Anda di halaman 1dari 269

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................................... i


DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... I-1


1.1 Latar Belakang .................................................................................. I-1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan ......................................................... I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen ................................................................ I-3
1.4 Sistematika Dokumen RKPA ............................................................. I-3
1.5 Maksud dan Tujuan ........................................................................... I-4

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPA TAHUN 2012 DAN


CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH .................. II - 1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Aceh ........................................................ II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .............................................. II - 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................................... II - 6
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ........................................................ II - 21
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..................................................... II - 38
2.2 Evaluasi Konsistensi RPJMA, RKPA dan APBA serta Hasil
Pelaksanaan RKPA Tahun 2013 ...................................................... II - 49
2.2.1 Evaluasi Konsistensi RPJM Aceh 2012-2017 (Rencana
Tahun 2013) dan Evaluasi RKPA 2013 ................................... II - 49
2.2.2 Hasil Evaluasi Konsistensi RPJM Aceh 2017-2012
(Rencana Tahun 2013) dengan RKPA Tahun 2013 ............... II - 50
2.2.3 Hasil Evaluasi Konsistensi RPJM Aceh 2007-2012
(Rencana Tahun 2013) dengan APBA Tahun 2013 ................ II - 52
2.2.4 Hasil Evaluasi Konsistensi RKPA 2013 dengan APBA
Tahun 2013.............................................................................. II - 53
2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPA 2013 .......................................... II - 55
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah .............................................. II -
2.4.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ......................... II -

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN


KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ........................................................ III - 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Aceh .......................................................... III - 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Global dan Nasional .................................. III - 1
3.1.2 Kondisi Ekonomi Aceh Tahun 2013 ...................................... III - 3
3.1.3 Perkiraan Tahun 2014 ........................................................... III - 7
3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Aceh
Tahun 2015 dan Tahun 2016 ................................................ III - 10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Aceh ........................................................ III - 11
3.2.1 Proyeksi Keuangan Aceh dan Kerangka Pendanaan
Proyeksi Keuangan Aceh ...................................................... III - 12
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Aceh ............................................. III - 13

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN ACEH ........................... IV - 1


4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .................................................. IV - 2
4.2 Prioritas dan Pembangunan .............................................................. IV - 8

D aftar Isi | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 i
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ACEH ................. V-1

BAB VI PENUTUP .................................................................................................. VI - 1

ii R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Daftar Isi
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor-sektor terhadap PDRB


Aceh Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 .............. II - 7
Tabel 2.2 Kontribusi Sektor-sektor terhadap PDRB Aceh dengan Migas
selama tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) ............................................................................. II - 8
Tabel 2.3 Perkembangan Kontribusi Sektor-sektor terhadap PDRB Aceh Tanpa
Migas Selama tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) ............................................................................ II - 8
Tabel 2.4 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh Desember 2013, Tahun
Kalender 2013 dan year on Year menurut Kelompok Pengeluaran
(2007=100) ................................................................................................. II - 10
Tabel 2.5 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten /Kota
tahun 2008-2012 ........................................................................................ II - 10
Tabel 2.6 Angka Melek Huruf di Provinsi Aceh Tahun 2009-2012 ............................. II - 12
Tabel 2.7 Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur dan
Daerah Tempat Tinggal Tahun 2012 ......................................................... II - 13
Tabel 2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Aceh Tahun 2009-2012 ......... II - 14
Tabel 2.9 Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan ................................................................................................. II - 14
Tabel 2.10 Atlet, Pelatih, Sekolah, Klub dan Gedung Olahraga .................................. II - 19
Tabel 2.11 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang Datang ke
Aceh Tahun 2011-2012 ............................................................................. II - 20
Tabel 2.12 Jumlah Da’I di Wilayah Perbatasan dan Terpencil ..................................... II - 21
Tabel 2.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Sekolah
Di Aceh Tahun 2012 ................................................................................... II - 21
Tabel 2.14 Indikator Pelayanan Pendidikan TK/RA Tahun 2009-2012 ........................ II - 23
Tabel 2.15 Rasio IdealGuru dan Anak Berdasarkan Permendiknas Nomor 58
Tahun 2009 ................................................................................................ II - 23
Tabel 2.16 Jumlah Pendidik PAUD dan Tenaga Ahli Menurut Pendidikan Provinsi
Aceh Tahun 2012 ....................................................................................... II - 24
Tabel 2.17 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan pada SD/MI Tahun 2007-
2012 ........................................................................................................... II - 25
Tabel 2.18 Indikator Kualitas Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan
SD/MI Tahun 2010-2012 ............................................................................ II - 26
Tabel 2.19 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan
SMP/MTs Tahun 2007-2012 ...................................................................... II - 27
Tabel 2.20 Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan
SMA/MA/SMK tahun 2007-2012 ................................................................ II - 28
Tabel 2.21 Indikator Kualitas Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan
SMA/MA/SMK Tahun 2010-2012 ............................................................... II - 29
Tabel 2.22 Jumlah Dayah dan Balai Pengajian di Aceh............................................... II - 30
Tabel 2.23 Jumlah Saranan Pelayanan Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2012 .......... II - 31
Tabel 2.24 Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk Tahun 2012 ................. II - 31
Tabel 2.25 Perkembangan Investasi Berskala Nasonal (PMA/PMDN) Tahun
2012 ........................................................................................................... II - 35
Tabel 2.26 Jumlah Tindak Pidana Menonjol di Aceh Tahun 2009-2012 ...................... II - 38
Tabel 2.27 Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Usaha ............................ II - 39
Tabel 2.28 Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor Tahun 2011-2013.................. II - 41
Tabel 2.29 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2008-
2012 ........................................................................................................... II - 43

D aftar Isi | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 iii
Tabel 2.30 Status Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Aceh Tahun 2006 s.d.
2012 ........................................................................................................... II - 46
Tabel 2.31 Hasil Evaluasi RKPA Tahun 2013 pada Bidang Prioritas Berdasarkan
Kuadran ...................................................................................................... II - 56
Tabel 2.32 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan daerah Sampai Dengan
Tahun 2013 di Aceh ................................................................................... II - 57
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Tahun 2012-2013 dan Proyeksi
Tahun 2014 ................................................................................................ III - 9
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Aceh Tahun 2012 s.d.
Tahun 2016 ................................................................................................ III - 13
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Aceh Tahun 2012 s.d.
Tahun 2016 ................................................................................................ III - 17
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2012
s.d. Tahun 2016.......................................................................................... III - 18
Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan ........................... IV - 3
Tabel 4.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Tahun 2015.......................... IV - 12
Tabel 5.1 Proporsi Usulan Rencana Program Kegiatan Berdasarkan Isu
Strategis Pembangunan RKPA Tahun 2014 .............................................. V-2
Tabel 5.2 Program dan Kegiatan SKPA Provinsi Aceh Tahun 2014 .......................... V-3
-­‐ Dinas Pendidikan ..................................................................................... V-3
-­‐ Badan Dayah ........................................................................................... V - 47
-­‐ Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah .................................................... V - 54
-­‐ Dinas Kesehatan...................................................................................... V - 61
-­‐ Rumah Sakit Umum dr.Zainoel Abidin ..................................................... V - 77
-­‐ Rumah Sakit Jiwa .................................................................................... V - 87
-­‐ Rumah Sakit Ibu dan Anak ...................................................................... V - 92
-­‐ Dinas Bina Marga .................................................................................... V - 101
-­‐ Dinas Pengairan ..................................................................................... V - 106
-­‐ Dinas Cipta Karya ................................................................................... V - 117
-­‐ BAPPEDA ................................................................................................ V - 127
-­‐ Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika .................. V - 135
-­‐ BAPEDAL ............................................................................................... V - 149
-­‐ Dinas Registrasi Kependudukan.............................................................. V - 158
-­‐ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................... V - 163
-­‐ Dinas Sosial ............................................................................................. V - 170
-­‐ Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk .......................................... V - 186
-­‐ Dinas Koperasi dan UKM ......................................................................... V - 193
-­‐ Badan Investasi dan Promosi .................................................................. V - 198
-­‐ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .......................................................... V - 203
-­‐ Majelis Adat Aceh .................................................................................... V - 212
-­‐ Keurukon Katibul Wali.............................................................................. V - 217
-­‐ Dinas Pemuda dan Olahraga................................................................... V - 223
-­‐ Badan KesbangLinmas ............................................................................ V - 239
-­‐ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah ................................. V - 245
-­‐ DPRA ....................................................................................................... V - 251
-­‐ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ............................................... V - 252
-­‐ Sekretariat Daerah ................................................................................... V - 253
-­‐ Sekretariat DPRA ..................................................................................... V - 255
-­‐ Dinas Keuangan ...................................................................................... V - 261
-­‐ Inspektorat ............................................................................................... V - 269
-­‐ Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Jakarta....................................... V - 273
-­‐ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ..................................... V - 278
-­‐ Dinas Syariat Islam .................................................................................. V - 286
-­‐ Majelis Permusyawaratan Ulama ............................................................ V - 295
iv R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Daftar Isi
-­‐ Baitul Maal ............................................................................................... V - 302
-­‐ Badan Penanggulangan Bencana Aceh .................................................. V - 306
-­‐ Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ...................................................... V - 316
-­‐ Sekretariat KORPRI ................................................................................. V - 321
-­‐ Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh .................................................. V - 326
-­‐ Biro Umum dan Protokol ......................................................................... V - 332
-­‐ Biro Tata Pemerintahan ........................................................................... V - 336
-­‐ Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat ........................................ V - 341
-­‐ Biro Hubungan Masyarakat ..................................................................... V - 346
-­‐ Biro Hukum ............................................................................................. V - 348
-­‐ Biro Administrasi Pembangunan.............................................................. V - 350
-­‐ Biro Ekonomi............................................................................................ V - 353
-­‐ Biro Organisasi ........................................................................................ V - 359
-­‐ Kantor Perwakilan Pemeritah Aceh di Medan ......................................... V - 364
-­‐ Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ............................................ V - 368
-­‐ Badan Pemberdayaan Masyarakat.......................................................... V - 373
-­‐ Badan Arsip dan Perpustakaan ............................................................... V - 382
-­‐ Dinas Pertanian Tanaman Pangan .......................................................... V - 388
-­‐ Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan ............................................... V - 396
-­‐ Dinas Perkebunan ................................................................................... V - 402
-­‐ Dinas Kehutanan ..................................................................................... V - 411
-­‐ Dinas Pertambangan dan Energi ............................................................. V - 420
-­‐ Dinas Kelautan dan Perikanan ................................................................ V - 429
-­‐ Dinas Perindustrian dan Perdagangan .................................................... V - 437

D aftar Isi | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 v
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkembangan Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Provinsi


Aceh dan Nasional Desember 2012 – Desember 2013 ........................ II - 9
Gambar 2.2 Perbandingan Nilai Penyakit Tidak Menular Utama ............................. II - 17
Gambar 2.3 Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Sektor PDRB ... II - 40
Gambar 2.4 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan
Tahun 2012-2013 ................................................................................. II - 42
Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2012-2013 ..... II - 42
Gambar 2.6 Konsistensi Jumlah Program RPJMA-RKPA Tahun 2013 .................... II - 50
Gambar 2.7 Konsistensi Pagu Program RPJMA-RKPA Tahun 2013 ........................ II - 51
Gambar 2.8 Konsistensi Jumlah Program RPJMA-APBA Tahun 2013 ..................... II - 52
Gambar 2.9 Konsistensi Pagu Program RPJMA-APBA Tahun 2014 ........................ II - 53
Gambar 2.10 Konsistensi jumlah Program RKPA – APBA Tahun 2013 ..................... II - 54
Gambar 2.11 Konsistensi Pagu Program RKPA-APBA Tahun 2013 .......................... II - 55
Gambar 3.1 Sebaran Tingkat Kemiskinan Aceh per Kabupaten Kota Tahun 2012 .. III – 5
Gambar 3.2 Distribusi Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten/
Kota Tahun 2012 ................................................................................... III – 6
Gambar 3.3 Perkembangan Inflasi Bulanan Aceh Tahun 2013 ................................ III – 7

vi R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Daftar Isi
LAMPIRAN    
PERATURAN  GUBERNUR  NOMOR  25  TAHUN  2014  
TENTANG  RENCANA  KERJA  PEMERINTAH  ACEH  
TAHUN  2015   BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat (RKPA) merupakan


dokumen perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga Rencana
Pembangunan Tahunan daerah yang disusun berdasarkan penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017, Rencana Strategis
SKPA serta Rancangan Awal Rencana Kerja SKPA sebagaimana yang diamanatkan oleh
Undang-undang 25 Tahun 2004.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan


dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 59 tahun
2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Khusus untuk Pemerintah Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor
1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, rencana kerja tahunan pembangunan
daerah ini disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA).

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan


Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan
Aceh Tahun 2015 ini merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMA tahun 2012-
2017 yang menitikberatkan kepada Peningkatan produktivitas dan daya saing dalam
penguatan perekonomian yang berkeadilan yang mendukung kebijakan pembangunan tahun
2015 penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, reformasi birokrasi, penerapan dinul
islam, adat dan budaya serta keberlanjutan perdamaian, peningkatan infrstruktur yang
terintegrasi, ketahanan pangan dan nilai tambah, peningkatan kualitas pendidikan dan
kesehatan masyarakat, serta peningkatan investasi dan pemanfaatan potensi SDA yang
berwawasan lingkungan.

Bab I | R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 I-1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom


Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguan Jangka
Panjang Nasional tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
tahun 2015;
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

I-2 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab I
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Aceh Tahun 2012 – 2032;
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
19. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017;
20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh
(RTRWA) tahun 2013-2023;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi
Khusus.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 merupakan penjabaran dari
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.
RKPA akan ditindak lanjuti dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBA Tahun
Anggaran 2015.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPA


RKPA Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.4 Sistematika Dokumentasi RKPA
1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN


KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Aceh
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bab I | R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 I-3
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA Sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMA
2.3. Permasalahan Pembangunan Aceh
2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Aceh

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN


KEUANGAN ACEH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Aceh
3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Aceh
3.1.2. Perkiraan Tahun 2014
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Aceh Tahun 2015
Dan Tahun 2016
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh
3.2.1. Proyeksi Keuangan Aceh dan Kerangka Pendanaan
Proyeksi Keuangan Aceh
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Aceh
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Aceh
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN ACEH


4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2 Prioritas dan Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ACEH

BAB VI PENUTUP

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan RKPA Tahun 2015 adalah sebagai berikut:


1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh, DPRA, Dunia Usaha dan masyarakat
dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke
dalam KUA dan PPAS Tahun 2015;
2. Komitmennya Pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan sesuai
kebutuhan masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan RKPA Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Perekonomian yang Inklusif Melalui Penanggulangan Kemiskinan


dan Penurunan Pengangguran Menuju Aceh Sejahtera;

2. Tercapainya sasaran Pembangunan sebagaimana yang sudah diamanahkan


dalam RPJMA serta terwujudnya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

I-4 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab I
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPA TAHUN 2013 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Aceh


2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
A. Kondisi Geografis Daerah

Wilayah Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan sekaligus merupakan wilayah paling
barat di Indonesia. Selaras dengan penetapan dalam UU No. 26 Tahun 2007 dan PP No.26
Tahun 2008, bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk
lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya; maka ruang wilayah
Aceh dalam konteks RTRWA (Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh) meliputi: wilayah daratan,
wilayah laut, wilayah udara, dan dalam bumi.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, wilayah daratan Aceh secara
geografis terletak pada 02000’00” – 06000’00” LU dan 95000’ 00” – 98030’00” BT. Dengan
batas-batas wilayah adalah:

- sebelah utara : Selat Malaka dan Laut Andaman/Teluk Benggala;


- sebelah timur : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara;
- sebelah selatan : Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia;
- sebelah barat : Samudera Hindia.

Luas wilayah daratan Aceh adalah 56.758,8482 Km2 atau 5.675.840,82 Ha, yang
meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil.
Berdasarkan penetapan UU 32/2004 Pasal 18 ayat (4), maka selain wilayah daratan yang
akan menjadi lingkup wilayah perencanaan RTRW Aceh juga tercakup wilayah laut
kewenangan pengelolaan (WLK) Provinsi Aceh sejauh 12 (dua belas) mil-laut dari garis
pangkal ke arah laut lepas. Wilayah laut kewenangan tersebut terdapat atau terletak di
Samudera Hindia, Laut Andaman, dan Selatan Malaka, dengan luas Berdasarkan PP no 37
tahun 2008 yang merupakan refisi PP no 38 tahun 2002 tentang titik-titik garis pangkal
kepulauan Indonesia luas laut kewenangan Aceh Adalah 74.798,02 km2 atau 7.478.801,59
Ha bila ditambah dengan kawasan gugusan karang melati seluas 14.249,86 km2 atau
1.424.986,18 Ha, luas laut kewenangan Aceh menjadi 89.047,88 km2 atau 8.904.787,77 Ha.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 1

 
Wilayah udara Aceh adalah ruang udara yang yang terletak di atas wilayah darat dan
wilayah laut tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah
dalam bumi Aceh adalah ruang dalam bumi yang terletak di bawah wilayah darat dan
wilayah laut tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara
administratif, Aceh terdiri terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 284 kecamatan, 755 mukim dan
6.451 gampong/desa (Surat Gubernur Aceh Nomor : 413.4/24658/2011 Tanggal 13 Oktober
2011).

Dari luas daratan yang terdapat di Aceh, pola pemanfaatan penggunaan lahan/hutan
di Aceh disesuaikan dengan fungsi lahan/hutan itu sendiri sehingga dapat menjamin
kelestarian produksi dan keseimbangan lingkungan hidup. Pola sebaran permukiman
penduduk berkaitan erat dengan kondisi topografi, yaitu berada di kawasan yang datar di
sepanjang pantai utara-timur, sebagian wilayah pantai barat-selatan dan lembah-lembah
sungai.

Kondisi topografi di wilayah Aceh terhitung beragam yang tergolong ke dalam wilayah
datar hingga bergunung. Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai sekitar 32 persen
dari luas wilayah, sedangkan berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas
wilayah. Daerah dengan topografi bergunung terdapat dibagian tengah Aceh yang merupakan
gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai terdapat
dibagian utara dan timur Aceh.

Secara geologi dapat dilihat bahwa sebagian terbesar wilayah Aceh terdiri atas
batuan tersier dan quarter. Pada bagian-bagian tertentu, khususnya di punggungan
pegunungan terdapat batuan yang lebih tua, berupa singkapan. Sejalan dengan itu pada
peta hidrogeologi dapat diidentifikasikan jenis litologi batuan (lithological rock types) serta
potensi dan prospek air tanah (groundwater potential and prospects). Berturut-turut relatif
dari kompleks punggungan hingga ke pesisir atau pantai dapat diidentifikasikan jenis litologi
batuan dikelompokan menjadi: (1). Batuan beku atau malihan (igneous or metamorphic
rocks) terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggungan; dengan
potensi air tanah sangat rendah; (2). Sedimen padu - tak terbedakan (consolidated sediment
– undifferentiated) terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas namun masih pada
kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan juga terdapat di Pulau Simeulue;
dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah; (3). Batu gamping atau dolomit
(limestones or dolomites), yang terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian
barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan
Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah; (4). hasil gunung api – lava,
lahar, tufa, breksi (volcanic products – lava, lahar, tuff, breccia) terutama terdapat di sekitar
II - 2 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar G. Geureudong, G.
Seulawah, dan G. Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah; dan (5). Sedimen lepas
atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (loose or semi-consolidated sediment
(gravel, sand, silt, clay) yang terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di
pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah
sedang sampai tinggi.

Struktur batuan juga ditunjukkan adanya indikasi sesar/patahan yang relatif


memanjang mengikuti pola pegunungan yang ada di wilayah Aceh (relatif berarah barat laut
– tenggara).Terkait dengan aspek hidrogeologi di atas, selanjutnya dikemukakan juga
mengenai cekungan air tanah (CAT) yang ada di wilayah Aceh. Dengan mengacu kepada
Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia yang diterbitkan Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral tahun 2009, pada halaman lembar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dapat
diidentifikasikan ada 14 (empat belas) Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh meliputi :
CAT Banda Aceh (Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie), CAT Sigli (Pidie, Pidie Jaya), CAT
Jeunib (Bireuen, Pidie Jaya), CAT Peudada (Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah), CAT
Lhokseumawe (Aceh Utara, Lhoseumawe, Aceh Timur), CAT Langsa (Aceh Timur, Langsa,
Aceh Tamiang), CAT Keumiki (Pidie, Pidie Jaya), CAT Lampahan (Aceh Tengah, Bener
Meriah), CAT Telege (Aceh Tengah), CAT Siongol-ongol (Gayo Lues, Aceh Tengah), CAT
Kutacane (Aceh Tenggara), CAT Meulaboh(Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh
Barat Daya), CAT Kota Fajar (Aceh Selatan), dan CAT Subulussalam(Aceh Singkil,
Subullusalam, Aceh Selatan).

Sebanyak 408 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar sampai kecil ditemukan di Aceh,
dimana sebanyak 73 sungai besar dan 80 sungai kecil dan ditetapkan pula 10 Wilayah
Sungai (WS) sebagai sumber daya air. Potensi sumber daya air sungai dikelompokkan
menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu; (1) Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, yang termasuk
wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dengan debit andalan 4
liter/detik, (2) Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang pantai Timur termasuk wilayah
sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 – 8 liter/detik,
dan (3) Wilayah pantai Barat, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 –
4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 – 18 liter/detik.

Ada 4 klasifikasi WS yang ada di Aceh, yaitu: (1). WS Lintas Provinsi: (A2-1) WS
Lawe Alas-Singkil, yang dikelola Pemerintah Pusat; (2). WS Strategis Nasional: (A3-1) WS
Aceh-Meureudue, (A3-2) WS Jambo Aye, (A3-3) WS Woyla-Seunagan, (A3-4) WS Tripa-
Bateue, yang juga dikelola oleh Pemerintah Pusat; (3). WS Lintas Kabupaten/Kota: (B-1) WS

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 3

 
Krueng Aceh, (B-2) WS Pase-Peusangan, (B-3) WS Tamiang-Langsa, (B-4) WS Teunom-
Lambesoi, (B-5) WS Krueng Baru-Kluet, yang dikelola oleh Pemerintah Aceh; dan (4). WS
Dalam Kabupaten/Kota: (C-1) WS Pulau Simeulue, yang dikelola oleh Pemerintah
Kabupaten Simeulue.

Pada beberapa muara sungai, endapan sedimen yang terjadi telah menyebabkan
hambatan aliran banjir dan mengganggu lalu-lintas kapal/perahu nelayan, yaitu di muara:
Krueng Aceh (Banda Aceh/Aceh Besar), Krueng Baro dan Krueng Ulim (Pidie), Krueng
Peudada (Bireuen), Krueng Idi (Aceh Timur), Krueng Langsa (Langsa), Krueng Tamiang
(Aceh Tamiang), Krueng Teunom (Aceh Jaya), Krueng Meureubo (Aceh Barat), Krueng
Seunagan dan Krueng Tripa (Nagan Raya), Lawe Alas – Krueng Singkil (Gayo Lues, Aceh
Tenggara, Subulussalam, dan Aceh Singkil).

Sedangkan rata-rata curah hujan selama 10 tahun terakhir berkisar dari 80,10
mm/bulan pada bulan Februari hingga 159,40 mm/bulan pada bulan Oktober. Rata-rata
temperatur udara di Aceh pada tiga wilayah yaitu Banda Aceh, Aceh Utara dan Nagan
Raya berkisar dari 26,35 hingga 26,92 oC dengan temperatur terendah 24,55 oC dan
tertinggi 27,80 oC dengan rata-rata kelembaban udara berkisar dari 80,73 persen hingga
80,73 persen.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Penetapan kawasan strategis Aceh didasarkan pada pengaruh yang sangat penting
terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi. Rencana
Tata Ruang Aceh Tahun 2013-2033 telah menetapkan 4 kawasan sebagai bagian dari
rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and
Distribution Center) tersebar di 6 (enam) zona, meliputi;
1. Zona Pusat : Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Pidie
dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Besar.
2. Zona Utara : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe,
Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan
lokasi pusat agro industry di Kabupaten Bireuen
3. Zona Timur : Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang
dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Tamiang
4. Zona Tenggara : Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Kota Subulussalam,
Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agro
industry di Kabupaten Aceh Tenggara

II - 4 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
5. Zona Selatan : Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Simeulue dengan
lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Selatan
6. Zona Barat : Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya dengan lokasi
pusat agro industry di Kabupaten Aceh Barat
b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten yang tidak termasuk ke
dalam lokasi pusat agro industri;
c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia
dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
d. Kawasan khusus.

C. Wilayah Rawan Bencana

Aceh merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikannya sebagai
salah satu daerah berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam.
Tingkat resiko bencana Aceh diperoleh dengan menggabungkan indeks probabilitas, indeks
dampak, indeks kapasitas dan indeks kerugian daerah akibat suatu potensi bencana. Hal ini
disebabkan karena Aceh berada tepat di jalur pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta
berada di bagian ujung patahan besar Sumatera yang membelah pulau Sumatera dari Aceh
sampai Selat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, Aceh pernah mengalami bencana gempa
dan tsunami yang cukup besar pada tahun 1797, 1891, 1907 dan 2004. Selain bencana-
bencana berskala besar yang pernah tercatat dalam sejarah, Aceh juga tidak lepas dari
bencana yang terjadi hampir setiap tahun yang menimbulkan kerugian tidak sedikit.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Aceh antara lain: belum


sistematis dalam penanganan penanggulangan bencana, sehingga seringkali terjadi tumpang
tindih dalam penanganannya, masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan partisipasi
masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, masih lemahnya koordinasi dalam
penanggulangan bencana (fase tanggap darurat), terbatasnya sarana dan prasarana penunjang
kebencanaan serta masih lemahnya kemitraan dan keterpaduan dalam penggunaan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi.

D. Demografi

Gambaran Demografis Aceh pada tahun 2012 terlihat pada Laju pertumbuhan penduduk
Aceh pada tahun 2012 yaitu sebesar 3%. Adapun jumlah penduduk di Aceh tahun 2012
berjumlah 4.726.001 jiwa terdiri dari 2.361.933 jiwa laki-laki dan 2.364.068 jiwa perempuan
sedangkan pada tahun 2011 jumlah penduduk Aceh adalah sebanyak 4.597.308 jiwa.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 5

 
Dilihat dari distribusinya jumlah penduduk kondisi sebarannya tidak berbeda dengan
tahun sebelumnya dimana Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten dengan jumlah
penduduk terbesar yaitu sebesar 556.793 jiwa atau sebesar 11.78% dari total penduduk di
Aceh. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kota Sabang, yaitu
sebesar 31.355 jiwa atau sebesar 0.67% dari total penduduk. Dengan kepadatan penduduk
83,2 orang/km2. Angka ini masih di bawah angka rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia
yaitu sebesar 124 orang/km2, dengan mayoritas kepadatan terdapat di daerah perkotaan jika
dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Kondisi demikian disebabkan karena pada daerah-
daerah tersebut terdapat akses yang mudah dicapai terhadap sarana dan prasarana wilayah
sehingga cukup menarik perhatian masyarakat untuk menetap disana. Selama periode
2006-2012 kepadatan penduduk di Aceh terus meningkat, dari 71 jiwa/km2 pada tahun 2006
naik menjadi 83,2 jiwa/km2 pada tahun 2012.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB
Dalam periode RPJM tahap pertama (2007-2012) pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Aceh menunjukkan perkembangan ke arah yang semakin baik,
meskipun awal tahun 2007 s.d 2009 menunjukkan PDRB Aceh mengalami pertumbuhan
negatif akibat turunnya produksi minyak dan gas alam. Namun pada tahun 2010 s.d 2012
pertumbuhan PDRB Aceh mengalami rebound, tumbuh positif yaitu 2,79 % (2010), 5,02%
(2011), dan 5,2 % (2012).

Sebaliknya untuk periode RPJM (2013-2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan


PDRB pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 4,3 %. Hal ini disebabkan karena
sektor pertanian di Aceh mengalami penurunan disebabkan maraknya alih fungsi lahan
pertanian yang dijadikan peemukiman atau tempat usaha. Faktor cuaca ekstrim juga ikut
mempengaruhi, karena curah hujan tinggi dan bencana alam. Selain itu sektor perdagangan,
hotel dan restaurant (PHR) mengalami pertumbuhan positif, namun tidak bisa mendongkrak
sektor lain sehingga pertumbuhan ekonomi Aceh melambat. Pertumbuhan ekonomi Aceh
tersebut masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,7 %.

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2013 disumbangkan oleh sembilan sektor.
Terdapat tiga sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor pertanian, sektor
pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan. Sedangkan enam sektor lainnya
mengalami peningkatan, seperti listrik; gas dan air bersih; kontruksi; perdagangan, hotel dan
restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta
II - 6 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
jasa-jasa. Perkembangan nilai dan kontribusi PDRB Aceh selama kurun waktu 2009-2013
secara lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB Aceh
Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
2008 2009 2010 2011* 2012 2013 (Tw I-IV)
Sektor
Rp (Trilyun) % Rp (Trilyun) % Rp (Trilyun) % Rp (Trilyun) % Rp (Trilyun) % Rp (Trilyun) %
1. Pertanian 8,22 24,12 8,43 26,18 8,86 26,78 9,35 26,9 9,89 27,10 10,22 26,89
Pertambangan &
2. 5,31 15,57 2,8 8,68 2,61 7,89 2,61 7,51 2,56 7,02 2,53 6,66
Penggalian
3. Industri Pengolahan 4,12 12,08 3,79 11,78 3,49 10,56 3,56 10,25 3,59 9,84 3,47 9,13
4. Listrik, Gas & Air Bersih 0,09 0,27 0,1 0,32 0,12 0,37 0,13 0,37 0,14 0,38 0,15 0,39
5. Konstruksi 2,16 6,34 2,23 6,92 2,34 7,09 2,49 7,16 2,67 7,32 2,87 7,55
Perdagangan, Hotel &
6. 5,92 17,36 6,21 19,28 6,61 19,98 7,06 20,28 7,57 20,75 8,11 21,34
Restoran
Pengangkutan &
7. 2,17 6,38 2,28 7,08 2,43 7,35 2,62 7,54 2,72 7,45 2,85 7,50
Komunikasi
Keuangan, Persewaan &
8. 0,55 1,6 0,59 1,83 0,62 1,88 0,66 1,9 0,71 1,95 0,76 2,00
Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa 5,55 16,29 5,78 17,93 6,03 18,1 6,29 18,09 6,63 18,17 7,07 18,60
PDRB 34,1 100 32,22 100 33,12l 100 34,77 100 36,49 100 38,01 100
PDRB Tanpa Migas 26,52 27,57 29,09 30,8 32,59 34,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh 2013

Jika dilihat dari struktur ekonomi Aceh, sektor pertanian dan sektor perdagangan,
hotel dan restoran masih merupakan dua kontributor utama dalam pembentukan PDRB
Aceh. Sejak tahun 2009 kedua sektor ini menduduki dua peringkat teratas dengan rerata
kontribusi masing-masing sebesar 26,18 persen dan 19,28 persen. Namun jika dilihat secara
trend atau kencenderungan, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor
pertanian cenderung stagnan. Keadaan ini menyiratkan bahwa terjadi transformasi struktur
ekonomi Aceh.

Pada tahun 2013, sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan
restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta
jasa-jasa menyumbangkan 42,92 persen atau 49,64 persen jika PDRB Aceh tidak
memperhitungkan komponen migas. Sedangkan sektor primer (sektor pertanian serta
pertambangan dan penggalian) hanya menyumbang 36,78 persen pada PDRB Migas dan
32,87 pada PDRB Non Migas. Struktur PDRB Aceh juga menunjukkan belum berperannya
sektor sekunder terutama sektor industri pengolahan sebagai pendorong ekonomi Aceh.
Sektor sekunder merupakan sektor terendah dalam hal kontribusi terhadap pembentukan
PDRB yaitu 20,29 persen dan 17,49 persen untuk PDRB non migas. Minimnya kontribusi
dan pertumbuhan sektor industri merupakan salah satu jawaban dari masih rendahnya
pertumbuhan ekonomi Aceh dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan nasional karena

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 7

 
sektor industri merupakan sektor yang mempunyai efek pengganda output ekonomi yang
besar.

Kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB Aceh berdasarkan harga konstan 2000 dan
harga berlaku selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan tanpa migas pada
Tabel 2.3
Tabel 2.2
Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB Aceh Dengan Migas Selama Tahun 2009 S.d
2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
2008 2009 2010 2011 2012 2013  (Tw  I-­‐IV)
No Sektor Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % % % %
1. Pertanian 26,37 24,12 28,36 26,18 28,17 26,78 27,32 26,9 27,46 27,10 27,22 26,89
2. Pertambangan  &  Penggalian 18,87 15,57 11,47 8,68 11,06 7,89 11,6 7,51 10,46 7,02 9,56 6,66
3. Industri  Pengolahan 11,14 12,08 10,82 11,78 9,63 10,56 8,95 10,25 8,79 9,84 8,1 9,13
4. Listrik,  Gas  &  Air  Bersih 0,27 0,27 0,36 0,32 0,43 0,37 0,45 0,37 0,51 0,38 0,53 0,39
5. Konstruksi 8,52 6,34 9,5 6,92 9,94 7,09 10,86 7,16 11,31 7,32 11,67 7,55

6. Perdagangan,  Hotel  &  Restoran 13,9 17,36 14,92 19,28 15,43 19,98 16,41 20,28 17,02 20,75 17,66 21,34

7 Pengangkutan  &  Komunikasi 8,78 6,38 10,35 7,08 10,58 7,35 10,64 7,54 10,65 7,45 10,84 7,50
Keuangan, Persewaan & Jasa
8. 2,01 1,6 2,49 1,83 2,63 1,88 2,56 1,9 2,89 1,95 3,06 2,00
Perusahaan
9. Jasa-­‐jasa 10,15 16,29 11,72 17,93 12,13 18,1 11,2 18,09 10,91 18,17 11,36 18,60
PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh 2013

Tabel 2.3
Perkembangan Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB Aceh Tanpa Migas Selama
Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)
2008 2009 2010 2011 2012 2013  (Tw  I-­‐IV)
No Sektor Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % % % %
1. Pertanian 35,78 31,01 34,66 30,59 33,75 30,45 32,7 30,35 32,34 30,18 31,48 29,75

2. Pertambangan  &  Penggalian 1,45 1,52 1,37 1,48 1,36 1,49 1,35 1,49 1,37 1,47 1,39 1,50

3. Industri  Pengolahan 3,59 5,45 3,66 5,58 3,62 5,64 3,56 5,63 3,52 5,45 3,39 5,28
4. Listrik,  Gas  &  Air  Bersih 0,36 0,34 0,44 0,38 0,52 0,42 0,54 0,43 0,6 0,43 0,61 0,43
5. Konstruksi 11,56 8,15 11,61 8,09 11,91 8,06 13 8,08 13,32 8,17 13,49 8,34
Perdagangan, Hotel &
6. 18,86 22,32 18,24 22,53 18,48 22,72 19,64 22,92 20,04 23,16 20,43 23,61
Restoran
Pengangkutan &
7. 11,91 8,2 12,65 8,27 12,68 8,36 12,74 8,52 12,55 8,71 12,53 8,31
Komunikasi
Keuangan,  Persewaan  &  Jasa  
8. 2,73 2,06 3,04 2,13 3,15 2,13 3,07 2,15 3,4 2,17 3,54 2,20
Perusahaan
9. Jasa-­‐jasa 13,77 20,94 14,33 20,95 14,53 20,74 13,4 20,43 12,85 20,26 13,14 20,59
PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

II - 8 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
B. Laju Inflasi

Pada bulan Desember 2013 di Kota Banda Aceh terjadi inflasi sebesar 0,71 persen dan
di Kota Lhokseumawe deflasi sebesar 0,12 persen sehingga secara agregat di Provinsi Aceh
terjadi inflasi sebesar 0,30 persen, seperti Gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1
Perkembangan Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Nasional
Desember 2012-Desember 2013

Inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh secara umum disebabkan oleh kenaikan
harga pada Kelompok Bahan makanan dengan inflasi sebesar 1,66 persen, diikuti oleh
Kelompok Kesehatan inflasi sebesar 1,01 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman,
Rokok dan Tembakau inflasi sebesar 0,71 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas
dan BahanBakar mengalami inflasi sebesar 0,25 persen, Kelompok Pendidikan, Rekreasi
dan Olah Raga inflasi sebesar 0,21 persen, Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa
Keuanganinflasi sebesar 0,05 persen, dan Kelompok Sandang mengalami inflasi sebesar
0,01 persen.

Laju inflasi sampai dengan bulan Desember 2013 untuk Kota Banda Aceh adalah
sebesar 6,39 persen, Kota Lhokseumawe 8,27 persen dan Aceh 7,31 persen. Sedangkan
Inflasi “year on year” (Desember 2013 terhadap Desember 2012) untuk Kota Banda Aceh
adalah sebesar 6,39 persen, Kota Lhokseumawe 8,27 persen dan Aceh 7,31 persen. Ini
dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 9

 
Tabel 2.4
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh Desember 2013, Tahun Kalender 2013, dan
Year on Year menurut Kelompok Pengeluaran (2007=100)
Kota Banda Aceh Kota Lhokseumawe
Laju Laju
Inflasi Inflasi
Kelompok
Inflasi Tahun Inflasi Inflasi Tahun Inflasi
IHK Des Bulan Des Kalender Year on IHK Des Bulan Des Kalender Year on
2013 2013 2013 Year 2013 2013 2013 Year
UMUM 135,32 0,71 6,39 6,39 144,56 -0,12 8,27 8,27
1. Bahan Makanan 152,42 1,66 11,82 11,82 172,04 -0,50 18,39 18,39
2. Makanan jadi, Minuan, Rokok dan Tembakau 138,65 0,71 5,05 5,05 139,23 0,01 2,75 2,75
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 123,60 0,25 2,86 2,86 135,58 0,13 2,60 2,60
4. Sandang 166,34 0,01 -0,82 -0,82 142,82 0,13 0,25 0,25
5. Kesehatan 151,62 1,01 2,90 2,90 120,51 0,04 2,26 2,26
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 123,29 0,21 4,33 4,33 137,15 0,41 4,64 4,64
7. Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 109,21 0,05 10,85 10,85 109,33 0,00 10,81 10,81

1). Persentase perubahan IHK Des 2013 terhadap IHK bulan sebelumnya
2). Persentase perubahan IHK Des 2013 terhadap IHK Desember 2012
3). Persentase perubahan IHK Des 2013 terhadap IHK Des 2012
* Sumber : BPS Aceh, 2013

C. Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan


Perkembangan kemiskinan di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2004-2013, secara absolut
terjadi penurunan sebesar 118,99 ribu jiwa, jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret)
sebanyak 841 ribu jiwa.

Penyebaran penduduk miskin terbesar tahun 2012 terdapat di Kabupaten Aceh Utara,
yaitu sebanyak 121,4 ribu jiwa dan Pidie sebanyak 88,0 ribu jiwa, dan terendah di Kota
Sabang sebesar 6,5 ribu jiwa. Sementara untuk penyebaran tingkat kemiskinan tertinggi
terdapat di Kabupaten Bener Meriah sebesar 24,50% dan tingkat kemiskinan terrendah di
Kota Banda Aceh sebesar 8,65%. Selanjutnya tingkat kemiskinan untuk masing-masing
kabupaten/kota secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2008-2012
Jumlah (000) Persentase (%)
Kabupaten/
No
Kota
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1 Simeulue 20,57 19,11 18,90 19.0 18.5 26,45 24,72 23,63 22.96 21.88

2 Aceh Singkil 22,24 20,29 19,90 19.9 19.4 23,27 21,06 19,39 18.93 17.92

3 Aceh Selatan 38,82 35,41 32,20 32.3 31.5 19,40 17,50 15,93 15.52 14.81

4 Aceh Tenggara 30,89 27,87 30,00 30.2 29.4 18,51 16,77 16,79 16.39 15.64

5 Aceh Timur 76,22 68,30 66,50 66.7 64.9 24,05 21,33 18,43 18.01 17.19

II - 10 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Jumlah (000) Persentase (%)
Kabupaten/
No
Kota
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

6 Aceh Tengah 40,64 38,17 35,30 35.4 34.5 23,36 21,43 20,10 19.58 18.78

7 Aceh Barat 43,69 40,39 42,40 42.5 41.4 29,96 27,09 24,43 23.81 22.76

8 Aceh Besar 63,46 58,97 66,20 66.3 64.6 21,52 20,09 18,80 18.36 17.5

9 Pidie 101,77 93,80 90,20 90.4 88.0 28,11 25,87 23,80 23.19 22.12

10 Bireuen 79,09 72,94 76,10 76.3 74.3 23,27 21,65 19,51 19.06 18.21

11 Aceh Utara 135,70 126,59 124,40 124.7 121.4 27,56 25,29 23,43 22.89 21.89

12 Aceh Barat Daya 27,43 25,00 25,20 25.3 24.6 23,42 21,33 19,94 19.49 18.51

13 Gayo Lues 18,89 17,09 19,00 19.1 18.6 26,57 24,22 23,91 23.38 22.31

14 Aceh Tamiang 50,82 45,29 45,20 45.3 44.1 22,29 19,96 17,99 17.49 16.7

15 Nagan Raya 33,21 30,86 33,40 33.6 32.7 28,11 26,22 24,07 23.38 22.27

16 Aceh Jaya 17,24 17,13 15,60 15.6 15.2 23,86 21,86 20,18 19.80 18.3

17 Bener Meriah 31,28 28,58 32,10 32.2 31.4 29,21 26,58 26,23 25.50 24.5

18 Pidie Jaya 37,70 35,60 34,70 34.8 33.9 30,26 27,97 26,08 25.43 24.35

19 Banda Aceh 19,91 17,27 20,80 20.8 20.3 9,56 8,64 9,19 9.08 8.65

20 Sabang 7,14 6,54 6,60 6.7 6.5 25,72 23,89 21,69 21.31 20.51

21 Langsa 23,96 21,34 22,40 22.4 21.8 17,97 16,20 15,01 14.66 13.93

22 Lhoksumawe 23,94 22,53 24,00 24.2 23.6 15,87 15,08 14,07 13.73 13.06

23 Subulussalam 17,73 16,75 16,40 16.5 16.1 28,99 26,80 24,36 23.85 22.64

Aceh 959,70 892,86 861,85 900.2 876.6 23,53 21,80 20,98 19.48 18.58

Sumber : BPS Aceh Tahun 2013

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

Menurut Badan Pusat Statistik, angka melek huruf di Provinsi Aceh dalam kurun waktu tahun
2009-2012 mengalami peningkatan (setelah mengalami penurunan di tahun 2011). Pada
tahun 2012 tercatat sebesar 96,11 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek
huruf. Angka ini telah mencapai target Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun
2014 sebesar 95,80 persen dan bahkan melampaui rerata nasional tahun 2011 sebesar 92,8
persen.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 11

 
Walaupun demikian, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengejar target
angka melek huruf dalam RPJM Aceh sebesar 97, 52 persen di tahun 2015.

Tabel 2.6
Angka Melek Huruf di Provinsi Aceh Tahun 2009-2012
No Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012

1 Simeulue 98,58 98,66 98,85 99.29

2 Aceh Singkil 96,22 96,24 93,23 92.64

3 Aceh Selatan 96,47 96,53 94,42 93.27

4 Aceh Tenggara 97,10 97,95 96,76 96.77

5 Aceh Timur 97,51 98,21 95,30 97.54

6 Aceh Tengah 98,13 98,60 98,41 98.33

7 Aceh Barat 94,08 94,53 93,76 94.96

8 Aceh Besar 96,95 96,96 96,06 95.59

9 Pidie 95,56 95,91 96,30 95.24

10 Bireuen 98,37 98,47 97,24 97.65

11 Aceh Utara 96,42 97,81 95,27 96.43

12 Aceh Barat Daya 96,25 96,34 93,23 93.83

13 Gayo Lues 86,97 87,27 90,16 87.89

14 Aceh Tamiang 98,25 98,27 96,33 95.97

15 Nagan Raya 89,78 89,85 93,77 93.57

16 Aceh Jaya 93,78 93,99 93,31 95.30

17 Bener Meriah 97,45 98,50 96,87 97.78

18 Pidie Jaya 94,23 95,45 93,22 92.75

19 Banda Aceh 99,10 99,16 98,57 99.25

20 Sabang 98,81 98,99 96,72 98.25

21 Langsa 99,10 99,20 97,86 99.01

22 Lhokseumawe 99,22 99,62 98,29 98.17

23 Subulussalam 96,53 96,54 91,76 90.32

ACEH 96,39 96,88 95.84 96.11


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Berdasarkan tabel 2.6 di atas, persentase penduduk kabupaten Gayo Lues yang
melek huruf adalah yang paling rendah (87.89 persen) di bandingkan kabupaten/kota
lainnya. Sedangkan persentase tertinggi penduduk yang melek huruf ada di Kabupaten
Simeulue (99,29 persen) dan Kota BandaAceh (99,25 persen).

II - 12 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Di sisi lain, bila melihat angka buta aksara di Aceh, umumnya berada pada kelompok
usia lanjut (usia 50 tahun ke atas) yang bertempat tinggal di daerah perdesaan. Penduduk
buta aksara pada kelompok usia 60 – 64 tahun yang tinggal di perkotaan tercatat 8,15
persen sedang di perdesaan 17,72 persen. Demikian pula pada kelompok 65 tahun ke atas,
di perkotaan tercatat 18,98 persen penduduk buta aksara sedangkan di perdesaan 31,52
persen (lihat tabel. 2.7).

Tabel 2.7
Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur
dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2012
Kelompok Umur Perkotaan Perdesaan Jumlah

15-19 0.19 0.16 0.17

20-24 0.20 0.61 0.49

25-29 0.15 0.61 0.47

30-34 0.57 1.12 0.97

35-39 0.59 1.92 1.54

40-44 1.26 4.06 3.27

45-49 1.72 6.28 4.93

50-54 4.15 9.25 7.81

55-59 2.61 8.18 6.70

60-64 8.15 17.72 15.11

65+ 18.98 31.52 28.43

Rata-rata 2012 1.70 4.05 3.38

Rata-rata 2011 1.98 4.32 3.66


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Angka buta huruf ini merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan
untuk melihat keberhasilan di bidang pendidikan. Makin rendah presentase penduduk buta
huruf menunjukkan keberhasilan program pendidikan. Demikian pula sebaliknya makin tinggi
persentase penduduk buta huruf maka mengindikasikan program pendidikan yang
dilaksanakan belum optimal.

Walaupun perbedaannya kecil, namun data BPS menunjukkan bahwa persentase


penduduk buta huruf di Aceh menurun jumlahnya baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 13

 
Secara total angkanya menurun dari 3.66 persen di tahun 2011 menjadi 3.38 persen di tahun
2012.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013 terus
mengalami peningkatan, yaitu sebesar 8,63 tahun pada tahun 2009 menjadi menjadi 9,1
tahun pada tahun 2012. (Tabel 2.8).
Tabel 2.8
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Aceh
Tahun 2009-2012
Capaian/Tahun
Indikator
2009 2010 2011 2012
Angka Rata-rata Lama
8,63 8,81 8,90 9,10
Sekolah
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

C. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan


Berdasarkan data BPS, persentase penduduk Aceh yang berpendidikan SMA ke bawah
menurun di tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Sedangkan yang berpendidikan SMA
meningkat dari 23.80 persen di tahun 2011 menjadi 24.36 persen di tahun 2012. Selain itu,
walaupun peningkatan persentasenya masih sangat kecil, namun persentase penduduk
yang berpendidikan DIV/S1 dan S2/S3 juga meningkat di tahun 2012.
Tabel 2.9
Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan
Tahun/Persentase
Pendidikan
2011 2012
Belum/ Tidak Tamat SD 20.31 19.88
SD 27.55 27.46
SMP 21.32 20.98
SMA 23.80 24.36
DI/DII/DIII 3.08 2.83
DIV/S1 3.74 4.22
S2/S3 0.20 0.26
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

2.1.2.2.2 Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu

II - 14 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan
derajat kesehatan masyarakat. Jumlah ibu yang meninggal akibat kehamilan, persalinan dan
nifas di Aceh masih relatif tinggi, melebihi rata-rata nasional. Survey Demografi dan
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 diketahui bahwa rata-rata AKI nasional meningkat
menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup, namun tidak ada laporan terkait AKI menurut
provinsi. Namun demikian hasil SDKI 2007 melaporkan bahwa AKI di Provinsi Aceh lebih
tinggi dari AKI nasional yaitu sebesar 238 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan rata-rata
AKI nasional mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa perlu
upaya yang keras untuk menurunkan angka kematian ibu, mengingat target MDGs yang
harus di capai pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.

2. Angka Kematian Bayi


Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah angka kematian bayi dibawah usia satu tahun
per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 AKB di Aceh adalah 47 per 1.000 kelahiran hidup.
Angka ini jauh lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yang hanya 34 per 1.000 kelahiran
hidup. AKB masih cukup bervarasi antar kabupaten/kota dan masih relatif tinggi di daerah
pedesaan, pada keluarga miskin dan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang
berpendidikan rendah.

3. Angka Kematian Balita


Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai
usia lima tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Dari laporan
SDKI 2012 diketahui bahwa AKABA di Provinsi Aceh masih tinggi yakni 52 per 1.000
kelahiran (nasional 43 per 1.000 kelahiran hidup). Diperkirakan AKABA juga lebih tinggi pada
keluarga yang berpendidikan rendah, keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan
pada keluarga yang tinggal didaerah pedesaan yang tidak menerapkan perilaku hidup bersih
dan sehat.

4. Status Gizi Balita

Secara umum status gizi balita di Aceh masih sangat memprihatinkan. Hal ini diketahui dari
laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan secara nasional setiap 3 tahun
yaitu tahun 2007, 2010 dan 2013. Prevalensi balita gizi buruk-kurang di Aceh berfluktuasi,
dari 26,5 % pada tahun 2007 menurun menjadi 23,7 % pada tahun 2010 dan mengalami
peningkatan pada tahun 2013 menjadi 25 % dan berada di atas angka rata-rata nasional
yaitu sebesar 19,6 %. Sementara itu tingginya prevalensi balita pendek dan kurus juga
memerlukan perhatian yang serius. Pada tahun 2013 prevalensi balita pendek di Aceh

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 15

 
mencapai >40% dan masuk dalam kategori masalah kesehatan yang serius. Selanjutnya
prevalensi balita kurus di Aceh tergolong dalam kategori kritis karena mencapai >15%.

5. Penyakit Menular
Data penyakit menular yang akan dibahas terbatas pada penyakit yang ditularkan melalui
udara seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), pneumonia, dan tuberkulosis paru;
penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti malaria dan penyakit yang ditularkan melalui
makanan, air, dan lewat penularan lainnya seperti diare dan hepatitis. Dari hasil Riskesdas
2013 semua penyakit yang diuraikan diatas menempatkan Aceh berada diatas angka
nasional.

Penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan penyebab kesakitan


tertinggi anak balita di Aceh. Period Prevalens ISPA tahun 2013 adalah sebesar 30% dan
jauh di atas angka nasional sekitar 25% , sementara itu prevalensi pnemonia dan TB Paru
berturut-turut adalah sebesar 5,4% dan 0.4%, juga lebih tinggi dari angka nasional yang
hanya 4,5% dan 0,3%.

Sementara itu untuk penyakit yang ditularkan melalui makanan, air, dan lewat
penularan lainnya seperti diare dan hepatitis juga berada diatas angka nasional. Insiden
diare pada balita adalah sebesar 10,2% dan prevalensi hepatitis sebesar 1,8%, sementara
angka nasional berturut-turut hanya 6,7 dan 1,2 %.

Untuk penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti malaria, masih merupakan
masalah kesehatan masyarakat karena sering menimbulkan KLB, berdampak luas terhadap
kualitas hidup dan ekonomi, serta dapat mengakibatkan kematian. Penanganan malaria di
Aceh termasuk berhasil dengan program andalan Eliminasi Malaria di Sabang.

6. Penyakit Tidak Menular


Penyakit tidak menular (PTM), merupakan penyakit kronis, tidak ditularkan dari orang
ke orang. PTM mempunyai durasi yang panjang dan umumnya berkembang lambat. Empat
jenis PTM utama menurut WHO adalah penyakit kardiovaskular (penyakit jantung koroner,
stroke), kanker, penyakit pernafasan kronis (asma dan penyakit paru obstruksi kronis), dan
diabetes.
Adapun perbandingan antara Aceh dan Nasional untuk PTM utama berdasarkan hasil
Riskesdas 2013 secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.2:

II - 16 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
14  
12,1  
12  
10,5  
10  

8  
Aceh  
6  
4,5   4,3   Nasional  
4   3,7  
4  
2,5   2,6  
2,1  
1,5   1,4  1,4  
2  

0  
Jantung   Stroke   Kanker   Asma   Penyakt   Diabetes  
Koroner   Paru   Mellitus  

Gambar 2.2. Perbandingan Nilai Penyakit Tidak Menular Utama


(Sumber : Riskesdas, 2013)

7. Kesehatan Lingkungan
Sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengawasan
terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan
masyarakat. Adapun Persentase sarana sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan di
lingkungan pemukiman di Provinsi Aceh pada tahun 2012 dimana keluarga yang mempunyai
jamban sehat sebanyak 64.2% dan rumah yang mempunyai tempat sampah sehat 63.9%
sementara rumah yang memiliki pengelolaan air limbah sehat berjumlah 61.2%.

8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat


Tingginya masalah kesehatan saat ini sangat berkaitan dengan faktor sosial dan budaya,
antara lain kesadaran individu dan keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS). Hasil Riskesdas tahun 2013, menunjukkan hanya 20% persen rumah tangga di
Aceh dengan PHBS dengan kategori baik dan merupakan urutan ke 2 terendah setelah
Papua.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Seni dan Budaya

Aceh memiliki keragaman budaya dan seni yang tinggi sebagai akibat dari beragamnya etnis
dan posisi geografis yang strategis sehingga bangsa lain mudah mencapai Aceh.
Keragaman budaya Aceh juga dapat dilihat dari banyaknya peninggalan budaya baik budaya
benda (tangible) maupun budaya tak benda (intangible). Peninggalan sejarah budaya benda
dapat diuraikan mulai dari masa prasejarah, klasik, masa Islam, dan kolonial, serta setelah
kemerdekaan.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 17

 
Menurut laporan BP3 (Badan Pengelolaan dan Pelestarian Purbakala) Aceh, hanya
60 (enam puluh) situs/bangunan cagar budaya penting yang memiliki juru pelihara dan
mendapat perhatian pemerintah. Namun, cagar budaya lainnya yang sudah teregisterasi
belum mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, situs/bangungan
cagar budaya termasuk naskah-naskah kuno yang belum teregisterasi perlu dilakukan
pencataan. Selama ini, pengelolaan situs/bangunan cagar budaya dilakukan oleh BP3 yang
merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu,
koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta keikutsertaan masyarakat sangat
diperlukan untuk pelestarian situs/bangunan cagar budaya di Aceh.

Sedangkan untuk Budaya Tak Benda (Intangible), Aceh memiliki beragam budaya
seperti tarian, adat istiadat, dan kegiatan spiritual yang pada masing-masing daerah, memiliki
kekhasan tersendiri. Atraksi budaya tak benda dapat mendukung keberadaan budaya benda.
Saat ini Aceh memiliki 1.133 sanggar (group) kesenian yang tersebar di 23 kabupaten/kota
yang menjadi wadah berlangsungnya kegiatan kesenian. Hal ini menggambarkan bahwa
Aceh memiliki khasanah budaya yang tinggi dengan berbagai jenis kesenian seperti tarian
(rapai, rapai debus, rapai geleng, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia
jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus), sastra (pantun, syair, hikayat,
seumapa) dan seni lukis (kaligrafi) serta dalail khairat dan meurukon.

Selain tarian, Aceh juga memiliki 44 (empat puluh empat) kegiatan adat istiadat yang
berbeda pada masing-masing daerah seperti adat perkawinan, turun tanah bayi, sunatan,
kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja
Meureuhom Daya di Lamno, dan lain-lain.

B. Kepemudaan dan Olahraga


Dalam bidang olahraga, Aceh memiliki 300 klub olah raga sesuai dengan jenis olah raga
yang digemari oleh masyarakat seperti klub sepak bola, badminton, tenis meja, futsal, volley,
renang, sepeda, tinju, panjat tebing, lari dan senam sehat. Klub olah raga tersebut pada
umumnya bernaung di bawah organisasi keolahragaan.

Selain itu, untuk mendukung kegiatan berbagai jenis olah raga ini dibangun gedung
olah raga terdiri dari gedung olah raga milik pemerintah sebanyak 56 unit dan milik swasta 5
unit (lihat Tabel 2.10).

II - 18 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Tabel 2.10
Atlet, Pelatih, Sekolah, Club dan Gedung Olah Raga

No Jumlah Atlet/Pelatih/Sekolah/Club/gedung Satuan Jumlah

Keolahragaan
1 Jumlah Atlet yang Ada Orang 633
2 Jumlah Atlet Usia Dini Orang 238
3 Jumlah Atlet Berprestasi Orang 50
4 Jumlah Pelatih Orang 501
5 Jumlah Atlet yang Menerima Penghargaan Orang 26
6 Jumlah Pelatih Penerima Penghargaan Orang 9
7 Jumlah Insan Olahraga Penerima Penghargaan Orang 50
8 Jumlah Organisasi / Induk Olahraga Daerah / Kab / Unit 24
9 Kota
Jumlah Sekolah Olahraga Unit 1
10 Jumlah Klub Olahraga Klub 300
11 Jumlah Gedung Olahraga Milik Pemerintah Unit 56
12 Jumlah Gedung Olahraga Milik Swasta Unit 5
13 Jumlah Gedung Olahraga Milik Masyarakat Unit 48
14 Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka Unit 755
15 Jumlah Gedung Kepemudaan Unit 5
16 Jumlah Stadion Olahraga Unit 26
17 Jumlah Stadion Mini Olahraga Unit 46
18 Jumlah Lapangan Olahraga Tertutup Unit 284
19 Jumlah Publik Space Olahraga Unit 23
20 Koordinator Sarana Prasarana Olahraga dan Unit 23
Kepemudaan
Kepemudaan
1 Jumlah pemuda Orang 1.036.944
2 Jumlah organisasi/ induk daerah Unit 69
3 Jumlah organisasi kepemudaan politik (OKP) OKP 69
4 Jumlah unit kegiatan kemahasiswaan/siswa Unit 10
5 Jumlah organisasi kepemudaan yang menerima Unit 69
6 penghargaan
Jumlah pemuda yang menerima penghargaan Orang 10
7 Jumlah paguyuban Unit 23
Sumber : BPS, 2013

C. Pariwisata

Sejak tahun 2005, setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami di Aceh, nama Aceh semakin
di kenal di manca negara dan pada gilirannya semakin meningkatkan kunjungan wisatawan
ke Aceh. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya angka kunjungan wisatawan ke Aceh baik
wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kunjungan ini meningkat dari
angka 18.589 orang di tahun 2009 menjadi 28.993 orang ditahun 2012 untuk wisatawan
mancanegara dan 712.630 orang wisatawan nusantara di tahun 2009 meningkat menjadi
1.026.800 orang di tahun 2012. (Lihat Tabel. 2.11).

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 19

 
Data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara paling banyak
mengunjungi kabupaten Aceh Besar (12.815 orang) dan Kota Sabang (4.662 orang). Sedang
wisatawan nusantara mayoritas mengunjungi Kota Sabang (212.165 orang) dan kabupaten
Aceh Singkil (172.600 orang)

Tabel 2.11
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
yang Datang ke Aceh Tahun 2011 - 2012

TAHUN/JUMLAH (ORANG)
WISATAWAN
2009 2010 2011 2012
Mancanegara 18.589 20.648 28.054 28.993
Nusantara 712.630 720.079 959.545 1.026.800
Sumber : Badan Pusat Statistik, , 2013

D. Dinul Islam

Imum meunasah, muazzin dan khadam meunasah mempunyai peran yang cukup sentral
dalam masyarakat Aceh. Peran tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, baik menyangkut
peningkatan pengamalan ajaran Islam, menghidupkan fungsi meunasah di gampong-
gampong, maupun peningkatan sumber daya manusia di bidang keagamaan. Demikian pula
halnya dalam meningkatkan kapasitas SDM keagamaan di gampong-gampong, mereka
bahu-membahu dengan berbagai perangkat lainnya bekerja secara baik dan penuh
tanggungjawab dalam mengemban misi yang amat mulia ini.

Saat ini di Aceh terdapat 6.500 imuem Meunasah dengan jumlah yang terbanyak ada
di kabupaten Aceh Utara (853 orang) dan Pidie (730 orang). Salah satu apresiasi bagi para
Imeum Meunasah adalah dengan memberikan insentif secara berkelanjutan. Pemerintah
Aceh setiap tahun menganggarkan insentif imuem meunasah. Hal ini kita harapkan dapat
berimplikasi pada kinerja dan tanggungjawab sebagai pemuka masyarakat, tidak saja pada
porsi pekerjaan tetapi juga pada porsi anggaran untuk kesejahteraan mereka masing-
masing.

