Proyecto:
Miembros Integrantes:
Docente Responsable:
2018
PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO
PLAN DE NEGOCIO I.E 22234 CRUZ BLANCA
RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto busca evaluar económica y financieramente la viabilidad de la puesta en
marcha de un negocio comunal en el barrio de “Cruz Blanca”, distrito de Chincha Alta, provincia
de Chincha.
Dentro de vuestro grupo de promotores existen estudiantes que provienen de familias de
artesanos de la zona con años de experiencia dentro del rubro artesanal, lo que permite definir
la diferencia con los demás productos producidos a base de este material.
Los puntos de expendios de productos artesanales a base de Bambú son muy reducidos dentro
de nuestra provincia y carecen de variedades innovadoras presentando las mismas piezas
artesanales por años y de muy baja calidad. Y se aprecia una alta demanda de productos hechos
a base de Bambú por la cantidad de turistas que visitan nuestra provincia muy aparte una gran
cantidad de pobladores de las zonas rurales de nuestra provincia utilizan estos productos dentro
de su vida cotidiana. Bajo esta hipótesis se prevé el éxito de la elaboración y distribución de estos
productos con un alto estándar de calidad y buena atención.
Se ha decidido ubicar nuestro local dentro del local de la Institución Educativa el cual cuenta con
espacios suficientes para el desarrollo de nuestra exhibición.
CARACTERISTICAS
Variedad de diseños
Diversidad de tamaño de los productos
Diversos tipos de acabados.
VENTAJAS:
Bambú seleccionados y acabados duraderos
Productos de calidad con costos accesibles.
Los productos artesanales a base de Bambú es una empresa innovadora, dedicada a brindar al
público una variedad de productos que satisfagan las necesidades de los consumidores.
Para este negocio, se ha elaborado una estrategia de largo plazo, definiendo los objetivos
necesarios a alcanzar.
VISIÓN
Nuestra visión es entrar al mercado de productos artesanales de la provincia, teniendo como
elemento clave es la variedad de productos elaborados con este material que cree un impacto
dentro del público consumidor., buscando oportunidades de desarrollo y de esta manera poder
expandirse y generar en los pobladores de nuestra zona la innovación en la elaboración de
productos artesanales.
MISIÓN
Nuestra misión es satisfacer las más altas exigencias en estándares de calidad de nuestros
clientes ofreciendo variedad y calidad en la elaboración de nuestros productos, generando
empleo a gente joven de nuestra zona.
VALORES
- Llegar al mercado local ofreciendo calidad total con nuestros productos y así lograr la
confianza de nuestros clientes.
- Poner en práctica la perseverancia, frente a las dificultades que se presenten en nuestro
negocio.
- Ser honestos con nuestros clientes, brindándoles productos de calidad y de gran duración.
- Estar dispuestos y con actitud positiva a los cambios que permitan enrumbar a nuestro
negocio al éxito.
- Respetar las exigencias y normas para así contribuir con el crecimiento de nuestro negocio,
armonía con nuestros clientes y con todas las personas que interactúan con nuestra
microempresa.
- Trabajar en conjunto, dentro de un clima laboral excelente que permita lograr la buena marcha
de nuestro negocio.
II. CLIENTES
2.1 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO.
Una de las dificultades que afrontan los turistas al llegar a nuestra provincia es que no
existe un punto de expendio de productos elaborados a base de Bambú, y en los que
expenden estos productos no presentan una diversidad que satisfaga las necesidades de
estas personas.
Asimismo según las estadísticas de cada 10 turistas, 08 buscan productos artesanales de
la zona como son los elaborados a base de Bambú.
Por lo que conocedores de este problema y la generación de una necesidad de adquirir
productos artesanales a base de Bambú, surge la creación de la elaboración de productos
innovadores y de alta calidad como son los “PRODUCTOS ARTESANALES A BASE DE
BAMBÚ”.
1
Op- Cit.
Los procesos básicos que se realizan para la elaboración de los “PRODUCTOS
ARTESANALES A BASE DE BAMBÚ” se han bosquejado en el presente Diagrama de
Operaciones y Procesos.
ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE ARTESANIAS A BASE DE BAMBÚ CON CRITERIOS DE CALIDAD
Selección de
insumos y equipos:
Control:
A. COSTO DE PRODUCCION
MES ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ventas (kg) 0 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10
Precio 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Total ingresos 0 120 120 120 120 120 120 120 120 150 150 150
C. ANALISIS DE RENTABILIDAD
FLUJO DE CAJA
MES ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Ingresos 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 150,0 150,0 150,0 1410,0
Costos fijos 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 312,0
Costos variables 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 510,0
Costos totales (Egresos) 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 822,0
Saldo del mes (ingreso-costo) -68,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 81,5 81,5 81,5 588,0
Saldo acumulado -68,5 -17,0 34,5 86,0 137,5 189,0 240,5 292,0 343,5 425,0 506,5 588,0
D. RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
Saldo acumulado
% RENTABILIDAD = final
Costos totales
% RENTABILIDAD = 588,0
822,0
% RENTABILIDAD = 0,7153
% RENTABILIDAD = 72 %
COSTOS DE PRODUCCION: CAMA 1 1/2 PLAZA
PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO
A. COSTO DE PRODUCCION
FLUJO DE CAJA
MES ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Ingresos 0,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 2860,0
Costos fijos 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 480,0
Costos variables 136,2 136,2 136,2 136,2 136,2 136,2 136,2 136,2 136,2 136,2 136,2 136,2 1634,4
Costos totales (Egresos) 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 176,2 2114,4
Saldo del mes (ingreso-costo) -176,2 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 745,6
Saldo acumulado -176,2 -92,4 -8,6 75,2 159,0 242,8 326,6 410,4 494,2 578,0 661,8 745,6
D. RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
% RENTABILIDAD = 745,6
2114,4
% RENTABILIDAD = 0,3526
% RENTABILIDAD = 35 %
COSTOS DE PRODUCCION: MESA DE CENTRO
PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO
A. COSTO DE PRODUCCION
FLUJO DE CAJA
MES ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Ingresos 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 350,0 250,0 250,0 400,0 400,0 400,0 3300,0
Costos fijos 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 720,0
Costos variables 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 1572,0
Costos totales (Egresos) 191,0 191,0 191,0 191,0 191,0 191,0 191,0 191,0 191,0 191,0 191,0 191,0 2292,0
Saldo del mes (ingreso-costo) -191,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 159,0 59,0 59,0 209,0 209,0 209,0 1008,0
Saldo acumulado -191,0 -132,0 -73,0 -14,0 45,0 104,0 263,0 322,0 381,0 590,0 799,0 1008,0
D. RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
% RENTABILIDAD = 1008,0
2292,0
% RENTABILIDAD = 0,4398
% RENTABILIDAD = 44 %
V. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL
VI. SOSTENIBILIDAD:
Estos productos serán producidos por los estudiantes de la II.EE. Cruz Blanca,
siendo distribuido en tiendas de productores/ asociaciones; Asimismo se realizará
convenios con el gobierno local para la participación en ferias (venta de producto).