Anda di halaman 1dari 1

FAI.5a.

Logo Area/ Pelayanan/ Upaya:…………………………………………

TINDAKAN PERBAIKAN
Nama institusi
Input Tindakan Perbaikan (Ketidak sesuaian antara lain dari): No.Temuan
Ketidak sesuaian implimentasi Sistem/ SPO.dll.
Pencapaian sasaran mutu/ KInerja Tinjauan Manajemen/ Telaah manajemen
Keluhan Pelanggan Produk Off Spec.
Temuan Audit Internal atau Eksternal
Lain- lain (………………………………………………………………..)
Temuan Masalah: Diisi oleh Auditor/ personil terkait:

Lokasi/ Bab/ Standar :


Temuan terhadap : Tanggal:
: Kriteria :……………………………………………………
Dokumen Nomor :…………………………………………………………..
Lain- lain :………………………………………………………….
Auditor/ Personil terkait*): Auditee/ Atasan terkait *):

……………………………………………. …………………………………………….
Akar masalah: Diisi oleh Auditee/ Personil terkait *)

Tindakan Perbaikan: Diisi oleh Auditee/ personil terkait*)

Penanggung jawab yang ditunjuk melakukan tindakan perbaikan (jika ada):


Prioritas: Biasa/ Segera/ Sangat Segera *) Tanggal penyelesaian:
Diasiapkan Oleh: Disetujui oleh :

Staf :… Koordinator....
Verifikasi Efektifitas Tindakan perbaikan
Dicek oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh

Auditor/ Satf*) Lead Auditor/ Ka…. Wakil Manajemen


Status:
Closed/ Selesai dengan efektif
Belum & rekomendasi:…………………………………………………………………………………...
Belum dan perlu dibahas di tinjauan manajemen

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu.

Anda mungkin juga menyukai