Anda di halaman 1dari 6

IKU TINGKAT SKPD

Unit Organisasi IKU Formula Alasan Sumber Data Capaian Tahun ini s/d Target Tahun
Desember 2014 rencana s/d 2015

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

IKU SKPD Jumlah komunitas masyarakat PB yang Rencana BPBD 60%


Rasio Peningkatan kemampuan dibina Rendahnya kapasitas (Data Bidang
x 100 %
tentang kebencanaan di daerah rawan Jumlah Komunitas Masyarakat PB pada mayarakat tentang Pencegahan dan
bencana Daerah rawan bencana kebencanaan Kesiapsiagaan )

Prosentase Penanganan Bencana Jumlah Bencana yang ditangani Kewajiban penanganan Laporan dari 100%
x 100 %
Jumlah Kejadaian Bencana bencana Kecamatan ( Data
Bidang Kedaruratan
dan Logistik )

Prosentase Penanganan Rehabilitasi Jumlah Obyek terdampak yang ditangani Pemulihan Pasca Bencana Baseline Data Pasca
dan Rekonstruksi Bencana 75%
x 100 %
Jumlah keseluruhan obyek terdampak

Malang, Januari 2015


KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MALANG

Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19610813 199001 1 001
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. TUGAS POKOK : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara serta melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya ;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
3. perundang-undangan;
Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi
normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B FUNGSI UTAMA : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat
dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

C INDIKATOR KINERJA UTAMA


NO URAIAN FORMULA ALASAN SUMBER DATA
1 Rasio Peningkatan kemampuan Rendahnya kapasitas Usulan dari kecamatan
tentang kebencanaan di daerah Jumlah komunitas masyarakat PB yang dibina masyarakat tentang Data Bidang
rawan bencana Jumlah Komunitas Masyarakat PB pada Daerah rawan kebencanaan Kesiapsiagaan
bencana
2 Prosentase Penanganan Laporan dari
Bencana Jumlah Bencana Yang Ditangani Kewajiban Penanganan Kecamatan Data
Jumah Kejadian Bencana Bencana Bidang Kedaruratan
dan Logistik
3 Prosentase Penanganan Jumlah Obyek Terdampak Yang Ditangani Pemulihan Pasca Baseline Data Pasca
Rehabiliasi dan Reknstruksi Jumlah Keseluruhan Obyek terdampak Bencana Bencana

Malang, Januari 2015


KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MALANG

Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19610813 199001 1 001
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2011 – 2015

Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang


Visi : Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Malang Dalam Menghadapi
Misi : 1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sasaran Cara Pencapaian Tujuan


Tujuan
Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5
1 Mewujudkan ketangguhan Terlaksananya Jumlah masyarakat Meningkatnya 1 Program Pencegahan
masyarakat melalui koordinasi kesiapsiagaan yang memahami dan kesadaran, Dini dan Penanggulangan
peningkatan pengetahuan, dalam menghadapi sadar dalam kemampuan, dan Bencana
kesadaran, dan komitmen bencana di Kabupaten menghadapi bencana kesiapsiagaan dalam
serta perilaku dan budaya dan kecamatan menghadapi bencana
melalui pembentukan
sadar bencana
satuan reaksi cepat
penanggulangan
bencana;

2 Mewujudkan sistem Terlaksananya Jumlah masyarakat Terselenggaranya 1 Program


penyelenggaraan koordinasi penanganan yang handal dalam penanggulangan Penanggulangan
penanggulangan bencana darurat secara terpadu, menghadapi bencana bencana yang Bencana Berbasis
yang handal, mencakup Koordiinasi penyaluran terencana, terarah, Masyarakat
penanganan prabencana, bantuan terkoordinasi,
tanggap darurat dan terpadu dan
pascabencana menyeluruh serta
akuntabel
3 Mewujudkan kesadaran, Terlaksananya Jumlah kegiatan Terselesaikannya 1 Program
kesiapan dan kemampuan ( koordinasi kesiapsiagaan sosialisasi dan penanganan Penanggulangan
pemerintah dan masyarakat ) dalam menghadapi koordinasi kedaruratan korban Bencana
dalam upaya bencana di Kabupaten pemahaman dan bencana di wilayah
penanggulangan bencana dan kecamatan kesadaran dalam pascabencana secara
melalui peningkatan cepat, tepat, efektif
menghadapi bencana
kapasitas di tingkat serta
kecamatan dan desa terkoordinir/terpadu;
4 Mewujudkan sistem Terlaksananya Jumlah kegiatan Terselesaikannya 1 Program
penanganan kedaruratan koordinasi penanganan koordinasi pemulihan sarana Penanggulangan
bencana yang efektif melalui darurat secara terpadu, penanganan darurat dan prasarana fisik Bencana
peningkatan koordinasi Koordiinasi penyaluran dan penyaluran dan non fisik di
penanganan kedaruratan, bantuan, dan Koordinasi bantuan serta wilayah
peningkatan sarana dan
perbaikan sarana vital perbaikan sarana vital pascabencana secara
prasarana pendukung serta
serta layanan dasar di dan kebutuhan dasar terpadu dan
peningkatan sistem logistik
wilayah Kabupaten menyeluruh
dan peralatan
Malang

