02 Kesehatan
KODE NAMA INSTANSI : 1..02.1.02.01 Dinas Kesehatan
BULAN :Januari s/d Maret 2018
KEGIATAN KETERANGAN
NO PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TK PROSENTASE
INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN(TARGET) REALISASI PENCAPAIAN PERMASALAHAN
Rp RENCANA TK
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input(masukan)
FKTP Puskesmas Gerokgak II Jumlah dana dan Tenaga yang dibutuhkan Rp 1,956,929,986.00 138,617,200.00 7.08
2. Output(keluaran)
Angka kontak Komunikasi Persentasa BPJS Peserta > 156 / 1000 4174
Persentase Rujukan Non Spesiaalistik % <1 144
Persentase Kunjungan Peserta Prolanis % > 75 123
3. Outcame(Hasil)
Persentase Pasien yang dapat dilayaani di FKTP %
3. Outcame(Hasil)
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) % 100 21,11
Persentase Capian Upaya Kesehatan Esensial % 100 21.11
SOLUSI
4174