangan (99,52%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kota Tasikmalaya capaian realisasi Keuangan (99,64%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Daruratcapaian realisasi Keuangan (92,08%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Kotacapaian realisasi Keuangan (98,30%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Pemeliharaan Berkala Jalan Khz Mustofa (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan
(96,28%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pemeliharaan Berkala Jalan Perintis Kemerdekaan (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi
Keuangan (94,08%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pemeliharaan Berkala serta Peningkatan Jalan di Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)capaian realisasi Keuangan (97,15%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Sukalaksana - Bunggursari (Revitalisasi
Bangunan Pelengkap Jalan) (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan (92,19%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Karang Anyar (Revitalisasi Bangunan
Pelengkap Jalan) (Bantuan Provinsi Tahun 2017)capaian realisasi Keuangan (91,11%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Citerewes (Revitalisasi Bangunan
Pelengkap Jalan) (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan (86,52%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Perum Kota Baru (Revitalisasi Bangunan
Pelengkap Jalan) (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan (97,45%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan (61,50%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

40
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Optimalisasi Bangunan Pelengkap Jalan dam Jembatan (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian
realisasi Keuangan (98,45%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Utarya (DBH - Pajak Rokok Tahun 2017) capaian realisasi
Keuangan (96,66%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Cikurubu kcapaian realisasi Keuangan (94,99%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Padasuka capaian realisasi Keuangan (94,30%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pemeliharaan Berkala Jalan KH.EZ Mutakin capaian realisasi Keuangan (97,99%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Percepataan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan ( DAK Tahun 2017 ) capaian realisasi
Keuangan (95,47%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Lanjutan Pembangunan Jembatan Cikaracak ( DAK IPD Tahun 2016 ) capaian realisasi Keuangan
(99,95%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari capaian
realisasi Keuangan (98,78%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan


Kajian Status Fungsi Jalancapaian realisasi Keuangan (98,12%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
Penyusunan DED Jalan Lingkar Selatancapaian realisasi Keuangan (58,71%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan Kajian Amdal Jalan Lingkar Selatan capaian realisasi Keuangan (3,77%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan DED Jalan Akses Kampus Universitas Negeri Siliwangi capaian realisasi Keuangan
(97,59%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan DED Trotoar Di Wilayah Kecamatan Tawang capaian realisasi Keuangan (96,86%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan DED Trotoar Di Wilayah Kecamatan Cihideung capaian realisasi Keuangan (96,86 %)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan DED Jalan Lingkungan Wilayah Kecamatan Tamansari capaian realisasi Keuangan
(99,45 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Studi Kelayakan (Feasibility Study) Jalan Akses Kampus Universitas Negeri Siliwangicapaian
realisasi Keuangan (93,01%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Review Design DAK Sub Bidang Jalan (Dana P2D2 Tahun 2016) capaian realisasi Keuangan (47,72
%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan Backhoe Loader capaian realisasi Keuangan (99,65 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017)
capaian realisasi Keuangan (94,72 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah


Pembebasan Tanah untuk Jalan Lingkar Utara (Pos AU - Karangresik) (DBH-Pajak Rokok Tahun
2017) capaian realisasi Keuangan (00,00 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (00,00%)
Pembuatan Sertifikat Jalan Lingkar Utara ( Pos AU Karangresik ) capaian realisasi Keuangan (00,00
%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (00,00%)

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan


Peningkatan Jalan / Jembatan Wilayah Kecamatan Bungursari, Indihiang, Cipedes, Mangkubumi,
Kawalu, Purbaratu, Cibereum dan Tamansari (Bantuan Provinsi Tahun 2016)capaian realisasi
Keuangan (100,00 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penunjang DAK Sub Bidang Insfrastuktur Jalan / Jembatancapaian realisasi Keuangan (89,35 %) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Jalan Dan Jembatan capaian realisasi Keuangan (96,79 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)

41
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK-Penugasan) capaian realisasi Keuangan (97,57%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan Wilayah Kecamatan Tawang, Kecamatan
Cihideung, Kecamatan Bungursari capaian realisasi Keuangan (95,90 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan Wilayah Kecamatan Cipedes, Kecamatan
Indihiang capaian realisasi Keuangan (99,26 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan Wilayah Kecamatan Tamansari,
Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu capaian realisasi Keuangan (97,99 %) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Lingkungan Wilayah Kecamatan Kawalu, Kecamatan
Mangkubumi capaian realisasi Keuangan (97,96 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Jalan SL Tobing (Lanjutan) (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan
(3,04 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Jalan Sutisna Senjaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan (93,52
%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan jalan Galumpit Tamansari capaian realisasi Keuangan (96,10 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Lanjutan Peningkatan jalan Sukamaju Cijambe capaian realisasi Keuangan (95,39 %) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Jalan Padayungan capaian realisasi Keuangan (95,69 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
Peningkatan Jalan Pontren Bahrul Ulum Awipari capaian realisasi Keuangan (92,08 %) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kecamatan Bungursari capaian realisasi Keuangan
(1,56 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kecamatan Cibeureum capaian realisasi Keuangan
(95,63%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kecamatan Cihideung capaian realisasi Keuangan
(1,75 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kecamatan Kawalu capaian realisasi Keuangan
(95,54 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kecamatan Mangkubumi capaian realisasi
Keuangan (1,75 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kecamatan Purbaratu capaian realisasi Keuangan
(1,75 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kecamatan Tamansari capaian realisasi Keuangan
(97,59 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kecamatan Indihiang capaian realisasi Keuangan
(1,75 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kecamatan Tawang capaian realisasi Keuangan
(1,75 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong


Pemeliharaan Drainase Kota Tasikmalaya capaian realisasi Keuangan (89,58%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)

Program Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar


Pemeliharaan Trotoar Kota Tasikmalayacapaian realisasi Keuangan (72,80 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan / Rehabilitasi Trotoar Wilayah Kota Tasikmalaya capaian realisasi Keuangan (81,09 %)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi capaian realisasi Keuangan (99,78 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)

42
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Rehabilitasi Infrastruktur Irigasicapaian realisasi Keuangan (97,30 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
Perencanaan Teknis Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya capaian realisasi Keuangan (0,00%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Saluran Irigasi di Kelurahan Tugujaya Air Kota Tasikmalaya capaian realisasi
Keuangan (99,32 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Saluran Irigasi di Kelurahan Sukanagaracapaian realisasi Keuangan (98,51 %) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penunjang DAK Sub Bidang Insfrastuktur Irigasi capaian realisasi Keuangan (61,35 %) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi Lingkungan dan Jaringannya Wilayah Kecamatan Tawang,
Kecamatan Cihideung, Kecamatan Bungursari capaian realisasi Keuangan (99,54%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi Lingkungan dan Jaringannya Wilayah Kecamatan
Tamansari, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu capaian realisasi Keuangan (99,24%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi Lingkungan dan Jaringannya Wilayah Kecamatan
Tamansari, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu capaian realisasi Keuangan (99,10%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK-Penugasan) capaian realisasi Keuangan (97,04%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pemeliharaan Fisik Dan Fungsi Saluran Irigasicapaian realisasi Keuangan (100,00%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penanggulangan Sungai Cidukuh Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi
Keuangan (66,91%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penanggulangan Saluran Pembuangan Sukamulya - Rancabango Kota Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan (80,68%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai
(100%)
Penanggulangan Saluran Cidongkol Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian
realisasi Keuangan (94,46%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penanggulangan Sungai Bengkok Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian
realisasi Keuangan (96,91%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penanggulangan Irigasi dan Saluran Pembuangan DAS Ciloseh Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan (96,13%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Irigasi Cibeureum, Cibunigeulis dan Citerewes (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian
realisasi Keuangan (97,16%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sungai Ciromban dan Ciloseh Kota Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan (96,80%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai
(100%)
Optimalisasi Jaringan Irigasi Teknis Di Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017)capaian
realisasi Keuangan (80,71%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Master Plan Irigasi Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan
(9,77%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Kajian Potensi Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017) capaian realisasi Keuangan (12,05%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Bangunan Sumber Daya Air di Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017)
capaian realisasi Keuangan (96,40%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penanggulangan Saluran Pembuangan Irigasi Bengkok Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017) capaian realisasi Keuangan (94,25%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017)capaian
realisasi Keuangan (98,81%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Peningkatan Irigasi di Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Tawang (Bantuan Provinsi Tahun
2017 )capaian realisasi Keuangan (93,83%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penanggulangan Sungai Di Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan (95,28%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)

43
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Penanggulangan Sungai dan Perbaikan Irigasi di Wilayah Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2017)capaian realisasi Keuangan (98,26%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penanggulangan Sungai Cihideung Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian
realisasi Keuangan (93,27%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun 2016) capaian
realisasi Keuangan (100,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penanggulangan Sungai dan Irigasi Wilayah Kota Tasikmalaya (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan
Tahun 2016) capaian realisasi Keuangan (100,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai
(100,00%)
Rehabilitasi Daerah Irigasi Cikadu dan Cibogo Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2016)
capaian realisasi Keuangan (100,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100,00%)
Kajian Sempadan Perairan Kota Tasikmalaya capaian realisasi Keuangan (10,71%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100,00%)
Kajian Feasibility Study Situ Cinagka ( Lanjutan ) capaian realisasi Keuangan (8,96%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100,00%)
Kajian Status Fungsi saluran Irigasi Kota Tasikmalaya capaian realisasi Keuangan (7,98%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100,00%)
Rehabilitasi Talud Sungai Cidukuh capaian realisasi Keuangan (98,64%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100,00%)
Penanggulangan Saluran Irigasi dan Sungai di Kecamatan Tamansari dan Kawalu Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun 2017) capaian realisasi Keuangan (88,30%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100,00%)

Program Pengendalian Banjir


Cepat Tanggap Penanggulangan Banjircapaian realisasi Keuangan (98,40%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100,00%)
Penanggulangan Banjir Kota Tasikmalaya capaian realisasi Keuangan (98,52%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100,00%)
Normalisasi Sungai Cikalangcapaian realisasi Keuangan (98,85%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100,00%)
Pemeliharaan Sumber Daya Air Berbasis Gotong Royong capaian realisasi Keuangan (98,83%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100,00%)

Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemeritahan


Sosialisasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi capaian realisasi Keuangan (88,22%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100,00%)
Sistem Informasi Jasa Konstruksi capaian realisasi Keuangan (48,71%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100,00%)

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang


Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Tasikmalaya capaian realisasi Keuangan (86,09 %)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian Bangunan capaian realisasi Keuangan (52,84 %) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota)


Inventarisasi dan Pendataan Bangunan Gedung capaian realisasi Keuangan (81,09 %) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan DED Asrama Hajicapaian realisasi Keuangan (91,44 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
Penamaan Jalan di Wilayah Kota Tasikmalayacapaian realisasi Keuangan (93,73 %) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Monitoring dan Pengendalian Reklamecapaian realisasi Keuangan (2,59%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)

44
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Misi Ke-5 RPJMD Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Tujuan :Tersedianya sarana pelayanan publik yang memadai
Sasaran : Meningkatnya kualitas sarana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga dengan capaian realisasi Keuangan (88,22%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Tribun Stadion Dadaha ( Lanjutan ) dengan capaian realisasi Keuangan (96,10 %) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Atap Indoor Lapangan Tenis Dadaha ( Lanjutan ) dengan capaian realisasi Keuangan
(93,78 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Lanjutan Pembangunan Lapangan Olah Raga ( Lapang Tenis ) di Komplek Bale Kota Tasikmalaya
dengan capaian realisasi Keuangan (100,00 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan
Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan capaian
realisasi Keuangan (87,45 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penataan Interior Gedung Serbaguna Balekota dengan capaian realisasi Keuangan (97,21 %) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penataan Interior Gedung Sekretariat Daerah dengan capaian realisasi Keuangan (95,82 %) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pemagaran Lapangan Upacara Dadaha dengan capaian realisasi Keuangan (97,61 %) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Rehabilitasi Berat Gedung Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya dengan capaian realisasi Keuangan
(97,29 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Gedung Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya dengan capaian realisasi
Keuangan (95,03 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Perluasan Gedung Alat Kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya dengan capaian realisasi Keuangan
(93,68 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat dengan capaian realisasi Keuangan (97,94 %) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perpustakaan Arsip Daerah dengan capaian realisasi Keuangan
(95,04 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan DED Gedung Badan Penanggulangan Bencana dengan capaian realisasi Keuangan
(86,08 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Komplek Balekota Tasikmalaya (DBH - Pajak
Rokok Tahun 2017) dengan capaian realisasi Keuangan (93,73 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
Penyusunan Rancangan Awal PERDA tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
(DBH - Pajak Rokok Tahun 2017) dengan capaian realisasi Keuangan (46,14 %) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan Gedung Kantor Komplek Balekota (Lanjutan) (DBH - Pajak Rokok Tahun 2017)
dengan capaian realisasi Keuangan (93,19 %) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan/Rehabilitasi Kelurahan Cilamajang (DBH - Pajak Rokok Tahun 2017) dengan capaian
realisasi Keuangan (74,34%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Kantor Kecamatan Pemerintah Kota Tasikmalaya
dengan capaian realisasi Keuangan (30,62%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan Detail Engineering Design ( DED ) Gedung KNPI dengan capaian realisasi Keuangan
(93,26%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Kantor Pemerintahan dengan capaian realisasi Keuangan (98,85%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan Detail Engineering Design ( DED ) Gedung Gedung PKK dengan capaian realisasi
Keuangan (1,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan Detail Engineering Design ( DED ) Gedung Perpustakaan dengan capaian realisasi
Keuangan (0,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Program Fasilitasi Prasarana Pelayanan Publik
Peningkatan Prasarana Pelayanan Publik dengan capaian realisasi Keuangan (93,17%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)

45
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pengelolaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalayadengan capaian
realisasi Keuangan (100,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Program Pengembangan Data / Informasi
Penataan Arsip Secara Manual dengan capaian realisasi Keuangan (99,72%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun 2016
dengan capaian realisasi Keuangan (95,77%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dengan capaian realisasi Keuangan (97,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dengan capaian realisasi Keuangan (83,36%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai
(100%)

Tujuan : Meningkatnya Tata kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah


Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyuratdengan capaian realisasi Keuangan (98,19%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikdengan capaian realisasi Keuangan
(68,52%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan capaian realisasi Keuangan (81,28%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan capaian realisasi Keuangan (81,28%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasionaldengan capaian realisasi
Keuangan (32,16%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantordengan capaian realisasi Keuangan (91,69%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Alat Tulis Kantordengan capaian realisasi Keuangan (99,29%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian realisasi Keuangan (95,70%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian realisasi Keuangan (95,70%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantordengan capaian realisasi
Keuangan (92,57%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantordengan capaian realisasi Keuangan (98,30%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian realisasi Keuangan (100,00%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian realisasi Keuangan
(76,14%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Makanan dan Minuman dengan capaian realisasi Keuangan (84,04%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan capaian realisasi Keuangan (91,91%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dengan capaian realisasi Keuangan (84,22%)
dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai dengan capaian realisasi Keuangan (80,16%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

46
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Pengadaan Mobil Jabatan dengan capaian realisasi Keuangan (95,41%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
Pengadaan Kendaran Dinas / Oprasionaldengan capaian realisasi Keuangan (99,23%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantordengan capaian realisasi Keuangan (99,08%) dan Realisasi
Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pengadaan Meubelairdengan capaian realisasi Keuangan (99,60%) dan Realisasi Fisik Kegiatan
mencapai (100%)
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan capaian realisasi Keuangan (99,01%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan dengan capaian realisasi Keuangan (71,60%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan capaian realisasi Keuangan
(80,58%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan capaian realisasi Keuangan
(91,77%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian realisasi
Keuangan (100,00%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesterandengan capaian realisasi Keuangan (100,00%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dengan capaian realisasi Keuangan (100,00%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran dengan capaian realisasi Keuangan (70,42%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun dengan capaian realisasi Keuangan (100,00%) dan
Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)
Program Perencanaan Kerja
Penyusunan Rencana Kerja dengan capaian realisasi Keuangan (100,00%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)
Penyusunan Rencana Strategis dengan capaian realisasi Keuangan (100,00%) dan Realisasi Fisik
Kegiatan mencapai (100%)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan capaian
realisasi Keuangan (93,17%) dan Realisasi Fisik Kegiatan mencapai (100%)

Untuk membantu mengukur pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Tasikmalaya Tahun 2017, dapat disimak beberapa tabel dibawah ini :
No. Uraian Satuan Target Realisasi Keterangan
1. Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun Km 1,452
terhadap target
2. Jumlah Jalan dan jembatan yang Km 39,174
ditingkatkan terhadap target
3. Jumlah Jalan dan jembatan yang dipelihara Km 90,238
terhadap target ( Rutin )
4. Pembangunan / rehabilitasi/ pemeliharaan Km
bangunan pelengkap jalan ( drainase,
gorong-gorong, trotoar) terhadap target
a. Panjang Pembangunan/ Rehabilitasi Trotoar Km 6,921
b. Panjang Pembangunan / Rehabilitasi Km 18,135
Drainase
c. Panjang Pembangunan/ Rehabilitasi Km 5,679
Tembok Penahan Tebing/ Kirmir

47
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

No. Uraian Satuan Target Realisasi Keterangan


5. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam % 78,600
kondisi baik
6. Jembatan Unit 4
7. Total Panjang Jalan Km 450,740 Berdasarkan SK Keputusan
Walikota Tasikmalaya :
No. 541.3/Kep.136-
DPUPR/2017; Tentang :
Penetapan Status Ruas
Jalan di Lingkungan
Pemerintah Kota
Tasikmalaya sebagai Jalan
Kota
8. Persentase Jalan dan Jembatan dalam % 89 95
kondisi baik

Ket : Realisasi Kegiatan Bidang Pengembangan Prasana Jalan dan Jembatan ( Target dan Capaian
Kinerja ) Tahun Anggaran 2017
No. Uraian Satuan Target Realisasi Keterangan

1 Area Irigasi Kewenangan Ha 4.563


Pemerintah Kota
2 Area Irigasi Kewenangan Ha 4.698
Pemerintah Provinsi
3 Area Budidaya Ha 9.261
4 Daerah Irigasi DI 51
5 Total panjang saluran primer Km 102
6 Total panjang saluran sekunder Km 99
7 Total panjang saluran Km 202
Baik Km 22,409
8 Prosentase jaringan irigasi dalam % 74
kondisi baik
9 Rasio Jaringan Irigasi Point 0,015 0,026

Ket : Realisasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Air ( Target dan Capaian Kinerja ) Tahun Anggaran
2017
No. Uraian Satuan Target Realisasi Keterangan

1 Pembangunan Sarana Olah Raga Unit 14


2 Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Unit 53
Kelurahan
3 Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Unit 28
Kecamatan
4 Sarana dan Prasarana Pendukung Unit 81 27
Kerja
5. Capaian Bangunan Gedung Negara % 75 75
yang ditangani

Ket : Realisasi Kegiatan Bidang Tata Bangunan ( Target dan Capaian Kinerja ) Tahun Anggaran
2017

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dan Pencapaian Renstra DPUPR sampai dengan Tahun 2017

48
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis dan Kodisi Target Realisasi
Indikator Kinerja Program Awal
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya pembangunan 1. Prosentase Jalan dan Jembatan 89,00 89,00 % 95 %
jalan, jembatan, irigasi dan dalam kondisi baik %
kualitas pemanfaatan tata
ruang
2. Capaian kesesuaian 75 % 75 % 78 %
pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang yang
ditangani

3. Prosentase Sarana dan 41,38 41,38 43,38%


Prasarana Jaringan irigasi
dalam kondisi baik
2. Meningkatnya kualitas 4. Capaian bangunan gedung 75 % 75 % 100 %
sarana penyelenggaraan negara yang ditangani
pemerintahan dan pelayanan
publik

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPUPR


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya memegang peranan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut diperlukan sumber daya
manusia yang memenuhi kebutuhan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


Penyerapan Sampai Bulan KINERJA
November 2017 KEGIATAN
Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan Pencapaian target
/Sub Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
Bulan Desember
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)
1 2 3 4 5 6

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan


Ruang
BELANJA LANGSUNG 284.283.097.030,00 255.931.609.985,00 90,03 100,00 98,87
BELANJA LANGSUNG NON URUSAN 2.926.358.000,00 2.634.485.231,00 90,03 100,00 100,00
Program Pelayanan Administrasi 833.821.000,00 696.145.031,00 83,49 100,00 100,00
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.770.000,00 2.720.000,00 98,19 100,00 100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 123.600.000,00 84.687.223,00 68,52 100,00 100,00
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 40.000.000,00 32.511.280,00 81,28 100,00 100,00
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 31.000.000,00 9.969.900,00 32,16 100,00 100,00
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 121.500.000,00 111.397.680,00 91,69 100,00 100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.286.000,00 30.071.000,00 99,29 100,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan 30.000.000,00 28.710.000,00 95,70 100,00 100,00