Disamping itu jika dikaitkan dengan beban tugas dan peran yang dijalankan Imeum
Meunasah dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia sangat penting,
khususnya bidang keagamaan sebagai pilar utama penopang dalam mensosialisasikan
Syari'at Islam di tingkat gampong.

Dalam upaya untuk memperkuat keimanan masyarakat di daerah perbatasan dan


daerah terpencil, Pemerintah Aceh sejak tahun 2002 telah memprogramkan penempatan

II - 20 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
da’i di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Jumlah da’i yang tercatat hingga saat ini
berjumlah 149 orang (lihat tabel 2.12)

Tabel 2.12
Jumlah Da’i di Wilayah Perbatasan dan Terpencil
2011 2012
No. Kabupaten/Kota Wilayah Daerah Wilayah Daerah
Perbatasan Terpencil Perbatasan Terpencil
1 Simeulue - 18 - 17
2 Aceh Singkil 23 15 24 14
3 Aceh Selatan - 9 - 9
4 Aceh Tenggara 30 9 30 10
5 AcehTamiang 26 5 25 5
6 Subulussalam 12 3 13 2
Jumlah 91 59 92 57
Total 150 149
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum


2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
2.1.3.1.1. Pendidikan
A. Angka Partisipasi Sekolah
Selama periode tahun 2011-2012, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang
pendidikan terus mengalami kenaikan. Pada jenjang Pendidikan Dasar, APS mengalami
kenaikan dari 99,03 persen pada tahun 2011 menjadi 99,35 persen pada tahun 2012,
sedangkan APS jenjang pendidikan SMP meningkat dari 94.07 persen pada tahun 2011
menjadi 94.41 persen pada tahun 2012. Demikian juga dengan APS jenjang pendidikan
SMA mengalami peningkatan dari 72.41 persen pada tahun 2011 menjadi 74.44 persen
pada tahun 2012 (Tabel 2.13).
Tabel 2.13
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Sekolah
di Provinsi Aceh Tahun 2012
Kelompok Umur
No Kabupaten/Kota
7-12 13 - 15 16 – 18

1 Simeulue 99.52 96.62 78.99


2 Aceh Singkil 98.12 98.89 66.90
3 Aceh Selatan 99.80 93.55 74.39
4 Aceh Tenggara 99.20 93.93 80.49
5 Aceh Timur 99.08 95.30 64.53

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 21

 
Kelompok Umur
No Kabupaten/Kota
7-12 13 - 15 16 – 18

6 Aceh Tengah 98.97 93.48 78.44


7 Aceh Barat 99.25 98.54 87.87
8 Aceh Besar 100.00 95.11 74.33
9 Pidie 99.60 94.57 66.91
10 Bireuen 99.24 95.91 72.93
11 Aceh Utara 99.25 90.31 75.51
12 Aceh Barat Daya 99.09 96.92 70.64
13 Gayo Lues 99.76 92.47 76.92
14 Aceh Tamiang 99.63 96.28 65.63
15 Nagan Raya 99.54 90.51 83.01
16 Aceh Jaya 98.81 98.64 67.60
17 Bener Meriah 100.00 97.54 71.65
18 Pidie Jaya 99.37 92.74 71.28
19 Banda Aceh 99.24 98.11 89.34
20 Sabang 100.00 99.14 83.13
21 Langsa 98.66 94.68 78.07
22 Lhokseumawe 100.00 96.59 82.29
23 Subulussalam 98.58 91.80 74.63
ACEH 99.35 94.41 74.44
Sumber : Badan Pusat Statistik 2013

Berdasarkan tabel 2.13 di atas, untuk kelompok umur 7 – 12 tahun, seluruh


kabupaten kota APS nya sudah mencapai persentase di atas 98 persen, yang terendah
adalah kabupaten kabupaten Aceh Singkil (98.12 persen) dan Kota Langsa (98.66 persen).
Demikian pula untuk kelompok umur 13 – 15 tahun, persentase terkecil adalah di
kabupaten Aceh Singkil (88.89 persen) dan Aceh Utara (90.31 persen). Pada kelompok
umur 16 – 18 tahun, partipasi sekolah yang paling rendah di kabupaten Aceh Timur (64.53
persen) dan Aceh Tamiang (65.63 persen).

B. Pendidikan Anak Usia Dini


Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia 4-6 tahun di TK/RA di Aceh meningkat dari
22,6% pada 2009 menjadi 30% pada 2012 dan mendekati target Renstra Pendidikan Aceh
2007-2012 sebesar 33,5% (lihat Tabel 2.14). Pada tahun 2012, partisipasi siswa
perempuan sedikit lebih baik sebagaimana ditunjukkan oleh capaian IPG APK sebesar
1,05 – sedikit di atas angka idealnya sebesar 1. Meskipun demikian, dalam kurun 2010-
2012, kesenjangan partisipasi siswa laki-laki dan perempuan dalam memperoleh layanan
II - 22 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
pendidikan semakin kecil yang ditandai dengan penurunan IPG APK. Persentase guru
TK/RA berkualifikasi minimal S1/D4 juga mengalami peningkatan yang cukup berarti dari
6% pada 2010 menjadi 17,2% pada 2012.
Tabel 2.14
Indikator Pelayanan Pendidikan TK/RA Tahun 2009-2012

No Jenjang Karir 2009 2010 2011 2012


1. APK TK/RA (total) 22,62% 26,88% 27,63% 30,02%
• Laki-laki n.a 25,97% 26,80% 29,26%
• Perempuan n.a 27,83% 28,48% 30,82%

2. Indek Paritas Gender (IPG) APK n.a 1,07 1,06 1,06

3. Persentase guru berkualifikasi n.a


6,0% 8,1% 17,2%
minimal S1/D4
Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, 2009-2013

Sejalan dengan program pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan


mutu untuk program PAUD juga telah dilaksanakan, meskipun belum optimal. Peningkatan
mutu tersebut dapat dilihat dari kondisi masukan dan keluaran, proses, guru,
sarana/prasarana dan biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan.

Usia dini membutuhkan perhatian lebih besar untuk setiap individu agar mereka dapat
tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 telah
direkomendasi rasio ideal perbandingan guru dan murid sebagai berikut:
Tabel 2.15
Rasio Ideal Guru dan Anak Berdasarkan
Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009
Usia Rasio Ideal Guru dan Murid Jumlah Murid Dalam Kelas
0 - < 1 tahun 1 guru per 4 anak Tak lebih dari 4
1 - < 2 tahun 1 guru per 6 anak Tak lebih dari 6
2 - < 3 tahun 1 guru per 8 anak Tak lebih dari 10
3 - < 4 tahun 1 guru per 10 anak Tak lebih dari 12
4 - < 5 tahun 1 guru per 12 anak Tak lebih dari 20
5 - < 6 tahun 1 guru per 15 anak Tak lebih dari 20
Sumber : Permendiknas Nomor 58, tahun 2009

Merujuk pada rekomendasi Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar


PAUD, rasio guru murid TK/RA di Provinsi Aceh secara rerata terbilang ideal yaitu 1 : 14,23
atau (164.052 murid : 11.521 guru) dan dengan rasio tersebut seharusnya proses
pembelajaran semakin baik. Namun karena sebagian besar guru belum memiliki kualifikasi
seperti yang dipersyaratkan pada program PAUD (lihat tabel 2.15 dan tabel 2.16) maka
proses pembelajaran menjadi tidak optimal.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 23

 
Tabel 2.16 merupakan deskripsi guru PAUD berdasarkan jenjang pendidikannya,
dimana persentase terbesar guru adalah lulusan SLTA. Distribusi guru di setiap
kabupaten/kota cukup bervariasi, sepertihalnya tabel berikut ini:
Tabel 2.16
Jumlah Pendidik PAUD dan Tenaga Ahli Menurut Pendidikan
Provinsi Aceh Tahun 2012
Latar Belakang
Jumlah Pendidikan Terakhir
Kependidikan
Kabupaten / Pendidik
No.
Kota / Tenaga Non
Kepen
Ahli SD SMP SMA D1-3 S1 S2 Kependi
didikan
dikan
1 Simeulue 1 1 0 0 - 0 0 1 -
2 Aceh Singkil 263 0 2 131 - 33 0 88 -
3 Aceh Selatan 136 0 1 42 - 15 0 94 -
4 Aceh Tenggara 318 0 2 122 - 54 0 61 -
5 Aceh Timur 671 0 18 350 - 52 3 275 -
6 Aceh Tengah 744 0 2 248 - 70 0 478 -
7 Aceh Barat 1,017 0 18 452 - 56 2 252 -
8 Aceh Besar 1,157 3 15 278 - 194 2 472 -
9 Pidie 712 1 4 181 - 115 0 60 -
10 Bireuen 770 0 3 239 - 94 1 497 -
11 Aceh Utara 2,202 2 6 1 - 299 1 1,063 -
12 Aceh Barat Daya 416 1 6 125 - 54 0 254 -
13 Gayo Lues 23 0 0 18 - 3 0 18 -
14 Aceh Tamiang 784 0 5 280 - 123 2 336 -
15 Nagan Raya 9 0 0 4 - 0 0 9 -
16 Aceh Jaya 92 0 0 35 - 7 0 53 -
17 Bener Meriah 60 2 1 41 - 10 0 38 -
18 Pidie Jaya 427 0 2 159 - 84 0 3 -
19 Banda Aceh 311 0 1 53 - 90 2 72 -
20 Sabang 173 0 0 66 - 33 0 118 -
21 Langsa 602 0 3 250 - 133 2 426 -
22 Lhokseumawe 614 0 0 259 - 80 2 163 -
23 Subulussalam 197 0 5 122 - 23 0 111 -
Total 11,521 10 94 4,455 - 1,662 17 4,942 -
Sumber : Dinas Pendidikan Aceh Tahun 2013

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sebagian guru PAUD berpendidikan SMA, hal ini tentu
saja mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengajar. Permasalahan lainnya adalah
belum adanya kurikulum standar, sarana dan prasarana pembelajaran (baik dilihat dari
gedung, ruang belajar, alat permainan edukatif, maupun fasilitas lainnya) di lembaga PAUD
yang sebagian besar belum memenuhi standar minimal. Akibatnya proses pembelajaran
juga menjadi kurang optimal.

II - 24 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Di samping kualifikasi, status guru (PNS dan Non PNS) juga turut mempengaruhi
kinerja mereka. Kondisi di Aceh, guru non PNS lebih banyak dibanding guru PNS (948 PNS :
10.573 Non PNS).

C. Pendidikan Dasar
Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun sudah mencapai angka yang tinggi
sebagaimana ditunjukkan oleh indikator APS yang rata-rata sekitar 99 persen sejak tahun
2007 (lihat Tabel 2.17). APK SD/MI yang sejak tahun 2009 hingga 2012 berada pada angka
di atas 100 persen menunjukkan bahwa di satu sisi partisipasi sekolah cukup tinggi dan di
sisi lain masih ada anak yang berusia 7 tahun dan di atas 12 tahun yang terdaftar pada
jenjang pendidikan ini. Angkanya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Salah satu kemungkinan
penyebabnya adalah naik turunnya Angka Mengulang sehingga anak umur di atas 12 tahun
masih terdapat di SD/MI. Kesempatan belajar antara siswa perempuan dan laki-laki juga
semakin merata pada jenjang pendidikan ini, ditandai dengan Indeks Paritas Gender (IPG)
APK mendekati 1, yakni 0,97 pada 2012, meningkat dari 0,93 pada 2009.
Tabel 2.17
Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan pada SD/MI Tahun 2007-2012

No. Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. APS Penduduk Usia 7-12 98,95% 99,03% 99,07% 99,19% 99,03% 99,35%
2. APK SD/ MI *) n.a n.a 109,59% 113,27% 108,80% 109,20%
3. APM SD/ MI
Indek Paritas Gender
4. n.a n.a n.a 0,93 0,93 097
(IPG)-APK
Rasio Siswa per-Sekolah n.a n.a n.a 164 161 157
(total)
5.
• SD n.a n.a n.a 156 153 148
• MI n.a n.a n.a 205 208 207
Rasio Siswa per-Guru n.a n.a 10,8 11,0 10,1 9,8
6.
• Hanya Guru PNS n.a n.a 17,6 17,3 17,2 17,3
7. Rasio Siswa per-Kelas n.a n.a 24 23 23 22
Rasio Kelas per-Ruang
8. n.a n.a n.a 1,02 1,01 1,02
Kelas
Sumber: Dinas Pendidikan Aceh 2013
*) termasuk Pendidikan Nonformal

Dari sudut daya tampung sekolah, indikator rasio siswa per sekolah menunjukkan
kapasitas yang tersedia mencukupi atau tidak. Standar nasional adalah 168 siswa per
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. MI mempunyai jumlah siswa rata-rata per
satuan pendidikan lebih besar daripada SD. Hal ini bermakna bahwa satuan pendidikan di

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 25

 
bawah Kementerian Agama lebih padat daripada satuan pendidikan di bawah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, secara total angkanya masih mendekati standar
nasional. Kepadatan siswa per sekolah/madrasah bervariasi antar kabupaten/kota
sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh (LPPA) 2012.

Rasio siswa-kelas pada tahun 2012 adalah 22, masih di bawah standar nasional, 28
siswa per kelas. Rata-rata kelas (rombongan belajar) di Aceh relatif kecil. Walaupun rasio
kelas per ruang kelas berkisar 1, ini tidak dapat langsung diartikan bahwa semua ruang
kelas digunakan secara ideal karena rata-rata tersebut adalah untuk seluruh
sekolah/madrasah di Aceh. Ada kemungkinan bahwa di sebagian wilayah atau sekolah
terdapat rasio yang lebih besar dari 1 dan sebaliknya. Ini dapat berarti ketersediaan ruang
kelas per rombel tidak merata menurut sekolah atau kabupaten/kota.

Capaian beberapa indikator kualitas pendidikan selama tahun 2010-2012 ditunjukkan


Tabel 2.18 Dalam kurun waktu 3 tahun, persentase siswa Aceh SD/MI yang lulus ujian
nasional cenderung menurun dari 99,92% tahun 2010 menjadi 98,13% tahun 2012.
Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D4 cederung menurun meskipun persentasenya
masih rendah. Pada tahun 2012, lebih dari setengah dari total guru MI telah berkualifikasi
minimal S1/D4 sedangkan guru SD hanya 33,9%. Angka Mengulang semakin baik dari 3,60
persen tahun 2010 menjadi 2,75 persen tahun 2012. Sementara menurut jenis kelamin,
Angka Mengulang siswa perempuan relatif lebih baik dibandingkan siswa laki-laki. Angka
Putus Sekolah dalam kurun waktu 3 tahun relatif rendah. Siswa perempuan memiliki Angka
Putus Sekolah lebih rendah dibandingkan dengan siswa laki-laki.

Dari sudut ketersediaan ruang kelas dengan kondisi baik, pada jenjang pendidikan
SD/MI cenderung menurun dari 76 persen tahun 2010 menjadi 70 persen tahun 2012.
Sebaliknya, sekolah yang dilengkapi ruang perpustakaan semakin meningkat dari 51,36
persen tahun 2010 menjadi 63,33 persen.
Tabel 2.18
Indikator Kualitas Layanan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan SD/MI
Tahun 2010 – 2012
No. Indikator 2010 2011 2012
1. Persentase Kelululusan Ujian nasional 99,92% 98,32% 98,13%
2. Persentase Guru Berkualitas Minimal S1/
D4 17,0% 24,5% 33,9%
• SD 30,2% 38,2% 53,2%
• MI
3. Angka Mengulang 3,60% 3,25% 2,75%
• Perempuan n.a 1,14% 0,93%
• Laki-laki n.a 2,11% 1,65%

II - 26 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
No. Indikator 2010 2011 2012
4. Angka Putus Sekolah (APS) 0,57% 0,08% 0,10%
• Perempuan n.a 0,03% 0,04%
• Laki-laki n.a 0,05% 0,06%
5. Persentase Ruang Kelas Baik 76% 73% 70%
6. Persentase Sekolah Memiliki Ruang
51,36% 58,13% 63,33%
Perpustakaan
Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, tahun 2013

Tabel 2.19
Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan
Pada Satuan Pendidikan SMP/MTs, 2007 – 2012

No. Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012


1. APS Penduduk Usia 13 – 94,06% 94,15% 94,31% 94,99% 94,07% 94,41%
15
2. APK SMP/ MTS/ Sederajat n.a n.a 104,55% 102,83% 103,20% 103,89%
3. APM SMP/ MTS/ n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Sederajat
4. IPG – APK n.a n.a n.a 1,00 1,00 1,01
5. Rasio Siswa per-Sekolah n.a n.a n.a 220 213 212
6. Rasio Siswa per-Guru n.a n.a n.a 9,3 9,1 9,0
7. Rasio Siswa per-Kelas n.a n.a n.a 27 27 23
8. Rasio Kelas per-Ruang n.a n.a n.a 0,90 0,90 1,04
Kelas
Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, tahun 2013

D. Pendidikan Menengah
Target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperluas akses pendidikan
menengah kejuruan sehinggan rasio peserta didik SMA/ MA ; SMK pada akhir tahun 2014
mencapai 33 : 67 sepertinya sulit dicapai oleh Pemerintah Aceh. Meskipun demikian, upaya
peningkatan akses ini terus dilakukan. Ada penambahan jumlah SMK di Aceh sebesar 65
persen dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2008 hanya terdapat 94 SMK, sementara pada
tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 155 SMK. Penambahan jumlah SMK negeri lebih
besar dibandingkan dengan SMK swasta, yaitu masing-masing sebesar 69 persen dan 56
persen.

Pertumbuhan jumlah siswa SMK juga meningkat rata-rata sebesar 25 persen dalam
periode 2008-2012, dimana pertumbuhan tertinggi teramati pada tahun 2010. Hal ini yang
menarik untuk dicermati adalah meskipun jumlah SMK swasta meningkat sebesar 56 persen
dalam lima tahun terakhir, namun jumlah siswa yang diterima turun sekitra 40 persen. Selain
itu, meskipun jumlah SMK swasta sekitar sepertiga dari total SMK di Aceh, namun jumlah
siswa yang dimiliki hanya sekitar 11 persen dari seluruh siswa SMK. Hal ini mengindikasikan
adanya disparitas kapasistas antara SMK negeri dan swasta.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 27

 
Tabel 2.20
Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan SMA/MA/SMK
Tahun 2007-2012

No. Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012


1. APS Penduduk usia 16-18 72,79% 72,73% 72,74% 73,53% 72,41% 74,44%
2. APK
n.a n.a 75,04% 81,89% 84,11% 84,67%
SMA/MA/SMK/Sederajat*)
3. APM Penduduk Usia 16-18 n.a n.a n.a n.a n.a n.a
4. IPG - APK
¨ SMA/MA n.a n.a n.a 1,20 1,23 1,26
¨ SMK n.a n.a n.a 0,59 0,61 0,61
5. Rasio Siswa Per Sekolah n.a n.a n.a 305 303 280
6. Rasio Siswa Per Guru n.a n.a n.a 9,7 9,4 9,1
7. Rasio Siswa per Kelas 30
¨ SMA/MA n.a n.a n.a 33 30
¨ SMK n.a n.a n.a 27 26 24
8. Rasio Kelas per Ruang
n.a n.a n.a 0,90 0,83 0,90
Kelas
Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, tahun 2013
*) termasuk pendidikan Non-formal

Selain itu, ada indikasi bahwa standar layanan pendidikan keujuruan belum
sepenuhnya terpenuhi, mengakibatkan kompetensi lulusan tidak optimal. Evaluasi pada
tahun 2010 terhadap delapan SMK di Aceh yang direkonstruksi dan direhabilitasi dengan
bantuan German Development Cooperation tahun 2005-2010 mengindikasikan beberapa hal
mendasar yang harus diperhatikan secara serius terkait :
• Rendahnya kompetensi guru SMK, meskipun telah dilatih dalam berbagai kesempatan,
yang disebagkan oleh prosedur rekrutmen yang tidak optimal.
• Rendahnya kapasitas manajemen pengelola sekolah, khususnya dalam hal
perencanaan, monitoring dan evaluasi.
• Kurangnya kemitraan dengan dunia industri.

Hasil evaluasi ini tentunya juga berlaku untuk seluruh SMK lain di Aceh karena
sebagian besar SMK di Aceh bahkan masih belum memiliki sarana dan prasarana
pendidikan yang memenuhi standar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012–2017 menegaskan


bahwa salah satu strategi untuk mewujudkan misi penguatan struktur ekonomi dan kualitas
sumber daya manusia adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan
perguruan tinggi yang berbasis keahlian dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Namun
demikian, prakondisi yang seharusnya sudah dipenuhi untuk strategi peningkatan kualitas

II - 28 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
masih terbebani oleh rendahnya partisipasi pada sekolah menengah kejuruan di Aceh,
dimana hanya ada sekitar 18 persen sekolah kejuruan dari seluruh sekolah menengah di
Aceh dengan komposisi antar wilayah yang bervariasi antara 10-20 persen.
Tabel 2.21
Indikator Kualitas Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan
SMA/MA/SMK Tahun 2010-2012

No Indikator 2010 2011 2012

1 Persentase Kelulusan Ujian Nasional


SMA/MA 98,83% 97,04% 99,42%
SMK 96,54% 97,31% 98,59%
2 Peringkat Ujian Nasional
SMA/MA IPA 13 18 5
SMA/MA IPS 13 19 8
SMA/MA Bahasa 13 21 5
SMK 15 23 14
3 Rerata Nilai Ujian Nasional
SMA/MA IPA 7,69 7,74 8,09
SMA/MA IPS 7,12 6,97 7,49
SMA/MA Bahasa 6,92 6,53 7,24
SMK 7,12 6,98 7,18
4 Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D4
SMA 91,3% 92,1% 94,7%
MA 84,2% 87,2% 90,7%
SMK 87,4% 88,3% 91,4%
5 Angka Mengulang (total) 0,69% 0,28% 0,20%

Perempuan n.a 0,03% 0,06%


Laki-laki n.a 0,24% 0,32%
6 Angka Putus Sekolah (total) 0,18% 0,14% 0,28%

Perempuan n.a 0,04% 0,10%


Laki-laki n.a 0,10% 0,17%
7 Persentase Ruang Kelas Baik 81% 79% 76,5%
8 Persentase Sekolah Memiliki Ruang Perpustakaan 52,75% 53,34% 60,88%
9 Persentase Sekolah Memiliki Lab. IPA 64,8% 62,7% 63,2%
SMA 29,9% 27,1% 34,6%
MA 6,9% 4,4% 6,5%
SMK
Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, 2013

2.1.3.1.2. Bidang pendidikan Dayah

Meskipun telah lama digulirkan namun realitas di lapangan menunjukan bahwa pendidikan
yang Islami belum berjalan secara optimal. Isu pendidikan Islami memang membutuhkan
kerja sama antara semua pemangku kepentingan seperti: Dinas Pendidikan, Kanwil
Kementerian Agama, Majelis Pendidikan Daerah, Majelis Adat Aceh, Dinas Syariat Islam,

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 29

 
Majelis Permusyawaratan Ulama dan ormas Islam lainnya. Penyelenggaraan PAUD yang
Islami sampai saat ini belum berjalan secara optimal.

Lembaga PAUD (khususnya TK/RA) baru melaksanakan pendidikan bernuansa


Islam, yang hanya mengajarkan doa-doa pendek, penghapalan surat-surat pendek dan
pembelajaran Alqur’an dengan metode iqra’, mengajarkan kejujuran, kesopanan, amanah,
berkata benar, kebersihan, saling menghormati dan menghargai, berwudhuk dan cara shalat
yang benar, serta menyediakan buku-buku pelajaran agama Islam. Akan tetapi pengamalan
dari ajaran Islam itu masih sangat dangkal di kalangan pendidik maupun orang-orang
dewasa disekitar anak. Anak tidak memiliki contoh teladan disekitarnya dalam pengamalan
nilai-nilai Islami.

Salah satu lembaga pendidikan yang berbasis Islami adalah lembaga pendidikan
dayah/pesantren yang jumlahnya cukup banyak di Aceh seperti terlihat pada Tabel 2.22 di
bawah ini.
Tabel 2.22
Jumlah Dayah dan Balai Pengajian di Aceh
No. Kabupaten/Kota Dayah Balai Pengajian Jumlah
1 Simeulue 2 4 6
2 Aceh Singkil 13 54 67
3 Aceh Selatan 55 210 265
4 Aceh Tenggara 22 31 53
5 Aceh Timur 101 432 533
6 Aceh Tengah 13 29 42
7 Aceh Barat 26 28 54
8 Aceh Besar 92 253 345
9 Pidie 76 263 339
10 Bireuen 90 549 639
11 Aceh Utara 187 1.642 1.829
12 Aceh Barat Daya 29 35 64
13 Gayo Lues 19 14 33
14 Aceh Tamiang 14 27 41
15 Nagan Raya 12 17 29
16 Aceh Jaya 16 47 63
17 Bener Meriah 11 17 28
18 Pidie Jaya 36 200 236
19 Banda Aceh 11 56 67
20 Sabang 3 19 22
21 Langsa 11 23 34
22 Lhokseumawe 24 56 80
23 Subulussalam 15 42 57
Jumlah 878 4.048 4.926
Sumber: BPS, 2013
Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah dayah dan balai pengajian yang terbanyak
ada di Kabupaten Aceh Utara (total 1.829 buah), dan paling sedikit di kabupaten Simeulue (6
buah).

II - 30 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
2.1.3.1.3 Kesehatan
A. Fasilitas pelayanan kesehatan

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Aceh saat ini sudah semakin meningkat
terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas dan puskesmas
pembantu/Pustu). Hampir seluruh kecamatan sudah memiliki puskesmas, bahkan di
beberapa kecamatan memiliki 2 puskesmas. Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, jejaring pelayanan kesehatan dasar seperti Pustu, Poskesdes, Polindes
dan Posyandu juga terus meningkat walaupun belum merata diseluruh daerah.

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Aceh sampai tahun 2012 adalah
sebagai berikut:

Tabel 2.23
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan
Provinsi Aceh Tahun 2012

No. Fasilitas Kesehatan Jumlah


1. Rumah Sakit Umum 55
2. Rumah Sakit Jiwa 1
3. Puskesmas Perawatan 129
4. Puskesmas Non Perawatan 201
5. Puskesmas Keliling 347
6. Puskesmas Pembantu 980
7. Pos Kesehatan Desa 1.976
8. Gudang Farmasi Kabupaten/Kota 23
Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2013

B. Tenaga Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan untuk semua jenis tenaga meningkat dari tahun ke tahun. Secara
umum, rasio tenaga kesehatan per penduduk untuk semua jenis tenaga kesehatan masih
rendah, kecuali untuk tenaga perawat dan bidan yang sudah mencukupi. Hal ini dapat dilihat
dari tabel 2.24 dibawah ini:

Tabel 2.24
Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk Tahun 2012

No. Tenaga Kesehatan Rasio

1 Dokter 47.1
2 Dokter Spesialis 14,5
3 Dokter Gigi 5,5
4 Bidan 273
5 Perawat 147
6 Kefarmasian 14
7 Gizi 12
8 Kesehatan Masyarakat 136

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 31

 
No. Tenaga Kesehatan Rasio

9 Sanitasi 42
10 Teknisi Medis 28
11 Fisioterapi 10

C. Kualitas pelayanan kesehatan


Secara umum kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh belum begitu memuaskan.
Walaupun tidak ada data dan penelitian yang valid, sebagian masyarakat tidak merasa puas
dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pusat-pusat pelayanan kesehatan milik
pemerintah. Hal ini tercermin masih banyak masyarakat lebih memilih berobat ke fasilitas
swasta, praktek dan klinik sore hari walaupun pelayanan kesehatan milik pemerintah gratis.
Sebagian masyarakat bahkan ada yang memilih berobat ke negara tetangga.

D. Aspek pemberdayaan masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam bidang kesehatan dapat diukur dari berbagai segi, salah
satunya dapat dilihat dari aspek peran serta masyarakat dalam membina gampong siaga
aktif, jumlah pos pelayanan terpadu (posyandu) dan jumlah kader kesehatan. Saat ini jumlah
gampong siaga aktif baru hanya 705 (11%) dari 6.450 total gampong yang ada di Aceh.
Sementara itu jumlah posyandu di Aceh tahun 2011 sudah memadai dengan jumlah
posyandu 7.368 dari 6.450 desa, berarti ada 1 (satu) gampong yang memiliki lebih dari 1
(satu) posyandu. Sementara itu jumlah kader yang tercatat sudah mencapai 26.412 kader,
artinya ada 3-4 kader per posyandu, namun demikian tingkat keaktifan kader cukup fluktuatif
dan pengetahuan kader yang cukup variatif.

2.1.3.1.4. Ketahanan Pangan


Secara umum, kondisi ketahanan pangan Aceh cenderung semakin baik dan kondusif,
walaupun kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)
pada tahun 2013 belum memuaskan. Kondisi ketahanan pangan Aceh yang cenderung
semakin baik, ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan berikut:

1. Beberapa produksi komoditas pangan penting mengalami peningkatan dari tahun ke


tahun, dan khusus beras pada tahun terus mengalami surplus
2. Harga-harga pangan pokok cenderung stabil, baik secara umum maupun pada saat
menjelang hari-hari besar nasional pada saat Puasa, Idul Fitri, kecuali daging pada
saat hari meugang

II - 32 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
3. Pendapatan masyarakat meningkat, yang diukur dari nilai upah buruh tani dan upah
pekerja informal
4. Proporsi penduduk miskin dan rawan pangan semakin menurun

Upaya Pemerintah Aceh dalam mendorong pemantapan ketahanan pangan tersebut,


dilakukan melalui penguatan koordinasi perumusan kebijakan dan langkah-langkah
implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat, melalui pengembangan desa
mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan, pemberdayaan lumbung pangan
masyarakat, penguatan lembaga ekonomi pedesaan (LUEP), penguatan lembaga distribusi
pangan masyarakat (LDPM), serta percepatan penganekaragaman/diversifikasi konsumsi
pangan.

Aspek ketahanan pangan yang menjadi urusan wajib pemerintah meliputi : 1)


Ketersedian dan cadangan pangan, 2) Distribusi dan akses pangan, 3) Penganekaragaman
dan keamanan pangan, dan 4) Penanganan. Aspek tersediaan dan cadangan pangan terus
mengalami peningkatan sebagaimana tercermin pada sebagian besar produksi komoditas
pangan penting selama mengalami pertumbuhan yang positif. Rata-rata konsumsi protein
penduduk Aceh telah melampaui Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan yaitu 52
gram/kapita/hari.Akan tetapi jika ditinjau dari segi kualitas proteinyang dikonsumsi, masih
didominasi oleh pangan sumber karbohidrat, terutama beras dan protein nabati lainnya.
Protein hewani hanya menyumbang 34-38% dari total protein yang dikonsumsi. Untuk
komoditas pangan nabati, produksi padi pada tahun 2013 mencapai 1,96 juta ton atau selisih
0,26 juta ton dari target 2.25 juta ton.

Demikian juga dengan aspek distribusi dan akses pangan yang mengalami
perkembangan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator inflasi kelompok bahan
makan yang relatif terjaga pada angka moderat. Ini disebabkan oleh infrstruktur yang
semakin baik dan distribusi barang yang lancar.

Dua aspek lagi yaitu penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta
penanganan daerah rawan pangan belum menunjukkan perkembangan yang berarti.
Tingkat konsumsi beras yang masih tinggi dan kemanan pangan yang relatif belum baik
akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh di masa yang akan datang. Berikut Kami kirimkan
Usulan Kebutuhan Belanja Rutin Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tahun
2015.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 33

 
2.1.3.1.5. Penanaman Modal
2.1.3.1.5.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Jumlah perusahaan yang melakukan investasi di Aceh baik jenis PMA maupun PMDN terus
mengalami peningkatan, Pada tahun 2010 jumlah perusahaan dalam negeri yang
menanamkan modal sejumlah 4 perusahaan yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Aceh
Utara dan Aceh Barat. Pada tahun 2012, terjadi peningkatan signifikan menjadi 22
perusahaan dalam negeri yang melakukan investasi di Aceh dan tersebar di sembilan
provinsi.

Jumlah perusahaan asing yang melakukan investasi di Aceh juga mengalami


peningkatan yang menggembirakan. Pada tahun 2012, Penanaman Modal Asing (PMA)
melibatkan 46 perusahaan yang tersebar empat belas kabupaten/kota. Realisasi jumlah
perusahaan asing ini melonjak 170, 6 persen dari tahun 2010 yang berjumlah 17 perusahaan
dan tersebar pada sembilan kabupaten kota.

2.1.3.1.5.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan investasi di Aceh mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.


Selama periode 2010-2012 realisasi investasi asing yang terjadi meningkat 414 persen yaitu
Rp. 45,765,469,620,-- pada tahun 2010 menjadi Rp. 235,198,932,930,-- pada tahun 2012.
Dari sisi sektor tujuan investasi tahun 2012, sektor primer menempati peringkat pertama
diikuti oleh sektor tersier dan sekunder dengan proporsi masing-masing sebesar 88 persen,
8 persen dan 4 persen. Besarnya proporsi sektor primer dalam realisasi investasi asing
disumbang oleh sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan yang merebut dua pertiga dari
total investasi asing di sektor yang berbasis sumber daya alam ini. Kontribusi signifikan
lainnya diberikan oleh sub-sektor pertambangan yaitu sebesar 24 persen.

Untuk realisasi investasi dalam negeri juga mengalami peningkatan signifikan. Pada
tahun 2010 realisasi investasi oleh perusahaan dalam negeri tercatat sebesar Rp.
40.990.500,-. Besaran realisasi ini melonjak drastis pada tahun 2012 menjadi
Rp.1.034.004.769.926,-. Dari total investasi terakhir, sektor primer kembali menyumbang
realisasi terbesar yaitu Rp. 838.418.541.193,-- dengan proporsi sub-sektor tanaman pangan
dan perkebunan sebesar 99 persen dan subsector pertambangan sebesar 1 persen. Sektor
sekunder juga menjadi tujuan investasi dalam negeri dan membukukan realisasi investasi
sebesar Rp. 195.586.228.733,- atau 19 persen dari total realisasi penanaman modal dalam
negeri tahun 2012. Jika dilihat lebih dalam lagi, investasi perusahaan domestik lebih
tertujukan pada sub-sektor industri makanan, kayu dan lainnya.

II - 34 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Dilihat secara umum, sektor yang terlihat menarik bagi investor di Aceh adalah sektor
primer, terutama sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan serta sektor pertambangan.
Sedangkan sektor lainnya seperti sekunder dan tersier hanya mempunyai proporsi relatif
tidak signifikan. Komposisi realisasi seperti diatas tidak ideal karena ekstraksi sumber daya
alam tidak dibarengi oleh proses pertambahan nilai yang memadai sehingga kemanfaatan
sumber daya alam yang dimiliki Aceh tidak maksimal dinikmati oleh rakyat.

2.1.3.1.6. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat,
tenaga kerja yang bekerja pada PMA dan PMDN berupa tenaga kerja asing dan tenaga
kerja lokal (Indonesia), Dari investasi PMA yang terealisasi di Aceh pada tahun 2012,
penyerapan tenaga kerja yang terjadi adalah 5,587 orang dengan perincian 5,564 tenaga
kerja diserap adalah tenaga kerja lokal/Indonesia dan selebihnya adalah tenaga kerja
asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun yang sama menyerap 15,154
tenaga kerja Indonesia dan 1 tenaga kerja asing.

Rasio daya serap tenaga kerja yaitu perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang
bekerja pada PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN, Di Aceh rasio daya serap
tenaga kerja pada PMA yaitu 119 orang per PMA dan pada PMDN 631 orang per PMDN.
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA), Nilai Investasi Berskala Nasional
(PMDN/PMA) dan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja lebih jelas dapat dilihat pada Tabel
2.25

Tabel 2.25
Perkembangan Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)
Tahun 2012
Rencana Penyerapan Realisasi Penyerapan
Jumlah Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Jenis Rencana Realisasi
No Rencana Indonesia/
Investasi Investasi Investasi Asing
Investasi Indonesia/Lokal Asing Lokal
(orang)
(Orang) (orang) (Orang)
Penanaman
US$. 109.000 US$ 26.133
1 Modal Asing 20 - 102 23 5,587
Ribu Ribu
(PMA)
Penanaman
Modal
2 Dalam 92 Rp. 1.938 Milyar Rp. 1,034 Milyar - 5,302 1 15,154
Negeri
(PMDN)

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 35

 
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian merupakan fokus utama Pemerintah Aceh hal ini karena
sebagian besar penduduk Aceh menggantungkan penghidupannya di Sektor Pertanian. Sub
sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan memegang
peranan penting dalam penyediaan lapangan kerja terhadap angkatan kerja di Aceh.
Demikian juga Sektor Pertanian mempunyai peranan sangat penting dalam pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat.

Kinerja Pemerintah Aceh dalam Sektor Pertanian diukur dari dua peran penting di
atas yaitu sebagai penyediaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan pangan
masyarakat. Produksi tanaman pangan dan hortikultura terus mengalami peningkatan yang
signifikan khususnya padi. Pada tahun 2013 produksi tanaman pangan utama masing-
masing padi, jagung dan kedelai adalah 1.99 juta ton. Namun demikian peningkatan
produksi padi masih dibawah target RPJM yaitu 2.25 juta ton pada tahun 2013. Peningkatan
produksi ini juga disertai dengan peningkatan produktifitas.

Demikian juga dengan Sub Sektor Perkebunan yang mengalami peningkatan


produksi dan produktifitas pada tahun 2013. Tiga komoditi utama perkebunan yang menjadi
komoditi unggulan Aceh adalah sawit, karet dan kakao. Ketiga komoditi utama tersebut
mengalami peningkatan produksi yang masing-masing mecapai

Perkebunan kelapa sawit raktyat dengan luas areal 199.464 ha menduduki urutan
pertama sebagai komoditi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap sektor
perkebunan. Luas perkebunan sawit rakyat dan perkebunan besar berimbang masing-
masing 50%. Akan tetapi produktifitas sawit perkebunan besar lebih dari dua kali lipat
produksi sawit rakyat. Tahun 2013 produksi sawit raktyat mencapai 386.185 ton, mengalami
peningkatan 24.5 persen dari produksi tahun 2012.

Perkebunan karet rakyat pada tahun 2013 mencapai 171.038 ha dengan produksi
100.235 ton. Meingkat 28 persen dari produksi perkebunan karet rakyat tahun 2012.
Kondisi agribisnis karet saat ini menunjukkan bahwa karet dikelola oleh rakyat, perkebunan
negara dan perkebunan swasta. Agribisnis karet alam di masa datang akan mempunyai
prospek yang makin cerah karena adanya kesadaran akan kelestarian lingkungan dan
sumberdaya alam, kecenderungan penggunaan green tyres, meningkatnya industri polimer
pengguna karet serta makin langka sumber-sumber minyak bumi dan makin mahalnya harga
minyak bumi sebagai bahan pembuatan karet sintetis

II - 36 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Berbeda dari kedua komoditi sebelumnya kakao merupakan salah satu komoditas
andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian Aceh, khususnya
sebagai penyedia lapangan kerja karena umumnya perkebunan kakao merupakan
perkebunan rakyat. Di samping itu kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan
wilayah dan pengembangan agroindustri. Perkebunan kakao di Aceh mengalami
perkembangan pesat dalam kurun waktu 2011-2012. Luas areal perkebunan kakao Aceh
tercatat seluas 99.428 ha pada tahun 2012, meningkat 12 ribu ha dalam satu tahun. Akan
tetapi Agribisnis kakao di Aceh masih menghadapi berbagai masalah kompleks antara lain
produktivitas kebun masih rendah akibat serangan hama penggerek buah kakao (PBK),
mutu produk masih rendah serta masih belum optimalnya pengembangan produk hilir kakao.
Hal ini menjadi suatu tantangan sekaligus peluang bagi para investor untuk
mengembangkan usaha dan meraih nilai tambah yang lebih besar dari agribisnis kakao

Disamping tiga komoditi andalan diatas terdapat komoditi penting lainnya yang karena
mempunyai kekhasan daerah yaitu kopi dan nilam. Kedua komoditi ini telah mendapat
sertifikasi hak indikasi geografis sehingga mempunyai nilai cukup strategis untuk ekonomi
Aceh. Perkebangan kedua komoditi tersebut sangat berbeda. Kopi arabika yang umumnya
hidup di dua kabupaten yaitu Bener Meriah dan Aceh Tengah telah mengalami
pengembangan yang cukup baik dari sisi pembudidayaan dan telah menjadi tulang
punggung kehidupan masyarakat di dua kabupaten tersebut. Dapat dikatakan 99 persen
produksi kopi arabika adalah diekspor dan kurang dari 1 persen yang dapat diolah dan
dikonsumsi dalam negeri. Hal ini menyebabkan sebagian besar nilai tambah dari komoditi
kopi belum dapat dinikmati oleh rakyat akan tetapi dinikmati oleh industri beverage di luar
negeri. Nilam yang merupakan komoditi andalan khas Aceh yang pengembangannya belum
memadai. Akibat harganya yang tidak menentu tanaman semusim ini tidak dapat dijadikan
sumber penghidupan bagi pekebun. Perkebunan nilam hanya dijadikan sebagai sumber
pendapatan sampingan di luar pekerjaan utama petani. Dengan diperolehnya sertifikasi hak
indikasi geografis minyak nilam Aceh diharapkan dapat menjadi momentum pengembangan
minyak nilam Aceh kedepan.

Lebih lanjut, untuk pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan tiga tujuan utama, yaitu pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja,
dan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian kinerja pelayanan sektor Kelautan dan Perikanan
Aceh telah menunjukkan berbagai hasil yang diharapkan.

Terdapat lima indikator kinerja hasil pembangunan kelautan dan perikanan yaitu (1)
Jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang mandiri meningkat 25%; (2) Aktifitas

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 37

 
illegal fishing di perairan Aceh kecenderungan menurun; (3) Produksi perikanan meningkat
tiap tahun rata-rata 11% (4) Produksi ikan olahan meningkat sebesar 10% dan (5) Konsumsi
Ikan masyrakat Aceh pada 2013i 42 kg/kapita/tahun, yang berkontribusi terhadap
pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah


2.1.4.1 Fokus Iklim Berinvestasi
2.1.4.1.1 Angka Kriminalitas
Tindak kejahatan yang terjadi di Aceh secara umum mengalami penurunan dimana pada
tahun 2009 tercatat 3.051 kasus dan 2012 tercatat 2445 kasus(tidak termasuk kasus
narkotika). Pada umumnya tindak kejahatan tersebut berupa pencurian, penganiayaan,
pembunuhan, perkosaan dan narkotika (Tabel 2.26). Dari data yang ada terlihat bahwa
tindak kejahatan yang paling menonjol di Aceh adalah pencurian kendaraan bermotor (1.428
kasus), dan pencurian dengan pemberatan (505 kasus).

Tabel 2.26
Jumlah Tindak Pidana Menonjol di Aceh
Tahun 2009 – 2012

No. KASUS TAHUN

2009 2010 2011 2012

1. Pencurian dengan pemberatan 502 529 751 505

2. Pencurian kendaraan bermotor 992 1.368 1.437 1.428

3. Pencurian dengan kekerasan 227 220 183 96

4. Penganiayaan berat 351 411 377 191

5. Kebakaran 129 72 39 31

6. Pembunuhan 40 31 40 34

7. Perkosaan 93 88 91 64

8. Penadahan 21 47 44 87

9. Uang palsu 11 10 2 9

10. Narkotika 685 719 772 Na

Provinsi 3.051 3.495 3.736 2.445

Sumber : Polda NAD, 2009 dan BPS, 2012

II - 38 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
2.1.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Produktivitas Tenaga Kerja


Penyerapan tenaga kerja persektor ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian.
Namun, dari konteks produktivitas tenaga kerja, sektor pertanian memiliki nilai tambah yang
sangat rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di
sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi tenaga kerja, dipengaruhi oleh
rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usahatani. Rendahnya tingkat inovasi
dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas sangat terbatas peningkatannya
atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas. Kurangnya dukungan terhadap
pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani. Padahal,
apabila produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut dapat ditingkatkan maka kontribusi
terhadap PDRB juga dapat meningkat.

Berdasarkan PDRB dengan migas, produktivitas tenaga kerja untuk sektor pertanian
adalah 2,77 persen (Rp. 11.693.979) di tahun 2012 dan meningkat menjadi 2,84 persen (Rp.
12.038.656) pada tahun 2013 (Tabel 2.27 dan Gambar 2.28).

Tabel 2.27
Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Usaha

Tenaga Kerja PDRB Migas per Sektor Produktivitas Tenaga Kerja per Sektor

2012 2013 2012 2013 2012 2013 Nilai


No Sektor
Tambah
Trilyun Trilyun
Orang Orang % % Rupiah % Rupiah %
Rupiah Rupiah

1 Pertanian 842.866 848.932 9,86 26,94 10,22 26,89 11.693.979 2,77 12.038.656 2,84 344.677

Pertambangan 182.828.19
2 14.171 13.678 2,59 7,08 2,53 6,66 43,36 184.968.563 43,61
&Penggalian 6 2.140.367

Industri
3 73.844 73.877 3,59 9,81 3,47 9,13 48.655.647 11,54 46.969.964 11,07 (1.685.683)
Pengolahan

Listrik, Gas &


4 3.171 4.822 0,14 0,38 0,15 0,39 44.389.161 10,53 31.107.424 7,33 (13.281.737
Air Bersih
)

5 Konstruksi 130.746 106.602 2,64 7,3 2,87 7,55 20.210.499 4,79 26.922.572 6,35 6.712.073

Perdagangan,
6 Hotel & 282.455 311.346 7,59 20,68 8,11 21,34 26.869.044 6,37 26.048.191 6,14 (820.853)
Restoran

Pengangkutan
7 72.815 64.190 2,85 7,79 2,85 7,50 39.184.368 9,29 44.399.439 10,47 5.215.071
& Komunikasi
Keuangan,
Persewaan &
8 24.763 23.062 0,72 1,94 0,76 2,00 29.192.627 6,92 32.954.644 7,77 3.762.017
Jasa
Perusahaan

9 Jasa - jasa 353.716 378.077 6,59 18,09 7,07 18,60 18.635.567 4,42 18.699.894 4,41 64.327

Sumber : BPS Aceh (diolah), 2013

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 39

 
Gambar 2.3
Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Sektor PDRB

B. Nilai Tukar Petani

Menurut BPS (2013) Nilai Tukar Petani (NTP) di Aceh mengalami kenaikan dari 103.81 pada
tahun 2012 menjadi 104,208 pada tahun 2013, NTP berdasarkan sub sektor tahun 2011-
2013 dapat dilihat pada Tabel 2.28 Sub sektor tanaman pangan memiliki NTP tertinggi
dibandingkan dengan sub sektor lainnya yaitu 115,44, hal ini didukung dengan
meningkatnya harga jual padi dan palawija pada tahun 2013. Sedangkan NTP Sub sektor
perkebunan rakyat merupakan sub sektor tertinggi kedua dengan nilai NTP sebesar 110,9
pada tahun 2013 dan ini mengalami kenaikan sebesar 1,4 persen dibanding tahun 2012
yaitu sebesar 109,05. Sebaliknya untuk sub sektor holtikultura mempunyai NTP terendah
yaitu 97,17 dan mengalami penurunan sebesar 0,47 persen dari tahun 2012.

II - 40 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Tabel 2.28
Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor
Tahun 2011-2013
TAHUN
SUB SEKTOR
2011 2012 2013
Sub Sektor Tanaman Pangan 109.81 114.6 115.44
Sub Sektor Holtikultura 103.41 97.64 97.17
Sub Sektor Perkebunan Rakyat 111.86 109.05 110.9
Sub Sektor Peternakan 98.72 98.73 98.18
Sub Sektor Perikanan 101 99.4 99.35
Rata-rata 104.96 103.81 104.208
Sumber: BPS, 2013

C. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Distribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita terhadap PDRB Aceh tahun 2012-
2013 terus mengalami peningkatan dari 40,31% pada tahun 2012 menjadi 40,62% pada
tahun 2013. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengeluaran rumah
tangga pada kurun waktu tersebut terutama pengeluaran untuk konsumsi makanan, Ini
menggambarkan bahwa adanya perbaikan pendapatan masyararakat yang berpengaruh
pada jumlah pengeluarannya. Meningkatnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan
meningkatnya pendapatannya. Tingginya komposisi pengeluaran konsumsi rumah tangga
terhadap PDRB menunjukkan ekonomi Aceh saat ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Gambar 2.3 dibawah ini menunjukkan distribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga
tahun 2013 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 40,62
persen terhadap total PDRB. Urutan kedua dan ketiga terbesar setelah komponen konsumsi
rumah tangga adalah komponen konsumsi pemerintah dan komponen ekspor barang dan
jasa yaitu masing-masing sebesar 24,98 persen dan 21,30 persen. Kemudian diikuti dengan
komponen PMTB dan impor jasa dan barang dengan kontribusi masing-masing sebesar
19,26 persen dan 7,59 persen.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 41

 
Distribusi  PDRB  Menurut  Penggunaan  Tahun  2012  dan  
2013  (Persen)  
45   40,31   40,62  
40  
35  
30   24,27   24,98   22,89  
25   21,3  
18,73   19,26  
20  
15  
7,74   7,59  
10  
5   1,54   1,42  
0  
Pengeluaran   Pengeluaran   Pembentukan   Perubahan  Stok   Ekspor  Barang   Impor  Barang  
Konsumsi  Rumah   Konsumsi   Modal  Tetap   dan  Jasa   dan  Jasa  
Tangga   Pemerintah   Bruto  

2012   2013  

Gambar 2.4
Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan
Tahun 2012-2013 (Sumber : BPS, 2013)

Sedangkan gambar dibawah ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun
2012-2013, hampir semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan yang rendah.
Sedangkan perubahan stok masih besar, meski mengalami penurunan sebesar 146,26
persen. Hal ini bisa terjadi karena pertumbuhan negatif komponen ekspor dan sektor
lainnya. Dampak yang terjadi dari perubahan stok tersebut akan menyebabkan peranan
investasi berkurang.

Laju  Pertumbuhan  PDRB  Menurut  Penggunaan  Tahun  2012  


dan  2013  (Persen)  

250  
195,22  
200  
150  
100   48,96  
50   4,97   4,79   4,93   4,27   3,89   5,42   4,43  
0  
Konsumsi  Rumah  

Impor  Barang  dan  


Pengeluaran  

Ekspor  Barang  dan  


Pembentukan  Modal  

Perubahan  Stok  
Pemerintah  

-­‐2,99   -­‐5,89   -­‐0,29  


Konsumsi  

-­‐50  
Pengeluaran  

Tetap  Bruto  
Tangga  

Jasa  
Jasa  

2012   2013  

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan
Tahun 2012-2013 (Sumber : BPS, 2013)
II - 42 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Laju pertumbuhan komponen konsumsi makanan pada tahun 2008-2012 mengalami
pertumbuhan positif dan selalu berada diatas empat persen. Pada tahun 2012 nilai sub
komponen ini mencapai 8,84 triliun rupiah dengan laju pertumbuhan konsumsi makanan
sebesar 4,59 persen mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan pada tahun 2011
sebesar 5,71 persen. Laju pertumbuhan konsumsi makanan yang berfluktuasi dari tahun ke
tahun disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya factor kesehatan dan faktor
pendapatan.

Selain itu, laju pertumbuhan komponen konsumsi non makanan juga mengalami
pertumbuhan yang positif dan juga berada diatas empat persen. Pada tahun 2012 nilai sub
komponen non makanan mencapai 5,26 tilyun rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar
5,90 persen lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya sebesar 5,69
persen. Hal ini salah satunya disebabkan adanya peningkatan jumlah pembelian
kendaraan pada tahun tersebut.

Tabel 2.29
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Tahun 2008 – 2012
TAHUN
JENIS PENGELUARAN
2008 2009 2010 2011 2012

Makanan (%) 61,53 61,52 61,15 59,52 59,61

Non Makanan (%) 38,47 38,48 38,85 40,48 40,39

Sumber: BPS, 2012

2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Kualitas Tenaga Kerja (Persentase Lulusan S1/S2/S3)


Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat dievaluasi dari persentase penduduk yang
menamatkan pendidikan tinggi dengan total penduduk. persentase penduduk yang
menamatkan pendidikan di perguruan tinggi (DIV/S1) terus mengalami peningkatan dari 3,74
persen (2011) menjadi 4,22 persen di tahun 2012. Demikian pula dengan persentase
penduduk yang menyelesaikan pendidikan S2/S3 meningkat dari 0,20 persen di tahun 2011
menjadi 0,26 persen di tahun 2012.

2.1.3.1.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)


Pada tahun 2008 angka rasio ketergantungan hidup mencapai 54,89 persen dan
meningkat menjadi 55,78 persen pada tahun 2012 (Sumber: BPS, 2013). Hal ini
Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 43

 
menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 56
penduduk usia tidak produktif.

Rasio ketergantungan ini dapat mengukur dampak keberhasilan pembangunan


kependudukan dengan melihat perubahan komposisi penduduk menurut umur yang
tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok
umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan
hidup akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan
produktifitasnya.

2.1.4.4 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur


A. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dalam penyusunan RKPA
telah dijadikan pedoman berdasarkan qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) tahun 2013-2023.

Muatan dalam RTRW Aceh meliputi: (1). tujuan, kebijakan, dan strategi penataan
ruang wilayah Aceh; (2).rencana struktur ruang wilayah Aceh yang meliputi sistem perkotaan
dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan gampong dalam wilayah pelayanannya
dan sistem jaringan prasarana wilayah Aceh;(3). rencana pola ruang wilayah Aceh yang
meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;(4). penetapan kawasan strategis Aceh;
(5). arahan pemanfaatan ruang wilayah Aceh yang berisi indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan; dan (6). arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Aceh
yang berisi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta
arahan sanksi.

B. Luas Wilayah Produktif


Luas kawasan budidaya di Aceh 2.949.507 Ha (50,09%), luas kawasan lindung sebesar
2.938.580 Ha (49,91%). Kawasan lindung meliputi : Hutan Lindung (1.790.626 Ha), Cagar
Alam SerbaJadi (300 Ha), Kawasan Lindung Mangrove (1.123 Ha), Kawasan Lindung
Geologi (1.142 Ha), kawasan lindung resapan air (2.910 Ha), Kawasan Lindung Sempadan
Pantai (9.865 Ha), Kawasan Lindung Sempadan Danau/waduk (1.532 Ha), Kawasan
Lindung Sempadan Sungai (72.780 Ha), Kawasan Lindung Cagar Budaya (510 Ha), Suaka
Marga Satwa Pinus Jantho (15.375 Ha), Suaka Marga Satwa Rawa Singkil (81.837 Ha),
Tahura Gunong Kapor (1.485 Ha), Tahura Pocut Meurah Intan (6.218 Ha), Tahura Teupah
Selatan ((920 Ha), Taman Buru Linga Isaq (86.320 Ha), Taman Nasional Gunung Leuser
(624.693 Ha), Taman Wisata Alam Kuta Malaka (1.549 Ha), Taman Wisata Alam Pinus
Jantho (2.614 Ha), Taman Wisata Alam Pulau Banyak Darat (24.693 Ha), Taman Wisata

II - 44 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Alam Laut Pulau Banyak (205.725 Ha), Taman Wisata Alam Darat Pulau Weh (1.250 Ha),
Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh (5.280 Ha)

Kawasan budidaya produktif terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi {hutan
Produksi (555.949 Ha), Hutan Produksi Terbatas (141.876 Ha) dan Hutan Produksi Konversi
(15.578 Ha), kawasan peruntukan pertanian {pertanian tanaman pangan lahan basah
(252.063 Ha), pertanian tanaman pangan lahan kering (436.005 Ha), hortikultura (24.131
Ha), perkebunan (perkebunan besar 392.714 Ha, Perkebunan Rakyat 761.099Ha) , dan
peternakan(12.931 Ha)}, kawasan peruntukan perikanan Budidaya Darat (45.223 Ha),
kawasan peruntukan industri (6.839 Ha) dan kawasan pemukiman {permukiman perkotaan
(64.164 Ha), permukiman perdesaan (89.848 Ha)}, kawasan peruntukan parawisata (1.910
Ha), Hutan Rakyat (11.712 Ha), Kawasan Pertambangan (izin Eksploitasi/ 27.777 Ha),
kawasan transmigrasi (69.354 Ha), Pertahanan dan Keamanan (567 Ha), hutan pendidikan
(230 Ha), dan kawasan pelabunah (264 Ha).

2.1.4.4.1 Aksesibilitas Daerah

A. Fasilitas Perhubungan
Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi
darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan
transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan
sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

Keberhasilan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah akan lebih meningkatkan


jumlah arus penumpang dan barang. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Bina
Marga Aceh kondisi dan jumlah jalan baik jalan nasional maupun jalan provinsi terus
mengalami peningkatan baik dari status kondisi jalan maupun panjang jalan yang ada (Tabel
2.23). Kondisi jalan ini ditargetkan untuk terus bertambah sehubungan dengan rencana
Pemerintah Aceh untuk membuka keterisoliran dan menghubungkan antara kawasan –
kawasan baik itu kawasan Timur, tengah maupun Barat.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 45

 
Tabel 2.30
Status Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Aceh
Tahun 2006 s.d. 2012
CAPAIAN (Km) TARGET (Km)
INDIKATOR  KINERJA
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
JAL AN NAS I O NAL
 KONDISI  MANTAP          713,028          891,390  1.061,133  1.298,270  1.507,585  1.598,323  1.663,385  1.737,824  1.763,243
 Baik          713,028          891,390          911,538  1.107,800  1.191,505          760,549  1.339,005  1.218,691  1.538,133

 Sedang                                      -­‐                                      -­‐          149,595          190,470          316,080          837,774          324,380          519,133          225,110
 TIDAK  MANTAP  1.038,751          860,390          721,647          484,510          250,500          205,060              94,700              63,939              40,100

 Rusak  Ringan          646,281          555,782          500,150          299,380          144,100              97,080              53,500              25,069              21,640
 Rusak  Berat          392,470          304,608          221,497          185,130          106,400          107,980              41,200              38,870              18,460
 TOTAL  1.751,779  1.751,780  1.782,780  1.782,780  1.758,085  1.803,383  1.758,085  1.801,763  1.803,343

JAL AN P R O V I NS I
 Baik          391,430          442,470          510,510          818,860          847,280          954,010  1.107,570  1.213,570  1.313,570
 Rusak  Ringan          606,160          621,080          576,330          569,380          542,010          518,560          555,870          474,870          399,870
 Rusak  Berat          684,230          618,270          594,980          389,670          388,620          310,340          124,470          101,470              78,470

 Belum  Tembus          166,090          166,090          166,090              70,000              70,000              65,000              60,000              58,000              56,000
 TOTAL  1.847,910  1.847,910  1.847,910  1.847,910  1.847,910  1.847,910  1.847,910  1.847,910  1.847,910

Sumber : Dinas Bina Marga Aceh, Tahun 2013

Dalam hal ketersediaan transportasi laut aceh mengembangkan sesuai dengan


peran sebagai berikut : (1). Pelabuhan Sabang (Kota Sabang) sebagai Pelabuhan Bebas
(Free Port) dan Pelabuhan Utama yang melayani angkutan laut, alih muat angkutan laut
(transhipment) serta berperan sebagai international hub dan pintu gerbang utama Pulau
Sumatera dengan jenis layanan utama kontainer dan general cargo; (2). Pelabuhan Krueng
Geukueh (Kabupaten Aceh Utara), Pelabuhan Singkil (Kabupaten Aceh Singkil),
Pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin (Kabupaten Aceh Barat Daya), Pelabuhan
Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) dan Pelabuhan Malahayati (Kabupaten Aceh Besar)
sebagai pelabuhan utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dengan jenis
pelayanan utama kontainer, kargo umum, curah cair dan curah kering lingkup nasional dan
internasional; (3). Pelabuhan Kuala Langsa (Kota Langsa) sebagai pelabuhan pengumpul
yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dengan jenis pelayanan utama general cargo,
curah cair, curah kering lingkup nasional dan internasional serta penyeberangan luar negeri;
(4). Pelabuhan Calang (Kabupaten Aceh Jaya) sebagai pelabuhan pengumpan regional
yang terbuka bagi perdagangan luar negeri di wilayah Barat dengan pelayanan utama
general cargo lingkup nasional dan internasional serta penyeberangan dalam negeri; (5).
Pelabuhan Sinabang (Kabupaten Simeulue), Pelabuhan Tapaktuan (Kabupaten Aceh
Selatan), dan Pelabuhan Idi (Kabupaten Aceh Timur) sebagai pelabuhan pengumpan
regional dengan jenis pelayanan utama general cargo dan curah cair lingkup nasional; (6).
Pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue (Kota Banda Aceh), Balohan (Kota Sabang), dan

II - 46 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Krueng Geukueh (Kabupaten Aceh Utara) sebagai pelabuhan laut yang melayani
penyeberangan dalam dan luar negeri; dan (7). Pelabuhan penyeberangan Meulaboh
(Kabupaten Aceh Barat), Sinabang (Kabupaten Simeulue), Singkil dan Pulau Banyak
(Kabupaten Aceh Singkil), Lamteng (Kabupaten Aceh Besar), Labuhan Haji (Kabupaten
Aceh Selatan), dan Sibigo (Kabupaten Simeulue) sebagai pelabuhan laut yang melayani
penyeberangan dalam negeri.

