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RESUMEN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE
NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO
PRESUPUESTO PIP 1,289,234.06 SOLES
LOCALIDAD NUEVO MIRAFLORES 1RA ZONA
DISTRITO NAUTA
PROVINCIAL LORETO
DEPARTAMENTO LORETO
UBICACIÓN NUEVO MIRAFLORES 1RA ZONA-NAUTA-LORETO-LORETO

PLAZO DE EJECUCION OBRA 4.0 MESES

RESUMEN

Costo Agua Potable 537,396.72


Costo de Disposición sanitaria de excretas 342,982.00
Total Costo Directo de Infraestructura 880,378.72
Gastos Generales 0.00
Costo Total de Obra 880,378.72
EDUCACION SANITARIA 29,484.20
FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM 42,693.20
GESTIÓN DEL PROYECTO DEL NÚCLEO EJECUTOR EN INTERVENCIÓN SOCIAL 1,306.60
Total Componente Social 73,484.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 98,870.04
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 21,817.30
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 21,300.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 57,000.00
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 21,654.00
ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA 17,370.00
SUPERVISION DEL COMPONENENTE SOCIAL 35,360.00
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO 70 M, 4") 62,000.00
Total Componente Intangibles - Indirectos 335,371.34
Costo Total del Proyecto 1,289,234.06
SUB PRESUPUESTO MONITOREO ARQUEOLOGICO

PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA
DE NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO

UBICACIÓN : NUEVO MIRAFLORES 1RA ZONA-NAUTA-LORETO-LORETO

F.1 ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Nº DESCRIPCION UND CAN. PRECIO (S/.) TOTAL


1 Derecho de solicitud por ingreso de plan de monitoreo gbl 1 250.00 250.00
2 Elaboracion del Plan de monitoreo gbl 1 3,250.00 3,250.00
TOTAL 3,500.00

F.2 IMPLEMENTACIÓN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Nº DESCRIPCION UND CAN. PRECIO (S/.) TOTAL


1 Supervisión de Ministerio de Cultura gbl 1 2,800.00 2,800.00
2 Arqueologo Responsable (A todo costo) mes 2.5 6,000.00 15,000.00
3 Aprobacion de Informe Final de Monitoreo gbl 1 1,500.00 1,500.00
TOTAL 17,800.00

COSTO TOTAL POR MONITOREO ARQUEOLOGICO (S/.) 21,300.00


PRESUPUESTO POR ASISTENCIA TECNICA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO - LORETO

UBICACIÓN: NUEVO MIRAFLORES 1RA ZONA-NAUTA-LORETO-LORETO

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO Coeficiente de PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO (S/.) Participación (S/.)

1 PERSONAL PROFESIONAL 11,250.00


1.1 Honorarios - Especialista en Operación y Mantenimiento 3 mes 7,500.00 50.00% 11,250.00
2 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 1,850.00
2.1 Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales) 1 und. 1,850.00
2.1.1 PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICO
2.1.1.1 Alcalinidad total 1 mg/l CaCO3 50.00 50.00
2.1.1.2 Cloro residual activo 1 mg/l Cl2 40.00 40.00
2.1.1.3 Cloruros 1 mg/l Cl- 60.00 60.00
2.1.1.4 Color 1 TCU 40.00 40.00
2.1.1.5 Conductividad 1 µScm-1 40.00 40.00
2.1.1.6 Dureza total 1 mg/l CaCO3 40.00 40.00
2.1.1.7 Fluoruros 1 mg/l F 60.00 60.00
2.1.1.8 pH 1 Unidades 40.00 40.00
2.1.1.9 Sólidos totales disueltos 1 mg/l 60.00 60.00
2.1.1.10 Sulfatos 1 mg/l SO4-2 70.00 70.00
2.1.1.11 Temperatura 1 °C 30.00 30.00
2.1.1.12 Turbiedad 1 UNT 70.00 70.00
2.1.2 ANÁLISIS DE NUTRIENTES
2.1.2.1 Nitratos 1 mg/l NO3- 70.00 70.00
2.1.3 INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS
2.1.3.1 Bacterias heterotróficas 1 UFC/ml 60.00 60.00
2.1.3.2 Coliformes totales 1 NMP/100 ml 60.00 60.00
2.1.3.3 Coliformes fecales o termotolerantes 1 NMP/100 ml 60.00 60.00
2.1.4 METALES DISUELTOS
2.1.4.1 Aluminio disuelto 1 mg/l Al 150.00 150.00
2.1.4.2 Arsénico disuelto 1 mg/l As 120.00 120.00
2.1.4.3 Cadmio disuelto 1 mg/l Cd 120.00 120.00
2.1.4.4 Cobre disuelto 1 mg/l Cu 120.00 120.00
2.1.4.5 Cromo disuelto 1 mg/l Cr 90.00 90.00
2.1.4.6 Hierro disuelto 1 mg/l Fe 90.00 90.00
2.1.4.7 Manganeso disuelto 1 mg/l Mn 90.00 90.00
2.1.4.8 Mercurio disuelto 1 mg/l Hg 120.00 120.00
2.1.4.9 Plomo disuelto 1 mg/l Pb 100.00 100.00
3 MOVILIDAD Y VIATICOS 3,600.00
3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 3,600.00
3.1.1 Movilidad y viáticos - Especialista en O & M (4 días por mes) 12 Día 300.00 3,600.00
4 OTROS 670.00
4.1 Kit para capacitación en cloración 1 Glb 500.00 500.00
4.2 Pastillas de Cloro 1 Kg 45.00 45.00
4.3 Indumentaria (implementos de EPP) 1 Glb 250.00 50.00% 125.00
COSTO TOTAL POR POST EJECUCIÓN - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) - (1+2+3+4) 17,370.00

PRESUPUESTO POR ASISTENCIA TECNICA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3 / 116


PRESUPUESTO POR SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO - LORETO

UBICACIÓN: NUEVO MIRAFLORES 1RA ZONA-NAUTA-LORETO-LORETO

COSTO Coeficiente de PARCIAL


Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO (S/.) Participación (S/.) SUB TOTAL TOTAL

1 PERSONAL PROFESIONAL 52,500.00


1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Ejecución 4 mes 10,500.00 100% 42,000.00
1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Liquidación de Obra 1 mes 10,500.00 100% 10,500.00
2 MOVILIDAD Y VIATICOS 4,500.00
2.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 3,750.00
2.1.1 Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra (3 días por mes) 15 Día 250.00 3,750.00
2.2 MOVILIDAD PLUVIAL 750.00
2.2.1 Movilidad - Supervisión de Obra (3 días por mes) 15 Día 50.00 750.00

COSTO TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA (S/.) - (1+2) 57,000.00


D. PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUN
DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO

UBICACIÓ NUEVO MIRAFLORES 1RA ZONA-NAUTA-LORETO-LORETO


N:

Nro. DESCRIPCIÓN CANT.

1 GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR


1.1 MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR
1.1.1 REGISTRO DE FIRMAS
1.1.1.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. 2
1.1.1.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. 2
1.1.1.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. 2
1.1.1.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. 2
1.1.2 RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES - EJECUCIÓN
1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 4
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) 4
1.1.2.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 días por mes) 12
1.1.2.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) 4
1.1.3 RETIROS DE EFECTIVO - POST EJECUCIÓN
1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 7
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 días por mes) 7
1.1.4 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL - EJECUCIÓN
1.1.4.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 4
1.1.4.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) 4
1.1.4.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 día por mes) 12
1.1.4.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) 4
1.1.5 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL - POST EJECUCIÓN
1.1.5.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 7
1.1.5.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 día por mes) 7
1.2 LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS
1.2.1 Cuaderno de actas, padrón de usuarios, inventarios. 3
1.2.2 Legalizaciones 3
1.2.3 Sellos (Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal) 4
1.2.4 Mural informativo (1.20 x 1.20m) 1
1.3 SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE POST EJECUCIÓN
1.3.1 Consumo de Agua 5
D. PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUN
DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO

UBICACIÓ NUEVO MIRAFLORES 1RA ZONA-NAUTA-LORETO-LORETO


N:

Nro. DESCRIPCIÓN CANT.

1.3.2 Consumo de Energía Eléctrica 5


D. PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUN
DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO

UBICACIÓ NUEVO MIRAFLORES 1RA ZONA-NAUTA-LORETO-LORETO


N:

Nro. DESCRIPCIÓN CANT.

1.4 UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR, GESTOR SOCIAL,


SUPERVISOR SOCIAL Y NUCLEO EJECUTOR)
1.4.1 Papel Bond A4 de 75gramos 18
1.4.2 Lápiceros colores varios (azul, negro y rojo) 100
1.4.3 Lápiz HB 24
1.4.4 Cuadernos A4 (cuadriculado) 24
1.4.5 Perforador mediano 3
1.4.6 Perforador grande 1
1.4.7 Engrampador tipo alicate 3
1.4.8 staples (grapas) N°26/6 x 5000und. 2
1.4.9 Resaltador 24
1.4.10 Corrector 12
1.4.11 Tampón 3
1.4.12 Tinta para tampón 3
1.4.13 Folder manila A4 inc. Faster 200
1.4.14 Tinta para impresora 6
1.4.15 Plumones para pizarra colores varios (azul, negro y rojo) 24
1.4.16 Plumones gruesos colores varios (azul, negro y rojo) 24
1.4.17 Plumones delgados colores varios (azul, negro y rojo) 24
1.4.18 Plumones indeleble grueso colores varios (azul, negro y rojo) 6
1.4.19 Plumones indeleble delgado colores varios (azul, negro y rojo) 6
1.4.20 Papelote cuadriculado 100
1.4.21 DVD X 25 UND. 2
1.4.22 Micas porta Planos A4 100
1.4.23 Cárdex (almacen) 1000
1.4.24 Archivadores lomo ancho 24
1.4.25 Vinifan A4 6
1.4.26 Cinta scoth mediano con pedestal 2
1.4.27 Calculadora solar 12 digitos 4
1.4.28 Clips chico x 100und 3
1.4.29 Pegamento grande 12
D. PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUN
DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO

UBICACIÓ NUEVO MIRAFLORES 1RA ZONA-NAUTA-LORETO-LORETO


N:

Nro. DESCRIPCIÓN CANT.

1.4.30 Portaclips 4
1.4.31 Nota Autoadhesiva 3" X 3" X BLOCK DE 500 HOJAS 12
1.4.32 Cinta Masking tape (ancho=3cm) 24
1.4.33 Clips mariposa chico X 50 UNID 4
1.4.34 Clips mariposa grande X 50 UNID 4
1.4.35 Binder Clips 1 pulgada (25 mm) X 12 und. 4
1.4.36 Binder Clips 1/2 pulgada (17.7 mm)X 12 und. 4
1.4.37 Binder Clips 3/4 pulgada (19 mm) X 12 und. 4
1.4.38 Ligas N° 106 (1/2 libra) 3
1.4.39 Ligas N° 18 (1/4 libra) 3
1.4.40 Tijera grande 3
1.4.41 Sobre manila tamaño Oficio 200
1.4.42 Cinta de embalaje 24
1.3.43 Foliador (04 digitos) 1
1.3.44 Revelado de fotos (30 x mes), ejecución 120
1.3.45 Revelado de fotos (10 x mes) post ejecución 80
1.3.46 Fotocopias (ejecución de obra) 5
1.3.47 Fotocopias (post ejecución de obra) 7
1.4 GASTOS EN COMUNICACIÓN
1.4.1 Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución - Núcleo Ejecutor 5
1.5 MOBILIARIO Y EQUIPOS
1.5.1 Alquiler de Computator personal e impresora laser (ejecución) 5
1.5.2 Estabilizador de voltaje 1
1.5.3 Supresor de Pico 1
1.5.4 Pizarra acrílica (1.20x2.40m) 1
PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

OSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA,


TO

UNITARIO Coeficiente PARCIAL SUB TOTAL


UND. COSTO(S/.) de
Participación (S/.)