49
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


Penyerapan Sampai Bulan KINERJA
November 2017 KEGIATAN
Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan Pencapaian target
/Sub Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
Bulan Desember
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)
1 2 3 4 5 6
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 12.000.000,00 11.108.000,00 92,57 100,00 100,00
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 8.500.000,00 8.355.400,00 98,30 100,00 100,00
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 100,00 100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 36.060.000,00 27.455.000,00 76,14 100,00 100,00
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman 60.605.000,00 50.930.000,00 84,04 100,00 100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 200.000.000,00 181.821.948,00 90,91 100,00 100,00
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan dan 110.750.000,00 93.277.600,00 84,22 100,00 100,00
Ketertiban Lingkungan
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan 18.250.000,00 14.630.000,00 80,16 100,00 100,00
Pegawai
Program Peningkatan Sarana dan 1.956.537.000,00 1.837.151.200,00 93,90 100,00 100,00
Prasarana Aparatur
Pengadaan Mobil Jabatan 500.000.000,00 477.050.000,00 95,41 100,00 100,00
Pengadaan Kendaran Dinas / Oprasional 740.000.000,00 734.280.000,00 100,00 100,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 27.000.000,00 26.752.000,00 99,08 100,00 100,00
Pengadaan Meubelair 27.500.000,00 27.390.000,00 99,60 100,00 100,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung 50.000.000,00 49.504.400,00 99,01 100,00 100,00
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil 170.145.000,00 121.830.750,00 71,60 100,00 100,00
Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 168.792.000,00 136.016.550,00 80,58 100,00 100,00
Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala 11.000.000,00 10.095.000,00 91,77 100,00 100,00
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeulair 20.000.000,00 19.885.000,00 99,43 100,00 100,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan 15.000.000,00 14.958.000,00 99,72 100,00 100,00
dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 85.000.000,00 83.867.500,00 98,67 100,00 100,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 122.000.000,00 115.422.000,00 94,61 100,00 100,00
Kantor
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 20.100.000,00 20.100.000,00 100,00 100,00 100,00
Kantor (Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan
Tahun 2016)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.000.000,00 69.536.500,00 69,54 100,00 100,00
Pengadaan Mesin / Kartu Absensi 60.000.000,00 29.920.000,00 49,87 100,00 100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta -
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 40.000.000,00 39616500 99,04 100 100

50
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


Penyerapan Sampai Bulan KINERJA
November 2017 KEGIATAN
Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan Pencapaian target
/Sub Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
Bulan Desember
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)
1 2 3 4 5 6
Perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan 14.000.000,00 13.112.500,00 93,66 100,00 100,00


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 100,00 100,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 100,00
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 100,00
Tahun
Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran 3.000.000,00 2.112.500,00 70,42 100,00 100,00
Penyusunan Pelaporan Barang Akhir 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 100,00
Tahun

Program Perencanaan Kerja 22.000.000,00 18.540.000,00 84,27 100,00 100,00


Penyusunan Rencana Kerja 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 100,00 100,00
Penyusunan Rencana Strategis 20.000.000,00 16.540.000,00 82,70 100,00 100,00

BELANJA LANGSUNG URUSAN 281.356.739.030,00 253.297.124.754,00 90,03 100,00 98,85


WAJIB/ PILIHAN

Program Pembangunan Jalan dan 14.250.000.000,00 13.345.947.010,00 93,66 100,00 96,49


Jembatan
Pembangunan Jalan Leuwibudah 750.000.000,00 728.812.000,00 97,17 100,00 100,00
Pembangunan Jalan Lingkar Utara 11.000.000.000,00 10.679.763.010,00 97,09 100,00 100,00
(Lanjutan) (Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Pembangunan Jembatan Cintapada 500.000.000,00 100,00 0,00
Pembangunan Jalan Lingkar Utara (POS 2.000.000.000,00 1.937.372.000 96,8686 100,00 100,00
AU-MOH HATA) Kota Tasikmalaya

Program Pengembangan Data / Informasi 240.000.000,00 235.378.300,00 98,07 100,00 100,00


Penataan Arsip Secara Manual 140.000.000,00 139.611.300,00 99,72 100,00 100,00
Penyusunan Profil Dinas Pekerjaan Umum 100.000.000,00 95.767.000,00 95,77 100,00 100,00
dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya
Tahun 2016

Program Pembangunan Saluran Drainase/ 6.881.000.000,00 6.510.795.789,00 94,62 100,00 100,00


Gorong-Gorong
Bangunan Pelengkap Jalan di Wilayah 1.000.000.000,00 976.313.881,00 97,63 100,00 100,00
Kota Tasikmalaya
Pembangunan Kirmir di Depan Kelurahan 200.000.000,00 175.325.000,00 87,66 100,00 100,00
Sukalaksana

51
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


Penyerapan Sampai Bulan KINERJA
November 2017 KEGIATAN
Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan Pencapaian target
/Sub Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
Bulan Desember
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)
1 2 3 4 5 6
Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan 100.000.000,00 85.825.000,00 85,83 100,00 100,00
Awipari
Optimalisasi Infrastruktur Drainase 1.065.000.000,00 1.051.102.000,00 98,70 100,00 100,00
Lingkungan Wilayah Kecamatan Tawang,
Kecamatan Cihideung, Kecamatan
Bungursari
Optimalisasi Infrastruktur Drainase 991.000.000,00 976.697.000,00 98,56 100,00 100,00
Lingkungan Wilayah Kecamatan Cipedes,
Kecamatan Indihiang
Optimalisasi Infrastruktur Drainase
Lingkungan Wilayah Kecamatan
2.160.000.000,00 2.086.164.500,00 96,58 100,00 100,00
Tamansari, Kecamatan Cibeureum,
Kecamatan Purbaratu

Optimalisasi Infrastruktur Drainase 1.165.000.000,00 1.159.368.408,00 99,52 100,00 100,00


Lingkungan Wilayah Kecamatan Kawalu,
Kecamatan Mangkubumi
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 81.318.197.000,00 75.233.383.575,00 92,52 100,00 98,84
dan Jembatan
Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam 500.000.000,00 460.409.700,00 92,08 100,00 100,00
Kondisi Tanggap Darurat
Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Kota 8.500.000.000,00 8.355.162.000,00 98,30 100,00 100,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Khz Mustofa 7.625.000.000,00 7.341.207.250 96,28 100,00 100,00
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Pemeliharaan Berkala Jalan Perintis 3.625.000.000,00 3.410.233.844 94,08 100,00 75,00
Kemerdekaan (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Pemeliharaan Berkala serta Peningkatan 20.000.000.000,00 19.430.083.933 97,15 100,00 100,00
Jalan di Kota Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan 375.000.000,00 346.278.450 92,34 100,00 100,00
Pelengkap Jalan Sukalaksana -
Bunggursari (Revitalisasi Bangunan
Pelengkap Jalan) (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan 375.000.000,00 345.724.450 92,19 100,00 100,00
Pelengkap Jalan Karang Anyar
(Revitalisasi Bangunan Pelengkap Jalan)
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan 375.000.000,00 345.397.450 92,11 100,00 100,00
Pelengkap Jalan Citerewes (Revitalisasi
Bangunan Pelengkap Jalan) (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Revitalisasi dan Pembangunan Bangunan 150.000.000,00 129.784.250 86,52 100,00 100,00

52
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


Penyerapan Sampai Bulan KINERJA
November 2017 KEGIATAN
Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan Pencapaian target
/Sub Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
Bulan Desember
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)
1 2 3 4 5 6
Pelengkap Jalan Perum Kota Baru
(Revitalisasi Bangunan Pelengkap Jalan)
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan 10.000.000.000,00 9.744.533.700 97,45 100,00 100,00
Pelengkap Jalan di Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Optimalisasi Bangunan Pelengkap Jalan 10.000.000.000,00 6.149.858.000 61,50 100,00 99,65
dam Jembatan (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Optimalisasi Bangunan Pelengkap Jalan 2.000.000.000,00 1.969.034.250 98,45 100,00 100,00
dan Jembatan (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Utarya 500.000.000,00 483.298.000,00 96,66 100,00 100,00
(DBH - Pajak Rokok Tahun 2017)
Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan 1.000.000.000,00 949.867.000,00 94,99 100,00 100,00
Pasar Cikurubuk
Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan 400.000.000,00 377.181.900,00 94,30 100,00 100,00
Padasuka
Pemeliharaan Berkala Jalan KH.EZ 1.400.000.000,00 1.371.859.900,00 97,99 100,00 100,00
Mutakin
Lanjutan Pembangunan Jembatan 580.297.000,00 580.000.000,00 99,95 100,00 100,00
Cikaracak ( DAK IPD Tahun 2016 )
Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan 300.000.000,00 296.331.000,00 98,78 100,00 100,00
Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan
Bungursari

Program Pembangunan Sistem Informasi / 2.513.971.000,00 1.638.918.455,00 65,19 100,00 100,00


Data Base Jalan dan Jembatan
Kajian Status Fungsi Jalan 400.000.000,00 392.464.500,00 98,12 100,00 100,00
Penyusunan DED Jalan Lingkar Selatan 750.000.000,00 440.313.745,00 58,71 100,00 100,00
Penyusunan Kajian Amdal Jalan Lingkar 500.000.000,00 18.830.450 3,77 100,00 100,00
Selatan
Penyusunan DED Jalan Akses Kampus 100.000.000,00 97.589.730 97,59 100,00 100,00
Universitas Negeri Siliwangi
Penyusunan DED Trotoar Di Wilayah 160.000.000,00 154.968.000,00 96,86 100,00 100,00
Kecamatan Tawang
Penyusunan DED Trotoar Di Wilayah 200.000.000,00 193.242.000 96,62 100,00 100,00
Kecamatan Cihideung
Penyusunan DED Jalan Lingkungan 200.000.000,00 198.893.700,00 99,45 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan Tamansari
Studi Kelayakan (Feasibility Study) Jalan 100.000.000,00 93.006.330 93,01 100,00 100,00
Akses Kampus Universitas Negeri
Siliwangi

53
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


Penyerapan Sampai Bulan KINERJA
November 2017 KEGIATAN
Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan Pencapaian target
/Sub Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
Bulan Desember
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)
1 2 3 4 5 6
Review Design DAK Sub Bidang Jalan 103.971.000,00 49.610.000 47,72 100 100
(Dana P2D2 Tahun 2016)

Pembangunan Sarana Prasarana Olah 1.810.000.000,00 1.596.843.000,00 88,22 100,00 100,00


Raga
Pembangunan Tribun Stadion Dadaha 1.000.000.000,00 960.999.250,00 96,10 100,00 100,00
( Lanjutan )
Pembangunan Atap Indoor Lapangan 1.000.000.000,00 937.796.000,00 93,78 100,00 100,00
Tenis Dadaha ( Lanjutan )
Lanjutan Pembangunan Lapangan Olah 200.000.000,00 176.750.000,00 100 100,00
Raga ( Lapang Tenis ) di Komplek Bale
Kota Tasikmalaya

Program Perencanaan Pembangunan 166.057.000,00 141.155.880,00 85,00 100,00 100,00


Daerah
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 20.000.000,00 19.399.100,00 97,00 100,00 100,00
Sektoral Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan 146.057.000,00 121.756.780,00 83,36 100,00 100,00
Pelaporan Pembangunan Daerah Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Sarana dan 5.725.000.000,00 5.507.669.292,00 96,20 100,00 100,00
Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan Backhoe Loader 1.725.000.000,00 1.718.920.692,00 99,65 100,00 100,00
Pengadaan Alat Laboratorium 4.000.000.000,00 3.788.748.600,00 94,72 100,00 100,00
Kebinamargaan Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Pengelolaan Website Dinas Pekerjaan 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 100 100
Umum dan Penataan Ruang Kota
Tasikmalaya
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2.500.000.000,00 2.494.401.000,00 99,78 100,00 80,00
Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi 4.825.000.000 4.704.438.800,00 97,50 100,00 100,00
Perencanaan Teknis Sumber Daya Air 150.000.000,00 100,00 100,00
Kota Tasikmalaya
Pembangunan Saluran Irigasi di 180.000.000,00 178.774.130,00 99,32 100,00 100,00
Kelurahan Tugujaya
Pembangunan Saluran Irigasi di 240.000.000,00 100,00 100,00
Kelurahan Sukanagara
Penunjang DAK Sub Bidang Insfrastuktur 250.000.000,00 153.383.060,00 61,35 100,00 100,00
Irigasi
Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi 200.000.000,00 198.480.100,00 99,24 100,00 100,00
Lingkungan dan Jaringannya Wilayah
Kecamatan Tamansari, Kecamatan

54
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


Penyerapan Sampai Bulan KINERJA
November 2017 KEGIATAN
Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan Pencapaian target
/Sub Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
Bulan Desember
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)
1 2 3 4 5 6
Cibeureum, Kecamatan Purbaratu
Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi 420.000.000,00 416.210.100,00 99,10 100,00 100,00
Lingkungan dan Jaringannya Wilayah
Kecamatan Kawalu, Mangkubumi
Peningkatan / Pembangunan Jaringan 6.465.057.000,00 6.273.719.000,00 97,04 100,00 100,00
Irigasi (DAK-Penugasan)
Pemeliharaan Fisik Dan Fungsi Saluran 1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 100,00 100,00 100,00
Irigasi
Pembangunan Saluran dalem Suba di Kota 9.000.000.000,00 8.815.912.836,00 97,95 100,00 100,00
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Penanggulangan Sungai Cidukuh Kota 4.000.000.000,00 2.676.220.884,00 66,91 100,00 100,00
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Penanggulangan Saluran Pembuangan 2.000.000.000,00 1.613.594.750,00 80,68 100,00 100,00
Sukamulya - Rancabango Kota
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Penanggulangan Saluran Cidongkol Kota 2.000.000.000,00 1.889.105.600,00 94,46 100,00 100,00
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Penanggulangan Sungai Bengkok Kota 2.500.000.000,00 2.422.708.650,00 96,91 100,00 100,00
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Penanggulangan Irigasi dan Saluran 3.100.000.000,00 2.980.088.058,00 96,13 100,00 100,00
Pembuangan DAS Ciloseh Kota
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Peningkatan Irigasi Cibeureum, 2.000.000.000,00 1.943.202.149,00 97,16 100,00 100,00
Cibunigeulis dan Citerewes (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Pembangunan Tembok Penahan Tanah 2.400.000.000,00 2.323.200.500,00 96,80 100,00 100,00
Sungai Ciromban dan Ciloseh Kota
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Optimalisasi Jaringan Irigasi Teknis Di 5.200.000.000,00 4.196.912.500,00 80,71 100,00 99,51
Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2017)
Master Plan Irigasi Kota Tasikmalaya 465.000.000,00 45.413.978,00 9,77 100,00 100,00
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Kajian Potensi Sungai dan Konservasi 470.000.000,00 56.614.088,00 12,05 100,00 100,00
Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Peningkatan Bangunan Sumber Daya Air 7.000.000.000,00 6.747.687.000,00 96,40 100,00 100,00
55
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


Penyerapan Sampai Bulan KINERJA
November 2017 KEGIATAN
Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan Pencapaian target
/Sub Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
Bulan Desember
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)
1 2 3 4 5 6
di Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2017)
Penanggulangan Saluran Pembuangan 2.000.000.000,00 1.884.972.000,00 94,25 100,00 100,00
Irigasi Bengkok Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi 1.000.000.000,00 988.089.000,00 98,81 100,00 100,00
Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi
Tahun 2017)
Peningkatan Irigasi di Kecamatan 1.000.000.000,00 938.335.000,00 93,83 100,00 100,00
Bungursari dan Kecamatan Tawang
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Penanggulangan Sungai Di Kecamatan 1.600.000.000,00 1.524.537.000,00 95,28 100,00 100,00
Cibeureum dan Kecamatan Tawang Kota
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Penanggulangan Sungai dan Perbaikan 500.000.000,00 491.300.000,00 98,26 100,00 100,00
Irigasi di Wilayah Kota Tasikmalaya
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Penanggulangan Sungai Cihideung Kota 1.000.000.000,00 936.736.500,00 93,67 100,00 100,00
Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun
2017)
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 17.835.750,00 17.835.750,00 100,00 100,00 100,00
(Pdt. Daerah / Pnm. Pembiayaan Tahun
2016)
Penanggulangan Sungai dan Irigasi 39.622.000,00 39.622.000,00 100,00 100,00 100,00
Wilayah Kota Tasikmalaya (Pdt. Daerah /
Pnm. Pembiayaan Tahun 2016)
Rehabilitasi Daerah Irigasi Cikadu dan 49.579.000,00 49.579.000,00 100,00 100,00 100,00
Cibogo Kota Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2016)
Kajian Sempadan Perairan Kota 200.000.000,00 21.410.075,00 10,71 100,00 100,00
Tasikmalaya
Kajian Feasibility Study Situ Cinagka 50.000.000,00 4.479.900,00 8,96 100,00 100,00
( Lanjutan )
Kajian Status Fungsi saluran Irigasi Kota 50.000.000,00 3.991.900,00 7,98 100,00 100,00
Tasikmalaya
Rehabilitasi Talud Sungai Cidukuh 130.000.000,00 128.230.000,00 98,64 100,00 100,00
Penanggulangan Saluran Irigasi dan 2.000.000.000,00 1.666.017.000,00 83,30 100,00 99,80
Sungai di Kecamatan Tamansari dan
Kawalu Kota Tasikmalaya (Bantuan
Provinsi Tahun 2017)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka 450.000.000,00 330.934.900,00 73,54 100,00 100,00
Hijau (RTH)
Program Pengendalian Banjir 3.000.000.000,00 2.955.903.200,00 98,53 100,00 100,00

56
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


Penyerapan Sampai Bulan KINERJA
November 2017 KEGIATAN
Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan Pencapaian target
/Sub Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
Bulan Desember
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)
1 2 3 4 5 6
Cepat Tanggap Penanggulangan Banjir 500.000.000,00 491.984.000,00 98,40 100,00 100,00
Penanggulangan Banjir Kota Tasikmalaya 2.200.000.000,00 2.167.383.000,00 98,52 100,00 100,00
Normalisasi Sungai Cikalang 200.000.000,00 197.706.000,00 98,85 100,00 100,00
Pemeliharaan Sumber Daya Air Berbasis 100.000.000,00 98.830.200,00 98,83 100,00 100,00
Gotong Royong
Sosialisasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi 77.292.080,00 68.189.490,00 88,22 100,00 100,00
Sistem Informasi Jasa Konstruksi 36.855.200,00 17.951.068,00 48,71 100,00 100,00
Pembangunan / Rehabilitasi Kantor 8.748.495.000,00 7.650.851.200,00 87,45 100,00 97,94
Kelurahan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Penataan Interior Gedung Serbaguna 1.000.000.000,00 972.100.000,00 97,21 100,00 100,00
Balekota
Penataan Interior Gedung Sekretariat 2.500.000.000,00 2.395.398.500,00 95,82 100,00 100,00
Daerah
Pemagaran Lapangan Upacara Dadaha 1.000.000.000,00 976.097.000,00 97,61 100,00 100,00
Rehabilitasi Berat Gedung Paripurna 1.500.000.000,00 1.459.415.950,00 97,29 100,00 100,00
DPRD Kota Tasikmalaya
Pembangunan Gedung Badan 3.000.000.000,00 2.850.960.500,00 95,03 100,00 100,00
Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya
Perluasan Gedung Alat Kelengkapan 1.300.000.000,00 1.217.869.250,00 93,68 100,00 100,00
DPRD Kota Tasikmalaya
Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat 1.500.000.000,00 1.469.123.600,00 97,94 100,00 100,00
Pembangunan Gedung Kantor Komplek - -
Balekota
Pembangunan Gedung Kantor Dinas 1.000.000.000,00 950.436.500,00 95,04 100,00 100,00
Perpustakaan Arsip Daerah
Pembangunan Sarana dan Prasarana 1.000.000.000,00 937.281.000,00 93,73 100,00 100,00
Lingkungan Komplek Balekota
Tasikmalaya (DBH - Pajak Rokok Tahun
2017)
Penyusunan Rancangan Awal PERDA 50.000.000,00 23.071.136,00 46,14 100,00 100,00
tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) (DBH - Pajak Rokok
Tahun 2017)
Pembangunan Gedung Kantor Komplek 750.000.000,00 698.950.000,00 93,19 100,00 100,00
Balekota (Lanjutan) (DBH - Pajak Rokok
Tahun 2017)
Pembangunan/Rehabilitasi Kelurahan 1.250.000.000,00 929.304.510,00 74,34 100,00 100,00
Cilamajang (DBH - Pajak Rokok Tahun
2017)
Rehabilitasi Gedung Bale Wiwitan (DBH 500.000.000,00 437.279.000,00 87,46 100,00 100,00
- Cukai Hasil Tembakau Tahun 2017)
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana 2.214.300.000,00 678.030.800,00 30,62 100,00 94,50
Prasarana Kantor Kecamatan Pemerintah