Di sisi jaringan transportasi udara berdasarkan penggunaannya terdiri atas bandar


udara internasional (Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Aceh Besar, Maimun Saleh -
Sabang dan Malikussaleh - Aceh Utara), bandar udara domestik ( Bandar Udara Cut Nyak
Dhien-Nagan Raya; Bandar Udara Rembele-Bener Meriah; Bandar Udara Kuala Batee-
Blang Pidie; Bandar Udara Lasikin-Sinabang; Bandar Udara T. Cut Ali-Tapaktuan; Bandar
Udara Hamzah Fanshuri-Singkil; Bandar Udara Alas Leuser-Kutacane; Bandar Udara
Penggalangan - Blangkeujeuren; Bandar Udara di Batee Glungkue Bireuen; dan Airstrip
Bangkaru - Pulau Banyak).

Berdasarkan kebutuhan pelayanan, jumlah Bandar udara sampai dengan sekarang


telah mencukupi. Terdapat 13 bandar udara yang telah beroperasi dan 3 buah Bandar udara
yang masih dalam tahap pembangunan yaitu Bandar udara di Kabupaten Gayo Lues, di Pulo
Banyak-Kabupaten Singkil dan di Batee Gelungkue (Kabupaten Bireuen). Bandar udara
Sultan Iskandar Muda memiliki panjang landasan 3.000 x 45 m sudah dapat melayani
pesawat berbadan lebar jenis 747-400 dan telah dapat melayani penerbangan jemaah haji
embarkasi Aceh dan sebagai bandara transit untuk penerbangan jemaah haji wilayah timur
Indonesia serta penerbangan ke luar negeri lainnya. Sementara itu, bandara lain pada
umumnya hanya mampu melayani pesawat udara jenis Cassa-212.

Jaringan jalan kereta api Aceh juga merupakan bagian dari rencana pembangunan
kereta api Sumatera lintas Timur (Sumatera Railways) yang juga telah dituangkan ke dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA), dengan menghubungkan Banda Aceh
sampai dengan Lampung. Untuk Aceh jaringan kereta api menghubungkan Banda Aceh
sampai batas Sumatera Utara yang direncanakan sepanjang 486 km. Sampai dengan tahun
2011 pembangunan jaringan kereta api Aceh baru mencapai 14,7 km atau tiga persen dari
total yang direncanakan yaitu jalur Krueng Mane – Bungkah - Krueng Geukuh. Dari tahun
2009 hingga 2011 pembangunan difokuskan kepada prasarana dan fasilitas-fasilitas
pendukung lainnya seperti stasiun, kantor administrasi, gudang serta jalan akses agar
operasional kereta api dapat berjalan lancar.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 47

 
B. Penataan Wilayah

Penataan wilayah di Aceh difokuskan pada penetapan kawasan lindung dan kawasan
budidaya. Berdasarkan jenis dan fungsinya kawasan lindung yang memiliki nilai strategis di
Aceh diperuntukkan sebagai Hutan Suaka Alam (HSA), Hutan Pelestarian Alam (HPA),
Taman Buru (TB), Hutan Lindung (HL) dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan
(KLDK).

Kawasan lindung yang memiliki nilai strategis di Aceh antara lain adalah Taman
Nasional Gunung Leuser (624.651 ha) yang secara administratif wilayahnya termasuk di
dalam Kabupaten Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Aceh Tenggara; Taman
Lingge Isak (86.320 ha) di Kabupaten Aceh Tengah; Cagar Alam Serbajadi (300 ha) di
Kabupaten Aceh Timur dan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan, Gunong Kapor dan
Teupah Selatan (8.623 ha) di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Simeulue ; Suaka Marga
Satwa Rawa Singkil dan Jantho (97.212 ha) di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil dan
Aceh Besar; Taman Wisata Alam Pulau Weh Sabang Pulau Banyak Singkil, Kuta Malaka
dan Pinus Janhto (30.106 ha) di Kota Sabang, Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Singkil.

Sedangkan penggunaan kawasan budidaya produktif terdiri dari kawasan


peruntukan hutan produksi {hutan Produksi (555.949 Ha), Hutan Produksi Terbatas (141.876
Ha) dan Hutan Produksi Konversi (15.578 Ha), kawasan peruntukan pertanian {pertanian
tanaman pangan lahan basah (252.063 Ha), pertanian tanaman pangan lahan kering
(436.005 Ha), hortikultura (24.131 Ha), perkebunan (perkebunan besar 392.714 Ha,
Perkebunan Rakyat 761.099Ha) , dan peternakan(12.931 Ha)}, kawasan peruntukan
perikanan Budidaya Darat (45.223 Ha), kawasan peruntukan industri (6.839 Ha) dan
kawasan pemukiman { permukiman perkotaan (64.164 Ha), permukiman perdesaan(89.848
Ha), kawasan peruntukan parawisata (1.910 Ha), Hutan Rakyat (11.712 Ha), Kawasan
Pertambangan (izin Eksploitasi/ 27.777 Ha), kawasan transmigrasi (69.354 Ha), Pertahanan
dan Keamanan (567 Ha), hutan pendidikan (230 Ha), dan kawasan pelabunah (264 Ha).
Data ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan hutan masih mendominasi yaitu persen 61
persen dibandingkan dengan jenis penggunaan lahan lainnya (RTRWA, 2013).

Sementara itu, rencana tata ruang Aceh 2013-2033 menunjukkan bahwa luas
kawasan lindung 2.938.580 ha ditambah dengan kawasan hutan produksi 713.403 ha, maka
luas total hutan di Aceh adalah 3.651.983 ha, atau sebesar 62 persen dari luas wilayah
Aceh. Selanjutnya kawasan budidaya strategis Aceh seluas 1.010.690 ha yang terdiri dari
hutan produksi (713.403 ha), perikanan budidaya darat (45.223 Ha) dan pertanian pangan
lahan basah (252,063 ha).

II - 48 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
2.2. Evaluasi Konsistensi RPJMA, RKPA dan APBA serta Hasil Pelaksanaan RKPA
Tahun 2013

2.2.1. Evaluasi Konsistensi RPJM Aceh 2012-2017 (Rencana Tahun 2013) dan
Evaluasi RKPA 2013
RPJM Aceh 2012-2017 telah melewati pelaksanaan tahun pertama, yaitu tahun 2013.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan maupun konsistensi dokumen : (a). RPJM Aceh Tahun 2013 dengan
RKPA Tahun 2013 dan konsistensi dokumen RPJM Aceh Tahun 2013 dengan APBA Tahun
2013. (b) Konsistensi RKPA 2013 dengan APBA 2013. Hal tersebut tersebut diukur melalui
kesesuaian jumlah program dan kesesuaian jumlah anggaran dari masing-masing dokumen.

Seperti evaluasi yang dilakukan pada periode sebelumnya, maka evaluasi kali ini juga
tetap menggunakan metode pengelompokan 4 (empat) kuadran, yaitu :
a. Evaluasi konsistensi RPJMA dengan RKPA 2013.
Kuadran I : Program atau pagu anggaran yang sama antara RPJMA dan RKPA
tahun 2013
Kuadran II : Program atau pagu anggaran yang tercantum dalam RPJMA, tetapi
tidak tercantum dalam RKPA tahun 2013
Kuadran III : Program atau pagu anggaran tidak tercantum dalam RPJMA dan
tidak tercantum dalam RKPA tahun 2013
Kuadran IV : Program atau pagu anggaran yang tidak tercantum dalam RPJMA,
tetapi tercantum dalam RKPA tahun 2013

b. Evaluasi konsistensi RPJMA dengan APBA 2013


Kuadran I : Program atau pagu anggaran yang sama antara RPJMA dan APBA
tahun 2013
Kuadran II : Program atau pagu anggaran yang tercantum dalam RPJMA, tetapi
tidak tercantum dalam APBA tahun 2013
Kuadran III : Program atau pagu anggaran tidak tercantum dalam RPJMA dan
tidak tercantum dalam APBA tahun 2013
Kuadran IV : Program atau pagu anggaran yang tidak tercantum dalam RPJMA,
tetapi tercantum dalam APBA tahun 2013

c. Evaluasi konsistensi jumlah RKPA 2013 dengan APBA 2013.


Kuadran I : Program atau pagu anggaran yang sama antara RKPA 2013 dan
APBA tahun 2013
Kuadran II : Program atau pagu anggaran yang tercantum dalam RKPA 2013,
tetapi tidak tercantum dalam APBA tahun 2013

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 49

 
Kuadran III : Program atau pagu anggaran tidak tercantum dalam RKPA 2013 dan
tidak tercantum dalam APBA tahun 2013
Kuadran IV : Program atau pagu anggaran yang tidak tercantum dalam RKPA
2013, tetapi tercantum dalam APBA tahun 2013

2.2.2. Hasil Evaluasi Konsistensi RPJM Aceh 2007-2012 (Rencana Tahun 2013)
dengan RKPA Tahun 2013

Secara umum hasil evaluasi menunjukkan bahwa jumlah program yang tercantum
dalam RPJMA pada tahun 2013 berjumlah 231 program. Adapun program yang berada
di urusan wajib berjumlah 201 program dan yang berada di urusan pilihan berjumlah 30
program. Sedangkan jumlah program yang tercantum dalam RKPA 2013 berjumlah 216
program dengan urusan wajib berjumlah 187 program dan urusan pilihan 29 program.

Jika ditinjau lebih terperinci menurut kuadran maka pada kuadran I, terdapat 205
program (84,71 persen) yang sama antara dokumen RPJMA tahun 2013 dengan RKPA
2013. Kuadran II, sebanyak 26 program (10,74 persen) direncanakan dalam RPJMA
2013 namun tidak dijabarkan RKPA 2013. Kuadran III, tidak terdapat program.
Sedangkan kuadran IV, terdapat 11 program (4,55 persen) yang tidak direncanakan
dalam RPJMA tahun 2013 tetapi direncanakan dalam RKPA 2013, Untuk memberikan
gambaran yang lebih jelas dapat dilihat gambar berikut.

Gambar 2.6
Konsistensi Jumlah Program RPJMA-RKPA Tahun 2013

II - 50 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Hasil evaluasi terhadap jumlah anggaran, secara umum menunjukkan bahwa jumlah
pagu anggaran yang tercantum dalam RPJMA pada tahun 2013 berjumlah Rp
10.013.971.208.10,-. Adapun jumlah anggaran yang direncanakan untuk belanja langsung
berjumlah Rp 7.430.093.468.183,- dan untuk belanja tidak langsung berjumlah
2.5.83.877.721.923,-. Sedangkan jumlah pagu anggaran yang direncanakan dalam RKPA
2013 berjumlah Rp 12.514.406.493.687,-, dimana Rp 8.756.931.713.683 diperuntukkan
bagi belanja langsung dan sisanya Rp 3.757.474.780.004 dialokasikan untuk belanja tidak
langsung. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pagu anggaran sebesar
34,05 persen dalam RKPA 2013 dibandingkan dengan pagu anggaran RPJMA tahun 2013.

Jika ditinjau berdasarkan evaluasi kuadran, terlihat bahwa pada Kuadran I tidak
terdapat program dengan nilai pagu yang sama antara RPJMA tahun 2013 dengan RKPA
2013. Pada Kuadran II, terdapat 26 program (9,92 persen) yang direncanakan
penganggarannya dalam RPJMA tahun 2013 namun tidak dianggarkan dalam RKPA 2013.
Kuadran III, terdapat 205 program (78,24 persen) yang pagunya tidak sama (lebih besar
ataupun lebih kecil) antara RPJMA tahun 2013 dengan RKPA 2013. Sedangkan kuadran IV
menunjukkan bahwa terdapat 31 program (11,83 persen) yang mendapatkan perencanaan
penganggaran dalam RKPA 2013 namun tidak dicantumkan dalam RKPA 2013.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dapat dilihat gambar berikut :

Gambar 2.7
Konsistensi Pagu Program RPJMA-RKPA Tahun 2013

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 51

 
2.2.3. Hasil Evaluasi Konsistensi RPJM Aceh 2007 -2012 (Rencana Tahun 2013)
dengan APBA Tahun 2013

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rencana pelaksanaan RPJMA tahun 2013 memiliki
program sebanyak 231 program sedangkan APBA 2013 memiliki 212 program dengan
urusan wajib sebanyak 182 program dan urusan pilihan 30 program. Keterkaitan antara
kedua dokumen perencanaan tersebut menunjukkan bahwa pada Kuadran I, terlihat bahwa
program yang tercantum dalam RPJMA untuk pelaksanaan tahun 2013 juga terdapat di
APBA tahun 2013 yaitu sebanyak 201 program (83,06 persen) dengan urusan wajib
berjumlah 172 program dan urusan pilihan berjumlah 29 program. Pada kuadran II terlihat
bahwa program yang tercantum di dalam RPJMA tetapi tidak dicantumkan dalam APBA
2013 yaitu sejumlah 30 program (12,40 persen). Sedangkan Kuadran IV, menggambarkan
bahwa program tidak direncanakan pada RPJMA tahun 2013 tetapi program tersebut
tercantum dalam APBA tahun 2013 yaitu berjumlah 11 program (4,55 persen) dengan jumlah
pada urusan wajib sebanyak 10 program dan urusan pilihan sebanyak 1 program.

Analisis diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa perencanaan 5 (lima)


tahunan yang telah disusun belum sepenuhnya diikuti oleh perencanaan tahunan. Untuk
gambaran lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.8
Konsistensi Jumlah Program RPJMA-APBA Tahun 2013

Ditinjau dari sisi penganggaran terhadap tahun 2013 antara dokumen perencanaan
RPJMA 2012 – 2017 dengan APBA tahun 2013, menunjukkan bahwa pada kuadran I tidak
ada program yang memiliki pagu anggaran yang sama antara RPJM dengan APBA 2013.
Pada Kuadran II, terdapat 30 program (12,40 persen) yang tercantum dalam RPJM 2013
II - 52 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
namun tidak mendapat anggaran dalam APBA 2013. Kuadran III, pagu program yang
direncanakan pada RPJMA untuk pelaksanaan tahun 2013 dimana pagu tersebut bisa lebih
kecil atau lebih besar dari pagu program pada APBA tahun 2013 yaitu sebanyak 201 pagu
program (83,06 persen), sedangkan di Kuadran IV, menunjukkan bahwa pagu program tidak
direncanakan dalam RPJMA 2013 tetapi mendapatkan anggaran dalam APBA tahun 2013
yaitu sebanyak 11 pagu program (4,55 persen). Untuk gambaran lebih jelas dapat dilihat
pada gambar berikut ini.

Gambar 2.9
Konsistensi Pagu Program RPJMA-APBA Tahun 2013

2.2.4. Hasil Evaluasi Konsistensi RKPA 2013 dengan APBA Tahun 2013

Secara keseluruhan jumlah program yang ada didalam RKPA 2013 adalah sebanyak
216 program, dengan perincian urusan wajib sebanyak 187 program dan urusan pilihan 29
program. Sedangkan jumlah program yang tercantum dalam APBA tahun 2013 berjumlah
212 program, dimana urusan wajib berjumlah 182 program dan urusan pilihan berjumlah 30
program.
Hasil perbandingan jumlah program RKPA 2013 dengan APBA 2013 menunjukkan
bahwa Kuadran I, bahwa program yang tercantum dalam RKPA dan juga tercantum dalam
APBA berjumlah 208 program (94,55 persen). Urusan wajib berjumlah 179 program dan
urusan pilihan berjumlah 29 program. Kuadran II, bahwa sebanyak 8 program urusan wajib
(3,64 persen) yang tercantum dalam RKPAtetapi tidak terdapat dalam APBA. Kuadran IV

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 53

 
menggambarkan bahwa program yang tidak direncanakan pada RKPA tetapi dilaksanakan
pada APBA sebanyak 4 program (1,82 persen). Sebagai gambaran umum, dapat dilihat
pada gambar berikut.

Gambar 2.10
Konsistensi Jumlah Program RKPA-APBA Tahun 2013

Hasil evaluasi berdasarkan pagu anggaran program dapat dijelaskan bahwa, pada
kuadran I terdapat 115 program (48,12 persen) yang memiliki pagu yang sama antara
RKPA dan APBA Tahun 2013, dimana urusan wajib sejumlah 108 program dan urusan
pilihan 7 program. Kuadran II, terdapat 27 program (11,30 persen) program yang telah
direncanakan pengganggarannya dalam RKPA tetapi program tersebut tidak tercantum
dalam APBA, dengan perincian, urusan wajib sejumlah 23 program dan urusan pilihan
sejumlah 4 program. Kuadran III, terdapat 94 program (39,33 persen) yang memiliki nilai
pagu yang berbeda antara RKPA dan APBA (lebih kecil atau lebih besar), dengan perincian
urusan wajib sebanyak 72 pagu program dan urusan pilihan sebanyak 22 pagu program.
Sedangkan pada kuadran IV, sejumlah 3 program (1,26 persen) yang tidak direncanakan
penganggaran dalam RKPA tetapi dilaksanakan pada APBA, dimana urusan wajib
berjumlah 2 program program dan urusan pilihan 1 pagu program.

II - 54 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Gambar 2.11
Konsistensi Pagu Program RKPA 2013-APBA 2013

2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPA 2013


Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPA tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan
target kegiatan yang tercantum pada RKPA 2013 dengan realisasi target yang mampu
dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melalui APBA 2013. Metode evaluasi yang
digunakan juga menggunakan pengelompokan kuadran :

Kuadran I : Kegiatan yang tercantum RKPA 2013, telah dilaksanakan dan


mencapai/melebihi target.
Kuadran II : Program atau pagu anggaran yang tercantum dalam RKPA 2013, tetapi
tidak tercantum dalam APBA tahun 2013
Kuadran III : Program atau pagu anggaran tidak tercantum dalam RKPA 2013 dan
tidak tercantum dalam APBA tahun 2013
Kuadran IV : Program atau pagu anggaran yang tidak tercantum dalam RKPA 2013,
tetapi tercantum dalam APBA tahun 2013

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi masing-masing bidang


prioritas dimaksud, dapat dilihat Tabel 2.21.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 55

 
Tabel 2.31
Hasil Evaluasi RKPA Tahun 2013 pada Bidang Prioritas berdasarkan Kuadran

Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sampai


dengan tahun 2013 Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.1

Berdasarkan data tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja


realisasi/implementasi terhadap kegiatan yang direncanakan pada RKPA Tahun 2013 masih
rendah dimana kegiatan yang sudah mencapai target sebesar 48,68 persen dan kegiatan
yang belum mencapai target 25,47 persen. Namun sebaliknya kegiatan yang tidak
direncanakan dalam RKPA dilaksanakan sebesar 12,20 persen dan kegiatan yang
direncanakan tidak dilaksanakan sebesar 13,65 persen.

II - 56 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Tabel 2.32
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2013
Di Aceh

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan


Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
WAJIB
PENDIDIKAN
Pendidikan Anak Usia Dini PENINGKATAN Pendidikan
(PAUD) MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan gedung sekolah Tersediaanya Gedung PENINGKATAN Pendidikan 97 % 100 % 97 % 97 % Disdik


sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengadaan mebiler sekolah Meningkatnya kualitas PENINGKATAN Pendidikan 98 % 90 % 97 % 92 % DISDIK


Bangunan Sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penyelenggaraan Pendidikan tersedianya pagar sekolahPENINGKATAN Pendidikan 99 % 90 % 99 % 91 % DISDIK


Anak Usia Dini MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan rumah dinas Tersedianya rumah dinas PENINGKATAN Pendidikan 84 % 100 % 76 % 76 % DISDIK
kepala sekolah, guru, penjaga kepala sekolah, guru, MUTU PENDIDIKAN
sekolah penjaga sekolah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penambahan ruang kelas Tersedianya Ruang PENINGKATAN Pendidikan 92 % 90 % 98 % 98 % DISDIK


sekolah Sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penambahan ruang guru sekolahTersedianya pendidikan PENINGKATAN Pendidikan 90 % 100 % 90 % DISDIK


terhadap anak usia dini MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan taman, lapangan Terciptanya taman, PENINGKATAN Pendidikan 99 % 90 % 88 % 88% DISDIK


upacara dan fasilitas parkir lapangan upacara dan MUTU PENDIDIKAN
fasilitas parkir DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan sarana air bersih Meningkatnya mutu hasil PENINGKATAN Pendidikan 99 % 100 % 99 % 99 % DISDIK
dan sanitasi belajar PAUD MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengadan buku-buku dan alat Tersedianya tempat PENINGKATAN Pendidikan 90 % 100 % 100 % DISDIK
tulis siwa duduk anak usia dini pada MUTU PENDIDIKAN
lembanga TK/RA DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 57


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyelenggaan koordinasi dan Meningkatnya jumlah PENINGKATAN Pendidikan 100 % 85 % 100 %
kerjasama pendidikan anak usia lembaga PAUD daya MUTU PENDIDIKAN
Dini tampung anak usia dini DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pelatihan kompetensi tenaga Meningkatnya jumlah PENINGKATAN Pendidikan 99 % 100 % 93 % 100 % DISDIK
pendidik lembaga PAUD daya MUTU PENDIDIKAN
tampung anak usia dini DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengembangan pendidikan anak Meningkatnya PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 69 % 100 % DISDIK


usia dini pemahaman masyarakat MUTU PENDIDIKAN
terhadap PAUD DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Publikasi dan sosialisasi Meningkatnya PENINGKATAN Pendidikan 100 % 100 % 39 % 50 111% DISDIK
pendidikan anak usia dini Pemahaman Masy. MUTU PENDIDIKAN
Terhadap PAUD DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Pagar Sekolah Tersedianya pagar PENINGKATAN Pendidikan 98 % 100 % 87 % 100 % DISDIK
sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat Meningkatnya mutu hasil PENINGKATAN Pendidikan 99 % 100 % 71 % 71 % DISDIK


bangunan sekolah belajar PAUD MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Wajib Belajar Pendidikan PENINGKATAN Pendidikan


Dasar 9 Tahun MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan gedung sekolah Meningkatnya akses dan PENINGKATAN Pendidikan 96 % 90 % 98 % 92 % DISDIK


mutu proses belajar MUTU PENDIDIKAN
mengajar DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunana ruang ibadah tersedianya perpustakaan PENINGKATAN Pendidikan 95 % 90 % 98 % 100 % DISDIK


MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehab sedang/berat laboratoriam PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 80 % DISDIK


ruang sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan rumah dinas Pendidikan 90 % 65 % DISDIK


kepala sekolah, guru, penjaga
sekolah
Pengadaan Buku-buku dan alat tersedianya tempat duduk PENINGKATAN Pendidikan 90 % 100 % 90 % DISDIK
tulis siswa anak usia dini MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 58


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan sarana dan Meningkatnya mutu PENINGKATAN Pendidikan 92 % 90 % 77 % 80 % 90 % 90 % 100% DISDIK
prasarana olahraga proses belajar mengajar MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengadaan perlengkapan Rumah Guru dan PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 96 % 94 % DISDIK


sekolah Penjaga Sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat Meningkatnya kualitas PENINGKATAN Pendidikan 90 % 90 % 20 % 50 % DISDIK


bangunan sekolah bangunan sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat rumah Meningkatnya kualitas PENINGKATAN Pendidikan 99 % 90 % 2 % 5 % DISDIK


dinas kepala sekolah, guru, bangunan rumah dinas MUTU PENDIDIKAN
penjaga sekolah Guru dan Penjaga DAN PEMERATAAN
Sekolah KESEMPATAN
BELAJAR

Pengadaan alat praktik dan Meningkatnya kualitas PENINGKATAN Pendidikan 95 % 90 % 87 % 100 % DISDIK
peraga siswa bangunan sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengadaan mebiler sekolah Meningkatnya kualitas PENINGKATAN Pendidikan 95 % 90 % 97 % 93 % DISDIK


bangunan MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pelatihan kompetensi tenaga Meningkatnya kesadaran PENINGKATAN Pendidikan 94 % 90 % 69 % 65 % DISDIK


pendidikan masy. MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penyediaan bantuan operasional Terbinanya Lembaga PENINGKATAN Pendidikan 97 % 90 % 100 % 90 % 90 % DISDIK


sekolah (BOS) jenjang Sekolah MUTU PENDIDIKAN
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS DAN PEMERATAAN
serta pesantren salafiyah dan KESEMPATAN
satuan pendidikan non islam BELAJAR
setara SD dan SMP

Pembinaan minat, bakat dan Menurunnya angka putus PENINGKATAN Pendidikan 99 % 90 % 88 % 90 % DISDIK
kreatifitas siswa sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengembangan materi belajar Meningkatnya mutu PENINGKATAN Pendidikan 96 % 90 % 93 % 97 % DISDIK


mengajar dan metode layanan pendidikan dasar MUTU PENDIDIKAN
pembelajaran dengan dan prasekolah DAN PEMERATAAN
menggunakan teknologi KESEMPATAN
informasi dan komunikasi. BELAJAR

Penyediaan beasiswa transisi Meningkatnya Mutu PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 97 % 97 % DISDIK


Pendidikan dan Siswa MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 59


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyelenggaraan akreditasi Terselenggaranya PENINGKATAN Pendidikan 97 % 90 % 93 % 97 % DISDIK
sekolah dasar pendidikan berwawasan MUTU PENDIDIKAN
keunggulan secara DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembinaan kelembagaan tersedianya materi belajar PENINGKATAN Pendidikan 94 % 90 % 87 % 90 % DISDIK


sekolah dan manajemen sekolah TIK MUTU PENDIDIKAN
dengan penerapan manajemen DAN PEMERATAAN
berbasis sekolah (MBS) di KESEMPATAN
satuan pendidikan dasar BELAJAR

Pembangunan rumah dinas Tersedianya rumah dinas PENINGKATAN Pendidikan 96 % 90 % 98 % 100 % DISDIK
kepala sekolah, guru, penjaga guru MUTU PENDIDIKAN
sekolah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penambahan ruang kelas Tersedianya ruang kelas PENINGKATAN Pendidikan 90 % 87 % DISDIK


sekolah sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penambahan ruang guru sekolahTersedianya ruang PENINGKATAN Pendidikan 96 % 90 % 82 % 100 % 90 % 90 % 100% DISDIK
guru/kantor guru sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Laboratorium dan Tersedianya laboratorium PENINGKATAN Pendidikan 96 % 90 % 71 % 100 % DISDIK


ruang praktikum sekolah dan ruang praktikum olah MUTU PENDIDIKAN
roga sekolah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan ruang serba Tersedianya taman dan PENINGKATAN Pendidikan 98 % 90 % 87 % 100 % DISDIK
guna/aula lapangan upacara MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan jaringan instalasi Meningkatnya mutu 90 % 100 % 90 % DISDIK


listrik dan perlengkapannya proses belajar mengajar

Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya mobilitas 90 % 71 % 100 % DISDIK


sekolah

Pembangunan perpusatakaan Pendidikan 90 % 86 % DISDIK


sekolah
Pengadaan perlengkapan 90 % 100 % DISDIK
sekolah
Pembangunan sarana air bersih Tersedianya tempat PENINGKATAN Pendidikan 99 % 100 % 99 % 100 % DISDIK
dan sanitary duduk yang memenuhi MUTU PENDIDIKAN
syarat bagi siswa DAN PEMERATAAN
SD/SMP KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan taman, lapangan Tersedianya taman dan PENINGKATAN Pendidikan 92 % 90 % 77 % 80 % DISDIK


upacara dan fasilitas parkir lapangan upacara MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat taman, Terlatihnya tenaga PENINGKATAN Pendidikan 90 % 99 % 91 % DISDIK


lapangan upacara dan fasilitas kompetensi pendidikan MUTU PENDIDIKAN
parkir DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 60


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi sedang/berat ruang Meningkatnya motifasi PENINGKATAN Pendidikan 90 % 14 % 30 % DISDIK
ibadah kerja pendidik dan tenaga MUTU PENDIDIKAN
pendidik diaceh DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan perpusatakaan Tersedianya sarana air PENINGKATAN Pendidikan 93 % 90 % 43 % 100 % DISDIK


sekolah bersih MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan sarana air bersih Tersedianya MCK PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 91 % DISDIK
dan sanitary MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat kelas meningkatnya kualiatas PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 90 % DISDIK


sekolah bangunan sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat ruang Terehabnya laboratorium PENINGKATAN Pendidikan 97 % 90 % 37 % 50 % DISDIK


kelas sekolah dan pratikum MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat ruang meningkatnya kualitas PENINGKATAN Pendidikan 92 % 90 % 6 % 2 % DISDIK


guru sekolah bangunan MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat Meningkatnya Kualitas Meningkatnya kualitas Pendidikan 98 % 90 % 100 % 90 % DISDIK


laboratorium dan ruang Bangunan Bangunan
praktikum sekolah Perpustakaan Sekolah

Pembanguna Pagar Sekolah PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 85 % DISDIK


MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat sarana Meningkatnya mutu Pendidikan 90 % 90 % 100% DISDIK


olahraga proses belajar mengajar

Rehabilitasi sedang/berat tersedianya buku PENINGKATAN Pendidikan 95 % 90 % 100 % 100 % DISDIK


perpustakaan sekolah pelajaran MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penyediaan buku pelajaran untukMeningkatnya motivasi PENINGKATAN Pendidikan 85 % 90 % 82 % 82 % DISDIK


SD/MI/SDLB dan SMP/MTS untuk berpartisipasi MUTU PENDIDIKAN
dikalangan siswa DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penyelenggaraan Paket A Setarapenyelenggaraan paket A PENINGKATAN Pendidikan 90 % 89 % DISDIK


SD MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 61


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyelenggaraan Paket B Setarameningkatnya mutu PBM PENINGKATAN Pendidikan 90 % 89 % DISDIK
SMP dan angka kelulusan MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengembangan kurikulum dan Tersedianya pagar PENINGKATAN Pendidikan 95 % 90 % 92 % 98 % DISDIK


pembinaan kesiswaan SD/MI sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Pagar Sekolah Meningkatnya mutu PENINGKATAN Pendidikan 97 % 90 % 93 % 97 % DISDIK


layanan pendidikan MUTU PENDIDIKAN
menengah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehab sedang/berat taman 90 % DISDIK


upacara dan fasilitas parki
Rehabilitasi sedang/berat ruang Meningkatnya mutu PENINGKATAN Pendidikan 90 % 100 % DISDIK
serba guna/aula proses belajar mengajar MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat sarana mutu kesehatan sekolah PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 100 % DISDIK
air bersih dan sanitary MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pelatihan Penyusunan KurikulumMeningkatnya kesadaran PENINGKATAN Pendidikan 94 % 90 % 69 % 77 % DISDIK


masy. MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pendidikan Menengah
Pembangunan Gedung Sekolah Meningkatnya akses dan PENINGKATAN Pendidikan 97 % 90 % 73 % 70 DISDIK
mutu proses belajar MUTU PENDIDIKAN
mengajar DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Peningkatan kerjasama dengan Meningkatnya kompetens 99 % 95 % DISDIK


Pengadaan buku-buku dan alat Tersedianya buku PENINGKATAN Pendidikan 200000 eks 90 % 73 % 0% DISDIK
tulis pelajaran dan buku MUTU PENDIDIKAN
pustaka SD dan SMP DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengadaan alat praktik dan Meningkatnya mutu PENINGKATAN Pendidikan 98 % 90 % 74 % 80 % DISDIK


peraga siswa proses belajar mengajar MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengadaan Meubiler Sekolah Tersedianya tempat PENINGKATAN Pendidikan 1 90 % 82 % DISDIK


duduk yang memenuhi MUTU PENDIDIKAN
syarat bagi siswa DAN PEMERATAAN
SMA/MA/SMK KESEMPATAN
BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 62


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelatihan kompetensi tenaga Guru yang terlatih dalam PENINGKATAN Pendidikan 529 Guru 95 % 100 % 105% DISDIK
pendidik pembelajaran berbasis MUTU PENDIDIKAN SMA/
ICT. DAN PEMERATAAN MA/S
KESEMPATAN MK
BELAJAR

Pembinaan forum masyarakat Terselenggaranya PENINGKATAN Pendidikan 265000 peser 0 0 DISDIK


peduli pendidikan UASBN dan UN jenjang MUTU PENDIDIKAN ta
pendidikan dasar dan DAN PEMERATAAN ujian
menengah. KESEMPATAN
BELAJAR

Penyediaan bantuan operasional Terselenggaranya proses PENINGKATAN Pendidikan 480 SMA/ 95 % 100 % 105% DISDIK
manajemen mutu (BOMM) belajar mengajar yang MUTU PENDIDIKAN SMK
bermutu DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Peningkatan kerjasama dengan Siswa dan guru SMK PENINGKATAN Pendidikan 1250 Guru 95 % 100 % 105% DISDIK
dunia usaha dan dunia industri yang memiliki keahlian MUTU PENDIDIKAN dan
sesuai dengan bidangnya DAN PEMERATAAN Siwa
KESEMPATAN Prake
BELAJAR rin
SMK
500
Siswa
SMK
Berse
rtifika
si.
Penyelenggaraan akreditasi Meningkatnya Kualitas PENINGKATAN Pendidikan 85 % 90 % 100 % 90 % DISDIK
sekolah menengah Kurikulum Sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Lomba kompetensi siswa (LKS) Siswa berprestasi dalam PENINGKATAN Pendidikan 93 % 90 % 89 % 100 % DISDIK
dan OSN Siswa SMA LKS, dan OSN MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembinaan kelembagaan PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 0% DISDIK


sekolah dan manajemen sekolah MUTU PENDIDIKAN
dengan penerapan manajemen DAN PEMERATAAN
berbasis sekolah (MBS) KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan rumah dinas PENINGKATAN Pendidikan 75 % 90 % 65 % 0% DISDIK


kepala sekolah, guru, penjaga MUTU PENDIDIKAN
sekolah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya Rumah dinasPENINGKATAN Pendidikan 94 % 90 % 70 % 80 % DISDIK


Kepala Sekolah, Guru Penjaga Guru dan Penjaga MUTU PENDIDIKAN
Sekolah Sekolah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penambahan Ruang Kelas Tersedianya Ruang Kelas PENINGKATAN Pendidikan 95 % 90 % 90 % 100 % DISDIK
Sekolah Sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 63


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan Lab dan Ruang Tersedianya LaboratoriumPENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 85 % 0% 90 % 90 % 100% DISDIK
Praktikum Sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Sarana dan Tersedianya Sarana PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 98 % 98 % DISDIK


Prasarana Olahraga Olahraga MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Ruang Tersedianya Ruang PENINGKATAN Pendidikan 99 % 95 % 99 % 100 % DISDIK


Serbaguna Aula Serbaguna MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Taman Lapangan Tersedianya Taman PENINGKATAN Pendidikan 94 % 90 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100% DISDIK
Upacara dan Fasilitas Parkir Lapangan Upacara dan MUTU PENDIDIKAN
Fasilitas Parkir DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Ruang Ibadah Tersedianya Ruang PENINGKATAN Pendidikan 91 % 90 % 98 % 100 % DISDIK


Ibadah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Perpustakaan Tersedianya PENINGKATAN Pendidikan 92 % 90 % 99 % 100 % DISDIK


Sekolah Perpustakaan Sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Jaringan Instalasi Tersedianya Jaringan PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 100 % 111% 95 % 95 % 100% DISDIK
Listrik Sekolah dan Instalasi Listrik MUTU PENDIDIKAN
Perlengkapannya DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Sarana Air Bersih Tersedianya Sarana Air PENINGKATAN Pendidikan 99 % 90 % 99 % 100 % DISDIK
dan Sanitary Bersih MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengadaan Buku dan alat tulis Meningkatnya mutu PENINGKATAN Pendidikan 94 % 100 % 61 % 60 % DISDIK
siswa proses belajar mengajar MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengadaan Alat Peraga/Praktek Meningkatnya mutu PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 89 % DISDIK


Siswa proses belajar mengajar MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penambahan Ruang Guru Tersedianya Ruang Guru PENINGKATAN Pendidikan 97 % 90 % 96 % 96 % DISDIK


Sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 64


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan laboratorium dan Tersedianya LaboratoriumPENINGKATAN Pendidikan 93 % 100 % 96 % 96 % DISDIK
ruang praktikum sekolah MUTU PENDIDIKAN
(laboratorium bahasa, Komputer, DAN PEMERATAAN
IPA, IPS dan lain-lain) KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan ruang serba PENINGKATAN Pendidikan 86 % 90 % 99 % 0% DISDIK


guna/aula MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan taman, lapangan PENINGKATAN Pendidikan 91 % 90 % 66 % 0% DISDIK


upacara dan fasilitas parkir MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan ruang ibadah PENINGKATAN Pendidikan 90 % 90 % 85 % 0% DISDIK


MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan perpusatakaan PENINGKATAN Pendidikan 95 % 90 % 76 % 0% DISDIK


sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan jaringan instalasi PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 99 % 91 % DISDIK


listrik sekolah dan MUTU PENDIDIKAN
perlengkapannya DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan sarana air bersih PENINGKATAN Pendidikan 98 % 90 % 89 % 0% DISDIK


dan sanitary MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi Sedang/Berat Meningkatnya Kualitas PENINGKATAN Pendidikan 90 % 0 0% DISDIK


Asrama Siswa Asrama MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi Sedang/Berat RuangMeningkatnya Kualitas PENINGKATAN Pendidikan 95 % 90 % 90 % 100 % DISDIK


Kelas Sekolah Bangunan Sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi Sedang/Berat Meningkatnya Kualitas PENINGKATAN Pendidikan 90 % 0% DISDIK


Sarana Olahraga Bangunan Olahraga MUTU PENDIDIKAN
Sekolah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi Sedang/Berat RuangMeningkatnya Kualitas PENINGKATAN Pendidikan 90 % 75 % 65 % DISDIK


Ibadah Bangunan Ruang Ibadah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 65


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi Sedang/Berat Meningkatnya Kualitas PENINGKATAN Pendidikan 90 % 0% DISDIK
Sarana Air Bersih dan Sanitari Sarana Air Bersih dan MUTU PENDIDIKAN
Sanitari DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat Meningkatnya kualitas PENINGKATAN Pendidikan 80 % 65 % 90 % 90 % 100% DISDIK


bangunan sekolah bangunan sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat ruang Meningkatnya kualitas PENINGKATAN Pendidikan 95 % 90 % 100 % 90 % DISDIK


guru sekolah bangunan sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat Meningkatnya kualitas PENINGKATAN Pendidikan 96 % 100 % 100 % 100 % DISDIK
laboratorium dan praktikum Lab MUTU PENDIDIKAN
sekolah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat ruang Meningkatnya kualitas PENINGKATAN Pendidikan 90 % 65 % 90 % 90 % 100% DISDIK


serba guna/aula Aula MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat Meningkatnya Kualitas PENINGKATAN Pendidikan 90 % 65 % 90 % 90 % 100% DISDIK


perpustakaan sekolah perpustakaan sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pelatihan Kompetensi Tenaga Meningkatnya kompetens PENINGKATAN Pendidikan 87 % 90 % 91 % 99 % DISDIK


Pendidik guru MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pelatihan Penyusunan KurikulumMeningkatnya Kualitas PENINGKATAN Pendidikan 100 % 100 % 96 % DISDIK


Kurikulum Sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penyediaan bantuan OperasionalLulusan sekolah yang PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 68 % DISDIK


manajemen mutu (BOMN) bermutu MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penyediaan bantuan OperasionalMeningkatnya Kualitas 96 % 100 % 100 % 100 % DISDIK


manajemen mutu (BOMN) Bangunan Olahraga
Sekolah

Penyelenggaraan Paket C SetaraMeningkatnya kesadaran PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 65 % DISDIK


SMA masy. MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penyelenggaraan Paket C SetaraMeningkatnya Kualitas 100 % 90 % 50 % 50 % DISDIK


SMA Bangunan Ruang Ibadah

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 66


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan Mobileur Sekolah Tersedianya tempat 90 % 100 % 90 % 90 % DISDIK
duduk yang memenuhi
syarat bagi siswa
SMA/MA/SMK

Pembinaan Kelembagaan Terbinanya Lembaga PENINGKATAN Pendidikan 90 % 0% DISDIK


Sekolah dan Manajemen Sekolah MUTU PENDIDIKAN
Sekolah dengan Penerapan DAN PEMERATAAN
Manajemen Berbasis Sekolah KESEMPATAN
(MBS) di Satuan Pendidikan BELAJAR
Dasar

Pengembangan materi belajar Meningkatnya mutu hasil PENINGKATAN Pendidikan 89 % 90 % 92 % 98 % DISDIK


mengajar dengan menggunakan belajar siswa MUTU PENDIDIKAN
dengan menggunakan teknologi DAN PEMERATAAN
informasi dan komunikasi KESEMPATAN
BELAJAR

Peningkatan Kerja sama dengan Lulusan sekolah yang PENINGKATAN Pendidikan 100 % DISDIK
Dunia Usaha/Industri bermutu dan berdaya MUTU PENDIDIKAN
saing DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Lomba kompetensi siswa (LKS) Meningkatnya mutu PENINGKATAN Pendidikan 90 % 85 % DISDIK


dan OSN siswa SMA provinsi layanan pendidikan MUTU PENDIDIKAN
NAD menengah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembinaan dan Peningkatan Terselenggaranaya PBM PENINGKATAN Pendidikan 87 % 90 % 95 % 95 % DISDIK


Kapasitas Siswa SMA/MA yang bermutu Tingi bagi MUTU PENDIDIKAN
berwawasan Keunggulan Anak Cerdas DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Pagar Sekolah Tersedianya Pagar PENINGKATAN Pendidikan 95 % 100 % 95 % DISDIK


Sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penyelenggaraan akreditasi Meningkatnya mutu PENINGKATAN Pendidikan 90 % 74 % DISDIK


sekolah menengah layanan pendidikan MUTU PENDIDIKAN
menengah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan laboratorium dan 90 % 93 % DISDIK


ruang praktikum sekolah
(laboratorium bahasa, Komputer,
IPA, IPS dan lain-lain)

Pengadaan pakaian olahrag 90 % 99 % 90 % DISDIK


Pengadaan Perlengkapan Tersedianya PENINGKATAN Pendidikan 93 % 100 % 98 % 100 % DISDIK
Sekolah Perlengkapan Sekkolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi Sedang/Berat Meningkatnya Kualitas PENINGKATAN Pendidikan 98 % 90 % 92.24 % 98 % DISDIK


Bangunan Sekolah Bangunan Sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 67


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi Sedang/Berat Meningkatnya Kualitas PENINGKATAN Pendidikan 99 % 90 % 0% DISDIK
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Bangunan Rumah Guru MUTU PENDIDIKAN
Guru, Penjaga Sekolah dan Penjaga Sekolah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

SPP - SPMA Negeri Saree Mutu layanan pendidikan PENINGKATAN Pendidikan 80 % 0% DISDIK
pada sekolah kedinasan MUTU PENDIDIKAN
di Aceh meningkat DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

SPP - SPMA Negeri Bireuen Mutu layanan pendidikan PENINGKATAN Pendidikan 80 % 0% DISDIK
pada sekolah kedinasan MUTU PENDIDIKAN
di Aceh meningkat DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

SPP - SPMA Negeri Kutacane Mutu layanan pendidikan PENINGKATAN Pendidikan 80 % 0% DISDIK
pada sekolah kedinasan MUTU PENDIDIKAN
di Aceh meningkat DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

SMTI Mutu layanan pendidikan PENINGKATAN Pendidikan 80 % 0% DISDIK


pada sekolah kedinasan MUTU PENDIDIKAN
di Aceh meningkat DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

SUPM Ladong Mutu layanan pendidikan PENINGKATAN Pendidikan 80 % 0% DISDIK


pada sekolah kedinasan MUTU PENDIDIKAN
di Aceh meningkat DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

UPTD Inkubator Peternakan Mutu layanan pendidikan PENINGKATAN Pendidikan 80 % 0% DISDIK


Saree pada sekolah kedinasan MUTU PENDIDIKAN
di Aceh meningkat DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat PENINGKATAN Pendidikan 96 % 90 % 65 % 0% DISDIK


bangunan sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat rumah PENINGKATAN Pendidikan 99 % 90 % 99 % 0% DISDIK


dinas kepala sekolah, guru, MUTU PENDIDIKAN
penjaga sekolah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat asrama PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 0% DISDIK


siswa MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat ruang PENINGKATAN Pendidikan 97 % 90 % 88 % 0% DISDIK


kelas sekolah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 68


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi sedang/berat ruang PENINGKATAN Pendidikan 98 % 90 % 100 % 111% DISDIK
serba guna/aula MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat ruang PENINGKATAN Pendidikan 100 % 90 % 0% DISDIK


ibadah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat sarana PENINGKATAN Pendidikan 77 % 90 % 0% DISDIK


air bersih dan sanitary MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pelatihan penyusunan kurikulum PENINGKATAN Pendidikan 96 % 95 % 96 5 DISDIK


MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengadaan perlengkapan tersedianya perlengkapan PENINGKATAN Pendidikan 15 Set 100 % 71 % 0% DISDIK


sekolah sekolah bagi siswa MUTU PENDIDIKAN
SMA/MA dan SMK DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan Pagar Sekolah PENINGKATAN Pendidikan 1 paket 90 % 92 % 0% DISDIK


MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat ruang Tersedianya Ruang Guru PENINGKATAN Pendidikan 98 % 100 % DISDIK
guru sekolah Sekolah Yang Layak MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat Tersedianya LaboratoriumPENINGKATAN Pendidikan 96 % 100 % 100 % 100 % DISDIK


laboratorium dan ruang dan Praktikum sekolah MUTU PENDIDIKAN
praktikum sekolah yang layak DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Rehabilitasi sedang/berat Tersedianya PENINGKATAN Pendidikan 98 % 100 % DISDIK


perpustakaan sekolah Perpustakaan sekolah MUTU PENDIDIKAN
yang layak DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pendidikan Non Forma


Pengembangan pendidikan Terselenggaranya PENINGKATAN Pendidikan 98 % 100 % 78.31 % 78 % DISDIK
kecakapan hidup pendidikan kecakapan MUTU PENDIDIKAN
hidup bagi masyarakat DAN PEMERATAAN
putus sekolah. KESEMPATAN
BELAJAR

Pengembangan kurikulum, Tersalurnya modul belajar PENINGKATAN Pendidikan 88 % 100 % 85.35 % 85 % DISDIK
bahan ajar dan model Paket A, B, C MUTU PENDIDIKAN
pembelajaran pendidikan non DAN PEMERATAAN
formal KESEMPATAN
BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 69


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Publikasi dan sosialisasi Meningkatnya Pendidikan 99 % 100 % 80 % 80 % DISDIK
pendidikan non formal kesadaran
masy.tentang
pentingnya PUS/EFA

Pemberdayaan tenaga Meningakatnya mutu Pendidikan 95 % 100 % 85 % 95 % DISDIK


pendidik non formal SDM tenaga PTK-PNF

Pendidikan Luar Biasa Pendidikan


Pembangunan gedung sekolah Meningkatnya mutu Pendidikan 100 % 70.85 % 71 % DISDIK
pelayanan

Penambahan ruang kelas Tersedianya Sarana Air Pendidikan 98 % 100 % 99.9 % 100 % DISDIK
sekolah Bersih

Pembangunan laboratorium dan Tersedianya Pendidikan 99 % 100 % 98.06 % 100 % DISDIK


ruang praktikum sekolah Perlengkapan Sekolah
(laboratorium bahasa, Komputer,
IPA, IPS dan lain-lain)

Pembinaan forum masyarakat Pendidikan 100 % 61.18 % 61.18 % - DISDIK


peduli pendidikan

Pengembangan Kreatifitas guru Pendidikan 99 % 71 % 71 % 80 % DISDIK


TK/SLB
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan 94 % 92 % 91 % 100 % DISDIK
SDLB/SMPLB/SMALB dan
sekolah

Pembangunan Rumah Dinas Meningkatnya motivasi Pendidikan 99.7 % 99.7 % 100 % DISDIK
Kepala Sekolah, Guru, Penjaga belajar dan daya serap
Sekolah hasil belajar PLB

Pembangunan taman, lapangan Tersedianya Taman, Pendidikan 98 % 49.99 % 49.99 % 60 % DISDIK


upacara dan fasilitas parkir Lapangan Upacaradan
Fasilitas Parkir

Pengadaan Meubeluer Sekolah Pendidikan 100 % 98.04 % 100 % DISDIK

Penenyediaan Biaya Operasional Pendidikan 95 % 100 % 91.38 % 100 % DISDIK


SDLB/SMPLB/SMALB dan
Sekolah Penyelenggara
Pendidikan Inklusi

Pembangunan sarana air bersih Tersedianya sarana air Pendidikan 99 % 100 % 82.37 % 100 % DISDIK
dan sanitary bersih

Pengadaaan alat praktik dan Tersedianya Alat praktik Pendidikan 99 % 100 % 88.48 % 100 % DISDIK
peraga siswa dan Peraga Siswa

Rehabilitasi sedang/berat Meningkatnya kualitas Pendidikan 100 % 98.97 % 100 % DISDIK


bangunan sekolah bangunan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat rumah Meningkatnya kualitas Pendidikan 100 % 65.27 % 70 % DISDIK


dinas kepala sekolah, guru, rumah dinas guru
penjaga sekolah
Program Peningkatan Mutu Pendidikan DISDIK
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pelaksanaan uji kompetensi Pelaksanaan uji Pendidikan 91 % 90 % 85 % 90 % DISDIK
pendidik dan tenaga kompetensi pendidik dan
kependidikan tenaga kependidikan

Pelatihan bagi pendidik untuk Pelatihan bagi pendidik Pendidikan 94 % 90 % 76.1 % 90 % DISDIK
memenuhi standar kompetensi untuk memenuhi standar
kompetensi

Pembinaan kelompok kerja guru Pembinaan kelompok Pendidikan 100 % 90 % 83 % 90 % DISDIK


(KKG) kerja guru (KKG)

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 70


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembinaan pusat pendidikan danPembinaan pusat Pendidikan 90 % 58 % 60 % DISDIK
pelatihan guru (PPPG) pendidikan dan pelatihan
guru (PPPG)

Pendidikan lanjutan bagi Pendidikan lanjutan bagi Pendidikan 94 % 100 % 61 % 80 % DISDIK


pendidik untuk memenuhi pendidik untuk memenuhi
standar kualifikasi standar kualifikasi

Pengembangan mutu dan Pengembangan mutu dan Pendidikan 90 % 90 % 67 % 80 % DISDIK


kualitas program pendidikan dan kualitas program
pelatihan bagi pendidik dan pendidikan dan pelatihan
tenaga kependidikan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan

Pengembangan sistem Pengembangan sistem Pendidikan 34 % 90 % 72.63 % 80 % DISDIK


pendataan dan pemetaan pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan kependidikan

Pengembangan sistem Pengembangan sistem Pendidikan 88 % 90 % 85.44 % 90 % DISDIK


penghargaan dan perlindungan penghargaan dan
terhadap profesi pendidik perlindungan terhadap
profesi pendidik

Penyediaan jasa pendidik dan Penyediaan jasa pendidik Pendidikan 100 90 % 97.4 % 100 % DISDIK
tenaga kependidikan Non PNS dan tenaga kependidikan
Non PNS

Manajemen Pelayanan Pendidikan


Pendidikan
Pelaksanaan Kerjasama Secara Terlaksananya Pendidikan 100 % 75.25 % 90 % DISDIK
Kelembagaan di Bidang perencanaan yang efektif
Pendidikan didukung data yang
akurat

Pembinaan dewan pendidikan Terwujudnya keselarasan Pendidikan 100 % 100 % 86.44 % 100 % DISDIK
pelaksanaan kegiatan
provinsi dan kab/kota

Penerapan sistem dan informasi Terlaksananya Pendidikan 85.9954 % 100 % 80.82 % 100 % DISDIK
manajemen pendidikan pengambilan keputusan
secara tepat berdasarkan
data yang akurat dan
terkini

Penyelenggaraan pelatihan, Tersalurnya biaya Pendidikan 46.7076 % 95 % 45.15 % 60 % DISDIK


seminar dan lokakarya serta Operasional
diskusi ilmiah tentang berbagai
isu pendidikan
Monitoring, evaluasi dan Terwujudnya sekolah Pendidikan 87 % 90 % 78.37 % 90 % DISDIK
pelaporan sehat
Pembinaan UKS SD/MI, Pendidikan 30 % 90 % 62.93 % 70 % DISDIK
SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

Penggandaan naskah, Pendidikan 94 % 95 % 84.28 % 95 % DISDIK


pendistribusian, pencetakan LJK
UNAS SLB, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK dan pemantauan
UAS/UN SLB, SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA/SMK

Pelaksanaan kerjasama secara Meningkatnya Motivasi Pendidikan 100 % DISDIK


kelembagaan di bidang Dewan Pendidikan
pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 71


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bimbingan profesional guru dan Meningkatnya Pendidikan 97 % 90 % 96.55 % 93 % DISDIK
siswa kelas III SLTP/SLTA Profesionalisme
khusus mata pelajaran UNAS Guru/Siswa

Supervisi pengawas satuan Terlaksananya Pendidikan 99 % 95 % 92.62 % 100 % DISDIK


pendidikan dan operasional APSIpeningkatan mutu PBM

Pemetaan sekolah sesuai Pendidikan 95 % 44.89 % 50 % DISDIK


standar pelayanan minimum
Pemetaan sekolah sesuai tertatanya sekolah sesuai Pendidikan 95 % 99 % 100 % DISDIK
standar pelayanan standar pelayanan
minimum(kerjasama LP2KM minimum(kerjasama
UIR) LP2KM UIR)

HUT dan Rakornas PGRI Terlaksananya HUT PGRI Pendidikan 95 % 84 % 90 % DISDIK

Pembinaan dan Pendidikan DISDIK


Pengembangan Pendidikan
Tinggi serta Kualitas dan
Kuantitas Tenaga
Kependidikan
Pengadaan Fasilitas pendukung Tersedianya Fasilitas Pendidikan 100 % DISDIK
proses balajar mengajar pendukung proses balajar
mengajar

Pembangunan Fasilitas Tersedianya sistem Pendidikan 90 % 90 % 90 % 100 DISDIK


Pendukung Belajar Mengajar informasi

Peningkatan Mutu Pendidik dan Pendidikan


Tenaga Kependidikan
Pelaksanaan uji kompetensi Terlaksananya uji Pendidikan 90 % DISDIK
pendidik dan tenaga kompetensi
kependidikan
Pelatihan bagi pendidik untuk Terlatihnya guru Pendidikan 90 % DISDIK
memenuhi standar kompetensi

Pembinaan kelompok kerja guru Meningkatnya motivasi Pendidikan 90 % 80 % DISDIK


(KKG) kerja guru

Pembinaan Pusat Pendidikan Meningkatnya motivasi Pendidikan 90 % DISDIK


dan Pelatihan Guru (PPPG) kerja guru

Pendidikan lanjutan bagi Meningkatnya motivasi Pendidikan 100 % 100 % 86 % DISDIK


pendidik untuk memenuhi kerja guru
standar kualifikas
Pengembangan mutu dan Meningkatnya Mutu Pendidikan 100 % 90 % 84 % DISDIK
kualitas program pendidikan dan Pendidik dan Tenaga
pelatihan bagi pendidik dan Kependidikan
tenaga kependidikan
Pengembangan sistem Berkembangnya sistem 100 % 90 % 88 % DISDIK
pendataan dan pemetaan pendataan
pendidik dan tenaga
kependidikan
Pengembangan sistem Meningkatnya motivasi 100 % 90 % 92 % DISDIK
penghargaan dan perlindungan kerja guru
terhadap profesi pendidik

Workshop Penyusunan Model Terlaksananya Workshop 90 % DISDIK


Kurikulum Tingkat Satuan Penyusunan Model
Pendidikan (KTSP) Islami Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) Islami

Penyediaan Jasa Pendidik dan Meningkatnya motivasi 100 % 89 % DISDIK


Tenaga Kependidikan Non PNS kerja guru
bantu/kontrak/terpencil

Manajemen Pelayanan Pendidikan


Pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 72


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyelenggaraan Pelatihan, Terselenggaranya PENINGKATAN Pendidikan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BPPD
Seminar dan Lokakarya serta Pelatihan, Seminar dan MUTU PENDIDIKAN
Diskusi Ilmiah tentang berbagai Lokakarya serta diskusi DAN PEMERATAAN
isu pendidikan Ilmiah KESEMPATAN
BELAJAR

Pendidikan Dayah Pendidikan


Pengadaan Alat Praktek dan Tersedianya alat Peraga PENINGKATAN Pendidikan 100 % % % 98 % 98 % 100 % 100 % 100 % BPPD
Peraga Santri santri MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Penyediaan Kitab/Buku Tersedianya Kitab/Buku PENINGKATAN Pendidikan 99 % 100 % 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % BPPD
Pendidikan Dayah Pendidikan Dayah MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Peningkatan Sarana &


Prasarana Dayah
Pembangunan dan Meningkatnya sarana dan PENINGKATAN Pendidikan 99 % 100 % 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % BPPD
Pengembangan Sarana dan prasarana dayah MUTU PENDIDIKAN
Prasarana Dayah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Peningkatan & Pengembangan Berkembangnya dayah PENINGKATAN Pendidikan 99 % 100 % 99 % 100 % 99 % 100 % 100 % BPPD
Dayah Bertaraf internasional/perbatasan MUTU PENDIDIKAN
Internasional/Perbatasan DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembangunan & PengembanganTerciptanya PENINGKATAN Pendidikan 4 Daya 100 % 99 % 0% BPPD


Dayah Bertaraf pembangunan sarana & MUTU PENDIDIKAN h
Internasional/Perbatasan prasarana Dayah DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pengadaan Kitab dan Buku Tersedianya buku/kitab PENINGKATAN Pendidikan 0 100 % 0% BPPD
Pendidikan MUTU PENDIDIKAN
DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pemberdayaan Santri Pendidikan


Pembinaan Kompetensi/Ekstra Terbinanya Kompentensi PENINGKATAN Pendidikan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BPPD
Kurikuler Santri Bidang Ekstra Kurikuler MUTU PENDIDIKAN
Bagi Santri dan DAN PEMERATAAN
Meningkatya Kegiatan KESEMPATAN
Ekstra Kurikuler Santri BELAJAR
Dayah

Penyediaan Beasiswa Transisi tersalurnya beasiswa PENINGKATAN Pendidikan 383 Oran 100 % 100 % 100% BPPD
(Anak Yatim/Miskin) untuk menunjang MUTU PENDIDIKAN g
pendidikan bagi santri DAN PEMERATAAN
yatim, piatu, yatim/piatu, KESEMPATAN
miskin dan berprestasi BELAJAR

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 73


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembinaan Bakat dan Minat Terbinanya bakat dan PENINGKATAN Pendidikan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BPPD
Santri (Keterampilan Hidup) minat MUTU PENDIDIKAN
santri/meningkatnya DAN PEMERATAAN
bakat dan minat santri KESEMPATAN
dayah BELAJAR

Pembinaan dan Pengembangan Terbinanya Proses PENINGKATAN Pendidikan 1328 Daya 1035 Dayah 1328 Dayah 1328 Dayah 100 % 100 % 100 % BPPD
Proses Pembelajaran Belajar Mengajar yang MUTU PENDIDIKAN h
Tepat DAN PEMERATAAN
KESEMPATAN
BELAJAR

Pembinaan dan pengembangan Peningkatan Mutu Pendidikan 100 % 100 % 100 % 99 % 99 % 100 % 100 % BPPD
Proses Pembelajaran Pendidikan Dayah

Pembinaan kelembagaan dan Terwujudnya Pendidikan 100 % 100 % 100 % 97 % 97 % 100 % 100 % BPPD
manajemen dayah Profesionalisme dalam
Pengelolaan Dayah

Pembinaan Managemen Dayah Pendidikan

Pembinaan Kelembagaan dan Terwujudnya Pendidikan 100 % 100 % 100 % 97 % 97 % 100 % 100 % BPPD
Manajemen Dayah Profesionalisme dalam
Pengelolaan Dayah

Pelatihan Usaha Kesehatan Terciptanya Pemahaman Pendidikan 100 % 100 % 100 % 97 % 97 % 100 % 100 % BPPD
Dayah Terhadap Kebersihan dan
Kesehatan Dayah

Program penelitian dan Pendidikan


Pengembangan dayah
Pemutakhiran data dan Tersedianya Informasi Pendidikan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BPPD
penyusuan profil dayah Tentang Dayah

Monitoring, evaluasi, dan Terlaksananya Monev Pendidikan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BPPD
pelaporan pengembangan dayahdalam Rangka
Pengembangan Dayah

Penyusunan Program dan Tersusunnya Pedoman Pendidikan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BPPD
Rencana Teknis dan Rencana Kerja

Program Pendidikan Anak Pendidikan MPD


Usia Dini
Pengembangan data dan Pendidikan 98 % 98 % MPD
informasi pendidikan anak usia
dini
Program Pendidikan Non Pendidikan MPD
Formal
Survey kegiatan remaja di luar Pendidikan 95 % 100 % 100 % MPD
kegiatan belajar sekolah
Program Pendidikan Luar Pendidikan MPD
Biasa
Pengembangan Kreatifitas Guru Pendidikan 95 % 100 % 92 % 95 % 95 % MPD
TK/SLB
Program Peningkatan Mutu Pendidikan MPD
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pengembangan mutu dan Pendidikan 100 % 98 % MPD
kualitas program pendidikan dan
pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
Program Pengembangan Pendidikan MPD
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Penerbitan jurnal pendidikan Pendidikan 50 % 100 % 100 % 72 % 100 % 95 % MPD
(pencerahan)
Manajemen Pelayanan Pendidikan MPD
Pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 74


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyelenggaraan Pelatihan, Pendidikan 100 % MPD
seminar dan lokakarya serta
diskusi ilmiah tentang berbagai
isu pendidikan
Pembinaan Dewan Pendidikan Pendidikan 100 % 95 % 85 % 60 % MPD

Pelaksanaan Kerjasama secara Pendidikan 90 % 90 % 75 % 55 % MPD


Kelembagaan di Bidang
Pendidikan
Pelaksanaan Evaluasi hasil Pendidikan 95 % 90 % 54 % MPD
kinerja bidang pendidikan
(LPPA)
Sosialisasi dan advokasi Pendidikan 100 % MPD
berbagai peraturan pemerintah d
bidang pendidikan

Dialog interaktif masyarakat Pendidikan 100 % 95 % 100 % 97 % MPD


tentang pendidikan
Program Pembinaan dan Pendidikan MPD
Pengembangan Pendidikan
Tinggi serta Kualitas dan
Kuantitas Tenaga
Kependidikan
Monitoring, Evaluasi dan Pendidikan 95 % 100 % 89 % 95 % 90 % MPD
Pelaporan

KESEHATAN
Obat dan Perbekalan Kesehatan DINKES
Kesehatan
Pengadaan Obat & Perbekalan %tase tersedianya buffer Kesehatan 100 % 334 Pusk 334 Pusk 334 Pusk 100 % 100 % 334 Pusk 100 % DINKES
Kesehatan stock obat

Peningkatan mutu pelayanan %tase pengelolaan Kesehatan 50 % 50 % 0 0 100 % 50 % 100 % DINKES


farmasi komunitas dan rumah sediaan farmasi disarana
sakit pelayanan kesehatan
sesuai standar/rasional

Upaya Kesehatan Masyarakat Kesehatan 75 % DINKES

Pelayanan kesehatan penduduk Cakupan pelayanan Kesehatan 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINKES
miskin di puskesmas & kesehatan bagi pasien
jaringannya (Jamkesmas) penderita paru di UPTD
BKPM

Pemeliharaan & Pemulihan Jumlah kegiatan upaya Kesehatan 0 Keg 5 Keg 5 Keg 100 % 100 % 5 Keg 100 % DINKES
Kesehatan kesehatan masyarakat

Revitalisasi Sistem Kesehatan Jumlah sub-sistem Kesehatan 6 Subsi 8 Subsistem 8 Subsistem 100 % 100 % 8 Subsi 100 % DINKES
kesehatan yang stem
diselenggarakan

Peningkatan kesehatan Pesentase pasien Kesehatan >80 % 100 % 0 0 100 % 100 % 100 % DINKES
masyarakat penderita yang sembuh

Monitoring, evaluasi dan Gambaran kinerja Kesehatan 1 Kab/K 9 Kab/Kota 9 Kab/Kot 100 % 100 % 9 Kab/Kota 100 % DINKES
pelaporan pembangunan kesehatan ota
tahun berjalan dan akhir
tahun di setiap
Kabupaten/Kota

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100 % 100 % 100 %


kesehatan jiwa masyaraka

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 75


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Fasilitas Kesehatan 290 Pusk 300 Pusk 289 Pusk 100 % 305 Pusk 100 % DINKES
Kesehatan yang
melanyani kesehatan Jiwa
Dasar dan masyarakat
serta penyalah gunaan
Napza

Jumlah Gampong Siaga Kesehatan 15 Kab/k 18 Kab/kota 23 Kab/k 100 % DINKES


Sehat Jiwa Yang Aktif ota

Jumlah RS Kab/Kota Kesehatan 6 RS 10 RS 12 RS 100 % DINKES


yang menyediakan
pelayanan keswa dan
penyalahgunaan Napza
(UPIP)

%tase pasien jiwa bebas Kesehatan 56 % 70 % 75 % 100 % DINKES


pasung

Program pengawasan Obat Kesehatan 85 % DINKES


dan Makanan
Peningkatan pemberdayaan Meningkatnya Kesehatan 55 % 60 % 60 % 100 % 100 % 65 % 100 % DINKES
konsumen/masyarakat dibidang pengetahuan masyarakat
obat dan makanan tentang penggunaan obat
dan makanan

Program Pengembangan Obat Kesehatan 60 % DINKES


Asli Indonesia

Pengembangan Standarisasi Jumlah tanaman obat Kesehatan 10 % 10 % 10 % 100 % 100 % 10 % 100 % DINKES
tanaman obat bahan alami bahan asli indonesia yang
indonesia terstandarisasi

Promosi Kesehatan dan Kesehatan 75 % DINKES


Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan media promosi Jumlah media promosi Kesehatan 2 Media 3 Media 3 Media 100 % 100 % 5 Media 100 % DINKES
dan informasi sadar hidup sehat yang dikembangkan
pertahun

Penyuluhan Masyarakat Pola Jumlah Rumah tangga Kesehatan 12000 RT 15000 RT 15000 RT 100 % 100 % 0 RT DINKES
Hidup Sehat PHBS
Sekolah PHBS Kesehatan 0 Sekol 30 Sekolah 30 Sekolah 100 % 100 % 0 Skl DINKES
ah
Tempat umum yg dibina Kesehatan 0 TTU 50 TTU 50 TTU 100 % 100 % 0 TTU DINKES

Peningkatan pendidikan tenaga %tase tenaga fungsional Kesehatan 0 Or 138 Or 138 Or 100 % 100 % 1734 ORG 100 % DINKES
penyuluhan kesehatan penyuluh kesehatan,
tersertifikasi/Kompetensi
dan Kader
Desa/Gampong ditingkat
Puskesmas

Program Perbaikan Gizi Kesehatan 15 % DINKES


Masyarakat
Penanggulangan kurang energi %tase balita gizi buruk Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINKES
protein (KEP) anemea gizi besi, yang mendapat
gangguan akibat kurang lodium perawatan
(GAKI), kurang Vit A, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya

%tase gizi kurang dan Kesehatan 23,7 % 21 % 17 % 80.95238095 % 100 % 85 % 100 % DINKES
buruk

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 76


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
%tase Balita ditimbang Kesehatan 67 % 80 % 79 % 98.75 % 100 % 80 % 100 % DINKES
berat badannya (D/S)

%tase bayi usia 0-6 bulan Kesehatan 38 % 75 % 49 % 65.33333333 % 100 % 85 % 100 % DINKES
mendapat ASI eksklusif

%tase usia 6-59 bulan Kesehatan 75 % 83 % 88.5 % 106.626506 % 100 % 100 % 100 % DINKES
dapat kapsul Vit A

%tase Kab/Kota yang Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINKES
melaksanakan surveilans
gizi

%tase penyediaan Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % DINKES


bufferstock MP-ASI

%tase Rumah Tangga Kesehatan 75 % 80 % 75 % 93.75 % DINKES


Menggunakan Garam
Beryodium

Pemberdayaan Masyarakat Cakupan rumah tangga Kesehatan 75 % 93 % 93 % 100 % 96 100 % DINKES


untuk pencapaian Keluarga yang mengkonsumsi
Sadar Gizi garam beryodium

%tase ibu hamil Kesehatan 95 % 93 % 93 % 100 % 95 100 % DINKES


mendapat Fe 90 tablet

Jumlah puskesmas yang Kesehatan 32 Pusk 16 Pusk 16 Pusk 100 % 110 Pusk 100 % DINKES
memiliki tenaga yang
telah dilatih tata laksana
gizi buruk. (MDGs)

DINKES
Program Pengembangan Kesehatan 85 % DINKES
Lingkungan Sehat

Penyuluhan Menciptakan Jumlah Desa yang Kesehatan 263 Desa 350 Desa 442 Desa 126.2857143 % 100 % 457 Desa 100 % DINKES
Lingkungan Sehat melaksanakan STBM

%tase kualitas air minum Kesehatan 35.8 % 42.5 % 57.8 % 135.7623762 % 100 % 50 % 100 % DINKES
yang memenuhi syarat

%tase penduduk yang Kesehatan 62.5 % 63 % 65 % 103.1746032 % 100 % 67 % 100 % DINKES


memilki akses terhadap
air minum yang
berkualitas

%tase penduduk yang Kesehatan 67 % 68 % 70 % 102.9411765 % 100 % 72 % 100 % DINKES


menggunakan jamban
sehat

%tase TTU di Kab/Kota Kesehatan 79 % 82 % 68.7 % 3.461212737 % 100 % 86 % 100 % DINKES


yang memenuhi syarat
kes.