21,654.00

2,400.00
Día 300.00 600.00
Día 300.00 600.00
Día 300.00 600.00
Día 300.00 600.00
7,200.00
Día 300.00 1,200.00
Día 300.00 1,200.00
Día 300.00 3,600.00
Día 300.00 1,200.00
4,200.00
Día 300.00 2,100.00
Día 300.00 2,100.00
0.00
Día 0.00 0.00
Día 0.00 0.00
Día 0.00 0.00
Día 0.00 0.00
0.00
Día 0.00 0.00
Día 0.00 0.00
400.00
Und. 30.00 90.00
Glb. 30.00 90.00
Und. 25.00 100.00
Glb. 120.00 120.00
175.00
mes 0.00 0.00
PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

OSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA,


TO

UNITARIO Coeficiente PARCIAL SUB TOTAL


UND. COSTO(S/.) de
Participación (S/.)

mes 35.00 175.00


PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

OSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA,


TO

UNITARIO Coeficiente PARCIAL SUB TOTAL


UND. COSTO(S/.) de
Participación (S/.)

4,401.00
Millar 25.00 450.00
und. 1.00 100.00
und. 1.00 24.00
und. 4.50 108.00
und. 10.00 30.00
und. 27.00 27.00
und. 50.00 150.00
caja 12.00 24.00
und. 2.50 60.00
und. 3.00 36.00
und. 5.00 15.00
und. 10.00 30.00
und. 0.80 160.00
und. 70.00 420.00
und. 3.50 84.00
und. 3.00 72.00
und. 3.00 72.00
und. 4.00 24.00
und. 3.00 18.00
und. 0.50 50.00
caja 25.00 50.00
und. 0.50 50.00
und. 0.10 100.00
und. 6.00 144.00
und. 7.00 42.00
und. 10.00 20.00
und. 15.00 60.00
Cajas 9.00 27.00
und 9.00 108.00
PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

OSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA,


TO

UNITARIO Coeficiente PARCIAL SUB TOTAL


UND. COSTO(S/.) de
Participación (S/.)

und. 4.00 16.00


und. 6.50 78.00
und. 5.00 120.00
caja 4.00 16.00
caja 4.50 18.00
caja 7.00 28.00
caja 6.00 24.00
caja 6.00 24.00
caja 9.00 27.00
caja 7.00 21.00
und. 15.00 45.00
und. 0.50 100.00
und. 3.50 84.00
und. 105.00 105.00
und. 0.60 72.00
und. 0.60 48.00
mes 120.00 600.00
mes 60.00 420.00
600.00
mes 120.00 600.00
2,278.00
mes 400.00 2,000.00
und. 60.00 60.00
und. 18.00 18.00
und. 200.00 200.00

GASTO TOTAL DE NUCLEO EJECUTOR (S/.) 21,654.00


PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATI
NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO
UBICACIÓN NUEVO MIRAFLORES 1RA ZONA-NAUTA-LORETO-LORETO
:

ITEM DESCRIPCION UND CANT P. UNIT

1.00 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS


1.01 CONTENEDORES UND 6.00 150.00
1.02 RECOJO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS GLB 1.00 ###

2.00 PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL


2.01 RIEGO EN ZONAS DE TRABAJO M 696.00 1.50
2.02 COSTRUCCION DE LETRINAS TEMPORALES DE OBRA UND 2.00 ###

3.00 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS


3.01 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DE ACCIDENTES Y OTROS UND 9.00 150.00
3.02 EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINGUIDORES 12KG) UND 3.00 245.00
3.03 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN) UND 4.00 95.00
3.04 KIT ANTIDERRAMES UND 1.00 362.50
3.05 CHARLAS DE INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y M. AMBIENTE UND 4.00 250.00

4.00 PROGRAMA DE TALLERES INFORMATIVOS A LOS BENEFICIARIOS


4.01 CAPTACITADOR AMBIENTAL DIAS 2.00 30.00
4.02 GASTOS DE MOVILIDAD Y VIÁTICOS UND 1.00 10.50
4.03 ALQUILER DE LOCAL PARA CHARLAS UND 1.00 5.00
4.04 APERITIVOS, BEBIDAS DE CORTESIA UND 1.00 5.00
4.05 ELABORACION DE TRIPTICOS UND 1.00 1.00
COSTO POR BENEFICIARIO
Nº DE BENEFICIARIOS
SUBTOTAL

6.00 PROGRAMA DE ABANDONO

6.01 600.00 2.90


RESTAURACIÓN DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTO UND

COSTO TOTAL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL S/


TAL

MUNIDAD NATIVA DE

P. PARCIAL

2,400.00
900.00
1,500.00

3,644.00
###
2,600.00

3,827.50
###
735.00
380.00
362.50
1,000.00

1,548.50
60.00
10.50
5.00
5.00
1.00
81.50
19.00
1,548.50

###

###

13,160.00
POBLACION ACTUAL SEGÚN PADRON

CANTIDAD DE HABITANTES SEGÚN


PADRON 2017
NUEVO MIRAFLORES
Nº DE HABITANTE
CODIGO
VIVIENDAS S
1 V-1 5
2 V-2 5
3 V-3 4
4 V-4 3
5 V-5 4
6 V-6 6
7 V-7 7
8 V-8 5
9 V-9 3
10 V-10 3
11 V-11 7
12 V-12 4
13 V-13 8
14 V-14 6
15 V-15 2
16 V-16 6
17 V-17 7
18 V-18 7
19 V-19 5
TOTAL 97

Resumen
Población total 97 habitantes
Nº total de viviendas habitadas 19 viviendas
Densidad (habitantes/viviendas) 5.11 habitantes/vivienda
Nº Instituciones Educativas 1 01 I.E.P.)
I.E.INICIAL 0 Alumnos
I.E.PRIMARIA 24 23 Alumnos + 1 profesor
I.E.SECUNDARIA 0 Alumnos
POSTA DE SALUD 0
Nº Instituciones Sociales 1 Iglesia

Consumos
Vivienda
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM
Dotación l/h/d
Pérdidas de agua potable %
Aporte al sistema de alcantarillado %
UM VALOR
l/h/d 70
% 25%
%
CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y


DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA
COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA,
DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO

1.-INFORMACION PARA EL CALCULO

Para del calculo de la tasa de crecimiento, la informacion disponible utilizada son los datos
de poblacion de los Censos de los años 1993, 2007 y los datos del empadronamiento
recopilado en campo correspondiente al desarrollo de la presente Ficha Tecnica Estandar.
La formula utilizada sera el crecimiento aritmetico.

2.-CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL DE CENTRO POBLADO

Censo 1993
Población No existe informacion

Año actual 2017


Población (empadronamiento) 97

Tiempo transcurrido: 24
Tasa de crecimiento: No se pudo calcular

3.-CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LOCALIDAD VECINA CON


CARACTERISTICAS SIMILARES - PUERTO ORLANDO (A 3.50 KM )

Censo 1993
Población 154

Censo 2007
Población 179

Tiempo transcurrido: 14
Tasa de crecimiento: 1.16%

4.-CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL DISTRITAL RURAL

Censo 1993
Población 17128

Censo 2007
Población 12451

Tiempo transcurrido: 14
Tasa de crecimiento: -1.95%
4.-CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL DISTRITAL TOTAL

Censo 1993
Población 25707

Censo 2007
Población 28681

Tiempo transcurrido: 14
Tasa de crecimiento: 0.83%
5.-TASA DE CRECIMIENTO A CONSIDERAR PARA EL PROYECTO

En vista que no a sidoposible obtener la tasa de crecimiento de la localidad, debido a que no existen
datos del los censos tanto de 1993 y 2007, por lo que se ha obtado por considerar la tasa de
crecimiento de la localidad vecina con caracteristicas similares como es la comunidad de Puerto
Orlando el cual se encuentra a un distancia de 3.50 km, el cual pertenece al mismo de distrito.
(Nauta).

Tasa de crecimiento: 1.16%

5.- ANEXOS

AREA # 03010036: Dpto. Loreto Prov. Loreto Dist. Nauta Ccpp Rur. Puerto Orlando

P: Edad por Grandes Grupos P: Según Sexo


Hombre Mujer Total
0 - 14 46 33 79
15 - 64 53 39 92
65 + 6 2 8
Total 105 74 179
Fuente: INEI - CPV2007
NTO

POTABLE Y
AS EN LA
AFLORES 1ERA ZONA,
LORETO - LORETO

ilizada son los datos


mpadronamiento
ha Tecnica Estandar.

O POBLADO

CINA CON
)
debido a que no existen
derar la tasa de
munidad de Puerto
mismo de distrito.

erto Orlando
CALCULO DEL CONSUMO PROMEDIO MENSUAL PARA CONEXIONES ESTATALES

Para el calculo se tomo las consideraciones indicadas en la "GUIA DE OPCIONES TECNOLOGICAS


PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO EN
EL AMBITO RURAL (RESOLUCION MINISTERIAL N° 173-2016-VIVIENDA).
A la vez se asumio 23 dias de los alumnos que permanecen en la institucion educativa, tambien
que el consumo promedio para la posta de salud sera igual al consumo domestico, toda vez que no
se indica nada con referencia en este punto en la mencionada Guia.

Consumo Consumo
Institución Nº Cantidad lt/hab/dia Mensual (m3)
Institución Educativa Inicial 0 0 20 0
Institución Educativa Primaria 1 24 20 11.04
Institución Educativa Secundaria 0 0 25 0
Posta de salud 0 0 10.88 0
Total 1 11.04

Consumo promedio estatal 11.04 (m3/mes/ conex)


ESTRUCTURA DE COSTOS TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA Nº 1

COSTO UNITARIO S/
( INCLUYE FLETE+OBRAS COSTO DE GASTOS IMPUESTOS
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA UNIDAD METRADO UTILIDAD
PRELIMI + SEGURIDAD INVERSION GENERALES 18%
GG+UT+IGV)

SISTEMA DE AGUA POTABLE 537,396.72


OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD GBL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPTACIÓN (POZO TUBULAR DE 70 M PROFUNIDAD, , Q=0.74 L/S ) M 70.00 2,006.00 140,420.00 0.00 0.00 0.00
CASETA DE BOMBEO UNIDAD 1.00 51,044.24 51,044.24 0.00 0.00 0.00
PANELES SOLARES PARA SUMINISTRO ELECTRICO INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE
UNIDAD 1.00 156,465.17 156,465.17 0.00 0.00 0.00
TIPO AC CON INVERSOR ESPECIAL
LINEA DE IMPULSION 1 1/4" M 90.00 73.00 6,570.00 0.00 0.00 0.00
RESERVORIO - TANQUE ELEVADO FUSTE 15 M (5 M3) UNIDAD 1.00 78,001.15 78,001.15 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE DESINFECCION POR GOTEO DE CARGA CONSTANTE UNIDAD 1.00 16,121.16 16,121.16 0.00 0.00 0.00
LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA M 696.00 73.00 50,808.00 0.00 0.00 0.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE LAVADEROS DEL TIPO DOMICILIARIO Y
UNIDAD 20.00 1,457.00 29,140.00 0.00 0.00 0.00
SOCIAL

CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE LAVADEROS DEL TIPO I.EDUCATIVA UNIDAD 1.00 2,247.00 2,247.00 0.00 0.00 0.00

