Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan
hidayahNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Audit Internal I (Pertama) Puskesmas S orkam.
Laporan Hasil Audit Internal I (Pertama) kami susun sebagai salah satu upaya monitoring penilaian
pelaksanaan pelayanan apakah sudah sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Laporan Hasil Audit Internal I (Pertama) ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi
untuk perbaikan pelayanan sehingga meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Sorkam. Kami
menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan hasil audit ini sehingga saran
kritik yang membangun sangat kami butuhkan demi perbaikan selanjutnya.
Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi
kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman Pengendalian Dokumen. Semoga
dengan dipergunakannya pedoman ini dapat mempermudah pembaca dalam mengendalikan
dokumen.

Sorkam, September 2018


Pimpinan Puskesmas Sorkam

Marlise Sihombing,SKM
NIP.196710101991032004

i
DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................................... i


Kata Pengantar .................................................................................................................. ii
Daftar Isi ............................................................................................................................ iii
Laporan Hasil Audit Internal I .......................................................................................... 1
I. Latar Belakang ....................................................................................................... 1

II. Tujuan Audit .......................................................................................................... 1


III. Lingkup Audit ........................................................................................................ 1
IV. Obyek Audit .......................................................................................................... 2
V. Kriteria Audit ......................................................................................................... 4
VI. Auditor ................................................................................................................... 5
VII. Proses Audit ........................................................................................................... 6
VIII. Hasil dan Analisis Hasil Audit .............................................................................. 7
IX. Rekomendasi Dan Batas Waktu Penyelesaian Yang Disepakati Oleh Auditee .... 12
X. Penutup .................................................................................................................. 12

ii