57
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


Penyerapan Sampai Bulan KINERJA
November 2017 KEGIATAN
Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan Pencapaian target
/Sub Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
Bulan Desember
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)
1 2 3 4 5 6
Kota Tasikmalaya
Penyusunan Detail Engineering Design 100.000.000,00 93.260.000,00 93,26 100,00 100,00
( DED ) Gedung KNPI
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Kantor 370.000.000,00 365.760.000,00 98,85 100,00 100,00
Pemerintahan
Penyusunan Detail Engineering Design 100.000.000,00 1.000.000,00 1,00 100,00 100,00
( DED ) Gedung Gedung PKK
Penyusunan Detail Engineering Design 100.000.000,00 0,00 100,00 100,00
( DED ) Gedung Perpustakaan
Pembebasan Tanah untuk Jalan Lingkar 325.000.000,00 - 0,00 100
Utara (Pos AU - Karangresik) (DBH-
Pajak Rokok Tahun 2017)
Pembuatan Sertifikat Jalan Lingkar Utara 400.000.000,00 100
( Pos AU Karangresik )
Peningkatan Jalan / Jembatan Wilayah 1.089.952.000,00 1.089.952.000,00 100,00 100,00 100,00
Kecamatan Bungursari, Indihiang,
Cipedes, Mangkubumi, Kawalu,
Purbaratu, Cibereum dan Tamansari
(Bantuan Provinsi Tahun 2016)
Penunjang DAK Sub Bidang Insfrastuktur 350.000.000,00 312.713.239,00 89,35 100,00 100,00
Jalan / Jembatan
Peningkatan Jalan Dan Jembatan 7.750.000.000,00 7.501.300.000,00 96,79 100,00 100,00
Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK- 19.568.526.000,00 19.096.647.500,00 97,59 100,00 100,00
Penugasan)
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan 2.862.500.000,00 2.745.152.000,00 95,90 100,00 100,00
Jembatan Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tawang, Kecamatan
Cihideung, Kecamatan Bungursari
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan 1.375.000.000,00 1.364.779.200,00 99,26 100,00 100,00
Jembatan Lingkungan Wilayah
Kecamatan Cipedes, Kecamatan Indihiang
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan 5.100.000.000,00 4.997.435.000,00 97,99 100,00 95,58
Jembatan Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tamansari, Kecamatan
Cibeureum, Kecamatan Purbaratu
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan 3.525.000.000,00 3.452.936.000,00 97,96 100,00 100,00
Jembatan Lingkungan Wilayah
Kecamatan Kawalu, Kecamatan
Mangkubumi
Peningkatan Jalan SL Tobing (Lanjutan) 5.125.000.000,00 155.742.250,00 3,04 100,00 100,00
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Peningkatan Jalan Sutisna Senjaya 3.625.000.000,00 3.390.276.000,00 93,52 100,00 100,00
(Bantuan Provinsi Tahun 2017)
Peningkatan jalan Galumpit Tamansari 500.000.000,00 480.490.000,00 96,10 100,00 100,00
58
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


Penyerapan Sampai Bulan KINERJA
November 2017 KEGIATAN
Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan Pencapaian target
/Sub Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
Bulan Desember
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)
1 2 3 4 5 6
Lanjutan Peningkatan jalan Sukamaju 500.000.000,00 476.950.000,00 95,39 100,00 100,00
Cijambe
Peningkatan Jalan Padayungan 500.000.000,00 478.452.000,00 95,69 100,00 100,00
Peningkatan Jalan Pontren Bahrul Ulum 100.000.000,00 92.081.000,00 92,08 100,00 100,00
Awipari
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 90.000.000,00 1.400.000,00 1,56 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan Bungursari
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000,00 700.000,00 1,75 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan Cibeureum
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000,00 38.250.000,00 95,63 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan Cipedes
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000,00 700.000,00 1,75 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan Cihideung
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000,00 38.215.000,00 95,54 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan Kawalu
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000,00 700.000,00 1,75 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan Mangkubumi
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000,00 700.000,00 1,75 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan Purbaratu
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 140.000.000,00 136.630.000,00 97,59 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan Tamansari
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000,00 700.000,00 1,75 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan Indihiang
Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 40.000.000,00 700.000,00 1,75 100,00 100,00
Wilayah Kecamatan Tawang
Pemeliharaan Drainase Kota Tasikmalaya 300.000.000,00 268.748.300,00 89,58 100 100,00
Pemeliharaan Trotoar Kota Tasikmalaya 500.000.000,00 363.978.000,00 72,80 100,00 100,00
Pembangunan / Rehabilitasi Trotoar 5.700.000.000,00 4.621.970.000,00 81,09 100,00 100,00
Wilayah Kota Tasikmalaya
Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang 200.000.000,00 173.807.700,00 86,90 100,00 100,00
Kota Tasikmalaya
Penyelenggaraan Pengawasan dan 100.000.000,00 52.842.900 100 100
pengendalian Bangunan
Inventarisasi dan Pendataan Bangunan 200.000.000,00 5.182.000,00 2,59 100,00 100,00
Gedung
Penyusunan DED Asrama Haji 500.000.000,00 457.199.500,00 91,44 100,00 100,00
Penamaan Jalan di Wilayah Kota 500.000.000,00 468.666.500,00 93,73 100,00 100,00
Tasikmalaya
Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 1.592.500.000,00 1.573.392.579,00 98,80 100,00 100,00
Tembok Penahan Tebing (TPT) Jalan dan
Jembatan Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tawang, Kecamatan
Cihideung, Kecamatan Bungursari

59
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

ANGGARAN ( Rp. ) INDIKATOR


Penyerapan Sampai Bulan KINERJA
November 2017 KEGIATAN
Belanja / Sub Belanja / Program / Kegiatan Pencapaian target
/Sub Kegiatan JUMLAH Realisasi Sampai dengan
Bulan Desember
Rencana Realisasi
Keu. ( Rp.) %
( %) (%)
1 2 3 4 5 6
Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 150.000.000,00 141.780.000,00 94,52 100,00 100,00
Tembok Penahan Tebing (TPT) Jalan dan
Jembatan Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tamansari, Kecamatan
Cibeureum, Kecamatan Purbaratu
Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 235.000.000,00 218.773.000,00 93,09 100,00 100,00
Tembok Penahan Tebing (TPT) Jalan dan
Jembatan Lingkungan Wilayah
Kecamatan Kawalu, Kecamatan
Mangkubumi
Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 350.000.000,00 348.118.000,00 99,46 100,00 100,00
Tembok Penahan Tebing (TPT) Irigasi
dan Jaringannya Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tawang, Kecamatan
Cihideung, Kecamatan Bungursari
Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 310.000.000,00 308.452.000,00 99,50 100,00 100,00
Tembok Penahan Tebing (TPT) Irigasi
dan Jaringannya Lingkungan Wilayah
Kecamatan Cipedes, Kecamatan Indihiang
Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 250.000.000,00 246.579.200,00 98,63 100,00 100,00
Tembok Penahan Tebing (TPT) Irigasi
dan Jaringannya Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tamansari, Kecamatan
Cibeureum, Kecamatan Purbaratu
Optimalisasi Infrastruktur Kirmir / 570.000.000,00 567.669.000,00 99,59 100,00 100,00
Tembok Penahan Tebing (TPT) Irigasi
dan Jaringannya Lingkungan Wilayah
Kecamatan Kawalu, Kecamatan
Mangkubumi
Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas 90.000.000,00 89.743.500,00 99,72 100 100
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Prasarana Pelayanan Publik 2.455.000.000,00 2.287.285.000,00 93,17 100,00 100,00

TOTAL 284.283.097.030,00 255.931.609.985,00 90,03 100,00 98,87

Selama kurun waktu lima tahun periode Renstra DPUPR 2013-2017, berbagai program dan kegiatan
akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dengan
alokasi anggaran berasal dari berbagai sumber pendanaan. Pada Tabel 2.2 disajikan data target
capaian program dan kegiatan yang meliputi aspek dokumen perencanaan pembangunan jangka
panjang, jangka menengah dan dokumen perencanaan pembangunan tahunan; dokumen perencanaan
penganggaran; dokumen data statistik daerah; serta dokumen kajian perencanaan pembangunan

60
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Tata
Bangunan dan Bidang Tata Ruang.
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUPR
Kota Tasikmalaya

Target Renstra DPUPR Realisasi Capaian Proyeksi


Catata
No Tah Tah Tah Tah Tah Tah n
Indikator Tahu Tahu Tahu Tahu Tah
. un un un un un un Anali
n n n n un
201 201 201 201 201 201 sis
2013 2016 2017 2015 2016
4 5 6 7 5 7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Persentase Jalan
dan Jembatan 89,
dalam kondisi baik 00
(%)
2 Persentase sarana
prasarana jaringan 46,
irigasi dalam 38
kondisi baik( %)
3 Capaian
Kesesuaian
Pemanfaatan
75,
Ruang dengan
00
Rencana Tata
Ruang yang
ditangani (%)
4 Capaian bangunan
75,
gedung negara
00
yang ditangani (%)
5 Capaian pelayanan 64,
public (%) 14
6 Capaian
ketatalaksanaan 100
administrasi ,00
perkantoran (%)
7 Capaian
100
Perencanaan Kerja
,00
(%)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPUPR


Untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya banyak faktor yang menjadi penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi DPUPR. Disamping kondisi internal organisasi berupa sumber daya manusia,
kelengkapan sarana prasarana, juga faktor eksternal seperti ketersediaan regulasi mempunyai
implikasi bagi pengembangan pelayanan DPUPR.
Faktor yang menjadi tantangan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPUPR
diantaranya adalah :
Pelaksanaan pembangunan rentan terhadap intervensi politik sehingga mengakibatkan terjadinya
deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan;
Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah;
Dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga belum
memadai;
Sebagian Daerah Irigasi ketersedian airnya tergantung dari Kabupaten Tasikmalaya;
Pada sungai yang sumber airnya dari Kabupaten Tasikmalaya rentan terjadinya banjir kiriman
Proporsi pegawai teknis masih kurang;

61
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Data yang terintegrasi belum tersedia;


Komunikasi dan koordinasi antar bidang belum optimal;
Sedangkan faktor-faktor yang menjadi peluang terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan
organisasi yaitu :
Tersedianya jaringan jalan di wilayah Kota Tasikmalaya;
Ketersediaan peralatan penunjang infrastruktur;
Tersedianya Sumber Daya Air di wilayah Kota Tasikmalaya;
Adanya Daerah Irigasi yang cukup luas ( diatas 1000 Ha. );
Tersedianya Situ dan Sungai yang menjadi Sumber Air;
Tersedianya jumlah pegawai yang memadai.

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis DPUPR Tahun 2013-2017, Rencana Kerja DPUPR Tahun
2017 mempedomani isu sentral penyelenggaraan organisasi dalam rencana strategis tersebut dan
menjadi pedoman dalam perumusan program / kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja DPUPR
Tahun 2018, yaitu :
Masih kurangnya jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi ;
Belum terselesaikannya Pembangunan Jalan Baru sehingga pola pergerakan lalu lintas kurang
efiesien;
Belum tersedianya bangunan pelengkap jalan pada sebagian besar jalan di Kota
Tasikmalaya ;
Masih kurangnya Kualitas dan kapasitas Jalan terutama jalan poros dan jalan lingkungan;
Belum optimalnya Penanganan Area yang mengalami genagan air;
Belum Optimalnya fungsi jarigan sumber daya air ;
Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Bangunan Gedung untuk pelayanan public ;
Belum lengkapnya Ketersediaan Data Sektoral Urusan Pekerjaan Umum;
Masih kurangnya Pemahaman Masyarakat mengenai Penataan Ruang ;
Belum Optimalnya Pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan ruang.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD


Dari Rancangan Rencanaa Kerja Tahun Anggaran 2017, ada urusan yang kewenangan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang semula kewenangan Dinas Cipta Kaya, diantaranya
Urusan Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Lainnya menjadi kewenangan PUPR.
Dan Lain kewenagan setelah SOPT yang Baru yaitu mengenai Tata Ruang Kota Tasikmalaya
menjadi kewenangan DPUPR dalam hal Rekomendasi Teknis dan Pengendalian Tata Ruang Kota.
Beberapa Program masuk ke Dinas PUPR yang semula ada di Dinas Perawakin berkaitan
dengan Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota), Program Peningkatan
Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan menjadi rencana ditahun anggaran 2017 terkait dengan
Struktur Organisasi Tata Kerja baru berdasarkan Peraturan Walikota No 40 Tahun 2016 Tentang
Susunan Oragnisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


Usulan dari masyarakat yang dilaksakan melalui Forum musrenbang tingkat kecamatan di jadikan
salah satu dasar dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2017. Usulan masyarakat yang diusulkan
pada musrenbang dipadupadankan dengan usulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk
dijadikan Rencana Kerja Tahun 2017. Rencana Kerja tersebut terdiri dari dari usulan dinas yang
bersifat rutin untuk kegiatan yaitu terdiri dari 8 ( Delapan ) Program, sedangkan usulan yang
merupakan usulan masyarakat dan usulan dinas terdiri dari 12 ( Dua Belas Program ). Rencana Kerja
untuk 2017 akan berubah setelah Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK ) baru disahkan ada
beberapa urusan yang berpindahkan.

62
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat


Mengingat sangat kompleknya permasalahan pembangunan maka untuk menentukan rumusan rencana
program/kegiatan prioritas perlu mengidentifikasi isu nasional dan regional sesuai dinamika yang berkembang
saat ini. Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja DPUPR Tahun 2017, disamping mengacu pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang bersifat top down dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Propinsi Jawa Barat, juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh kehendak dari bawah (buttom up) melalui
mekanisme konsultasi publik (Musrenbang) dan media komunikasi sosial lainnya, sehingga diharapkan
melahirkan rumusan rencana program/kegiatan prioritas pembangunan daerah yang benar-benar dapat
mengartikulasi kebutuhan dan keinginan seluruh pemangku kepentingan/stakeholders.

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat

No. Kebijakan Nasional / Propinsi Sumber Keterangan


(1) (2) (3) (4)

A. Nasional
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun
2. Pendidikan 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
3. Kesehatan
Nasional (RPJMN) Tahun 2010-
4. Penanggulangan kemiskinan 2014
5. Ketahanan pangan

63
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

6. Infrastruktur
7. Iklim investasi dan usaha
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca
konflik
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi

B. Propinsi Jawa Barat


1. Peningkatan kualitas pendidikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
2. Peningkatan kualitas kesehatan Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
3. Peningkatan daya beli masyarakat
Menengah Provinsi Jawa Barat
4. Kemandirian pangan Tahun 2008-2013 juncto Peraturan
5. Peningkatan kinerja aparatur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
25 Tahun 2010 tentang Perubahan
6. Pengembangan infrastruktur wilayah
atas Peraturan Daerah Provinsi
7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009
8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan tentang Rencana Pembangunan
hidup Jangka Menengah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008-2013
9. Pembangunan perdesaan
10. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPUPR

Rencana Kerja DPUPR Tahun 2017 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis
DPUPR Tahun 2013-2017. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renja DPUPR Tahun 2017 merupakan
pentahapan dari tujuan dan sasaran yang berada dalam Renstra DPUPR, karena sifatnya lebih spesifik dan
merupakan pilihan strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPUPR tersebut secara utuh dalam
periode lima tahun mendatang sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan


Visi : “ Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju Dan Madani “

MISI 3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan yang berwawasan lingkungan
Tujuan Sasaran Stategi Kebijakan
5.Tersedianya 7.Meningkatnya
Insfrastruktur Dasar layanan
yang berkualitas, infrastruktur dasar
aman, nyaman, perkotaan yang
inklusif dan aman, nyaman dan
berkelanjuatan inklusif
1. Meningkatnya 1.1. Meningkatnya 1.1Meningkatkan 1.1.Peningkatan jalan dan
kemantapan jalan pembangunan kualitas jembatan.
dan jembatan serta jalan, infrastruktur jalan
penataan ruang dan jembatan dan dan jembatan
Sumber daya air irigasi
1.2.Mengembangkan 1.2.Pembangunan akses jalan

64
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

aksesibilitas (jalan baru


baru) sebagai
alternative
1.3. Meningkatkan 1.3.Pemeliharaan/Rehabilitasi
kualitas jalan dan jembatan secara
infrastruktur jalan rutin dan berkala
dan jembatan
1.4.Meningkatkan 1.4.Pemeliharaan dan
kualitas jaringan Rehabilitasi jaringan
irigasi dan sumber irigasi dan jaringan
daya air lainnya sumber daya air lainnya
1.2.Meningkatnya 2.1.Menyusun Rencana 2.1.Peningkatan kegiatan
kualitas Detail Tata Ruang pengawasan
pemanfaatan ruang per kawasan pemanfaatan ruang
2.2. Membentuk tim 2.2. Penyusunan kebijakan-
penertiban dan kebijakan mengenai
pengawasan pengendalian
bangunan pemanfaatan ruang
8.Meningkatnya
kulaitas kawasan
pemukiman dan
lingkungan yang
nyaman dan sehat
2.Penataan 2.1.Menurunnya lokasi 2.1.Meningkatkan 2.1.Pembangunan,
Infrastruktur di pusat genangan air kualitas sistem rehabilitasi dan
kota drainase pemeliharaan saluran
drainase lingkungan dan
perkotaan.
2.2.Meningkatnya 2.2.Meningkatkan 2.2.Pembangunan,
panjang ruas jalan kualitas bangunan rehabilitasi dan
pusat kota yang pelengkap pemeliharaan Bangunan
memiliki bangunan Pelengkap Pusat Kota.
pelengkap

MISI 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih


8. Terselenggaranya 15.Meningkatnya
tata kelola kualitas layanan
pemerintahan yang publik berbasis
profesional, efektif, teknologi informasi
efisien, transparan,
akuntabel, bebas
korupsi, kolusi dan
nepotisme berbasis
teknologi informasi

3.3 Program dan Kegiatan


Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab DPUPR, maka
disusun berbagai program/kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan. Rumusan

65
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

program/kegiatan tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan
dilaksanakan oleh DPUPR Tahun 2017 sebagaimana Tabel 3.3 berikut.

66
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPUPR Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota
Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG

1 URUSAN WAJIB

1 0 PEKERJAAN UMUM
3

1 0 0 Program Pelayanan Tersediany 100% 820.201. 0 0 0 820.201. 100% 815.201.0


3 1 Administrasi a 000 000 00
Perkantoran pendukung
administras
i
perkantora
n
1 0 0 0 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya Dinas Bina 70 2.500.00 2.500.00 70 2.500.000
3 1 1 Menyurat materai dan Marga, Materai 0 0 Mater
buku cek Pengairan, 6.000, ai
Tamben 80 6.000,
Materai 80
3.000 Mater
dan 20 ai
Buku 3.000
Cek dan 20
Buku
Cek
1 0 0 0 Penyediaan Jasa Tersedianya Dinas Bina 12 42.000.0 42.000.0 12 42.000.00
3 1 2 Komunikasi, Sumber jasa telepon, Marga, Bulan 00 00 Bulan 0
Daya Air dan Listrik listrik dan Pengairan,
jasa layanan Tamben
internet
1 0 0 0 Penyediaan Jasa Tersedianya Dinas Bina 1 Tahun 17.000.0 17.000.0 1 17.000.00
3 1 5 Jaminan Barang Milik jasa asuransi Marga, 00 00 Tahun 0
Daerah kendaraan Pengairan,
Tamben
1 0 0 0 Penyediaan Jasa Tersedianya Dinas Bina 49 Unit 25.000.0 25.000.0 49 25.000.00
3 1 6 Pemeliharaan dan jasa Marga, Kendar 00 00 Unit 0
Perizinan Kendaraan perijinan Pengairan, aan Kenda
Dinas / Operasional kendaraan Tamben raan
dinas /
operasional
1 0 0 0 Penyediaan Jasa Tersedianya Dinas Bina 12 95.000.0 95.000.0 12 95.000.00
3 1 8 Kebersihan Kantor jasa Marga, Bulan 00 00 Bulan 0
kebersihan Pengairan,
kantor Tamben
1 0 0 1 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Dinas Bina 33 Jenis 30.286.0 30.286.0 33 30.286.00
3 1 0 Kantor alat tulis Marga, ATK 00 00 Jenis 0
kantor Pengairan, ATK
Tamben
1 0 0 1 Penyediaan Barang Tersedianya Dinas Bina 20 Jenis 30.000.0 30.000.0 20 30.000.00
3 1 1 Cetakan dan barang Marga, Cetakan 00 00 Jenis 0
Penggandaan cetakan / Pengairan, , 90.050 Cetaka
penggandaa Tamben Lembar n,
n/ Pengga 90.05
penjilidan ndaan 0
dan 150 Lemba
Buah r
Penjilid Pengg
an andaa
n dan
150
Buah
Penjili
dan