FLETE TOTAL + PRUEBAS DE CONTROL + OTROS GBL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 6,580.00 6,580.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 342,982.00
UBS-COMPOSTAJE CONTINUO TIPO DOMICILIARIO Y SOCIAL UNIDAD 20.00 15,894.00 317,880.00 0.00 0.00 0.00
UBS-COMPOSTAJE CONTINUO TIPO I.EDUCATIVAS UNIDAD 1.00 18,522.00 18,522.00 0.00 0.00 0.00
POZO DE DRENAJE O ABSORCION UBS COMPOSTERA UNIDAD 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLETE TOTAL + OTROS GBL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 6,580.00 6,580.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 880,378.72
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 880,378.72
IGV (18%) 0.00
==================================================================
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) 880,378.72
COSTO UNITARIO S/ COSTO DE GASTOS IMPUESTOS
COMPONENTE SOCIAL UNIDAD METRADO UTILIDAD
( INCLUYE GG+IGV) INVERSION GENERALES 18%

COMPONENTE SOCIAL 73,484.00


PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA GBL 1.00 29,484.20 29,484.20 0.00 0.00 0.00
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO GBL 1.00 42,693.20 42,693.20 0.00 0.00 0.00
PLAN DE CAPACITACION AL NUCLEO EJECUTOR GBL 1.00 1,306.60 1,306.60 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 73,484.00
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 73,484.00
IGV (18%) 0.00
==================================================================
TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL 73,484.00
COSTO UNITARIO S/ COSTO DE GASTOS IMPUESTOS
COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS O INTANGIBLES UNIDAD METRADO UTILIDAD
( INCLUYE GG+IGV) INVERSION GENERALES 18%

COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS 335,371.34 0.00 0.00 0.00


EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1.00 98,870.04 98,870.04 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1.00 21,817.30 21,817.30 0.00 0.00 0.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO GBL 1.00 21,300.00 21,300.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA GBL 1.00 57,000.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR GBL 1.00 21,654.00 21,654.00 0.00 0.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA GBL 1.00 17,370.00 17,370.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISION DEL COMPONENENTE SOCIAL GBL 1.00 35,360.00 35,360.00 0.00 0.00 0.00
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO 70 M, 4") GBL 1.00 62,000.00 62,000.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 335,371.34
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 335,371.34
IGV (18%) 0.00
==================================================================
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES 335,371.34

COSTO UNITARIO S/ COSTO DE GASTOS IMPUESTOS


COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO UNIDAD METRADO UTILIDAD
( INCLUYE GG+IGV) INVERSION GENERALES 18%

TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) 880,378.72 0.00 0.00 0.00


TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL 73,484.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES 335,371.34 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 1,289,234.06
PRESUPUESTO DEL PROYECTO - AGUA POTABLE ALTERNATIVA Nº 1

COSTO UNITARIO S/
( INCLUYE FLETE+OBRAS COSTO DE GASTOS IMPUESTOS
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE UNIDAD METRADO UTILIDAD
PRELIMI + SEGURIDAD INVERSION GENERALES 18%
GG+UT+IGV)
SISTEMA DE AGUA POTABLE 537,396.72
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD GBL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPTACIÓN (POZO TUBULAR DE 70 M PROFUNIDAD, , Q=0.59 L/S ) M 70.00 2,006.00 140,420.00 0.00 0.00 0.00
CASETA DE BOMBEO UNIDAD 1.00 51,044.24 51,044.24 0.00 0.00 0.00
PANELES SOLARES PARA SUMINISTRO ELECTRICO INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE
UNIDAD 1.00 156,465.17 156,465.17 0.00 0.00 0.00
TIPO AC CON INVERSOR ESPECIAL
LINEA DE IMPULSION 1 1/4" M 90.00 73.00 6,570.00 0.00 0.00 0.00
RESERVORIO - TANQUE ELEVADO FUSTE 15 M (5 M3) UNIDAD 1.00 78,001.15 78,001.15 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE DESINFECCION POR GOTEO DE CARGA CONSTANTE UNIDAD 1.00 16,121.16 16,121.16 0.00 0.00 0.00
LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA M 696.00 73.00 50,808.00 0.00 0.00 0.00

CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE LAVADEROS DEL TIPO DOMICILIARIO UNIDAD 20.00 1,457.00 29,140.00 0.00 0.00 0.00

CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE LAVADEROS DEL TIPO I.EDUCATIVAS UNIDAD 1.00 2,247.00 2,247.00 0.00 0.00 0.00

FLETE TOTAL + PRUEBAS DE CONTROL + OTROS GBL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 6,580.00 6,580.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 537,396.72
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 537,396.72
IGV (18%) 0.00
==================================================================
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA - AGUA POTABLE 537,396.72
COSTO UNITARIO S/ COSTO DE GASTOS IMPUESTOS
COMPONENTE SOCIAL - AGUA POTABLE UNIDAD METRADO UTILIDAD
( INCLUYE GG+IGV) INVERSION GENERALES 18%

COMPONENTE SOCIAL 51,438.80


PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA GBL 1.00 20,638.94 20,638.94 0.00 0.00 0.00
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO GBL 1.00 29,885.24 29,885.24 0.00 0.00 0.00
PLAN DE CAPACITACION AL NUCLEO EJECUTOR GBL 1.00 914.62 914.62 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 51,438.80
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 51,438.80
IGV (18%) 0.00
==================================================================
TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL - AGUA POTABLE 51,438.80

COSTO UNITARIO S/ COSTO DE GASTOS IMPUESTOS


COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS O INTANGIBLES - AGUA POTABLE UNIDAD METRADO UTILIDAD
( INCLUYE GG+IGV) INVERSION GENERALES 18%

COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS 214,442.67


EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1.00 49,435.02 49,435.02 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1.00 10,908.65 10,908.65 0.00 0.00 0.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO GBL 1.00 10,650.00 10,650.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA GBL 1.00 28,500.00 28,500.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR GBL 1.00 10,827.00 10,827.00 0.00 0.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA GBL 1.00 17,370.00 17,370.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISION DEL COMPONENENTE SOCIAL GBL 1.00 24,752.00 24,752.00 0.00 0.00 0.00
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO 70 M, 4") GBL 1.00 62,000.00 62,000.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 214,442.67
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 214,442.67
IGV (18%) 0.00
==================================================================
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES - AGUA POTABLE 214,442.67

COSTO UNITARIO S/ COSTO DE GASTOS IMPUESTOS


COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO - AGUA POTABLE UNIDAD METRADO UTILIDAD
( INCLUYE GG+IGV) INVERSION GENERALES 18%

TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA - AGUA POTABLE 537,396.72 0.00 0.00 0.00


TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL - AGUA POTABLE 51,438.80 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES - AGUA POTABLE 214,442.67 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 803,278.19
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ALTERNATIVA UNICA

COSTO UNITARIO S/
( INCLUYE FLETE+OBRAS COSTO DE GASTOS IMPUESTOS
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD METRADO UTILIDAD
PRELIMI + SEGURIDAD INVERSION GENERALES 18%
GG+UT+IGV)
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 342,982.00
UBS-COMPOSTAJE CONTINUO TIPO DOMICILIARIO Y SOCIAL UNIDAD 20.00 15,894.00 317,880.00 0.00 0.00 0.00
UBS-COMPOSTAJE CONTINUO TIPO I.EDUCATIVAS UNIDAD 1.00 18,522.00 18,522.00 0.00 0.00 0.00
POZO DE DRENAJE O ABSORCION UBS COMPOSTERA UNIDAD 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLETE TOTAL + OTROS GBL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 6,580.00 6,580.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 342,982.00
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 342,982.00
IGV (18%) 0.00
==================================================================
TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) - DISPOSICION SANITARIA DE
342,982.00
EXCRETAS

COSTO UNITARIO S/ COSTO DE GASTOS IMPUESTOS


COMPONENTE SOCIAL - DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD METRADO UTILIDAD
( INCLUYE GG+IGV) INVERSION GENERALES 18%

COMPONENTE SOCIAL 22,045.20


PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA GBL 1.00 8,845.26 8,845.26 0.00 0.00 0.00
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO GBL 1.00 12,807.96 12,807.96 0.00 0.00 0.00
PLAN DE CAPACITACION AL NUCLEO EJECUTOR GBL 1.00 391.98 391.98 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 22,045.20
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 22,045.20
IGV (18%) 0.00
==================================================================
TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL - DISPOSICION SANITARIA DE
22,045.20
EXCRETAS
COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS O INTANGIBLES - DISPOSICION COSTO UNITARIO S/ COSTO DE GASTOS IMPUESTOS
UNIDAD METRADO UTILIDAD
SANITARIA DE EXCRETAS ( INCLUYE GG+IGV) INVERSION GENERALES 18%

COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS 120,928.67


EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1.00 49,435.02 49,435.02 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1.00 10,908.65 10,908.65 0.00 0.00 0.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO GBL 1.00 10,650.00 10,650.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA GBL 1.00 28,500.00 28,500.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR GBL 1.00 10,827.00 10,827.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISION DEL COMPONENENTE SOCIAL GBL 1.00 10,608.00 10,608.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 120,928.67
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDAD 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 120,928.67
IGV (18%) 0.00
==================================================================
TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES - DISPOSICION SANITARIA DE
120,928.67
EXCRETAS

- DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASCOSTO TOTAL DE INVERSION DEL COSTO UNITARIO S/ COSTO DE GASTOS IMPUESTOS
UNIDAD METRADO UTILIDAD
PROYECTO ( INCLUYE GG+IGV) INVERSION GENERALES 18%

TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA (OBRA) - DISPOSICION SANITARIA DE


342,982.00 0.00 0.00 0.00
EXCRETAS

TOTAL COSTO DE COMPONENTE SOCIAL - DISPOSICION SANITARIA DE


22,045.20 0.00 0.00 0.00
EXCRETAS

TOTAL COSTO DE INDIRECTOS O INTANGIBLES - DISPOSICION SANITARIA DE


120,928.67 0.00 0.00 0.00
EXCRETAS

TOTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO - DISPOSICION SANITARIA DE


485,955.87
EXCRETAS
VA Nº 1

PRECIOS SOCIALES
TOTAL A
PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES

537,396.72 425,914.36
0.00 0.759 0.00
140,420.00 0.759 106,578.78
51,044.24 0.759 38,742.58

156,465.17 0.838 131,117.81

6,570.00 0.802 5,269.14


78,001.15 0.759 59,202.87
16,121.16 0.838 13,509.53
50,808.00 0.802 40,748.02

29,140.00 0.802 23,370.28

2,247.00 0.802 1,802.09

0.00 0.847 0.00


6,580.00 0.847 5,573.26
342,982.00 260,902.38
317,880.00 0.759 241,270.92
18,522.00 0.759 14,058.20
0.00 0.759 0.00
0.00 0.847 0.00
6,580.00 0.847 5,573.26
880,378.72 686,816.74
0.00 0.00
0.00 0.00

880,378.72 686,816.74
0.00 0.00

880,378.72 686,816.74
TOTAL A PRECIOS SOCIALES
PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES
73,484.00 66,796.96
29,484.20 0.909 26,801.14
42,693.20 0.909 38,808.12
1,306.60 0.909 1,187.70
73,484.00 66,796.96
0.00 0.00
0.00 0.00

73,484.00 66,796.96
0.00 0.00

73,484.00 66,796.96
TOTAL A PRECIOS SOCIALES
PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES
335,371.34 304,852.55
98,870.04 0.909 89,872.87
21,817.30 0.909 19,831.93
21,300.00 0.909 19,361.70
57,000.00 0.909 51,813.00
21,654.00 0.909 19,683.49
17,370.00 0.909 15,789.33
35,360.00 0.909 32,142.24
62,000.00 0.909 56,358.00
335,371.34 304,852.55
0.00 0.00
0.00 0.00

335,371.34 304,852.55
0.00 0.00

335,371.34 304,852.55

TOTAL A PRECIOS SOCIALES


PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES
880,378.72 686,816.74
73,484.00 66,796.96
335,371.34 304,852.55
1,289,234.06 1,058,466.25
A Nº 1