5 Meningkatkan tertib Terlaksananya penyusunan Jumlah kegiatan Peningkatan tertib 1 Program pelayanan Adm
administrasi perkantoran program dan kegiatan yang peningkatan administrasi perkantoran
direncanakan dan evaluasi administrasi perkantoran 2 Program peningkatan
program, laporan perkantoran serta sarana & Prasarana
keuangan yang akuntabel, laporan keuangan dan Aparatur
serta pengelolaan sarana
sarana prasarana 3 Program Peningkatan
dan prasarana aparatur.
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Malang, Nopember 2013


KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MALANG

Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19610813 199001 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Tahun Anggaran : 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET


1 2 3 4
1 Mewujudkan sistim penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, Rasio Peningkatan kemampuan 60.00%
mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana tentang kebencanaan di daerah
rawan bencana

2 Mewujudkan sistim penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui Prosentase Penanganan
peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan bencana
prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan 100%

3 Mewujudkan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana yang Prosentase Penanganan
lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana yang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 75%
diseuaikan dengan pendanaan yang tersedia

Program Anggaran
1 Program Pencegahan dini & penanggulangan Bencana Rp 77,564,800
Alam
2 Rp 162,895,200
Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
3 Program Penanggulangan Bencana Rp 1,173,997,100
4 Program Pelayanan Adm perkantoran Rp 580,528,200
5 Program peningkatan sarana & Prasarana Aparatur Rp 58,890,000
6 Rp 19,385,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Rp 16,192,600
Kinerja dan Keuangan

Malang, Januari 2015

BUPATI MALANG KEPALA PELAKSANA BPBD


KABUPATEN MALANG

H. RENDRA KRESNA Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19610813 199001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Tahun Anggaran : 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET


1 2 3 4
1 Mewujudkan sistim penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, Rasio Peningkatan kemampuan 50%
mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana tentang kebencanaan di daerah
rawan bencana

2 Mewujudkan sistim penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui Prosentase Penanganan
100%
peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan bencana
3 Mewujudkan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana yang Prosentase Penanganan
lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana yang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 60%
diseuaikan dengan pendanaan yang tersedia

Program Anggaran
1 Program Pencegahan dini & penanggulangan Bencana
Alam Rp 63,335,300
2 Rp 177,066,200
Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
3 Program Penanggulangan Bencana Rp 1,173,997,100
4 Program Pelayanan Adm perkantoran Rp 310,794,300
5 Program peningkatan sarana & Prasarana Aparatur Rp 48,290,000
6 Rp 50,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Rp 16,733,700
Kinerja dan Keuangan

Malang, Januari 2014

BUPATI MALANG KEPALA PELAKSANA BPBD


KABUPATEN MALANG

H. RENDRA KRESNA Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19610813 199001 1 001
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET


Mewujudkan sistim penyelenggaraan Rasio Peningkatan kemampuan 60.00%
penanggulangan bencana yang handal, mencakup tentang kebencanaan di daerah
penanganan prabencana, tanggap darurat dan rawan bencana
pascabencana
Mewujudkan sistim penanganan kedaruratan Prosentase Penanganan bencana
bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi
penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan 100%
prasarana pendukung serta peningkatan sistem
logistik dan peralatan
Mewujudkan pelaksanaan Rehabilitasi dan Prosentase Penanganan Rehabilitasi
Rekontruksi pasca bencana yang lebih baik dari dan Rekonstruksi
sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, 75%
terencana yang diseuaikan dengan pendanaan yang
tersedia

Malang, Januari 2015


KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MALANG

Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19610813 199001 1 001