67
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
1 0 0 1 Penyediaan Komponen Tersedianya Dinas Bina 16 Jenis 12.000.0 12.000.0 16 12.000.00
3 1 2 Instalasi Listrik / alat listrik / Marga, Alat 00 00 Jenis 0
Penerangan Bangunan elektronik Pengairan, Listrik / Alat
Kantor Tamben Alat Listrik
Elektro / Alat
nik Elektr
onik
1 0 0 1 Penyediaan Peralatan Tersedianya Dinas Bina 29 Jenis 8.500.00 8.500.00 29 8.500.000
3 1 3 dan Perlengkapan peralatan Marga, Peralata 0 0 Jenis
Kantor dan Pengairan, n/ Perala
perlengkapa Tamben Perleng tan /
n kantor kapan Perlen
Kantor gkapa
n
Kantor
1 0 0 1 Penyediaan Peralatan Meningkatny Dinas PUPR 1 Tahun 5.000.00 5.000.00
3 1 4 Rumah Tangga a Penyediaan Anggara 0 0
Peralatan n
Rumah
Tangga
1 0 0 1 Penyediaan Bahan Tersedianya Dinas Bina 33 36.060.0 36.060.0 33 36.060.00
3 1 5 Bacaan dan Peraturan surat kabar / Marga, Surat 00 00 Surat 0
Perundang-undangan majalah dan Pengairan, Kabar, 1 Kabar,
jasa Tamben Majalah 1
dokumentasi dan 1 Majala
/ publikasi Paket h dan
Dokum 1
entasi / Paket
Publika Doku
si menta
si /
Publik
asi
1 0 0 1 Penyediaan Makanan Tersedianya Dinas Bina 3 Paket 47.380.0 47.380.0 3 47.380.00
3 1 7 dan Minuman makanan Marga, Mamin 00 00 Paket 0
dan Pengairan, Mami
minuman Tamben n
kantor untuk
aparatur,
rapat dan
tamu
1 0 0 1 Rapat-rapat Tersedianya Dinas Bina 1 Tahun 312.500. 312.500. 1 312.500.0
3 1 8 Koordinasi dan biaya Marga, 000 000 Tahun 00
Konsultasi ke Luar perjalanan Pengairan,
Daerah dinas dalam Tamben
dan luar
daerah
1 0 0 2 Penyediaan Jasa Tersedianya Dinas Bina 12 110.750. 110.750. 12 110.750.0
3 1 1 Keamanan dan jasa tenaga Marga, Bulan 000 000 Bulan 00
Ketertiban Lingkungan keamanan Pengairan,
dan Tamben
ketertiban
lingkungan
kantor
1 0 0 2 Penyediaan Jasa Tersedianya Dinas Bina 12 46.225.0 46.225.0 12 46.225.00
3 1 2 Peningkatan Pelayanan jasa Marga, Bulan 00 00 Bulan 0
Pegawai peningkatan Pengairan,
pelayanan Tamben
pegawai

1 0 0 Program Tersediany 100% 1.431.481. 0 0 0 1.431.48 100% 1.431.481


3 2 Peningkatan Sarana a sarana 950 1.950 .950
dan Prasarana dan
Aparatur prasarana
aparatur
1 0 0 0 Pengadaan Kendaraan Tersedianya Dinas Bina 1 Unit 756.280. 756.280. 1 Unit 756.280.9
3 2 5 Dinas / Operasional kendaraan Marga, Mobil 950 950 Mobil 50
dinas / Pengairan, Jabatan Jabata
operasional Tamben ; 3 Unit n;3
roda empat Mobil Unit
Operasi Mobil
onal Opera
Lapang sional
an Lapan
gan

68
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
1 0 0 0 Pengadaan Tersedianya Dinas Bina 5 Unit 27.000.0 27.000.0 5 Unit 27.000.00
3 2 7 Perlengkapan Gedung perlengkapa Marga, AC 00 00 AC 0
Kantor n gedung Pengairan,
kantor Tamben
1 0 0 1 Pengadaan Meubelair Tersedianya Dinas Bina 6 Unit 50.000.0 50.000.0 6 Unit 50.000.00
3 2 0 meubelair Marga, Meubel 00 00 Meube 0
kantor Pengairan, air lair
Tamben
1 0 0 2 Pemeliharaan Rutin / Tersedianya Dinas Bina 12 30.000.0 30.000.0 12 30.000.00
3 2 2 Berkala Gedung Kantor jasa / Marga, bulan/ 00 00 bulan/ 0
perlengkapa Pengairan, 1 TA 1 TA
n untuk Tamben
pemeliharaa
n gedung
kantor
1 0 0 2 Pemeliharaan Rutin / Tersedianya Dinas Bina 5 Unit 219.175. 219.175. 5 Unit 219.175.0
3 2 3 Berkala Mobil Jabatan jasa service, Marga, Mobil 000 000 Mobil 00
penggantian Pengairan,
suku cadang, Tamben
BBM dan
minyak
pelumas
untuk mobil
jabatan
1 0 0 2 Pemeliharaan Rutin / Tersedianya Dinas Bina 21 Unit 224.026. 224.026. 21 224.026.0
3 2 4 Berkala Kendaraan jasa service, Marga, Kendar 000 000 Unit 00
Dinas / Operasional penggantian Pengairan, aan Kenda
suku cadang, Tamben raan
BBM dan
minyak
pelumas
untuk
kendaraan
dinas /
operasional
1 0 0 2 Pemeliharaan Rutin / Tersedianya Dinas Bina 1 TA 20.000.0 20.000.0 1 TA 20.000.00
3 2 9 Berkala Meubelair jasa untuk Marga, 00 00 0
pemeliharaa Pengairan,
n meubelair Tamben
kantor
1 0 0 3 Pemeliharaan Rutin / Tersedianya Dinas Bina 8 Jenis 15.000.0 15.000.0 8 Jenis 15.000.00
3 2 0 Berkala Peralatan dan jasa untuk Marga, Peralata 00 00 Perala 0
Perlengkapan Kantor pemeliharaa Pengairan, n/ tan /
n peralatan / Tamben Perleng Perlen
perlengkapa kapan gkapa
n kantor Kantor n
Kantor
1 0 0 4 Penyediaan Jasa Tersedianya Dinas Bina 2 30.000.0 30.000.0 2 30.000.00
3 2 5 Prasarana Aparatur jasa Marga, Kegiata 00 00 Kegiat 0
dekorasi, Pengairan, n an
desain dan Tamben
sewa stand /
gedung
1 0 0 4 Pengadaan Peralatan Tersedianya Dinas Bina 4 Unit 60.000.0 60.000.0 4 Unit 60.000.00
3 2 8 dan Perlengkapan peralatan Marga, Peralata 00 00 Perala 0
Kantor dan Pengairan, n/ tan /
perlengkapa Tamben Perleng Perlen
n kantor kapan gkapa
Kantor n
Kantor

1 0 0 Program Terwujudny 100% 57.000.0 0 0 0 57.000.0 100% 57.000.00


3 3 Peningkatan Disiplin a 00 00 0
Aparatur peningkata
n disiplin
aparatur
1 0 0 0 Pengadaan Pakaian Tersedianya Dinas Bina 100 Stel 35.000.0 35.000.0 100 35.000.00
3 3 3 Kerja Lapangan pakaian Marga, 00 00 Stel 0
kerja Pengairan,
lapangan Tamben
1 0 0 0 Pengadaan Pakaian Tersedianya Dinas Bina 200 Stel 22.000.0 22.000.0 200 22.000.00
3 3 5 Khusus Hari-hari pakaian Marga, 00 00 Stel 0
Tertentu khusus hari- Pengairan,
hari tertentu Tamben

69
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
1 0 0 Program Pelaporan 5 175.000. 0 0 0 175.000. 5 75.000.00
3 6 Peningkatan kinerja dan Dokum 000 000 Doku 0
Pengembangan keuangan en men
Sistem Pelaporan yang akurat
Capaian Kinerja dan dan
Keuangan akuntabel
1 0 0 0 Penyusunan Laporan Tersedianya Dinas Pekerjaan 1 15.000.0 15.000.0 1 15.000.00
3 6 1 Capaian Kinerja dan laporan Umum dan Dokum 00 00 Doku 0
Ikhtisar Realisasi capaian Penataan Ruang en men
Kinerja SKPD kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD
1 0 0 0 Penyusunan Pelaporan Tersedianya Dinas Pekerjaan 1 15.000.0 15.000.0 1 15.000.00
3 6 2 Keuangan Semesteran pelaporan Umum dan Dokum 00 00 Doku 0
keuangan Penataan Ruang en men
semesteran
1 0 0 0 Penyusunan Pelaporan Tersedianya Dinas Pekerjaan 1 15.000.0 15.000.0 1 15.000.00
3 6 4 Keuangan Akhir Tahun pelaporan Umum dan Dokum 00 00 Doku 0
keuangan Penataan Ruang en men
akhir tahun
1 0 0 0 Penyusunan Pelaporan Tersedianya Dinas Pekerjaan 1 15.000.0 15.000.0 1 15.000.00
3 6 6 Barang Semesteran pelaporan Umum dan Dokum 00 00 Doku 0
barang Penataan Ruang en men
semesteran
1 0 0 0 Penyusunan Pelaporan Tersedianya Dinas Pekerjaan 1 15.000.0 15.000.0 1 15.000.00
3 6 7 Barang Akhir Tahun pelaporan Umum dan Dokum 00 00 Doku 0
barang akhir Penataan Ruang en men
tahun
1 0 0 X Penyusunan Profil Tersusunnya Dinas PUPR 1 100.000. 100.000. 100.000.0
3 6 X Dinas Dinas Pekerjaan Profil Dinas Dokum 000 000 00
Umum dan Penataan Pekerjaan en
Ruang Kota Umum dan
Tasikmalaya Tahun Penataan
2018 RuangKota
Tasikmalaya

1 0 1 Program Tersediany 1 40.000.0 0 0 0 40.000.0 1 15.000.00


3 3 Perencanaan Kerja a dokumen Dokum 00 00 Doku 0
renja en men
1 0 1 0 Penyusunan Rencana Tersedianya Dinas Pekerjaan 1 15.000.0 15.000.0 1 15.000.00
3 3 1 Kerja rencana Umum dan Dokum 00 00 Doku 0
kerja Dinas Penataan Ruang en men
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang Tahun
2018
1 0 Penyusunan Rencana Tersedianya Dinas Pekerjaan 1 25.000.0 25.000.0 25.000.00
3 2 Strategis Rencana Umum dan Dokum 00 00 0
Strategis Penataan Ruang en
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang Tahun
2018-2022

1 0 1 Program Tersediann 3 Unit 500.000. 165.805.0 0 0 166.305.00 3 Unit 165.805.0


3 5 Pembangunan Jalan ya jalan Jembat 000 00.000 0.000 Jemba 00.000
dan Jembatan yang an, 4 tan, 4
menghubun Km Km
gkan PPK , Jalan Jalan
SPK dan PL
di wilayah
Pemerintah
Kota
Tasikmalay
a dan antar
Pemerintah
Daerah
(Kab Ciamis
dan Kab
Tasikmalay
a)

70
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
1 0 1 x Pembangunan Jalan Terlaksanan Kec. Bungursari; Panjang 6.000.00 6.000.00 Panjan 6.000.000.
3 5 x Mangkubumi - ya Pekerjaan Kec. Indihiang ; : 5 Km ; 0.000 0.000 g:5 000
Indihiang : Kec. Lebar : Km ;
Pembanguna Mangkubumi 7m Lebar :
n Jalan 7m
Indihiang -
Mangkubumi
1 0 1 x Pembangunan Jalan Air Terlaksanan Kec. Kawalu Panjang 2.500.00 2.500.00 Panjan 2.500.000.
3 5 x Tanjung -Leuwibudah ya Pekerjaan : 200 m 0.000 0.000 g : 200 000
Kota Tasikmalaya Yang ; Lebar : m;
menghubung 10 m Lebar :
kan Kota 10 m
Tasikmalaya
- Kabupaten
Tasikmalaya
1 0 1 x Pembangunan Terlaksanan Kel. Singkup, 1 Unit 6.000.00 6.000.00 1 Unit 6.000.000.
3 5 x Jembatan Gobang Kota ya Kec. Purbaratu Jembata 0.000 0.000 Jemba 000
Tasikmalaya pembanguna n tan
n jembatan
gobang
1 0 1 x Pembangunan Terlaksanan Kec. Purbaratu- 1 Unit 7.500.00 7.500.00 1 Unit 7.500.000.
3 5 x Jembatan Cikaracak ya Kec. Cibeureum, 0.000 0.000 000
Kota Tasikmalaya pembanguna Kota
n jembatan Tasikmalaya
cikaracak
1 0 1 x Pembangunan Jalan Terlaksanan Kec. Bungursari, 1 Paket 5.000.00 5.000.00 1 5.000.000.
3 5 x Tembus Mangin - ya Kota 0.000 0.000 Paket 000
Bungursari pembanguna Tasikmalaya
n jalan
tembus
mangin -
bungursari
1 0 1 x Pembangunan Jalan Terlaksanan Kec. Cipedes ; Panjang 10.000.0 10.000.0 Panjan 10.000.00
3 5 x Lingkar Utara (POS ya Pekerjaan Kec. Purbaratu : 2 Km ; 00.000 00.000 g:2 0.000
AU-MOH HATTA) Kota : Lebar : Km ;
Tasikmalaya Pembanguna 7m Lebar :
n Jalan 7m
Lingkar
Utara
1 0 1 x Pembangunan Jalan Terlaksanan Kota 9.656 m 121.805. 121.805. 9.656 121.805.0
3 5 x Lingkar Utara (Moch. ya Tasikmalaya x 40 m 000.000 000.000 m x 40 00.000
Hatta - Wasita pembanguna m
Kusumah) n Jalan
Lingkar
Utara (Moch.
Hatta -
Wasita
Kusumah)
1 0 1 x Pembangunan Terlaksanan Kec. Purbaratu Panjang 7.000.00 7.000.00 Panjan 7.000.000.
3 5 x Jembatan Gobang ya Pekerjaan : 22 m ; 0.000 0.000 g : 22 000
: Lebar : m;
Pembanguna 9m Lebar :
n Jembatan 9m
Gobang
1 0 1 x Pembangunan Jalan Tersedianya Jl kubang 500mx2 500.000. 500.000. 500.000.0
3 5 x Kubang-Ponpes Sarana ,5m 000 000 00
Terpadu Condong Transportasi
1 0 1 x Pembangunan Tersedianya Jl kubang 500mx2 14.000.0 14.000.0 14.000.00
3 5 x Jembatan Cikalang Sarana ,5m 00.000 00.000 0.000
Transportasi

1 0 1 Program Prosentase 45% 11.961.0 1.000.00 0 0 12.961.0 48% 750.000.0


3 6 Pembangunan drainase/ 00.000 0.000 00.000 00
Saluran Drainase / gorong-
Gorong-gorong gorong
terbangun
1 0 1 0 Pembangunan Saluran Terlaksanan Kota 4,950 750.000. 750.000. 4,950 750.000.0
3 6 3 Drainase / Gorong- ya Tasikmalaya meter 000 000 meter 00
gorong pembanguna
n drainase di
wilayah Kota
Tasikmalaya

71
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Pembangunan Tersedianya Jl.Panunggulan,Jl. 2500m 256.000. 256.000. 256.000.0
Drainase saluran air Depok,Jl.Rahayu, 000 000 00
Jl.Panunggulan,Jl.Depo yang Jl.Gunung Kalong
k,Jl.Rahayu,Jl.Gunung representatif
Kalong
Perbaikan Drainase Tersedianya jln bebedahan 700 m 450.000. 450.000. 450.000.0
Jalan Bebedahan drainase dan jalan 000 000 00
sampai Jalan Purbaratu jalan yang purbaratu
stabil
Pembangunan Tersedianya Jl. DR. Moch. 1000 M 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
Drainase Jalan. DR. drainase/sal Hatta RW. 14 0.000 0.000 000
Moch. Hatta RW. 14 uran
pembuangan
air hujan
yang labih
baik
Drainase Jalan Mitra Terlaksanan Kec. Cipedes Panjang 4.000.00 4.000.00 4.000.000.
Batik ya Pekerjaan : 3 Km ; 0.000 0.000 000
: Drainase Lebar :
Jalan Mitra 8m
Batik
Dainase Jalan Terwujudny Tundagan RW.07 100 % 100.000. 100.000. 100.000.0
Tundagan a 000 000 00
Pencegahan
banjir
melalui
Perbaikan
Gorong
gorong dan
drainase
Dainase Jalan Lewo Terwujudny Lewo Babakan 100 % 100.000. 100.000. 100.000.0
Babakan a RW.15 000 000 00
Pencegahan
banjir
melalui
Perbaikan
Gorong
gorong dan
drainase
Dainase Jalan Lewo Terwujudny Lewo Babakan 200 M 120.000. 120.000. 120.000.0
Babakan a Penataan RW.09 000 000 00
pencegahan
banjir
melalui
perbaikan
drainase
1 0 1 x Pembangunan Terlaksanan 10 Kecamatan Panjang 0 Panjan 0
3 6 x Bangunan Pelengkap ya : 5000 g:
Jalan pembanguna m³ 5000
n bangunan m³
pelengkap
jalan di
wilayah Kota
Tasikmalaya
Pembangunan Terwujudny Kelurahan 1,5 m x 100.000. 100.000. 100.000.0
Bangunan Pelengkap a Penataan Awipari , Kec. 0,4 m 000 000 00
Awipari pencegahan Cibeureum 150 m
banjir
melalui
Pembuatan
drainase
Bangunan Pelengkap Terlaksanan Rt 01 Rw 08 75 M 150.000. 150.000. 150.000.0
Jalan Bungursari Rt 01 ya kelurahan 000 000 00
Rw 08 Pembanguna Bungursari
n Kirmir
Jalan
Bungursari
Rt 01 Rw 08
Bangunan Pelengkap Terlaksanan Kota Panjang 5.000.00 5.000.00 5.000.000.
Jalan di Wilayah Kota ya Pekerjaan Tasikmalaya : 5000 0.000 0.000 000
Tasikmalaya : Bangunan m³
Pelengkap
Jalan di
Wilayah
Kota
Tasikmalaya

72
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Bangunan Pelengkap Terlaksanan Kec. Kawalu Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
Jalan Karang Anyar ya Pekerjaan : 300 m 000 000 00
: Bangunan ; Lebar :
Pelengkap 3m
Jalan Karang
Anyar
Penembokan Saluran Terwujudny Cilingga RT.03, 500 M 85.000.0 85.000.0 85.000.00
Parit (Selokan) a penataan 04 RW 03 00 00 0
dan
pencegahan
banjir
melalui
penembokan
saluran parit
Pembangunannan Terwujudny Lewo Babakan 100 % 300.000. 300.000. 300.000.0
Bangunan Pelengkap a penataan RW.15 000 000 00
Jalan Lewo Babakan jalan
lingkungan
melalui
Pembuatan
Kirmir Jalan
Pembangunan Terwujudny Bojong Limus 500 M 250.000. 250.000. 250.000.0
Drainase Jalan a Penataan RW.06 000 000 00
Mayagraha pencegahan
banjir
melalui
Pembuatan
drainase
Optimalisasi Terwujudny Kecamatan 500 M 100.000. 100.000. 100.000.0
Infrastruktur Drainase a Penataan Tawang, 000 000 00
Lingkungan Wilayah pencegahan Kecamatan
Kecamatan Tawang, banjir Cihideung,
Kecamatan Cihideung, melalui Kecamatan
Kecamatan Bungursari Pembuatan Bungursari
drainase
Optimalisasi Terwujudny Kecamatan 520.000. 520.000. 520.000.0
Infrastruktur Drainase a Penataan Tamansari, 000 000 00
Lingkungan Wilayah pencegahan Kecamatan
Kecamatan Tamansari, banjir Cibeureum,
Kecamatan Cibeureum, melalui Kecamatan
Kecamatan Purbaratu Pembuatan Purbaratu
drainase
Optimalisasi Penataan Kecamatan 200.000. 200.000. 200.000.0
Infrastruktur Drainase pencegahan Kawalu, 000 000 00
Lingkungan Wilayah banjir Kecamatan
Kecamatan Kawalu, melalui Mangkubumi
Kecamatan Pembuatan
Mangkubumi drainase
Rehabilitasi Bangunan Penataan Wilayah Kota 1.980.00 1.980.00 1.9800.00
Pelengkap Wilayah pencegahan Tasikmalaya 0.000 0.000 0.000
Kota Tasikmalaya banjir
melalui
Pembuatan
drainase
Pembangunan dan Penataan Wilayah Kota 9.500.00 9.500.00 9.500.000.
Rehabilitasi Kirmir pencegahan Tasikmalaya 0.000 0.000 000
Jalan dan Drainase banjir
Jalan di Wilayah Kota melalui
Tasikmalaya Pembuatan
drainase
Pembangunan / Penataan Wilayah Kota 10.000.0 10.000.0 10.000.00
Rehabilitasi Drainase, pencegahan Tasikmalaya 00.000 00.000 0.000
Trotoar, Kirmir Jalan di banjir
Wilayah Kota melalui
Tasikmalaya Pembuatan
drainase
Pembangunan dan Penataan Kecamatan 2.000.00 2.000.00 2.000.000.
Rehabilitasi Kirmir pencegahan Bungurasri 0.000 0.000 000
Wilayah Kecamatan banjir
Bungursari Kota melalui
Tasikmalaya Pembuatan
drainase
Bangunan Pelengkap Penataan Kecamatan 2.000.00 2.000.00 2.000.000.
Jalan Wilayah pencegahan Kawalu, 0.000 0.000 000
Kecamatan Kawalu, banjir Mangkubumi,
Mangkubumi, melalui Bungursari
Bungursari Kota Pembuatan
73
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Tasikmalaya drainase

1 0 1 Program Rehabilitasi Terpelihara 65 Km 30.418.7 75.000.00 6.125.0 0111.543.750. 110 67.043.75