TOTAL A PRECIOS SOCIALES


PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES
537,396.72 425,914.36
0.00 0.759 0.00
140,420.00 0.759 106,578.78
51,044.24 0.759 38,742.58

156,465.17 0.838 131,117.81

6,570.00 0.802 5,269.14


78,001.15 0.759 59,202.87
16,121.16 0.838 13,509.53
50,808.00 0.802 40,748.02

29,140.00 0.802 23,370.28

2,247.00 0.802 1,802.09

0.00 0.847 0.00


6,580.00 0.847 5,573.26
537,396.72 425,914.36
0.00 0.00
0.00 0.00

537,396.72 425,914.36
0.00 0.00

537,396.72 425,914.36
TOTAL A PRECIOS SOCIALES
PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES
51,438.80 46,757.87
20,638.94 0.909 18,760.80
29,885.24 0.909 27,165.68
914.62 0.909 831.39
51,438.80 46,757.87
0.00 0.00
0.00 0.00

51,438.80 46,757.87
0.00 0.00

51,438.80 46,757.87

TOTAL A PRECIOS SOCIALES


PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES
214,442.67 194,928.39
49,435.02 0.909 44,936.43
10,908.65 0.909 9,915.96
10,650.00 0.909 9,680.85
28,500.00 0.909 25,906.50
10,827.00 0.909 9,841.74
17,370.00 0.909 15,789.33
24,752.00 0.909 22,499.57
62,000.00 0.909 56,358.00
214,442.67 194,928.39
0.00 0.00
0.00 0.00

214,442.67 194,928.39
0.00 0.00
214,442.67 194,928.39

TOTAL A PRECIOS SOCIALES


PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES
537,396.72 425,914.36
51,438.80 46,757.87
214,442.67 194,928.39
803,278.19 667,600.62
S ALTERNATIVA UNICA

TOTAL A PRECIOS SOCIALES


PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES
342,982.00 260,902.38
317,880.00 0.759 241,270.92
18,522.00 0.759 14,058.20
0.00 0.759 0.00
0.00 0.847 0.00
6,580.00 0.847 5,573.26
342,982.00 260,902.38
0.00 0.00
0.00 0.00

342,982.00 260,902.38
0.00 0.00

342,982.00 260,902.38

TOTAL A PRECIOS SOCIALES


PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES
22,045.20 20,039.09
8,845.26 0.909 8,040.34
12,807.96 0.909 11,642.44
391.98 0.909 356.31
22,045.20 20,039.09
0.00 0.00
0.00 0.00
22,045.20 20,039.09
0.00 0.00

22,045.20 20,039.09
TOTAL A PRECIOS SOCIALES
PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES
120,928.67 109,924.16
49,435.02 0.909 44,936.43
10,908.65 0.909 9,915.96
10,650.00 0.909 9,680.85
28,500.00 0.909 25,906.50
10,827.00 0.909 9,841.74
10,608.00 0.909 9,642.67
120,928.67 109,924.16
0.00 0.00
0.00 0.00

120,928.67 109,924.16
0.00 0.00

120,928.67 109,924.16

TOTAL A PRECIOS SOCIALES


PRECIOS Factor de PRECIOS
PRIVADOS Corrección SOCIALES

342,982.00 260,902.38

22,045.20 20,039.09

120,928.67 109,924.16

485,955.87 390,865.63
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AGUA POTA

CALCULO DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTA


Precios de Mercado y precio Social

Costo
Unitario
Ítem Descripción Und. Cant.
por mes
(s/.)

A. ADMINISTRACION Y OPERACIÓN
A.1 Mano de obra calificada (asesoramiento) Semestre 2 150.00
A.2 Mano de Obra no Calificada (operardor JASS) Mensual 12 200.00
A.3 Herramientas Anual 1 3% M.O.
A.4 Reactivo para determinar el cloro residual und. 24 2.00

B. MANTENIMIENTO
B.1 Mano de obra calificada Semestre 2 150.00
B.2 Mano de Obra no Calificada Semestre 2 50.00
B.3 Herramientas Anual 1 3% M.O.
B.4 Accesorios Global 1 100.00

TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CALCULO DE COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


Precios de Mercado y precio Social

Dosificacion en el reservorio de 1.5 mg/l


Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0015
Precio del hipoclorito Soles por Kg 25
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.0375

Costo
Cantidad
Producción Cantidad Precio Costo Total a
total de
Año de Agua de cloro cloro unitario Precio de FC
cloro por
(m3/Año) (kg/m3) (S/.xm3) (S/.xm3) Mercado
kg
(S/.)
1 3,832 0.0015 5.75 25 0.038 143.71 0.847

2 3,832 0.0015 5.75 25 0.038 143.71 0.847

3 3,832 0.0015 5.75 25 0.038 143.71 0.847

4 3,832 0.0015 5.75 25 0.038 143.71 0.847

5 4,006 0.0015 6.01 25 0.038 150.24 0.847

6 4,006 0.0015 6.01 25 0.038 150.24 0.847

7 4,006 0.0015 6.01 25 0.038 150.24 0.847

8 4,006 0.0015 6.01 25 0.038 150.24 0.847

9 4,006 0.0015 6.01 25 0.038 150.24 0.847

10 4,180 0.0015 6.27 25 0.038 156.77 0.847

11 4,180 0.0015 6.27 25 0.038 156.77 0.847

12 4,180 0.0015 6.27 25 0.038 156.77 0.847

13 4,180 0.0015 6.27 25 0.038 156.77 0.847

14 4,355 0.0015 6.53 25 0.038 163.30 0.847

15 4,355 0.0015 6.53 25 0.038 163.30 0.847

16 4,355 0.0015 6.53 25 0.038 163.30 0.847

17 4,355 0.0015 6.53 25 0.038 163.30 0.847

18 4,355 0.0015 6.53 25 0.038 163.30 0.847

19 4,529 0.0015 6.79 25 0.038 169.82 0.847

20 4,529 0.0015 6.79 25 0.038 169.82 0.847

Costos del Sistema de agua potable


Precios de
COSTOS
Mercado
Costo Fijo de Operación del sistema de agua (S/, por año) 2,829.00
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por año) 512.00
Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3) 0.038
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3) 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UBS

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SANEAMIENTO POR CADA UBS


Tiempo PARCIAL
COMPONENTES Unidad Cantidad P.U. (S/.)
(Meses) (S/.)

A. OPERACIÓN (UBS COMPOSTERA)


COSTOS FIJOS
Mano de obra (aplicación de cal y volteo 1/2
Jornal 2.0 1.0 25.00 50.00
jornal por aplicacion)
Herramientas % 3.0 1.0 50.00 1.50
Cal glb 3.0 1.0 5.00 15.00
B. MANTENIMIENTO (UBS COMPOSTERA)
COSTOS FIJOS
Mano de obra Jornal 2.0 1.0 25.00 50.00
Herramientas % 3.0 1.0 50.00 1.50
Materiales de reparaciones glb 1.0 1.0 30.00 30.00
Total Costos Fijos Anuales de Operación
Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento
Total Costos Variables Anuales de Operación
Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento
Costo Anual de Operación y Mantenimiento (01 UBS)
Cantidad de UBS
Costo Total Anual de Operación y Mantenimiento (UBS)
MIENTO PARA AGUA POTABLE

MIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


o Social

Costo Parcial a Costo a


Precios de Precios
F.C
Mercado Anual Sociales
(s/.) Anual (s/.)

2829.00 1557.96

300.00 0.909 272.70


2400.00 0.490 1176.00
81.00 0.847 68.61
48.00 0.847 40.66

512.00 416.56
300.00 0.909 272.70
100.00 0.490 49.00
12.00 0.847 10.16
100.00 0.847 84.70

3341.00 1974.53

IÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


precio Social

Costo Total a
Precio Socilaes
(S/.)
121.72

121.72

121.72

121.72

127.25

127.25

127.25

127.25

127.25

132.78

132.78

132.78

132.78

138.31

138.31

138.31

138.31

138.31

143.84

143.84

Precio Sociales
1,557.96
416.56
0.032
0.00

TENIMIENTO PARA UBS


TOTAL ANUAL A
PRECIOS
PRECIOS DE FACTORES DE
SOCIALES
MERCADO CORRECCIÓN
(S/.)
(S/.)

66.50 34.5

0.410 20.5

0.847 1.3
0.847 12.7

81.50 47.2
0.410 20.5
0.847 1.3
0.847 25.4
66.50 34.5
81.50 47.2
0.00 0.0
0.00 0.0
148.00 81.7
21.00 21.0
3,108.00 1,714.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

143.71 143.71 143.71 143.71 150.24 150.24 150.24 150.24 150.24 156.77 156.77 156.77 156.77 163.30 163.30 163.30
17 18 19 20

163.30 163.30 169.82 169.82

3510.82
CALCULO DE LAS INVERSIONES FUTURAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

INVERSION
POR Factor de PRECIOS
DESCRIPCION DE LA INVERSION UND CANTIDAD P.U.
P.MERCADO Corrección SOCIALES
UND.
COSTO DE CNX DE AGUA S/ UND 1 1457 1457.00 0.80 1168.51
RED A AMPLIAR POR CNX (CONSIDERA 30 M) M 30 73.00 2190.00 0.80 1756.38
TOTAL 3647.00 2924.89

CNX DE AGUA
CNX A INVERSION FUTURA INVERSION FUTURA
AÑO
DOMESTI ESTATAL SOCIAL TOTAL INCREMEN PRECIO MERCADO S/ PRECIO SOCIAL S/
CO TAR
2018-
0 19 1 1 21 0 0.00 0.00
2019
1 2020 20 1 1 22 1 3647.00 2924.89
2 2021 20 1 1 22 0 0.00 0.00
3 2022 20 1 1 22 0 0.00 0.00
4 2023 20 1 1 22 0 0.00 0.00
5 2024 21 1 1 23 1 3647.00 2924.89
6 2025 21 1 1 23 0 0.00 0.00
7 2026 21 1 1 23 0 0.00 0.00
8 2027 21 1 1 23 0 0.00 0.00
9 2028 21 1 1 23 0 0.00 0.00
10 2029 22 1 1 24 1 3647.00 2924.89
11 2030 22 1 1 24 0 0.00 0.00
12 2031 22 1 1 24 0 0.00 0.00
13 2032 22 1 1 24 0 0.00 0.00
14 2033 23 1 1 25 1 3647.00 2924.89
15 2034 23 1 1 25 0 0.00 0.00
16 2035 23 1 1 25 0 0.00 0.00
17 2036 23 1 1 25 0 0.00 0.00
18 2037 23 1 1 25 0 0.00 0.00
19 2038 24 1 1 26 1 3647.00 2924.89
20 2039 24 1 1 26 0 0.00 0.00

CALCULO DE REPOSICION EN UBS COMPOSTERAS


COSTO DEL POZO DE DRENAJE (INF 155) 1655 Soles
TOTAL DE UBS 21 unidad
TOTAL DE REPOSICION A PRECIOS MERCADO 34755 Soles
FACTOR DE CORRECCION 0.759
TOTAL DE REPOSICION A PRECIOS SOCIALES 26379.05 Soles

INVERSIONES POR REPOSICIÓN A PRECIOS PRIVADOS


ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA

Consumos proyectados por categoría


Categoría Consumo (m3/mes/ conex)
Numero de Hora de bombeo: 6 horas
Doméstico 10.88
Estatal 11.04
Social 10.88

Proyección de la demanda de agua


TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
PRODUCCION
% DE
AÑO POBLACION DE AGUA REGULACI RESERVA
PÉRDIDAS DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps) TOTAL (m3)
(m3/Año) ON (m3) (M3)

