Anda di halaman 1dari 8

Tabel 4.2.

1
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Sumber Dana Indikatif


No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penghasilan tetap dan tunjangan 156,265,000 327,120,000

2 Operasional Perkantoran 9,810,000 23,498,650

3 Pengadaan sarana prasarana 14,415,000


Pemerintahan
4 11,923,200
Biaya BPJS Kesehatan
5 1,531,548
Biaya BPJS Ketenagakerjaan
6 Operasional BPD 1,980,000 1,579,400

7 Operasional & Insentif RT dan RW 77,400,000

8 Penyelenggaraan BBGR 1,970,000

9 Penyelenggaraan PHBN RI 5,583,000 16,075,000

10 Penyelenggaraan HUT Desa 15,231,200 29,820,799

JUMLAH 188,869,200 29,820,799 473,981,250 1,531,548


Tabel 4.2.2

Pagu Indikatif Program/Kegiatan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan


Sumber Dana Indikatif
No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pembangunan jalan paving ( RT 03 RW 01 ) 32,483,035

2 Pembangunan jalan paving ( RT 04 RW 02 ) 72,291,260

3 Pembangunan jalan paving ( RT 05 RW 04 ) 59,233,263

4 Pembangunan jalan paving ( RT 06 RW 04 ) 68,955,598

5 Pembangunan jalan paving ( RT 04 RW 06 ) 44,009,340

6 Pembangunan jalan rabat ( RT 07, 08 RW 06 ) 117,457,700

7 Pembangunan Jembatan (RT 01,02 RW 06) 12,392,850

8 Rehab jembatan ( RT 04 RW 03 ) 7,993,800

9 Pengaspalan jalan ( RT 04,05, RW 05 ) 200,000,000

10 Pengaspalan jalan ( Dukuh Tumpak ) 1,600,000,000

11 Rehab jembatan ( RT 04,05 RW 05 ) 200,000,000

12 Pembangunan saluran irigasi (Karangtalun - Bendiljet) 310,500,000

13 Pembangunan TPT / Plengsengan ( RT 04 RW 03 ) 60,285,800

14 Pembangunan drainase ( RT 01,02,03 RW 04 ) 200,000,000

15 Rehab pagar balai Desa 3,150,750

Pemugaran Perumahan Fakir Miskin 5,166,509

17 Pembangunan gedung PAUD 117,415,645


18 Pembangunan/pengadaan APE PAUD/TK 2,110,000

19 Rehab gedung Poskesdes/Polindes 2,750,000

20 PMT gizi pada posyandu Balita / Lansia 17,323,200

21 Pengadaan bibit tanaman dan Toga 4,394,000

22 Pembangunan prasarana wahana wisata 15,000,000

23 Pengadaan sarana wahana wisata 25,000,000

24 Pengadaan gasebo area wisata 10,000,000

25 Pengadaan sistem informasi desa 5,000,000


JUMLAH 679,262,000 0 3,150,750 2,510,500,000
Tabel 4.2.3
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Sumber Dana Indikatif

No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan


PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Pembinaan kerukunan umat beragama 1,000,000

JUMLAH 1,000,000
Tabel 4.2.4

Pagu Indikatif Program/Kegiatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sumber Dana Indikatif


No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan kapasitas lembaga
2 11,747,000
kemasyarakatan
Peningkata kapasitas Tim pengelola
3 3,830,000
APBDesa dan TPK
Penunjang proses perencanaan (Musdes,
4 15,145,000
MusrenbangDes , RPJMDes, RKPDes)

5 Sosialisasi Program di Desa 1,770,000

6 Kegiatan LPM 1,980,000 3,856,000

7 Kegiatan PKK / perempuan 7,179,500

8 Kegiatan KPM

9 Kegiatan Karangtaruna/ Pemuda 3,832,500

10 Kegiatan Linmas 2,610,000

11 Peningkatan kapasitas linmas 4,490,000

12 Peningkatan kapasitas SID 1,990,000

13 Pengembangan/pengelolaan SID 6,350,000


Peningkatan kapasitas & pengembangan
14 5,030,000
perpustakaan desa
Pengembangan kapasitas dibidang olah
15 17,698,000
raga
Pelatihan kewirausahaan/manajemen
16 23,827,000
usaha

JUMLAH 4,590,000 91,877,000 0 14,868,000 0 0


Tabel 4.2.5
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Tak Terduga

Sumber Dana Indikatif

No. Program/Kegiatan Bantuan Keuangan


PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD Pend. Lain
Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2,000,000

JUMLAH 2,000,000
PADesa Dana Desa Bagi Hasil ADD

193,459,200 771,139,000 31,820,799 493,000,000 RIIL

193,459,200 771,139,000 31,820,799 493,000,000 PAGU

- 0 0 - SELISIH

Anda mungkin juga menyukai