3 8 / Pemeliharaan Jalan nnya 50.000 0.000 00.000 000 Km 0.000
dan Jembatan kondisi
jalan dan
jembatan
1 0 1 0 Rehabilitasi / Terlaksanan 1.00 Tahun Kota 40.000.000 40.000.0 Kota 40.000.00
3 8 3 Pemeliharaan Jalan di ya Tasikm .000 00.000 Tasik 0.000
Wilayah Kota Peningkatan alaya; malay
Tasikmalaya dan a;
Pemeliharaa
n Jalan se-
Kota
Tasikmalaya
1 0 1 0 Pemeliharaan Jalan Terlaksanan 10 Kecamatan 32 5.000.00 0 5.000.00 32 5.000.000.
3 8 6 dan Jembatan Wilayah ya Paket 0.000 0.000 Paket 000
Kota Tasikmalaya pemeliharaa
n jalan
wilayah Kota
Tasikmalaya
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 2.000.00 2.000.00 2.000.000.
Jalan KHZ. Muttaqin ya Pekerjaan : 1,5 m ; 0.000 0.000 000
: Lebar :
Pemeliharaa 14 m
n Berkala
Jalan KHZ.
Muttaqin
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
Jalan Selakaso ya Pekerjaan : 1 Km ; 0.000 0.000 000
: Lebar :
Pemeliharaa 6m
n Berkala
Jalan
Selakaso
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
Jalan Sukawarni ya Pekerjaan : 2 Km ; 0.000 0.000 000
: Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Sukawarni
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
Jalan Yudanegara ya Pekerjaan : 1 Km ; 0.000 0.000 000
: Lebar :
Pemeliharaa 10 m
n Berkala
Jalan
Yudanegara
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
Jalan R. Ikik ya Pekerjaan : 1 Km ; 0.000 0.000 000
Wiradikarta : Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan R. Ikik
Wiradikarta
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 400.000. 400.000. 400.000.0
Jalan Sukalaya Barat ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Sukalaya
Barat
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
Jalan Sukalaya I ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 6m
n Berkala
Jalan
Sukalaya I
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
Jalan Sukalaya III ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 3m

74
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
n Berkala
Jalan
Sukalaya III

Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 400.000. 400.000. 400.000.0


Jalan Bebedilan ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Bebedilan
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 400.000. 400.000. 400.000.0
Jalan Pasar Baru I ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan Pasar
Baru I
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
Jalan Pasar Baru II ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 3m
n Berkala
Jalan Pasar
Baru II
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cipedes Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
Jalan Paledang ya Pekerjaan : 300 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 3m
n Berkala
Jalan
Paledang
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 600.000. 600.000. 600.000.0
Jalan Dewi Sartika ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 8m
n Berkala
Jalan Dewi
Sartika
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
Jalan Tarumanegara ya Pekerjaan : 700 m 0.000 0.000 000
: ; Lebar :
Pemeliharaa 8m
n Berkala
Jalan
Tarumanega
ra
Lanjutan Pemeliharaan Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 400.000. 400.000. 400.000.0
Berkala Jalan Siliwangi ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
: Lanjutan ; Lebar :
Pemeliharaa 5m
n Berkala
Jalan
Siliwangi
Lanjutan Pemeliharaan Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
Berkala Jalan Benda ya Pekerjaan : 1 Km ; 0.000 0.000 000
: Lanjutan Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan Benda
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 700.000. 700.000. 700.000.0
Jalan Pemuda ya Pekerjaan : 600 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 6m
n Berkala
Jalan
Pemuda
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 700.000. 700.000. 700.000.0
Jalan Mayor Utarya ya Pekerjaan : 600 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 6m
n Berkala
Jalan Mayor
Utarya

75
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
Jalan Empang Sari ya Pekerjaan : 300 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Empang Sari
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
Jalan PLN ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 3m
n Berkala
Jalan PLN
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
Jalan Pegadaian ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 3m
n Berkala
Jalan
Pegadaian
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
Jalan Ikik ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 3m
n Berkala
Jalan Ikik
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
Jalan Kantoran ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 3m
n Berkala
Jalan
Kantoran
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
Jalan Cikalang Tengah ya Pekerjaan : 300 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Cikalang
Tengah
Lanjutan Pemeliharaan Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
Berkala Jalan ya Pekerjaan : 700 m 0.000 0.000 000
Noenoeng : Lanjutan ; Lebar :
Tisnasaputra Pemeliharaa 5m
n Berkala
Jalan
Noenoeng
Tisnasaputra
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 400.000. 400.000. 400.000.0
Jalan Tawangsari ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 3m
n Berkala
Jalan
Tawangsari
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
Jalan Cilingga ya Pekerjaan Mangkubumi : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Cilingga
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tamansari Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
Jalan Cicariang - ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
Setiamulya (Bong) : ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Cicariang -
Setiamulya
(Bong)
Pemeliharaan Jalan Terlaksanan 100 Km 6.000.00 6.000.00 6.000.000.
dan Jembatan Wilayah ya Pekerjaan 0.000 0.000 000
kota Tasikmalaya :
Pemeliharaa
n Jalan dan
76
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Jembatan
Wilayah kota
Tasikmalaya

Pemeliharaan Jalan Tersedainya Jl. Leuwianyar 1000 M 1.000.00 1.000.00 1.000.000.


Leuwianyar jalan yang 0.000 0.000 000
representatif
1 0 1 0 Infrastruktur Jalan Terlaksanan Kota 7 Paket 918.750. 6.125.0 7.043.75 7 7.043.750.
3 8 7 (DAK dan ya Tasikmalaya 000 00.000 0.000 Paket 000
Pendamping) rehabilitasi
infrastruktur
jalan wilayah
Kota
Tasikmalaya
1 0 1 x Pemelihaeraan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang, 1 Paket 5.000.0 5.000.00 1 5.000.000.
3 8 x Jalan dan ya Kota 00.000 0.000 Paket 000
Pembangunan/Rehabil pemeliharaa Tasikmalaya
itasi Bangunan n berkala
Pelengkap Jalan jalan di
Wilayah Kecamatan wilayah Kec.
Bungursari dan Tawang
Mangkubumi Kota
Tasikmalaya
1 0 1 x Penggantian Jembatan Terlaksanan Kota 1 Paket 0 1 0
3 8 x dan Pembangunan ya Tasikmalaya Paket
Bangunan Pelengkap penggantian
Jalan di Wilayah Kota jembatan
Tasikmalaya dan
pembanguna
n bangunan
pelengkap
jalan di
wilayah Kota
Tasikmalaya
Rehabilitasi Jalan / Terlaksanan 300.000. 300.000. 300.000.0
Jembatan Dalam ya Kegiatan 000 000 00
Kondisi Tanggap Rehabilitasi
Darurat Jalan/
Jembatan
dalam
Pemeliharaan Berkala kondisi Kota 5.000.0 5.000.00 5.000.000.
Jalan dan darurat Tasikmalaya 00.000 0.000 000
Pembangunan/
Rehabilitasi Bangunan
Pelengkap Jalan
Wilayah Kecamatan
Bungursari dan
Mangkubumi Kota
Tasikmalaya
Pembangunan Saluran Terlaksanan Kota 5.000.0 5.000.00 5.000.000.
Samping dan Tembok ya Pekerjaan Tasikmalaya 00.000 0.000 000
Penahan Jalan di :
Wilayah Kawalu, Pembanguna
Tamansari dan n Saluran
Cibeureum kota Samping dan
Tasikmalaya Tembok
Penahan
Jalan di
Wilayah
Kawalu,
Tamansari
dan
Cibeureum
kota
Tasikmalaya
Pembangunan dan Terlaksanan Kota 10.000.0 10.000.0 10.000.00
Rehabilitasi Bangunan ya Pekerjaan Tasikmalaya 00.000 00.000 0.000
Pelengkap Jalan di :
Kota Tasikmalaya Pembanguna
n dan
Rehabilitasi
Bangunan
Pelengkap
Jalan di Kota
Tasikmalaya

77
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
1 0 1 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kota 1 Paket 10.000.0 10.000.0 1 10.000.00
3 8 x Jalan dan Pelengkap ya Tasikmalaya 00.000 00.000 Paket 0.000
Jalan (Guard Rail, pemeliharaa
Drainase) di Wilayah n berkala
Kota Tasikmalaya jalan dan
pelengkap
jalan (guard
rail,
drainase) di
Wilayah
Kota
Tasikmalaya

1 0 2 Program Tesedianny 1 700.000. 600.00 0 0 1.300.00 1 1.300.000


3 2 Pembangunan Sistem a data Dokum 000 0.000 0.000 Doku .000
Informasi / Data Base aktual en men
Jalan dan Jembatan

1 0 2 x Studi Kelayakan Tersedianya Kec. Tawang 1 200.000. 200.000 400.000. 1 400.000.0


3 2 x (Feasibility Study) Studi Dokum 000 .000 000 Doku 00
Pembangunan Ruas Kelayakan en men
Jalan yang (Feasibility
menghubungkan jalan Study)
Cilolohan dengan Pembanguna
Mashudi n Ruas Jalan
yang
menghubung
kan jalan
Cilolohan
dengan
Mashudi
1 0 2 x DED Pembangunan Tersedianya Dinas Pekerjaan 1 500.000. 400.000 900.000. 1 900.000.0
3 2 x Ruas Jalan Lingkar DED Umum dan Dokum 000 .000 000 Doku 00
Luar Selatan pembanguna Penataan Ruang en DED men
n ruas jalan DED
lingkar luar
selatan
Perencanaan Teknis Tersedianya Dinas Pekerjaan 1 750.000. 750.000. 1 750.000.0
Infrastruktur Jalan Dan Perencanaa Umum dan Dokum 000 000 Doku 00
Jembatan n Teknis Penataan Ruang en men
Infrastruktur Perenca Perenc
Jalan Dan naan anaan
Jembatan Teknis Teknis
Penyusunan Detail Tersedianya Dinas Pekerjaan 1 200.000. 200.000. 1 200.000.0
Engginering Design DED Umum dan Dokum 000 000 Doku 00
(DED) Jembatan Jembatan Penataan Ruang en DED men
Cimulu Cimulu DED
Penyusunan Detail Tersedianya Dinas Pekerjaan 1 100.000. 100.000. 1 100.000.0
Engginering Design DED Ruas Umum dan Dokum 000 000 Doku 00
(DED) Ruas Jalan Jalan Penataan Ruang en DED men
Rancasenggang - Rancasengga DED
Leuwibudah ng -
Leuwibudah

1 0 2 Program Tersediann 2.050.00 0 0 0 2.050.00 2.050.000


3 3 Peningkatan Sarana ya sarana 0.000 0.000 .000
dan Prasarana prasarana
Kebinamargaan kebinamarg
aan
1 0 2 x Pengadaan Bachoe Tersedianya Kota 1 Unit 2.000.00 2.000.00 1 Unit 2.000.000.
3 3 x Loader bachoe Tasikmalaya 0.000 0.000 000
loader
Pengadaan Alat Ukur Tersedianya Kota 1 Unit 50.000.0 50.000.0 1 Unit 50.000.00
Pengadaan Tasikmalaya 00 00 0
Alat Ukur

1 0 2 Program Tersediany 73,50% 6.780.00 110.800.00 34.913.310 0 152.493.3 75,00 152.493.3


3 4 Pengembangan dan a air irigasi 0.000 0.000 .000 10.000 % 10.000
Pengelolaan Jaringan untuk
Irigasi, Rawa dan pertanian
Jaringan Pengairan rakyat
lainnya

78
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
1 0 2 1 Operasi dan Terlaksanan Kota 24 3.000.00 3.000.00 24 3.000.000.
3 4 8 Pemeliharaan Jaringan ya operasi Tasikmalaya Paket 0.000 0.000 Paket 000
Irigasi dan
pemeliharaa
n jaringan
irigasi di
Kota
Tasikmalaya
1 0 2 x Peningkatan / Terlaksanan Kota 10 10.013. 10.013.3 10 10.013.31
3 4 x Pembangunan Jaringan ya Tasikmalaya Paket 310.000 10.000 Paket 0.000
Irigasi (DAK) peningkatan
/
pembanguna
n jaringan
irigasi di
Kota
Tasikmalaya
Peningkatan Jaringan Kec. Bungursari 500.000 500.000. 0 500.000.0
Irigasi Cibunigeulis .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Bungursari 400.000 400.000. 0 400.000.0


Irigasi Bungursari .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Cibeureum 500.000 500.000. 0 500.000.0


Irigasi Cieurih .000 000 00
Peningkatan Jaringan Kec. Tamansari 600.000 600.000. 0 600.000.0
Irigasi Cinangka .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Kawalu 400.000 400.000. 0 400.000.0


Irigasi Situ Kalapa .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Kawalu 400.000 400.000. 0 400.000.0


Irigasi Cilamajang .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Kawalu 500.000 500.000. 0 500.000.0


Irigasi Citalaga .000 000 00
Peningkatan Jaringan Kec. Kawalu 600.000 600.000. 0 600.000.0
Irigasi Cibeas .000 000 00
Peningkatan Jaringan Kec. Kawalu 400.000 400.000. 0 400.000.0
Irigasi Cibogo .000 000 00
Peningkatan Jaringan Kec. Tamansari 600.000 600.000. 0 600.000.0
Irigasi Malimping .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Bungursari 800.000 800.000. 0 800.000.0


Irigasi Cidongkol .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Bungursari 900.000 900.000. 0 900.000.0


Irigasi Bengkok .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Bungursari 700.000 700.000. 0 700.000.0


Irigasi Cibeureum .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Tamansari 1.000.0 1.000.00 0 1.000.000.


Irigasi Cicangri 00.000 0.000 000
Peningkatan Jaringan Kec. Bungursari 750.000 750.000. 0 750.000.0
Irigasi Cigugur .000 000 00
Peningkatan Jaringan Kec. Kawalu 870.000 870.000. 0 870.000.0
Irigasi Cihaseum .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. 850.000 850.000. 0 850.000.0


Irigasi Cijeruk Mangkubumi .000 000 00
Peningkatan Jaringan Kec. Kawalu 850.000 850.000. 0 850.000.0
Irigasi Cikadu .000 000 00
Peningkatan Jaringan Kec. Purbaratu 750.000 750.000. 0 750.000.0
Irigasi Cikarag .000 000 00
Peningkatan Jaringan Kec. Kawalu 850.000 850.000. 0 850.000.0
Irigasi Cikurantung .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Kawalu 700.000 700.000. 0 700.000.0


Irigasi Cimanggala .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Cihideung 650.000 650.000. 0 650.000.0


Irigasi Cinutut .000 000 00

79
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Peningkatan Jaringan Kec. Tamansari 830.000 830.000. 0 830.000.0
Irigasi Cipajaran .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Tamansari 850.000 850.000. 0 850.000.0


Irigasi Cipamutih .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Cipedes 650.000 650.000. 0 650.000.0


Irigasi Cipeucang .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Bungursari 650.000 650.000. 0 650.000.0


Irigasi Citerewes .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Cibeureum 600.000 600.000. 0 600.000.0


Irigasi Gn. Eurih .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Bungurasri 680.000 680.000. 0 680.000.0


Irigasi Gn. Taraje .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Cibeureum 640.000 640.000. 0 640.000.0


Irigasi Gn. Mindi .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Purbaratu 970.000 970.000. 0 970.000.0


Irigasi Jangkung .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Indihiang 520.000 520.000. 0 520.000.0


Irigasi Kubang Buleud .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Bungurasri 850.000 850.000. 0 850.000.0


Irigasi Pameongan .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Purbaratu 650.000 650.000. 0 650.000.0


Irigasi Pasenda .000 000 00
Peningkatan Jaringan Kec. Purbaratu 860.000 860.000. 0 860.000.0
Irigasi Purbasari .000 000 00

Peningkatan Jaringan Kec. Purbaratu 900.000 900.000. 0 900.000.0


Irigasi Singkup .000 000 00
Peningkatan Jaringan Kec. Indihiang 680.000 680.000. 0 680.000.0
Irigasi Cadas Bolong .000 000 00

1 0 2 x Pembangunan Saluran Terlaksanan RW.01, 02, 07, 500 m 180.000. 180.000. 500 m 180.000.0
3 4 x Irigasi ya pekerjaan dan 09 000 000 00
:
Pembanguna
n Saluran
Irigasi
Pembangunan Saluran Tersedianya Kel Sukanagara, 1 Paket 250.000. 250.000. 1 250.000.0
Irigasi Sindangkasih air irigasi Kec. Purbaratu 000 000 Paket 00
Kelurahan Sukanagara untuk
Kecamatan Purbaratu pertanian
rakyat pada
sistem irigasi
yang sudah
ada
Pembangunan Kirmir Tersedianya Kel. Sukalaksana, 90 m x 200.000. 200.000. 90 m x 200.000.0
di Depan Kelurahan air irigasi Kec. Bungursari 5mx 000 000 5mx 00
Sukalaksana untuk 0,40 m 0,40 m
pertanian
rakyat pada
sistem irigasi
yang sudah
ada
Rehabilitasi Irigasi di Tersedianya Kel. p = 100 100.000. 100.000. p= 100.000.0
Kelurahan Karang air irigasi Karanganyar, ; T = 0,5 000 000 100 ; T 00
Anyar untuk Kec. Kawalu m; L = = 0,5
pertanian 2,5 m m; L =
rakyat pada 2,5 m
sistem irigasi
yang sudah
ada
Pemeliharaan Daerah Terlaksanan Kota Sepanja 5.000.0 5.000.00 Sepanj 5.000.000.
Irigasi Citanduy Kota ya Pekerjaan Tasikmalaya ng : 00.000 0.000 ang : 000
Tasikmalaya : 1667 m' 1667
Pemeliharaa m'
n Daerah

80
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Irigasi
Citanduy
Kota
Tasikmalaya

Rehabilitasi Sumber Terlaksanan Kota Sepanja 10.000.0 10.000.0 Sepanj 10.000.00


Daya Air Kota ya Pekerjaan Tasikmalaya ng : 00.000 00.000 ang : 0.000
Tasikmalaya : 3.333 3.333
Rehabilitasi m' m'
Sumber
Daya Air
Kota
Tasikmalaya
Rehabilitasi Terlaksanan Kota Sepanja 5.000.0 5.000.00 Sepanj 5.000.000.
Infrastruktur Irigasi ya Pekerjaan Tasikmalaya ng : 00.000 0.000 ang : 000
Kecamatan Indihiang : Rehabilitasi 1.667 1.667
Kota Tasikmalaya Infrastruktur m' m'
Irigasi
Kecamatan
Indihiang
Kota
Tasikmalaya
Penanggulangan dan Terlaksanan Kota Sepanja 7.000.0 7.000.00 Sepanj 7.000.000.
Rehabilitasi ya Pekerjaan Tasikmalaya ng : 00.000 0.000 ang : 000
Infrastruktur Jaringan : 2.333 2.333
Irigasi Kecamatan Penanggulan m' m'
Mangkubumi dan gan dan
Kawalu Kota Rehabilitasi
Tasikmalaya Infrastruktur
Jaringan
Irigasi
Kecamatan
Mangkubumi
dan Kawalu
Kota
Tasikmalaya
Perbaikan Dan Terlaksanan Kota Sepanja 6.000.0 6.000.00 Sepanj 6.000.000.
Pemeliharaan Jaringan ya Pekerjaan Tasikmalaya ng : 00.000 0.000 ang : 000
Irigasi Cikunten II Kota : Perbaikan 2.000 2.000
Tasikmalaya Dan m' m'
Pemeliharaa
n Jaringan
Irigasi
Cikunten II
Kota
Tasikmalaya
Perbaikan Terlaksanan Kota Sepanja 12.000.000. 12.000.0 Sepanj 12.000.00
Infrastruktur Sumber ya Pekerjaan Tasikmalaya ng : 000 00.000 ang : 0.000
Daya Air Kota : 4.000 4.000
Tasikmalaya Pemeliharaa m' m'
n Daerah
Irigasi
Citanduy
Kota
Tasikmalaya
Pemeliharaan Terlaksanan Kota Sepanja 10.000.000. 10.000.0 Sepanj 10.000.00
Infrastruktur Jaringan ya Pekerjaan Tasikmalaya ng : 000 00.000 ang : 0.000
Irigasi Kota : 3.333 3.333
Tasikmalaya Pemeliharaa m' m'
n
Infrastruktur
Jaringan
Irigasi Kota
Tasikmalaya
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Tamansari Sepanja 2.000.0 2.000.00 Sepanj 2.000.000.
Sekunder Gendo ya Pekerjaan ng : 00.000 0.000 ang : 000
: 2.222 2.222
Peningkatan m' m'
Irigasi
Sekunder
Gendo
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Tamansari Sepanja 2.000.0 2.000.00 Sepanj 2.000.000.
Sekunder Ampel ya Pekerjaan ng : 00.000 0.000 ang : 000
: 2.667 2.667
Peningkatan m' m'
Irigasi
Sekunder

81
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Ampel

Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Tamansari Sepanja 1.000.0 1.000.00 Sepanj 1.000.000.
Sekunder Cigantang ya Pekerjaan ng : 00.000 0.000 ang : 000
: 1.333 1.333
Peningkatan m' m'
Irigasi
Sekunder
Cigantang
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Tawang dan Sepanja 2.000.0 2.000.00 Sepanj 2.000.000.
Sekunder Cimulu ya Pekerjaan Cibeureum ng : 00.000 0.000 ang : 000
: 2.222 2.222
Peningkatan m' m'
Irigasi
Sekunder
Cimulu
1 0 2 x Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Indihiang Sepanja 1.700.0 1.700.00 Sepanj 1.700.000.
3 4 x Sekunder Cigede ya Pekerjaan ng : 00.000 0.000 ang : 000
: 1.889 1.889
Peningkatan m' m'
Irigasi
Sekunder
Cigede
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Bungursari Sepanja 2.750.0 2.750.00 Sepanj 2.750.000.
Cibeureum, Irigasi ya Pekerjaan ng : 00.000 0.000 ang : 000
Cibunigeulis Dan : 3.667 3.667
Irigasi Citerewes Kota Peningkatan m' m'
Tasikmalaya Irigasi
Cibeureum,
Irigasi
Cibunigeulis
Dan Irigasi
Citerewes
Kota
Tasikmalaya
Peningkatan Daerah Kec. Tamansari Sepanja 2.000.0 2.000.00 Sepanj 2.000.000.
Irigasi Cipajaran ng : 00.000 0.000 ang : 000
4000 m' 4000
m'
Peningkatan Daerah Kec. Tamansari Sepanja 2.500.0 2.500.00 Sepanj 2.500.000.
Irigasi Cinangka ng : 00.000 0.000 ang : 000
5000 m' 5000
m'
Peningkatan Daerah Kec. Tamansari Sepanja 1.500.0 1.500.00 Sepanj 1.500.000.
Irigasi Malimping ng : 00.000 0.000 ang : 000
3000 m' 3000
m'
Peningkatan Daerah Kec. Tamansari Sepanja 1.500.0 1.500.00 Sepanj 1.500.000.
Irigasi Cibalandongan ng : 00.000 0.000 ang : 000
3000 m' 3000
m'
Peningkatan Daerah Kec. Kawalu Sepanja 1.250.0 1.250.00 Sepanj 1.250.000.
Irigasi Cilamajang ng : 00.000 0.000 ang : 000
2500 2500
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Cibeureum Sepanja 1.000.0 1.000.00 Sepanj 1.000.000.
Irigasi Gn Geulang ng : 00.000 0.000 ang : 000
2000 2000
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Kawalu Sepanja 1.000.0 1.000.00 Sepanj 1.000.000.
Irigasi Cibogo ng : 00.000 0.000 ang : 000
2000 2000
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Kawalu Sepanja 750.000 750.000. Sepanj 750.000.0
Irigasi Cijeruk ng : .000 000 ang : 00
1500 1500
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Kawalu Sepanja 750.000 750.000. Sepanj 750.000.0
Irigasi Ciltalaga ng : .000 000 ang : 00
1500 1500
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Kawalu Sepanja 1.250.0 1.250.00 Sepanj 1.250.000.
Irigasi Cibangbay ng : 00.000 0.000 ang : 000
2500 2500
82
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
m' m'

Peningkatan Daerah Kec. Kawalu Sepanja 2.250.0 2.250.00 Sepanj 2.250.000.