Base 2017 97 0.00% 19 1 1 21 6,796 363 358 7,517 2,744 0.09 0.11 0.45 0.17 2.3 0.00 2.3
2018-
0 99 0.00% 19 1 1 21 6,796 363 358 7,517 2,744 0.09 0.11 0.45 0.17 2.3 0.00 2.3
2019
1 2020 100 25.0% 20 1 1 22 7,154 363 358 7,875 3,832 0.12 0.16 0.63 0.24 3.1 0.00 3.1
2 2021 102 25.0% 20 1 1 22 7,154 363 358 7,875 3,832 0.12 0.16 0.63 0.24 3.1 0.00 3.1
3 2022 103 25.0% 20 1 1 22 7,154 363 358 7,875 3,832 0.12 0.16 0.63 0.24 3.1 0.00 3.1
4 2023 104 25.0% 20 1 1 22 7,154 363 358 7,875 3,832 0.12 0.16 0.63 0.24 3.1 0.00 3.1
5 2024 105 25.0% 21 1 1 23 7,512 363 358 8,232 4,006 0.13 0.17 0.66 0.25 3.3 0.00 3.3
6 2025 106 25.0% 21 1 1 23 7,512 363 358 8,232 4,006 0.13 0.17 0.66 0.25 3.3 0.00 3.3
7 2026 107 25.0% 21 1 1 23 7,512 363 358 8,232 4,006 0.13 0.17 0.66 0.25 3.3 0.00 3.3
8 2027 108 25.0% 21 1 1 23 7,512 363 358 8,232 4,006 0.13 0.17 0.66 0.25 3.3 0.00 3.3
9 2028 110 25.0% 21 1 1 23 7,512 363 358 8,232 4,006 0.13 0.17 0.66 0.25 3.3 0.00 3.3
10 2029 111 25.0% 22 1 1 24 7,869 363 358 8,590 4,180 0.13 0.17 0.69 0.27 3.4 0.00 3.4
11 2030 112 25.0% 22 1 1 24 7,869 363 358 8,590 4,180 0.13 0.17 0.69 0.27 3.4 0.00 3.4
12 2031 113 25.0% 22 1 1 24 7,869 363 358 8,590 4,180 0.13 0.17 0.69 0.27 3.4 0.00 3.4
13 2032 114 25.0% 22 1 1 24 7,869 363 358 8,590 4,180 0.13 0.17 0.69 0.27 3.4 0.00 3.4
14 2033 115 25.0% 23 1 1 25 8,227 363 358 8,948 4,355 0.14 0.18 0.72 0.28 3.6 0.00 3.6
15 2034 117 25.0% 23 1 1 25 8,227 363 358 8,948 4,355 0.14 0.18 0.72 0.28 3.6 0.00 3.6
16 2035 118 25.0% 23 1 1 25 8,227 363 358 8,948 4,355 0.14 0.18 0.72 0.28 3.6 0.00 3.6
17 2036 119 25.0% 23 1 1 25 8,227 363 358 8,948 4,355 0.14 0.18 0.72 0.28 3.6 0.00 3.6
18 2037 120 25.0% 23 1 1 25 8,227 363 358 8,948 4,355 0.14 0.18 0.72 0.28 3.6 0.00 3.6
19 2038 121 25.0% 24 1 1 26 8,585 363 358 9,305 4,529 0.14 0.19 0.75 0.29 3.7 0.00 3.7
20 2039 122 25.0% 24 1 1 26 8,585 363 358 9,305 4,529 0.14 0.19 0.75 0.29 3.7 0.00 3.7
Nota: Hora de bombeo: 9:00 am - 15:00pm, se tiene 6 horas de bombeo, esto debido a que se proyectara paneles solares y la horas de radiacion solar son las horas indicadas.

Proyección de la demanda de UBS


TIPO DE UBS (und)
AÑO
ESTATAL SOCIAL TOTAL
DOMESTICO

2018-
0 19 1 1 21
2019
1 2020 20 1 1 22
2 2021 20 1 1 22
3 2022 20 1 1 22
4 2023 20 1 1 22
5 2024 21 1 1 23
6 2025 21 1 1 23
7 2026 21 1 1 23
8 2027 21 1 1 23
9 2028 21 1 1 23
10 2029 22 1 1 24
11 2030 22 1 1 24
12 2031 22 1 1 24
13 2032 22 1 1 24
14 2033 23 1 1 25
15 2034 23 1 1 25
16 2035 23 1 1 25
17 2036 23 1 1 25
18 2037 23 1 1 25
19 2038 24 1 1 26
20 2039 24 1 1 26

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado


Oferta optimizada
Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps) Componentes Capacidad actual (lps)
(lps)
Captación (Qmd) 0.00 0.00 Emisor (Qmh)
Línea de conducción (Qmd) 0.00 0.00 PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) 0.00 0.00 Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3) 0.00 0.00
Línea de aducción (Qmh) 0.00 0.00
Red de distribución (Qmh) 0.00 0.00
Línea de impulsión (Qb) 0.00 0.00
III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua

Línea de Conducción Red de distribución Línea de Impulsión


Año Captación PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh)
(Qmd) (Qmh) (Qb)

2018-
0 -0.11 -0.11 -2.00 -0.17 -0.17 -0.45
2019
1 2020 -0.16 -0.16 -3.00 -0.24 -0.24 -0.63
2 2021 -0.16 -0.16 -3.00 -0.24 -0.24 -0.63
3 2022 -0.16 -0.16 -3.00 -0.24 -0.24 -0.63
4 2023 -0.16 -0.16 -3.00 -0.24 -0.24 -0.63
5 2024 -0.17 -0.17 -3.00 -0.25 -0.25 -0.66
6 2025 -0.17 -0.17 -3.00 -0.25 -0.25 -0.66
7 2026 -0.17 -0.17 -3.00 -0.25 -0.25 -0.66
8 2027 -0.17 -0.17 -3.00 -0.25 -0.25 -0.66
9 2028 -0.17 -0.17 -3.00 -0.25 -0.25 -0.66
10 2029 -0.17 -0.17 -3.00 -0.27 -0.27 -0.69
11 2030 -0.17 -0.17 -3.00 -0.27 -0.27 -0.69
12 2031 -0.17 -0.17 -3.00 -0.27 -0.27 -0.69
13 2032 -0.17 -0.17 -3.00 -0.27 -0.27 -0.69
14 2033 -0.18 -0.18 -4.00 -0.28 -0.28 -0.72
15 2034 -0.18 -0.18 -4.00 -0.28 -0.28 -0.72
16 2035 -0.18 -0.18 -4.00 -0.28 -0.28 -0.72
17 2036 -0.18 -0.18 -4.00 -0.28 -0.28 -0.72
18 2037 -0.18 -0.18 -4.00 -0.28 -0.28 -0.72
19 2038 -0.19 -0.19 -4.00 -0.29 -0.29 -0.75
20 2039 -0.19 -0.19 -4.00 -0.29 -0.29 -0.75

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Ver cuadro adjunto)

Costos del Sistema de agua potable

Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales

Costo Fijo de Operación del sistema de agua (S/, por año) 2,829 1,558

Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por año) 512 417

Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3) 0.038 0.032

Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3) 0.00 0.00

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente


Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
2018-
0 2019 667,600.62 667,601 0 0 390,866 390,866
1 2020 2,924.9 2,096 5,021 - - - 1715 1,715
2 2021 - 2,096 2,096 - - - 1715 1,715
3 2022 - 2,096 2,096 - - - 1715 1,715
4 2023 - 2,096 2,096 - - - 1715 1,715
5 2024 2,924.89 2,102 5,027 - - - 1715 1,715
6 2025 - 2,102 2,102 - - - 1715 1,715
7 2026 - 2,102 2,102 - - - 1715 1,715
8 2027 - 2,102 2,102 - - - 1715 1,715
9 2028 - 2,102 2,102 - - - 1715 1,715
10 2029 19,487.96 2,107 21,595 - - - 26,379.05 1715 28,094
11 2030 - 2,107 2,107 - - - 1715 1,715
12 2031 - 2,107 2,107 - - - 1715 1,715
13 2032 - 2,107 2,107 - - - 1715 1,715
14 2033 2,924.89 2,113 5,038 - - - 1715 1,715
15 2034 - 2,113 2,113 - - - 1715 1,715
16 2035 - 2,113 2,113 - - - 1715 1,715
17 2036 - 2,113 2,113 - - - 1715 1,715
18 2037 - 2,113 2,113 - - - 1715 1,715
19 2038 2,924.89 2,118 5,043 - - - 1715 1,715
20 2039 - 2,118 2,118 - - - 1715 1,715
VAC S/. 703,649.81 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 419,920.15

Población beneficiaria 111 - - 111


Indicador Costo Efectividad (ICE) 6,339.19 3,783.06

Costos Percápita a precio de mercado 6,773.33 4,179.38

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario


Costos de O,M y Repos. (S/) Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/)
Consumo Consumos
Año actualizació
Agua Potable UBS Total M3/Año Agua Potable UBS Total M3
n
2018-
0
2019
1 2020 3,485 3,108 6,593 3,832 0.93 3,227 2,878 6,104 3,548
2 2021 3,485 3,108 6,593 3,832 0.86 2,988 2,665 5,652 3,286
3 2022 3,485 3,108 6,593 3,832 0.79 2,766 2,467 5,234 3,042
4 2023 3,485 3,108 6,593 3,832 0.74 2,561 2,284 4,846 2,817
5 2024 3,491 3,108 6,599 4,006 0.68 2,376 2,115 4,491 2,727
6 2025 3,491 3,108 6,599 4,006 0.63 2,200 1,959 4,159 2,525
7 2026 3,491 3,108 6,599 4,006 0.58 2,037 1,813 3,851 2,338
8 2027 3,491 3,108 6,599 4,006 0.54 1,886 1,679 3,565 2,165
9 2028 3,491 3,108 6,599 4,006 0.50 1,746 1,555 3,301 2,004
10 2029 23,263 37,863 61,126 4,180 0.46 10,775 17,538 28,313 1,936
11 2030 3,498 3,108 6,606 4,180 0.43 1,500 1,333 2,833 1,793
12 2031 3,498 3,108 6,606 4,180 0.40 1,389 1,234 2,623 1,660
13 2032 3,498 3,108 6,606 4,180 0.37 1,286 1,143 2,429 1,537
14 2033 3,504 3,108 6,612 4,355 0.34 1,193 1,058 2,251 1,483
15 2034 3,504 3,108 6,612 4,355 0.32 1,105 980 2,084 1,373
16 2035 3,504 3,108 6,612 4,355 0.29 1,023 907 1,930 1,271
17 2036 3,504 3,108 6,612 4,355 0.27 947 840 1,787 1,177
18 2037 3,504 3,108 6,612 4,355 0.25 877 778 1,655 1,090
19 2038 3,511 3,108 6,619 4,529 0.23 814 720 1,534 1,049
20 2039 3,511 3,108 6,619 4,529 0.21 753 667 1,420 972
VALOR ACTUAL S/.43,449.63 S/.46,613.09 90,062.72 43,449.63 46613.0918207356 90,062.72 39,791.47

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)


VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos.
Tarifa x m3 = Tarifa x m3 = Tarifa x m3 =
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)

Tarifa x m3 = 43,449.63 46,613.09 90,062.72


39,791.47 -
Tarifa x m3 = 1.09 Soles
FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE S
1
FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSIC


1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
MIRAFLORES 1ERA ZONA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINC

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN
CREACION

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL:VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE
(Ingresar código UBIGE
Departamento Provincia
16 1603

DEPARTAMENTO PROVINCIA
LORETO LORETO

58 de 116
1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGU
SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI X NO

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO


SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIEN
PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
NOMBRE: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓ
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: MARCO ANTONIO VERA HERRERA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: SUSAN MAGALLY, SARAVIA DE LA CRUZ

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA)


AUTOR : SUSAN MAGALLY, SARAVIA DE LA CRUZ
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 32,298.16