%tase rumah penduduk Kesehatan 76 % 78 % 80 % 102.5641026 % 100 % 82 % 100 % DINKES


yang memenuhi syarat
kes.

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 77


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
%tase Kab/Kota sebagai Kesehatan 0 % 20 % 0 % 0 % 100 % 30 % 100 % DINKES
potensial yg
melaksanakan strategi
adaptasi dampak kes
akibat perubahan iklim

%tase Puskesmas dan Kesehatan 40 % 50 % 19.8 % 1.594444444 % 100 % 56 % 100 % DINKES


RS di Kab/Kota yg
melaksanakan pembinaan
pengelolaan limbah medis
saryankes

%tase Kab/Kota yg Kesehatan 0 % 25 % 0 % 0 % 100 % 32 100 % DINKES


melaksanakan Kab/kota
sehat

%tase Tempat Kesehatan 66 % 68 % 61.1 % 3.73876634 % 100 % 72 % 100 % DINKES


Pengelolaan Makanan
(TPM) di Kab/Kota yg
memenuhi syarata kes.

DINKES
Program Pencegahan dan Kesehatan 15 % DINKES
Penanggulangan Penyakit
Menular
Penyemprotan /Fogging Sarang %tase kasus baru TB Kesehatan 55 % 60 % 52 % 86.66666667 % 100 % 65 % 100 % DINKES
Nyamuk Paru (BTA positif) yang
ditemukan

Pelayanan Pencegahan dan Angka Kesuksesan Kesehatan >92 % >85 % 92 % 108.2352941 % 100 % >85 % 100 % DINKES
Penanggulagan Penyakit Pengobatan TB (%)
Menular

Angka Kejadian DBD Kesehatan 57 Incd 45 Incd 29 Incd 64.44444444 % 30 Incd 100 % DINKES
/100.000 Pddk

Cakupan Prevalensi Kesehatan 1.2 % 1 % 1.2 % 120 % <1 % 100 % DINKES


Penyakit Kusta (%)

Prevalensi kasus HIV Kesehatan <1 % <1 % 0.003 % 100 % <1 % % 100 % DINKES

Cakupan kabupaten/kota Kesehatan 1 kab/k 7 Kab 3 Kab 42.85714286 % 7 Kab 100 % DINKES
yang memasuki tahap ota
eliminasi malaria

DINKES
Pencegahan Penularan Penyakit Angka Penemuan Kasus Kesehatan <1 % <1 % 0.9 % 100 % 100 % <1 % 100 % DINKES
Endemik/Epidemik Malaria per 1000
penduduk

Jumlah kegiatan Kesehatan 12 kab/k 23 Kab 0 Kab 0 % 23 Kab 100 % DINKES


pencegahan penularan ota
penyakit
endemik/epidemik

Peningkatan Imunisasi Capaian cakupan bayi Kesehatan 70 % 75 % 81 % 108 % 100 % 80 % 100 % DINKES
yang mendapat imunisasi
lengkap

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 78


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
%tase desa yang Kesehatan 62 % 70 % 71 % 101.4285714 % 80 % 100 % DINKES
mencapai UCI

Peningk.Surveilance %tase penyelidikan Kesehatan 70 % 75 % 60 % 80 % 100 % 80 % 100 % DINKES


Epidemiologi dan epidemiologi < 25 jam
Penanggulangan Wabah pada desa yang
mengalami KLB

Penguatan sistem Kesehatan 23 kab/k 23 Kab 12 Kab 52.17391304 % 100 % 23 Kab 100 % DINKES
kewaspadaan dini ota

Peningkatan KIE pencegahan & Dokumen KIE yang telah Kesehatan 5 Doc 5 Doc 0 % 5 Doc 100 % DINKES
pemberantasan penyakit diselesaikan

Pelayanan Pencegahan dan Jumlah kab/kota yang Kesehatan 0 kab/k 10 Kab 22 Kab 220 % 100 % 15 Kab 100 % DINKES
Penanggulangan Penyakit tidak melaksanakan program ota
Menular posbindu

DINKES
Program Standarisasi Kesehatan 80 % DINKES
Pelayanan Kesehatan
Penyusunan standar pelayanan Jumlah Rumah Sakit Kesehatan 16 RSU 18 RSUD 18 RSUD 100 % 100 % 20 RSUD 100 % DINKES
kesehatan Umum Pemerintah Yang D
Terakreditasi

Evaluasi dan pengembangan %tase dokumen evaluasi Kesehatan 43 % 43 % 43 % 100 % 100 % 53 % 100 % DINKES
standar pelayanan kesehatan dan pengembangan
standar yang ditindak
lanjuti

Pembangunan dan pemutakhiran%tase kab/kota yang Kesehatan 60 % 70 % 70 % 100 % 100 % 80 % 100% DINKES
data dasar standar pelayanan memiliki data dasar
kesehatan pelayanan kesehatan
sesuai standar

Penyusunan naskah akademis Jumlah naskah akademik Kesehatan 1 Doc 1 Doc 1 Doc 100 % 100 % 3 Doc 100 % DINKES
standar pelayanan kesehatan standar pelayanan
kesehatan yang
diselesaikan

Program Pengadaan, Kesehatan 85 % DINKES


Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya

Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES


dibangun

Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES


rehabilitasi

Pembangunan Puskesmas Jumlah Pustu yang di Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES


Pembantu Rehabilitasi

Pembangunan Posyandu Jumlah Puskesdes yang Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES


dibangun

Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES


Prasarana Puskesmas prasarana Puskesmas
yang disediakan

Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES


Prasarana Puskesmas prasarana Pustu yang
Pembantu disediakan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 79


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES
Prasarana Posyandu prasarana Poskesdes
yang disediakan

Program Pengadaan Kesehatan 85 % DINKES


Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS
Mata
Pembangunan Rumah Sakit Jumlah RS yang Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES
dibangun (lanjutan)

Jumlah RS yang Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES


ditingkatkan fasilitasnya

Jumlah ruang kelas III Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES


yang dibangun

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Jumlah peralatan Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES


Rumah Sakit kesehatan RS yang
disediakan

Pengadaan Ambulance/Mobil Jumlah kenderaan Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES


jenazah ambulance/mobil jenazah
yang diadakan

Pengembangan Tipe Rumah Jumlah rumah sakit dan Kesehatan 1 PT 1 PT 1 PT DINKES


sakit sarana pelayanan
kesehatan penunjang
lainnya yang terakreditasi

Program Kemitraan Kesehatan 100 % DINKES


Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Kemitraan Asuransi Kesehatan Tingkat Cakupan Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINKES
Masyarakat kepesertaan JKA

Tingkat Cakupan pasien Kesehatan 1762452 Jiwa 1762452 Jiwa 1762452 Jiwa 100 % 100 % DINKES
yang menggunakan
pelayanan JKA

Program Peningkatan Kesehatan 32 /100 DINKES


Pelayanan Kesehatan Anak 0 LH
Balita
Penyuluhan kesehatan anak %tase Anak Balita yang Kesehatan 78 % 80 % 88 % 100 % 100 % 85 % 100 % DINKES
balita mendapatkan pelayanan
dan penyuluhan

Pelatihan dan pendidikan %tase Petugas mempu Kesehatan 70 % 75 % 100 % 100 % 80 % 100 % DINKES
perawatan anak balita melakukan perawatan
kesehatan bayi dan anak
balita

DINKES
Program Peningkatan Kesehatan DINKES
Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan pemeliharaan Jumlah puskesmas Kesehatan Pusk 35 Pusk 50 % 65 Pusk 100 % DINKES
kesehatan melakukan pelayanan
kesehatan lansia

Program Peningkatan Kesehatan 100 /100 DINKES


Keselamatan Ibu Melahirkan .000
dan Anak LH

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 80


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyuluhan kesehatan Bagi Ibu Peningkatan frekuensi Kesehatan 70 % 80 % 65 % 100 % 23 kab/k 85 % 100 % DINKES
Hamil dari Kel.Kurang Mampu penyuluhan untuk ibu ota
hamil dari Gakin

Advokasi dan KIE tentang Jumlah Peserta yang Kesehatan 0 Or 260 Or 250 Or 120 % 100 % 242 Or 100 % DINKES
kesehatan reproduksi remaja mampu melakukan
(KRR) konselor sebaya

Program Pelayanan Penunjang Kesehatan 85 % DINKES


Medis/Non Medis

Peningkatan pelayanan patologi Tersedianya kebutuhan Kesehatan 0 Unit 100 % 15 % 100 % 100 % 100 % DINKES
klinik pelayanan patologi klinik

Program Peningkatan Sumber Kesehatan 85 % DINKES


Daya Kesehatan

Peningkatan Diklat Medis/Non Jumlah tenaga medis dan Kesehatan Or 30 Or 30 Or 100 % 10 orga 581 Or 100 % DINKES
Medis non medis yang mengikut nisas
pelatihan fungsional dan i
managemen kesehatan profe
si

Penelitian dan pengembangan Jumlah tenaga kesehatan Kesehatan Or 174 Or 120 Or 69 % 763 Or 100% DINKES
Medis dan non Medis yang memenuhi standar
kompetensi

Pengembangan sumber daya Jumlah institusi Kesehatan 0 Doc 3 Doc 0 Doc 0 % 3 instit 3 Doc 100 % DINKES
kesehatan pendidikan yang usi
terstruktur

Program penanggulangan Kesehatan 50 % DINKES


krisis kesehatan dan ambulan
terpadu

Peningkatan kapasitas petugas Jumlah petugas yang Kesehatan 20 Or 50 Or 110 Or 220 % 1 pkt 100 Or 100% DINKES
penanggulangan krisis mampu melaksanakan
kesehatan penanggulangan krisis
kesehatan

Pelayanan ambulan terpadu Cakupan pelayanan Kesehatan 20 % 50 % 50 % 100 % 1 pkt 70 % 100 % DINKES
ambulance terpadu

Program Promosi Kesehatan Meningkatnya Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 50 RSUDZA
dan Pemberdayaan pengetahuan masyarakat
Masyarakat tentang pola hidup sehat

Peningkatan penyuluhan Terlaksananya penyuluh Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 50 RSUDZA
kesehatan masyarakat rumah dan penyebaran informasi
sakit kesehatan

Pengembangan Sistem Informas Terlaksananya sistem Kesehatan 100 % 98.05 % 100 % 100 % 100 % 100 % 298.05 74.5125 RSUDZA
RS pelayanan yang berbasis
komputerisasi

Peningkatan pelayanan Terlaksananya pelayanan Kesehatan 100 % 100 % 100 % 87.5 % 87.5 % 100 % 287.5 71.875 RSUDZA
Informasi, komunikasi dan Informasi, komunikasi
kerjasama dan kerjasama kesehatan
kepada masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 81


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM PENGADAAN, Kesehatan
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/
RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-PARU/RUMAH
SAKIT MATA

Penambahan ruang rawat inap Terlaksananya Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 50 RSUDZA
rumah sakit (VVIP,VIP,Kelas sarana/gedung rawat inap
I,II,III) VIP dan rawat inap

Pengembangan ruang operasi Terciptanya


pengembangan ruang
operasi

Program Pemeliharaan Sarana Kesehatan


dan Prasarana Rumah Sakit
Umum/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS
Mata
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya fasilitas Kesehatan 100 % 90 % 100 % 95.83 % 95.83 % 100 % 285.83 71.4575 RSUDZA
instalasi pengolahan limbah pengolahan limbah RS
rumah sakit dan terhindar dari
pencemaran lingkungan

Pemeliharaan rutin/berkala mobil Beroperasinya kenderaan Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 75 RSUDZA
ambulance/jenazah Ambulance/jenazah dan
mobil dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kebutuhan Kesehatan 100 % 95.83 % 100 % 94.72 % 94.72 % 100 % 290.55 72.6375 RSUDZA
Sarana RS sarana dan prasarana RS

Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 75 RSUDZA
Sanitasi & lingkungan RS kebersihan ruang
bangunan dan halaman

Program Pelayanan Medis Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya sarana Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 50 RSUDZA
haemodialisa (peralatan kedokteran)
pada HD

Peningkatan pelayanan gawat Terpenuhinya sarana Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 75 RSUDZA
darurat (peralatan kedokteran)
pada IGD

Peningkatan pelayanan bedah Terpenuhinya sarana Kesehatan 100 % 100 % 100 % 96.67 % 96.67 % 100 % 296.67 74.1675 RSUDZA
sentral (COT) (peralatan kedokteran)
pada kamar operasi

Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya sarana Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 50 RSUDZA
Perawatan Intensif (peralatan kedokteran)
pada ruang intensif

Peningkatan Pelayanan rawat Terpenuhinya sarana Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 50 RSUDZA
jantung (peralatan kedokteran)
pada ruang rawat jantung

Peningkatan Pelayanan Rawat Terpenuhinya sarana Kesehatan 100 % 100 % 100 % 98.58 % 98.58 % 100 % 298.58 74.645 RSUDZA
Jalan (peralatan kedokteran)
pada poliklinik

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 82


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan pelayanan rawat Terpenuhinya sarana Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 75 RSUDZA
inap (peralatan kedokteran)
pada pelayanan rawat
inap

Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya sarana Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 50 RSUDZA
Rehabilitasi Medis (peralatan kedokteran)
pada rehabilitasi medis

Peningkatan Pelayanan gigi dan Terpenuhinya sarana Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 50 RSUDZA
mulut (peralatan kedokteran)
pada poliklinik gigi

Peningkatan pelayanan gawat Kesehatan


darurat
Peningkatan Pelayanan anestesi Terpenuhinya sarana Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 50 RSUDZA
dan reanimasi (peralatan kedokteran)
pada anestesi dan
reanimasi

Program Pelayanan Penunjang Kesehatan


Medis/Non Medis

Peningkatan pelayanan radiologi Terpenuhinya sarana Kesehatan 100 %


(peralatan kedokteran)
pada instalasi radiologi

Peningkatan pelayanan gizi Terpenuhinya makanan Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 75 RSUDZA
dan minuman (diet)
pasien

Peningkatan pelayanan Terlaksananya visum et Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 75 RSUDZA
pemulasaraan jenazah repertum dan otopsi
mayat

Peningkatan pelayanan patologi Terpenuhinya reagensia Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 50 RSUDZA
klinik pada laboratorium
patologi klinik

Peningkatan pelayanan loundry Terpenuhinya bahan Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 75 RSUDZA
pembersih linen pada
instalasi loundry

Peningkatan pelayanan rekam Terpenuhinya bahan Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 75 RSUDZA
medis cetak pada pelayanan
rekam medis

Peningkatan pelayanan patologi Terpenuhinya reagensia Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 50 RSUDZA
anatomi pada laboratorium
patologi anatomi

Peningkatan pelayanan patologi Kesehatan 90 % 15 %


klinik
Peningkatan pelayanan sentral Terpenuhinya sarana Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 75 RSUDZA
sterilisasi pada instalasi CSSD

Program Peningkatan Sumber


Daya Kesehatan

Peningkatan diklat medis/non Jumlah tenaga yang Kesehatan 2.29 OR 40 ORA 120 ORANG 100 ORANG 83.33333333 % 120 ORA 260 65 RSUDZA
medis terlatih AN NG NG
G

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 83


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penelitian dan pengembangan Jumlah penelitian yang Kesehatan 25 PAK 3 PAKET 3 PAKET 100 % 4 PAK 7 1.75 RSUDZA
medis/non medis dilakukan ET ET

Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan


Masyarakat Pada BLUD

Peningkatan Kualitas dan Meningkatnya pelayanan Kesehatan 100 % 75 % 100 % 80 % 80 % 100 % 255 63.75 RSUDZA
Pendukung Pelayanan kesehatan pada BLUD

PROGRAM UPAYA Kesehatan


KESEHATAN MASYARAKAT

Pemeliharaan & pemulihan Kesehatan 5 keg 100 %


kesehatan
Peningkatan Kesehatan Terpenuhinyan pelayanan Kesehatan 20 keg 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 15 RSJ
Masyarakat kesehatan pasien rawat
inap dan rawat jalan

PROGRAM PROMOSI Kesehatan 0


KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Pengembangan sistem informasi Terpenuhinya sistem Kesehatan 1 keg 25 % 25 % 100 % 25 25 RSJ
Rumah Sakit informasi Rumah sakit

PROGRAM STANDARISASI Kesehatan


PELAYANAN KESEHATAN

Penyusunan Standar pelayanan Tersedianya Standar Kesehatan 5 keg 100 % 100 % 100 % 100 % 200 40 RSJ
kesehatan Operasional Prosedur
(SOP) pelayanan
kesehatn

PROGRAM PENGADAAN, Kesehatan


PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/
RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-PARU/RUMAH
SAKIT MATA

Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya fasilitas Kesehatan 11 unit 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 27.27272727 RSJ
pelayanan dan penunjang
lainya bagi pasien

Rehabilitasi bangunan rumah Terpenuhinya rehabilitasi Kesehatan 10 pake 75 % 75 % 100 % 100 % 175 17.5 RSJ
sakit bangunan bangsal rawat t
inap

Pengadaan alat-alat kesehatan Terpenuhinya peralatan Kesehatan 10 unit 100 % 100 % 100 % 100 % 200 20 RSJ
rumah sakit kesehatan yag memadai
bagi pasien

Pengadaan obat-obatan rumah Tersedianya obat-obatan Kesehatan 5 pake 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 60 RSJ
sakit pasien rawat inap dan t
rawat jalan

Pengadaan ambulan dan mobil Tersedianya kendaraan Kesehatan 2 unit 1 unit 1 0.5 RSJ
jenazah ambulance untuk pasien

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 84


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan perlengkapan rumah Tersedianya peralatan Kesehatan 5 pake 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 60 RSJ
tangga RS (dapur, ruang pasien, dan perlengkapan rumah t
loundry, ruang tunggu, dll) tangga pasien laundry dll

Pengadaan bahan-bahan logistik Kesehatan 5 pake 83.33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 283.33 56.666
RS t
Penambahan ruang rawat inap Tersedianyan Bangsal Kesehatan 5 unit 100 % 100 % 100 % 100 20 RSJ
rumah sakit (VIP,kelas I,II dan perawatan
III)
Pembangunan Instalasi Tersedianya Instalasi Kesehatan 1 unit 100 % 100 % 100 % 100 100 RSJ
pengolahan limbah rumah sakit pengolahan limbah rumah
sakit

Pengadaan mebeler rumah sakit Tersedianya mebeler Kesehatan 8 pake 75 % 100 % 133 % 100 12.5 RSJ
rumah sakit t

Pengadaan percetakan Tersedianya administrasi Kesehatan 9 pake 100 % 100 % 100 % 100 11.11111111 RSJ
administrasi dan surat menyurat dan surat menyurat t
rumah sakit rumah sakit

PROGRAM PEMELIHARAAN Kesehatan 0


SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT
JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-
PARU/ RUMAH SAKIT MATA

Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Kesehatan 5 pake 12 Bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 24 4.8 RSJ
rumah sakit Pemeliharaan t
rutin/berkala rumah sakit

Pemeliharaan rutin/berkala ruangTersedianya Kesehatan 5 pake 100 % 0


rawat inap rumah sakit Pemeliharaan t
(VVIP/VIP/Kelas I,II dan III) rutin/berkala ruang rawat
inap rumah sakit
(VVIP/VIP/Kelas I,II dan
III)

Pemeliharaan rutin/berkala Terpenuhinya Kesehatan 5 pake 100 % 100 % 100 % 100 20 RSJ
instalasi pengolahan limbah Pemeliharaan t
rumah sakit rutin/berkala instalasi
pengolahan limbah rumah
sakit

Pemeliharaan rutin/berkala mobil Terpenuhinya Kesehatan 5 pake 10 unit 10 unit 100 % 10 unit 20 4 RSJ
ambulance/jenazah Pemeliharaan t
rutin/berkala mobil
ambulance/jenazah

PROGRAM PELAYANAN Kesehatan 0


MEDIS
Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan 8 pake 50 % 50 % 100 % 100 % 150 18.75 RSJ
spesialistis dan rujukan spesialistis dan rujukan di t
kab/kota dan puskesmas

Peningkatan pelayanan Terpenuhinya kenyaman Kesehatan 8 pake 50 % 50 % 100 % 100 % 150 18.75 RSJ
rehabilitasi medis bagi pasien dan therapy t
bagi pasien rawat inap

Peningkatan Pelayanan asuhan Terlaksananya Kesehatan 8 pake 100 % 100 % 100 % 100 12.5 RSJ
keperawatan Pelayanan asuhan t
keperawatan bagi pasien
rawat inap dan rawa jalan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 85


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan pelayanan rawat Terlaksananya Kesehatan 8 pake 130 keg 100 % 76.92307692 % 100 12.5 RSJ
jalan Pelayanan bagi pasien t
rawat rawa jalan

Peningkatan pelayanan rawat Terlaksananya Kesehatan 8 pake 78 keg 100 % 128.2051282 % 100 % 200 25 RSJ
inap Pelayanan asuhan t
keperawatan dan
pendidikan kesehatan
(penkes) bagi pasien dan
keluarga

PROGRAM PENINGKATAN Kesehatan 0


SUMBER DAYA KESEHATAN

Peningkatan diklat medis/non Kesehatan 48 keg 75 % 100 % 133 % 100 % 200 RSJ
medis
PROGRAM PELAYANAN Kesehatan
KESEHATAN MASYARAKAT
PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD)

Peningkatan kualitas dan Terpenuhinya pelayanan Kesehatan 5 pake 100 % 80 % 80 % 100 % 180 36 RSJ
pendukung pelayanan rawat jalan dan rawat inap t
bagi pasien

Program Promosi Kesehatan Kesehatan


dan Pemberdayaan
Masyarakat

Pengembangan sistem informasi Tersedianyan sistem 100 % 0 % 0 % 100 % 200 RSIA


RS informasi dan manajemen
rumah sakit

Program Peningkatan Kesehatan


Sarana/Prasarana Rumah
Sakit /Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata

Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya bangunan Kesehatan 89.3 % 100 % 52.05 % 52.05 % 100 % 289.3 RSIA
rumah sakit

Rehabilitasi bangunan rumah Terrenovasinya bangunan Kesehatan 95.25 % 100 % 100 % 100 % 100 % 295.25 RSIA
sakit rumah sakit

Pengadaan alat-alat kesehatan Tersedianya alat-alat Kesehatan 88.54 % 100 % 100 % 100 % 188.54 RSIA
Rumah Sakit kesehatan

Pengadaan Ambulance/Mobil Tersedianya alat Kesehatan 100 % % 100 RSIA


Jenazah trasportasi pasien

Pengadaan Mobiler Rumah SakitTersedianya meubeleur Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 200 RSIA
rumah sakit

Program Pemeliharaan Kesehatan


sarana/Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata

Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya bangunan Kesehatan 100 % 90.07 % 90 % 100 % 200 RSIA
Rumah Sakit rumah sakit

Pemeliharaan rutin/berkala Terolahnya limabah- Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 % 200 RSIA
instalasi pengolahan limbah limabah rumah sakit
Rumah Sakit

Pemeliharaan rutin/berkala alat- Terpeliharanya dan Kesehatan 99.97 % 100 % 100 % 100 % 90 % 289.97 RSIA
alat kesehatan Rumah Sakit terkalinrasinya alat-alat
kesehatan

Program Pelayanan Medis Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 86


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan Pelayanan Tersedianya tenaga Kesehatan 100 % 100 % 100 % 100 RSIA
spesialistis dan rujukan dokter spesialis

Peningkatan pelayanan bedah Tersdianya bahan habis 100 % 100 RSIA


sentral (COT) pakai dan peralatan
kamar operasi

Peningkatan pelayanan Tersdianya bahan habis 100 % 100 RSIA


perawatan intensif anak pakai dan peralatan
PICU, NICU

Peningkatan pelayanan intensif Tersdianya bahan habis 100 % 100 RSIA


dewasa pakai dan peralatan ICU

Peningkatan pelayanan rawat Tersdianya bahan habis 100 % 100 RSIA


jalan pakai dan peralatan poli
klinik

Peningkatan pelayanan rawat Tersdianya bahan habis 100 % 100 RSIA


inap pakai dan peralatan
rawat ruang inap

Program Pelayanan Penunjang


Medis/Non Medis

Peningkatan pelayanan radiologi Tersdianya bahan habis 100 % 100 RSIA


pakai dan peralatan
rawat ruang radiologi

Peningkatan Pelayanan gizi Tersedianya makanan 100 % 56 % 56 % 100 % 200 RSIA


dan minuman pasien

Peningkatan Pelayanan loundry Terpeliharanya bahan 100 % 100 % 100 % 100 % 200 RSIA
tenun rumah sakit

Program Pelayanan Kesehatan Kesehatan


Masyarakat pada BLUD

Peningkatan kualitas dan Tersedianya remunerasi, Kesehatan 100 % 89.68 % 89.68 % 100 % 200 RSIA
pendukung pelayanan obat dan bahan habis
pakai beserta peralatan
rumah sakit

Peningkatan Sarana dan Kesehatan


Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 99.92 % 99.92 RSIA
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan 99.69 % 99.69 RSIA
peralatan kantor kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan 99.79 % 99.79 RSIA


peralatan gedung kantor gedung kantor

Program Peningkatan Kesehatan


Sarana/Prasarana Rumah
Sakit /Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan obat-obatan rumah Terseianya obat dan Kesehatan 98.58 % 98.58 RSIA
sakit bahan habis pakai rumah
sakit

Pengembangan tipe rumah sakit Rumah sakit khusus tipe Kesehatan 95.96 % 95.96 RSIA
A
Program kemitraan Kesehatan
peningkatan pelayanan
kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 87


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kemitraan alih teknologi Meningkatnya jenis Kesehatan 97.99 % 97.99 RSIA
kedokteran dan kesehatan pelayanan rumah sakit

Program Pelayanan Medis Kesehatan

Peningkatan pelayanan gawat Tersedianya bahan habis Kesehatan 98.78 % 98.78 RSIA
darurat pakai gawat darurat

PEKERJAAN UMUM Infrastruktur


Yang
Terintegras

Program Pembangunan Jalan Infrastruktur


dan Jembatan Yang
Terintegras
Perencanaan Pembangunan Tersedianya perencanaan Infrastruktur 46 Pkt 43 Pkt 12 Pkt 10 Pkt 83.33 % 10 Pkt 63 Pkt 15.75 % BINA MARGA
jalan umum dan bahan Yang
perencaaan teknis Terintegrasi

Pembangunan jalan Terbangunnya Infrastruktur 1492 KM 994.804 KM 680 KM 562.336 KM 82.70 % 209 KM 1766.14 KM 441.535 % BINA MARGA
Infrastruktur Jalan Yang
Sebagai Prasarana Terintegrasi
Transportasi

Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Kegiatan Infrastruktur 25 Pkt 20 Pkt 9 Pkt 10 Pkt 111.11 % 4 Pkt 34 Pkt 8.5 % BINA MARGA
Jembatan Perencanaan jembatan Yang
pada Dinas Bina Marga Terintegrasi
dan Cipta Karya

Pembangunan Jembatan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur 12011 M 6566 M 3791 M 2253 M 59.43 % 1215 M 10034 M 2508.5 % BINA MARGA
Konstruksi Jembatan Yang
pada Ruas Jalan Provinsi. Terintegrasi
Kabupaten / Kota di
Provinsi Aceh

Monitoring; evaluasi dan Terlaksananya Kegiatan Infrastruktur 5 Keg 3 Keg 1 Keg 1 Keg 100.00 % 1 Keg 5 Keg 1.25 % BINA MARGA
pelaporan Pengendalian Dinas Bina Yang
Marga dan Cipta Karya Terintegrasi

Pengawasan teknis jalan dan Mutu Konstruksi Jalan / Infrastruktur 217 Pkt 85 Pkt 44 Pkt 44 Pkt 100.00 % 38 Pkt 167 Pkt 41.75 % BINA MARGA
jembatan Jembatan sesuai dengan Yang
Dokumen Teknis Terintegrasi

Program Infrastruktur
Rehabilitasi/Pemeliharaan Yang
Jalan dan Jembatan Terintegras
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Peningkatan kondisi dan Infrastruktur 5094.3 KM 373.293 KM 202.8 KM 164.407 KM 81.07 % 68 KM 605.7 KM 151.425 % BINA MARGA
fungsi jalan untuk Yang
kelancaran transportasi Terintegrasi
masyarakat

Rehabilitasi/pemeliharaan 1995 M 3182 M 528 M 172 M 32.58 % 107 M 3461 M 865.25 % BINA MARGA
jembatan

Program Tanggap Darurat


Jalan dan Jembatan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 88


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rehabilitasi jalan dalam kondisi Menunjang 1 Thn BINA MARGA
tanggap darurat Terlaksananya Kegiatan
Penanggulangan Darurat
Kerusakan Jalan dan
jembatan Akibat Bencana
Alam

Program Peningkatan Sarana


dan Prasarana Kebinamargaan

Rehabilitasi/pemeliharaan Menunjang 25 Pkt 5 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100.00 % 7 Pkt 13 PKT 3.25 % BINA MARGA
peralatan dan perlengkapan Terlaksananya Kegiatan
bengkel alat-alat berat Pembinaan Peralatan dan
Perbekalan

Pengadaan alat - alat berat Tersedianya Peralatan 24 Pkt 11 Pkt 7 UNIT 10 UNIT 142.86 % 12 UNIT 33 Unit 8.25 % BINA MARGA
untuk menunjang
Pelaksanaan Pemb. jalan
& Jembatan

Rehabilitasi/Pemel. alat-alat ukur Menunjang 5 Pkt 26 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100.00 % 2 Pkt 29 PKT 7.25 % BINA MARGA
dan bahan laboratorium Terlaksananya Kegiatan
kebinamargaan Pembinaan Peralatan dan
Perbekalan

PENGAIRAN
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya

Perencanaan 9 LAP 18 LAP 200 % 20 Loka 38 PENGAIRAN


pembangunan jaringan si
irigasi
Perencanaan 5 LAP 13 LAP 260 % 19 Loka 32 PENGAIRAN
Pembangunan Reservoir si

Perencanaan normalisasi 2 LAP 19 LAP 950 % 14 Loka 33 PENGAIRAN


saluran sungai si

Rehabilitasi/pemeliharaan 148000 M 675736 M 456.5783784 % 43.627 Ha 675779.627 PENGAIRAN


jaringan irigasi

Optimalisasi fungsi 104 PAKET 260 PAKET 250 % 100 % 360 PENGAIRAN
jaringan irigasi yang telah
dibangun

Pemberdayaan petani 170 UNIT P3A 170 UNIT P3A 100 % 170 Unit 340 PENGAIRAN
pemakai air P3A

Monitoring, evaluasi dan 1 LAP 3 LAP 300 % 100 % 103 PENGAIRAN


pelaporan

Pembangunan jaringan 7 PAKET 51 PAKET 728.5714286 % 20 71 PENGAIRAN


irigasi Loka
si
Pengelolaan Sumberdaya 3 LAP 3 LAP 100 % 100 % 103 PENGAIRAN
air untuk irigasi (WISMP)

Peningkatan pengelolaan 2 LAP 3 LAP 150 % 100 % 103 PENGAIRAN


sumberdaya air wilayah
propinsi (WISMP)

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 89


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan pengelolaan 2 LAP 3 LAP 150 % 100 % 103 PENGAIRAN
sumberdaya air wilayah
sungai (WISMP)

Program Pengembangan, 0
Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya

Pembangunan embung 16 UNIT 28 UNIT 33 lokas 61 PENGAIRAN


dan bangunan i
penampung air lainnya

Pemeliharaan dan 4 PAKET 4 PAKET 100 % 104 PENGAIRAN


rehabilitasi bangunan
pengukuran data hidrologi

Program Pengendalian Banjir 0

Mengendalikan banjir 10000 M 10000 M 100 % 82 lokas 10082 PENGAIRAN


pada daerah tangkapan i
air dan badan-badan
sungai

Pembangunan prasarana 11500 M 11500 M 100 % 32 lokas 11532 PENGAIRAN


pengaman pantai i

PEKERJAAN UMUM

Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-
gorong

Pembangunan saluran Terbangunnya saluran 69 Pkt 188 Pkt 272.46 % 100 % 288 Pkt 72 % CIPTA KARYA
drainase/gorong-gorong drainase dan gorong-
gorong di lingkungan
permukiman

Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Peningkatan kondisi dan PEMBANGUNAN Infrastruktur 695.47 KM 884000 M 68966 M 0.08 CIPTA KARYA
dan jembatan fungsi jalan untuk DAN Yang
kelancaran transportasi PEMELIHARAAN Terintegrasi
masyarakat INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan PEMBANGUNAN Infrastruktur 100 % 97 % 1 % 1 Km 1 CIPTA KARYA


DAN Yang
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rehabilitasi/Pemeliharaan PEMBANGUNAN Infrastruktur 100 % 97 % 1 % 1 PKT 1 CIPTA KARYA


Jembatan DAN Yang
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 90


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Tanggap Darurat Infrastruktur
Jalan dan Jembatan Yang
Terintegras
Rehabilitasi jalan dalam kondisi Menunjang PENANGANAN DAN Infrastruktur 100 Pkt 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 1.00 1 % 1 Thn 1 CIPTA KARYA
tanggap darurat Terlaksananya Kegiatan PENGURANGAN Yang
Penanggulangan Darurat RESIKO BENCANA Terintegrasi
Kerusakan Jalan dan
jembatan Akibat Bencana
Alam

Program Peningkatan Sarana Infrastruktur


dan Prasarana Kebinamargaan Yang
Terintegras
Pengadaan alat - alat berat Tersedianya Peralatan PEMBANGUNAN Infrastruktur 3 Paket 1 Paket 0.33 1 % 1 Unit 1 CIPTA KARYA
untuk menunjang DAN Yang
Pelaksanaan Pemb. jalan PEMELIHARAAN Terintegrasi
& Jembatan INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rehabilitasi/pemeliharaan Menunjang PEMBANGUNAN Infrastruktur 7 unit 3 Paket 1 Paket 0.33 1 % 1 PKT 1 CIPTA KARYA
peralatan dan perlengkapan Terlaksananya Kegiatan DAN Yang
bengkel alat-alat berat Pembinaan Peralatan dan PEMELIHARAAN Terintegrasi
Perbekalan INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rehabilitasi/Pemel. alat-alat ukur Menunjang PEMBANGUNAN Infrastruktur 90 % 1 % 1 PKT 1 CIPTA KARYA


dan bahan laboratorium Terlaksananya Kegiatan DAN Yang
kebinamargaan Pembinaan Peralatan dan PEMELIHARAAN Terintegrasi
Perbekalan INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengadaan alat-alat berat Pengadaan Mobil PEMBANGUNAN Infrastruktur 99 % 1 % 1 Unit 1 CIPTA KARYA
Teleskopik DAN Yang
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengadaan alat-alat berat Biaya Administrasi Kota PEMBANGUNAN Infrastruktur 99 % 1 % 1 Tahu 1 CIPTA KARYA
Sabang DAN Yang n
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengadaan alat-alat berat Bencana Alam PEMBANGUNAN Infrastruktur 99 % 1 Tahu 1 Tahu 1 CIPTA KARYA
DAN Yang n n
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 91


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pengembangan Infrastruktur
Kinerja Pengelolaan Air Minum Yang
dan Air Limbah Terintegrasi

Fasilitasi pembinaan teknik Meningkatnya Infrastruktur 1 Pkt 1 Pkt 100.00 % 100 % 101 Pkt 25.25 % CIPTA KARYA
pengolahan air minum Pemahaman Manajemen Yang
Pengelolaan Air Minum Terintegrasi
dan Air Bersih di
Lingkungan PDAM &
Masyarakat

Pengembangan sistem distribusi Meningkatnya Infrastruktur 14 Pkt 14 Pkt 100.00 % 100 % 114 Pkt 28.5 % CIPTA KARYA
air minum Pemahaman dan Yang
Manajemen Pengelolaan Terintegrasi
Air Minum / Air Bersih

Peningkatan operasi dan Tersedianya Prasarana Infrastruktur 1 tahun 1 tahun 100.00 % 100 % 101 tahu 25.25 % CIPTA KARYA
pemeliharaan prasarana dan dan Sarana Pengelolaan Yang n
sarana persampahan Persampahan Terintegrasi

Program Pengembangan Infrastruktur


Wilayah Strategis dan Cepat Yang
Tumbuh Terintegrasi

Perencanaan Pengembangan Tersedianya Pedoman Infrastruktur 10 Paket 56 paket 560.00 100 % 156 Pake 39 % CIPTA KARYA
Infrastruktur Pengembangan Wilayah Yang t
Strategis dan Cepat Terintegrasi
tumbuh

Monitoring, evaluasi dan Infrastruktur 1 Paket 1 paket 100.00 100 % 101 Pake 25.25 % CIPTA KARYA
pelaporan Yang t
Terintegras

Program Pembangunan Infrastruktur


Infrastruktur Perdesaan Yang
Terintegras
Penataan lingkungan pemukimanPembangunan jalan di Infrastruktur 4 Paket 11 paket 275.00 100 % 111 Pake 27.75 % CIPTA KARYA
penduduk perdesaaan daerah perbatasan, Yang t
terisolir dan Kepulauan Terintegrasi

Pembangunan jalan dan Tersedianya Prasarana Infrastruktur 226 Paket 495 paket 219.03 100 % 595 Pake 148.75 % CIPTA KARYA
jembatan perdesaaan Jalan dan Jembatan Yang t
Perdesaan pada Wilayah- Terintegrasi
Wilayah yang Telah
Tumbuh dan Berkembang

Pembangunan sarana dan Meningkatnya Kegiatan Infrastruktur 389 Paket 1611 paket 414.14 100 % 1711 Pake 427.75 % CIPTA KARYA
prasarana gedung Pendidikan, Seni Budaya, Yang t
Keagamaan dan Terintegrasi
Peribadatan

Sosialisasi Bidang Perkotaan danTerserapnya Informasi Infrastruktur 100 Paket 100 % CIPTA KARYA
Perkotaan Kepada Masyarakat Yang
Terintegrasi

Program Pengaturan Jasa Infrastruktur


Konstruksi Yang
Terintegras
Sosialisasi dan diseminasi Infrastruktur 100 % 100 % CIPTA KARYA
peraturan Yang
Terintegras

Program Pemberdayaan Jasa Infrastruktur


Konstruksi Yang
Terintegras

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 92


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemberdayaan penyediaan jasa Terserapnya Informasi Infrastruktur 100 % 100 % CIPTA KARYA
konstruksi (orang perseorangan, Kepada Masyarakat Yang
badan usaha) Terintegrasi

Pemberdayaan pengguna jasa Terserapnya Informasi Infrastruktur 100 % 100 % CIPTA KARYA
konstruksi (orang perseorangan, Kepada Masyarakat Yang
badan usaha) Terintegrasi

Pembinaan Jasa Konstruksi Terserapnya Informasi Infrastruktur 100 % 100 % CIPTA KARYA
Daerah Kepada Masyarakat Yang
Terintegrasi

Program Pengawasan Jasa Infrastruktur


Konstruksi Yang
Terintegras
Pengawasan terhadap ketentuan Tersedianya Hasil Infrastruktur 2 Pkt 180 Pkt 9000.00 Pkt 100 % 280 Pkt 70 % CIPTA KARYA
keteknikan Pelaksanaan Kegiatan Yang
Sesuai dengan Dokumen Terintegrasi
Teknis

Program Pengembangan Infrastruktur


Perumahan Yang
Terintegras
Pengembangan rumah sehat Tersedianya Rumah Infrastruktur 1031 Unit 4885 Unit 473.81 Unit 100 % 4985 Unit 1246.25 % CIPTA KARYA
sederhana Sederhana Siap Huni Yang
Bagi Masyarakat Korban Terintegrasi
Bencana, Kerusuhan dan
Dhuafa

Infrastruktur
Yang
Terintegras
Program Perencanaan Tata Infrastruktur
Ruang Yang
Terintegras
Penyusunan rencana tata ruang Adanya arah dan Infrastruktur 10 Pkt 13 130.00 100 % 113 Pkt CIPTA KARYA
wilayah kabupaten/kota petunjuk dalam rangka Yang
pengembangan wilayah Terintegrasi
kab/kota

Sosialisasi penerapan Qanun Infrastruktur 1 Pkt 1 100.00 100 % 101 Pkt CIPTA KARYA
RTRW NAD Yang
Terintegras

PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

Program Peningkatan Reformasi


Pengembangan Sistem Birokrasi Dan
Laporan Capaian Kinerja dan Tata Kelola
Keuangan
Penyususnan Laporan capaian Outcome: terkendalianya Reformasi 100 94.95 94.95 94.95 BAPPEDA
kinerja dan Ikhtisar realisasi pelaksanaan kegiatan Birokrasi Dan
kinerja SKPD APBA Output: Tata Kelola
Tersedianya laporan
capaian kinerja APBA

Program Pengembangan Infrastruktur


Data/Informasi Yang
Terintegras

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 93


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kegiatan Koordinasi Penelitian Outcome: Infrastruktur 100 97.56 97.56 97.56 BAPPEDA
dan Pengembangan di Provinsi terkoordinasinya Yang
serta Kerjasama dengan Pihak penelitian-penelitian di Terintegrasi
Lain Aceh dan tercapainya
kerjasama dengan pihak
lain
Output: tersusunnya
laporan mengenai
koordinsi penelitian di
Aceh dan tercapainya
kerjasama dengan pihak
lain jurnal ekonomi dan
pembangunan jurnal
pendidikan renstra
penelitian dan
pengembangan Provinsi
Aceh

Kegiatan Pengembangan Pusat Outcome: ketersediaan Infrastruktur 100 98.19 98.19 98.19 BAPPEDA
data dan Informasi Perencanaan dokumen data sekunder Yang
Pembangunan Daerah dan analisis data hasil Terintegrasi
pembangunan standar
geodata spasial menjadi
acuan perencanaan
pembangunan SDI
Output: Data dan
informasi pembangunan
tersedianya
pedoman/standar geodata
spasial

Survey data primer provinsi Outcome : Data spasial Infrastruktur 100 96.86 96.86 96.86 BAPPEDA
sebagai acuan Yang
perencanaan Terintegrasi
pembangunan Output :
Tersedianya data spasial
hasil survey dan
pemetaan

Kegiatan Penelitian dan Outcome: Hasil penelitian Infrastruktur 100 97.56 97.56 97.56 BAPPEDA
Pengembangan Perencanaan menjadi bahan Yang
Pembangunan perencanaan Terintegrasi
pembangunan daerah
Output: Tersedianya hasil
penelitian dan
pengembangan
perencanaan
pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 94


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan profile Bappeda Outcome : Tersedianya Infrastruktur 100 100 100 100 BAPPEDA
informasi tentang profil Yang
Bappeda Aceh sebagai Terintegrasi
institusi perencana
daerah Output :
Tersusunnya buku profil
Bappeda buku agenda
kerja kalender dan iklan

Penelitian Unggulan Aceh Infrastruktur


Kerja sama dengan Lembaga Yang
Penelitian Unsyiah Terintegrasi

Kegiatan Penyempurnaan Outcome: Standar Infrastruktur 100 88 0 0 BAPPEDA


Geodata Spasial Base dan geodata spasial menjadi Yang
Penerapan Data Spasial acuan perencanaan Terintegrasi
pembangunan SDI
Output : Tersedianya
pedoman/standar geodata
spasial

Program Kerjasama Infrastruktur


Pembangunan Yang
Terintegras
Kegiatan Koordinasi kerjasama Outcome: meningkatnya Infrastruktur 100 96.48 96.48 96.48 BAPPEDA
pembangunan antar daerah kerjasama pembangunan Yang
antar daerah secara Terintegrasi
terpadu Output:
terlaksananya partisipasi
daerah dalam forum
kerjasama antar daerah

Program Pengembangan Penanggulangan BAPPEDA


Wilayah Perbatasan Kemiskinan

Kegiatan Koordinasi Outcome: Meningkatnya Penanggulangan 100 96.88 96.88 96.88 BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan kualitas pembangunan Kemiskinan
Daerah Tertinggal daerah tertinggal
Output : Terlaksananya
koordinasi perencanaan
pembangunan daerah
tertinggal

Program Perencanaan Infrastruktur


Pembangunan Wilayah Yang
Strategis dan Cepat Tumbuh Terintegrasi

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 95


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan Perencanaan Outcome : Tersedia Infrastruktur 100 96.88 0 0 BAPPEDA
Pembangunan Wilayah strategis dokumen masterplan Yang
dan Cepat Tumbuh Output : Tersedia Terintegrasi
masterplan tersedia
rencana strategis dan
studi kelayakan

Program Perencanaan Infrastruktur


Pembangunan Daerah Yang
Terintegras
Kegiatan Penyelenggaraan Outcome: Tersedianya Infrastruktur 100 90.21 90.21 90.21 BAPPEDA
Musrenbang RPJMA RPJMA 2012-2017 dan Yang
2017-2022 Terintegrasi
Output : Terlaksananya
Musrenbang RPJMA
2012-2017 dan 2017-
2022

Kegiatan Penetapan RPJMA Outcome: RPJMA tahun Infrastruktur 100 94.49 94.49 94.49 BAPPEDA
2012-2017 Yang
Output: Rancangan Terintegrasi
RPJMA tahun 2012-
2017

Kegiatan Penyusunan Outcome: Tersedianya Infrastruktur 100 95.24 95.24 95.24 BAPPEDA
Rancangan RKPA pedoman perencanaan Yang
pembangunan Provinsi Terintegrasi
Aceh tahun 2013
Output: Buku pedoman
RKP Aceh tahun 2013

Kegiatan Penyelenggaraan Outcome: terciptanya Infrastruktur 100 94.27 94.27 94.27 BAPPEDA
Musrenbang RKPA dan pasca sinkronisasi rencana Yang
pembangunan pemerintah Terintegrasi
daerah
Output: Terlaksananya
Musrenbang RKPA dan
Musrenbang Nas

Kegiatan Penilaian RKPD Outcome: terciptanya Infrastruktur 100 0 0 BAPPEDA


Kabupaten/Kota sinkronisasi rencana Yang
pembangunan pemerintah Terintegrasi
daerah
Output: Terlaksananya
penilaian RKPD
kabupaten/Kota untuk
anugerah pangripta
nusantara

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 96


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kegiatan Monitoring Evaluasi Outcome: termonitornya Infrastruktur 100 96.33 96.33 96.33 BAPPEDA
Pengendalian dan Pelaporan hasil-hasil pembangunan Yang
Pelaksanaan Rencana daerah Terintegrasi
Pembangunan Daerah Ouput: Terlaksananya
monitoring evaluasi
pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah
sesuai rencana

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Outcome: tersedianya Infrastruktur 100 80.07 80.07 80.07 BAPPEDA
Umum APBA (KUA dan Prioritas pedoman penyusunan Yang
dan Plafon Anggaran Sementara RKA/RKA SKPA dan Terintegrasi
(PPAS)) APBA tahun 2013
Output: tersedianya
dokumen KUA dan PPAS
APBA tahun 2013

Kegiatan Sinkronisasi Outcome : Infrastruktur 100 24 0 0 BAPPEDA


Perencanaan Pembangunan Tersinkronisasinya Yang
Daerah perencanaan Terintegrasi
pembangunan daerah
Output : Sinkronisasinya
dokumen perencanaan
pembangunan daerah

Kegiatan Koordinasi dan Outcome: Dokumen RKA Infrastruktur 100 82.83 82.83 82.83 BAPPEDA
Sinkronisasi Perencanaan dan DPA APBA dan Yang
Program dan Kegiatan program APBN serta Terintegrasi
Pembangunan RKA Perubahan Tahun
2013 Ouput:
Terlaksananya koordinasi
dan sinkronisasi
program/kegiatan
APBA/APBN dan sumber
dana lainnya tahun 2013

Kegiatan koordinasi penyusunan Outcome: Sinkronisasi Infrastruktur 100 90.3 90.3 90.3 BAPPEDA
program dan kegiatan program dan kegiatan Yang
pembangunan yang didanai TDBHMG Provinsi Aceh Terintegrasi
melalui sumber dana tambahan Kab/Kota
dana bagi hasil migas dan dana Output: terlaksananya
otonomi khusus pembahasan program
dan kegiatan TDBHMG
Provinsi Aceh dan
Kab/Kota

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 97


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kegiatan Finalisasi Rencana Outcome: Dokumen Infrastruktur 100 60 0 0 BAPPEDA
Induk Dana TDBH Migas dan Rencana Induk Otsus Yang
Otsus 2008-2027 dan TDBH Migas 2008- Terintegrasi
2027 Ouput:
Terlaksananya
pembahasan mengenai
rencana induk Dana
TDBH Migas dan Otsus
2008-2027

Kegiatan Koordinasi PenyusunanOutcome : Tersedianya Infrastruktur 100 89.83 89.83 89.83 BAPPEDA
Jawaban/Penjelasan Gubernur jawaban/penjelasan Yang
Gubernur Aceh Terintegrasi
Output : terlaksananya
koordinasi penyusunan
jawaban/penjelasan
Gubernur Aceh terhadap
pemandangan umum
saran usul dan pendapat
komisi-komisi

Kegiatan Sosialisasi RPJP dan Outcome: Dokumen Infrastruktur 100 89.12 89.12 89.12 BAPPEDA
RPJMA Perencanaan jangka Yang
panjang dan menegah Terintegrasi
Aceh Ouput:
Terlaksananya sosialisasi
qanun Aceh

Penyusunan E-Plainning Outcome: terciptanya Infrastruktur 100 80 0 0 BAPPEDA


sinkronisasi rencana Yang
pembangunan pemerintah Terintegrasi
daerah
Output: Terlaksananya
penyusunan perencanaan
dengan e-plainning

Penyusunan Qanun Outcome: Dokumen Infrastruktur 100 78 0 0 BAPPEDA


Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan dan Yang
penganggaran Terintegrasi
Ouput: Tersusunnya
Qanun Aceh

Penyusunan dan monitoring Infrastruktur 100 60 0 0 BAPPEDA


rencana aksi pembangunan Yang
daerah Terintegras
Review RPJMA Infrastruktur 100 65 0 0 BAPPEDA
Yang
Terintegras
Program Perencanaan Infrastruktur
Pembangunan Ekonomi Yang
Terintegras

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 98


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan Perencanaan Outcome : Meningkatnya Infrastruktur 100 69 0 0 BAPPEDA
Pengembangan Ekonomi perekonomian daerah Yang
Masyarakat berbasis komoditas Terintegrasi
unggulan Output : FGD
workshop dokumen
rencana tindak
perekonomian Aceh

Kegiatan Koordinasi Outcome: Terkoordinirnya Infrastruktur 100 99.54 99.54 99.54 BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan perencanaan Yang
bidang Ekonomi pembangunan ekonomi Terintegrasi
dan tersusunnya pergub
komoditi unggulan daerah
tercapainya target
pelaksanaan pangan dan
gizi daerahsesuai
program tercapainya
target MP3EI sesuai
program Output:
Dokumen perencanaan
tahunan pembangunan
ekonomi daerah Pergub
tentang komoditi
unggulan Aceh
Terkoordinirnya
pelaksanaan rencana aks
daerah pangan dan gizi
Terkoordinirnya
pelaksanaan MP3EI

Monitoring Evaluasi dan Outcome : Peningkatan Infrastruktur 100 100 100 0 0 BAPPEDA
Pelaporan Kualitas pelaksanaan Yang
program perekonomian Terintegrasi
rakyat Output :
FGD Monev lapangan
dokumen laporan monev

Penyusunan Sektor dan Outcome : Terlaksananya Infrastruktur 100 80 0 0 BAPPEDA


Komoditi Unggulan Daerah revitalisasi perkebunan Yang
sesuai rencana Terintegrasi
Output : FGD Rapat
Kerja Database potensi
lahan dan DIM revitalisasi

Koordinasi Perencanaan Outcome : terlaksananya Infrastruktur 100 80 0 0 BAPPEDA


Pembangunan Komoditas kegiatan komoditas Yang
Berbasis Kluster berbasis kluster Terintegrasi
Output : terlaksananya
kegiatan komoditas
berbasis kluster

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 99


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koordinasi Pelaksanaan Outcome : Koordinasi Infrastruktur 100 0 0 BAPPEDA
Percepatan MP3EI percepatan pelaksanaan Yang
MP3EI Output : Terintegrasi
Terlaksananya
percepatan pelaksanaan
MP3EI

Penyusunan Masterplan Infrastruktur 100 40 0 0 BAPPEDA


Pembangunan Ekonomi Daerah Yang
Terintegras
Program Perencanaan Infrastruktur
Pembangunan Sosial Budaya Yang
Terintegras
Koordinasi Perencanaan Outcome : Meningkatnya Infrastruktur 100 93.83 93.83 93.83 BAPPEDA
Pembangunan Bidang Sosial dankoordinasi sosial budaya Yang
Budaya terbentuknya dan Terintegrasi
terkoordinasinya tim
penanggulangan
kemiskinan tercapainya
tujuan pembangunan
MDGs Output :
Terlaksananya koordinasi
perencanaan bidang
sosial dan budaya

Kajian Keagamaan di Provinsi Infrastruktur 100 80 0 0 BAPPEDA


Aceh Yang
Terintegras
Kajian Sosial Ekonomi Infrastruktur 100 70 0 0 BAPPEDA
Yang
Terintegras
Koordinasi pembangunan sektor Infrastruktur 100 70 0 0 BAPPEDA
pendidikan Yang
Terintegras
Koordinasi pembangunan sektor Infrastruktur 100 70 0 0 BAPPEDA
kesehatan Yang
Terintegras
Koordinasi pembangunan sektor Infrastruktur 100 70 0 0 BAPPEDA
penanggulangan kemiskinan di Yang
Aceh Terintegras
Program Perencanaan Infrastruktur
Prasarana Wilayah dan Yang
Sumber Daya Alam Terintegras

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 100


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kegiatan : Koordinasi dan Outcome: Tersusunnya Infrastruktur 100 94.73 94.73 94.73 BAPPEDA
konsultasi penyusunan rencana program-program Yang
program pembangunan fisik dan pembangunan yang Terintegrasi
prasarana mengacu kepada renstra
pembangunan Prov.
Aceh. Meningkatnya
Pemahaman masyarakat
mengenai PNPM mandiri
Output: Terlaksananya
pembangunan fisik dan
prasarana terlaksananya
koordinasi dan sosialisasi
pembangunan sektor air
minum dan penyehatan
lingkungan PNPM mandiri
perkotaan tata ruang
sumber daya alam serta
bencana alam.