Irigasi Cibeas ng : 00.000 0.000 ang : 000
4500 4500
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Tawang- Sepanja 500.000 500.000. Sepanj 500.000.0
Irigasi Leuwimunding Cibeureum ng : .000 000 ang : 00
1000 1000
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Cipedes Sepanja 500.000 500.000. Sepanj 500.000.0
Irigasi Cisalak ng : .000 000 ang : 00
1000 1000
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Purbaratu Sepanja 250.000 250.000. Sepanj 250.000.0
Irigasi Plasenda ng : 500 .000 000 ang : 00
m' 500
m'
Peningkatan Daerah Kec. Cipedes Sepanja 150.000 150.000. Sepanj 150.000.0
Irigasi Cisalim ng : 300 .000 000 ang : 00
m' 300
m'
Peningkatan Daerah Kec. Cibeureum Sepanja 250.000 250.000. Sepanj 250.000.0
Irigasi ng : 500 .000 000 ang : 00
Tonggonglondok m' 500
m'
Peningkatan Daerah Kec. Purbaratu Sepanja 250.000 250.000. Sepanj 250.000.0
Irigasi Cikarag ng : 500 .000 000 ang : 00
m' 500
m'
Peningkatan Daerah Kec. Purbaratu Sepanja 750.000 750.000. Sepanj 750.000.0
Irigasi Jangkung ng : .000 000 ang : 00
1500 1500
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Purbaratu Sepanja 750.000 750.000. Sepanj 750.000.0
Irigasi Singkup ng : .000 000 ang : 00
1500 1500
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Cibeureum Sepanja 1.250.0 1.250.00 Sepanj 1.250.000.
Irigasi Gn Mindi ng : 00.000 0.000 ang : 000
2500 2500
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Purbaratu Sepanja 750.000 750.000. Sepanj 750.000.0
Irigasi Cidukuh ng : .000 000 ang : 00
1500 1500
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Purbaratu Sepanja 250.000 250.000. Sepanj 250.000.0
Irigasi Purbasari ng : 500 .000 000 ang : 00
m' 500
m'
Peningkatan Daerah Kec. Cipedes Sepanja 500.000 500.000. Sepanj 500.000.0
Irigasi Cipeucang ng : .000 000 ang : 00
1000 1000
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Indihiang Sepanja 1.500.0 1.500.00 Sepanj 1.500.000.
Irigasi Sukamandi ng : 00.000 0.000 ang : 000
3000 3000
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Indihiang Sepanja 1.000.0 1.000.00 Sepanj 1.000.000.
Irigasi Cigede ng : 00.000 0.000 ang : 000
2000 2000
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Bungursari Sepanja 1.100.0 1.100.00 Sepanj 1.100.000.
Irigasi Citerewes ng : 00.000 0.000 ang : 000
2200 2200
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Bungursari Sepanja 750.000 750.000. Sepanj 750.000.0
Irigasi Bungursari ng : .000 000 ang : 00
1500 1500
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Bungursari Sepanja 1.250.0 1.250.00 Sepanj 1.250.000.
Irigasi Cibeureum ng : 00.000 0.000 ang : 000
2500 2500
m' m'

83
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Peningkatan Daerah Kec. Bungursari Sepanja 1.000.0 1.000.00 Sepanj 1.000.000.
Irigasi Gn. Taraje ng : 00.000 0.000 ang : 000
2000 2000
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Bungursari Sepanja 1.000.0 1.000.00 Sepanj 1.000.000.
Irigasi Cibunigeulis ng : 00.000 0.000 ang : 000
3000 3000
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Bungursari Sepanja 350.000 350.000. Sepanj 350.000.0
Irigasi Muhara ng : 700 .000 000 ang : 00
m' 700
m'
Peningkatan Daerah Kec. Kawalu Sepanja 500.000 500.000. Sepanj 500.000.0
Irigasi Situ Kalapa ng : .000 000 ang : 00
1000 1000
m' m'
Peningkatan Daerah Kec. Bungursari Sepanja 1.000.0 1.000.00 Sepanj 1.000.000.
Irigasi Kubang Buleud ng : 00.000 0.000 ang : 000
2000 2000
m' m'
Penanggulangan dan Terlaksanan Kota Sepanja 5.000.0 5.000.00 Sepanj 5.000.000.
Rehabilitasi ya Pekerjaan Tasikmalaya ng : 00.000 0.000 ang : 000
Infrastruktur Jaringan : 1.667 1.667
Irigasi Kecamatan Penanggulan m' m'
Cipedes dan Tawang gan dan
Kota Tasikmalaya Rehabilitasi
Infrastruktur
Jaringan
Irigasi
Kecamatan
Cipedes dan
Tawang Kota
Tasikmalaya
Peningkatan Irigasi di Terlaksanan Kec. Bungursari Sepanja 3.800.0 3.800.00 Sepanj 3.800.000.
Kecamatan Bungursari ya Pekerjaan dan Tawang ng : 00.000 0.000 ang : 000
dan Kecamatan : 4.222 4.222
Tawang Kota Peningkatan m' m'
Tasikmalaya Irigasi di
Kecamatan
Bungursari
dan
Kecamatan
Tawang Kota
Tasikmalaya
Peningkatan Jaringan Terlaksanan Tersebar Di Kota Sepanja 4.200.0 4.200.00 Sepanj 4.200.000.
Irigasi Di Kota ya Pekerjaan Tasikmalaya ng : 00.000 0.000 ang : 000
Tasikmalaya : 4.667 4.667
Peningkatan m' m'
Jaringan
Irigasi Di
Kota
Tasikmalaya
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Indihiang Sepanja 200.000. 200.000. Sepanj 200.000.0
Sukamandi Blok Salam ya Pekerjaan ng : 267 000 000 ang : 00
Nunggal : m' 267 m'
Peningkatan
Irigasi
Sukamandi
Blok Salam
Nunggal
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Cipedes Sepanja 200.000. 200.000. Sepanj 200.000.0
Cadas Bolong ya Pekerjaan ng : 222 000 000 ang : 00
: m' 222 m'
Peningkatan
Irigasi Cadas
Bolong
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Cipedes Sepanja 200.000. 200.000. Sepanj 200.000.0
Citanduy ( BCTY 7 ) ya Pekerjaan ng : 200 000 000 ang : 00
Blok Ujungsari : m' 200 m'
Peningkatan
Irigasi
Citanduy (
BCTY 7 )
Blok
Ujungsari

84
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Cipedes Sepanja 200.000. 200.000. Sepanj 200.000.0
Cisalim Blok Pelang ya Pekerjaan ng : 333 000 000 ang : 00
: m' 333 m'
Peningkatan
Irigasi
Cisalim Blok
Pelang
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Cipedes Sepanja 150.000. 150.000. Sepanj 150.000.0
Cisalim Blok Perum ya Pekerjaan ng : 200 000 000 ang : 00
BRI : m' 200 m'
Peningkatan
Irigasi
Cisalim Blok
Perum BRI
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Purbaratu Sepanja 100.000. 100.000. Sepanj 100.000.0
Cidukuh Rancabadak ya Pekerjaan ng : 133 000 000 ang : 00
Blok Cimerak : m' 133 m'
Peningkatan
Irigasi
Cidukuh
Rancabadak
Blok
Cimerak
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Cibeureum Sepanja 200.000. 200.000. Sepanj 200.000.0
Cihanyang Blok ya Pekerjaan ng : 204 000 000 ang : 00
Hanjaro : m' 204 m'
Peningkatan
Irigasi
Cihanyang
Blok Hanjaro
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Purbaratu Sepanja 100.000. 100.000. Sepanj 100.000.0
Dalem Suba Blok ya Pekerjaan ng : 111 000 000 ang : 00
Puskesmas Purbaratu : m' 111 m'
Peningkatan
Irigasi Dalem
Suba Blok
Puskesmas
Purbaratu
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Purbaratu Sepanja 200.000. 200.000. Sepanj 200.000.0
Cipende ya Pekerjaan ng : 333 000 000 ang : 00
: m' 333 m'
Peningkatan
Irigasi
Cipende
Peningkatan Irigasi Terlaksanan Kec. Purbaratu Sepanja 200.000. 200.000. Sepanj 200.000.0
Dalem Suba Blok ya Pekerjaan ng : 267 000 000 ang : 00
Depok : m' 267 m'
Peningkatan
Irigasi Dalem
Suba Blok
Depok
Penanggulangan Banjir Terlaksanan Kec. Cihideung Sepanja 200.000. 200.000. Sepanj 200.000.0
Irigasi Ciromban Blok ya Pekerjaan ng : 267 000 000 ang : 00
Argasari : m' 267 m'
Penanggulan
gan Banjir
Irigasi
Ciromban
Blok
Argasari
Penanggulangan Banjir Terlaksanan Kec. Bungursari Sepanja 150.000. 150.000. Sepanj 150.000.0
Irigasi Sukamulya ya Pekerjaan ng : 200 000 000 ang : 00
: 200
Penanggulan
gan Banjir
Irigasi
Sukamulya
Penanggulangan Banjir Terlaksanan Kec. Tawang Sepanja 150.000. 150.000. Sepanj 150.000.0
Irigasi Leuwimunding ya Pekerjaan ng : 167 000 000 ang : 00
: 167
Penanggulan
gan Banjir
Irigasi
Leuwimundi
ng

85
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Penanggulangan Terlaksanan Kec. Tawang Sepanja 200.000. 200.000. Sepanj 200.000.0
Saluran Pembuang ya Pekerjaan ng : 267 000 000 ang : 00
Irigasi Cidukuh Blok Jl. : 267
Jend. Ahmad Yani Penanggulan
gan Saluran
Pembuang
Irigasi
Cidukuh
Blok Jl. Jend.
Ahmad Yani
Master Plan Irigasi Tersdianya Kota 1 600.000. 600.000. 1 600.000.0
Kota Tasikmalaya Master Plan Tasikmalaya Dokum 000 000 Doku 00
Irigasi Kota en men
Tasikmalaya
Rehabilitasi Daerah 900.000. 900.000. 900.000.0
Irigasi di Kota 000 000 00
Tasikmalaya
TPT Pinggir sungai 500.000. 500.000. 500.000.0
Ciloseh Wilayah 000 000 00
Lengkong Wetan Rt.05
Kelurahan
Lengkongsari
Kecamatan Tawang
Penyusunan Detail 200.000. 200.000. 200.000.0
Enginering Design 000 000 00
(DED) Penibgkatan
Jaringan Irigasi
Penunjang DAK Sub. 300.000. 300.000. 300.000.0
Bidang Sumber Daya 000 000 00
Air
Pembangunan Irigasi 550.000. 550.000. 550.000.0
Bendungan kampung 000 000 00
Cikareo Rt 08/Rw 03
Kelurahan Purbaratu
Kecamatan Purbaratu
Kota Tasikmalaya
Lanjutan Kec. Pubaratu 1.500.00 1.500.00 1.500.000.
Pembangunan Sudetan 0.000 0.000 000
Dalem Suba
Normalisasi Saluran Kec. Pubaratu 400.000. 400.000. 400.000.0
Dalem Suba 000 000 00
Normalisasi Saluran 300.000. 300.000. 300.000.0
Cidukuh 000 000 00
Normalisasi Irigasi 200.000. 200.000. 200.000.0
Cikedewul 000 000 00
Peningkatan Saluran 100.000. 100.000. 100.000.0
Irigasi Cibogo 000 000 00
Normalisasi Sungai 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
dan Saluran Pembuang 0.000 0.000 000
Rehabilitasi Daerah 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
Irigasi Cimulu di Kota 0.000 0.000 000
Tasikmalaya
Optimalisasi Jaringan 2.850.00 2.850.00 2.850.000.
Irigasi di Wialayah 0.000 0.000 000
Kota Tasikmalaya

Program
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Konversi Sungai,
Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
Konservasi 3.680.00 3.680.00 3.680.000.
Insfrastruktur Sumber 0.000 0.000 000
Daya Air di Kota
Tasikmalaya
Peningkatan dan 7.000.00 7.000.00 7.000.000.
Rehabilitasi Bangunan 0.000 0.000 000
Sumber Daya Air di
Kota Tasikmalaya
Rehabilitasi 5.000.00 5.000.00
Infrastruktur Sumber 0.000 0.000 5.000.000.
Daya Air di Kecamatan 000
Indihiang Kota
Tasikmalaya

86
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )

1 0 2 Program Penyediaan 2.575.00 0 0 0 2.575.00 0


3 5 dan Pengolahan Air 0.000 0.000
Baku
1 0 2 x Pembangunan Sumur Terlaksanya Kota 1 Unit 75.000.0 75.000.0 75.000.00
3 5 x Bor pembuatan Tasikmalaya 00 00 0
sumur bor
1 0 2 x Pembangunan Sumur Tersedianya Kel Sukamulya, 4 Unit 200.000. 200.000. 200.000.0
3 5 x Bor Wilayah Keluran Sarana Air Kec. Bungursari 000 000 00
Sukamulya Bersih
1 0 2 x Pembangunan Sumur Terlaksanan RW, 10,14,15,16 100 % 150.000. 150.000. 150.000.0
3 5 x Bor Wilayah Kelurahan ya Kelurahan 000 000 00
Kahuripan Pembanguna kahuripan
n Sumur Bor
1 0 2 x Pembangunan Sumur Tersedianya RW 02,07,011 , 2 Unit 100.000. 100.000. 100.000.0
3 5 x Bor Wilayah Keluran Sarana Air 05 Kel 000 000 00
Tamanjaya Bersih Tamanjaya
1 0 2 x Pembangunan Sumur Tersedianya Cicondong RT 1 1 Unit 50.000.0 50.000.0 50.000.00
3 5 x Bor Wilayah Keluran Sarana Air dan RW 9 00 00 0
Karang Anyar Bersih Kecamatan
Kawalu
1 0 2 x Pembangunan Sarana Tersedianya RW. 02 dan RW. 19 titik 0 0
3 5 x Air Bersih (Sumur sumber air 06
BOR) bersih
1 0 2 x Pembangunan Sumur Tersedianya POKTAN Bangun 2 unit 0 0
3 5 x BOR sumber air Jaya VI dan VIII
bersih
1 0 2 x Pembangunan Sumur Terlaksanya Jl. KH Tubagus 1 Unit 50.000.0 50.000.0 50.000.00
3 5 x Bor pembuatan Abdullah 00 00 0
sumur bor Cimerak RT 01
RW 03 Mesjid At
Taqwa
1 0 2 x Pembangunan Sumur tersedianya Jl. KH Tubagus 1unit 50.000.0 50.000.0 50.000.00
3 5 x Bor air bersih Abdullah Mesjid 00 00 0
jami Al Hikmah
Nagrog RT 04
RW 07
1 0 2 x Pembangunan Sumur Tersedianya Jl. KH Tubagus 1 unit 50.000.0 50.000.0 50.000.00
3 5 x Bor air bersih Abdullah Mesjid 00 00 0
jami Al Barokah
Daleum RT 02
RW 05
1 0 2 x Pembuatan Sumur Bor Tersedianya Purbasari RW.07 1 unit 50.000.0 50.000.0 50.000.00
3 5 x bagi warga purbasari sumur bor dan RW.06 00 00 0
RW.06 DAN RW 07 untuk Kelurahan
penyediaan Purbasari
air bersih Kecamatan
warga Purbasari Kota
Purbasari Tasikmalaya
1 0 2 x Pembangunan Sumur Terlaksanan Kp. Golempang 6 Titik 0
3 5 x Dalam di Wilayah ya Kel. Sukajaya
Rawan Air dan Pembanguna Kec. Purbaratu;
Bangunan Pelengkap n sumur bor Kp. Margamulya
Hidran Umum ( HU ) di di wilayah Kel. Ciakar Kec.
Kota Tasikmalaya rawan Cibeureum; Kp.
ketersediaan Ciluncat dan Kp.
air Galumpit Kel.
Setiawargi Kec.
Tamansari; Kp.
Cigaru Kel.
Tamansari Kec.
Tamansari; Kp.
Cinagrak Kel.
Setiawargi Kec.
Tamansari
1 0 2 x Pembangunan Sumur Terlaksanan 3 Lokasi 1.800.00 1.800.00 1.800.000.
3 5 x Bor di Tiga Lokasi ya Pekerjaan 0.000 0.000 000
wilayah Rawan air :
kota Tasikmalaya Pembanguna
n Sumur Bor

1 0 2 Program Tertangani 1 DAS 22.600.0 28.700.00 7.000.0 0 58.300.0 1 DAS 47.100.00