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO


SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO
NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: MANUEL CÁRDENAS SORIA
NOTA: EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, SERA LA ENCARGADA DE ELABOR
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES


INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 19
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 5.11
Tasa de crecimiento 1.16%
Población Total (habitantes) 97
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 496
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 0
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 0
Cuota familiar (S/xmes)* 0
*: De corresponder

59 de 116
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYEC


A. Cobertura (%) 0%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0
C. Cloro residual en redes de agua 0.00
Coliformes to
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) Coliformes fec
Arsenico
ALCANTARILLADO SIN PROYEC
A. Cobertura (%) 0%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYEC
A. Cobertura (%) 0%

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s)

FUENTE DE AGUA 1: NO EXISTE SISTEMA

FUENTE DE AGUA 2:
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ANTIG
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
(A

CAPTACIÓN L/S

BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S

DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M

60 de 116
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3

DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS D


CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACID

DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES


INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

61 de 116
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTID

UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES


UBS COMPOSTERA UNIDADES

LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI No

En epoca de Lluvias
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LA POBLACION DE LA COMUNIDAD NATIVA NO TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS D

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO


ACCESO ADECUADO Y EFICIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION D
MIRAFLORES 1ERA ZONA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA D

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agu

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR


Dotación l/h/d 70
Cobertura de agua potable % 100%
Cobertura de alcantarillado %
Cobertura de UBS % 100%
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 100

62 de 116
Tasa de crecimiento % 1.16%
Pérdidas de agua potable % 25%
Aporte al sistema de alcantarillado %

3.2.2 Estimación de la Brecha

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S)


AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0
1 0.16 - -0.16 - 0.00
2 0.16 - -0.16 - 0.00
3 0.16 - -0.16 - 0.00
4 0.16 - -0.16 - 0.00
5 0.17 - -0.17 - 0.00
6 0.17 - -0.17 - 0.00
7 0.17 - -0.17 - 0.00
8 0.17 - -0.17 - 0.00
9 0.17 - -0.17 - 0.00
10 0.17 - -0.17 - 0.00
11 0.17 - -0.17 - 0.00
12 0.17 - -0.17 - 0.00
13 0.17 - -0.17 - 0.00
14 0.18 - -0.18 - 0.00
15 0.18 - -0.18 - 0.00
16 0.18 - -0.18 - 0.00
17 0.18 - -0.18 - 0.00
18 0.18 - -0.18 - 0.00
19 0.19 - -0.19 - 0.00
20 0.19 - -0.19 - 0.00

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)

CONCEPTO
Número de Viviendas
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas
Porcentaje de agua residual no tratada

63 de 116
3.3.2 Características del sistema proyectado

DIS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PRO
DEL T

CAPTACIÓN (POZO TUBULAR DE 70 M


L/S 0.75 Co
PROFUNIDAD, , Q=0.74 L/S )

CASETA DE BOMBEO L/S 0.75 Co

PANELES SOLARES PARA SUMINISTRO


ELECTRICO INCLUYE BOMBA SUMERGIBLE L/S 0.75 Co
TIPO AC CON INVERSOR ESPECIAL

DIÁMETRO D= 1 1/4"
LINEA DE IMPULSION 1 1/4" Co

M 90.00

RESERVORIO - TANQUE ELEVADO FUSTE 15 M


M3 5.00 Co
(5 M3)

SISTEMA DE DESINFECCION POR GOTEO DE


M3 0.65
CARGA CONSTANTE
LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DIÁMETRO D= 1"
DE AGUA M 696.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 22
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 0
ANTIGUOS
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1
FLETE GLOBAL 0
*: Acta de Asamblea general
T

64 de 116
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD

UBS-COMPOSTAJE CONTINUO TIPO DOMICILIARIO Y SOCIAL 20.00


UBS-COMPOSTAJE CONTINUO TIPO I.EDUCATIVAS 1.00
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1.00
FLETE 0
T

TO

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD

PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN


Taller 40
SANITARIA
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN
Taller 35
DEL
PLANSERVICIO
DE CAPACITACION AL NUCLEO
Taller 8
EJECUTOR
T

65 de 116
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR
ASISTENCIA TECNICA Y PUESTA EN MARCHA
SUPERVISION DEL COMPONENENTE SOCIAL
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO 70 M, 4")
SUB

TO

TOT

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones p

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicand
proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

Se realizó en base al INFORME Nº 255-2017-VIVI

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 4/20/2018

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 240


4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): 1/15/2019

RUBROS ACTUAL
1 2
COSTOS DE OPERACIÓN 4,369.21 4,369.21
Agua Potable 2,972.71 2,972.71
Alcantarillado 0.00 0.00
PTAR 0.00 0.00
66 de 116
UBS 1,396.50 1,396.50
COSTO MANTENIMIENTO 2,223.50 2,223.50
Agua Potable 512.00 512.00
Alcantarillado 0.00 0.00
PTAR 0.00 0.00
UBS 1,711.50 1,711.50
TOTAL OyM 6,592.71 6,592.71

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

COMPONENTES
1 2 3
Agua Potable: Equipo de bombeo
sumergible - Solar
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : RECURSOS ORD

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcan

Inversión a precios privados 803,278.19 0

Inversión a precios sociales 667,600.62 0

Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 43,449.63 0

Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 36,049.19 0

VACS 703,649.81 0

Población beneficiaria promedio 111 0

ICE 6,339.19 0

Costo Percápita 6,773.33 0

Linea de Corte 7,707.00

67 de 116
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIÓN
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA


9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/)


Año Usuario
Agua Potable Alcantarillado Total
0
1 3,484.71 3,484.71 22
2 3,484.71 3,484.71 22
3 3,484.71 3,484.71 22
4 3,484.71 3,484.71 22
5 3,491.24 3,491.24 23
6 3,491.24 3,491.24 23
7 3,491.24 3,491.24 23
8 3,491.24 3,491.24 23
9 3,491.24 3,491.24 23
10 3,497.77 3,497.77 24
11 3,497.77 3,497.77 24
12 3,497.77 3,497.77 24
13 3,497.77 3,497.77 24
14 3,504.30 3,504.30 25
15 3,504.30 3,504.30 25
16 3,504.30 3,504.30 25
17 3,504.30 3,504.30 25
18 3,504.30 3,504.30 25
19 3,510.82 3,510.82 26
20 3,510.82 3,510.82 26

68 de 116
9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Requie
Cuota familiar (S/ /
COSTOS UNITARIOS Capacidad de pago (S/) subsid
mes)
(Si/No
Agua Potable 13.20 14.88 NO

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:


Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimien
______________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capac
estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)

10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉC
DEL SISTEMA
La Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), será la encargada de la operación y mante
será el propio usuario el que estará a cargo de la operación y mantenimiento. Su capacidad técnica se su
componente social del proyecto. Su capacidad financiera se sustenta con la capacidad de pago que cuen

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

X NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO


SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓ

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

EL PELIGRO IDENTIFICADO SON LAS INUNDACIONES QUE SE DAN EN LA PARTE COLINDANTE CON
LLUVIA, ESTANDO EXPUESTAS AL MISMO LAS VIVIENDAS ASENTADAS A LA ORILLA DEL RIO, ASI CO

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PRO

NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO

Inundaciones Alto

69 de 116
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de

70 de 116
12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DE

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proye

FTA DIA X EIA SEMI DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO


Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR

FIN

PROPÓSITO

COMPONENT
ES

ACTIVIDADE
S

71 de 116
S

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Realizar el estudio del pozo exporatorio para garantizar el caudal minimo de la demanda del proyecto, desa
traslado de materiales el cual sera por medio fluvial. Tener presente en la localidad no se cuenta con fluido e

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU


EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETEN
_________________________ DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD


FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS d
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
72 de 116
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

73 de 116
ECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL - ALTERNATIVA Nº
1

BLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO


AUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO

OBJETO
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS

NO X

NO X

ERENCIADA DE LA LOCALIDAD
r código UBIGEO)
Distrito Centro Poblado
160301 1603010104

DISTRITO CENTRO POBLADO


NAUTA NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA

74 de 116
A DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER

NO

N Y SANEAMIENTO
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS (UTP) - PNSR
RRERA
DE LA CRUZ

(CONSULTORÍA):
DE LA CRUZ

AL DE LORETO NAUTA
UCTURA Y DESARROLLO URBANO
A
GADA DE ELABORAR LA FICHA TECNICA ESTANDAR Y EL EXPEDIENTE TECNICO.

CTUAL
19
5.11
1.16%
97
496
0
0
0

75 de 116
SIN PROYECTO CON PROYECTO
0% 100%
0 24
0.00 > 0.5 mg/L
Coliformes totales,
Coliformes fecales y Ninguno
Arsenico
SIN PROYECTO CON PROYECTO
0%

SIN PROYECTO CON PROYECTO


0% 100%

Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS


Aforado (l/s) Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**

XISTE SISTEMA

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO COORDENADAS
(Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) UTM**
/Regular /malo)

NO EXISTE
76 de 116 SISTEMA DE
NO EXISTE
SISTEMA DE
AGUA
POTABLE

E SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS


OBSERVACIÓN

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
CAPACIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)

NO EXISTE
SISTEMA DE
ALCANTARILLA
DO

77 de 116
ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
CANTIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)

NO EXISTE
SISTEMA DE
DISPOSICION
SANITARIA DE
EXCRETAS

Tasa de
Nivel freático SI NO 11.2 Min/cm
percolación
No se encontro hasta 1.80m

S SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

ELIMINACION DE EXCRETAS DE CALIDAD PARA LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO


A, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO

a, marcar sólo la principal)

CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

demanda de agua y alcantarillado

VALOR
70
100%

100%
24
100

78 de 116
1.16%
25%

TRATAMIENTO DE AGUAS
S) UBS (UNIDADES)
RESIDUALES (L/S)
BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA

0.00 - 0.00 22 - -22


0.00 - 0.00 22 - -22
0.00 - 0.00 22 - -22
0.00 - 0.00 22 - -22
0.00 - 0.00 23 - -23
0.00 - 0.00 23 - -23
0.00 - 0.00 23 - -23
0.00 - 0.00 23 - -23
0.00 - 0.00 23 - -23
0.00 - 0.00 24 - -24
0.00 - 0.00 24 - -24
0.00 - 0.00 24 - -24
0.00 - 0.00 24 - -24
0.00 - 0.00 25 - -25
0.00 - 0.00 25 - -25
0.00 - 0.00 25 - -25
0.00 - 0.00 25 - -25
0.00 - 0.00 25 - -25
0.00 - 0.00 26 - -26
0.00 - 0.00 26 - -26

ado el proyecto)

U.M. CANTIDAD
unidades 21
unidades 21
unidades 21
%

79 de 116
DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
Acta de
disponibilidad de
Comunidad 140,420.00 140,420.00
terreno de la
comunidad
Acta de
disponibilidad de
Comunidad 51,044.24 51,044.24
terreno de la
comunidad
Acta de
disponibilidad de
Comunidad 156,465.17 156,465.17
terreno de la
comunidad
Acta de
disponibilidad de 6,570.00
Comunidad 6,570.00
terreno de la
comunidad
Acta de
disponibilidad de
Comunidad 78,001.15 78,001.15
terreno de la
comunidad
16,121.16 16,121.16

50,808.00 50,808.00

31,387.00 31,387.00

0.00 0.00
6,580.00 6,580.00
0.00 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 537,396.72 0.00 537,396.72
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00 0.00
TOTAL AGUA 537,396.72 0.00 537,396.72

80 de 116
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
317,880.00 317,880.00
18,522.00 18,522.00
6,580.00 6,580.00
0.00 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 342,982.00 0.00 342,982.00
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00 0.00
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 342,982.00 0.00 342,982.00