Kegiatan Monitoring dan Evaluas Outcome : Terpadunya Infrastruktur 100 61.7 61.7 61.7 BAPPEDA
RTRWP Provinsi NAD kebijakan dan langkah- Yang
langkah dalam Terintegrasi
penyusunan penataan
ruang kab/kota dengan
RTRWA dan RTRWN.
Tersusunnya tata ruang
yang lestari dan
berkelanjutan Output
: Memberikan masukan
dan rekomendasi kepada
Gubernur dalam proses
penetapat Raperda
menjadi Perda tentang
rencana tata ruang
kab/kota. Ditetapkan pola
tata ruang dan fungsi
kawasan hutan Prov.
Aceh yang sesuai dengan
ketentuan PerUU yang
berlaku

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 101


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kegiatan Pembinaan Perkuatan Outcome: Tersusunnya Infrastruktur 100 80.68 80.68 80.68 BAPPEDA
Kelembagaan SDA (Pendukung rencana kerja untuk Yang
WISMP) mendukung Terintegrasi
terlaksananya seluruh
kegiatan dalam program
pengelolaan irigasi secara
komprehensif
Output: Meningkatnya
kesadaran publik
mengenai PPSIP
meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan penyusunan
PSETK tersedianya TPM
dan KTPM meningkatnya
peran KPI

Penyusunan Sistem Informasi / Outcome: Tersedianya Infrastruktur 100 40 0 0 BAPPEDA


database bidang Infrastruktur dokumen Yang
informasi/database Terintegrasi
bidang infrastruktur Aceh
yang terpadu
Output: Tersusunnya
dokumen data
informasi/database
bidang infrastruktur

Program Pengembangan Infrastruktur


Kerjasama dengan Lembaga- Yang
Lembaga International Terintegrasi

Kegiatan Koordinasi Program Outcome : Adanya Infrastruktur 100 98.08 98.08 98.08 BAPPEDA
Kerjasama antara Pemerintah RI kesamaan persepsi Yang
dan UNICEF (KHPPIA) terhadap kerjasama Terintegrasi
dengan UNICEF
Output : Terlaksananya
koordinasi dan
sinkronisasi program
kerjasama Bappeda Aceh
dan UNICEF

Kegiatan Koordinasi Outcome : Meningkatnya Infrastruktur 100 90 0 0 BAPPEDA


Perencanaan Monitoring dan kerjasama dengan Yang
Evaluasi Program/Kegiatan lembaga donor/NGO Terintegrasi
dengan NGO Internasional Output : Terlaksananya
koordinasi dan
sinkronisasi kerjasama
dengan lembaga donor
dan NGO

Diseminasi dan Informasi Infrastruktur


Teknologi Yang
Terintegras

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 102


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sosialisasi Hasil-Hasil Penelitian Outcome: Bermanfaat Infrastruktur 100 99 0 0 BAPPEDA
dan Pengembangan bagi pengambilan Yang
kebijakan di Provinsi Terintegrasi
Aceh
Output: tersedianya
dokumen diseminasi hasil-
hasil penelitian dan
pengembangan
Tertetapnya sistem
inovasi daerah (SIDa)
Aceh Terlatihnya SDM
penyusunan dokumen
RKA dan KAK

Program Inovasi Daerah Infrastruktur BAPPEDA


Yang
Terintegras
Kajian Pengembangan Inovasi Outcome: Adanya dasar Infrastruktur 100 85 0 0 BAPPEDA
Teknologi dalam penyusunan sistem Yang
inovasi daerah (SIDa) Terintegrasi
Aceh
Output: Tersedianya
dokumen Roadmap dan
Masterplan penguatan
sistem inovasi daerah
(SIDa) Aceh

PERHUBUNGAN
Program Pembangunan Infrastruktur
Prasarana dan Fasilitas Yang
Perhubungan Terintegras
Perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen PEMBANGUNAN Infrastruktur 54 Pkt 18 Pkt 11 Pkt 16 Pkt 145 % 9 Pkt 43 107.5 DISHUBKOMIN
prasarana dan Fasilitas perencanaan yang DAN Yang TEL
Perhubungan dibutuhkan PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Penyusunan Norma, Kebijakan, Tersedianya data yang PEMBANGUNAN Infrastruktur 5 Keg 2 Keg 2 Keg 1 Keg 50 % 0 - 3 7.5 DISHUBKOMIN
Standar dan Prosedur Bidang mutakhir dalam rangka DAN Yang TEL
Perhubungan penyusunan standar dan PEMELIHARAAN Terintegrasi
prosedur di bidang INFRASTRUKTUR
Perhubungan DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Sosialisasi kebijakan di bidang Meningkatnyapemahama PEMBANGUNAN Infrastruktur 25 Pkt 1 Pkt 10 Pkt 10 Pkt 100 % 4 Ls 15 37.5 DISHUBKOMIN
perhubungan n terhadap kebijakan DAN Yang TEL
tentang Perhubungan PEMELIHARAAN Terintegrasi
Komintel INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 103


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan Pengelolaan Memperlancar dan PEMBANGUNAN Infrastruktur 7 Pkt 0 - 3 Pkt 3 Pkt 100 % 1 Pkt 4 10 DISHUBKOMIN
Terminal Angkutan Sungai, meningkatkan pelayanan/ DAN Yang TEL
Danau dan Penyeberangan operasional pelabuhan PEMELIHARAAN Terintegrasi
penyeberangan Singkil, INFRASTRUKTUR
Sinabang dan Balohan DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Monitoring, Evaluasi dan Laporan hasil identifikasi PEMBANGUNAN Infrastruktur 15 Keg 3 Zona 4 Zona 4 Zona 100 % 4 Keg 11 27.5 DISHUBKOMIN
Pelaporan dan monitoring serta DAN Yang TEL
evaluasi kinerja PEMELIHARAAN Terintegrasi
pelaksanaan INFRASTRUKTUR
pembangunan DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Program Rehabilitasi dan Infrastruktur - DISHUBKOMIN


Pemeliharaan Prasarana dan Yang TEL
Fasilitas LLAJ Terintegras
Rehabilitasi/Pemeliharaan saranaJalan akses pada PEMBANGUNAN Infrastruktur 7 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 2 Pkt 100 % 2 Pkt 5 12.5 DISHUBKOMIN
dan prasarana jembatan timbang jembatan timbang Jontor DAN Yang TEL
Kota Subulussalam dan PEMELIHARAAN Terintegrasi
pagar pada jembatan INFRASTRUKTUR
timbang Lawe Perbunga DAN SUMBER DAYA
Kab. Aceh Tenggara ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rehabilitasi/pemeliharaan Optimalisasi terminal dan PEMBANGUNAN Infrastruktur 18 Pkt 5 Pkt 6 Pkt 6 Pkt 100 % 1 Pkt 12 30 DISHUBKOMIN
terminal/ pelabuhan pelabuhan DAN Yang TEL
penyeberangan dalam PEMELIHARAAN Terintegrasi
pelayanan publik INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Program Peningkatan Infrastruktur - DISHUBKOMIN


Pelayanan Angkutan Yang TEL
Terintegras
Pengendalian disiplin Terciptanya PEMBANGUNAN Infrastruktur 4 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 % 1 Keg 3 7.5 DISHUBKOMIN
pengoperasian angkutan umum pengoperasian angkutan DAN Yang TEL
dijalan raya umum yang tertib, aman PEMELIHARAAN Terintegrasi
dan lancar INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Kegiatan Penciptaan Layanan Pelayanan trasportasi dan PEMBANGUNAN Infrastruktur 5 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 % 2 Keg 4 10 DISHUBKOMIN
Cepat, Tepat, Murah & Mudah kelancaran lalu lintas bagi DAN Yang TEL
jamaah haji, kunjungan PEMELIHARAAN Terintegrasi
pejabat negara dan INFRASTRUKTUR
penyediaan transportasi DAN SUMBER DAYA
publik ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Sosialisasi dan Penyuluhan PEMBANGUNAN Infrastruktur 3 Keg 1 Keg 1 Keg - - % 1 Keg 2 5 DISHUBKOMIN
Angkutan DAN Yang TEL
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 104


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemilihan & Pemberian Awak kenderaan umum PEMBANGUNAN Infrastruktur 4 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 % 1 Keg 3 7.5 DISHUBKOMIN
Penghargaan Sopir / Juru Mudik teladan tingkat provinsi/ DAN Yang TEL
/ Awak Kendaraan Umum nasional PEMELIHARAAN Terintegrasi
Teladan INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Program Pembangunan Infrastruktur - DISHUBKOMIN


Sarana dan Prasarana Yang TEL
Perhubungan Terintegras
Pembangunan gedung terminal Tersediannya gedung PEMBANGUNAN Infrastruktur 22 Pkt 0 Pkt 6 Pkt 15 Pkt 250 % 1 Pkt 16 40 DISHUBKOMIN
terminal penumpang dan DAN Yang TEL
barang di Kab/ Kota PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pembangunan halte bus, taxi Tersediannya Halte di PEMBANGUNAN Infrastruktur 42 Pkt 0 Pkt 21 Pkt 21 Pkt 100 % Pkt 21 52.5 DISHUBKOMIN
gedung terminal Kab/ Kota DAN Yang TEL
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pembangunan prasarana Terbangunnya pelabuhan PEMBANGUNAN Infrastruktur 33 Pkt 6 Pkt 9 Pkt 11 Pkt 122 % 7 Pkt 24 60 DISHUBKOMIN
perhubungan laut rakyat di Kab/ Kota DAN Yang TEL
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pembangunan sarana Rakit penyeberangan, PEMBANGUNAN Infrastruktur 13 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 2 Pkt 50 % 3 Pkt 9 22.5 DISHUBKOMIN
perhubungan laut perahu motor, rambu suar DAN Yang TEL
dan subsidi angkutan PEMELIHARAAN Terintegrasi
perintis INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pembangunan prasarana Terbangunnya fasilitas PEMBANGUNAN Infrastruktur 35 Pkt 14 Pkt 5 Pkt 14 Pkt 280 % 2 Pkt 30 75 DISHUBKOMIN
perhubungan udara dan prasarana di Kab/ DAN Yang TEL
Kota PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pembangunan prasarana pos Fasilitas dan prasarana PEMBANGUNAN Infrastruktur 15 Pkt 0 Pkt 8 Pkt 6 Pkt 75 % 1 Pkt 7 17.5 DISHUBKOMIN
dan telekomunikasi pos dan telekomunikasi DAN Yang TEL
yang handal PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Program Pengendalian dan Infrastruktur - DISHUBKOMIN


Pengamanan Lalu Lintas Yang TEL
Terintegras

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 105


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan rambu-rambu lalu Terpenuhinya kebutuhan PEMBANGUNAN Infrastruktur 53 Pkt 4 Pkt 17 Pkt 30 Pkt 176 % 2 Pkt 36 90 DISHUBKOMIN
lintas fasilitas keselamatan lalu DAN Yang TEL
lintas PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengadaan marka jalan Terpenuhinya kebutuhan PEMBANGUNAN Infrastruktur 27 Pkt 7 Pkt 6 Pkt 13 Pkt 217 % 1 Pkt 21 52.5 DISHUBKOMIN
fasilitas keselamatan lalu DAN Yang TEL
lintas PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengadaan pagar pengaman Terpenuhinya kebutuhan PEMBANGUNAN Infrastruktur 4 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100 % 1 Pkt 3 7.5 DISHUBKOMIN
jalan fasilitas keselamatan lalu DAN Yang TEL
lintas di jalan provinsi PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengadaan deliniator Terpenuhinya kebutuhan PEMBANGUNAN Infrastruktur 11 Pkt 1 Pkt 4 Pkt 5 Pkt 125 % 1 Pkt 7 17.5 DISHUBKOMIN
fasilitas keselamatan lalu DAN Yang TEL
lintas di jalan provinsi PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengadaan traffic light Terpenuhinya kebutuhan PEMBANGUNAN Infrastruktur 19 Pkt 0 - 1 Pkt 14 Pkt 140 % 4 Pkt 18 45 DISHUBKOMIN
fasilitas keselamatan di DAN Yang TEL
persimpangan Kab/ Kota PEMELIHARAAN Terintegrasi
dan Provinsi INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengadaan jembatan Jembatan penyeberangan PEMBANGUNAN Infrastruktur 2 Pkt 0 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100 % Pkt 1 2.5 DISHUBKOMIN
penyeberangan bagi santri pada dayah DAN Yang TEL
Jeumala Amal PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pembangunan Zona PEMBANGUNAN Infrastruktur 1 Pkt 0 Pkt 0 Pkt 0 Pkt - % 1 Keg 1 2.5 DISHUBKOMIN
Keselamatan Lalu Lintas Jalan DAN Yang TEL
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Monitoring, Evaluasi dan Tersediannya data kinerja PEMBANGUNAN Infrastruktur 15 Pkt 1 Thn 6 Pkt 7 Pkt 117 % 1 Keg 9 22.5 DISHUBKOMIN
Pelaporan dan perkembangan DAN Yang TEL
kegiatan PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 106


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Peningkatan Kelaikan Infrastruktur - DISHUBKOMIN
Pengoperasian Kendaraan Yang TEL
Bermotor Terintegrasi

Pembangunan balai pengujian Terbangunnya balai PEMBANGUNAN Infrastruktur 20 Pkt 8 Pkt 2 Pkt 9 Pkt 450 % 1 Pkt 18 45 DISHUBKOMIN
kendaraan bermotor pengujian kenderaan DAN Yang TEL
bermotor di Kab/ Kota PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengadaan alat pengujian Tersedianya peralatan PEMBANGUNAN Infrastruktur 10 Pkt 0 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 100 % 2 Pkt 6 15 DISHUBKOMIN
kendaraan bermotor pengujian kenderaan DAN Yang TEL
bermotor PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pelaksanaan Penelitian Kelaikan Laporan penelitian PEMBANGUNAN Infrastruktur 4 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 % 1 Keg 3 7.5 DISHUBKOMIN
Kendaraan Bermotor kecelakaan dan penilaian DAN Yang TEL
lalu lintas PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Program Pengembangan Infrastruktur - 0 DISHUBKOMIN


Komunikasi, Informasi dan Yang TEL
Media Massa Terintegrasi

Pembinaan dan Pengembangan PEMBANGUNAN Infrastruktur 1 Pkt - % 1 Pkt 1 2.5 DISHUBKOMIN


sumber daya komunikasi dan DAN Yang TEL
informasi PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Penelitian dan pengembangan Cetak biru TIK PEMBANGUNAN Infrastruktur 17 Pkt 0 Pkt 7 Pkt 9 Pkt 129 % 1 Lap 10 25 DISHUBKOMIN
ilmu pengetahuan dan teknologi Pemerintah Aceh 2012 - DAN Yang TEL
2017 PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Perencanaan dan PEMBANGUNAN Infrastruktur 1 Keg - % 1 Keg 1 2.5 DISHUBKOMIN


pengembangan kebijakan DAN Yang TEL
komunikasi dan informasi PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Monitoring dan evaluasi jaringan Koneksi jaringan PEMBANGUNAN Infrastruktur 5 Keg 2 Keg 1 Keg 1 Keg 100 % 1 Keg 4 10 DISHUBKOMIN
komunikasi dan informasi komunikasi dan informasi DAN Yang TEL
data yang lancar PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 107


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan alat jaringan Komunikasi dan informasi PEMBANGUNAN Infrastruktur 41 Pkt 7 Pkt 12 Pkt 13 Pkt 108 % 9 Pkt 29 72.5 DISHUBKOMIN
komunikasi data yang terhubung di DAN Yang TEL
dinas/badan/ lembaga PEMELIHARAAN Terintegrasi
pada Kab/ Kota dan INFRASTRUKTUR
Provinsi DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengadaan perangkat keras Pengaplikasian perangkat PEMBANGUNAN Infrastruktur 21 Pkt 6 Pkt 6 Pkt 8 Pkt 133 % 1 Pkt 15 37.5 DISHUBKOMIN
SIMDA keras SIMDA DAN Yang TEL
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengembangan aplikasi E- Aplikasi yang dibutuhkan PEMBANGUNAN Infrastruktur 13 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 100 % 1 Pkt 9 22.5 DISHUBKOMIN
Government Pemda untuk pengembangan E- DAN Yang TEL
Government PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pertemuan dan pembinaan Terbentuknya kelompok PEMBANGUNAN Infrastruktur 3 Keg 0 Keg 1 Keg 1 Keg 100 % 1 Keg 2 5 DISHUBKOMIN
Kelompok Informasi Gampong informasi gampong yang DAN Yang TEL
(KIG) dapat memberikan PEMELIHARAAN Terintegrasi
informasi INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Operasional Perpustakaan Tersedianya buku PEMBANGUNAN Infrastruktur 2 Pkt 0 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100 % Pkt 1 2.5 DISHUBKOMIN
perpustakaan DAN Yang TEL
Dishubkomintel Aceh PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Optimalisasi peran media center Informasi mengenai PEMBANGUNAN Infrastruktur 9 Keg 5 Keg 1 Keg 2 Keg 200 % 1 Keg 8 20 DISHUBKOMIN
pemerintah daerah perkembangan daerah DAN Yang TEL
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengembangan dan pembinaan Terlindungnya PEMBANGUNAN Infrastruktur 5 Keg 0 Keg 1 Keg 2 Keg 200 % 2 Keg 4 10 DISHUBKOMIN
penyiaran daerah masyarakat dari DAN Yang TEL
penyiaran yang negatif PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Program Fasilitasi Infrastruktur - 0 DISHUBKOMIN


Peningkatan SDM Bidang Yang TEL
Komunikasi dan Informasi Terintegrasi

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 108


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penerapan Sistem Informasi dan Laporan hasil PEMBANGUNAN Infrastruktur 3 Keg 0 Ls 1 Ls 1 Ls 100 % 1 Keg 2 5 DISHUBKOMIN
Teknologi Informasi di pelaksanaan sistem dan DAN Yang TEL
Lingkungan Pemda teknologi informasi PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Bimbingan Teknis, Workshop Sumber daya manusia PEMBANGUNAN Infrastruktur 4 Pkt 1 Ls 1 Ls 1 Ls 100 % 1 Pkt 3 7.5 DISHUBKOMIN
dan Sosialisasi Sistem Informasi yang memahami sistem DAN Yang TEL
dan Teknologi Informasi informasi dan teknologi PEMELIHARAAN Terintegrasi
informasi INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Workshop Sistem Informasi dan Peningkatan sumber daya PEMBANGUNAN Infrastruktur 4 Thn 1 Ls 1 Ls 1 Ls 100 % 1 Thn 3 7.5 DISHUBKOMIN
Teknologi Informasi (Public di bidang penguasaan DAN Yang TEL
Relations) teknologi informasi PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Sosialisasi Sistem Informasi dan Penerapan software legal PEMBANGUNAN Infrastruktur 4 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 % 1 Keg 3 7.5 DISHUBKOMIN
Teknologi Informasi DAN Yang TEL
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Penyebarluasan informasi Terlaksananya kegiatan PEMBANGUNAN Infrastruktur 6 Pkt 1 Ls 2 Ls 2 Ls 100 % 1 Pkt 4 10 DISHUBKOMIN
melalui media penyiaran penyiaran melalui media DAN Yang TEL
elektronik PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Program Kerjasama Informasi Infrastruktur - DISHUBKOMIN


dengan Mass Media Yang TEL
Terintegras
Penyebarluasan informasi yang Terlaksananya proses PEMBANGUNAN Infrastruktur 2 Keg 0 - 0 - 1 Keg - % 1 Keg 2 5 DISHUBKOMIN
bersifat penyuluhan bagi penyelesaian permintaan DAN Yang TEL
masyarakat kebutuhan informasi PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Konsultasi Komunitas Infokom Hubungan mutualisme PEMBANGUNAN Infrastruktur 10 Keg 4 Keg 1 Keg 4 Keg 400 % 1 Keg 9 22.5 DISHUBKOMIN
antar komunitas informasi DAN Yang TEL
dan komunikasi PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 109


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyebarluasan Informasi Memudahkan PEMBANGUNAN Infrastruktur 4 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100 % 1 Thn 3 7.5 DISHUBKOMIN
Pembangunan Daerah Melalui penyampaian informasi DAN Yang TEL
Media Tradisional, Luar Ruang & kepada masyarakat PEMELIHARAAN Terintegrasi
Penerbitan INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Program Pengembangan Data Infrastruktur - 0 DISHUBKOMIN


dan Statistik Yang TEL
Terintegras
Verifikasi, Perekaman, Back-Up Tersedianya E- PEMBANGUNAN Infrastruktur 4 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100 % 1 Thn 3 7.5 DISHUBKOMIN
Data E-Government dan Government dan DAN Yang TEL
Penyajian Informasi E- penyajian informasi E- PEMELIHARAAN Terintegrasi
Government Government INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengelolaan Website Informasi E- Government PEMBANGUNAN Infrastruktur 4 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100 % 1 Pkt 3 7.5 DISHUBKOMIN
yang mudah diakses DAN Yang TEL
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengelolaan SMS Center Pengolahan data SMS PEMBANGUNAN Infrastruktur 4 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100 % 1 Thn 3 7.5 DISHUBKOMIN
Gubernur masyarakat pada DAN Yang TEL
database SMS center PEMELIHARAAN Terintegrasi
Gubernur Aceh INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengumuman pelelangan melalui PEMBANGUNAN Infrastruktur 1 Thn 0 - 0 - 0 - - % 1 Thn 1 2.5 DISHUBKOMIN


media DAN Yang TEL
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengembangan Infrastruktur


Kinerja Pengelolaan Yang
Persampahan Terintegras
Peningkatan Peran Serta Jumlah rumah kompos Infrastruktur 5 unit 1 unit 3 Unit 3 Unit 100 % 5 Unit 9 Unit 180 % BAPEDAL
Masyarakat Dalam Pengelolaan 3R yang terbangun Yang
Persampahan (3 R) Terintegrasi

Pengembangan Desa Model Jumlah desa/kota yang Infrastruktur 10 desa 1 desa 3 Desa 3 desa 100 % - 4 Desa 66.7 % BAPEDAL
bersih dan ramah Yang
lingkungan Terintegrasi

Program Pengendalian Kualitas


Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dan
Lingkungan Hidup Kebencanaan

Koordinasi Penilaian Kota Jumlah Kota yang Kualitas 15 kab/ 8 kab/k 9 Kab/Kota 4 Kab/Kota 44 % 12 Kab/ 23 Kab/ 160 % BAPEDAL
Sehat/Adipura mendapat penghargaan Lingkungan Dan kota ota kota Kota
lingkungan Kebencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 110


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemantauan Kualitas jumlah kabupaten/ kota Kualitas 23 kab/ - 4 Kab/Kota 6 kab/kota 150 % 22 Kab/ 23 Kab/ 100 % BAPEDAL
Lingkungan yang dilakukan Lingkungan Dan kota kota Kota
pemantauan kualitas Kebencanaan
udara ambien

Pengawasan Pelaksanaan Jumlah perusahaan yang Kualitas 100 peru - - 30 indus 30 indu 30 % BAPEDAL
Kebijakan Bidang Lingkungan mendapat peringkat Lingkungan Dan saha tri stri
Hidup (Reguler Aceh) tertinggi lingkungan Kebencanaan an

Pengkajian Dampak Lingkungan Jumlah kab/kota yang Kualitas 23 kab/ - 4 kab/kota 8 kab/kota 200 % 12 Kab 20 kab/ 87 % BAPEDAL
dilakukan pembinaan Lingkungan Dan kota kota
penerbitan dokumen Kebencanaan
AMDAL dan UKL/UPL

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah usaha kecil yang Kualitas 40 Peru 15 Perus 20 Perusahaan/I 1 usaha 5 % 12 usah 28 usaha Peru 70 % BAPEDAL
mengelola limbah B3 Lingkungan Dan saha ahaan nstansi/Jasa a saha
sesuai peraturan Kebencanaan an/I /Insta an/In
perundang-undangan nsta nsi/Ja stan
nsi/J sa si/Ja
asa sa

Peringatan hari-hari lingkungan Jumlah kegiatan Kualitas 45 kegi 7 kegiat 9 kegiatan 9 kegiatan 100 % 8 kegia 24 kegia 53 % BAPEDAL
(OTSUS Aceh) diseminasi informasi Lingkungan Dan atan an tan tan
lingkungan Kebencanaan

Penaatan dan Penegakan meningkatnya kualitas Kualitas - 23 Kab/Kota 7 Kab/Kota 30 % 7 Kab/


Hukum Lingkungan (Reguler kapasitas sumber daya Lingkungan Dan Kota
Aceh) apartur Kebencanaan

Program Perlindungan dan Kualitas


Konservasi Sumber Daya Lingkungan Dan
Alam Kebencanaan

Pengelolaan Keanekaragaman Luas area untuk taman Kualitas 5 Ha 17 Ha 2.5 Ha 19.5 Ha 390 % 2.5 Ha 39 Ha 790 % BAPEDAL
Hayati dan Ekosistem keanekaragaman hayati Lingkungan Dan
Kebencanaan

Pengendalian Dampak Jumlah masyarakat yang Kualitas 300 oran - - 60 Oran 60 oran 20 % BAPEDAL
Perubahan Iklim (antisipasi dan dilakukan pembinaan Lingkungan Dan g g g
mitigasi) dampak perubahan iklim Kebencanaan

Pengendalian kerusakan Hutan Jumlah data kerusakan Kualitas 9 data - - 2 data 2 data 22 % BAPEDAL
dan Lahan (Reguler Aceh) lahan dan hutan akibat Lingkungan Dan
aktifitas pertambangan Kebencanaan

Program Rehabilitasi dan Kualitas


Pemulihan Cadangan Sumber Lingkungan Dan
Daya Alam. Kebencanaan

Perencanaan dan Penyusunan Jumlah dokumen KLHS Kualitas 2 Dok - 1 Dok 1 Dok 100 % 1 Dok 2 Dok 100 % BAPEDAL
Program Pembangunan dan jumlah kab/kota yang Lingkungan Dan
Pengendalian Sumberdaya Alam dilakukan sosialisasi Kebencanaan
dan lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas Kualitas


dan Akses Informasi Sumber Lingkungan Dan
Daya Alam dan Lingk Hidup Kebencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 111


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan Edukasi dan Jumlah lembaga Kualitas 240 Lem 50 Lemb 50 Lembaga 50 lembaga 100 % 10 lemb 110 Lem 45.83333333 % BAPEDAL
Komunikasi Masyarakat di pendidikan yang dinilai Lingkungan Dan bag aga aga baga
Bidang Lingkungan. sesuai kriteria Kebencanaan a

Pengembangan Data dan Jumlah jenis informasi Kualitas 30 jenis 7 jenis 6 Jenis 13 jenis 217 % 6 jenis 26 Jenis 86.66666667 % BAPEDAL
Informasi Lingkungan lingkungan Lingkungan Dan
Kebencanaan

Penyusunan Status Lingkungan Jumlah laporan SLHD Kualitas 10 lapo 2 lapora 2 laporan 2 laporan 100 % 2 lapor 6 lapor 60 % BAPEDAL
Hidup Daerah (SLHD) (Otsus Lingkungan Dan ran n an an
Aceh) Kebencanaan

Pengembangan Unit Pelaksana Jumlah peralatan yang Kualitas 10 unit 10 Unit 10 Unit 100 % 10 Unit 20 Unit 200 % BAPEDAL
Teknis (UPT) Laboratorium dilakukan pemeliharaan Lingkungan Dan
Lingkungan Hidup Daerah (service dan kalibrasi) Kebencanaan

Pengelolaan dan Rehabilitasi Kualitas


Ekosistem Pesisir dan Laut Lingkungan Dan
Kebencanaan

Pengelolaan dan rehabilitasi Jumlah lokasi kerusakan Kualitas 3 loka 6 Lokasi 6 lokasi 100 % 16 lokas 22 Loka 733.3333333 % BAPEDAL
ekosistem pesisir dan laut lingkungan pesisir yang Lingkungan Dan si i si
(Reguler Aceh) terawasi Kebencanaan

Program Pengelolaan Ruang Kualitas


Terbuka Hijau (RTH) Lingkungan Dan
Kebencanaan

Pengawasan dan Pengendalian Jumlah kab/kota yang Kualitas 23 kab/ 4 kab/k 8 Kab/Kota 11 kab/kota 138 % 13 kab/k 28 Kab/ BAPEDAL
RTH dilakukan pengawasan Lingkungan Dan kota ota ota Kota
Kebencanaan

Pembangunan RTH Jumlah kab/kota yang Kualitas 3 kab/k 3 Kab/ BAPEDAL


dibangun RTH Lingkungan Dan ota Kota
Kebencanaan

KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
Program Peningkatan Reformasi
Pengembangan Sistem Birokrasi Dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Tata Kelola
Keuangan
Penyusunan laporan capaian Tersusunnya laporan Reformasi 1 Thn 100 % 87.11 % 87 % 100 % 187.11 % 187.11 % REGISTRASI
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas Birokrasi Dan KEPENDUDUK
kinerja SKPD Tata Kelola AN ACEH

Program Penataan Reformasi


Administrasi Kependudukan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pembangunan dan Tersedianya perangkat Reformasi 1 thn 100 % 99.76 % 100 % 100 % 199.76 % 199.76 % REGISTRASI
pengoperasian SIAK secara dan fasilitas pendukung e- Birokrasi Dan KEPENDUDUK
terpadu KTP Tata Kelola AN ACEH

Pelatihan Tenaga Pengelola Tersedianya tenaga Reformasi 1 Thn 100 % 85.46 % 85 % 100 % 185.46 % 185.46 % REGISTRASI
SIAK komputer yang Birokrasi Dan KEPENDUDUK
mengoperasikan aplikasi Tata Kelola AN ACEH
SIAK

Implementasi Sistem terlaksananya kegiatan Reformasi 1 Thn 100 % 96.51 % 97 % 100 % 196.51 % 196.51 % REGISTRASI
Administrasi Kependudukan komputerisasi e-KTP di Birokrasi Dan KEPENDUDUK
(memebangun updating dan setiap Kab/Kota Tata Kelola AN ACEH
pemeliharaan)

Pembentukan dan Penataan Terbangunnya koneksi Reformasi 1 Thn 100 % 98.13 % 98 % 100 % 198.13 % 198.13 % REGISTRASI
Sistem Koneksi (inter-phase data dari Kab/Kota ke Birokrasi Dan KEPENDUDUK
Tahap Awal) NIK provinsi, dari Provinsi ke Tata Kelola AN ACEH
Pusat

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 112


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koordinasi Pelaksanaan Terlaksananya koordinasi Reformasi 1 Thn 100 % 80.72 % 81 % 100 % 180.72 % 180.72 % REGISTRASI
Kebijakan Kependudukan tentang kebijakan Birokrasi Dan KEPENDUDUK
kependudukan Tata Kelola AN ACEH

Pengolahan Dalam Penyusunan tersedianya laporan daftar Reformasi 1 Thn 100 % 75.14 % 75 % 100 % 175.14 % 175.14 % REGISTRASI
Laporan Informasi dan rekapitulasi Birokrasi Dan KEPENDUDUK
Kependudukan penduduk sesuai dengan Tata Kelola AN ACEH
kebutuhan informasi

Peningkatan Pelayanan Publik Terlaksananya pelayanan Reformasi 1 Thn 100 % 74.84 % 75 % 100 % 174.84 % 174.84 % REGISTRASI
Dalam Bidang Kependudukan yang optimal dalam Birokrasi Dan KEPENDUDUK
urusan kependudukan Tata Kelola AN ACEH

Pengembangan Database Terbangunnya hubungan Reformasi 1 Thn 95.8 % 100 % 97.73 % 98 % 90 % 283.53 % 283.53 % REGISTRASI
Kependudukan database kependudukan Birokrasi Dan KEPENDUDUK
dengan database sosial Tata Kelola AN ACEH
dan lainnya

Peningkatan Kapasitas Aparat Tersedianya aparatur Reformasi 1 Thn 100 % 32.26 % 32 % 100 % 132.26 % 132.26 % REGISTRASI
Kependudukan dan Catatan Sipil kependudukan dari Birokrasi Dan KEPENDUDUK
tingkat desa sampai ke Tata Kelola AN ACEH
Kab/Kota

Sosialisasi Kebijakan Terwujudnya Reformasi 1 Thn 100 % 59.03 % 59 % 100 % 159.03 % 159.03 % REGISTRASI
Kependudukan pengetahuan masyarakat Birokrasi Dan KEPENDUDUK
tentang pentingnya data Tata Kelola AN ACEH
penduduk

Peningkatan Kapasitas Tersedianya sarana dan Reformasi 1 Thn 69.81 % 100 % 95.53 % 96 90 % 255.34 % 255.34 % REGISTRASI
Kelembagaan Kependudukan prasarana kependudukan Birokrasi Dan KEPENDUDUK
yang layak dari tingkat Tata Kelola AN ACEH
desa sampai Kab/Kota

Monitoring, evaluasi dan Termonitor dan Reformasi 1 Thn 80.71 % 100 % 92.6 % 93 90 % 263.31 % 263.31 % REGISTRASI
Pelaporan terevaluasi setiap Birokrasi Dan KEPENDUDUK
kegiatan yang telah Tata Kelola AN ACEH
dilaksanakan

PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program Keserasian Dinul Islam,
Kebijakan Peningkatan Adat, Dan
Kualitas Anak dan Perempuan Budaya

Perumusan kebijakan Tersosialisasinya data Dinul Islam, 80 % 150118500 96.52 % 80 % 150118580 BP3A
Peningkatan Kualitas Hidup dan informasi serta Adat, Dan
Perempuan di Bidang Ilmu rekomendasi ttg Budaya
Pengetahuan dan teknologi persoalan perempuan dan
anak dalam bidang
hukum dan sosial

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 113


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelaksaaan sosialisasi yang (1) Meningkatnya Dinul Islam, 80 % 1007368000 97.25 % 80 % 1007368080 BP3A
terkait dengan kesetaraan pengetahuan masyarakat Adat, Dan
gender, pemberdayaan tentang konsep KLA dan Budaya
perempuan dan perlindungan terlaksananya sosialisasi
anak KLA; (2) Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
terhadap kebijakan yang
terkait perlindungan anak;
(3) Meningkatnya
pemahaman pasangan
tentang konsep
perlindungan anak dan
konsep penguatan
keluarga SAMARA; (4)
Sinergi penguatan
kelembagaan POKJA PA
; dan (5) Adanya
pemahaman catin tentang
norma keluarga kecil
bahagia dan sejahtera.

Penguatan Kelembagaan Dinul Islam,


Pengarusutaman Gender dan Adat, Dan
Anak Budaya
Fasilitas Penggembangan Pusat (1) Pencapaian target SM Dinul Islam, 80 % 2174502235 88.43 % 80 % 2174502315 BP3A
Pelayanan terpadu Bidang Layanan Terpadu Adat, Dan
pemberdayaan perempuan Bagi Perempuan dan Budaya
(P2TP2) Anak Korban Kekerasan;
(2) Pemenuhan hak
kepada korban
kekerasan; (3)
Tertanganinya kasus-
kasus kekerasan
terhadap perempuan dan
anak

Pemetaan potensi organisasi dan(1) Tersedianya media Dinul Islam, 40560000 68.41 % 80 % 40560080 BP3A
lembaga masyarakat yang kampanye baik tulisan Adat, Dan
berperan dalam pemberdayaan maupun elektronik untuk Budaya
perempuan dan anak sosialisasi PP dan PA;
dan (2) Keluarnya 4 buku,
Leaflet, Buletin dan
talkshow PP dan PA

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 114


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penguatan kelembagaan - Adanya penguatan Dinul Islam, 60 % 1302927965 79.17 % 80 % 1302928045 BP3A
pengarrusutamaan gender dan kelembagaan Pokja PUG Adat, Dan
Anak dan PUHA kab/kot - Budaya
Terbukanya ruang
partisipasi bagi anak -
Terselenggaranya seleksi
duta anak aceh dan
konngres anak nasional -
Meningkatnya peran serta
perempuan dalam
berbagai bidang .

Advokasi dan Fasiltasi PUK bagi - Adanya penguatan Dinul Islam, 159490110 87.5 % 80 % 159490190 BP3A
Perempuan POKJA dan fokal point Adat, Dan
PUG di SKPA, komunitas Budaya
dann terbentuknya
PSW/PSG di perguruan
tinggi.

Pengembangan Materi dan - Tersedianya media Dinul Islam, 94567046 81.45 % 80 % 94567126 BP3A
Pelaksanaan KIE tentang kampanye baik tulisan Adat, Dan
Kesetaraan dan Keadilan Gende maupun elektronik untuk Budaya
(KKG) sosialisasi PP dan PA
- Keluarnya 4 buku,
Leaflet, Buletin dan
talkshow PP dan PA

Peningkatan Kapasitas dan - Meningkatnya efektivitas Dinul Islam, 60 % 164280200 85.2 % 80 % 164280280 BP3A
Jaringan Kelembagaan kerja LSM pulih Arrea Adat, Dan
Pemberdayaan Perempuan dan Aceh dan Kelompok kerja Budaya
Anak Transformasi Gender
Aceh (KKTGA)
- Pemenuhan Hak kepada
perempuan korban
kekerasan

Pengembangan Sistem Informas - Adanya pusat pangkalan Dinul Islam, 70 % 128271400 89.93 % 80 % 128271480 BP3A
Gender dan Anak data perlindungan Adat, Dan
perempuan dan anak Budaya
- Tersedianya data dan
informasi tentang
perlindungan perempuan
dan anak

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 115


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Monitoring, Evaluasi dan - Terlaksananya rakor PP Dinul Islam, 314993736 91.28 % 80 % 314993816 BP3A
Pelaporan kegiatan pemberdayaadan PA dan rakor tehnis Adat, Dan
perempuan dan perlindungan dlainnya Budaya
anak - Terlaksananya monev
dan pelaporann
pembangunan PP dan PA
- Teridentifikasi masalah
tantangan dan peluang
pembangunan pp dan PA

Peningkatan Kapasitas Adanyanya kesadaran Dinul Islam, 70 % 189608173 64.75 % 80 % 189608253 BP3A
Penguatan Gugus Tugas Anti masyarakat akan bahaya Adat, Dan
Trafiking traficking dan kesamaan Budaya
persepsi penanggulangan
traficking.

Pemetaan potensi organisasi dan Dinul Islam, 60 % 0 BP3A


lembaga masyarakat yang Adat, Dan
berperan dalam pemberdayaan Budaya
perempuan dan anak

Program Peningkatan Kualitas Dinul Islam,


Hidup dan Perlindungan Adat, Dan
Perempuan Budaya
Pelaksanaan Kebijakan Tersosialisasinya pergub Dinul Islam, 60 % 230792524 56.35 % 80 % 230792604 BP3A
Perlindungan Perempuan di perberdayaan dan Adat, Dan
Daerah perlindungan perempuan, Budaya
draft qanun keluarga dan
sosialisasinya UU
Pornografi

Pelatihan bagi Pelatih (TOT) - Tersedianya trainer Dinul Islam, 60 % 102522750 78.91 % 80 % 102522830 BP3A
peningkatan SDM Pelayanan danuntuk pelayanan dan Adat, Dan
Pendampingan Korban KDRT pendampingan - Budaya
Tertanngani nya kasus-
kasus kekerasan
terhadap perempuan

Penyusunan Sistem - Terbangunnya Dinul Islam, 50 % - - 0 BP3A


Perlindungan bagi Perempuan mekanisme komunitas Adat, Dan
dan Anak gampong aman untuk Budaya
perempuan dan anak
(aparat gampong kota
Banda Aceh dan Kab.
Aceh Besar)

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 116


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sosilalisasi Sistem Pencatatan - Terlaksananya Dinul Islam, 50 % 47939000 87.79 % 2 keg 47939002 BP3A
dan Pelaporan KDRT sosialisasi tenntang Adat, Dan
sistem pencatatan dan Budaya
pelaporan KDRT -
Adanya Dukungan
masyarakat terhadap
upaya pencegahan
kekerasan dalam rumah
tangga

Fasilitasi Upaya Perlindungan - Terlaksananya Dinul Islam, 50 % 435198668 87.81 % 80 % 435198748 BP3A
perempuan terhadap tindak Workshop membangun Adat, Dan
Kekerasan mekanisme perlindungan Budaya
terhadap perempuan dan
anak
- Adanyanya peningkatan
pemahaman dan
kesadaran terhadap
perlindungan perempuan
dan anak

Pendididkan Politik bagi - Meningkatnya Dinul Islam, 70 % 241306000 77.86 % 80 % 241306080 BP3A
Perempuan pemahaman dan Adat, Dan
ketrampilan Budaya
kepemimpinan
perempuan,
meningkatnya
keterwakilan perempuan
di legislatif ,
meningkatnya motivasi
dan partisipasi
perempuan dalam
pembangunan

Pelatihan Mubalighah Mubalighah telah Dinul Islam, 70 % 82.39 % 85 % 85 BP3A


berwawasan gender Adat, Dan
dalam melakukan dakwah Budaya
dan paham tentang
pentinyan perlindungan
kepada perempuan dan
anak

Program Peningkatan Peran Dinul Islam, 0


Serta dan Kesetaraan Gender Adat, Dan
dalam Pembangunan Budaya

Kegiatan Pembinaan Organisasi Adanya Koordinasi dan Dinul Islam, 80 % 43800000 55.11 % 85 % 43800085 BP3A
Perempuan Penguatan Kapasitas Adat, Dan
Organisasi perempuan. Budaya

Kegiatan Pendidikan dan Dinul Islam, 80 % 39122000 74.99 % 85 % 39122085 BP3A


Pelatihan Peningkatan Peran Adat, Dan
Serta dan Kesetaraan Gender Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 117


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Meningkatnya ketrampilan Dinul Islam, 80 % 901971838 77.57 % 85 % 901971923 BP3A
RumahTangga dalam perempuan dalam rangka Adat, Dan
menbangun Keluarga Sejahtera pemberdayaan ekonomi Budaya
perempuan di desa ,
Terlatihnya ketrampilan
kperempuan untuk
meningkatkan ekonomi
keluarga.

Kegiatan Bimbingan Manajemen Terlaksananya Dinul Islam, 80 % 2338414137 79.89 % 80 % 2338414217 BP3A
usaha bagi perempuan dalam pembinaan bagi kelompok Adat, Dan
mengelola Usaha usaha perempuan dalam Budaya
desa prima madani, 40
kelompok, Terbinanya
kelompok usaha produktif
perempuan sebanyak 40
kelompok desa prima
madani

Kegiatan Pameran Hasil Karya Terpublikasinya hasil Dinul Islam, 80 % 109424300 67.71 % 80 % 109424380 BP3A
Perempuan di Bidang karya perempuan dan Adat, Dan
Pembangunan anak, Meningkatnya Budaya
kreatifitas perempuan dan
anak

SOSIAL
Program Peningkatan Reformasi
Pengembangan Sistem Birokrasi Dan
Pelaporan dan Capaian Kinerja Tata Kelola
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Reformasi 100 % 5 Dokumen 5 Dokumen 100 % 5 Dok 110 Doku DINSOS
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Birokrasi Dan men
Kinerja SKPD Tata Kelola
Penyusunan Laporan Keuangan Reformasi DINSOS
Semesteran Birokrasi Dan
Tata Kelola
Penyusunan Pelaporan Reformasi 100 % 100 % DINSOS
Keuangan Akhir Tahun Birokrasi Dan
Tata Kelola
Program Pemberdayaan Fakir Dinul Islam, DINSOS
Miskin, KAT dan PMKS Adat, Dan
Lainnya Budaya
Peningkatan Kemampuan Dinul Islam, 50 Org 50 Org DINSOS
(Capacity Building) bagi Petugas Adat, Dan
dan Pendamping Sosial Fakir Budaya
Miskin
Fasilitas Manajemen Usaha bagi Dinul Islam, 100 % 100 % DINSOS
Keluarga Miskin Adat, Dan
Budaya
Sosialisasi Program Dinul Islam, 120 Org 120 Org 100 % 120 Org 240 Org DINSOS
Pemberdayaan Fakir Miskin Adat, Dan
Budaya
Pelatihan Keterampilan Berusaha Dinul Islam, 1 Thn 100 % 100 % 28 Org 128 Org DINSOS
bagi Keluarga Miskin Adat, Dan
Budaya
Pengadaan Sarana dan Dinul Islam, 3 KK 3 DINSOS
Prasarana Pendukung Usaha Adat, Dan
bagi Keluarga Miskin Budaya
Pelatihan Keterampilan bagi Dinul Islam, 100 % 34 Org 34 Org 100 % 260 Lansi 394 Org DINSOS
PMKS Adat, Dan a
Budaya
Pemberdayaan Keterampilan Dinul Islam, 100 % 3 KK 3 KK 100 % 120 Org 223 Org DINSOS
Bagi Komunitas Adat Terpencil Adat, Dan
(KAT) Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 118


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelatihan Keterampilan Bagi Dinul Islam, 100 % 60 KK 60 KK 100 % 120 Org 280 Org DINSOS
Lanjut Usia Adat, Dan
Budaya
Pelatihan Keterampilan Bagi Dinul Islam, 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 % DINSOS
Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( Adat, Dan
WRSE ) Budaya
Pemberdayaan Keterampilan Dinul Islam, 100 % 100 % 95 % 95 % 195 % DINSOS
berusaha bagi keluarga rentan Adat, Dan
Budaya
Pembinaan dan Pelestarian Nilai- Dinul Islam, 100 % 100 % 100 % 100 % 200 % DINSOS
nilai Kepahlawanan, Keperintisan Adat, Dan
dan Kesetiakawanan Sosial Budaya

Program Pelayanan dan Dinul Islam,


Rehabilitasi Kesejahteraan Adat, Dan
Sosial Budaya
Pelaksanaan KIE Konseling dan Dinul Islam, 100 % 100 % 100 %
Kampanye Sosial bagi Adat, Dan
Penyandang Masalah Budaya
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pelayanan Psikososial bagi Dinul Islam, 100 org 100 org DINSOS
PMKS di Trauma Center Adat, Dan
termasuk bagi Korban Bencana Budaya

Penyusunan Kebijakan Dinul Islam, 95 % 100 % 100 % 100 % 1 Tahu 196 % DINSOS
Pelayanan dan Rehabilitasi Adat, Dan n
Sosial Bagi PMKS Budaya
Koordinasi Perumusan Kebijakan Dinul Islam, 98 % 100 % 100 % 100 % 40 Org/ 238 Org/ DINSOS
dan Sinkronisasi Pelaksanaan Adat, Dan Keg Keg
upaya Penanggulangan Budaya
Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
Penanganan Masalah - Masalah Dinul Islam, 100 % 100 % 100.000 Jiwa 200 % DINSOS
Strategis Yang Menyangkut Adat, Dan
tanggap Darurat dan Kejadian Budaya
Luar Biasa
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Dinul Islam, 100 % 100 % DINSOS
Sarana dan Prasarana Adat, Dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosia Budaya
bagi Panti

Pelatihan Keterampilan dan Dinul Islam, 90 Org 90 Org 100 % 90 Org DINSOS
Praktek Belajar Kerja bagi Anak Adat, Dan
Korban Narkotika Budaya
Pelatihan dan Pembinaan Anak Dinul Islam, 10 Org 10 Org 100 % 10 Org DINSOS
Jalanan, Anak Terlantar, Anak Adat, Dan
Korban Bencana Budaya

Pelayanan dan Perlindungan Dinul Islam, 50 Org 50 Org DINSOS


Sosial Anak Adat, Dan
Budaya
Pemberdayaan dan Rehabilitasi Dinul Islam, 100 % 1 Thn 100 % 100 % 1 tahu 201 % DINSOS
Penyandang Cacat Adat, Dan n
Budaya
Monitoring, Evaluasi dan Dinul Islam, 100 % 1 Thn 100 % 100 % 60 Org/ 260 Org/ DINSOS
Pelaporan Adat, Dan Keg Keg
Budaya
Pendayagunaan Sumber Dana Dinul Islam, 100 % 30 Org 30 Org 100 % 100 Org 230 Org DINSOS
Sosial Adat, Dan
Budaya
Sosialisasi Bahaya Narkoba Dinul Islam, 3 Keg 3 Keg 100 % 250 Org 253 Org DINSOS
Berbasis Masyarakat Adat, Dan
Budaya
Pemulangan Org Dinul Islam, 100 % 303 Org 303 Org 100 % 310 Org 713 Org
Terlantar/Terdampar Adat, Dan
Budaya
Pemberdayaan Korban Bencana Dinul Islam, 80 % 80 %
Sosial Daerah Konflik Adat, Dan
(Reintegrasi) Budaya
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Dinul Islam, 11 Kab/Kota 11 Kab/Kota 100 % 11 Kab/ DINSOS
Sarana dan Prasarana Adat, Dan Kota
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosia Budaya
Bagi PMKS

Pelaksanaan KIE Konseling dan Dinul Islam, 20 Org 20 Org 100 % 20 Org DINSOS
Kampanye Sosial bagi Korban Adat, Dan
Tindak Kekerasan (KTK) Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 119


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pembinaan Anak Dinul Islam, DINSOS
Terlantar Adat, Dan
Budaya
Pengembangan Bakat & Dinul Islam, 90 % 250 Org 250 Org 100 % 250 Org 590 Org DINSOS
Keterampilan Anak Terlantar Adat, Dan
Budaya
Peningkatan Keterampilan Dinul Islam, 120 Org 120 Org 100 % 120 Org 240 Org DINSOS
Tenaga Pembinaan Anak Adat, Dan
Terlantar Budaya
Advokasi dan perlindungan anak Dinul Islam, 35 Org 0 0 35 Org 35 Org DINSOS
terlantar Adat, Dan
Budaya
Pelayanan dan Perlindungan Dinul Islam, 100 % 50 Org 50 Org 100 % 50 Org 200 Org DINSOS
Sosial Anak Adat, Dan
Budaya
Program Pembinaan Para Dinul Islam, DINSOS
Penyandang Cacat dan Adat, Dan
Trauma Budaya
Pendayagunaan Para Dinul Islam, 100 % 927 Org 927 Org 100 % 927 Org 1954 Org DINSOS
Penyandang Cacat dan Eks Adat, Dan
Trauma Budaya
Pendidikan dan pelatihan bagi Dinul Islam, 100 % 100 % 10 Org 110 Org DINSOS
penyandang cacat eks psikotik Adat, Dan
Budaya
Program Pembinaan Panti Dinul Islam, DINSOS
Asuhan/Panti Jompo Adat, Dan
Budaya
Pembangunan sarana dan Dinul Islam, 100 % 100 % 70 Org 170 Org DINSOS
prasarana panti asuhan/jompo Adat, Dan
Budaya
Peningkatan sarana dan Dinul Islam, 100 % 70 Org 70 Org 100 % 2 Panti 172 Org
prasarana panti asuhan/jompo Adat, Dan Sosia
Budaya l

Operasi dan pemeliharaan Dinul Islam, 95 % 1 Thn 100 % 100 % 120 Org 315 Org
sarana panti bina remaja Adat, Dan
Budaya
Operasi dan pemeliharaan Dinul Islam, 90 % 10 Org 10 Org 100 % 100 Org 200 Org DINSOS
sarana dan prasarana panti anak Adat, Dan
jalanan Budaya
Operasi dan Pemeliharaan Dinul Islam, 40 Org 40 Org DINSOS
Sarana dan Prasarana Panti Adat, Dan
Cacat dan Panti Karya Budaya
Pendidikan dan pelatihan cacat Dinul Islam, 100 % 45 Org 45 Org 100 % 50 Org 195 Org DINSOS
netra Adat, Dan
Budaya
Pendidikan dan pelatihan bagi Dinul Islam, 100 % 30 Org 30 Org 100 % 30 Org 160 Org DINSOS
remaja putus sekolah Adat, Dan
Budaya
Seleksi Orsos Penerima Bantuan Dinul Islam, 100 % 20 Orsos 20 Orsos 100 % 20 Org 140 Org DINSOS
Sosial Adat, Dan
Budaya
Pembinaan dan Pelayanan Dinul Islam,
Lansia dalam Panti Jompo Adat, Dan
Budaya
Operasi dan Pemeliharaan Dinul Islam, 100 % 45 Org 45 Org 100 % 145 Org
Sarana dan Prasarana Panti Adat, Dan
Asuhan/Jompo Budaya
Program Pembinaan Eks. Dinul Islam, DINSOS
Penyandang Penyakit Sosial Adat, Dan
(eks. Narapidana; PSK; Budaya
Narkoba dan Penyakit sosial
lainnya)

Pendidikan & Pelatihan Dinul Islam, 100 % 100 % 100 % DINSOS


Keterampilan Berusaha bagi eks Adat, Dan
Penyandang Penyakit Sosial Budaya

Pendidikan & Pelatihan Dinul Islam, 100 % 115 Org 115 Org 100 % 20 Org 235 Org DINSOS
Keterampilan Berusaha Bagi Adat, Dan
Gelandangan dan Pengemis Budaya
Pemberdayaan Penyandang Dinul Islam, 100 % 90 Org 90 Org 100 % 190 Org DINSOS
Penyakit Sosial Adat, Dan
Budaya
Pembinaan dan Pemberdayaan Dinul Islam, 10 Org 10 Org 100 % 10 Org DINSOS
penyandang HIV/Aids Adat, Dan
Budaya
Program Pemberdayaan Dinul Islam, DINSOS
Kelembagaan Kesejahteraan Adat, Dan
Sosial Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 120


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan Peran Aktif Dinul Islam, 2 kgt 2 kgt DINSOS
Masyarakat dan Dunia Usaha Adat, Dan
Budaya
Peningkatan jejaring kerjasama Dinul Islam, 100 % 12 Desa 12 Desa 100 % 4 desa 116 Desa DINSOS
pelaku-pelaku usaha Adat, Dan
kesejahteraan sosia Budaya
Pengembangan model Dinul Islam, 95 % 6 Puspelkesso 6 Puspelkessos 100 % 2 unit 103 Pusp DINSOS
kelembagaan perlindungan Adat, Dan s elkes
masyarakat Budaya sos

Fasilitas kerjasama usaha antar Dinul Islam, 100 % 60 Org 160 Org
pemda dengan Adat, Dan
organisasi/lembaga sosial Budaya
masyarakat
Pelatihan petugas penyuluhan Dinul Islam, 100 % 150 Org 150 Org 100 % 150 Org 400 Org
sosial dan penyuluhan sosial Adat, Dan
keliling Budaya
Pelatihan ketrampilan taruna Dinul Islam, 100 % 60 Org 60 Org 100 % 60 Org 220 Org DINSOS
penanggulangan bencana Adat, Dan
(Tagana) Budaya
Peningkatan Kualitas SDM Dinul Islam, 100 % 50 Org 50 Org 100 % 150 Org DINSOS
Kesejahteraan Sosial Adat, Dan
Masyarakat Budaya
Pengembangan Model Dinul Islam, 6 Puspelkesso 0 0 DINSOS
Kelembagaan Sosial Adat, Dan s
Budaya
Pemberdayaan Karang Taruna Dinul Islam, 100 % 23 Pengurus 23 Pengurus Karang 100 % 123 % DINSOS
Adat, Dan Karang Taruna
Budaya Taruna
KETENAGAKERJAAN
Program Peningkatan Kualitas Penanggulangan DISNAKERMO
dan Produktivitas Tenaga Kemiskinan BDUK
Kerja
Pembangunan dan Peningkatan Penanggulangan 18 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 100 % 6 Kab/ DISNAKERMO
Sarana dan Prasarana Balai Kemiskinan Kab/K Kota BDUK
Latihan Kerja (BLK) ota

Penyusunan Data Base Tenaga Tersedianya data base PEMBERDAYAAN Penanggulangan 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100 % 1 buku 1 buku 100% DISNAKERMO
Kerja Daerah ketenagakerjaan Aceh EKONOMI Kemiskinan BDUK
yang muktakhir MASYARAKAT,
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Peningkatan profesionalisme Terlaksananya PEMBERDAYAAN Penanggulangan 76 Org 25 Org 25 Org 100 % 25 org 25 org 100% DISNAKERMO
tenaga kepelatihan dan peningkatan kapasitas EKONOMI Kemiskinan BDUK
instruktur/Pengajar BLK dan profesionalisme MASYARAKAT,
tenaga kepelatihan PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pendidikan dan Pelatihan Terlatihnya keahlian dan PEMBERDAYAAN Penanggulangan 5 8 Angkatan 8 Angkatan 100 % 8 Angk 8 Angk 100% DISNAKERMO
Keterampilan bagi Pencari Kerja ketrampilan kerja bagi EKONOMI Kemiskinan Angk BDUK
pencari kerja (Aceh MASYARAKAT, atan
Timur, Pidie Jaya, Banda PERLUASAN
Aceh,Aceh Tengah, Aceh KESEMPATAN
Besar) KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pendidikan dan Pelatihan Terlatihnya keahlian dan PEMBERDAYAAN Penanggulangan 6 508 Org 508 Org 100 % 508 Oran 508 Oran 100% DISNAKERMO
Keterampilan bagi Pencari Kerja ketrampilan kerja bagi EKONOMI Kemiskinan Angk g g BDUK
pencari kerja (Aceh MASYARAKAT, atan
Barat, Bireuen, Bener PERLUASAN
Meriah, Aceh Selatan, KESEMPATAN
Sabang, Subulussalam) KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

KOPERASI dan UKM

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 121


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pengembangan dan Penanggulangan DISPERINDAG
Pembinaan Koperasi dan UKM Kemiskinan KOP

Fasilitasi akses permodalan - Jumlah Penyebaran PEMBERDAYAAN Penanggulangan 37 Unit 26 Unit 28 Unit 108 Unit 386 % 31 Unit 31 Unit 83 % DISPERINDAG
untuk koperasi dan UKM BPR/LKM EKONOMI Kemiskinan KOP
MASYARAKAT,
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

- Jumlah Penyaluran Penanggulangan 28 Triliu 11.5 Triliun 13.81 Triliun 7.79 Triliun 56 14.5 Triliu 14.5 Triliu 51 % DISPERINDAG
Kredit untuk UMKM Kemiskinan n n KOP

- Jumlah Koperasi yang Penanggulangan 200 Kop 30 Koper 60 Koperasi 60 Koperasi 100 365 Kope 365 Kope 182 % DISPERINDAG
mendapat Bimbingan Kemiskinan erasi asi rasi rasi KOP
Pembiayaan dan
Permodalan

- %tase Jumlah Koperasi Penanggulangan 12 % 2 % 4 % 7.15 % 179 6 % 6 % 6 % DISPERINDAG


yang berkualitas Kemiskinan KOP

Fasilitasi Pengembangan Usaha - Jumlah Koperasi yang PEMBERDAYAAN Penanggulangan 75 Kop 54 Kopera 73 Koperasi 72 Koperasi 99 43 Kope 43 Kope 57 % DISPERINDAG
bagi Koperasi Memperoleh Sarana dan EKONOMI Kemiskinan erasi rasi rasi KOP
Prasarana Usaha MASYARAKAT,
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

- Jumlah Pemasaran Penanggulangan 24 Kop 17 Kopera 12 Koperasi 12 Koperasi 100 24 Kope 24 Kope 100 % DISPERINDAG
Produk Koperasi di Event Kemiskinan erasi rasi rasi KOP
Lokal dan Nasional

- Jumlah Koperasi yang Penanggulangan 46 Kop 0 Kopera 46 Koperasi 46 Koperasi 100 46 Kope 46 Kope 100 % DISPERINDAG
mendapat Bimbingan Kemiskinan erasi rasi rasi KOP
Usaha

Pembinaan Kelembagaan - %tase Koperasi Aktif PEMBERDAYAAN Penanggulangan 60.01 % 52.8 % 52.95 % 50.69 % 95.73182247 54.19 % 54.19 % 90 % DISPERINDAG
Koperasi EKONOMI Kemiskinan KOP
MASYARAKAT,
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

- Populasi Koperasi Penanggulangan 9.062 Unit 7.079 Unit 7.327 Unit 7.72 Unit 105.3637232 7.681 Unit 7681 unit 85 % DISPERINDAG
Kemiskinan KOP
- Jumlah Anggota Penanggulangan 585.702 Org 458.913 Oran 481.858 Orang 500.956 Orang 104 505.951 Org 505.951 Org 86 % DISPERINDAG
Koperasi Kemiskinan g KOP

- Jumlah Koperasi yang Penanggulangan 480 Kop 30 Koper 180 Koperasi 180 Koperasi 100 480 Kope 480 Kope 100 % DISPERINDAG
Mengikuti Sosialisasi UU Kemiskinan erasi asi rasi rasi KOP
No. 17 Tahun 2012

Fasilitasi Pengembangan Usaha - Jumlah Usaha Mikro PEMBERDAYAAN Penanggulangan 85.534 Unit 80.692 Unit 82.306 Unit 54.138 Unit 66 83.516 Unit 83.516 Unit 98 % DISPERINDAG
bagi UMKM dan Kecil EKONOMI Kemiskinan KOP
MASYARAKAT,
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

- %tase Jumlah UMKM Penanggulangan 0.75 % 0 % 0.75 % 0.72 % 96 0.75 % 0.75 % 0.75 % DISPERINDAG
Kemiskinan KOP

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 122


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Jumlah Produk UMKM Penanggulangan 12 UMK 5 UMKM 5 UMKM 5 UMKM 100 8 UMK 18 UMK 60 % DISPERINDAG
yang di Promosikan di Kemiskinan M M KOP
Event Lokal dan Nasional

- Jumlah UMKM yang Penanggulangan 150 UMK 0 UMKM 50 UMKM 50 UMKM 100 50 UMK 100 UMK 67 % DISPERINDAG
Mendapat Bimbingan Kemiskinan M M KOP
Usaha

- Jumlah UMKM yang Penanggulangan 200 UMK 13 UMKM 57 UMKM 55 UMKM 96 289 UMK 357 UMK 64 % DISPERINDAG
mendapat Sarana dan Kemiskinan M M KOP
Prasarana Usaha

Pelatihan Peningkatan - Jumlah Anggota Penanggulangan 360 Kop 90 Koper 180 Koperasi 180 Koperasi 100 360 Kope 630 UMK 64 % DISPERINDAG
Kompetensi Koperasi dan UKM Koperasi yang Mengikuti Kemiskinan erasi asi rasi M KOP
Diklat

Program Perencanaan DISPERINDAG


Pembangunan Ekonom KOP
Perencanaan Pembangunan - Tersedianya DED pada Penanggulangan 6 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 100 % 4 Pkt 12 Pkt 66 % DISPERINDAG
Koperasi dan UKM sektor KUKM Kemiskinan KOP

- Terlaksananya rapat Penanggulangan 5 Keg 5 Keg 4 Keg 4 Keg 100 % 5 Keg 5 Keg 100 % DISPERINDAG
kerja di sektor KUKM Kemiskinan KOP

PENANAMAN MODAL
Program Peningkatan Promosi Meningkatnya realisasi Ketahanan BAINPROM Prioritas
dan Kerjasama Investasi. investasi. Pangan Dan Nilai nomor 7:
Tambah Penanama
Pertanian n Modal.
Jumlah nilai realisasi Ketahanan 2E+12 Rp 5.09112E+12 Rp 255 5.09112E+12 1.27278E+12 BAINPROM
investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
%tase kenaikan nilai Ketahanan 15 % 301 % 2007 301 75.25 BAINPROM
realisasi investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah penanam modal Ketahanan 69 perusahaan 42 perusahaan 61 42 10.5 BAINPROM
asing/dalam negeri yang Pangan Dan Nilai
melaporkan LKPM. Tambah
Pertanian

Rasio daya serap tenaga Ketahanan 1:130 1:157 114 0.150694444 0.037673611 BAINPROM
kerja. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Peningkatan Kegiatan Ketahanan 12 Kab/Kota 0 0 0 BAIMPROM
Prioritas
Pemantauan, Pembinaan, dan Pangan Dan Nilai
nomor 7:
Pengawasan Pelaksanaan Tambah
Penanama
Penanaman Modal Pertanian
n Modal.
Frekuensi koordinasi Ketahanan 2 kali 2 kali 100 2 0.5 BAINPROM
pengendalian Pangan Dan Nilai
pelaksanaan penanaman Tambah
modal. Pertanian

Frekuensi pemantauan Ketahanan 5 kali 9 kali 180 9 2.25 BAINPROM


perusahaan penanaman Pangan Dan Nilai
modal. Tambah
Pertanian

Frekuensi pengawasan Ketahanan 1 kali 1 kali 100 1 0.25 BAINPROM


perusahaan penanaman Pangan Dan Nilai
modal. Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 123


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah peserta Ketahanan 35 orang 32 orang 91 32 8 BAINPROM
bimbingan Pangan Dan Nilai
teknis/sosialisasi Tambah
pengendalian Pertanian
pelaksanaan penanaman
modal.