3 8 Pengendalian Banjir nnya 00.000 0.000 00.000 00.000 0.000
daerah
rawan
87
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
banjir di
daerah
aliran
sungai
1 0 2 1 Cepat Tanggap Terlaksanan Kota 1 Paket 1.000.00 1.000.00 1 1.000.000.
3 8 2 Penanggulangan Banjir ya cepat Tasikmalaya 0.000 0.000 Paket 000
tanggap
penanggulan
gan banjir
1 0 2 1 Penanggulangan Terpeliharan Kota Pengeru 1.000.00 7.000.0 7.000.0 15.000.0 Penge 15.000.00
3 8 5 Sungai Kota ya sungai di Tasikmalaya kan 0.000 00.000 00.000 00.000 rukan 0.000
Tasikmalaya Kota Sungai Sungai
Tasikmalaya 1.000 1.000
m' m'
Penanggulangan Terlaksanan Kota Sepanja 0
Sungai Cikalang Kota ya Pekerjaan Tasikmalaya ng :
Tasikmalaya : 1.000
Penanggulan m'
gan Sungai
Cikalang
Kota
Tasikmalaya
Penanggulangan Terlaksanan Kec. Purbaratu Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
Sungai Cihideung / ya Pekerjaan ng : 126 000 000 00
Dalem Suba Blok Silih : m'
Asih Penanggulan
gan Sungai
Cihideung /
Dalem Suba
Blok Silih
Asih
Penanggulangan Terlaksanan Kec. Purbaratu Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
Sungai Cihideung / ya Pekerjaan ng : 126 000 000 00
Dalem Suba Blok : m'
Cibodas Penanggulan
gan Sungai
Cihideung /
Dalem Suba
Blok Cibodas
Penanggulangan Terlaksanan Kec. Purbaratu Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
Sungai Cihideung / ya Pekerjaan ng : 126 000 000 00
Dalem Suba Blok : m'
Ciwasmandi Penanggulan
gan Sungai
Cihideung /
Dalem Suba
Blok
Ciwasmandi
Penanggulangan Terlaksanan Kec. Purbaratu Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
Sungai Cihideung / ya Pekerjaan ng : 126 000 000 00
Dalem Suba Blok Dam : m'
Jangkung Penanggulan
gan Sungai
Cihideung /
Dalem Suba
Blok Dam
Jangkung
Penanggulangan Terlaksanan Kota 5.000.00 5.000.00 5.000.000.
Sungai Kota ya Pekerjaan Tasikmalaya 0.000 0.000 000
Tasikmalaya :
Penanggulan
gan Sungai
Kota
Tasikmalaya
Penanggulangan Terlaksanan Kota 5.000.00 5.000.00 5.000.000.
Sungai Cidongkol ya Pekerjaan Tasikmalaya 0.000 0.000 000
:
Penanggulan
gan Sungai
Kota
Tasikmalaya
Penanggulangan Terlaksanan Kec. Purbaratu Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
Sungai Ciuta ya Pekerjaan ng : 126 000 000 00
: m'
Penanggulan
gan Sungai
Ciuta
88
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Penanggulangan Terlaksanan Kec. Purbaratu Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
Sungai Cihideung Blok ya Pekerjaan ng : 204 000 000 00
Sukasirna : m'
Penanggulan
gan Sungai
Cihideung
Blok
Sukasirna
1 0 2 x Penanggulangan Terlaksanan Kota 6 Paket 0 6 0
3 8 x Sungai Wilayah ya Tasikmalaya Paket
Kecamatan penanggulan
gan sungai di
wilayah
kecamatan
Penanggulangan 2.000.0 2.000.00 2.000.000.
Sungai Cinutut 00.000 0.000 000
Penanggulangan 1.000.0 1.000.00 1.000.000.
Sungai Ciroyom 00.000 0.000 000
Penanggulangan 1.000.0 1.000.00 1.000.000.
Sungai 00.000 0.000 000
Tonggonglondok
Penanggulangan 2.000.0 2.000.00 2.000.000.
Sungai Cileutik 00.000 0.000 000
Penanggulangan 2.000.0 2.000.00 2.000.000.
Sungai Ciropoh 00.000 0.000 000
Penanggulangan 5.000.0 5.000.00 5.000.000.
Sungai Cilamajang 00.000 0.000 000
Penanggulangan 5.000.0 5.000.00 5.000.000.
Sungai Cibangbay 00.000 0.000 000
Penanggulangan 2.000.0 2.000.00 2.000.000.
Sungai Cikembang 00.000 0.000 000
Penanggulangan 2.000.0 2.000.00 2.000.000.
Sungai Cihideung 00.000 0.000 000
Penanggulangan 5.000.0 5.000.00 5.000.000.
Sungai Ciromban 00.000 0.000 000
Penanggulangan 7.000.0 7.000.00 7.000.000.
Sungai Cimulu 00.000 0.000 000
Penanggulangan 5.000.0 5.000.00 5.000.000.
Sungai Cibadodon 00.000 0.000 000
Penanggulangan 3.000.0 3.000.00 3.000.000.
Sungai Ciwangsa 00.000 0.000 000
Penanggulangan 3.000.0 3.000.00 3.000.000.
Sungai Ciheleng 00.000 0.000 000
Penanggulangan 2.500.0 2.500.00 2.500.000.
Sungai Ciambul 00.000 0.000 000
Penanggulangan 3.000.0 3.000.00 3.000.000.
Sungai Cipedes 00.000 0.000 000
Penanggulangan 10.000. 10.000.0 10.000.00
Sungai Ciloseh 000.000 00.000 0.000
Penanggulangan 3.000.0 3.000.00 3.000.000.
Sungai Cikalang 00.000 0.000 000
1 0 2 x Penanggulangan Banjir Terlaksanan Kota 0 0 0 0
3 8 x Kota Tasikmalaya ya Tasikmalaya
penanggulan
gan banjir di
Kota
Tasikmalaya
Penanggulangan Banjir Terlaksanan Kec. Cihideung, Sepanja 150.000. 150.000. 150.000.0
Sungai Cinutut ya Pekerjaan Tawang ng : 153 000 000 00
:
Penanggulan
gan Banjir
Sungai
Cinutut
Penanggulangan Banjir Terlaksanan Kec. Cihideung Sepanja 100.000. 100.000. 100.000.0
Sungai Cihideung Blok ya Pekerjaan ng : 133 000 000 00
Toko 99 :
Penanggulan
gan Banjir
Sungai
Cihideung
Blok Toko 99

89
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Penanggulangan Banjir Terlaksanan Kec. Tawang Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
Gunung Mindi Blok ya Pekerjaan ng : 126 000 000 00
Bendung :
Penanggulan
gan Banjir
Gunung
Mindi Blok
Bendung
Penanggulangan Banjir Terlaksanan Kec. Tawang Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
Sungai Cibadodon Blok ya Pekerjaan ng : 126 000 000 00
Cikalang Girang :
Penanggulan
gan Banjir
Sungai
Cibadodon
Blok
Cikalang
Girang
Penanggulangan Banjir Terlaksanan Kec. Cihideung Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
Sungai Cikalang Blok ya Pekerjaan ng : 126 000 000 00
PLN :
Penanggulan
gan Banjir
Sungai
Cikalang
Blok PLN
Penanggulangan Banjir Terlaksanan Kec. Cihideung Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
Cikalang Blok Jiwa ya Pekerjaan ng : 126 000 000 00
Besar :
Penanggulan
gan Banjir
Cikalang
Blok Jiwa
Besar
Penanggulangan Banjir Terlaksanan Kec. Cihideung Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
Sungai Ciromban ya Pekerjaan ng : 126 000 000 00
:
Penanggulan
gan Banjir
Sungai
Ciromban
Penanggulangan banjir Terlaksanny Kota 18 Titik 9.000.0 9.000.00 9.000.000.
di Kecamatan a Pekerjaan : Tasikmalaya 00.000 0.000 000
Cihideung , Tawang, Penanggulan
Cipedes, Mangubumi, gan banjir di
Indihiang, Bungursari Kecamatan
Cihideung ,
Tawang,
Cipedes,
Mangubumi,
Indihiang,
Bungursari
1 0 2 x Pembangunan Sudetan Terlaksanan Kota 1 Paket 9.000.00 5.000.0 14.000.0 1 14.000.00
3 8 x Dalem Suba Sungai ya pekerjaan Tasikmalaya 0.000 00.000 00.000 Paket 0.000
Ciloseh :
Pembanguna
n Irigasi
Dalem Suba
1 0 2 x Peningkatan Bangunan Terlaksanan Tersebar Di Kota Sepanja 16.700.000 16.700.0 Sepanj 16.700.00
3 8 x Sumber Daya Air Di ya Pekerjaan Tasikmalaya ng : .000 00.000 ang : 0.000
Kota Tasikmalaya : 22.226 22.22
Peningkatan m' 6 m'
Bangunan
Sumber
Daya Air Di
Kota
Tasikmalaya
1 0 2 x Normalisasi Sungai Terlaksanan Kec. Cibeureum 2.200 200.000. 200.000. 2.200 200.000.0
3 8 x Cikalang ya Pekerjaan m³ 000 000 m³ 00
: Normalisasi
Sungai
Cikalang
1 0 2 x Kajian Potensi Sungai Tersdianya Kota 1 200.000. 200.000. 1 200.000.0
3 8 x Kota Tasikmalaya Kajian Tasikmalaya Dokum 000 000 Doku 00
Potensi en men
Sungai Kota
Tasikmalaya
90
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
1 0 2 x Kajian Konservasi Tersdianya Kota 1 200.000. 200.000. 200.000.0
3 8 x Sumber Daya Air Kota Kajian Tasikmalaya Dokum 000 000 00
Tasikmalaya Potensi en
Sungai Kota
Tasikmalaya
1 0 2 x Pemeliharaan Sumber Meningkatny Kota 1. 300.000. 300.000. 300.000.0
3 8 x Daya Air Berbasis a Kesadaran Tasikmalaya Sosialis 000 000 00
Gotong Royong Masyarakat asi ; 2.
Terhadap Gotong
penyebab Royong
banjir dan = 11 x 4
genangan air = 44
akibat minggu
perilaku di lokasi
masyarakat terpilih
terhadap
Sumber
Daya Air
Kota
Tasikmalaya
Perencanaan Teknis 100.000. 100.000. 100.000.0
Sumber Daya Air 000 000 00
Optimalisasi 10.00.00 10.00.00 10.00.000.
Penanggulangan Banjir 0.000 0.000 000
di Kota Tasikmalaya
Perbaikan Pembuang 870.000. 870.000. 870.000.0
Cikakak Mangkubumi 000 000 00
Kota Tasikmalaya
Penanggulangan 10.00.00 10.00.00 10.00.000.
Sungai dan 0.000 0.000 000
BangunannPengendali
Banjir di Wilayah Kota
Tasikmalaya
1 0 2 x Pembangunan Saluran Terlaksanan Kota Sepanja 7.000.0 7.000.00 7.000.000.
3 8 x Pembuang Cibeureum ya Pekerjaan Tasikmalaya ng : 00.000 0.000 000
Kota Tasikmalaya : 1. 2.333
Pembanguna m'
n Saluran
Pembuang
Cibeureum
Kota
Tasikmalaya
1 0 2 x Pembangunan Tembok Terlaksanan Kota Sepanja 3.000.0 3.000.00 3.000.000.
3 8 x Penahan Tanah Sungai ya Pekerjaan Tasikmalaya ng : 600 00.000 0.000 000
Ciloseh Kota : m'
Tasikmalaya Pembanguna
n Tembok
Penahan
Tanah
Sungai
Ciloseh Kota
Tasikmalaya
1 0 2 x Penanggulangan Terlaksanan Kec. Cihideung Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
3 8 x Saluran Pembuang ya Pekerjaan ng : 267 000 000 00
Blok Jl. SL. Tobing :
Penanggulan
gan Saluran
Pembuang
Blok Jl. SL.
Tobing
1 0 2 x Penanggulangan Terlaksanan Kec. Tawang Sepanja 200.000. 200.000. 200.000.0
3 8 x Saluran Pembuang ya Pekerjaan ng : 267 000 000 00
Blok Unsil :
Penanggulan
gan Saluran
Pembuang
Blok Unsil
1 0 2 x Penanggulangan Terlaksanan Kec. Cihideung Sepanja 150.000. 150.000. 150.000.0
3 8 x Saluran Pembuang ya Pekerjaan ng : 200 000 000 00
Blok Toha :
Penanggulan
gan Saluran
Pembuang
Blok Toha

91
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
1 0 3 Program Tersediann 354,60 33.715.5 76.000.00
71.234.35 0 180.949.85 391,1 147.799.8
3 1 Peningkatan Jalan ya jaringan 8 Km 00.000 0.000 0.000 0.000 22 50.000
dan Jembatan jalan dan Km
jembatan
yang
menjamin
kendaraan
dapat
bergerak
dengan
nyaman
1 0 3 x Peningkatan Jalan / Terlaksanan Kota 2 Paket 3.600.00 3.600.00 2 3.600.000.
3 1 x Jembatan Wilayah ya Tasikmalaya 0.000 0.000 Paket 000
Kecamatan Tamansari peningkatan
jalan
Wilayah
Kecamatan
Tamansari
1 0 3 x Lanjutan Peningkatan Terlaksanan Kec. Tamansari Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Nangela - Ciangir ya Pekerjaan : 700 m 000 000 00
: Lanjutan ; Lebar :
Peningkatan 3m
Jalan
Nangela -
Ciangir
1 0 3 x Lanjutan Peningkatan Terlaksanan Kec. Tamansari Panjang 700.000. 700.000. 700.000.0
3 1 x Jalan Cikaret ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: Lanjutan ; Lebar :
Peningkatan 3m
Jalan Cikaret
1 0 3 x Lanjutan Peningkatan Terlaksanan Kec. Tamansari Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Cigunder ya Pekerjaan : 300 m 000 000 00
: Lanjutan ; Lebar :
Peningkatan 3m
Jalan
Cigunder
1 0 3 x Lanjutan Peningkatan Terlaksanan Kec. Tamansari Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Cidahu – ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
Malingping : Lanjutan ; Lebar :
Peningkatan 3m
Jalan Cidahu
- Malingping
1 0 3 x Lanjutan Peningkatan Terlaksanan Kec. Tamansari Panjang 400.000. 400.000. 400.000.0
3 1 x Jalan Cicau - Sukajaya I ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: Lanjutan ; Lebar :
Peningkatan 3m
Jalan Cicau -
Sukajaya I
1 0 3 x Lanjutan Peningkatan Terlaksanan Kec. Tamansari Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Cianjur Kidul ya Pekerjaan : 600 m 000 000 00
: Lanjutan ; Lebar :
Peningkatan 3m
Jalan Cianjur
Kidul
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tamansari Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Cidolog - Batas ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
Kota : ; Lebar :
Pemeliharaa 3m
n Berkala
Jalan Cidolog
- Batas Kota
1 0 3 x Peningkatan Jalan / Terlaksanan Kota 700 m x 415.500. 415.500. 700 m 415.500.0
3 1 x Jembatan Wilayah ya Tasikmalaya 2,5 m 000 000 x 2,5 00
Kecamatan Purbaratu peningkatan m
jalan Lingkar
Cipeusar RW
04 Kel.
Sukajaya
1 0 3 x Peningkatan Jembatan Terlaksanny Singdangkasih - Pangjan 250.000. 250.000. 250.000.0
3 1 x Penghubung a Pekerjaan Tanjung Hurip g : 20 m 000 000 00
Singdangkasih - Peningkatan ; Lebar :
Tanjung Hurip Jembatan 3m
Penghubung
Singdangkasi
h - Tanjung
Hurip

92
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
1 0 3 x Peningkatan Terlaksanan Kota 20 10.000.0 10.000.0 20 10.000.00
3 1 x Infrastruktur Jalan ya Tasikmalaya Paket 00.000 00.000 Paket 0.000
Wilayah Kota peningkatan
Tasikmalaya infrastruktur
jalan di
wilayah Kota
Tasikmalaya
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Masjid Agung ya Pekerjaan : 100 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 10 m
n Berkala
Jalan Masjid
Agung
1 0 3 x Lanjutan Pemeliharaan Terlaksanan Kec. Cipedes Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Berkala Jalan ya Pekerjaan : 300 m 000 000 00
Kalangsari : Lanjutan ; Lebar :
Pemeliharaa 3m
n Berkala
Jalan
Kalangsari
1 0 3 x Lanjutan Pemeliharaan Terlaksanan Kec. Cipedes Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Berkala Jalan Dinding ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
Ari Raya : Lanjutan ; Lebar :
Pemeliharaa 5m
n Berkala
Jalan
Dinding Ari
Raya
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tamansari Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Cidolog - Batas ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
Kota : ; Lebar :
Pemeliharaa 3m
n Berkala
Jalan Cidolog
- Batas Kota
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Stasion ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan Stasion
1 0 3 x Lanjutan Pemeliharaan Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
3 1 x Berkala Jalan Tentara ya Pekerjaan : 800 m 0.000 0.000 000
Pelajar : Lanjutan ; Lebar :
Pemeliharaa 8m
n Berkala
Jalan
Tentara
Pelajar
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
3 1 x Jalan Panyerutan ya Pekerjaan : 700 m 0.000 0.000 000
: ; Lebar :
Pemeliharaa 8m
n Berkala
Jalan
Panyerutan
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 600.000. 600.000. 600.000.0
3 1 x Jalan Empang ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 6m
n Berkala
Jalan
Empang
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
3 1 x Jalan Cikalang Tengah ya Pekerjaan : 300 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Cikalang
Tengah
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Bebedahan ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 5m
n Berkala
93
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Jalan
Bebedahan

1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Kawalu Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0


3 1 x Jalan Cicariang - ya Pekerjaan : 1 Km ; 000 000 00
Setiamulya (Bong) : Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Cicariang -
Setiamulya
(Bong)
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Argasari ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Argasari I
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cipedes Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Leuwianyar ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Leuwianyar
1 0 3 x Peningkatan/Pembang Terlaksanan Kota 30 43.734.3 43.734.3 30 43.734.35
3 1 x unan Infrastruktur ya Tasikmalaya Paket 50.000 50.000 Paket 0.000
Jalan dan Jembatan peningkatan
(DAK-IPD) /
pembanguna
n
infrastruktur
jalan dan
jembatan di
wilayah Kota
Tasikmalaya
1 0 3 x Lanjutan Pemeliharaan 5.000.0 5.000.00 5.000.000.
3 1 x Berkala Jalan Mayor Sl. 00.000 0.000 000
Tobing
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala 2.000.0 2.000.00 2.000.000.
3 1 x Jalan Dewi Sartika 00.000 0.000 000

1 0 3 x Lanjuta Pemeliharaan 5.000.0 5.000.00 5.000.000.


3 1 x Berkala Jalan HZ. 00.000 0.000 000
Mustofa
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala 3.000.0 3.000.00 3.000.000.
3 1 x Jalan Garuda 00.000 0.000 000
1 0 3 x Pemliharaan Berkala 1.500.0 1.500.00 1.500.000.
3 1 x Jalan Pasar Wetan 00.000 0.000 000

1 0 3 x Pemeliharaan Berklaa 1.500.0 1.500.00 1.500.000.


3 1 x Jalan Selakaso 00.000 0.000 000
1 0 3 x Pemeliharaan Berklaa 1.500.0 1.500.00 1.500.000.
3 1 x Jalan Pemuda 00.000 0.000 000
1 0 3 x Pemeliharaan Berklaa 2.000.0 2.000.00 2.000.000.
3 1 x Jalan Sukawarni 00.000 0.000 000

1 0 3 x Pemeliharaan Berklaa 2.500.0 2.500.00 2.500.000.


3 1 x Jalan Sladarma 00.000 0.000 000

1 0 3 x Pemeliharaan Berklaa 500.000 500.000. 500.000.0


3 1 x Jalan Sukalaya Barat .000 000 00

1 0 3 x Peningkatan Jalan / Terlaksanan Kota 66 5.550.00 0 5.550.00 66 5.550.000.


3 1 x Jembatan Wilayah ya Tasikmalaya Paket 0.000 0.000 Paket 000
Kecamatan Kawalu, peningkatan
Tamansari, Indihiang, jalan /
Cibeureum, jembatan di
Magkubumi , Cipedes wilayah
dan Purbaratu Kecamatan
Kawalu,
Tamansari,
Cibeureum

94
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
dan
Purbaratu

1 0 3 x Lanjutan Pemeliharaan Terlaksanan Kec. Cipedes Panjang 1.000.00 1.000.00 1.000.000.