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

29,484.20 29,484.20
42,693.20 42,693.20
1,306.60 1,306.60
TOTAL COSTO DIRECTO 73,484.00 0.00 73,484.00
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPACITACIÓN 73,484.00 0.00 73,484.00

81 de 116
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
98,870.04 98,870.04
21,817.30 21,817.30
21,300.00 21,300.00
57,000.00 57,000.00
21,654.00 21,654.00
17,370.00 17,370.00
35,360.00 35,360.00
62,000.00 62,000.00
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 335,371.34 0.00 335,371.34
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO INDIRECTO 335,371.34 0.00 335,371.34

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 1,289,234.06 0.00 ###

ar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

miento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente

º 255-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE

4/20/2018

240

1/15/2019
Año
2 3 4 5 … 20
,369.21 4,369.21 4,369.21 4,375.74 0.00 4,395.32
2,972.71 2,972.71 2,972.71 2,979.24 2,998.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 de 116
1,396.50 1,396.50 1,396.50 1,396.50 0.00 1,396.50
,223.50 2,223.50 2,223.50 2,223.50 0.00 2,223.50
512.00 512.00 512.00 512.00 512.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,711.50 1,711.50 1,711.50 1,711.50 0.00 1,711.50
,592.71 6,592.71 6,592.71 6,599.24 0.00 6,618.82

Año
3 4 5 … 10 20

19,765

34,755
54,520

RECURSOS ORDINARIOS

Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

0.00 0.00 485,955.87 1,289,234.06

0.00 0.00 390,865.63 1,058,466.25

0.00 0.00 46,613.09 90,062.72

0.00 0.00 29,054.53 65,103.71

0.00 0.00 419,920.15 1,123,569.96

0.00 0.00 111 111

0.00 0.00 3,783.06 10,122.25

0.00 0.00 4,179.38 10,952.70

8,525.00 16,232.00

83 de 116
MARCAR CON (X)

Cuota a pagar
Cuota a pagar /S/ /
Usuarios /S/ /
familia/año)
familia/mensual)

22 158.40 13.20
22 158.40 13.20
22 158.40 13.20
22 158.40 13.20
23 151.79 12.65
23 151.79 12.65
23 151.79 12.65
23 151.79 12.65
23 151.79 12.65
24 145.74 12.15
24 145.74 12.15
24 145.74 12.15
24 145.74 12.15
25 140.17 11.68
25 140.17 11.68
25 140.17 11.68
25 140.17 11.68
25 140.17 11.68
26 135.03 11.25
26 135.03 11.25

84 de 116
Requiere
subsidio
(Si/No)
NO

ción, mantenimiento y/o reposición del sistema:


_______________________________________________________________
acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal,

APACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN

operación y mantenimiento del sistema de agua potable, para la disposición sanitaria de excretas
idad técnica se sustenta con las capacitaciones que recibirá la JASS, contempladas en el
de pago que cuenta la población de la comunidad nativa.

SOLES / MES /FAMILIA.

TA DE SOLUCIÓN)

OLINDANTE CON EL RIO MARAÑON. LAS CUALES SE PRESENTAN ENTRE LOS MESES DE
A DEL RIO, ASI COMO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

NDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
O, MEDIO , ALTO)
Construccion de estructuras arriba de la cota de inundacion,
Alto proteccion de concreto en las columnas hasta el nivel de
inundacion.
85 de 116
avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

86 de 116
RIESGOS DE DESASTRES S/ 30,000.00

plicable al proyecto?:

EIA
Otro:
DETALLADO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

87 de 116
el proyecto, desarrollar los trabajos en epocas de estiaje, realizar una buena planificacion para el
uenta con fluido electrico.

PETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.


GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):

……………………………………………………… FIRMA:…………………………………

……………………………………………………… FIRMA:…………………………………

cieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)

88 de 116
89 de 116
FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO CREACION

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES


SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI)
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN


SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF)


Responsable de la Unidad Formuladora:

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES


SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO NAUTA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI)
Responsable de la UEI:
NOTA: EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, SERA LA ENCARGADA DE ELABORAR

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: CREACION


Objeto de la intervención: SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

Página 90 de 116
Localización:
Departamento LORETO
Provincia LORETO
Distrito NAUTA
Localidad NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDA


PROVINCIA DE LORETO - LORETO

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*


*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3. DOCUMENTO TÉCNICO

TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA

Ficha Técnica Simplificada


Ficha Técnica Estándar X 11/10/2017
Perfil
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No X

Indique el código del Programa de Inversión

1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA


16 1603

COORDENADA GEOGRAFICA E=604146, N=9501420, ZONA 18 WGS84

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto


ACCESO ADECUADO Y EFICIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS DE
NIRAFLORES 1ERA ZONA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO

Nombre del Indicador para medición del objetivo central:

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Unidad de medida del indicador:
Línea de base (valor del año base) :
Meta:
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto:
Fuente de información:

2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominación de los beneficiarios directos: Poblacion de la Comunidad Nativa Nuevo Miraflo

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: habitantes

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor

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3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Se contempla la construcción de un pozo tubular 12
una caseta de bombeo, el cual bombeara el agua de
un sistema de paneles fotovoltaicos, con bombas su
pozo tubular proyectado hasta el tanque elevado pro
90.00 m. ,Se construirá un tanque elevado de concr
Desinfección por aplicación de hipoclorito de calcio a
aducción y de redes de distribución tubería de DN 1
ALTERNATIVA 1 (Recomendada) conexión estatal y 01 conexión social)
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCR
Se plantea la construcción de Unidades Básicas de
épocas de lluvia
• Instalación de 19 UBS – CC del tipo domésticas.
• Instalación de 01 UBS – CC del tipo estatal (01 I.E
• Instalación de 01 UBS – CC del tipo Social (01 Igle

SISTEMA DE AGUA POTABLE


Se contempla la construcción de una captacion tipo
potable del tipo convencional, caseta de bombeo. Se
instalara una línea de impulsión desde captacion ha
el cual tendrá una longitud de 140.00 m. y otra desd
PN 10-PE100 el cual tendrá una longitud de 40.00 m
V=5.00 m y una altura de fuste 15 m. Desinfección p
carga constante. , Instalación de aducción y de rede
ALTERNATIVA 2 domiciliarias. (19 viviendas, 01 conexión estatal y 0
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCR
Se plantea la construcción de Unidades Básicas de
épocas de lluvia
• Instalación de 19 UBS – CC del tipo domésticas.
• Instalación de 01 UBS – CC del tipo estatal (01 I.E
• Instalación de 01 UBS – CC del tipo Social (01 Igle

SISTEMA DE AGUA POTABLE


Se contempla un sistema por captacion de agua de
• Techo de madera para recolección de agua de lluv
• Tanque de almacenamiento de agua de 5,000 litros
• Tanque de agua para uso diario de polietileno de 2
social.
• Tanque de agua para uso diario de polietileno de 6
• Sistema de desinfección del agua
• Plataforma de madera para soporte de almacenam
• Lavadero multiusos
En las siguientes cantidades:
ALTERNATIVA 3 • Instalación de 19 Sistemas de Agua de Lluvia - Do
• Instalación de 01 Sistema de Agua de Lluvia - Esta
• Instalación de 01 Sistema de Agua de Lluvia - Soc
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCR
Se plantea la construcción de Unidades Básicas de
épocas de lluvia
• Instalación de 19 UBS – CC del tipo domésticas.
• Instalación de 01 UBS – CC del tipo estatal (01 I.E
• Instalación de 01 UBS – CC del tipo Social (01 Igle

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVIC

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UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA 2020 2021
MEDIDA

AGUA POTABLE % 0.00 0.00

DISPOSICIÓN SANITARIA DE
% 4.55 4.55
EXCRETAS

2030 2031

0.00 0.00

12.50 12.50

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:


(En la alternativa recomendada)

5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

Unidad de Producción

DESCRIPCIÓN DE LAS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE ITEM Unidad de medida
ACCIONES
Captación (pozo tubular de
70 m profunidad, , q=0.75
l/s ) Infraestructura M
Caseta de bombeo
Infraestructura UNIDAD

Paneles solares para


suministro electrico incluye
bomba sumergible tipo ac
con inversor especial
Infraestructura UNIDAD
Linea de impulsion 1 1/4" Infraestructura M
Reservorio - tanque
Producto 1: AGUA POTABLE elevado fuste 15 m (5 m3) Infraestructura UNIDAD
Sistema de desinfeccion
por goteo de carga
constante Infraestructura UNIDAD
Linea de aducción y red de
distribución de agua Infraestructura M
Conexiones domiciliarias,
incluye lavaderos del tipo
domiciliario y social Infraestructura UNIDAD
Conexiones domiciliarias,
incluye lavaderos del tipo
i.educativa Infraestructura UNIDAD
Mitigación ambiental Intangible GBL
Ubs-compostaje continuo
tipo domiciliario y social Infraestructura UNIDAD
Producto 2: DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS Ubs-compostaje continuo
tipo I.Educativas Infraestructura UNIDAD
Mitigación ambiental Intangible GBL
Plan de comunicación y
educación sanitaria Intangible Taller
Producto 3: COMPONENTE
SOCIAL
Página 94 de 116
Producto 3: COMPONENTE Plan de capacitación para
SOCIAL gestión de servicios Intangible Taller
Plan de capacitación al
Nucle Ejecutor Intangible Taller
Expediente técnico Intangible GBL
Supervisión de expediente
técnico Intangible GBL
Plan de monitoreo
arqueológico Intangible GBL
Supervisión de la obra Intangible GBL

Producto 4: INTAGIBLES Gastos del nucleo ejecutor


Intangible GBL
Asistencia tecnica y puesta
en marcha Intangible GBL
Supervision del
componenente social Intangible GBL

Otros estudios de base


(pozo exploratorio 70 m, 4")
Intangible GBL
* Solo componentes técnicos

Página 95 de 116
5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES
Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) Mar-18

Periodo mensual
Número de periodos 8

ITEM 1, 2, 3 4
Captación (pozo tubular de 70 m profunidad, , q=0.75 l/s ) 140,420.00
Caseta de bombeo 25,522.12
Paneles solares para suministro electrico incluye bomba
sumergible tipo ac con inversor especial
Linea de impulsion 1 1/4"
Reservorio - tanque elevado fuste 15 m (5 m3)
Sistema de desinfeccion por goteo de carga constante
Linea de aducción y red de distribución de agua
Conexiones domiciliarias, incluye lavaderos del tipo domiciliario
y social
Conexiones domiciliarias, incluye lavaderos del tipo I.E.
educativa
Mitigación ambiental 1,645.00
Ubs-compostaje continuo tipo domiciliario y social 79,470.00
Ubs-compostaje continuo tipo I.Educativas
Mitigación ambiental 1,645.00
Plan de comunicación y educación sanitaria 3,685.53
Plan de capacitación para gestión de servicios 5,336.65
Plan de capacitación al Nucle Ejecutor 163.33
Expediente técnico 98,870.04
Supervisión de expediente técnico 21,817.30
Plan de monitoreo arqueológico 21,300.00
Supervisión de la obra 11,400.00
Gastos del nucleo ejecutor 4,330.80
Asistencia tecnica y puesta en marcha
Supervision del componenente social 4,420.00
Otros estudios de base (pozo exploratorio 70 m, 4") 62,000.00
COSTO DE INVERSION TOTAL
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y de
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS


¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.):

NO X

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5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA PERIODO 1,2 y 3 PERIODO 4


ITEM REPRESENTATIVA Meta Meta
Captación (pozo tubular de 70 m
70
profunidad, , q=0.75 l/s ) M
Caseta de bombeo UNIDAD 0.5

Paneles solares para suministro


electrico incluye bomba sumergible
tipo ac con inversor especial
UNIDAD
Linea de impulsion 1 1/4" M
Reservorio - tanque elevado fuste
15 m (5 m3) UNIDAD
Sistema de desinfeccion por goteo
de carga constante UNIDAD