Frekuensi fasilitasi Ketahanan 1 kali 1 kali 100 1 0.25 BAINPROM


penyelesaian Pangan Dan Nilai
permasalahan Tambah
perusahaan penanaman Pertanian
modal.

Frekuensi publikasi Ketahanan 2 kali 0 kali 0 0 0 BAINPROM


informasi terkait LKPM. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah talkshow Ketahanan 0 kali 1 kali 1 0.25 BAINPROM
investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah penerima Ketahanan 0 penerima 0 penerima 0 0 BAINPROM
penghargaan investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Peningkatan kualitas Ketahanan 200 Org 0 60 40 60 15 BAINPROM
sumberdaya manusia guna Pangan Dan Nilai pran
peningkatan pelayanan investasi. Tambah g
Pertanian bimte
k, 20
kurs
us -
kurs
us
singk
at

Jumlah peserta Ketahanan 40 orang 40 orang 100 40 10 BAINPROM


bimbingan Pangan Dan Nilai
ketentuan/kebijakan Tambah
penanaman modal. Pertanian

Jumlah peserta kursus- Ketahanan 20 orang 31 orang 155 31 7.75 BAINPROM


kursus singkat. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Peningkatan promosi, kerjasama Ketahanan 10 Pameran 100 % 100 25 BAINPROM
investasi dan pengembangan Pangan Dan Nilai 5 Kali
potensi unggulan daerah Tambah 2 Buku
Pertanian
Jumlah proyek investasi Ketahanan 15 proyek 18 proyek 120 18 4.5 BAINPROM
yang ditawarkan. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah kegiatan promosi Ketahanan 14 kali 16 kali 114 16 4 BAINPROM
investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah judul buku Ketahanan 3 judul 4 judul 133 4 1 BAINPROM
peluang investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah buku peluang Ketahanan 500 buah 24000 buah 4800 24000 6000 BAINPROM
investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah leaflet promosi. Ketahanan 2000 lembar 500 lembar 25 500 125 BAINPROM
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah tabloid. Ketahanan 24000 eksemplar 24000 eksemplar 100 24000 6000 BAINPROM
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 124


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah display elektronik Ketahanan 1 buah 1 buah 100 1 0.25 BAINPROM
investasi dan promosi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah lokasi rak display Ketahanan 2 lokasi 2 lokasi 100 2 0.5 BAINPROM
investasi dan promosi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah media penyimpan Ketahanan 0 keping/buah 110 keping/buah 110 27.5 BAINPROM
digital bahan promosi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Iklim Meningkatnya informasi Ketahanan 0 0 BAINPROM
Investasi dan Realisasi prosedur regulasi dan Pangan Dan Nilai
Investasi perizinan investasi Tambah
kepada masyarakat. Pertanian

%tase publikasi informasi Ketahanan 66 % 50.43 % 76 50.43 12.6075 BAINPROM


perizinan investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian

Jumlah perusahaan yang Ketahanan 72 perusahaan 42 perusahaan 58 42 10.5 BAINPROM


mendapat persetujuan Pangan Dan Nilai
(izin) penanaman modal. Tambah
Pertanian

Jumlah nilai rencana Ketahanan 6.35E+12 rupiah 6.13344E+12 rupiah 97 6.13344E+12 1.53336E+12 BAINPROM
investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
%tase kenaikan nilai Ketahanan 101 % 301 % 298 301 75.25 BAINPROM
rencana investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Penyederhanaan Prosedur Ketahanan 1500 Buku 0 100 % 100 25 BAINPROM
Perizinan dan Peningkatan Pangan Dan Nilai
Pelayanan Penanaman Modal Tambah
Pertanian
Jumlah judul buku Ketahanan 3 judul 2 judul 67 2 0.5 BAINPROM
regulasi bidang Pangan Dan Nilai
penanaman modal. Tambah
Pertanian

Jumlah buku regulasi Ketahanan 900 eksemplar 600 eksemplar 67 600 150 BAINPROM
penanaman modal. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Frekuensi sosialisasi Ketahanan 0 kali 1 kali 1 0.25 BAINPROM
regulasi penanaman Pangan Dan Nilai
modal. Tambah
Pertanian

Jumlah peserta Ketahanan 0 orang 50 orang 50 12.5 BAINPROM


sosialisasi regulasi Pangan Dan Nilai
penanaman modal. Tambah
Pertanian

Program Penyiapan Potensi Meningkatnya Ketahanan 0 0 BAINPROM


Sumberdaya, Sarana dan ketersediaan data potensi Pangan Dan Nilai
Prasarana Daerah sumberdaya sarana dan Tambah
prasarana daerah. Pertanian

%tase ketersediaan data Ketahanan 56 % 62 % 111 62 16 BAINPROM


kawasan investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 125


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kajian Potansi Sumber Daya Ketahanan 2 Kawasan 0 400 200 400 100 BAINPROM
yang terkait Investasi Pangan Dan Nilai Investasi Buku
Tambah dan
Pertanian 200
CD

Jumlah kajian Ketahanan 1 kajian 1 kajian 100 1 0.25 BAINPROM


perencanaan kawasan Pangan Dan Nilai
investasi. Tambah
Pertanian
Jumlah kajian Ketahanan 0 kajian 0 kajian 0 0 BAINPROM
pengembangan investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah buku hasil kajian Ketahanan 200 eksemplar 200 eksemplar 100 200 50 BAINPROM
investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah media penyimpan Ketahanan 200 keping/ buah 200 keping/ buah 100 200 50 BAINPROM
data elektronik hasil Pangan Dan Nilai
kajian. Tambah
Pertanian
Frekuensi sosialisasi hasil Ketahanan 0 kali 0 kali 0 0 BAINPROM
kajian investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Perencanaan Tersedianya perencanaan Ketahanan 0 0 BAINPROM
Pembangunan Ekonomi bidang penanaman modal Pangan Dan Nilai
yang komprehensif. Tambah
Pertanian

%tase penyelesaian Ketahanan 48 % 56 % 117 56 14 BAINPROM


perencanaan bidang Pangan Dan Nilai
penanaman modal. Tambah
Pertanian

Perencanaan pengembangan Ketahanan 8 Dokumen 0 1 Pkt 1 0 BAINPROM


Penanaman Modal Daerah Pangan Dan Nilai (a. 8
Tambah Jenis
Pertanian Doku
men
b. 1
Kali
c. 1
Kali
d. 2
Judul
buku
e. 1
paket
f. 1
paket
g. 1
kali)

Jumlah Dokumen Ketahanan 200 eksemplar 479 eksemplar 240 479 120 BAINPROM
Perencanaan Investasi Pangan Dan Nilai
dan Laporan. Tambah
Pertanian

Jumlah judul buku Ketahanan 4 judul 0 judul 0 0 0 BAINPROM


data/perkembangan Pangan Dan Nilai
investasi. Tambah
Pertanian
Jumlah buku Ketahanan 900 eksemplar 0 eksemplar 0 0 0 BAINPROM
data/perkembangan Pangan Dan Nilai
investasi. Tambah
Pertanian
Frekuensi koordinasi Ketahanan 2 kali 1 kali 50 1 0 BAINPROM
perencanaan penanaman Pangan Dan Nilai
modal. Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 126


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah peserta Ketahanan 400 orang 85 orang 21 85 21 BAINPROM
koordinasi perencanaan Pangan Dan Nilai
penanaman modal. Tambah
Pertanian

Frekuensi sosialisasi Ketahanan 1 kali 1 kali 100 1 0 BAINPROM


rencana bidang Pangan Dan Nilai
penanaman modal. Tambah
Pertanian

Jumlah peserta Ketahanan 35 orang 50 orang 143 50 13 BAINPROM


sosialisasi rencana Pangan Dan Nilai
bidang penanaman Tambah
modal. Pertanian

Jumlah pusat data dan Ketahanan 1 unit 1 unit 100 1 0 BAINPROM


informasi investasi. Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Jumlah website. Ketahanan 1 buah 1 buah 100 1 0 BAINPROM
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian

KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Nilai Dinul Islam, DISBUDPAR
Budaya Adat, Dan
Budaya
Pelestarian dan aktualisasi adat Terlaksananya Event Dinul Islam, 7 9 Kegia 2 Kegiatan 1 Kegiatan 50 10 1.428571429 DISBUDPAR
budaya daerah Budaya Daerah PKA ke 6 Adat, Dan Kegi tan
Budaya atan

Pelatihan Upacara Adat 1. Terlaksananya Dinul Islam, 10 Kegi 16 Kegia 2 Kegiatan 3 Kegiatan 150 100 % 19 1.9 DISBUDPAR
pelatihan desain seni Adat, Dan atan tan
ukir Aceh; 2. Budaya
Terlaksananya Kegiatan
uroe Gantoe; 3.
Terlaksananya Kegiatan
Seumuleng.

Pengumpulan dan Ganti Rugi Terkumpulnya benda Dinul Islam, 5 Kegi 6 Kegia 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 100 % 7 1.4 DISBUDPAR
Koleksi Museum yang bernilai sejarah Adat, Dan atan tan
sebagai koleksi museum Budaya

Pameran bersama tingkat 1. Tereksposenya Dinul Islam, 16 Kegi 0 Kegia 4 Kegiatan 6 Kegiatan 150 100 % 6 0.375 DISBUDPAR
nasional dan regional, pameran Museum Melalui Media Adat, Dan atan tan
keliling dan temporer Elektronik; 2. Budaya
Terlaksananya Pameran
bersama Museum Se-
Sumatera; 3.
Terlaksananya Pameran
Temporer; 4.
Terlaksananya Lomba
Lukis Koleksi Museum
Tk. SLTP se-Kota Banda
Aceh; 5. Terlaksananya
Pameran Keliling; 6.
Partisipasi pada Pameran
Bersama Tk. Nasioanal

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 127


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagelaran, pameran seni se- 1. Terwujudnya Dinul Islam, 10 Kegi 5 Kegia 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 7 0.7 DISBUDPAR
Sumatera (PPSS) partisipasi pada Adat, Dan atan tan
pagelaran, pameran seni Budaya
se-sumatera; 2.
Terwujudnya partisipasi
pada Binale Nusantara

Pagelaran dan pameran seni Terwujudnya partisipasi Dinul Islam, 5 Kegi 5 Kegia 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 6 1.2 DISBUDPAR
temu taman budaya se-Indonesiapada Pagelaran, pameran Adat, Dan atan tan
seni se-Indonesia. Budaya

Peringatan Hari Kesenian Dinul Islam, 100 DISBUDPAR


Daerah dan Anugerah Seni Adat, Dan
Budaya
Program Pengelolaan Dinul Islam,
Kekayaan Budaya Adat, Dan
Budaya
Penyusunan, pengendalian dan 1. Terlaksananya Dinul Islam, 10 Kegi 14 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 100 % 16 1.6 DISBUDPAR
evaluasi program penyusunan program Adat, Dan atan Kegia
dan kegiatan; 2. Budaya tan
Terlaksananya evaluasi
dan monitoring.

Pemeliharaan dan rehabilitasi Meningkatnya Dinul Islam, 5 Kegi 4 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 100 % 5 1 DISBUDPAR
sarana/prasarana taman ratu ketersediaan sarana Adat, Dan atan Kegia
safiatuddin benda cagar budaya Budaya tan

Pemugaran benda-benda Terpeliharanya benda- Dinul Islam, 92 Situ 59 Situs 54 Situs 16 Situs 30 100 % 75 0.815217391 DISBUDPAR
arkeologi, benda cagar budaya benda arkeologi dan Adat, Dan s
Peninggalan sejarah benda cagar budaya Budaya
sebagai peninggalan
sejarah

Pelestarian Fisik dan Kandungan 1. Terawatnya buku Dinul Islam, 31 Kegi 5 6 Kegiatan 3 Kegiatan 50 8 0.258064516 DISBUDPAR
Bahan Pustaka Termasuk pustaka; 2. Terawatnya Adat, Dan atan Kegia
Naskah Kuno benda-benda koleksi Budaya tan
museum menurut
klasifikasinya; 3.
Tersedianya seperangkat
alat untuk Rumoh Aceh
(pelaminan Aceh,
peralatan / dekorasi
pameran rumah Aceh)

Sosialisasi Pengelolaan 1. Terlaksananya Dinul Islam, 20 Kegi 8 5 Kegiatan 4 Kegiatan 80 12 0.6 DISBUDPAR
Kekayaan Budaya Lokal Daerah kegiatan jelajah budaya; Adat, Dan atan Kegia
2. Terlaksananya Lomba Budaya tan
Bouh Gaca; 3.
Terlaksananya Lomba
Permainan Rakyat; 4.
Terlaksananya Sosialisasi
Adat Istiadat dan
Pencetakan Buku Adat

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 128


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengelolaan dan Pengembangan1. Adanya dukungan Dinul Islam, 25 Kegi 4 5 Kegiatan 2 Kegiatan 40 6 0.24 DISBUDPAR
Pelestarian peninggalan sejarah terhadap pengelolaan/juru Adat, Dan atan Kegia
purbakala, museum, dan pelihara dan Budaya tan
peninggalan bawah air pengembangan
pelestarian sejarah
purbakala; 2.
Terlaksananya Bimtek
Pengelolaan Situs BCB,
Museum dan Peninggalan
Bawah Air

Lomba Bahasa, membaca 1. Terlaksananya lomba Dinul Islam, 5 Kegi 8 1 Kegiatan 2 Kegiatan 200 10 2 DISBUDPAR
hikayat, pantun, puisi, cerita bahasa, membaca Adat, Dan atan Kegia
rakyat dan penghargaan karya hikayat, pantun, puisi, Budaya tan
Sastra cerita rakyat dan
penghargaan karya
sastra; 2. Tercetaknya
Buku Seni dan Budaya

Penyediaan Bahan Bacaan 1. Tercetaknya buku- Dinul Islam, 20 Kegi 4 4 Kegiatan 2 Kegiatan 50 6 0.3 DISBUDPAR
tentang Sejarah buku bacaan sejarah Adat, Dan atan Kegia
terutama yang Budaya tan
berhubungan dengan
sejarah aceh; 2.
Tercetaknya buku saku
Register Cagar Budaya
Aceh

Program Pengelolaan Dinul Islam, DISBUDPAR


Keragaman Budaya Adat, Dan
Budaya
Rapat Koordinasi Kebudayaan 1. Terlaksananya rapat Dinul Islam, 5 Kegi 8 4 Kegiatan 2 Kegiatan 50 100 % 10 2 DISBUDPAR
koordinasi tingkat Adat, Dan atan Kegia
Kabupaten/Kota dengan Budaya tan
Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Pusat; 2.
Terlaksananya rapat
teknis dan sosialisasi
renstra

Pengembangan kesenian dan Terlaksananya Dinul Islam, 5 Kegi 3 Kegia 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 7 1.4 DISBUDPAR
kebudayaan daerah Pengembangan Kesenian Adat, Dan atan tan
dan Budaya Daerah Budaya

Penyelenggaraan Dialog Budaya Terlaksananya kegiatan Dinul Islam, 5 Kegi 5 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 6 1.2 DISBUDPAR
dialog kebudayaan Adat, Dan atan Kegia
Budaya tan
Fasilitasi perkembangan Terselenggaranya Dinul Islam, 10 Kegi 2 Kegiatan 1 Kegiatan 50 1 0.1 DISBUDPAR
keragaman budaya daerah sosialisasi pengelolaan Adat, Dan atan
taman Sulthanah Budaya
Shafiatuddin

Audisi Paduan Suara Gita Terlaksananya kegiatan Dinul Islam, 5 Kegi 4 Kegia 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 5 1 DISBUDPAR
Bahana Nusantara audisi paduan suara gita Adat, Dan atan tan
bahana nusantara. Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 129


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Festival seni dan pagelaran 1. Terlaksananya Dinul Islam, 20 Kegi 5 6 Kegiatan 2 Kegiatan 33 7 0.35 DISBUDPAR
budaya kegiatan Festival seni Adat, Dan atan Kegia
dan pagelaran budaya; 2. Budaya tan
Terlaksananya kegiatan
lomba kaligrafi

Pagelaran Budaya daerah pada 1. Terlaksananya Dinul Islam, 5 Kegi 19 1 Kegiatan 3 Kegiatan 300 22 4.4 DISBUDPAR
event dalam dan luar negeri pagelaran budaya daerah Adat, Dan atan Kegia
2. Terlaksananya Budaya tan
Kegiatan Tari Saman; 3.
Terlaksananya Festival
Seni Budaya

Program Pengembangan Penanggulangan DISBUDPAR


Pemasaran Pariwisata Kemiskinan

Pelaksanaan promosi pariwisata 1. Terselenggaranya Penanggulangan 25 Kegi 5 Kegia 5 Kegiatan 3 Kegiatan 60 100 % 8 0.32 DISBUDPAR
nusantara di dalam dan di luar pameran promosi Kemiskinan atan tan
negeri pariwisata nusantara di
dalam dan luar negeri; 2.
Tersedianya media
informasi pariwisata
(bahan promosi);
3.Tersedianya media
informasi pariwisata
(spanduk dan baliho)

Pelatihan pemandu wisata 1. Terlaksananya Penanggulangan 15 Kegi 3 Kegia 3 Kegiatan 2 Kegiatan 67 5 0.333333333 DISBUDPAR
terpadu Pelatihan Pemandu Kemiskinan atan tan
Wisata; 2.
Terlaksananya kegiatan
Uji Kompetensi

Pengembangan cindera mata Terlaksananya pelatihan Penanggulangan 15 Kegi 1 Kegia 3 Kegiatan 1 Kegiatan 33 2 0.133333333 DISBUDPAR
khas daerah peningkatan mutu dan Kemiskinan atan tan
daya tarik kemesan
cenderamata khas Aceh

Program Pengembangan Penanggulangan DISBUDPAR


Destinasi Pariwisata Kemiskinan

Pembuatan Master Plan 1. Terlaksananya Penanggulangan 5 Kegi 35 Doku 5 Dokumen 3 Dokumen 60 100 % 38 7.6 DISBUDPAR
Pengembangan Kawasan WisataPembuatan Master Plan Kemiskinan atan men
Pengembangan Kawasan
Wisata; 2.Tersedianya
perencanaan
pengembangan pariwisata
Aceh; 3. Tersusunnya
RIPPDA

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 130


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Promosi potensi dan objek Terlaksananya road show Penanggulangan 10 Kegi 2 Kegiatan 3 Kegiatan 150 100 % 3 0.3 DISBUDPAR
pariwisata travel agency, table top Kemiskinan atan
dan famtrip

Pengembangan jenis dan paket 1. Terpilihnya Duta-Duta Penanggulangan 80 Kegi 9 Kegia 16 Kegiatan 8 Kegiatan 50 100 % 17 0.2125 DISBUDPAR
wisata unggulan Wisata Aceh dalam Kemiskinan atan tan
mempromosikan
pariwisata Aceh di dalam
dan luar negeri; 2.
Meningkatnya
kewaspadaan masyarakat
Aceh terhadap bencana
Gempa Bumi dan
Tsunami (renungan
Tsunami Aceh); 3.
Terlaksananya Kegiatan
Rapat Kerja Teknis
Pemasaran; 4.
Berpartisipasi pada
Kegiatan Duta Wisata Tk.
Nasional; 5.
Penyambutan Tamu di
Bandara SIM; 6.
Terlaksananya
Pendukungan Kegiatan
Off Road; 7.
Terlaksananya
Pendukungan Kegiatan
Pacuan Kuda Tradisional;
8. Terlaksananya
Pendukungan Kegiatan
Pameran Aceh Expo.

Pengembangan objek pariwisata Terlaksananya Pelatihan Penanggulangan 20 Kegi 12 Kegia 4 Kegiatan 1 Kegiatan 25 13 0.65 DISBUDPAR
unggulan Pengelolaan Objek dan Kemiskinan atan tan
Daya Tarik Wisata
(ODTW)

Peningkatan Pembangunan 1. Terbangunnya Sarana Penanggulangan 56 Obje 109 Objek 17 Obyek 21 Obyek 124 130 2.321428571 DISBUDPAR
Sarana dan Prasarana dan Prasarana Kemiskinan k
Pariwisata Pariwisata; 2.
Tersedianya Sarana dan
Prasarana pariwisata; 3.
Tersedianya Boat Wisata

Pelaksanaan Koordinasi 1. Terjalinnya kerjasama Penanggulangan 5 Kegi 4 Kegia 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 5 1 DISBUDPAR
pembangunan objek pariwisata dengan pelaku dunia Kemiskinan atan tan
dengan lembaga/dunia usaha usaha pariwisata
sehingga dapat
meningkatkan kinerja
kompetensi yang sehat
dalam membangun
pariwisata Aceh

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 131


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengembangan, Sosialisasi dan 1. Terlaksananya Penanggulangan 5 Kegi 6 Kegia 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 7 1.4 DISBUDPAR
penerapan serta pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kemiskinan atan tan
standarisasi penerapan serta
pengawasan standarisasi;
2. Tersedianya
Pengelola Perhotelan dan
Restoran yang
Profesional dalam
memberikan Pelayanan
kepada Wisatawan

Program Pengembangan Penanggulangan


Kemitraan Kemiskinan
Pengembangan dan penguatan 1. Tercetaknya buku Penanggulangan 10 Kegi 6 Kegia 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 100 % 8 0.8 DISBUDPAR
informasi dan database perkembangan statistk Kemiskinan atan tan
Kebudayaan dan
Pariwisata; 2.
Terlaksananya
pengumpulan data
Perkembangan Statistik
Kebudayaan dan
Pariwisata di 23 kab./kota

Pelaksanaan Koordinasi Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan 5 Kegi 6 Kegia 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 100 % 7 1.4 DISBUDPAR
Pembangunan kemitraan Pelaksanaan Koordinasi Kemiskinan atan tan
pariwisata Pembangunan kemitraan
pawisata.

Fasilitasi Pembentukan Forum Terlaksananya Fasilitasi Penanggulangan 20 Kegi 3 Kegia 4 Kegiatan 1 Kegiatan 25 4 0.2 DISBUDPAR
Komunikasi antar pelaku industri Pembentukan Forum Kemiskinan atan tan
pariwisata dan budaya Komunikasi antar pelaku
industri pariwisata dan
budaya.

Pengembangan Sumber Daya Terlaksananya Pelatihan Penanggulangan 10 Kegi 3 Kegia 2 Kegiatan 1 Kegiatan 50 4 0.4 DISBUDPAR
Manusia dan Profesionalisme Pengemasan dan Kemiskinan atan tan
bidang pariwisata Pemasaran Paket Wisata
bagi Pengelola Biro
Perjalanan Wisata dan
Agen Perjalanan Wisata

Program Pengembangan Nilai Dinul Islam, MAA


Budaya Adat, Dan
Budaya
Pelatihan Peradilan Adat Meningkatnya jumlah Dinul Islam, 100 % 1 2 Angkatan 2 Angkatan 100 % 100 % 103 103 % MAA
tokoh adat yang Adat, Dan Kegia
memahami peradilan adat Budaya tan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 132


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penerbitan Majalah dan Buku- Terlaksananya Penerbitan Dinul Islam, 100 % 1 100 % 100 % 100 % 100 % 201 201 % MAA
buku tentang Adat dan adat Majalah dan Buku-buku Adat, Dan Kegia
istiadat tentang Adat dan adat Budaya tan
istiadat

Rapat kerja MAA Terlaksanya Rapat kerja Dinul Islam, 100 % 1 0 % 0 - % 100 % 101 101 % MAA
MAA Adat, Dan Kegia
Budaya tan
Program Pengelolaan Dinul Islam, MAA
Kekayaan Budaya Adat, Dan
Budaya
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Terlaksananya rapat Dinul Islam, 100 % 1 Kegia 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 100 % 15 lokas 31 31 % MAA
Pelaksanaan Perpolisian koordinasi antar pilar Adat, Dan tan i
Masyarakat (POLMAS) pelaksana peradilan adat Budaya

Penyusunan, Pengendalian Dinul Islam, 100 % 1 Kegia 100 % 100 % 100 % 100 % 201 201 % MAA
Evaluasi Program Adat, Dan tan
Budaya
Program Pengelolaan Dinul Islam, MAA
Keragaman Budaya Adat, Dan
Budaya
Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya monitoring Dinul Islam, 100 % 1 Kegia 100 % 100 % 100 % 100 % 201 201 % MAA
Pelaporan Pelaksanaan dan evaluasi Adat, Dan tan
Pengembangan Budaya
Keanekaragaman Budaya
Program Pelestarian dan Dinul Islam, MAA
Pembinaan Adat dan Adat Adat, Dan
Istiadat Budaya
Sosialisasi adat istiadat Meningkatnya Dinul Islam, 100 % 1 Kegia 12 Gampong/ 12 Gampong/ kota 100 % 100 % 113 113 % MAA
pemahaman peserta Adat, Dan tan kota
terhadap adat istiadat Budaya

KEPEMUDAAN dan OLAH


RAGA
Program Pengembangan dan Dinul Islam, DISPORA
Keserasian Kebijakan Pemuda Adat, Dan
Budaya
Pemantuan dan evaluasi Terdapatnya data hasil Dinul Islam, 100 % 66.55 100 % 45.14 % 45.14 % 100 % 100 100 DISPORA
pelaksanaan pembangunan pemantauan dan evaluasi Adat, Dan
pemuda Budaya

Program Peningkatan Peran Dinul Islam, DISPORA


Serta Kepemudaan Adat, Dan
Budaya
Pembinaan Organisasi Terbinanya organisasi Dinul Islam, 100 % 80.45 100 % 88.86 % 88.86 % 100 % 100 100 DISPORA
Kepemudaan kepemudaan Adat, Dan
Budaya
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Terselenggaranya Dinul Islam, 100 % 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
Kepemimpinan pendidikan dan pelatihan Adat, Dan
dasar kepemimpinan Budaya

Fasilitasi aksi Bhakti Sosial Terselenggaranya Bakti Dinul Islam, 100 % 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
Sosial Pemuda Adat, Dan
Budaya

Fasilitasi pekan temu wicara Terlaksananya temu Dinul Islam, 100 % 100 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
organisasi pemuda wicara pemuda Adat, Dan
Budaya
Penyuluhan pencegahan Terselenggaranya Dinul Islam, 100 % 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
penggunaan narkoba dikalangan penyuluhan pencegahan Adat, Dan
generasi muda narkoba dikalangan Budaya
generasi muda

Lomba kreasi dan karya ilmiah Terselenggaranya Lomba Dinul Islam, 100 % 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
dikalangan pemuda Kreasi dan Karya Ilmiah Adat, Dan
dikalangan Pemuda Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 133


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembinaan pemuda pelopor Terbiinanya Pemuda Dinul Islam, 100 % 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
keamanan lingkungan Pelopor Keamanan Adat, Dan
Budaya

Seleksi dan pemberangkatan Terpilihnya pemuda utk Dinul Islam, 100 % 98.63 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 DISPORA
pertukaran pemuda antar negara pertukaran pemuda antar Adat, Dan
negara Budaya

Seleksi dan pemberangkatan Terpeilihnya Peserta Dinul Islam, 100 % 29.44 100 % 0,00 % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
pertukaran pemuda antar untuk pertukaran pemuda Adat, Dan
provinsi antar provinsi Budaya

Seleksi dan pemberangkatan Terpilihnya peserta kapal Dinul Islam, 100 % 99.56 100 % 79.9 % 79.9 % 100 % 100 100 DISPORA
peserta kapal pemuda nusantara pemuda nusantara Adat, Dan
Budaya

Peringatan hari sumpah pemuda Tereselnggaranya Dinul Islam, 100 % 100 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
tingkat provinsi Peringatan Hari Sumpah Adat, Dan
Pemuda Budaya

Pemilihan dan Pelatihan Terpilihnya pengibar Dinul Islam, 100 % 98.8 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
Paskibraka Tingkat Nasional dan bendera Adat, Dan
Provinsi Budaya
Program Pengembangan Dinul Islam, DISPORA
Kebijakan dan Manajemen Adat, Dan
Olah Raga Budaya

Peningkatan Mutu Organisasi Meningkatnya Mutu Dinul Islam, 100 % 95.57 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
dan Keolahragaan Organisasi Keolahragaan Adat, Dan
Budaya

Pengembangan perencanaan Terselenggaranya Rapat- Dinul Islam, 100 % 88.52 100 % 85.36 % 85.36 % 100 % 100 100 DISPORA
olahraga terpadu Rapat Koodinasi Adat, Dan
Budaya

Pemantuan dan evaluasi Tersedianya data Dinul Islam, 100 % 77.19 100 % 80.15 % 80.15 % 100 % 100 100 DISPORA
pelaksanaan pengembangan pembangunan olahraga Adat, Dan
olahraga Aceh Budaya

Pembinaan Manajemen Terbinanya Manajemen Dinul Islam, 100 % 92.03 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
Organisasi Olahraga Organisasi Olahraga Adat, Dan
Budaya

Pengkajian Kebijakan-kebijakan Tersedianya Grand Dinul Islam, 100 % 44.17 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
Pembangunan Olahraga Design Pembangunan Adat, Dan
Olahraga Aceh Budaya

Program Pembinaan dan Dinul Islam, DISPORA


pemasyarakatan olahraga Adat, Dan
Budaya
Pembibitan dan pembinaan Terlaksananya pembibitan Dinul Islam, 100 % 0 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
Olahraga Berbakat dan pembinaan Adat, Dan
olahragawan berbakat Budaya

Pembinaan Cabang Olahraga Terbinanya cabang Dinul Islam, 100 % 95.21 100 % 99.97 % 99.97 % 100 % 100 100 DISPORA
prestasi ditingkat Daerah olahraga di Tingkat Adat, Dan
Kab/Kota Budaya

Peningkatan kesegaran jasmani Meningkatnya kesegaran Dinul Islam, 100 % 95.17 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
dan rekreasi dan kebugaran jasmani Adat, Dan
masyarakat Budaya

Pemassalan Olahraga bagi Memasyarakatnya Dinul Islam, 100 % 92.71 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
Pelajar, Mahasiswa dan olahraga dikalangan Adat, Dan
Masyarakat pelajar, mahasiswa dan Budaya
Masyarakat

Pemberian Penghargaan bagi Terciptanya Prestasi Dinul Islam, 100 % 97.89 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 DISPORA
insan olahraga yang berdedikasi Olahraga Adat, Dan
dan berprestas Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 134


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengembangan Olahraga lanjut Berkembangnya olahraga Dinul Islam, 100 % 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
usia termasuk penyandang cacat Lansia dan penyandang Adat, Dan
cacat Budaya

Pembinaan olahraga yang Terbinanya olahraga yg Dinul Islam, 100 % 100 % 91.93 % 91.93 % 100 % 100 100 DISPORA
berkembang di masyarakat berkembang di Adat, Dan
masyarakat Budaya

Pembinaan dan pembibitan atlit Terselenggaranya Dinul Islam, 100 % 99.28 99.3 100 % 93.74 % 93.74 % 100 % 100 100 DISPORA
diklat olahraga SMA Tunas pembinaan dan Adat, Dan
Bangsa pembibitan atlit SMU Plus Budaya
Tunas Bangsa

Pengelolaan dapur umum SMA Tersedianya makanan Dinul Islam, 100 % 97.31 97.3 100 % 94.15 % 94.15 % 100 % 100 100 DISPORA
Plus Diklat Olahraga dan minuman Atlit SMU Adat, Dan
Plus Olahraga Budaya

Persiapan atlit (TC) dan Terlaksananya Persiapan Dinul Islam, 100 % 100 % 96.33 % 96.33 % 100 % 100 100 DISPORA
pemberangkatan atlit Pekan atlit (TC) dan Adat, Dan
Olahraga Pelajar Nasional pemberangkatan atlit Budaya
(POPNAS) Pekan Olahraga Pelajar
Nasional (POPNAS)

Olahraga dalam rangka Hari Terselenggaranya Dinul Islam, 100 % 0 % % #DIV/0! % 100 % 100 100 DISPORA
Olahraga Nasional (HAORNAS) Olahraga dalam rangka Adat, Dan
Hari Olahraga Nasional Budaya
(HAORNAS)

Festival olahraga tradisional Terlaksananya Festival Dinul Islam, 100 % 0 % % #DIV/0! % 100 % 100 100 DISPORA
olahraga tradisional Adat, Dan
Budaya

Pelaksanaan lomba lari 10 Km Terlaksananya Dinul Islam, 100 % 88.92 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 DISPORA
perlombaan lari 10 Km Adat, Dan
Budaya
Pelaksanan turnamen/kompetisi Terlaksananya Dinul Islam, 100 % 96.07 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
olahraga antar lembaga/instansi turnamen/kompetisi Adat, Dan
lainnya olahraga antar Budaya
lembaga/instansi lainnya

Pelaksanaan POPDA Terlaksananya Dinul Islam, 100 % 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
Penyelenggaraan POPDA Adat, Dan
Budaya
Persiapan atlit (TC) dan Terselenggaranya TC Dinul Islam, 100 % 92.63 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
pembrangkatan pekan olahraga Popwil Adat, Dan
wilayah (POPWIL) Budaya
Program Peningkatan Sarana Dinul Islam, DISPORA
dan Prasarana Adat, Dan
Budaya
Peningkatan pembangunan Terbangunnya sarana Dinul Islam, 100 % 92.33 100 % 97.74 % 97.74 % 100 % 100 100 DISPORA
Sarana dan Prasarana olahraga dan prasarana olahraga Adat, Dan
Budaya

Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya Sarana Dinul Islam, 100 % 95.7 95.7 100 % 96.67 % 96.67 % 100 % 100 100 DISPORA
sarana dan prasarana olahraga dan Prasarana Olahraga Adat, Dan
dilingkungan SHB dan Budaya
Kolam Renang Tirta Raya

Program Pembinaan Dinul Islam, DISPORA


Kepemudaan Adat, Dan
Budaya
Pembangunan Fisik Bumi Terbangunnya bumi Dinul Islam, 100 % 0 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
Perkemahan Pramuka perkemahan Adat, Dan
Budaya
Peningkatan Prasarana dan Meningkatnya Prasarana Dinul Islam, 100 % 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
sarana kepemudaan dan sarana kepemudaan Adat, Dan
Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 135


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembinaan kelompok usaha Terbinanya kelompok Dinul Islam, 100 % 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
pemuda produktif usaha pemuda produktif Adat, Dan
Budaya

Pengembangan kepeloporan Berkembangannya Dinul Islam, 100 % 0 100 % % 0 % 100 % 100 100 DISPORA
pemuda kepeloporan pemuda Adat, Dan
Budaya

KESATUAN BANGSA DAN


POLITIK DALAM NEGER
Program Peningkatan Keberlanjutan KESBANGPOL
Kantrantibmas dan Perdamaian INMAS
Pencegahan Tindak Kriminal

Peningkatan Kerjasama dengan Menurunnya ketegangan Keberlanjutan 100 % 100 % KESBANGPOL


Aparat keamanan dan Teknik dan ancaman konflik Perdamaian INMAS
Pencegahan Kejahatan antar kelompok dan/atau
antar golongan di daerah
rawan konflik

Pengkajian/Analisis Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % 85 % 100 % KESBANGPOL


Perkembangan Situasi dan Perdamaian INMAS
Kondisi Daerah
Peningkatan Peran dan Keberlanjutan 100 % 100 % KESBANGPOL
Efektivitas Komunitas Intelijen Perdamaian INMAS
daerah
Peningkatan Kapasitas Aparat Keberlanjutan 100 % 100 % KESBANGPOL
dalam rangka pelaksanaan Perdamaian INMAS
Siskamswakarsa di Daerah

Pelaksanaan koordinasi Keberlanjutan 100 % 100 % 50 % 100 % KESBANGPOL


pemantauan orang asing dan Perdamaian INMAS
tenaga kerja asing
Sosialisasi pencegahan, Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % KESBANGPOL
peredaran / penanggulangan Perdamaian INMAS
Miras dan Narkoba.
Koordinasi Penanganan Konflik Keberlanjutan 100 % 100 % 75 % 100 % KESBANGPOL
Perdamaian INMAS
Peningkatan Peran dan Keberlanjutan 100 % KESBANGPOL
Efektifitas Komunitas Intelijen Perdamaian INMAS
Daerah
Program Pengembangan Keberlanjutan KESBANGPOL
Wawasan Kebangsaan Perdamaian INMAS

Peningkatan Toleransi dan Meningkatnya wawasan Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % 100 % KESBANGPOL
Kerukunan Dalam Kehidupan kebangsaan masyarakat Perdamaian INMAS
Beragama

Peningkatan Toleransi dan Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % 100 % KESBANGPOL


kerukunan antar suku Perdamaian INMAS
Fasilitasi peningkatan Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % KESBANGPOL
pemahaman hak azasi manusia Perdamaian INMAS

Program Kemitraan Keberlanjutan KESBANGPOL


Pengembangan Wawasan Perdamaian INMAS
Kebangsaan
Seminar, talk show, diskusi Meningkatnya Kemitraan Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % 100 % 9 Kali KESBANGPOL
peningkatan wawasan Wawasan Kebangsaan Perdamaian INMAS
kebangsaan

Pemantapan ideologi dan bela Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % 60 Oran KESBANGPOL
negara Perdamaian g INMAS
Program Pemberdayaan Keberlanjutan KESBANGPOL
Masyarakat untuk Menjaga Perdamaian INMAS
Ketertiban dan Keamanan

Pembentukan Satuan Keamanan Optimalisasi penyelesaian Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % 100 % KESBANGPOL
Lingkungan di Masyarakat sengketa berbasis Perdamaian INMAS
masyarakat

Pembinaan aparatur Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % KESBANGPOL


perlindungan masyaraka Perdamaian INMAS
Peningkatan Koordinasi antara Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % KESBANGPOL
perangkat gampong dan aparat Perdamaian INMAS
keamanan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 136


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyelenggaraan gampong Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % 100 % KESBANGPOL
sadar hukum Perdamaian INMAS
Pembinaan aparatur Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % 100 % KESBANGPOL
perlindungan masyaraka Perdamaian INMAS
Penyusunan dan penyesuaian Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % 100 % KESBANGPOL
reusam gampong berbasis peka Perdamaian INMAS
konflik

Program Pendidikan Politik Keberlanjutan KESBANGPOL


Masyarakat Perdamaian INMAS
Fasilitasi Penyelesaian Meningkatnya kesadaran Keberlanjutan 100 % 100 % 100 org 100 % KESBANGPOL
Perselisihan Partai Politik dan partisipsai politik Perdamaian INMAS
masyarakat

Monitoring, Evaluasi dan Keberlanjutan 100 % 100 % 100 org 100 % KESBANGPOL
Pelaporan Perdamaian INMAS
Sosialisasi kebijakan politik Keberlanjutan 100 % 100 % 100 org 100 % 100 % KESBANGPOL
pemerintah aceh Perdamaian INMAS
Forum komunikasi dan Keberlanjutan 100 % 100 % 100 org 100 % 100 % KESBANGPOL
Konsultasi bagi Fungsionaris Perdamaian INMAS
Partai Politik/Ormas/LSM Aceh

Sosialisasi regulasi tentang tata Keberlanjutan 100 % 100 org 100 % 100 % KESBANGPOL
cara pendaftaran ormas dan Perdamaian INMAS
LSM
Koordinasi dan pemantauan Keberlanjutan 100 % 100 org 65 % 100 % KESBANGPOL
organisasi asing Perdamaian INMAS
Penyusunan database paarpol, Keberlanjutan 100 % 100 org 100 % 100 % KESBANGPOL
ormas, lsm dan lembaga asing Perdamaian INMAS

Fasilitasi pendidikan politik bagi Keberlanjutan 100 % 100 org 100 % 100 % KESBANGPOL
pengurus parpo Perdamaian INMAS
Penguatan kapasitas masyarakat Keberlanjutan 100 % 100 org 100 % 100 % KESBANGPOL
dalam berpolitik Perdamaian INMAS
Penguatan kapasitas politik Keberlanjutan 100 % 100 org 100 % 100 % KESBANGPOL
perempuan Perdamaian INMAS
Penguatan kapasitas organisasi Keberlanjutan 100 % 75 org 100 % 100 % KESBANGPOL
masyarakat Perdamaian INMAS
Program Pembauran Keberlanjutan KESBANGPOL
Kebangsaaan Perdamaian INMAS
Sosialisasi pembauran dan Meningkatnya Keberlanjutan 100 % 100 org 100 % 75 Oran KESBANGPOL
kerukunan umat beragama pemahaman pembauran Perdamaian g INMAS
(FKUB) dan harmonisnya
hubungan antar umat
beragama dan/atau antar
etnik

Koordinasi pembauran Keberlanjutan 100 % 100 org 100 % 750 Oran KESBANGPOL
kebangsaan Perdamaian g INMAS
Program Pengembangan Data Keberlanjutan KESBANGPOL
Informasi Perdamaian INMAS

Penyediaan basic data dinamika Meningkatnya Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % KESBANGPOL
penanganan pasca konflik pengembangan data dan Perdamaian INMAS
informasi

Program Konsolidasi Keberlanjutan KESBANGPOL


Perdamaian Aceh Perdamaian INMAS
Tinjauan capaian penanganan Meningkatnya Keberlanjutan 100 % 80 % 100 % KESBANGPOL
konflik Aceh perdamaian Aceh Perdamaian INMAS

Konferensi/seminar/lokakarya/dia Keberlanjutan 100 % 100 % 100 % KESBANGPOL


log capaian penanganan konflik Perdamaian INMAS
Aceh
Perayaan hari Perdamaian Keberlanjutan 100 % KESBANGPOL
Perdamaian INMAS
Penyediaan dan pemeliharaan Keberlanjutan 100 % 80 % 100 % KESBANGPOL
memorial perdamaian Perdamaian INMAS

Pengawasan dan evaluasi Keberlanjutan 100 % 90 % 100 % KESBANGPOL


penguatan perdamaian Perdamaian INMAS

Program Pemeliharaan Keberlanjutan SATPOL PP


Kantran tibmas dan Perdamaian DAN WH
Pencegahan Tindak Kriminal

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 137


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan kerjasama dengan Jumlah pertemuan Keberlanjutan 100 % 1 5 93.65 % 1 Keg. SATPOL PP
aparat keamanan dalam tehnik kerjasama antara Perdamaian DAN WH
pencegahan kejahatan aparatur keamanan;
Jumlah Peserta yang
mengikuti Pelatihan
Teknik Pencegahan
Kejahatan

Kerjasama pengembangan Jumlah personil Satpol Keberlanjutan 23.3 17.3 100 % 39 39 89.50 % 1 Keg. SATPOL PP
kemampuan aparat pol PP PP dan WH yang Perdamaian DAN WH
dengan TNI/POLRI dan mengikuti pelatihan
Kejaksaan

Peningkatan kapasitas aparat jumlah peserta yang Keberlanjutan 0.6 0.8 1 Keg. SATPOL PP
dalam rangka pelaksanaan mengikuti pelatihan Perdamaian DAN WH
siskamswakarsa di daerah siskamwakarsa

Pengkajian/analisis Jumlah laporan analisis Keberlanjutan 0.4 0.7 23 23 100 % 23 23 98.05 % 1 Keg. SATPOL PP
perkembangan situasi dan dan situasi daerah; Perdamaian DAN WH
kondisi daerah jumlah peta tematik yang
dihasilkan; jumlah peserta
yang mengikuti pelatihan

Pembekalan teknis PULBAKET jumlah peserta yang Keberlanjutan 100 % 60 60 100 % 1 Keg. SATPOL PP
dalam rangka deteksi cegah dini mengikuti pembekalan Perdamaian DAN WH
teknis PULBAKET

Monitoring kegiatan polisi Jumlah kab/kota yang Keberlanjutan 24.30.47.20.12.40.23 20.24 100 % 22 22 94.40 % 1 Keg. SATPOL PP
pamong praja se-kabupaten/kota dilakukan monitoring dan Perdamaian .21.8. DAN WH
evaluasi 9.25.
23

Pelaksanaan hari jadi ulang jumlah kegiatan yang Keberlanjutan 1 1 100 % 1 1 92.89 % SATPOL PP
tahun kelembagaan/organisasi dilakukan Perdamaian DAN WH

Koordinasi pelaksanaan kegiatan jumlah kasus yang Keberlanjutan 0.15 0.5 23 #### 100 % 7 7 100 % 1 Keg. SATPOL PP
polisi pamong praja se- dilakukan koordinasi Perdamaian DAN WH
kabupaten/kota dengan kab/kota; jumlah
peserta rakor

Monitoring kegiatan kinerja Jumlah laporan, Keberlanjutan 23 #### 100 % 23 10 93.96 % 800 kasu SATPOL PP
PPNS se-kab/kota monitoring dan evaluasi Perdamaian s DAN WH
kinerja PPNS kab/kota

Pembinaan dan Koordinasi Jumlah operasi Keberlanjutan 36.21 36.21 54.48 54.48 90 % 50 Keg. SATPOL PP
Wilayatul Hisbah (WH) gabungan; jumlah operasi Perdamaian DAN WH
jumat; operasi
persimpangan

Koordinasi pelestarian dan Jumlah fasilitasi Keberlanjutan 23 #### 100 % 3.1 1.1 100 % 45 Keg. SATPOL PP
pelaksanaan kegiatan PPNS se penyelesaian kasus di Perdamaian DAN WH
kab/kota kab/kota

Sosialisasi keberadaan satuan jumlah ketersediaan WEB Keberlanjutan 1 100 % 1 1 96.68 % SATPOL PP
polisi pamong praja dan wilayatul SITE; Jumlah informasi Perdamaian DAN WH
hisbah serta ulama se- kab/kota yang dipublish
dalam wilayah aceh

Peningkatan pendidikan dan - Jumlah personil yang Keberlanjutan 48 100 % 48 48 96.68 % SATPOL PP
pelatihan Syariat Islam bagi mengikuti diklat Perdamaian DAN WH
aparatur

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 138


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan kapasitas Pol PP - Jumlah personil yang Keberlanjutan 39 90 % 39 39 88.23 % 1 Keg. SATPOL PP
mengikuti diklat dasar Perdamaian DAN WH

Peningkatan kapasitas PPNS Jumlah PNS yang Keberlanjutan 18 90 % 24 18 99.21 % 1 Keg. SATPOL PP
mengikuti Diklat PPNS, Perdamaian DAN WH
Jumlah PPNS yang
mengikuti diklat
Peningkatan Kapasitas

Pengawasan pelaksanaan Jumlah Tenaga Kontrak Keberlanjutan 1000. 90 % 1000.50.40.20.30.20.24.10 1000.40.2017.18. 98.95 % 1 Keg. SATPOL PP
Perda,Qanun, Pergub, kepgub, yg tersedia, Jumlah Perdamaian 40.20 .25.25. 7.10.3.4 DAN WH
ingub tentang trantibum Patroli Wilayah 17.18
Perbatasan, Jumlah .7.10.
RaziaPNS,Jumlah Razia 3.4
Siswa, Jumlah Pam unjuk
rasa, jumlah pam pejabat,
jumlah penertiban
perda/Qanun,Pergub,Kep
gub dan ingub, Jumlah
pengawasan personil,
jumlah Pam hari-hari
Besar Agama, Jumlah
pam hari-hari besar
Nasional

Pelaksanaan eksekusi bagi - Jumlah eksekusi Keberlanjutan 200% 90 % 8 2 84.73 % 1 Keg. SATPOL PP
pelanggar qanun terhadap pelanggar qanun Perdamaian DAN WH

Program Pemberdayaan Keberlanjutan SATPOL PP


masyarakat untuk menjaga Perdamaian DAN WH
ketertiban dan keamanan

Sosialisasi Peran Pol PP dan - Jumlah pertemuan Keberlanjutan 1 100 % 1 1 69.85 % 1 Keg. SATPOL PP
WH dengan Pengusaha dengan pengusaha Perdamaian DAN WH

Peningkatan Kerjasama Ulama - Jumlah pertemuan Keberlanjutan 1 1 1 98.58 % 1 Keg. SATPOL PP


dan Pol PP dalam Pelaksanaan dengan ulama Perdamaian DAN WH
Syariat Islam Di Aceh

Rapat Koordinasi dalam rangka - Jumlah peserta yang Keberlanjutan 50 50 50 100 % 1 Keg. SATPOL PP
pengawasan qanun Syariat Islammengikuti rapat Perdamaian DAN WH

Pelayanan Administrasi Reformasi


Perkantoran Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyediaan jasa administrasi Tercapainya pelayanan Reformasi 95 % 70 % 75 % BIRO UMUM
keuangan keuangan secara Birokrasi Dan
menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan kepada Reformasi 95 % 70 % 75 % BIRO UMUM


masyarakat secara Birokrasi Dan
menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 139


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan barang cetakan dan Pelayanan kepada Reformasi 90 % 80 % 100 % BIRO UMUM
Penggandaan masyarakat secara Birokrasi Dan
menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Penyediaan Komponen Instalasi Reformasi 1 thn BIRO UMUM


Listrik & Penerangan Bangunan Birokrasi Dan
Kantor Tata Kelola
Pemerintahan
Penyediaan bahan logistik kantorKemudahan pimpinan Reformasi 90 % 80 % 100 % BIRO UMUM
dalam Birokrasi Dan
melayani/mengayomi Tata Kelola
masyarakat Pemerintahan

Rapat-rapat koordinasi dan Terkonsepsikannya arah Reformasi 90 % 80 % 82 % BIRO UMUM


konsultasi ke luar daerah kebijakan pemerintah Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyediaan jasa keamanan Keamanan dan Reformasi 95 % 70 % 75 % BIRO UMUM
kantor kenyamanan bekerja Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Hari-hari besar Pelayanan kepada Reformasi 95 % 70 % 75 % BIRO UMUM
masyarakat secara Birokrasi Dan
menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Penyediaan bahan operasional Pelayanan kepada Reformasi 90 % 80 % 100 % BIRO UMUM


perkantoran masyarakat secara Birokrasi Dan
menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Peningkatan pelayanan Reformasi BIRO UMUM


Administrasi Perkantoran Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan Sarana dan Reformasi
Prasarana Aparatur Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pembangunan rumah jabatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi 90 % 80 % 82 % BIRO UMUM
Kepada Masyarakat Birokrasi Dan
Secara Menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Pembangunan gedung kantor Pelayanan kepada Reformasi 95 % 70 % 75 % BIRO UMUM


masyarakat secara Birokrasi Dan
menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Pengadaan kendaraan Reformasi 1 thn BIRO UMUM


dinas/operasional Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pengadaan perlengkapan rumah Meningkatnya Pelayanan Reformasi 90 % 80 % 100 % BIRO UMUM
jabatan/dinas Kepada Masyarakat Birokrasi Dan
Secara Menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Pengadaan perlengkapan Pelayanan kepada Reformasi 95 % 70 % 75 % BIRO UMUM


gedung kantor masyarakat secara Birokrasi Dan
menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Pengadaan peralatan rumah Meningkatnya Pelayanan Reformasi 90 % 80 % 100 % BIRO UMUM


jabatan/dinas Kepada Masyarakat Birokrasi Dan
Secara Menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Pengadaan peralatan gedung Pelayanan kepada Reformasi 95 % 70 % 100 % BIRO UMUM


kantor masyarakat secara Birokrasi Dan
menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 140


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan mobiler Pelayanan kepada Reformasi 95 % 70 % 100 % BIRO UMUM
masyarakat secara Birokrasi Dan
menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Pengadaan komputer Pelayanan kepada Reformasi 95 % 70 % 100 % BIRO UMUM


masyarakat semakin baik Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemeliharaan rutin/berkala Pelayanan kepada Reformasi 90 % 80 % 82 % BIRO UMUM
rumah jabatan masyarakat semakin baik Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemeliharaan rutin/berkala Pelayanan kepada Reformasi 95 % 70 % 75 % BIRO UMUM
gedung kantor masyarakat semakin baik Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi 1 thn BIRO UMUM
kendaraan dinas/operasional Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemeliharaan rutin/berkala Pelayanan kepada Reformasi 1 thn BIRO UMUM
peralatan rumah jabatan/ dinas masyarakat semakin baik Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemeliharaan rutin/berkala Pelayanan kepada Reformasi 95 % 70 % 75 % BIRO UMUM
mobiler masyarakat semakin baik Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi 1 thn BIRO UMUM
peralatan Kantor Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya Pelayanan Reformasi 95 % 70 % 75 % BIRO UMUM
taman,tempat parkir dan Kepada Masyarakat Birokrasi Dan
halaman kantor Secara Menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Peningkatan disiplin aparatur Reformasi


Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pendidikan dan Pelatihan FormalMeningkatnya Pelayanan Reformasi 90 % 80 % 82 % BIRO UMUM
Kepada Masyarakat Birokrasi Dan
Secara Menyeluruh Tata Kelola
Pemerintahan

Peningkatan pelayanan Reformasi


kedinasan kepala daerah/wakil Birokrasi Dan
kepala daerah Tata Kelola
Pemerintahan
Kunjungan kerja/inspeksi kepala Koordinasi kearah Reformasi 90 % 80 % 82 % BIRO UMUM
daerah/wakil kepala daerah pembangunan yang Birokrasi Dan
menyeluruh untuk Tata Kelola
kesejahteraan rakyat Pemerintahan

Koordinasi Peningkatan Reformasi


Kapasitas Kependudukan dan Birokrasi Dan
Catatan Sipil Tata Kelola
Rapat Kerja bidang Reformasi 100 % 20 % 20 % 20 % 40 % 100 % 20 % BIRO TAPEM
Kependudukan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemilihan Kepala Daerah dan Reformasi
Pemilu Birokrasi Dan
Tata Kelola
Persiapan Pelaksanaan Pemilu Reformasi 100 % 20 % 20 % 20 % 40 % 100 % 20 % BIRO TAPEM
Birokrasi Dan
Tata Kelola
Penataan Daerah Otonomi Reformasi
Baru Birokrasi Dan
Tata Kelola
Fasilitasi percepatan penyerahan Reformasi 6 Kab/ 2 Kab/k 4 Kab/kota 2 Kab/kota 80 % 4 Kab/ BIRO TAPEM
P3D dari daerah induk ke daerah Birokrasi Dan kota ota kota
pemekaran Tata Kelola

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 141


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fasilitasi percepatan Reformasi 70 PBU 6 PBU 9 PBU 9 PBU 21.42 % 100 % BIRO TAPEM
penyelesaian Tapal Batas Birokrasi Dan
Wilayah Administrasi antar Tata Kelola
Daerah
Koordinasi Pemantapan Reformasi 100 % 20 % 20 % 20 % 40 % 100 % BIRO TAPEM
Pemerintah Daerah Birokrasi Dan
Tata Kelola
Evaluasi Penyelenggaraan Reformasi 100 % 20 % 20 % 20 % 40 % 100 % BIRO TAPEM
Otonomi daerah pada Birokrasi Dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota Tata Kelola

Evaluasi dan Monitoring LPPD Reformasi 100 % 60 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 100 % 100 % BIRO TAPEM
Kab/Kota Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pembinaan Penyelenggaraan Reformasi 23 Kab/ 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 52.17 % BIRO TAPEM
Pelayanan Administrasi Terpadu Birokrasi Dan kota
( PATEN) di wilayah Kecamatan Tata Kelola

Penataan Penguasaan, Penanggulangan


Pemilikan, Penggunaan dan Kemiskinan
Pemanfaatan Tanah

Penyelesaian konflik dan Penanggulangan 30 Kas 5 Kasus 5 Kasus 33.33 % BIRO TAPEM
sengketa Pertanahan Kemiskinan usu
Penataan Peraturan Reformasi
Perundang-undangan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Konsultasi Pembahasan RPP Reformasi 5 PP 1 RPP 1 PP 100 % BIRO TAPEM
Kewenangan Pemerintah Yang Birokrasi Dan
Berifat Nasional di Aceh Tata Kelola

Peningkatan Kapasitas dan Reformasi


Kelembagaan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Penyusunan LKPJ Gubernur Reformasi 5 Dok 1 Doku 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % BIRO TAPEM
Birokrasi Dan ume men
Tata Kelola n
Penyusunan LPPD Gubernur Reformasi 5 Dok 1 Doku 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % BIRO TAPEM
Birokrasi Dan ume men
Tata Kelola n
Rapat Kerja Camat se Aceh Reformasi 100 % 20 % 20 % 20 % 40 % BIRO TAPEM
Birokrasi Dan
Tata Kelola
Penataan Kelembagaan dan Reformasi 100 % 0 0 0 0 % BIRO TAPEM
Aparatur Pemerintahan Mukim Birokrasi Dan
Tata Kelola
Fasilitasi Pengelolaan keuangan Reformasi 276 Ora 46 orang 46 orang 46 orang 50 % BIRO TAPEM
Gampong Birokrasi Dan ng
Tata Kelola
Fasilitasi Penataan Batas Reformasi 100 % 20 % 20 % 20 % 40 % BIRO TAPEM
Wilayah Mukim dan Gampong Birokrasi Dan
Tata Kelola
Peningkatan Kelembagaan dan Reformasi
Aparatur Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pembinaan Penyelenggaraan Reformasi 100 % 20 % 20 % 20 % 40 % 100 % 20 % 60 % BIRO TAPEM
Pemerintahan Umum Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pembinaan Penyelenggaraan Reformasi 100 % 20 % 20 % 20 % 40 % 100 % 20 % 60 % BIRO TAPEM
Pemerintahan Gampong Birokrasi Dan
Tata Kelola

Peningkatan Pelayanan Reformasi


Kedinasan Kepala Birokrasi Dan
Daerah/Wakil Kepala Daerah Tata Kelola

Rapat Kerja APPSI Reformasi 5 Tah 1 Tahu 1 Tahun 1 Tahun 60 % 100 % 1 Tahu 80 % BIRO TAPEM
Birokrasi Dan un n n
Tata Kelola
Rapat Kerja Bupati/Walikota Reformasi 100 % 20 % 40 % 40 % 60 % 100 % 100 % 80 % BIRO TAPEM
Birokrasi Dan
Tata Kelola

Program Peningkatan Dinul Islam,


Pelayanan Kehidupan Adat, Dan
Beragama Budaya
Pembinaan dan Peningkatan %tase sarana mesjid Dinul Islam, 100 % 63.84 % 100 % 91.59 % 91.59 % 100 % 255.43 63.8575 BIRO ISRA
Sarana Mesjid yang telah dibina Adat, Dan
Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 142


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koordinasi Peningkatan Dinul Islam, 100 % 0 0 0 0 100 % 100 25 BIRO ISRA
Pelayanan keagamaan Adat, Dan
Budaya
Koordinasi Peningkatan %tase peningkatan Dinul Islam, 100 % 63.84 % 100 % 85.98 % 85.98 % 149.82 37.455 BIRO ISRA
Pelayanan Haji kualitas pembimbing haji Adat, Dan
dan Petugas Haji Daerah Budaya

Peningkatan Syiar Ramadhan Tingkat pemahaman Dinul Islam, 100 % 91.56 % 100 % 86.78 % 86.78 % 100 % 278.34 69.585 BIRO ISRA
masyarakat terhadap Adat, Dan
ibadah di bulan suci Budaya
ramadhan

Koordinasi Pelayanan Kehidupan%tase peningkatan Dinul Islam, 100 % 0 0 100 % 62.98 % 62.98 % 100 % 162.98 40.745 BIRO ISRA
Beragama dan Pembinaan kualitas pengelola Adat, Dan
Lembaga Keagamaan lembaga sarana Budaya
keagamaan.