3 1 x Berkala Jalan ya Pekerjaan : 1 Km ; 0.000 0.000 000
Panglayungan II : Lanjutan Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Panglayunga
n II
1 0 3 x Peningkatan Jalan Terlaksanan RT.03,04 RW.05; 1 200.000. 200.000. 200.000.0
3 1 x Margamulya ya Pekerjaan Margamulya ; 000 000 00
: Kel. Ciakar; Kec.
Peningkatan Cibeureum
Jalan
Margamulya
1 0 3 x Peningkatan Jalan Terlaksanan Babakan Kaum 1 150.000. 150.000. 150.000.0
3 1 x Babakan Kaum ya Pekerjaan RW.02 ; Kel. 000 000 00
: Indihiang Kec.
Peningkatan Indihiang
Jalan
Babakan
Kaum
1 0 3 x Lanjutan Peningkatan Terlaksanan Kec. Bungursari Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
3 1 x Jalan Cipeuteuy- ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
Cinangsi-Cihideung : Lanjutan ; Lebar :
Peningkatan 3m
Jalan
Cipeuteuy-
Cinangsi-
Cihideung
1 0 3 x Peningkatan Jalan Terlaksanan Kec. Kawalu Panjang 400.000. 400.000. 400.000.0
3 1 x Rancabogo ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
: ; Lebar :
Peningkatan 3m
Jalan
Rancabogo
1 0 3 x Lanjutan Peningkatan Terlaksanan Kec. Kawalu Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Cijerah ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
: Lanjutan ; Lebar :
Peningkatan 3m
Jalan Cijerah
1 0 3 x Peningkatan Jalan SL. Terlaksanan Kec. Panjang 3.000.00 3.000.00 3.000.000.
3 1 x Tobing ya Pekerjaan Mangkubumi : 2 Km ; 0.000 0.000 000
: Lebar :
Peningkatan 7m
Jalan SL.
Tobing
1 0 3 x Peningkatan Jalan BKR Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x ya Pekerjaan : 250 m 000 000 00
: Pelebaran ; Lebar :
Jalan BKR dari 5
meter
jadi
lebar 7
m
1 0 3 x Peningkatan Jalan Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
3 1 x Sutisna Senjaya ya Pekerjaan : 500 m 0.000 0.000 000
: Pelebaran ; Lebar :
Jalan Sutisna 8m
Senjaya
1 0 3 x Peningkatan Jalan Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Garuda ya Pekerjaan : 300 m 000 000 00
: Pelebaran ; Lebar :
Jalan Garuda 6m
1 0 3 x Peningkatan Jalan / Terlaksanan Kota 28 500.000. 500.000. 28 500.000.0
3 1 x Jembatan Wilayah ya Tasikmalaya Paket 000 000 Paket 00
Kecamatan peningkatan
Mangkubumi, jalan /
Indihiang dan jembatan di
Bungursari wilayah
Kecamatan

95
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Mangkubumi
, Indihiang
dan
Bungursari

1 0 3 x Lanjutan Peningkatan Terlaksanan Kec. Bungursari Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0


3 1 x Jalan Cipeuteuy- ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
Cinangsi-Cihideung : Lanjutan ; Lebar :
Peningkatan 3m
Jalan
Cipeuteuy-
Cinangsi-
Cihideung
1 0 3 x Peningkatan Jalan / Terlaksanan Kota 4 Paket 0 0 4 0
3 1 x Jembatan Wilayah ya Tasikmalaya Paket
Kecamatan Cihideung, peningkatan
Tawang dan Cipedes jalan /
jembatan di
wilayah
Kecamatan
Cihideung,
Tawang dan
Cipedes
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 500.000. 500.000.
Jalan Masjid Agung ya Pekerjaan : 100 m 000 000
: ; Lebar :
Pemeliharaa 10 m
n Berkala
Jalan Masjid
Agung
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cihideung Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Argasari ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Argasari I
1 0 3 x Lanjutan Pemeliharaan Terlaksanan Kec. Cipedes Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Berkala Jalan ya Pekerjaan : 300 m 000 000 00
Kalangsari : Lanjutan ; Lebar :
Pemeliharaa 3m
n Berkala
Jalan
Kalangsari
1 0 3 x Lanjutan Pemeliharaan Terlaksanan Kec. Cipedes Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Berkala Jalan Dinding ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
Ari Raya : Lanjutan ; Lebar :
Pemeliharaa 5m
n Berkala
Jalan
Dinding Ari
Raya
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Cipedes Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Leuwianyar ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Leuwianyar
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Stasion ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan Stasion
1 0 3 x Lanjutan Pemeliharaan Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Berkala Jalan Tentara ya Pekerjaan : 800 m 000 000 00
Pelajar : Lanjutan ; Lebar :
Pemeliharaa 8m
n Berkala
Jalan
Tentara
Pelajar

96
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
3 1 x Jalan Panyerutan ya Pekerjaan : 700 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 8m
n Berkala
Jalan
Panyerutan
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 600.000. 600.000. 600.000.0
3 1 x Jalan Empang ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 6m
n Berkala
Jalan
Empang
1 0 3 x Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 300.000. 300.000. 300.000.0
3 1 x Jalan Cikalang Tengah ya Pekerjaan : 300 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Cikalang
Tengah
Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Tawang Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
Jalan Bebedahan ya Pekerjaan : 400 m 000 000 00
: ; Lebar :
Pemeliharaa 5m
n Berkala
Jalan
Bebedahan
1 0 3 x Peningkatan Jalan Terlaksanan Kota 1 Paket 26.000.000 26.000.0 1 26.000.00
3 1 x Ibrahim Adji - Karang ya Tasikmalaya .000 00.000 Paket 0.000
Resik peningkatan
Jalan
Ibrahim Adji
- Karang
Resik
Penunjang DAK Sub 250.000.
Infrastruktur 000
Jalan/Jembatan
Peningkatan 205.000.
Infrastruktur 000
Jalan/Jembatan
Lingkungan Wilayah
Kecamatan Cipedes,
Kecamatan Indihiang
Peningkatan 550.000.
Infrastruktur 000
Jalan/Jembatan
Lingkungan Wilayah
Kecamatan Kawalu,
Kecamatan
MAngkubumi
Peningkatan 2.500.00
Infrastruktur Jalan 0.000
Kota Tasikmalaya
Peningkatan 13.000.0
Infrastruktur Jalan 00.000
Berikut Bangunan
Pelengkap Jalan di
Kota Tasikmalaya
1 0 3 x Peningkatan Jalan/ Terlaksanan Kota 10 5.000.00 50.000.000. 3.000.0 58.000.0 10 58.000.00
3 1 x Jembatan Wilayah ya Tasikmalaya Kecama 0.000 000 00.000 00.000 Kecam 0.000
Kecamatan Bungursari, peningkatan tan atan
Indihiang, Cipedes, jalan wilayah
Mangkubumi, Kawalu, Kec.
Purbaratu, Cibeureum, Bungursari,
dan Tamansari Kec.
Indihiang,
Kec. Cipedes,
Kec.
Mangkubumi
, Kec.
Kawalu, Kec.
Purbaratu,
Kec.
Cibeureum,

97
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
dan Kec.
Tamansari

Pemeliharaan Berkala Terlaksanan Kec. Kawalu Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0


Jalan Cicariang - ya Pekerjaan : 1 Km ; 000 000 00
Setiamulya (Bong) : Lebar :
Pemeliharaa 4m
n Berkala
Jalan
Cicariang -
Setiamulya
(Bong)
Lanjutan Peningkatan Terlaksanan Kec. Bungursari Panjang 500.000. 500.000. 500.000.0
Jalan Cipeuteuy- ya Pekerjaan : 500 m 000 000 00
Cinangsi-Cihideung : Lanjutan ; Lebar :
Peningkatan 3m
Jalan
Cipeuteuy-
Cinangsi-
Cihideung

1 0 3 Program 600.000. 600.000. 600.000.0


3 3 Pembangunan/Reha 000 000 00
. bilitasi/Pemeliharaa
0 n Trotoar
1
1 0 3 x Pemeliharaan Trotoar 100.000. 100.000. 100.000.0
3 3 x Kota Tasikmalaya 000 000 00
.
0
1
x Pembangunan Trotoar 300.000. 300.000. 300.000.0
x Kota Tasikmalaya 000 000 00
x Pembangunan Trotoar 200.000. 200.000. 200.000.0
x Jl Ibrahim Aji 000 000 00
Kecamatan Indihiang

1 0 3 Program 193.400. 193.400. 193.400.0


3 7 Pengendalian dan 000 000 00
. Pemanfaatan Ruang
0
1
3 1 Pokja Pengendalian 193.400. 193.400. 193.400.0
7 9 Pemanfaatan Ruang 000 000 00
Kota Tasikmalaya

1 0 3 Program
3 8 Pembangunan/Reha
. bilitasi
0 Kirmir/Tembok
1 Penahan Tebing
(TPT)
3 x Optimalisasi 650.000. 650.000. 650.000.0
8 x Infrastruktur 000 000 00
Kirmir/Tembok
Penahan Tebing (TPT)
Jalan dan Jembatan
Lingkungan Wilayah
Kecamatan Tawang,
Kecamatan Cihideung,
Kecamatan Bungursari
x Optimalisasi 850.000. 850.000. 850.000.0
x Infrastruktur 000 000 00
Kirmir/Tembok
Penahan Tebing (TPT)
Jalan dan Jembatan
Lingkungan Wilayah
Kecamatan Kawalu,

98
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
Kecamatan
Mangkubumi
x Pembangunan Tembok 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
x Penahan Tanah Jalan 0.000 0.000 000
Wilayah Kecamatan
Kawalu Kota
Tasikmalaya
x Pembangunan TPT 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
x Kecamatan Indihiang 0.000 0.000 000
Kota Tasikmalaya
x Proteksi Tembok 4.350.00 4.350.00 4.350.000.
x Penahan Tanah di Kota 0.000 0.000 000
Tasikmalaya

1 0 2 Program
3 1 Peningkatan Sarana
. dan Prasarana Olah
0 Raga
1
2 x Pembangunan Tribun 400.000. 400.000. 400.000.0
1 x Stadion Dadaha ( 000 000 00
Lanjutan )
2 x Rehabilitasi GOR di 2.000.00 2.000.00 2.000.000.
1 x Kawasan Olah Raga 0.000 0.000 000
Dadaha
2 x Penataan Kawasan 400.000. 400.000. 400.000.0
1 x Dadaha 000 000 00

1 0 2 Program
3 8 Pengembangan
. Akuntabilitas
0 Penyelenggaraan
1 Pemerintahan
Sosialisasi dan Jumlah DPUPR 1 Keg 75.000.0 75.000.0 75.000.00
Pembinaan Jasa Kegiatan 00 00 0
Konstruksi Sosialisasi
dan
Pembinaan
Jasa
Konstruksi
x Sistem Informasi Jasa Jumlah DPUPR 1 Keg 35.000.0 35.000.0 35.000.00
x Konstruksi Lapora yang 00 00 0
dilaporkan

1 0 2 Program
3 9 Peningkatan Fasilitas
. Pendukung Kerja
0 Pemerintahan
1
1 0 2 x Pembangunan/Rehabil 5.222.65 5.222.65 5.222.650.
3 9 x itasi Kantor Kelurahan 0.000 0.000 000
. Pemerintah Kota
0 Tasikmalaya
1
x Pembangunan 400.000. 400.000. 400.000.0
x Laboratorium Teknik 000 000 00
Pekerjaan Umum
x Pembentangan Batas 500.000. 500.000. 500.000.0
x Tanah dan 000 000 00
Pematangan Lahan
Asrama Haji
x Pokja Pengendalian 197.350. 197.350. 197.350.0
x Bangunan Kota 000 000 00
Tasikmalaya
x Rehabilitasi dan 1.889.08 1.889.08 1.889.081.
x Penataan Halaman 1.000 1.000 000
Kantor Kecamatan
Kota Tasikmalaya
x Penataan Komplek 1.200.00 1.200.00 1.200.000.
x Perkantoran Kota 0.000 0.000 000
Tasikmalaya
x Pembangunan Kantor 1.000.00 1.000.00 1.000.000.
x / Aula Bapelitbangda 0.000 0.000 000
Kota Tasikmalaya

99
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
x Rehabilitasi / Renovasi 400.000. 400.000. 400.000.0
x Kantor Kelurahan 000 000 00
Cipedes
x Penyusunan Detail 400.000. 400.000. 400.000.0
x Enginering ( DED) 000 000 00
Pembangunan Rumah
Dinas / Jabataan
Walikota dan Wakil
Wali Kota Tasikmalaya

1 0 PERENCANAAN
6 PEMBANGUNAN

1 0 2 Program Tersediany 1 175.000. 0 0 0 175.000. 1 125.000.0


6 1 Perencanaan a dokumen Dokum 000 000 Doku 00
Pembangunan hasil en men
Daerah musrenban
g
1 0 2 3 Musyawarah Terlaksanan Dinas PUPR 1 25.000.0 25.000.0 1 25.000.00
6 1 8 Perencanaan nya Kegiata 00 00 Kegiat 0
Pembangunan Sektoral Musrenbang n an
Bidang Ke-PUPR- an Sektoral
Tahun 2017

1 0 2 x Monitoring Kegiatan Terselenggar Dinas PUPR 1 100.000. 100.000. 1 100.000.0


6 1 x Ke-PUPR- an anya Kegiata 000 000 Kegiat 00
sosialisasi/p n an
enyebarluas
an informasi
mengenai
Kegiatan
Kebinamarg
aan
1 0 2 x Sinergitas 1. Kota 1. 4 50.000.0 50.000.0 1. 4 50.000.00
6 1 x Perencencaan Terlaksanan Tasikmalaya Dokum 00 00 Doku 0
Pembangunan Dinas ya Evaluasi en 2. 4 men 2.
Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan Kali, 3. 4 Kali,
dan Penataan Ruang Pembanguna 2 Kali 3. 2
n, 2. dan 4. 4 Kali
Terlaksanan Dokum dan 4.
ya en 4
Monitoring Doku
Kegiatan, 3. men
Terlaksanan
ya Rapat
Koordinasi
dan 4.
Terlaksanan
ya Laporan

1 2 OTONOMI DAERAH,
0 PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

1 2 2 Program Optimalisasi Tersediany 100% 250.000. 0 0 0 250.000. 100% 250.000.0


0 3 Pemanfaatan a akses 000 000 00
Teknologi Informasi informasi
1 2 2 2 Pengelolaan Website Terlaksanan Dinas Pekerjaan 1 Tahun 50.000.0 50.000.0 1 50.000.00
0 3 7 Dinas Pekerjaan Umum ya Umum dan 00 00 Tahun 0
dan Penataan Ruang pengelolaan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya website Tamben
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang Kota
Tasikmalaya

100
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
1 2 2 3 Penataan Arsip Secara Terlaksanan Dinas Pekerjaan 1 Paket 200.000. 200.000. 1 200.000.0
0 3 3 Elektronik ya penataan Umum dan 000 000 Paket 00
kearsipan Penataan Ruang
pada Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

1 2 3 Program Fasilitasi 10.000.0 102.200.0 0 0 112.200.00 112.200.0


0 0 Pengadaan Tanah 00.000 00.000 0.000 00.000
Pemerintah
1 2 3 x Lanjutan Pengadaan Terlaksanny Kec.Purbaratu 10.000.0 100.000.00 110.000. 0 110.000.0
0 0 x Tanah Jalan Lingkar a Pekerjaan : dan Kec. Cipedes 00.000 0.000 000.000 00.000
Utara Lanjutan
Pengadaan
Tanah Jalan
Lingkar
Utara
1 2 3 x Pembebasan Lahan Terlaksanny Kota 3000 1.200.0 1.200.00 3000 1.200.000.
0 0 x Sudetan Sungai a Pekerjaan : Tasikmalaya m² 00.000 0.000 m² 000
Cikalang, Sungai Pembebasan
Cimulu Lahan
Sungai
Cikalang,
Sungai
Cimulu
1 2 3 x Pembebasan Lahan Terlaksanny Kota 100 x 5 1.000.0 1.000.00 100 x 1.000.000.
0 0 x Konservasi Sumber a Pekerjaan : Tasikmalaya 00.000 0.000 5 000
Daya Air Pembebasan
Lahan
Konservasi
Sumber
Daya Air
x Pengadaan Tanah Terlaksanan Kota 2.000.00 2.000.00 2.000.000.
x Untuk Pendopo Dan ya Tasikmalaya 0.000 0.000 000
Rumah Dinas Walikota Pengadaan
Tanah Untuk
Pendopo
Dan Rumah
Dinas
Walikota
x Pengadaan Tanah Terlaksanny Kota 400.000. 400.000. 400.000.0
x Akses Jalan ke a Pengadaan Tasikmalaya 000 000 00
Kecamatan Purbaratu Tanah Akses
Jalan ke
Kecamatan
Purbaratu

1 2 4 Program Terwujudny 100% 30.000.0 0 0 0 30.000.0 100% 30.000.00


0 4 Peningkatan a pelayanan 00 00 0
Pelayanan Publik kepada
masyarakat
1 2 4 1 Penysusunan Laporan Tersusunnya Dinas PUPR 1 15.000.0 15.000.0 1 15.000.00
0 4 6 Tahunan Standar Dokumen Dokum 00 00 Doku 0
Pelayanan Minimum Standar en men
Pelayanan
Publik
1 2 4 x Penysusunan Laporan Tersusunnya Dinas PUPR 1 15.000.0 15.000.0 1 15.000.00
0 4 x Tahunan Standar Dokumen Dokum 00 00 Doku 0
Operasional Prosedur Standar en men
Operasional
Prosedur

2 URUSAN PILIHAN

2 0 ENERGI DAN SUMBER


3 DAYA MINERAL

101
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
2 0 1 Program Pembinaan Pertambang 22,84% 150.000. 0 0 0 150.000. 18,84 150.000.0
3 5 dan Pengawasan an tanpa 000 000 % 00
Bidang ijin (%)
Pertambangan

2 0 1 x Monitoring dan Kota 80.000.0 80.000.0 0 80.000.00


3 5 x pencatatan Nilai Tasikmalaya 00 00 0
Perolehan Air (NPA)
2 0 1 x Monitoring dan 70.000.0 70.000.0 0 70.000.00
3 5 x pencatatan Produksi 00 00 0
Pertambangan Batuan

2 0 1 Program Pembinaan Jumlah 4.134 4.500.00 11.650.00 0 0 16.150.0 3.634 16.150.00


3 7 dan Pengembangan keluarga KK 0.000 0.000 00.000 KK 0.000
Bidang Pra KS yang
Ketenagalistrikan menikmati
fasilitas
listrik
2 0 1 0 Pemasangan Listrik ( Pemasangan Kota 2.500 4.500.00 4.500.00 2.500 4.500.000.
3 7 2 IR/SR ) daya 450 VA Listrik ( Tasikmalaya 0.000 0.000 000
bagi Rumah Tangga IR/SR ) daya
Pra Keluarga Sejahtera 450 VA bagi
Di Wilayah Kota Rumah
Tasikmalaya Tangga Pra
Keluarga
Sejahtera Di
Wilayah
Kota
Tasikmalaya
2 0 1 x Pemasangan Listrik ( Meningkatny Kecamatan 550 1.000.0 1.000.00 550 1.000.000.
3 7 x IR/SR ) daya 450 VA a Jumlah Bungursari 00.000 0.000 000
bagi Rumah Tangga Keluarga Pra
Pra Keluarga Sejahtera Keluarga
Di Kecamatan Sejahtera
Bungursari Yang
Menikmati
Fasilitas
Listrik
2 0 1 x Pemasangan Listrik Meningkatny Kecamatan 1.370 2.500.0 2.500.00 1.370 2.500.000.
3 7 x (IR/SR) Daya 450 VA a Jumlah Cibeureum 00.000 0.000 000
Bagi Rumah Tangga Keluarga Pra
Pra Keluarga Sejahtera Keluarga
Kecamatan Cibeureum Sejahtera
Yang
Menikmati
Fasilitas
Listrik
2 0 1 x Pemasangan Listrik Meningkatny Kecamatan 550 1.000.0 1.000.00 550 1.000.000.
3 7 x (IR/SR) Daya 450 VA a Jumlah Kawalu 00.000 0.000 000
Bagi Rumah Tangga Keluarga Pra
Pra Keluarga Sejahtera Keluarga
Kecamatan Kawalu Sejahtera
Yang
Menikmati
Fasilitas
Listrik
2 0 1 x Pemasangan Listrik Meningkatny Kecamatan 550 1.000.0 1.000.00 550 1.000.000.
3 7 x (IR/SR) Daya 450 VA a Jumlah Mangkubumi 00.000 0.000 000
Bagi Rumah Tangga Keluarga Pra
Pra Keluarga Sejahtera Keluarga
Kecamatan Sejahtera
Mangkubumi Yang
Menikmati
Fasilitas
Listrik
2 0 1 x Pemasangan Listrik Meningkatny Kecamatan 550 4.750.0 4.750.00 550 4.750.000.
3 7 x (IR/SR) Daya 450 VA a Jumlah Tamansari 00.000 0.000 000
Bagi Rumah Tangga Keluarga Pra
Pra Keluarga Sejahtera Keluarga
Kecamatan Tamansari Sejahtera
Yang
Menikmati
Fasilitas
Listrik

102
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun
2018
Urusan / Bidang
Urusan Indikator Cata
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif tan Targ
Kodering Target
Daerah Dan Program / Pent et Kebutuh
Capaia
Program / Kegiatan Sum ing Capai an Dana
Lokasi n
Kegiatan APBD APBN ber an / Pagu
Kinerj APBD
Provin / Dana Jumlah Kiner Indikatif
a Kota
si PHLN Lain ja
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11) ( 12 ) ( 13 )
2 0 1 x Pemasangan Listrik Meningkatny Kecamatan 550 1.000.0 1.000.00 550 1.000.000.
3 7 x (IR/SR) Daya 450 VA a Jumlah Purbaratu 00.000 0.000 000
Bagi Rumah Tangga Keluarga Pra
Pra Keluarga Sejahtera Keluarga
Kecamatan Purbaratu Sejahtera
Yang
Menikmati
Fasilitas
Listrik
2 0 1 x Pemasangan Listrik Meningkatny Kecamatan 250 400.000 400.000. 250 400.000.0
3 7 x (IR/SR) Daya 450 VA a Jumlah Indihiang dan .000 000 00
Bagi Rumah Tangga Keluarga Pra Cipedes
Pra Keluarga Sejahtera Keluarga
Kecamatan Indihiang Sejahtera
dan Cipedes Yang
Menikmati
Fasilitas
Listrik

128.878.93 571.755.0 119.272.6 819.906.59 715.590.5


JUMLAH 0
2.950 00.000 60.000 2.950 92.950

Jumlah Program 19

Jumlah Kegiatan 114

Jumlah Pagu Indikatif 819.906.59


(Rp.) 2.950

103
Rencana Kerja 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tasikmalaya

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja DPUPR Kota Tasikmalaya Tahun 2018 merupakan penjabaran dan implementasi terhadap
pelakasanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Renstra DPUPR
Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 dan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2018. Melalui perumusan rencana
kerja ini diharapkan akan meningkatkan kinerja aparatur di bidang perencanaan pembangunan dengan lahirnya
produk perencanaan yang berkualitas untuk mendorong pencapaian visi dan misi DPUPR disamping
mengakselerasi pencapaian visi dan misi Kota Tasikmalaya.
Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya lain untuk mengakselerasi pencapaian visi, misi
DPUPR dan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara umum, yaitu :
1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
2) Peningkatan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran
3) Efiseiensi terhadap belanja yang kurang prioritas
4) Peningkatan koordinasi dan konsultasi baik secara vertikal maupun horizontal

Melalui koordinasi dan konsultasi diharapkan tercipta suatu keserasian dan kesinambungan baik dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pengendalian pembangunan.
Keberhasilan Rencana Kerja ini memerlukan kebersamaan dan kerjasama seluruh komponen DPUPR pada setiap
tingkatan. Untuk itu pemahaman dan kesiapan untuk mewujudkannya mutlak diperlukan, sehingga dapat
diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan rancangan tindakan yang profesional sesuai
dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing – masing aparatur.

Tasikmalaya, April 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM


DAN PENATAAN RUANG
KOTA TASIKMALAYA

Drs. IVAN DICKSAN HASANNUDIN, M.Si.


Pembina Utama Muda
NIP. 19660703 199603 1 002

104