Linea de aducción y red de


distribución de agua
M
Conexiones domiciliarias, incluye
lavaderos del tipo domiciliario y
social UNIDAD

Conexiones domiciliarias, incluye


lavaderos del tipo I.E. educativa
UNIDAD
Mitigación ambiental GBL 0.25
Ubs-compostaje continuo tipo
5
domiciliario y social UNIDAD
Ubs-compostaje continuo tipo
I.Educativas UNIDAD
Mitigación ambiental GBL 0.25
Plan de comunicación y educación
5
sanitaria Taller
Plan de capacitación para gestión
4.375
de servicios Taller
Plan de capacitación al Nucle
1
Ejecutor Taller
Expediente técnico GBL 1
Supervisión de expediente técnico 1
GBL
Plan de monitoreo arqueológico GBL 1
Supervisión de la obra GBL 0.2
Gastos del nucleo ejecutor GBL 0.2
Asistencia tecnica y puesta en
marcha GBL
Supervision del componenente
0.125
social GBL
Otros estudios de base (pozo
1
exploratorio 70 m, 4") GBL

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): enero del 2020

Página 97 de 116
Horizonte de funcionamiento (años) 20

COSTOS (Soles)
2020 2021
Operación 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0
Operación 2972.71 2972.71
Con Proyecto
Mantenimiento 512.00 512.00

2030 2031
0 0
0 0
2985.77 2985.77
512.00 512.00

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7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1
Alternativa 2
(Recomendada)

Costo de inversión a precios sociales 1,058,466.25 1,087,476.26

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2
(Recomendada)

Valor Actual de los Costos


703,649.81 728,925.67
(VAC)

Indicador Costo Efectividad


6,339.19 6,566.90
(ICE)
Costo / Eficiencia* Sistema de
Agua Potable
Costos Percápita a precio
6,773.33 7,304.36
de mercado

Linea de corte 7,707.00 7,707.00

Valor Actual de los Costos


419,920.15
(VAC)

Indicador Costo Efectividad


Costo / Eficiencia* Sistema de 3,783.06
(ICE)
Disposicion Sanitaria de Excretas -
Alternativa unica Costos Percápita a precio
4,179.38
de mercado

Linea de corte 8,525.00

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La JASS de la comunidad, se encargará de la Operación y Mantenimiento del Sistema y la poblacion asumir los cost
S/.13.80. La Sostenibilidad del proyecto, se sustenta en que teniendo en cuenta que el límite de la capacidad de pag
de pago de S/ 14.88, lo cual nos indica que las cuotas familiares podrán ser asumidas por la población.

8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

NIVEL (BAJO,
PELIGROS MEDIDAS DE REDUC
MEDIO, ALTO)
Sismos
Tsunamis Bajo
Heladas Bajo
Friajes Bajo
Erupciones volcánicas Bajo
Sequías Bajo
Granizadas Bajo
Construccion de estructuras arri
Lluvias intensas Alto hasta el nivel de inundacion.
Avalanchas Bajo
Flujos de lodo (huaycos) Bajo

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Deslizamientos Medio

Construccion de estructuras arri


Inundaciones Alto hasta el nivel de inundacion.
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático
(especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

El financiamiento de los costos d


8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: potable y disposición sanitaria d
la cuota familiar, la JASS estará
cuota por el servicio).

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN
1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial): Recurso ordinarios

11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE :

NO VIABLE :

11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Los documentos de carga al sistema son:


Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio)

Página 100 de 116


ATO N° 01:
STRO DE
DE INVERSIÓN
ácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

Y SANEAMIENTO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

ENTO
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - UNIDAD TECNICA DE
PROYECTOS (UTP) - PNSR
MARCO ANTONIO VERA HERRERA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


MANUEL CÁRDENAS SORIA
ADA DE ELABORAR LA FICHA TECNICA ESTANDAR Y EL EXPEDIENTE TECNICO.

RIA DE EXCRETAS

Página 101 de 116


S EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MIRAFLORES 1ERA ZONA, DISTRITO DE NAUTA,

YA DEFINIDO)*
de establecimiento)

COSTO DE
AUTOR* ELABORACIÓN
(Soles)

SUSAN MAGALLY, SARAVIA DE LA CRUZ 32,298.16

PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD


160301 1603010104

18 WGS84

N DE EXCRETAS DE CALIDAD PARA LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO


TO DE LORETO

Cobertura

Página 102 de 116


%
0.00%
100.00%

Ficha Tecnica Estandar

ativa Nuevo Miraflores 1era Zona

122

122

Página 103 de 116


e un pozo tubular 12 pulg. de diámetro, y una profundidad de H=70m, para captar 0.74 l/s. , Se construirá
bombeara el agua desde el pozo proyectado hasta el reservorio elevado proyectado (V=5m3). Se instalara
icos, con bombas sumergibles tipo AC con inversor especial. Se instalara una línea de impulsión desde el
el tanque elevado proyectado (V=5 m3), será de HDPE Ø 1¼” PN 20-PE100 el cual tendrá una longitud de
ue elevado de concreto armado el cual tendrá un volumen de V=5.00 m y una altura de fuste 15 m.
hipoclorito de calcio al 70%, por un sistema de cloración por goteo de carga constante. , Instalación de
ción tubería de DN 1" C-10: 696.00 m, Instalación de 21 conexiones domiciliarias. (19 viviendas, 01
social)
ANITARIA DE EXCRETAS
nidades Básicas de Saneamiento de Compostaje Continuo, debido la zona del proyecto es inundable en

el tipo domésticas.
el tipo estatal (01 I.E.)
el tipo Social (01 Iglesia)

e una captacion tipo balsa flotante para captar 0.74 l/s. Se construirá una planta de tratamiento de agua
aseta de bombeo. Se instalara un sistema de paneles fotovoltaicos con bombas de eje horizontal. Se
desde captacion hasta la planta de tratamiento proyectado (V=5 m3), será de HDPE Ø 1¼” PN 10-PE100
40.00 m. y otra desde la planta de tratamiento hasta el tanque elevado proyectado será de HDPE Ø 1¼”
a longitud de 40.00 m. ,Se construirá un tanque elevado de concreto armado el cual tendrá un volumen de
15 m. Desinfección por aplicación de hipoclorito de calcio al 70%, por un sistema de cloración por goteo de
e aducción y de redes de distribución tubería de DN 1" C-10: 696.00 m, Instalación de 21 conexiones
conexión estatal y 01 conexión social)
ANITARIA DE EXCRETAS
nidades Básicas de Saneamiento de Compostaje Continuo, debido la zona del proyecto es inundable en

el tipo domésticas.
el tipo estatal (01 I.E.)
el tipo Social (01 Iglesia)

aptacion de agua de lluvia para cada usuario el cual incluye:


ción de agua de lluvia con cobertura de Aluzinc de 51 m2.
e agua de 5,000 litros
o de polietileno de 250 litros a ser ubicado en el techo de la UBS Domiciliarias, Puesto de Salud y UBS

o de polietileno de 600 litros a ser ubicado en el techo de la UBS en Instituciones Educativas.


gua
porte de almacenamiento de agua.

Agua de Lluvia - Domésticas.


Agua de Lluvia - Estatal (01 I.E.)
Agua de Lluvia - Social (01 Iglesia)
ANITARIA DE EXCRETAS
nidades Básicas de Saneamiento de Compostaje Continuo, debido la zona del proyecto es inundable en

el tipo domésticas.
el tipo estatal (01 I.E.)
el tipo Social (01 Iglesia)

FERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

Página 104 de 116


2022 2023 2024 2025 2026 2027

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.55 4.55 8.70 8.70 8.70 8.70

2032 2033 2034 2035 2036 2037

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.50 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

EXPEDIENTE TECNICO O
dad de Producción Capacidad de Producción DOCUMENTO
COSTO A PRECIOS EQUIVALENTE
DE MERCADO
META Unidad de medida META Fecha inicio Fecha término

70.00 140,420.00

1.00 51,044.24

1.00 156,465.17
90.00 6,570.00

1.00 78,001.15

1.00 16,121.16

696.00 50,808.00

20.00 29,140.00

1.00 2,247.00
1.00 6,580.00

20.00 317,880.00

1.00 18,522.00
1.00 6,580.00

40.00 29,484.20

Página 105 de 116


35.00 42,693.20

8.00 1,306.60

1.00 98,870.04

1.00 21,817.30

1.00 21,300.00
1.00 57,000.00

1.00 21,654.00

1.00 17,370.00

1.00 35,360.00

1.00 62,000.00
SUBTOTAL 1,289,234.06

Página 106 de 116


PERIODO (MENSUAL)
5 6 7 8 9 10

25,522.12

156,465.17

6,570.00
78,001.15
16,121.16
50,808.00

29,140.00

2,247.00

1,645.00 1,645.00 1,645.00


79,470.00 79,470.00 79,470.00
18,522.00
1,645.00 1,645.00 1,645.00
3,685.53 3,685.53 3,685.53 3,685.53 3,685.53 3,685.53
5,336.65 5,336.65 5,336.65 5,336.65 5,336.65 5,336.65
163.33 163.33 163.33 163.33 163.33 163.33

11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00


4,330.80 4,330.80 4,330.80 4,330.80
5,790.00 5,790.00 5,790.00
4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00

GV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.

s beneficiarios (S/.):

Página 107 de 116


PERIODO
PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10
Meta Meta Meta Meta Meta Meta

0.5

90 0

696

20

0.25 0.25 0.25

5 5 5

0.25 0.25 0.25

5 5 5 5 5 5

4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375

1 1 1 1 1 1

0.2 0.2 0.2 0.2


0.2 0.2 0.2 0.2

0.33 0.33 0.33

0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125

Página 108 de 116


PERIODO
2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2972.71 2972.71 2979.24 2979.24 2979.24 2979.24
512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00

PERIODO
2032 2033 2034 2035 2036 2037
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2985.77 2992.30 2992.30 2992.30 2992.30 2992.30
512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00

Página 109 de 116


Alternativa 3

1,093,201.38

Alternativa 3

717,350.52

6,462.62

7,518.10

7,707.00

acion asumir los costos de financieamiento pagando una cuota familiar por el servicio de agua potable de
la capacidad de pago se estima en 3% de los ingresos promedios, las familias cuentan con una capacidad
blación.

O DE INVERSIÓN?

EDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

n de estructuras arriba de la cota de inundacion, proteccion de concreto en las columnas


el de inundacion.

Página 110 de 116


n de estructuras arriba de la cota de inundacion, proteccion de concreto en las columnas
el de inundacion.

30,000.00

miento de los costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua


sposición sanitaria de excretas estará a cargo de los pobladores de la localidad a través de
miliar, la JASS estará a cargo de la operación, mantenimiento y administración (cobro de la
servicio).

Marcar con "X"

EVALUACIÓN

mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Página 111 de 116


2028 2029

0.00 0.00

8.70 12.50

2038 2039

0.00 0.00

19.23 19.23

EJECUCION FISICA

Fecha inicio Fecha término

Página 112 de 116


Página 113 de 116
Costo
estimado de
inversión a
11 precios de
mercado
(Soles)
140,420.00
51,044.24

156,465.17

6,570.00
78,001.15
16,121.16
50,808.00

29,140.00

2,247.00

6,580.00
317,880.00
18,522.00
6,580.00
3,685.53 29,484.20
5,336.65 42,693.20
163.33 1,306.60
98,870.04
21,817.30
21,300.00
57,000.00
21,654.00
17,370.00
4,420.00 35,360.00
62,000.00
1,289,234.06

Página 114 de 116


PERIODO 11 TOTAL META
Meta

70

90

696

20

20

5 40

4.375 35

1 8

1
1
1
1
1

0.125 1

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