Koordinasi pembinaan Imam %tase peningkatan Dinul Islam, 100 % 0 0 100 % 68.08 % 68.08 % 100 % 168.08 42.02 BIRO ISRA
mesjid kualitas pengelola Imam Adat, Dan
Mesjid Budaya

Pembinaan dan Pembekalan %tase peningkatan Dinul Islam, 100 % 0 0 100 % 87.12 % 87.12 % 100 % 187.12 46.78 BIRO ISRA
Haji/ Umrah kualitas pembimbing haji Adat, Dan
dan Petugas Haji Daerah Budaya

Kajian Tinggi keislaman Terlaksananya kajian Dinul Islam, 100 % 0 0 0 0 0 0 100 % 100 25 BIRO ISRA
tinggi Keislaman untuk Adat, Dan
Aparatur dan masyarakat Budaya

Peningkatan Kualitas Dinul Islam,


Pendidikan Agama Adat, Dan
Budaya
Pembinaan Program Biaya Jumlah penerima Dinul Islam, 100 % 80.29 % 100 % 74.14 % 74.14 % 100 % 254.43 63.6075 BIRO ISRA
Siswa Khusus (S1, S2 & S3) beasiswa khusus (S1, S2 Adat, Dan
dalam dan Luar Negeri & S3) dalam dan luar Budaya
negeri yang telah dibina

Peningkatan Kualitas Pendidikan %tase pemahaman Dinul Islam, 100 % 83.73 % 100 % 92.89 % 92.89 % 100 % 276.62 69.155 BIRO ISRA
Masyarakat Aceh dan Dosen masyarakat Aceh dan Adat, Dan
PTS Dosen PTS terhadap Budaya
pendidikan

Pembinaan institusi PTS dan Jumlah institusi PTS dan Dinul Islam, 100 % 96.81 % 100 % 95.48 % 95.48 % 192.29 48.0725 BIRO ISRA
penunjang belajar mengajar penunjang belajar Adat, Dan
beasiswa S1 PTS mengajar/beasiswa S1 Budaya
PTS yang telah dibina

Program Peningkatan Sumber Dinul Islam,


Daya dan Peran Ulama Adat, Dan
Budaya
Koordinasi dan Silaturrahmi Meningkatnya peran dan Dinul Islam, 100 % 100 % 6 % 6 % 6 1.5 BIRO ISRA
Umara - Ulama sumberdaya ulama Adat, Dan
Budaya

Program Peningkatan Kualitas Dinul Islam,


Pendidikan, Kebudayaan dan Adat, Dan
adat Istiadat Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 143


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya Dinul Islam, 100 % 91.3 % 100 % 90.21 % 90.21 % 181.51 45.3775 BIRO ISRA
Pembangunan Pendidikan Sinkronisasi Adat, Dan
Pembangunan Budaya
Pendidikan Lintas
Stageholder

Pembinaan Lembaga Penunjang Tersalurnya bantuan Dinul Islam, 100 % 85.3 % 100 % 94.41 % 94.41 % % 179.71 44.9275 BIRO ISRA
Kegiatan Pendidikan untuk Lembaga Adat, Dan
Penunjang Kegiatan Budaya
Pendidikan Bantuan
Asrama Mahasiswa

Koordinasi dan Pembinaan Terciptanya Monitoring Dinul Islam, 100 % 83.19 % 100 % 95.88 % 95.88 % 179.07 44.7675 BIRO ISRA
Kebudayaan serta Adat Istiadat Kegiatan Kelembagaan Adat, Dan
Adat Kab/Kota Budaya

Pembinaan Meunasah dan %tase pembinaan melalui Dinul Islam, 100 % 56.44 % 100 % 91.14 % 91.14 % 147.58 36.895 BIRO ISRA
Peningkatan Sarana bantuan meunasah Adat, Dan
Meunasah/sejenisnya kab/kota dalam provinsi Budaya

Program Peningkatan Penanggulangan


Kesejahteraan Rakyat Kemiskinan
Koordinasi dan Pembinaan %tase pembinaan Penanggulangan 100 % 83.79 % 100 % 94.13 % 94.13 % 177.92 44.48 BIRO ISRA
Kesejahteraan Sosial pemuda dan olahraga Kemiskinan

Koordinasi Pelayanan dan %tase pemahaman Penanggulangan 100 % 37.41 % 100 % 80.01 % 80.01 % % 117.42 29.355 BIRO ISRA
Penanggulangan Masalah terhadap pembinaan Kemiskinan
Kesehatan pemuda dan olahraga

Sistem Informasi Manajemen Terwujudnya Koordinasi Penanggulangan 100 % 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 100 25 BIRO ISRA
Koordinasi berbasis Web antara Provinsi dan Kemiskinan
Kabupaten/Kota
berbasis WEB dan tabloid

Rapat Kerja Bidang Terpenuhinya Kualitas Penanggulangan 100 % 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 100 25 BIRO ISRA
Pemberdayaan Pemuda dan Standar Pemberdayaan Kemiskinan
Olahraga dan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial

Program Penataan Peraturan Reformasi


Perundang-undangan Birokrasi Dan
Tata Kelola

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 144


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kegiatan Penyusunan Rencana a.Tersedianya Reformasi 98 % 100 % 98 % 98 % BIRO HUMAS
Kerja Rancangan Peraturan Prolega;b.Terlaksananya Birokrasi Dan
Perundang-Undangan FGD teknis peraturan Tata Kelola
perundang- undangan
c.Tersedianya naskah
kajian akademik
ranqanun
;d.Terselesaikannya 9
Qanun Aceh
;e.Terselesaikannya 80
Pergub Aceh
;f.Terselesaikannya 800
Kepgub Aceh;
g.Terlaksananya
penyaringan aspirasi
masyarakat melalui media
tentang draft qanun ;

Fasilitasi, Sosialisasi Peraturan a. Terselenggaranya Reformasi 98 % 100 % 90.45 % 90.45 %


Perundang-undangan sosialisasi Peraturan Per- Birokrasi Dan
UU-an; b. Tata Kelola
Terselenggaranya
sosialisasi MoU Helsinki

Pemantapan Jaringan Tersedianya informasi Reformasi 98 % 100 % 95 % 95 % BIRO HUMAS


Dokumentasi dan Informasi jaringan dokumentasi dan Birokrasi Dan
Hukum informasi hukum Tata Kelola
(www.jdih.acehprov.go.id)
Provinsi dan Kab/Kota

Koordinasi kerjasama Terlaksananya legal Reformasi 98 % 100 % 78 % 78 % BIRO HUMAS


permasalahan peraturan drafting RPP, Rperpres, Birokrasi Dan
perundang-undangan Qanun Aceh, Pergub dan Tata Kelola
Kepgub

Evaluasi dan pengkajian produk a. Terlaksananya Reformasi 98 % 100 % 97 % 97 % BIRO HUMAS


hukum kabupaten/kota evaluasi ranqanun Birokrasi Dan
kabupaten/kota sesuai Tata Kelola
per-uu-an; b. Tersedianya
hasil klarifikasi rancangan
qanun kabupaten/kota
sesuai per-uu-an;

Program Pengambangan Infrastruktur


Kerjasama Informasi dengan Yang
Media Massa Terintegrasi

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 145


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kegiatan Pembinaan dan Tersebarnya dan PEMBANGUNAN Infrastruktur 100 % 90 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % BIRO HUMAS
Pengembangan Hubungan Tersedianya Informasi DAN Yang
dengan Pers dan Masyarakat dan Dokumentasi PEMELIHARAAN Terintegrasi
Pembangunan Daerah INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pelatihan Kompetensi Terselenggaranya Infrastruktur 100 % 90 % 82 % 0 % 91 % 82 % BIRO HUMAS


bagi wartawan se-Aceh Pelatihan kompetensi Yang
bagi Wartawan se- Terintegrasi
Aceh

Program Training Terselenggaranya Infrastruktur 100 % 90 % 76 % 84 % 76 % BIRO HUMAS


Character dan Team Pelatihan kompetensi Yang
Building bagi Wartawan bagi Wartawan se- Terintegrasi
Aceh

Program Pengembangan Data Infrastruktur


dan Informasi Yang
Terintegras
Kegiatan Pengolahan Sistem Terlaksananya PENCIPTAAN Infrastruktur 100 % 90 % 90 % BIRO HUMAS
Informasi Pemerintah Aceh Penyebarluasan, PEMERINTAHAN Yang
Publikasi dan YANG BAIK DAN Terintegrasi
transparansi informasi BERSIH SERTA
PENYEHATAN
BIROKRASI
PEMERINTAHAN

Program Peningkatan Infrastruktur


kapasitas Pelayanan Yang
informasi, Komunikasi, Terintegrasi
Sosialisasi dan Hubungan
Masyarakat serta instansi
terkait
Kegiatan Pelayanan Informasi, Terlaksananya koordinasi Infrastruktur 100 % 90 % 90 % BIRO HUMAS
Publikasi dan Aspirasi penyusunan naskah, Yang
Masyarakat makalah dan risalah Terintegrasi
pimpinan

OTONOMI DAERAH, Reformasi


PEMERINTAHAN UMUM, Birokrasi Dan
ADMINISTRASI KEUANGAN Tata Kelola
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

Program Penataan Peraturan Reformasi


Perundang-undangan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Koordinasi kerjasama Terlaksananya legal Reformasi 98 % - 1000000000 Rupiah 779694500 Rupiah 77,97 % 802881230 Rupi 1582575730 Rupi 16148731.94 Rupiah BIRO HUKUM
permasalahan peraturan drafting RPP, Rperpres, Birokrasi Dan ah ah
perundang-undangan Qanun Aceh, Pergub dan Tata Kelola
Kepgub

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 146


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan rencana kerja a.Tersedianya Prolega; Reformasi 98 % 2050515775 Rupia 2395000000 Rupiah 2380390550 Rupiah 99,39 % 1803286540 Rupi 6234192865 Rupi 63614212.91 Rupiah BIRO HUKUM
peraturan perundang-undangan b.Terlaksananya FGD Birokrasi Dan h ah ah
teknis peraturan Tata Kelola
perundang- undangan
c.Tersedianya naskah
kajian akademik
ranqanun ;
d.Terselesaikannya 9
Qanun Aceh ;
e.Terselesaikannya 80
Pergub Aceh ;
f.Terselesaikannya 800
Kepgub Aceh
g.Terlaksananya
penyaringan aspirasi
masyarakat melalui media
tentang draft qanun ;

Program Fasilitasi, Sosialisasi a. Terselenggaranya Reformasi 98 % - 1593194000 Rupiah 1441008101 Rupiah 90,45 % 1066731920 Rupi 2507740021 Rupi 25589183.89 Rupiah BIRO HUKUM
Peraturan Perundang- sosialisasi Peraturan Per- Birokrasi Dan ah ah
undangan UU-an Tata Kelola
b. Terselenggaranya
sosialisasi MoU Helsinki

Peningkatan Pelayanan Bantuan a.Terlaksananya Reformasi 98 % 747841000 Rupia 1539315000 Rupiah 1477934500 Rupiah 96,01 % 1355433600 Rupi 3581209100 Rupi 36542950 Rupiah BIRO HUKUM
Hukum Pembelaan Hukum Birokrasi Dan h ah ah
terhadap gugatan kepada Tata Kelola
kepala daerah.,
b. Pengkajian MoU, MoA,
Naskah Hibah dan
perjanjian kerjasama
dengan Pemerintah Aceh

Pemantapan Jaringan Tersedianya informasi Reformasi 98 % 192310000 Rupia 390000000 Rupiah 373746600 Rupiah 95,83 % 283462680 Rupi 849519280 Rupi 8668564.082 Rupiah BIRO HUKUM
Dokumentasi dan Informasi jaringan dokumentasi dan Birokrasi Dan h ah ah
Hukum informasi hukum Tata Kelola
(www.jdih.acehprov.go.id)
Provinsi dan Kab/Kota

Evaluasi dan Pengkajian Produk a. Terlaksananya Reformasi 98 % 580443000 Rupia 700000000 Rupiah 680116300 Rupiah 97,16 % 568856500 Rupi 1829415800 Rupi 18667508.16 Rupiah BIRO HUKUM
Hukum Kab/Kota evaluasi ranqanun Birokrasi Dan h ah ah
kabupaten/kota sesuai Tata Kelola
per-uu-an;
b. Tersedianya hasil
klarifikasi rancangan
qanun kabupaten/kota
sesuai per-uu-an;

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 147


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Peningkatan dan Reformasi
Pengembangan Pengelolaan Birokrasi Dan
Keuangan Daerah Tata Kelola

Koordinasi dan Sinkronisasi tersajinya data pelaksana Reformasi 100 % 100 % 100 % 1 Dokumen 100 % 75 % 100 % 100% BIRO ADPEM
Dana berbantuan kegiatan dana berbantuan Birokrasi Dan
Tata Kelola

Peningkatan pengendalian tersajinya data Reformasi 100 % 80 % 100 % - - 0 - 80 % 100 % 100% BIRO ADPEM
dokumen anggaran daerah pelaksanaan kegiatan Birokrasi Dan
Otsus/Migas Tata Kelola

Program Pembinaan dan Reformasi


Fasilitasi Pengelolaan Birokrasi Dan
Keuangan Kab/Kota Tata Kelola

Sinkronisasi dan sinergi program tersedianya data program PENCIPTAAN Reformasi 100 % 100 % 100 % 1 Kegiatan 100 % 70 % 100 % 100% BIRO ADPEM
pemb. provinsi dengan kab/kota pembangunan Provinsi PEMERINTAHAN Birokrasi Dan
dan Kab/Kota YANG BAIK DAN Tata Kelola
BERSIH SERTA
PENYEHATAN
BIROKRASI
PEMERINTAHAN

Program Peningkatan Sarana Infrastruktur


dan Prasarana Yang
Terintegras
Pemantauan permasalahan tersajinya data PENCIPTAAN Infrastruktur 100 % 100 % 100 % 1 Dokumen 100 % 80 % 100 % 100% BIRO ADPEM
realisasi pelaksanaan pelaksanaan PEMERINTAHAN Yang
pembangunan infrastruktur pembangunan YANG BAIK DAN Terintegrasi
infrastruktur BERSIH SERTA
PENYEHATAN
BIROKRASI
PEMERINTAHAN

Pemantauan permasalahan tersedianya data PENCIPTAAN Infrastruktur 100 % 100 % 100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100% BIRO ADPEM
realisasi sarana dan prasarana permasalahan realisasi PEMERINTAHAN Yang
permukiman sarana/prasarana YANG BAIK DAN Terintegrasi
permukiman BERSIH SERTA
PENYEHATAN
BIROKRASI
PEMERINTAHAN

Pemantauan permasalahan tersajinya data PENCIPTAAN Infrastruktur 100 % 100 % 100 % 1 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100% BIRO ADPEM
pembangunan bidang sumber pelaksanaan PEMERINTAHAN Yang
daya air pembangunan bidang YANG BAIK DAN Terintegrasi
sumber daya air BERSIH SERTA
PENYEHATAN
BIROKRASI
PEMERINTAHAN

Program Penelitian dan


Pengembangan IPTEK
Pengembangan Sistem informas tersedianya data spasial, PEMBANGUNAN Reformasi 100 % 80 % 100 % 75 % 100 % 75 % 100 % 100% BIRO ADPEM
Manajemen Data informasi dan tampilan SYARI'AT ISLAM, Birokrasi Dan
potensi daerah SOSIAL DAN Tata Kelola
BUDAYA Pemerintahan

Pelaporan dan Evaluasi Data tersajinya laporan PEMBANGUNAN Reformasi 100 % 80 % 100 % 2 Dokumen 100 % 75 % 100 % 100% BIRO ADPEM
Dana Pembangunan Kab/ Kota Realisasi Fisik dan SYARI'AT ISLAM, Birokrasi Dan
Keuangan dan hasil SOSIAL DAN Tata Kelola
evaluasi data dana BUDAYA Pemerintahan
pembangunan kab/kota

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 148


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Monitoring, Evaluasi dan tersajinya laporan PEMBANGUNAN Reformasi 100 % 100 % 100 % 1 Dokumen 100 % 75 % 100 % 100% BIRO ADPEM
Pelaporan kegiatan SKPD Realisasi Fisik dan SYARI'AT ISLAM, Birokrasi Dan
Keuangan dan evaluasi SOSIAL DAN Tata Kelola
data dana APBD pada BUDAYA Pemerintahan
SKPD

Penunjang Kegiatan Biro terlaksananya pelayanan PEMBANGUNAN Reformasi 100 % 80 % 100 % 75 % 100 % 75 % 100 % 100% BIRO ADPEM
(pengembangan sistem administrasi kegiatan dan SYARI'AT ISLAM, Birokrasi Dan
manajemen data) peningkatan SDM SOSIAL DAN Tata Kelola
BUDAYA Pemerintahan

Fasilitasi layanan pengadaan terlaksananya mekanisme PEMBANGUNAN Reformasi 100 % 90 % 100 % 80 % 100 % 80 % 100 % 100% BIRO ADPEM
secara Elektronik pelelangan secara SYARI'AT ISLAM, Birokrasi Dan
elektronik dan bimtek SOSIAL DAN Tata Kelola
Perpres serta pelatihan BUDAYA Pemerintahan
LPSE

Program Koordinasi dan Infrastruktur


Pembinaan Perencanaan, Yang
Pemanfaatan serta Terintegrasi
Pengendalian Ruang

pengendalian tertib pemanfaatan efektivitas penggunaan PEMBANGUNAN Infrastruktur 100 % 80 % 100 % - - - - 80 % 100 % 100% BIRO ADPEM
ruang pemanfaatan ruang DAN Yang
PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

pendataan dan inventarisasi data identifikasi kawasan- PEMBANGUNAN Infrastruktur 100 % 100 % 100 % 1 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100% BIRO ADPEM
kawasan-kawasan strategis di kawasan strategis DAN Yang
Provinsi Aceh PEMELIHARAAN Terintegrasi
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Inventarisasi kawasan perkotaan efektifitas tertib PEMBANGUNAN Infrastruktur 100 % 100 % 100 % 1 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100% BIRO ADPEM
ibu kota dan kab/kota pemanfaatan kawasan DAN Yang
perkotaan ibu kota PEMELIHARAAN Terintegrasi
kab/kota INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Program Peningkatan Infrastruktur


Kapasitas Kelembagaan Yang
Perencanaan Pembangunan Terintegrasi
Daerah
Koordinasi Pembinaan ketersediaan data acuan PEMBANGUNAN Infrastruktur 100 % 100 % 100 % 1 Buku 100 % 100 % 100 % 100% BIRO ADPEM
Pembangunan kabupaten/Kota pembangunan kab/kota SYARI'AT ISLAM, Yang
SOSIAL DAN Terintegrasi
BUDAYA
Pembinaan Kelembagaan Jasa efektifitas pelaksanaan PEMBANGUNAN Infrastruktur 100 % 75 % 100 % 65 % 80 % 75 % 100 % 100% BIRO ADPEM
Konstruksi kegiatan jasa konstruksi SYARI'AT ISLAM, Yang
SOSIAL DAN Terintegrasi
BUDAYA

Program Peningkatan Reformasi


Pengembangan Sistem Birokrasi Dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Tata Kelola
Keuangan Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 149


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembinaan peningkatan kinerja Tersedianya sistem PEMBERDAYAAN Reformasi 1 Set 1 Set 100 % BIRO
BUMD pengelolaan BUMD yang EKONOMI Birokrasi Dan EKONOMI
telah dikembangkan MASYARAKAT, Tata Kelola
PERLUASAN Pemerintahan
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Koordinasi penggunaan dana Kebijakan optimalisasi PEMBERDAYAAN Reformasi 1 Lap 1 Lap 100 % BIRO
pemerintah bagi usaha mikro, pemanfaatan sarana EKONOMI Birokrasi Dan EKONOMI
kecil dan menengah perdagangan daerah; MASYARAKAT, Tata Kelola
kebijakan pemanfaatan PERLUASAN Pemerintahan
dana permodalan usaha KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Peningkatan fasilitasi kerjasama Adanya kerjasama bidang PEMBERDAYAAN Reformasi 100 % 100 % 100% BIRO
luar negeri bidang ekonomi. ekonomi EKONOMI Birokrasi Dan EKONOMI
MASYARAKAT, Tata Kelola
PERLUASAN Pemerintahan
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pembinaan kawasan Tersedianya dukungan PEMBERDAYAAN Reformasi 100 % 100 % 100% BIRO
perdagangan bebas dan sarana kerjasama EKONOMI Birokrasi Dan EKONOMI
kawasan perdagangan MASYARAKAT, Tata Kelola
bebas PERLUASAN Pemerintahan
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Koordinasi Pengawasan Kebijakan pengelolaan PEMBERDAYAAN Reformasi 100 % 100 % 100% BIRO
pengelolaan DAS dan kebijakan lingkungan hidup/DAS EKONOMI Birokrasi Dan EKONOMI
lingkungan hidup. MASYARAKAT, Tata Kelola
PERLUASAN Pemerintahan
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Koordinasi penggunaan dana Peningkatan PEMBERDAYAAN Reformasi 100 % 0% BIRO


pemerintah bagi usaha kesejahteraan masy. EKONOMI Birokrasi Dan EKONOMI
mikro,kecil dan menengah MASYARAKAT, Tata Kelola
PERLUASAN Pemerintahan
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Pembinaan dan Reformasi


Pengembangan Aparatur Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Rapat Koordinasi pengembanganTerselenggaranya rakor PEMBERDAYAAN Reformasi 100 % 100 % 100% BIRO
perekonomian daerah. bidang ekonomi EKONOMI Birokrasi Dan EKONOMI
MASYARAKAT, Tata Kelola
PERLUASAN Pemerintahan
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Peningkatan Kualitas Reformasi


kelembagaan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 150


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembinaan kawasan ekonomi Konsultasi/kooridnasi, PEMBERDAYAAN Reformasi 4 Keg 4 Keg 100 % BIRO
terpadu RAkER KAPET, EKONOMI Birokrasi Dan EKONOMI
pengadaan prasarana danMASYARAKAT, Tata Kelola
sarana penunjang PERLUASAN Pemerintahan
opeasional KAPET KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Peningkatan Sarana Sumber Daya


Perekonomian, Potensi dan Alam Yang
Kerjasama Investasi, Berkelanjutan
Pertambangan dalam
Pengembangan Industri
Perdagangan Berbasis
Lingkungan Hidup

Kegiatan koordinasi, monitoring Pelaksanaan Rapat PEMBERDAYAAN Sumber Daya 1 Kali 1 Kali 100% Kali 1 Kali 100% BIRO
dan evaluasi pengelolaan energi Koordinasi Pengendalian EKONOMI Alam Yang EKONOMI
dan sumberdaya mineral BBM bersubsidi di Aceh MASYARAKAT, Berkelanjutan
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Koordinasi peningkatan Terjadinya sinkronisasi PEMBERDAYAAN Sumber Daya 12 Bulan 12 Bulan 100% BIRO
perolehan PAA dan pengentasan dan sinergitas EKONOMI Alam Yang EKONOMI
kemiskinan pelaksanaan program MASYARAKAT, Berkelanjutan
pemberantasan PERLUASAN
kemiskinan antar instansi KESEMPATAN
terkait KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Koordinasi pelaksanaan Kredit %tase Peningkatan PEMBERDAYAAN Sumber Daya 1 Paket 1 Paket 100% BIRO
Usaha Rakyat (KUR) Realisasi Penyaluran EKONOMI Alam Yang EKONOMI
KUR MASYARAKAT, Berkelanjutan
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Peningkatan Reformasi


Kapasitas Sumber Daya Birokrasi Dan
Aparatur Tata Kelola
Pemerintahan
Pembinaan Penataan Fasilitasi kelembagaan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BIRO
Kelembagaan Perangkat Daerah perangkat daerah Birokrasi Dan ORGANISASI
Kabupaten/Kota kabupaten/ kota dan Tata Kelola
Rakornis Kelembagaan Pemerintahan

Penataan Kelembagaan Satuan %tase penataan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 keg BIRO
Kerja Perangkat Aceh (SKPA) kelembagaan dan ketata Birokrasi Dan ORGANISASI
usahaan biro Tata Kelola
Pemerintahan

Pengelolaan Perpustakaan Penyusunan Katalog Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 keg BIRO
Satuan Kerja Perpustakaan Birokrasi Dan ORGANISASI
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Bimbingan Teknis Reformasi 23 Kab/ 23 Kab/ 23 Kab/ Kota 23 Kab/ Kota 100 % 23 Kab/ BIRO
publik Penyusunan Standar Birokrasi Dan Kota Kota Kota ORGANISASI
Pelayanan Tata Kelola
Pemerintahan

Data IKM UPP Reformasi 2 UPP 2 UPP 2 UPP 2 UPP 100 % 2 UPP BIRO
Pemerintah Aceh Birokrasi Dan ORGANISASI
Tata Kelola
Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 151


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan Kapasitas Bimtek Penyusunan SOP Reformasi 60 Pes 60 Peser 60 Peserta 60 Peserta 100 % BIRO
Pengelolaan Ketatalaksanaan Birokrasi Dan erta ta ORGANISASI
Tata Kelola
Pemerintahan
Pedoman Reformasi 105 Buk 105 Buku 105 Buku 105 Buku 100 % 105 buku BIRO
Ketatalaksanaan Birokrasi Dan u ORGANISASI
Tata Kelola
Pemerintahan
Pembinaan dan Sinkronisasi Buku analisis Beban Reformasi 300 Buk 300 Buku 300 Buku 300 Buku 100 % 300 Buku BIRO
Analisa Jabatan SKPA dan Kerja SKPA Birokrasi Dan u ORGANISASI
Perangkat Daerah Tata Kelola
Kabupaten/Kota Pemerintahan
Pengembangan Indikator dan Jumlah Dokumen Reformasi 7 Dok 7 Dok 7 Dok 7 Dok 100 % 7 Dok BIRO
Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Perencanaan sesuai Birokrasi Dan ORGANISASI
Perangkat Daerah dengan Sistem AKIP Tata Kelola
Pemerintahan

Frekuensi pelaksanaan Reformasi 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100 % BIRO


Penandatanganan Birokrasi Dan ORGANISASI
Dokumen Penetapan Tata Kelola
Kinerja SKPA bersama Pemerintahan
Gubernur Aceh

Fasilitasi Penyusunan dan %tase SKPA yang Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BIRO
Penyiapan Dokumen AKIP difasilitasi terhadap Birokrasi Dan ORGANISASI
penyusunan Dokumen Tata Kelola
LAKIP Pemerintahan

Jumlah Dokumen AKIP Reformasi 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 100 % 4 Dok BIRO
Birokrasi Dan ORGANISASI
Tata Kelola
Pemerintahan
Rapat Koordinasi Jumlah Kabupaten yang Reformasi 23 Kab/ - - 23 Kab/ Kota 23 Kab/ Kota 100 % 23 Kab/ BIRO
Pendayagunaan Aparatur mengikuti Birokrasi Dan Kota Kota ORGANISASI
Negara (RAKORPANDA) RAKORPANDA Tata Kelola
Pemerintahan

Pembinaan Teknis Penyusunan Reformasi 100 % 10 kab/k BIRO


Rencana Strategis dan Rencana Birokrasi Dan ota ORGANISASI
Kinerja Tata Kelola
Pemerintahan
Pembinaan Teknis Penyusunan Reformasi 100 % 3 doku BIRO
Rencana Strategis dan Rencana Birokrasi Dan men ORGANISASI
Kinerja Tata Kelola
Pemerintahan
Pembinaan reformasi birokrasi Draft Road Map Reformasi 4 Kab/ 4 Kab/ 4 Kab/ Kota 4 Kab/ Kota 100 % 4 draft BIRO
pemerintah aceh dan pemerintah Reformasi Birokrasi Birokrasi Dan Kota Kota ORGANISASI
kab/kota Kab/Kota Tata Kelola
Pemerintahan
Jumlah PNS yang Reformasi 108 oran 108 orang 108 orang 108 orang 100 % BIRO
mengikuti implementasi Birokrasi Dan g ORGANISASI
Reformasi Birokrasi Tata Kelola
Pemerintahan

Program Pembinaan, Reformasi


Pengembangan dan Birokrasi Dan
Kesejahteraan Aparatur Tata Kelola
Pemerintahan
Pembinaan dan Pengembangan %tase PNS yang Reformasi 90 % 90 % 90 % 90 % 100 % BIRO
Pola Karir dan Kediklatan diikutsertakan pada Diklat Birokrasi Dan ORGANISASI
Teknis, Struktural dan Tata Kelola
Fungsional Pemerintahan

Fasilitasi Pelayanan %tase fasilitasi terhadap Reformasi 100 % 100 % BIRO


Kesejahteraan PNS pelayanan kesejahteraan Birokrasi Dan ORGANISASI
PNS Tata Kelola
Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 152


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan Pengelolaan Arsip %tase penataan Arsip Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BIRO
dan Informasi Kepegawaian Kepegawaian Birokrasi Dan ORGANISASI
Tata Kelola
Pemerintahan

KPP Medan
Program Peningkatan Reformasi KPP MEDAN
Pelayanan Kedinasan Kepala Birokrasi Dan
Daerah/Wakil Kepala Daerah Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan Reformasi 95 % KPP MEDAN
pelayanan/penunjang operasiona Birokrasi Dan
Kepala Daerah dan Wakil kepala Tata Kelola
daerah Pemerintahan
Program Pagelaran Reformasi KPP MEDAN
Seni Budaya Daerah Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pagelaran seni budaya Aceh Reformasi 95 % KPP MEDAN
Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Otonomi Daerah, Reformasi


Pemerintahan Umum, Birokrasi Dan
Administrasi Keuangan Tata Kelola
Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintahan
Kepegawaian dan Persandian

Program Peningkatan Reformasi


Kapasitas Lembaga Birokrasi Dan
Perwakilan Rakyat Daerah Tata Kelola
Pemerintahan
Pembahasan rancangan Reformasi 100 % 100 % 90.75724604 % 90.76 % 100 % 190.757246 % 1.90757246 % SEKRETARIAT
peraturan daerah Birokrasi Dan DPRA
Tata Kelola
Pemerintahan
Hearing/Dialog dan Koordinasi Reformasi 100 % 100 % 1.006345021 % 1.01 % 100 % 101.006345 % 1.01006345 % SEKRETARIAT
dengan Pejabat Pemerintah Birokrasi Dan DPRA
Daerah dan Tokoh Tata Kelola
Masyarakat/Tokoh Agama Pemerintahan

Rapat-rapat paripurna Reformasi 100 % 100 % 60.9637144 % 60.96 % 100 % 160.9637144 % 1.609637144 % SEKRETARIAT
Birokrasi Dan DPRA
Tata Kelola
Pemerintahan
Kegiatan reses Reformasi 100 % 100 % 30.59928694 % 30.60 % 100 % 130.5992869 % 1.305992869 % SEKRETARIAT
Birokrasi Dan DPRA
Tata Kelola
Pemerintahan
Kunjungan kerja pimpinan dan Reformasi 100 % 100 % 98.18291007 % 98.18 % 100 % 198.1829101 % 1.981829101 % SEKRETARIAT
anggota DPRD dalam daerah Birokrasi Dan DPRA
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan kapasitas pimpinan Reformasi 100 % 100 % 73.57448809 % 73.57 % 100 % 173.5744881 % 1.735744881 % SEKRETARIAT
dan Anggota DPRD Birokrasi Dan DPRA
Tata Kelola
Pemerintahan
Sosialisasi Peraturan Perundang- Reformasi
undangan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Program Penataan Peraturan Reformasi


Perundang-undangan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan Pelayanan Bantuan Reformasi 100 % 100 % 0 % - % 100 % 100 % 1 % SEKRETARIAT
Hukum Birokrasi Dan DPRA
Tata Kelola
Pemerintahan

Program peningkatan Reformasi


Pembinaan Pengembangan Birokrasi Dan
dan Kesejahteraan Sekretariat Tata Kelola
DPRD Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 153


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan jasa jaminan Reformasi 100 % 100 % 99.77555556 % 99.78 % 100 % 199.7755556 % 1.997755556 % SEKRETARIAT
pemeliharaan kesehatan anggota Birokrasi Dan DPRA
dewan Tata Kelola
Pemerintahan

Program Peningkatan Reformasi


Pengembangan Sistem Birokrasi Dan
pelaporan Capaian Kinerja dan Tata Kelola
Keuangan Pemerintahan
Penyusunan Pelaporan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
Keuangan akhir tahun Birokrasi Dan KEUANGAN
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan laporan capaian Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
kinerja dan ikhtisar Realisasi Birokrasi Dan KEUANGAN
Kinerja SKPD Tata Kelola
Pemerintahan

Program Peningkatan dan Reformasi


Pengembangan Pengelolaan Birokrasi Dan
Keuangan Daerah Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan Kebijakan Reformasi 100 % 95 % 100 % DINAS
Akuntansi Pemerintah Daerah Birokrasi Dan KEUANGAN
Tata Kelola
Pemerintahan
PenyusunanRancangan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
peraturan daerah tentang APBD Birokrasi Dan KEUANGAN
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan rancangan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
peraturan KDH tentang Birokrasi Dan KEUANGAN
penjabaran APBD Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan rancangan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
peraturan daerah tentang Birokrasi Dan KEUANGAN
perubahan APBD Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan rancangan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
peraturan KDH tentang Birokrasi Dan KEUANGAN
penjabaran perubahan APBD Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan rancangan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
peraturan daerah tentang Birokrasi Dan KEUANGAN
pertanggungjawaban Tata Kelola
pelaksanaan APBD Pemerintahan
Penyusunan rancangan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
peraturan KDH tentang Birokrasi Dan KEUANGAN
penjabaran pertanggungjawaban Tata Kelola
pelaksanaan APBD Pemerintahan

Sosialisasi paket regulasi tentang Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
pengelolaan keuangan daerah Birokrasi Dan KEUANGAN
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan pelayanan tata Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
usaha keuangan daerah Birokrasi Dan KEUANGAN
Tata Kelola
Pemerintahan
Pengurusan administrasi belanja Reformasi 100 % 100 % 90 % 100 % 111,111 % 90 % 100 % 100 % DINAS
daerah dan pelaporan Birokrasi Dan KEUANGAN
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan penataan arsip Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
keuangan daerah Birokrasi Dan KEUANGAN
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan laporan capaian Reformasi 100 % 100 % 100 % DINAS
kinerja dan ikhtisar realisasi Birokrasi Dan KEUANGAN
kinerja SKPD Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan dan Penganggaran Reformasi 100 % 100 % 100 % DINAS
Birokrasi Dan KEUANGAN
Tata Kelola
Pemerintahan
Implementasi dan Reformasi 100 % 100 % 100 % DINAS
Pengembangan Sistem Informas Birokrasi Dan KEUANGAN
pengelolaan keuangan daerah Tata Kelola
Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 154


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Monitoring dan Evaluasi Belanja Reformasi 100 % 100 % 100 % DINAS
Bantuan Keuangan Birokrasi Dan KEUANGAN
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan sistem dan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
prosedur pengelolaan keuangan Birokrasi Dan KEUANGAN
daerah Tata Kelola
Pemerintahan
Sosialisasi/Pelatihan sistem Reformasi 100 % 100 % 90 % 90 % 100 % 100 % DINAS
Informasi tentang Penyusunan Birokrasi Dan KEUANGAN
dan regulasi anggaran daerah Tata Kelola
Pemerintahan
Program Pembinaan dan Reformasi
Fasilitasi Pengelolaan Birokrasi Dan
Keuangan Kabupaten/kota Tata Kelola
Pemerintahan
Evaluasi rancangan peraturan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
daerah tentang APBD Birokrasi Dan KEUANGAN
Kabuapten/Kota Tata Kelola
Pemerintahan
Rakor pembinaan dan evaluasi Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
anggaran kabupaten/kota Birokrasi Dan KEUANGAN
Tata Kelola
Pemerintahan
Evaluasi rancangan peraturan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
daerah tentang Birokrasi Dan KEUANGAN
pertanggungjawaban Tata Kelola
pelaksanaan APBD Pemerintahan
Kabuapten/Kota
Bintek Implementasi paket Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
regulasi tentang pengelolaan Birokrasi Dan KEUANGAN
keuangan daerah Tata Kelola
Kabupaten/kota Pemerintahan
Implementasi regional SIKD Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
Birokrasi Dan KEUANGAN
Tata Kelola
Pemerintahan
Rekonsiliasi data realisasi Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
triwulan Kabupaten/kota Birokrasi Dan KEUANGAN
Tata Kelola
Pemerintahan
Evaluasi rancangan peraturan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
KDH tentang penjabaran APBD Birokrasi Dan KEUANGAN
Kabupaten/kota Tata Kelola
Pemerintahan
Asistensi penyusunan rancangan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DINAS
pengelolaan keuangan daerah Birokrasi Dan KEUANGAN
kabupaten/kota Tata Kelola
Pemerintahan

Program Peningkatan Sistem Reformasi


Pengawasan Internal & Birokrasi Dan
Pengend.Pelaksanaan Tata Kelola
Kebijakan KDH Pemerintahan

Pelaksanaan Pengawasan Reformasi 82.84 % 200 LHP 82 % 82 % INSPEKTORAT


Internal Secara Berkala Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penanganan kasus-kasus Reformasi 99.05 % 30 Kasus 80 % 80 % INSPEKTORAT
pengaduan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Inventarisasi temuan Reformasi 70.23 % 5 Rakor 100 % 100 % INSPEKTORAT
Pengawasan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Tindak Lanjut Hasil Temuan Reformasi 100 % 95 % 100 % 100 % INSPEKTORAT
Pengawasan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Koordinasi Pengawasan yang Reformasi 68.45 % 5 Rakor 80 % 80 % INSPEKTORAT
Lebih Komprehensif Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Program Peningkatan Reformasi


Profesionalisme Tenaga Birokrasi Dan
Pemeriksa dan Aparatur Tata Kelola
Pengawasan Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 155


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelatihan Pengembangan Reformasi 59.92 % 150 org 80 % 80 % INSPEKTORAT
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Birokrasi Dan
Pengawasan Tata Kelola
Pemerintahan
Pelatihan teknis pengawasan Reformasi 75 org 85 % 85 % INSPEKTORAT
dan penilaian akuntabilitas Birokrasi Dan
kinerja Tata Kelola
Pemerintahan

KPP Jakarta
Program Pengembangan Dinul Islam,
Sarana dan Prasarana Adat, Dan
Budaya
Penyediaan alat-alat kesenian Jumlah alat kesenian Dinul Islam, 5 set 0 set 1 set 1 set 100 % 1 set 2 set 40 % KPP JAKARTA
tradisional yang tersedia Adat, Dan
Budaya
Rehab Makam Cut Nyak Dhien Jumlah aset-aset sejarah Dinul Islam, 5 pake 0 paket 1 paket 1 paket 100 % 1 paket 2 pake 40 %
Aceh yang terehabilitasi d Adat, Dan t t
Jawa dan sekitarnya Budaya

Peningkatan Pelayanan Reformasi


Masyarakat di Luar Daerah Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Fasilitasi pelayanan masyarakat Jumlah kegiatan Reformasi 70 keg 9 keg 10 keg 6 keg 60 % 12 keg 27 keg 39 % KPP JAKARTA
Aceh di jakarta dan sekitarnya masyrakat Aceh di Birokrasi Dan
Jakarta* Tata Kelola
Pemerintahan

Jumlah Sewa Kamar Reformasi 450 kali 57 kali 90 kali 65 kali 72 % 90 kali 212 kali 47 %
Tamu Gubernur* Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Jumlah masyarakat Aceh Reformasi 506 org 116 org 66 org 65 org 98 % 80 org 261 org 52 %
yang diberikan tiket bus* Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Jumlah tamu Gubernur Reformasi 88 org 97 org 12 org 11 org 92 % 15 org 123 org 147 %
yang diberikan tiket Birokrasi Dan
pesawat* Tata Kelola
Pemerintahan
Pertemuan Pemda Aceh dengan Frekuensi pelaksanaan Reformasi 8 kali 0 kali 1 kali - kali 0 % 1 kali 1 kali 13 % KPP JAKARTA
Masyarakat Aceh se sosialisasi program dan Birokrasi Dan
Jabodetabek di Jakarta kebijakan Aceh kepada Tata Kelola
masyarakat di Jakarta Pemerintahan

Pertemuan Pemda Aceh dengan Frekuensi pertemuan Reformasi 8 kali 0 kali 1 kali 1 kali 100 % 1 kali 2 kali 25 % KPP JAKARTA
Forbes Pemerintah Aceh dengan Birokrasi Dan
Forbes Tata Kelola
Pemerintahan

Program Pengembangan Data Reformasi


dan Informasi Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan database Jumlah masyarakat Aceh Reformasi 1000 org 0 org 500 org 370 org 74 % 150 org 520 org 52 % KPP JAKARTA
masyarakat Aceh berdasarkan yang terdata Birokrasi Dan
profesi Se Jabodetabek Tata Kelola
Pemerintahan
Pengembangan informasi melalu Jumlah pengunjung Reformasi 6000 org 0 org 2000 org 2200 org 110 % 1000 org 3200 org 53 % KPP JAKARTA
website website Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pembuatan buku agenda dan Jumlah agenda yang Reformasi 2500 buk 0 buku 500 buku - buku 0 % 500 buku - - 0 % KPP JAKARTA
informasi (direktori) tentang tercetak Birokrasi Dan u
nama pejabat, kantor pemerintah Tata Kelola
pusat, kedutaan dan tentang Pemerintahan
Aceh oleh kantor penghubung
pemerintah Aceh

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 156


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program pagelaran seni Dinul Islam,
budaya daerah Adat, Dan
Budaya
Pegelaran seni budaya Aceh Jumlah kegiatan promosi Dinul Islam, 102 keg 17 keg 18 keg 18 keg 100 % 18 keg 53 keg 52 % KPP JAKARTA
dan seni yang Adat, Dan
terselenggara* Budaya

Koordinasi Pelaksanaan Jumlah pengunjung yang Dinul Islam, 5000 org 0 org 1000 org 300 org 30 % 1000 org 1300 org 26 % KPP JAKARTA
Kegiatan Kelembagaan Adat dan datang Adat, Dan
Istiadat pada Kab/Kota dalam Budaya
Provinsi

Program Pengelolaan Dinul Islam,


Keragaman Budaya Adat, Dan
Budaya
Penyelenggaraan dialog Jumlah peserta yang Dinul Islam, 165 org 0 org 20 org 0 org 0 % 25 org - org 0 % KPP JAKARTA
kebudayaan hadir Adat, Dan
Budaya
Fasilitasi penyelenggaraan Jumlah daerah yang Dinul Islam, 9 daer 0 daera 1 daerah 0 daerah 0 % 1 daer - daer 0 % KPP JAKARTA
festival budaya daerah terfasillitasi Adat, Dan ah h ah ah
Budaya

BKPP
Program Fasilitas Pindah Reformasi
Purna Tugas Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemindahan tugas PNS terlaksananya PENCIPTAAN Reformasi 100 % 70 % 100 % 143 % 100 % BKPP
pemindahan tugas PNS PEMERINTAHAN Birokrasi Dan
Provinsi dan YANG BAIK DAN Tata Kelola
Kabupaten/Kota BERSIH SERTA Pemerintahan
PENYEHATAN
BIROKRASI
PEMERINTAHAN

Program Pembinaan, Reformasi


Pengembangan dan Birokrasi Dan
Kesejahteraan Aparatur Tata Kelola
Pemerintahan
Pembinaan Disiplin PNS meningkatnya Reformasi 100 % 70 % 95 % 136 % 70 % BKPP
pemahaman disiplin PNS Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pelaksanaan Ujian Dinas jumlah PNS yang Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
mengikuti ujian dinas Birokrasi Dan
kenaikan pangkat Tata Kelola
Pemerintahan

Penataan Mutasi Jabatan jumlah penempatan pns Reformasi 100 % 75 % 75 % 100 % BKPP
Struktural dan Fungsional PNS sesuai kebutuhan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Rapat Koordinasi di Bidang jumlah rapat koordinasi di Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
Kepegawaian Bidang kepegawaian Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pelaksanaan Rekruitmen, terselesaikannya Reformasi 45 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
Seleksi dan Pengangkatan pendataan tenaga honore Birokrasi Dan
CPNSD kab/kota Tata Kelola
Pemerintahan
Pelaksanaan Rekruitmen dan jumlah calon IPDN utusan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
Seleksi Calon Praja IPDN Provinsi Aceh Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pelaksanaan DP-3, KGB, Cuti jumlah pelaksanaan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
Askes dan Taspen proses DP3, KGB, Cuti, Birokrasi Dan
Askes dan Taspen Tata Kelola
Pemerintahan

Pelaksanaan Bapetarum bagi jumlah pelaksanaan Reformasi 100 % 100 % 85 % 85 % 100 % BKPP
PNS bapetarum Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 157


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengelolaan, Penataan Dosier jumlah dosier Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
Kepegawaian bagi PNS kepegawaian yang tertata Birokrasi Dan
dalam roll opack, terekam Tata Kelola
dalam database dan Pemerintahan
pemindahan arsip inaktif
ke Badan Arsip dan
Pustaka Aceh

Pembangunan/Pengembangan Jumlah record data PNS Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Aceh dan Birokrasi Dan
Daerah Kab/Kota yang terupdate Tata Kelola
dalam database Pemerintahan

Pembuatan Kartu Elektronik Jumlah PNS yang Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
PNS mengikuti sosialisasi Birokrasi Dan
Pemanfaatan KPE Tata Kelola
Pemerintahan

Sosialisasi dan Penghimpunan jumlah sosialisasi Reformasi 100 % 95 % 95 % 100 % BKPP


Peraturan Perundang-undangan peraturan-peraturan Birokrasi Dan
Kepegawaian kepegawaian ke kab/kota Tata Kelola
Pemerintahan

Pelaksanaan Konseling dan jumlah PNS yang Reformasi 100 % 25 % 25 % 100 % BKPP
Pembinaan Mental Kepegawaian mengikuti sosialisasi Birokrasi Dan
pembinaan Tata Kelola
Pemerintahan

Sistem Seleksi dan Promosi jumlah penempatan PNS Reformasi 100 % 5 % 5 % 100 % BKPP
secara Terbuka yang sesuai kompetensi Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Penyusunan Indikator Kinerja jumlah tersusunnya Reformasi 100 % 90 % 90 % 100 % BKPP


Aparatur Pemerintah Indikator Kinerja PNS Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemberian Penghargaan dan jumlah PNS yang Reformasi 100 % 100 % - BKPP
Kesejahteraan PNS menerima penghargaan Birokrasi Dan
dan kesejahteraan PNS Tata Kelola
Pemerintahan

Program Pendidikan Reformasi


Kedinasan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah kenis diklat teknis Reformasi 100 % 100 % 90 % 90 % 100 % BKPP
Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pendidikan Penjenjangan Jumlah PNS yang Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
Struktural mengikuti diklat PIM III Birokrasi Dan
dan IV Tata Kelola
Pemerintahan

Peningkatan Ketrampilan dan Jumlah PNS yang Reformasi 100 % 65 % 65 % 100 % BKPP
Profesionalisme mengiktui kursus-kursus Birokrasi Dan
peningkatan Tata Kelola
profesionalisme Pemerintahan

Program Peningkatan Reformasi


Kapasitas Sumberdaya Birokrasi Dan
Aparatur Tata Kelola
Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 158


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pendidikan dan Pelatihan jumlah PNS daerah yang Reformasi 100 % 2 Diklat 0 100 % BKPP
Prajabatan bagi Calon PNS mengikuti Prajab Birokrasi Dan
Daerah Tata Kelola
Pemerintahan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah jenis diklat Reformasi 100 % 100 % 70 % 70 % 100 % BKPP
fungsional bagi PNS Daerah fungsional Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pelatihan pembangunan peka Jumlah PNS yang Reformasi 100 % 65 % 65 % 100 % BKPP
konflik bagi aparatur mengikuti diklat Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyiapan dan pengembangan jumlah kurikulum yang Reformasi 100 % 95 % 95 % BKPP
Kurikulum dan silabi pelatihan dapat diselesaikan Birokrasi Dan
pembangunan peka konflik bagi Tata Kelola
aparatur Pemerintahan

Tinjauan kinerja aparatur jumlah PNS yang Reformasi 100 % 25 % 25 % BKPP


berbasis indikator pembangunan mengikuti sosialisasi dan Birokrasi Dan
peka konflik lokakarya Tata Kelola
Pemerintahan

Pembinaan dan Reformasi


Pengembangan Aparatur Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penataan Sistem Administrasi Jumlah Sk kenaikan Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
Kenaikan Pangkat Otomatis PNS pangkat PNS yang Birokrasi Dan
dilegalisasi tepat waktu Tata Kelola
Pemerintahan

Proses Penanganan Kasus- Jumlah terselesaikannya Reformasi 90 % 100 % 95 % 95 % 100 % BKPP


kasus Pelanggaran Disiplin PNS kasus sengkata Birokrasi Dan
dan Sangketa Kepegawaian kepegawaian Tata Kelola
Pemerintahan

Pemberian bantuan tugas belajar Jumlah PNS yang Reformasi 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
dan ikatan dinas mendapatkan beasiswa Birokrasi Dan
tugas belajar dan ikatan Tata Kelola
dinas dalam dan luar Pemerintahan
negeri

Monitoring, Evaluasi dan jumlah pelaksanaan, Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
Pelaporan pengendalian, monitoring Birokrasi Dan
dan evaluasi kepegawaian Tata Kelola
dan kediklatan kab/kota Pemerintahan

Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS jumlah PNS yang telah Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % BKPP
diambil sumpah/janji Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pengembangan kerjasama %tase kerjasama antar Reformasi 100 % 80 % 80 % 100 % BKPP
antara Pusat Pengembangan institusi pemerintah Birokrasi Dan
Kapasitas Pegawai Negeri Tata Kelola
dengan Institusi Pendidikan Pemerintahan
Pelaksanaan Kelanjutan jumlah PNS yang menjadi Reformasi 100 % 15 % 15 % BKPP
pengembangan assesment Assessor Birokrasi Dan
untuk SDM aparatur Tata Kelola
Pemerintahan

DINAS SYARIAT ISLAM


Program Pembinaan syariat Dinul Islam,
Islam Adat, Dan
Budaya
Peningkatan Kegiatan Dinul Islam,
Keagamaan Adat, Dan
Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 159


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemasyarakatan dan Tersosialisasinya Dinul Islam, 15 Medi 3 media 95 % 98 % 65 % DINAS
Penyebaran Informasi Syariat Pemahaman wawasan Adat, Dan a SYARIAT
Islam Islam dan Terpublikasinya Budaya ISLAM
Informasi Syariat Islam

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Dinul Islam, 500 Orn 100 orang 90 % 190 oran 38 % DINAS
Syariat Islam Singkronisasi Adat, Dan g g SYARIAT
Pelaksanaan Syariat Budaya ISLAM
Islam
Pembinaan dan Koordinasi Terminimalisirnya Dinul Islam, 750 Orn 150 orang 90 % 240 oran 32 % DINAS
Operasional Da'i Wilayah Pendangkalan aqidah di Adat, Dan g g SYARIAT
Perbatasan dan Daerah terpencil wilayah perbatasan dan Budaya ISLAM
daerah terpencil

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Dinul Islam, 32500 Orn 200 Oran 200 oran 1 % DINAS
Imeum Meunasah dalam Pengetahuan Imeum Adat, Dan g g g SYARIAT
Pelaksanaan Syariat Islam Meunasah dalam Budaya ISLAM
Pelaksanaan Syariat
Islam

Silaturrahmi para Dai Terjalinnya Silaturrahmi Dinul Islam, 5 Kali 40 orang 40 oran 8 % DINAS
Kabupaten/Kota dalam Provinsi para Dai Kabupaten/Kota Adat, Dan g SYARIAT
d Budaya ISLAM

Pembinaan gampong Terbinanya Gampong Dinul Islam, 320 Gp 6 Gamp 6 Gam 2 % DINAS
Percontohan Bersyariat Islam percontohan bersyariat Adat, Dan ong pong SYARIAT
Budaya ISLAM

Pelatihan Peningkatan kapasitas Meningkatnya Dinul Islam, 1000 Org 200 orang 200 Orang 200 Orang 100 % 400 oran 40 % DINAS
Imam Mesjid dalam pelaksanaan pengetahuan Imam Adat, Dan g SYARIAT
Syariat Islam Mesjid dalam Budaya ISLAM
pelaksanaan Syariat Islam

Pelatihan dan Pembekalan Terlatihnya para petugas Dinul Islam, 1000 Org 200 orang 200 Orang 200 Orang 100 % 400 oran 40 % DINAS
Petugas Tajhiz Mayat pentajhiz mayat Adat, Dan g SYARIAT
Budaya ISLAM

Musyawarah Besar Penegakan Terlaksananya Dinul Islam, 3 Kali 150 orang 0 0 0 % 150 oran 50 % DINAS
Syariat Islam Musyawarah Besar Adat, Dan g SYARIAT
Penegakan Syariat Islam Budaya ISLAM

Program Penataan Peraturan Reformasi


Perundang-undangan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan rencana kerja Lahirnya Qanun Syariat Reformasi 10 Raq 1 Qanu 1 Qanun 1 Qanun 1 % 2 Qan 20 % DINAS
rancangan peraturan perundang- Islam Birokrasi Dan an n un SYARIAT
undangan Tata Kelola ISLAM
Pemerintahan

Program Peningkatan Sarana Dinul Islam,


dan Prasarana Adat, Dan
Budaya
Pengadaan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Dinul Islam, 6 paket 0 - - 6 pake DINAS
Prasarana dan Baitul Asyi Prasarana Peribadatan Adat, Dan t SYARIAT
Budaya ISLAM

Program Pengembangan dan Dinul Islam,


Pemberdayaan Peradilan Adat, Dan
Syariah Budaya
Pembangunan dan Terbangunnya Sarana Dinul Islam, 5 pake 1 Paket 59 Mesjid/meun 59 Mesjid/meunasah 1 60 pake 12 % DINAS
Pengembangan Sarana dan dan Prasarana Adat, Dan t asah t SYARIAT
Prasarana Keagamaan Keagamaan dalam Budaya ISLAM
Rangka Implementasi
Dinul Islam

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 160


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Dinul Islam, 5 pake 1 Paket 1 paket 1 paket 1 70 % 72 pake 14.4 % DINAS
Prasarana Keagamaan Prasarana Keagamaan Adat, Dan t t SYARIAT
Budaya ISLAM

Pengadaan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Dinul Islam, 1 paket 0 0 0 1 pake DINAS
Prasarana Keagamaan dan Prasarana Peribadatan Adat, Dan t SYARIAT
Baitul Asyi Budaya ISLAM

Program Pembinaan Syariat Dinul Islam,


Islam Adat, Dan
Budaya
Pelatihan Peningkatan kapasitas Dinul Islam, 1000 oran 200 orang 90 % 290 oran 29 % DINAS
Imam Mesjid dalam pelaksanaan Adat, Dan g g SYARIAT
Syariat Islam Budaya ISLAM

Pelatihan dan Pembekalan Dinul Islam, 1000 oran 200 orang 80 % 280 oran 28 % DINAS
Petugas Tajhiz Mayat Adat, Dan g g SYARIAT
Budaya ISLAM

Program Pembinaan Lembaga Dinul Islam,


Sosial Keagamaan Adat, Dan
Budaya
Penentuan Hisab dan Rukyat Dinul Islam, 5 Keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 50 % 52 keg 10.4 % DINAS
Adat, Dan SYARIAT
Budaya ISLAM
Bimbingan teknis tenaga Dinul Islam, 375 Org 50 orang 0 - - 50 oran 13 % DINAS
pelatih/Juri Tilawatil Quran Adat, Dan g SYARIAT
Budaya ISLAM
Pembinaan LPPTKA dan Dinul Islam, 500 Org 70 orang 0 - - 70 oran 14 % DINAS
Pelatihan Tutor TKA,TPA dan Adat, Dan g SYARIAT
TQA Budaya ISLAM
Rapat Koordinasi Pengurus Dinul Islam, 40 orang 0 - - 40 oran - DINAS
Lembaga-lembaga dakwah Adat, Dan g SYARIAT
Kab/Kota Budaya ISLAM

Program Pengembangan dan Dinul Islam,


Pemberdayaan Peradilan Adat, Dan
Syariah Budaya
Penunjang Sarana dan Dinul Islam, 5 Pak 1 paket 1 keg 1 keg 1 2 pake 40 % DINAS
Prasarana Operasional Adat, Dan et t SYARIAT
mahkamah Syar'iyah Budaya ISLAM
Rapat Koordinasi monitoring dan Terkoordinasinya Dinul Islam, 4 kali 2 paket 0 0 0 2 pake 50 % DINAS
evaluasi pelaksanaan Peradilan Pelaksanaan Peradilan Adat, Dan t SYARIAT
Syariat Islam Syariat Islam Budaya ISLAM

Penyuluhan Qanun Bidang Terlaksananya Dinul Islam, 25 Kab/ 300 orang 0 0 0 300 oran 12 % DINAS
Syariat Islam Penyuluhan Qanun Adat, Dan Kota g SYARIAT
Bidang Syariat Islam di Budaya ISLAM
Kab/Kota dalam Provinsi
Aceh

Program Peningkatan Dinul Islam,


Pemahaman Wawasan Islam Adat, Dan
Budaya
Pemasyarakatan dan Tersosialisasinya Dinul Islam, 15 Medi 3 Media 4 media 4 media 1 100 % 107 medi 71 % DINAS
Penyebaran Informasi KeIslamanPemahaman wawasan Adat, Dan a a SYARIAT
Islam dan Terpublikasinya Budaya ISLAM
Informasi Dinul Islam

Pembinaan Gampong Peningkatan Pengamalan Dinul Islam, 15 Gp 2 Gamp 3 Gampong 3 Gampong 1 1 paket 6 Gam 40 % DINAS
Percontohan Syariah Syariat Islam dalam Adat, Dan ong pong SYARIAT
Gampong Percontohan Budaya ISLAM

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 161


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelatihan dan Pembekalan terlaksananya pelatihan Dinul Islam, 32500 Org 1 Kegt 500 Orang 500 Orang 100 16 oran 517 Oran 2 % DINAS
Wawasan KeIslaman dan pembekalan Adat, Dan g g SYARIAT
wawasan Islam : 1. Imam Budaya ISLAM
Meunasah, 2. Khatib
Mesjid, 3. Imam Mesjid,
4. Remaja Mesjid, 5.
Tuha Peut-Tuha lapan, 6.
Imam Mukim, 7. Geuchik,
8. Pemangku Adat, 9.
Petugas Tajhiz mayat

Peningkatan dan Pembinaan Terbinanya Aqidah Umat Dinul Islam, 7500 Org 3000 Org 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 1 100 % 3104 Oran 41 % DINAS
Aqidah Umat Islam Adat, Dan g SYARIAT
Budaya ISLAM
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Dinul Islam, 5 Kali 100 Org 99.84 Orang 99.84 Orang 1 199.84 Oran 40 % DINAS
Dinul Islam Singkronisasi Adat, Dan g SYARIAT
Pelaksanaan Dinul Islam Budaya ISLAM

Penyusunan Buku Panduan Tersedianya Buku Dinul Islam, 5000 Eks 8 Buku 3 buku 3 buku 1 65 % 76 % 2 % DINAS
Pelaksanaan Dinul Islam Panduan Pelaksanaan Adat, Dan SYARIAT
Dinul Islam Budaya ISLAM

Program Peningkatan Dinul Islam,


Pemahaman, Penghayatan dan Adat, Dan
Pengamalam Al-Qur'an Budaya

Pembinaan Kelembagaan Terbinanya LPTQ Aceh Dinul Islam, 20 Keg 1 keg 1 keg 1 95 % 96 keg 48 % DINAS
Tilawatil Qur'an dan Lembaga Tilawatil Adat, Dan SYARIAT
Qur'an Lainnya Budaya ISLAM

Penunjang Operasional LPTQ Meningkatnya Pelayanan Dinul Islam, 5 Pak 1 paket 1 paket 1 100 % 101 % 20 % DINAS
Aceh Terhadap Peserta MTQ Adat, Dan et SYARIAT
Budaya ISLAM

Pelatihan Peserta STQ tingkat Terseleksinya Para Dinul Islam, 48 Org 40 hari 40 hari 1 100 % 140 hari 29 % DINAS
Nasional Qari/Qariah yang Adat, Dan SYARIAT
Berkompetens Budaya ISLAM

Pemberangkatan Kafilah Aceh Terfasilitasinya Dinul Islam, 105 Org 35 orang 35 orang 1 35 oran 33 % DINAS
mengikuti STQ Tingkat Nasional keberangkatan Kafilah Adat, Dan g SYARIAT
Aceh dalam rangka Budaya ISLAM
mengikuti STQ tingkat
nasional

Pelaksanaan MTQ tingkat Tersedianya Qari/Qariah Dinul Islam, 3 Kali 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 1 Kegi 33 % DINAS
Provinsi yang Baik Adat, Dan atan SYARIAT
Budaya ISLAM
Rapat Kerja Daerah LPTQ Aceh Terlaksananya Dinul Islam, 3 Kali 50 orang 50 orang 1 50 oran 16 % DINAS
Sinkronoisasi Kegiatan Adat, Dan g SYARIAT
Budaya ISLAM
Bimbingan Teknis Tenaga Tersedianya Dinul Islam, 375 Org 50 orang 50 orang 1 50 oran 13 % DINAS
Pelatih/Juri Tilawatil Quran pelatih/Hakim MTQ Adat, Dan g SYARIAT
Budaya ISLAM
Pembinaan LPPTKA dan Meningkatnya Peran Dinul Islam, 500 Org 70 orang 70 orang 1 70 oran 14 % DINAS
Pelatihan Tutor TKA,TPA dan Guru TPA tentang Adat, Dan g SYARIAT
TQA Pelaksanaan Syariat Budaya ISLAM
Islam

Program Peningkatan Dinul Islam,


Kehidupan Beragama dan Adat, Dan
Toleransi Umat Beragama Budaya
Rapat Koordinasi antar pemuka Dinul Islam, 500 Ora 0 40 Orang 40 Orang 1 40 Oran 8 % DINAS
Agama Adat, Dan ng g SYARIAT
Budaya ISLAM

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 162


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pembinaan Dakwah Dinul Islam,
dan Syiar Islam Adat, Dan
Budaya
peningkatan Kualitas dakwah Meningkatnya Kegiatan Dinul Islam, 115 Kab/ 6 paket 6 paket 1 paket 6 pake 5 % DINAS
dan penyemarakan Syiar Islam Keagamaan dan Adat, Dan Ko t SYARIAT
Semaraknya Syiar Islam Budaya ISLAM

Pembinaan dan Koordinasi Terlaksananya Kegiatan Dinul Islam, 750 Ora 150 Oran 150 Da'i 150 Da'i 100 Da'i 300 Oran 40 % DINAS
Operasional Da'I Wilayah Opesional Dai Wilayah Adat, Dan ng g g SYARIAT
Perbatasan dan Daerah terpencil Perbatasan Budaya ISLAM

Pembinaan dan Pemberdayaan Terbinanya Mualaf dan Dinul Islam, 1000 Ora 4 Kab/K 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 1 Kab/Kota 9 Kab/ 1 % DINAS
Muallaf Tersalurnya bantuan Adat, Dan ng ota Kota SYARIAT
dalam rangka Budaya ISLAM
Pemberdayaan Mualaf

Pembinaan dan Terbina dan Dinul Islam, 6451 Gp 3000 Gp 3000 Gp 100 Gp 3000 Gp 47 % DINAS
Penyelenggaraan Pengajian di Terselenggaranya Adat, Dan SYARIAT
Gampong Pengajian di Gampong Budaya ISLAM
serta Tersalurkannya
Insentif Imum Meunasah
dan Guru Pengajian

Pembinaan dan Peningkatan Terbinanya dan Dinul Islam, 500 Ora 75 Orang 75 Orang 1 Orang 75 Oran 15 % DINAS
Kualitas Da'i Meningkatnya Kualitas Adat, Dan ng g SYARIAT
Da'i dalam rangka Budaya ISLAM
Implemtasi Dinul Islam

Pembinaan dan Peningkatan Terbinanya Lembaga Dinul Islam, 500 Lbg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 0.002 % DINAS
Kualitas Lembaga Dakwah Dakwah Adat, Dan SYARIAT
Budaya ISLAM

Program Pengembangan dan Dinul Islam,


Pemberdayaan Peradilan Adat, Dan
Syariah Budaya
Penyuluhan Qanun Meningkatnya Kesadaran Dinul Islam, 25 Kab/ 1 paket 1 paket 1 paket 1 pake 4 % DINAS
penyelenggaraan Dinul Islam Hukum Adat, Dan Kota t SYARIAT
Budaya ISLAM
Bimbingan Tehnis Peradilan Terlaksananya Bimtek Dinul Islam, 500 Org 1 Kali 1 paket 1 paket 1 paket 2 pake 0 % DINAS
Islam tentang Peradilan Islam Adat, Dan t SYARIAT
Budaya ISLAM

Monitoring pelaksanaan dan Terinventarisir Kendala- Dinul Islam, 115 Kab/ 1 kali 1 paket 1 paket 1 paket 2 pake 2 % DINAS
Penegakan Qanun Peradilan kendala Penegakan Adat, Dan Kota t SYARIAT
Islam Qanun Peradilan Islam di Budaya ISLAM
Lapangan

MPU
Program Peningkatan Sumber Dinul Islam,
Daya dan Peran Ulama Adat, Dan
Budaya
Pelaksanaan Rapat Badan Terlaksananya rapat Dinul Islam, 100 % 20 % 20 % 15 % 75 % 20 % 55 % 55 % MPU
Otonom badan otonom Adat, Dan
Budaya
Sidang DPU (Dewan Paripurna Terlaksananya sidang Dinul Islam, 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 60 % 60 % MPU
Ulama) MPU Adat, Dan
Budaya
Pengkaderan Ulama, lokakarya Terlkasananya Dinul Islam, 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 60 % 60 % MPU
ulama dan umara, serta penkaderan ulama Adat, Dan
sarasehan Budaya
Rapat Koordinasi MPU Terlaksananya rapat Dinul Islam, 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 60 % 60 % MPU
koordnasi Adat, Dan
Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 163


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Muzakarah masalah keagamaan Terlaksananya Dinul Islam, 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 60 % 60 % MPU
muzakarah keagamaan Adat, Dan
Budaya
Penelitian Aliran Sempalan Tersedia data dan Dinul Islam, 100 % 0 % 20 % 20 % 100 % 20 % 40 % 40 % MPU
informasi aliran sesat Adat, Dan
Budaya
Lokakarya Ulama dan Umara Adanya kesepakatan Dinul Islam, 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 60 % 60 % MPU
terhadap Ekonomi Syariat ulama dan umara tentang Adat, Dan
ekonomi syariat Budaya

Penterjemahan kitab berbahasa Tersedianya kitab Dinul Islam, 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 60 % 60 % MPU
Arab ke dalam bahasa Indonesia terjemahan Adat, Dan
Budaya
Sarasehan pelaksanaan syariat Terlaksananya kajian Dinul Islam, 100 % 0 % 20 % 5 % 25 % 20 % 25 % 25 % MPU
Islam kebijakan daerah Adat, Dan
Budaya

Penerbitan media MPU Terlaksananya Dinul Islam, 100 % 0 % 20 % 10 % 50 % 20 % 30 % 30 % MPU


penerbiatan buletin MPU Adat, Dan
Budaya
Nadwah/mubahasah ilmiah Terlaksananya Dinul Islam, 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 60 % 60 % MPU
nadwah/mubahasah Adat, Dan
ilmiah Budaya
Kunjungan muhibbah ulama ke Terlaksananya kunjungan Dinul Islam, 100 % 0 % 20 % 0 % 0 % 20 % 20 % 20 % MPU
negara sahabat muhibah ulama Adat, Dan
Budaya

Bimbingan dan Penyuluhan Tersosialisasi nya fatwa Dinul Islam, 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 60 % 60 % MPU
Hukum Islam dan hukum syariah Adat, Dan
Budaya
Evaluasi dampak Pelaksanaan Terevaluasinya Dinul Islam, 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 60 % 60 % MPU
Pembangunan yang Berkaitan keserasian pelaksanaan Adat, Dan
dengan Keagamaan pembangunan Budaya
keagamaan

Pembinaan penyelenggaraan Terlaksananya Dinul Islam, 100 % 0 % 20 % 20 % 100 % 20 % 40 % 40 % MPU


manasik Haji Kab/Kota penyeragaman Adat, Dan
penyelenggaraan manasik Budaya
haji

BAITUL MAL
Program Pembinaan Syariat Dinul Islam,
Islam Adat, Dan
Budaya
Sosialisasi kesadaran Zakat Terselenggaranya Dinul Islam, 100 % 58 % 100 % 88 88 % 100 % 246 % 3 % SEKRETARIAT
kegiatan sosialisasi Adat, Dan BAITUL MAL
kesadaran Zakat Budaya

Penyaluran Zakat, Infaq dan Tersalurnya Zakat, Infaq Dinul Islam, 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 % 3 % SEKRETARIAT
Shadaqah dan Shadaqah Adat, Dan BAITUL MAL
Budaya
Pendataan (Muzaki, Mustahik) Tersedianya data Muzakk Dinul Islam, 100 % 100 % 93 % 90 % 100 % 193 2 % SEKRETARIAT
dan penyaluran ZIS dan Mustahik yang valid Adat, Dan BAITUL MAL
Budaya

Pembinaan dan Koordinasi BaitulTerciptanya Pembinaan Dinul Islam, 100 % 100 % 93 % 90 % 100 % 190 2 % SEKRETARIAT
Mal Kab/Kota dan Koordinasi Baitul Mal Adat, Dan BAITUL MAL
Kab/Kota Budaya

Program Pembinaan Lembaga Dinul Islam,


Sosial Keagamaan Adat, Dan
Budaya
Bimtek Baitul Mal Terselenggaranya Bimtek Dinul Islam, 100 % 95 % 100 % 79 % 79 % 100 % 274 % 3 % SEKRETARIAT
Baitul Mal Adat, Dan BAITUL MAL
Budaya
Rapat Kerja Baitul Mal Terselenggaranya Rapat Dinul Islam, 100 % 61 % 100 % 83 % 83 % 100 % 294 % 2 % SEKRETARIAT
Kerja Baitul Mal Adat, Dan BAITUL MAL
Budaya

Pelatihan Akutansi Zakat Terselenggaranya Dinul Islam, 100 % 100 % 100 % 94 % 94 % 100 % 244 % 3 % SEKRETARIAT
Pelatihan Akutansi Zakat Adat, Dan BAITUL MAL
Budaya

BPBA

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 164


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pencegahan Dini dan Kualitas
Penanggulangan Korban Lingkungan Dan
Bencana Kebencanaan

Program Kedaruratan dan Kualitas


Logistik Bencana Lingkungan Dan
Kebencanaan

Pengurangan Risiko Bencana / Tersedianya Logistik Kualitas BPBA


Manajemen Logistik dan Kebutuhan Dasar Rumah Lingkungan Dan
Peralatan Penanggulangan Tangga Masyarakat Kebencanaan
Korban Bencana:

- jumlah Beras lokal 31950 Kualitas 31950 kg 0 kg 30000 kg 30000 kg 100 % 2200 kg 32200 kg 8050
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- jumlah Air mineral isi Kualitas 8520 dus 0 dus 8000 dus 8000 dus 100 % 8000 dus 16000 dus 4000
500 ml Lingkungan Dan
Kebencanaan

- Jumlah Minyak goreng Kualitas 6390 kg 0 kg 6000 kg 6000 kg 100 % 8500 kg 14500 kg 3625
curah Lingkungan Dan
Kebencanaan

- Jumlah gula pasir Kualitas 745.5 0 700 537 77 % 15000 15537 3884.25
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- Mie Instan Kualitas 6922.5 sak 0 sak 6500 sak 6500 sak 100 % 5500 sak 12000 sak 3000
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- kecap botol Kualitas 7987.5 btl 0 btl 7500 btl 7500 btl 100 % 4000 btl 11500 btl 2875
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- Saos botol Kualitas 7987.5 btl 0 btl 7500 btl 7500 btl 100 % 4000 btl 11500 btl 2875
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- telur ayam Kualitas 1597.5 btr 0 btr 1500 btr 55200 btr 3680 % 60000 btr 115200 btr 28800
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- susu kental manis 397 Kualitas 6390 kale 0 kalen 6000 kaleng 6000 kaleng 100 % 3000 kalen 9000 kalen 2250
gram Lingkungan Dan ng g g g
Kebencanaan

- ikan kaleng Kualitas 8520 kale 0 kalen 8000 kaleng 8000 kaleng 100 % 7000 kalen 15000 kalen 3750
Lingkungan Dan ng g g g
Kebencanaan

- ikan teri/asin Kualitas 159.75 kg 0 kg 150 kg 150 kg 100 % 300 kg 450 kg 112.5
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- bubuk kopi Kualitas 213 kg 0 kg 200 kg 200 kg 100 % 100 kg 300 kg 75


Lingkungan Dan
Kebencanaan

- sayur mayur Kualitas 15 Jeni 0 Jenis 15 Jenis 76 Jenis 507 % 15 Jenis 91 Jenis 22.75
Lingkungan Dan s
Kebencanaan

- kacang hijau Kualitas 1065 kg 0 kg 1000 kg 1000 kg 100 % 800 kg 1800 kg 450
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- kain sarung Kualitas 5325 lbr 0 lbr 5000 lbr 5000 lbr 100 % 2000 lbr 7000 lbr 1750
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- kaos oblong Kualitas 5325 pcs 0 pcs 5000 pcs 5000 pcs 100 % 3000 pcs 8000 pcs 2000
Lingkungan Dan
Kebencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 165


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Sajadah Kualitas 1065 lbr 0 lbr 1000 lbr 1000 lbr 100 % 1000 lbr 2000 lbr 500
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- Selimut Kualitas 5325 lbr 0 lbr 5000 lbr 5000 lbr 100 % 1000 lbr 6000 lbr 1500
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- handuk Kualitas 5325 lbr 0 lbr 5000 lbr 5000 lbr 100 % 2000 lbr 7000 lbr 1750
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- pempers Kualitas 1597.5 pack 0 pack 1500 pack 1500 pack 100 % 800 pack 2300 pack 575
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- softeks / pembalut Kualitas 1597.5 pack 0 pack 1500 pack 1500 pack 100 % 800 pack 2300 pack 575
wanita Lingkungan Dan
Kebencanaan

- daster Kualitas 5325 pcs 0 pcs 5000 pcs 5000 pcs 100 % 800 pcs 5800 pcs 1450
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- mukena Kualitas 5325 lbr 0 lbr 5000 lbr 5000 lbr 100 % 300 lbr 5300 lbr 1325
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- kelambu Kualitas 532.5 lbr 0 lbr 500 lbr 500 lbr 100 % 2000 lbr 2500 lbr 625
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- matras Kualitas 532.5 bua 0 buah 500 buah 500 buah 100 % 0 buah 500 buah 125
Lingkungan Dan h
Kebencanaan

- tikar Kualitas 1065 lbr 0 lbr 1000 lbr 1000 lbr 100 % 0 lbr 1000 lbr 250
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- buku tulis Kualitas 25560 bua 0 buah 24000 buah 24000 buah 100 % 0 buah 24000 buah 6000
Lingkungan Dan h
Kebencanaan

- pinsil Kualitas 4260 btg 0 btg 4000 btg 4000 btg 100 % 0 btg 4000 btg 1000
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- ball point BPPT Kualitas 4260 bua 0 buah 4000 buah 4000 buah 100 % 0 buah 4000 buah 1000
Lingkungan Dan h
Kebencanaan

- spidol 12 warna Kualitas 4260 kota 0 kotak 4000 kotak 4000 kotak 100 % 0 kotak 4000 kota 1000
Lingkungan Dan k k
Kebencanaan

- seragam anak SD Kualitas 2130 pasa 0 pasan 2000 pasang 2000 pasang 100 % 1500 pasa 3500 pasa 875
Lingkungan Dan ng g ng ng
Kebencanaan

- seragam anak SMP Kualitas 2130 pasa 0 pasan 2000 pasang 2000 pasang 100 % 1000 pasa 3000 pasa 750
Lingkungan Dan ng g ng ng
Kebencanaan

- seragam anak SMU Kualitas 0 pasa 0 pasan 0 pasang 0 pasang 0 1000 pasa 1000 pasa 250
Lingkungan Dan ng g ng ng
Kebencanaan

- tas anak sekolah Kualitas 4260 bua 0 buah 4000 buah 4000 buah 100 % 0 buah 4000 buah 1000
Lingkungan Dan h
Kebencanaan

- Alat masak memasak Kualitas 1065 set 0 set 1000 set 1000 set 100 % 0 set 1000 set 250
Lingkungan Dan
Kebencanaan

Pengurangan Risiko Bencana Dokumentasi: Kualitas BPBA


Lingkungan Dan
Kebencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 166


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Foto foto simulasi drill Kualitas 3.195 kali 0 kali 3 kali 3 kali 100 % 2.79 kali 5.79 kali 144.75
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- Pembuatan video Kualitas 3.195 kali 0 kali 3 kali 3 kali 100 % 2.79 kali 5.79 kali 144.75
Lingkungan Dan
Kebencanaan

- Foto foto distribusi Kualitas 42.6 kali 0 kali 40 kali 40 kali 100 % 0 kali 40 kali 1000
sandang,pangan dan Lingkungan Dan
papan Kebencanaan

- Spanduk Kualitas 31.95 lemb 0 lemba 30 lembar 30 lembar 100 % 27.9 lemb 57.9 lemb 1447.5
Lingkungan Dan ar r ar ar
Kebencanaan

Perlengkapan Panitia: Kualitas


Lingkungan Dan
Kebencanaan

- Kaos panitia Kualitas 2012.85 lemb 0 lemba 1890 lembar 1890 lembar 100 % 0 lemb 1890 lemb 47250
Lingkungan Dan ar r ar ar
Kebencanaan

- Topi panitia Kualitas 2012.85 lemb 0 lemba 1890 lembar 1890 lembar 100 % 0 lemb 1890 lemb 47250
Lingkungan Dan ar r ar ar
Kebencanaan

- Badge panitia Kualitas 415.35 bua 0 buah 390 buah 390 buah 100 % 0 buah 390 buah 9750
Lingkungan Dan h
Kebencanaan

Cetak laporan: Kualitas


Lingkungan Dan
Kebencanaan

- cetak laporan Kualitas 319.5 Eks 0 Eks 300 Eks 300 Eks 100 % 60 Eks 360 Eks 9000
Lingkungan Dan
Kebencanaan

Penyusunan Rencana Kontigens - Jumlah laporan rencana Kualitas 42.6 Lap 0 Lap 40 Lap 40 Lap 100 % 0 Lap 40 Lap 1000 BPBA
Mitigasi Bencana kontigensi yang disusun Lingkungan Dan
Kebencanaan

Program Penguatan Kualitas


Kelembagaan dan Regulasi Lingkungan Dan
Kebencanaan Kebencanaan

Monitoring dan Evaluasi - Jumlah laporan Kualitas 26.625 Exs 30 Exs 25 Exs 1 Exs 4 % 30 Exs 61 Exs BPBA
Penanggulangan Bencana monitoring dan evaluasi Lingkungan Dan
Kebencanaan

- Jumlah penggandaan Kualitas 10650 Lbr 5500 Lbr 10000 Lbr 10000 Lbr 100 % 10000 Lbr 25500 Lbr
bahan supervisi Lingkungan Dan
Kebencanaan

Koordinasi Penanggulangan - Jumlah laporan Kualitas 63.9 Lap 6 Lap 60 Lap 60 Lap 100 % 90 Lap 156 Lap BPBA
Bencana Rakernis Lingkungan Dan
penanggulangan bencana Kebencanaan

Program Rehabilitasi dan Kualitas


Rekonstruksi Bencana Lingkungan Dan
Kebencanaan

Koordinasi Pelaksanaan Terlaksananya Koordinasi Kualitas BPBA


Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan dan perbaikan Lingkungan Dan
Bencana daerah bencana: Kebencanaan

- Jumlah laporan Kualitas 5.325 Lap 1 Lap 5 Lap 5 Lap 100 % 2 Lap 8 Lap 200
Lingkungan Dan
Kebencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 167


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koordinasi Penilaian Kerusakan Meningkatnya kualitas Kualitas 0 BPBA
Bencana dan akurasi data Lingkungan Dan
kebencanaan: Kebencanaan

- Jumlah laporan Kualitas 1.065 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 100 % 10 Lap 12 Lap 300
Lingkungan Dan
Kebencanaan

Program Kedaruratan dan Kualitas


Logistik Bencana Lingkungan Dan
Kebencanaan

Penilaian Cepat Kerusakan Tersedianya data Kualitas BPBA


akibat bencana penilaian cepat korban Lingkungan Dan
bencana Kebencanaan

- Jumlah laporan Kualitas 0 Lap 0 Lap 0 Lap 0 Lap 0 % 10 Lap 10 Lap 250
Lingkungan Dan
Kebencanaan

Pengendalian Sistem Tersedianya Piket Kualitas BPBA


PUSDALOPS Penanggulangan Pusdalops 24 Jam Lingkungan Dan
Bencana Kebencanaan

- Jumlah petugas piket Kualitas 0 OH 0 OH 0 OH 0 OH 0 % 6 OH 6 OH 150


pusdalops Lingkungan Dan
Kebencanaan

BP2T
Program Peningkatan Reformasi
Pelayanan Publik Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan sistem informasi Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 1 Thn 100 % 100 % BP2T
pelayanan terpadu satu pintu Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Kodifikasi peraturan perundang- Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % BP2T
undangan tentang P2TSP Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Monitoring Tim Terpadu Instansi Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 1 Thn 100 % 100 % BP2T
Terkait Perizinan/Non perizinan Birokrasi Dan
ke Kab/ Kota Tata Kelola
Pemerintahan
Sosialisasi dan pembinaan Reformasi 200 org 50 Oran 50 Oran 25 % BP2T
P2TSP Kabupaten/Kota Birokrasi Dan g g
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan indeks kepuasan Reformasi 5 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 100 % 2 Keg 3 Keg 60 % BP2T
masyarakat bidang pelayanan Birokrasi Dan
perizinan dan non perizinan Tata Kelola
Pemerintahan
Bimtek Perizinan dan Non Reformasi 5 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 100 % 1 Keg 2 Keg 40 % BP2T
Perizinan Bidang Sumber Daya Birokrasi Dan
Alam Tata Kelola
Pemerintahan
Tata cara pelayanan perizinan Reformasi 5 Kgt 3 Keg 3 Keg 60 % BP2T
penanaman modal Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Rakerda PPTSP Kab/ Kota Reformasi 5 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 100 % 2 Keg 3 Keg 60 % BP2T
Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Bimtek perizinan dan non Reformasi 5 Kgt 1 Keg 1 Keg 20 % BP2T
perizinan bidang non sumber Birokrasi Dan
daya alam Tata Kelola
Pemerintahan
Pengendalian dan Reformasi 3 Kgt 3 Keg 3 Keg 100 % BP2T
pengembangan manajemen Birokrasi Dan
P2TSP Tata Kelola
Pemerintahan
Penanganan kasus pengaduan Reformasi 4 Kgt 1 Thn 1 Thn 25 % BP2T
pelayanan terpadu satu pintu Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 168


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelaksanaan koordinasi dan Reformasi 4 Thn 1 Thn 1 Thn 25 % BP2T
penelitian lapangan bidang SDA Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pelaksanaan koordinasi dan Reformasi 4 Thn 1 Thn 1 Thn 25 % BP2T
penelitian lapangan bidang Non Birokrasi Dan
SDA Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan kompetensi Reformasi 4 Thn 1 keg 1 keg 100 % 1 Keg 25 % BP2T
pegawai P2TSP Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

KORPRI
Program Pembinaan, Reformasi 2,101,982,016 1806369950 930705000 874274000 94 1579250200 4259894150 SEKRETARIAT
Pengembangan dan Birokrasi Dan KORPRI
Kesejahteraan Aparatur Tata Kelola
Pemerintahan
Pembinaan KORPRI Provinsi Reformasi 2,101,982,016 1806369950 930705000 874274200 94 1579250200 4259894350 SEKRETARIAT
NAD Birokrasi Dan KORPRI
Tata Kelola
Pemerintahan

Program Peningkatan Kualitas Dinul Islam,


Pendidikan, Kebudayaan dan Adat, Dan
Adat Istiadat Budaya

Pelaksanaan MTQ Dinul Islam, 0 371115000 362020500 98 3233142800 3595163300 SEKRETARIAT


Adat, Dan KORPRI
Budaya

Program Peningkatan Reformasi 413,767,970 0 518120000 405884375 78 90410000 496294375 SEKRETARIAT


kapasitas kelembagaan Birokrasi Dan KORPRI
organisasi KORPRI Tata Kelola
Pemerintahan
Pembinaan Penunjang Lembaga Reformasi 120,335,710 0 61650000 53266800 86 90410000 143676800 SEKRETARIAT
BAPOR KORPRI Birokrasi Dan KORPRI
Tata Kelola
Pemerintahan
Pembinaan Penunjang Lembaga Reformasi 0 0 205980000 167291600 81 159710000 327001600 SEKRETARIAT
Konsultasi dan Bantuan Hukum Birokrasi Dan KORPRI
(LKBH) KORPRI Tata Kelola
Pemerintahan
Koordinasi dan Pembinaan Reformasi 80,858,250 0 250490000 185325975 74 60750000 246075975 SEKRETARIAT
Organisasi KORPRI Birokrasi Dan KORPRI
Tata Kelola
Pemerintahan

Program Pembinaan prestasi Dinul Islam, 0 0 1360200000 1277544200 94 283500000 1561044200 SEKRETARIAT
olahraga Seni dan Budaya Adat, Dan KORPRI
bagi anggota KORPRI Budaya

Pembinaan Olahraga Atlet Dinul Islam, 377,338,500 0 1360200000 1277544200 94 283500000 1561044200 SEKRETARIAT
KORPRI Adat, Dan KORPRI
Budaya

Program Pembinaan Mental Dinul Islam, 316,581,531 0 76465000 76053600 99 76053600 SEKRETARIAT
dan Rohani bagi Anggota Adat, Dan KORPRI
KORPRI Budaya
Pembinaan Mental Rohani Dinul Islam, 316,581,531 0 76465000 76053600 99 59150000 135203600 SEKRETARIAT
Anggota KORPRI Adat, Dan KORPRI
Budaya

DPKA
Program Peningkatan Reformasi DPKA
Pengembangan Sistem Birokrasi Dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Tata Kelola
Keuangan Pemerintahan
Penyusunan Laporan Capaian Reformasi 697180000 604,402,776 87 % 666868000 1271270776 DPKA
Kinerja dan Iktisar Realisasi Birokrasi Dan
Kinerja SKPD Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan Pelaporan Reformasi 599505000 383,648,660 64 % 333548000 717196660 DPKA
Keuangan Akhir Tahun Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Program Peningkatan dan Reformasi DPKA


Pengembangan Pengelolaan Birokrasi Dan
Keuangan Daerah Tata Kelola
Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 169


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan standar satuan Reformasi 749960000 639,517,678 85 % 1323502000 1963019678 DPKA
harga Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan manajemen Reformasi 1020500000 563,833,655 55 % - 563833655 DPKA
asset/barang daerah Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Peningkatan manajemen Reformasi 995730000 673,168,900 68 % - 673168900 DPKA
investasi daerah Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Reformasi 5608470000 3,622,399,798 65 % 9211686000 12834085798 DPKA
Sumber-sumber pendapatan Birokrasi Dan
Daerah Tata Kelola
Pemerintahan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Reformasi 0 - - DPKA
penerimaan dana perimbangan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan dasar perhitungan Reformasi 0 - 159120000 159120000 DPKA
nilai jual kendaraan bermotor Birokrasi Dan
(NJKB) Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan Rencana Reformasi 0 - 301295000 301295000 DPKA
Kebutuhan Barang Milik Daerah Birokrasi Dan
(RKBMD) dan Rencana Tata Kelola
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Pemerintahan
Milik Daerah (RKPBMD)

Evaluasi Penilaian dan Reformasi 0 - 6526880000 6526880000 DPKA


Pemanfaatan serta Pelaporan Birokrasi Dan
Aset Tata Kelola
Pemerintahan
Pengendalian, Pengamanan dan Reformasi 0 - 1915727500 1915727500 DPKA
Pemeliharaan Barang Milik Birokrasi Dan
Daerah Tata Kelola
Pemerintahan

Program Peningkatan Kualitas Reformasi 0 DPKA


Kelembagaan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pembinaan pengelolaan barang Reformasi 0 - 590772000 590772000 DPKA
milik daerah Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Program Penataan Penanggulangan 0 DPKA


Penguasaan, Pemilikan, Kemiskinan
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah (otsus Provinsi)

Inventarisasi Penggunaan Lahan Penanggulangan 348226438 52,169,155 15 % - DPKA


Kemiskinan
Pengadaan Tanah Penanggulangan 42263349116 ############## 594 % 2.81806E+11 5.3301E+11 DPKA
Kemiskinan

Program Peningkatan Sarana Reformasi 0 DPKA


dan Prasarana Aparatur Birokrasi Dan
(Migas Aceh) Tata Kelola
Pemerintahan
Pengadaan kendaraan dinas/ Reformasi 30000000 29,690,000 98 % 410000000 439690000 DPKA
operasional Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Program Peningkatan Sarana Reformasi DPKA


dan Prasarana Aparatur Birokrasi Dan
(Migas Kabupaten Aceh Utara) Tata Kelola
Pemerintahan
Pengadaan Kendaraan Reformasi 3750000000 3,541,567,500 94 % 6950000000 6950000000 DPKA
Dinas/Operasional Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan

KETAHANAN PANGAN DAN BKP-LUH


PENYULUHAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 170


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pelayanan Reformasi BKP-LUH
Administrasi Perkantoran Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerlaksananya Proses Reformasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100 % 1 Thn BKP-LUH
surat menyurat Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Sumberdaya Tersedianya Jasa Reformasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 78,57 % 1 Thn BKP-LUH
Komunikasi, Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Birokrasi Dan
Daya Air dan Listrik Tata Kelola
Pemerintahan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Dokumen Reformasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 81,82 % 1 Thn BKP-LUH
dan Perizinan Kenderaan Perizinan Kenderaan Birokrasi Dan
Dinas/Operasional Dinas Tata Kelola
Pemerintahan

Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya ADM Reformasi - - 1 Thn 1 Thn 89,81 % - - BKP-LUH
keuangan Ketatausahaan, Birokrasi Dan
Keuangan rutin/Projek Tata Kelola
Pemerintahan

Penyediaan Jasa Kebersihan Terjaganya Kebersihan Reformasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 85,71 % - - BKP-LUH
Kantor kantor Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Reformasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 96,54 % 1 Thn BKP-LUH
kantor Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya barang Reformasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 97,28 % 1 Thn BKP-LUH
Penggandaan cetakan dan keperluan Birokrasi Dan
penggandaan laporan Tata Kelola
Pemerintahan

Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya bahan listrik Reformasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 83,25 % 1 Thn BKP-LUH
Listrik/Penerangan kantor Birokrasi Dan
Kantor/Bangunan Kantor Tata Kelola
Pemerintahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Reformasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100 % 1 Thn BKP-LUH
Peraturan Perundang-undangan Bacaan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan dan Reformasi 1 Thn - - - - - - - - BKP-LUH
Minuman minum tamu dan hari hari Birokrasi Dan
besar Tata Kelola
Pemerintahan

Rapat-rapat Koordinasi dan Terselenggaranya Reformasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 87,53 % 1 Thn BKP-LUH
Konsultasi ke luar daerah pertemuan koordinasi Birokrasi Dan
kedinasan Tata Kelola
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Pengawai Non Tersedianya tenaga Reformasi 1 Thn 42 Org 42 Org 100 % - - BKP-LUH
PNS operator komputer, Birokrasi Dan
petugas kebersihan dan Tata Kelola
keamanan kantor. Pemerintahan

Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya Reformasi - - - - - - - - 1 Thn BKP-LUH


Perkantoran administrasi Birokrasi Dan
ketatausahaan, Keuangan Tata Kelola
Rutin/Projek Pemerintahan

Program Peningkatan Sarana Reformasi BKP-LUH


dan Prasarana Aparatur Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya sarana Reformasi 29 paket 14 Pkt 14 Pkt 100 % - - BKP-LUH
dan prasarana gedung Birokrasi Dan
kantor Tata Kelola
Pemerintahan
Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Reformasi 42 Unit 16 Unit 16 Unit 95,35 % 1 Thn BKP-LUH
Kantor perlengkapan gedung Birokrasi Dan
kantor Tata Kelola
Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 171


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan Mebeleur Terciptanya sarana dan Reformasi 295 Unit 15 Unit 15 Unit 100 % - - BKP-LUH
Prasarana Aparatur Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terwujudnya kegiatan Reformasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 96,14 % 1 Thn BKP-LUH
Gedung Kantor Kantor Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terawatnya fasilitas Reformasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 66,48 % 1 Thn BKP-LUH
Kenderaan Dinas Operasional kenderaan dinas Birokrasi Dan
operasional Tata Kelola
Pemerintahan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Peralatan Reformasi - - 1 Thn 1 Thn 31,75 % 1 Thn BKP-LUH
peralatan Kantor kantor Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Rehabilitasi sedang/berat rumah Terperbaikinya Fasilitas Reformasi - - 1 Thn 1 Thn 100 % - - BKP-LUH
gedung kantor Gedung Kantor Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Program Peningkatan Disiplin Reformasi BKP-LUH
Aparatur Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian dan Reformasi 176 Stel - - - - - - 186 stel BKP-LUH
beserta kelengkapannya Perlengkapan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Pengadaan pakaian KORPRI Tersedianya Pakaian dan Reformasi - - 177 Stel 177 Stel 100 % - - BKP-LUH
Perlengkapan Birokrasi Dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Penyusunan Laporan capaian Terpantau dan Reformasi 1 Thn - - - - - - - - BKP-LUH
kinerja dan ikhtisar realisasi terevaluasinya program Birokrasi Dan
kinerja SKPD 2012 Tata Kelola
Pemerintahan
Program Peningkatan Penanggulangan BKP-LUH
Kesejahteraan Petan Kemiskinan
Pelatihan petani dan Pelaku Terlatihnya petani/pelaku PEMBERDAYAAN Penanggulangan 4486 Orang 72 Angkatan 72 Angkatan 98,99 % 600 Oran 72 Angk 100% BKP-LUH
Agribisnis agribisnis EKONOMI Kemiskinan g atan
MASYARAKAT,
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Peningkatan kemampuan Berkembangnya PEMBERDAYAAN Penanggulangan 340 Klp BKP-LUH


lembaga petani kapasitas pengelola EKONOMI Kemiskinan
usaha kelompok tani MASYARAKAT,
secara lebih efesien dan PERLUASAN
menguntungkan KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Penyuluhan dan Bimbingan Termanfaatnya Lhn tidur PEMBERDAYAAN Penanggulangan 6 Unit BKP-LUH
Pemanfaatan dan Produktifitas untuk produksi bahan EKONOMI Kemiskinan
Lahan Tidur pangan MASYARAKAT,
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH


Ketahanan Pangan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Penanganan Daerah Rawan Tersalurnya bantuan PEMBERDAYAAN Ketahanan 42 Kelo 94 Kelompok 94 Kelompok 94,92 % 28 klp BKP-LUH
pangan bahan pangan untuk Klp EKONOMI Pangan Dan Nilai mpok
rawan Pangan MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 172


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Monitoring, Evaluasi dan Terpantau dan terevaluas PEMBERDAYAAN Ketahanan 1 Thn - - - - - - - - BKP-LUH
Pelaporan kebijakan perberasan Sistem perberasan EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pengembangan Desa Mandiri Terlaksananya Pilot PEMBERDAYAAN Ketahanan 34 desa 37 Desa 37 Desa 98,38 % 17 Desa BKP-LUH
Pangan Pengembangan Desa EKONOMI Pangan Dan Nilai
Mandiri Pangan MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pengembangan Model Distribusi Tertalanginya Harga PEMBERDAYAAN Ketahanan 9 Kab/K - - - - - - - - BKP-LUH


Pangan yang Efesien Komoditas HDPP EKONOMI Pangan Dan Nilai ota
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Peningkatan Mutu dan Data Keamanan Pangan PEMBERDAYAAN Ketahanan - - 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 98,63 % 15 Kab/ BKP-LUH
Keamanan Pangan Segar EKONOMI Pangan Dan Nilai Kota
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Penelitian dan Pengembangan Tersedianya Data Hasil PEMBERDAYAAN Ketahanan 1 Thn - - - - - - - - BKP-LUH
Sumber Daya Pertanian Kajian Potensi Sumber EKONOMI Pangan Dan Nilai
Daya Pertanian MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Fasilitasi pengembangan sagu Termanfaatnya PEMBERDAYAAN Ketahanan 3 Kab/K - - - - - - - - BKP-LUH


rakyat Perkebunan Sagu Rakyat EKONOMI Pangan Dan Nilai ota
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pameran Ketahanan pangan dan Terselenggaranya Lomba PEMBERDAYAAN Ketahanan 23 Kab/K - - - - - - - - BKP-LUH
lomba cipta menu tingkat Prov Cipta Menu 3B EKONOMI Pangan Dan Nilai ota
dan Nas MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Penyusunan rancangan Tersedianya RENSTRA, PEMBERDAYAAN Ketahanan 3 Doku - - - - - - - - BKP-LUH


Implementasi Program RENJA dan RKA APBA EKONOMI Pangan Dan Nilai men
Pembangunan Ketahanan MASYARAKAT, Tambah
pangan PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Laboratorium Uji Ketahanan Tersedianya peralatan uji PEMBERDAYAAN Ketahanan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 99,54 % 1 Unit BKP-LUH
Pangan keamanan pangan segar EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 173


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koordinasi Kebijakan Ketahanan PEMBERDAYAAN Ketahanan 23 Kab/K - - - - - - 1 Thn BKP-LUH
Pangan EKONOMI Pangan Dan Nilai ota
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Revitalisasi Database Ketahanan Tersedianya Buku data PEMBERDAYAAN Ketahanan 1 Thn BKP-LUH
Pangan dan penyuluhan base ketahanan pangan EKONOMI Pangan Dan Nilai
dan penyuluhan MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Diversifikasi Pangan melalui Terfasilitasinya rumah PEMBERDAYAAN Ketahanan 6 Kab/K 55 Kwt 55 Kwt 99,80 % 80 Desa BKP-LUH
Moderisasi Aneka Ragam tangga dalam pengolahan EKONOMI Pangan Dan Nilai ota
Pengelohan Pangan Lokal di pangan lokal secara MASYARAKAT, Tambah
Tingkat Rumah Tangga modern PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pengembangan Lembaga Miningkatnya PEMBERDAYAAN Ketahanan 6 LDP 20 LDPM 20 LDPM 99,50 % 14 LDP BKP-LUH
Distribusi Pangan Masyarakat Kemampuan Gapoktan EKONOMI Pangan Dan Nilai M M
(LDPM) dalam usaha Distribusi MASYARAKAT, Tambah
dan Stabilitas Harga PERLUASAN Pertanian
Pangan Gabah/Beras KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

BKP-LUH
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Meningkatnya Ketahanan 1 Thn 474 Unit 474 Unit 98,03 % 309 Unit BKP-LUH
Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengetahuan dan Pangan Dan Nilai
Tepat Guna Ketrampilan Petani Tambah
Pertanian

Pemberdayaan Lembaga MandiriMeningkatnya PEMBERDAYAAN Ketahanan 4 LM3 - - - - - - BKP-LUH


dan Mengakar di Masyarakat kemampuan lembaga EKONOMI Pangan Dan Nilai
(LM3) petani dibidang ekonomi MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Pemberdayaan Ketahanan BKP-LUH


Penyuluh Pangan Dan Nilai
Pertanian/perkebunan Tambah
Pertanian
Pendidikan dan Pelatihan bagi Meningkatnya PEMBERDAYAAN Ketahanan 150 Oran 1200 Org 1200 Org 98,26 % 1120 Oran 1200 Oran 100% BKP-LUH
Penyuluh keterampilan/ petugas EKONOMI Pangan Dan Nilai g g g
lapangan MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

BKP-LUH
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 174


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rapat-rapat/Koordinasi Tersedianya Program PEMBERDAYAAN Ketahanan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 91,17 % 1 Thn BKP-LUH
Penyuluhan Penyuluhan dalam EKONOMI Pangan Dan Nilai
meningkatkan ketahanan MASYARAKAT, Tambah
pangan PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pengembangan sarana dan Tersedianya Sarana PEMBERDAYAAN Ketahanan 1 Thn 60 BPP 60 BPP 99,97 % 265 BPP BKP-LUH
prasarana penyuluhan Pendukung Kerja bagi EKONOMI Pangan Dan Nilai
Penyuluh MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Perencanaan Ketahanan BKP-LUH


Pembangunan Ekonomi Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Perencanaan Pembangunan Tersedianya RENSTRA, Ketahanan 3 Dokumen 3 Dokumen 100 % 3 Doku BKP-LUH
Ketahanan Pangan RENJA dan RKA APBA Pangan Dan Nilai men
dan laporan Monev Tambah
Pertanian

Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH


Ketahanan Pangan (otsus Pangan Dan Nilai
Provinsi) Tambah
Pertanian
Pengembangan desa mandiri Ketahanan BKP-LUH
pangan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Diversifikasi pangan melalui Ketahanan BKP-LUH
moderisasi aneka ragam Pangan Dan Nilai
pengelolaan pangan lokal Tambah
ditingkat rumah tangga Pertanian
Pengembangan lembaga Ketahanan BKP-LUH
distribusi pangan masyarakat Pangan Dan Nilai
(LDPM) Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
- Pilot Percontohan Kawasan Ketahanan 1 Pkt BKP-LUH
Pertanian Organik Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan Balai Penyuluh Ketahanan 2 Unit BKP-LUH
Pertanian (BPP) Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan Pos Penyuluhan Ketahanan 8 Unit BKP-LUH
Desa/Saung Tani (Hagu Kunyet) Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan mobil penyuluhan Ketahanan 1 Unit BKP-LUH
keliling Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan Sarana dan Ketahanan 2 Pkt BKP-LUH
Prasarana BPP Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan Pagar BPP Ketahanan 2 Unit BKP-LUH
(DED APBK-P 2012) Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 175


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pembangunan Gedung BPP Ketahanan 6 Kec BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan Pagar Keliling Ketahanan 330 M BKP-LUH
BPP Trienggadeng Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan Pagar Keliling Ketahanan 180 M BKP-LUH
BPP Ulim Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan Pagar Keliling Ketahanan 281 M BKP-LUH
BPP Bandar Dua Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan Pagar Keliling Ketahanan 224 M BKP-LUH
BPP Jangka Buya Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
- Demplot Pertanian Ketahanan 14 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan Kendaraan Roda 2 Ketahanan 10 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan sarana dan Ketahanan 1 Pkt BKP-LUH
Prasarana BPP (Kec. Ulim, Pangan Dan Nilai
jangka Buya, Meureudu) Tambah
Pertanian
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan Alat Penunjang Ketahanan 17 Pkt BKP-LUH
Penyuluhan Pertanian , Pangan Dan Nilai
Perikanan dan Kehutanan Tambah
Pertanian
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan Mobiler Balai Ketahanan 10 BPP BKP-LUH
Penyuluh Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan BPP dilokasi Ketahanan 2 Klp BKP-LUH
(BPP Burni telong kec. Weh Pangan Dan Nilai
pesam & Bener selan) Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
Demontrasi Farm/Plot, Ketahanan 1 Pkt BKP-LUH
Pertanian, Peternakan, Pangan Dan Nilai
Perikanan, Perkebunan, Tambah
Kehutanan Pertanian
Program Pemberdayaan Ketahanan BKP-LUH
Penyuluh Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Lapangan Pertanian
- Pelatihan Tenaga Penyuluh Ketahanan 1 Pkt BKP-LUH
Pertanian, Perikanan dan Pangan Dan Nilai
Kehutanan Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 176


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan Alat Bantu Ketahanan 5 Pkt BKP-LUH
Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Kesejahteraan Petani Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pelatihan Petani Ketahanan 50 Org BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Magang Kelompok Wanita Ketahanan 30 Org BKP-LUH
Tani Ke Daerah (PIDIE) Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Ketahanan Pangan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Penangganan Daerah Rawan Ketahanan 10 Klp BKP-LUH
Pangan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Desa Mandiri Ketahanan 3 Desa BKP-LUH
Pangan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pemanfaatan Pekarangan Ketahanan 10 Klp BKP-LUH
Untuk Pengembangan Pangan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
Penyuluhan Penerapan Ketahanan 5 Unit BKP-LUH
Teknologi Pertanian Perkebunan Pangan Dan Nilai
Tepat Guna (Demfarm 2 Ha) Tambah
Pertanian
Penyuluhan Penerapan Ketahanan 74 Unit BKP-LUH
Teknologi Pertanian Perkebunan Pangan Dan Nilai
Tepat Guna (Demplot) Tambah
Pertanian
Program Pemberdayaan Ketahanan BKP-LUH
Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Lapangan Pertanian
Pendidikan dan Pelatihan bagi Ketahanan 82 Org BKP-LUH
Penyuluh (Simpang Kiri) Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pemgembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Sarana dan Ketahanan BKP-LUH
Prasarana Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan Mobileur Untuk (5 Ketahanan 5 BPP BKP-LUH
BPP) Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembuatan Pagar (4 BPP) Ketahanan 400 M BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Perlengkapan Alat Penyuluh Ketahanan 5 Set BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan Saung Tani. Ketahanan 10 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 177


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Ketahanan Pangan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Penanganan Daerah Rawan Ketahanan 2 Klp BKP-LUH
Pangan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Desa Mandiri Ketahanan 40 Org BKP-LUH
Pangan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Diversifikasi Pangan melalui Ketahanan BKP-LUH
Moderisasi Aneka Ragam Pangan Dan Nilai
Pengelohan Pangan Lokal di Tambah
Tingkat Rumah Tangga Pertanian
- Pengembangan Mesin Ketahanan 10 Unit BKP-LUH
Pengolah Keripik Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
Penyuluhan Penerapan Ketahanan BKP-LUH
Teknologi Pertanian Perkebunan Pangan Dan Nilai
Tepat Guna Tambah
Pertanian
- Pengembangan Demonstrasi Ketahanan 35 Pkt BKP-LUH
Plot , Pengembangan Pangan Dan Nilai
Demonstrasi Farm Tambah
Pertanian
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Sarana dan Ketahanan BKP-LUH
Prasarana Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Penyediaan Sarana dan Ketahanan 370 Unit BKP-LUH
Prasarana Penyuluh Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
Penyuluhan Penerapan Ketahanan BKP-LUH
Teknologi Pertanian/Perkebunan Pangan Dan Nilai
Tepat Guna Tambah
Pertanian
- Demfarm padi Ketahanan 5 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Demfarm sapi Ketahanan 2 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pemberdayaan Ketahanan BKP-LUH
Penyuluh Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Lapangan Pertanian
Pendidikan dan Pelatihan bagi Ketahanan BKP-LUH
Penyuluh Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pelatihan Penyuluh Ketahanan 3 Angkatan BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Sarana dan Ketahanan BKP-LUH
Prasarana Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 178


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Pembangunan Pagar BPP Ketahanan 7 Pkt BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan BPP Sampoinit Ketahanan 1 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan Saung Tani/ Ketahanan 12 Unit BKP-LUH
Balai Pertemuan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Rehabilitasi Balai Penyuluhan Ketahanan 1 Pkt BKP-LUH
Pertanian Teunom Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
Penyuluhan Penerapan Ketahanan BKP-LUH
Teknologi Pertanian/Perkebunan Pangan Dan Nilai
Tepat Guna Tambah
Pertanian
-Demplot padi dan jagung Ketahanan 10 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
-Demplot padi hibrida Ketahanan 2 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pemberdayaan Ketahanan BKP-LUH
Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Lapangan Pertanian
Pendidikan dan Pelatihan bagi Ketahanan BKP-LUH
Penyuluh Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pelatihan Penyuluh Petani Ketahanan 32 Angkatan BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Sarana dan Ketahanan BKP-LUH
Prasarana Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan Alat Bantu Ketahanan 1 Pkt BKP-LUH
Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Diversifikasi Pangan melalui Ketahanan BKP-LUH
Moderisasi Aneka Ragam Pangan Dan Nilai
Pengelohan Pangan Lokal di Tambah
Tingkat Rumah Tangga Pertanian

- Pelatihan teknis konsumsi Ketahanan 10 Klp BKP-LUH


pangan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengembangan Pangan lokal Ketahanan 10 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Lomba cipta menu beragam, Ketahanan 10 Kec BKP-LUH
bergizi dan seimbang Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
Penyuluhan Penerapan Ketahanan BKP-LUH
Teknologi Pertanian/Perkebunan Pangan Dan Nilai
Tepat Guna Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 179


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Demfarm padi Ketahanan 8 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Demfarm Kacang Tanah Ketahanan 8 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Sarana dan Ketahanan BKP-LUH
Prasarana Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan BPP Tadu Raya Ketahanan 1 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan Pagar BPP Ketahanan 1 Pkt BKP-LUH
Darul Makmur Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan perlengkapan PPL Ketahanan 1 Pkt BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
Penyuluhan Penerapan Ketahanan BKP-LUH
Teknologi Pertanian Perkebunan Pangan Dan Nilai
Tepat Guna Tambah
Pertanian
- Demplot, Demfarm Ketahanan 11 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pemberdayaan Ketahanan BKP-LUH
Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Lapangan Pertanian
Pendidikan dan Pelatihan bagi Ketahanan 5 Keg BKP-LUH
Penyuluh Pertanian dan Pangan Dan Nilai
Perikanan Tambah
Pertanian
Program Pemgembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Sarana dan Ketahanan BKP-LUH
Prasarana Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan kendaraan roda 2 Ketahanan 12 Unit BKP-LUH
tenaga penyuluh pendamping Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan Sarana dan Ketahanan 1 Pkt BKP-LUH
Prasarana Penyeluhaan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Sarana dan Ketahanan BKP-LUH
Prasarana Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan BPP Plus Ketahanan 1 Unit BKP-LUH
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 180


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyuluhan Penerapan Ketahanan 12 Unit BKP-LUH
Teknologi Pertanian Perkebunan Pangan Dan Nilai
Tepat Guna (Demfarm) Tambah
Pertanian
Penyuluhan Penerapan Ketahanan 45 Unit BKP-LUH
Teknologi Pertanian Perkebunan Pangan Dan Nilai
Tepat Guna (Demplot) Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Kesejahteraan Petani Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pelatihan Petani dan Pelaku Ketahanan 10 Angkatan BKP-LUH
Agribisnis Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pemberdayaan Ketahanan BKP-LUH
Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Lapangan Pertanian
Pendidikan dan Pelatihan bagi Ketahanan 3 Angkatan BKP-LUH
Penyuluh Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Pemgembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Sarana dan Ketahanan BKP-LUH
Prasarana Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan Ketahanan 1 Pkt BKP-LUH
Perlengkapan/Peralatan Sarana Pangan Dan Nilai
Penyuluhan Tambah
Pertanian
Program Pemberdayaan Ketahanan BKP-LUH
Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Lapangan Pertanian
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Ketahanan 180 Org BKP-LUH
Penyuluh Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Kesejahteraan Petani Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pelatihan Petani dan Pelaku Ketahanan BKP-LUH
Agribisnis Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pelatihan Teknis Petani Bidang Ketahanan 240 Org BKP-LUH
Pertanian, Peternakan, Pangan Dan Nilai
Perikanan dan Perkebunan Tambah
Pertanian
Program Pemgembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Sarana dan Ketahanan BKP-LUH
Prasarana Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pengadaan Peralatan dan Ketahanan 11 BPP BKP-LUH
Perlengkapan BPP Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
- Pembangunan pagar BPP Ketahanan 4 BPP BKP-LUH
(Banda Pusaka, Sekerak, Banda Pangan Dan Nilai
Mulia, dan Kejuruan Muda) Tambah
Pertanian
Program Pengembangan dan Ketahanan BKP-LUH
Peningkatan Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Sarana dan Ketahanan BKP-LUH
Prasarana Penyuluhan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 181


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Pengadaan Kenderaan roda 2 Ketahanan 5 Unit BKP-LUH
untuk penyuluh Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan BKP-LUH
Kesejahteraan Petani Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pelatihan Petani dan Pelaku Ketahanan 200 Org BKP-LUH
Agribisnis Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program Peningkatan Dinul Islam, Adat BPM
Pemberdayaan Masyarakat Dan Budaya
Gampong
Pemberdayaan Lembaga dan Outcome : Terlaksananya Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 1 Tahun 90 % 90 % 90 % 280 280 BPM
Organisasi Masyarakat pendidikan dan pelatihan Dan Budaya
Gampong kepda aparatur lembaga
dan masyarakat gampong
Output : Meningkatnya
Pengetahuan,
Ketrampilan dan
kapasitas masyarakat
gampong dalam rangka
pengelolaan SDA dan
Lingkungan

Penyelenggaraan Pendidikan Outcome : Terlaksananya Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 100 100 BPM
dan Pelatihan Tenaga teknis dan Pelatihan PNPM-MP, Dan Budaya
masyarakat BKPG, P3MG, LPMG
Manajemen
Pemerintahan Gampong
dan Metodologi Pelatihan
Bagi Aparatur dan
Masyarakat Gampong
Output : Meningkatnya
Pengetahuan, Sikap dan
Ketrampilan serta
Peningkatan Kapasitas
dalam Rangka
Pemberdayaan
Masyarakat

Koordinasi Pengembangan dan Outcome : Terlaksananya Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 100 100 BPM
Pemanfaatan Teknologi Tepat Gelar TTG National dan Dan Budaya
Guna (TTG) Lomba Inovasi TTG Se-
Aceh Output :
Meningkatnya
Pengetahuan,
Ketrampilan dan
Kapasitas Produksi
Usaha Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 182


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembinaan dan Perencanaan Outcome : Tersusun Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 100 % 98 % 98 % 198 198 BPM
Program Pemberdayaan program kerja dan sistem Dan Budaya
Masyarakat pelaporan pemberdayaan
masyarakat dan
pemerintah gampong
Output : Dokumen
perencanaan

Pembinaan Sosial Budaya Outcome : Meningkatnya Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70 % 270 270 BPM
Masyarakat dan Pemberdayaan peran aktif masyarakat Dan Budaya
Kesejahteraan Keluarga melalui kegiatan-kegiatan
gotong royong dan peran
aktif Provinsi dan
Kab/Kota dalam
pelaksanaan
pembangunan serta
pemeliharaan hasil-hasil
pembangunan Output :
Terpeliharanya dan
lestarinya semangat
kebersamaan,
kekeluargaan, dan
kegotong royongan dalam
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara

Pemberdayaan masyarakat Outcome : Meningkatnya Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 200 BPM
pesisir melalui pemanfaatan Kemampuan dan Dan Budaya
Sumber Daya Alam (SDA) kemandirian masyarakat.
Output : Meningkatnya
pendapatan dan
kesejahteraan
masyarakat

Operasionalisasi dan PelasanaanOutcome : Tersedianya Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 100 100 BPM
Teknis Penyediaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Dan Budaya
Gampong (ADG)/Alokasi Dana Pemakmu Gampong
Pemakmu Gampong (BKPG) Output :
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat Gampong

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 183


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyelenggaraan Diseminasi Outcome : Terlaksananya Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 180 180 BPM
Informasi teknologi tepat guna disemilasi TTG memelaui Dan Budaya
bagi masyarakat Gampong berbagai kegiatan
termasuk gelar TTG
Nasional Output :
Meningkatnya
pengetahuan, ketrampilan
dan kapasitas masyarakat

Program Pengembangan Dinul Islam, Adat BPM


Lembaga Ekonomi Gampong Dan Budaya

Pelatihan ketrampilan Outcome : Meningkatnya Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 BPM
manajemen Badan Usaha Milik kinerja aparatur lembaga Dan Budaya
Gampong (BUMG) BUMG Output : Berfungsi
dan meningkatnya sistem
pengelolaan BUMG

Pembinaan Pengembangan Outcome : Meningkatnya Dinul Islam, Adat 100 % 90 % 100 % 96 % 96 % 186 186 BPM
Program Nasional pelaku PNPM-MP Output Dan Budaya
Pemberdayaan Masyarakat- : Meningkatanya
Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
perdesaan.

Pembinaan pengembangan Dinul Islam, Adat 0 0 BPM


PNPM Mandiri Perdesaan - Dan Budaya
Bantuan Keuangan Peumakmue
Gampong (BKPG)

Pembedayaan Ekonomi KeluargaOutcome : Jumlah Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 100 100 BPM
dan Masyarakat Miskin Kabupaten/Kota Output : Dan Budaya
Meningkatnya
Pendapatan Ekonomi
Pemuda dan Masyarakat
Miskin dan
Berkembangnya
Kelompok UEG-SP dan
PEPG

Pengembangan Ekonomi Outcome : Terlaksananya Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 100 100 BPM
Masyarakat Kemukiman (PEMK) Pembinaan PEMK tahun Dan Budaya
2009 dan 2010 Output :
Peningkatan Kemandirian
Masyarakat

Pembinaan Unit Pengaduan Outcome : Dinul Islam, Adat 100 % 60 % 60 60 BPM


Masyarakat dan Pemantauan Terakomodirnya Dan Budaya
PKBS-BBM Pengaduan Masyarakat
Terhadap PKBS-BBM
Output : Terpantaunya
Sistem Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 184


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembinaan Unit Pengaduan Outcome : Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 200 200 BPM
Masyarakat (UPM) Terakomodirnya Dan Budaya
pengaduan masyarakat
terhadap program
pemberdayaan
masyarakat dan gampong
Output : terpantaunya
pelaksanaan program
pemberdayaan
masyarakat dan
pemerintahan gampong

Program Peningkatan Dinul Islam, Adat BPM


Partisispasi Masyarakat dalam Dan Budaya
Membangun Gampong

Pembinaan/Penguatan kelompok Outcome : Membantu Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 70 % 70 % 70 70 BPM
masyarakat pembangunan terlaksananya program Dan Budaya
gampong bantuan simultan kepada
masyarakat. Output :
meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
pembangaunan gampong

Pelaksanaan musyawarah Outcome : Pahamnya Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 98 % 98 % 98 98 BPM
pembangunan desa pejabat/aparatur Dan Budaya
Kab/Kota/gampong
terhadap langkah-langkah
penyusunan perencanaan
pembangunan gampong
Output : Tersusunnya
dan terencananya
program / kegiatan
pembangunan di
gampong secara
partisipatif

Peningkatan Partisifasi Outcome : Terkoordinasi Dinul Islam, Adat 100 % 100 100 BPM
Masyarakat, Pengembangan dan Sinkronnya Dan Budaya
Kelembagaan dan SDM Program/Kegiatan
Gampong/Kelurahan Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah
Kab./Kota Tentang
Pemberdayaan Adat
Output : Tercapainya
Program/Kegiatan
Pembedayaan Adat
secara Efaktif dan
Efesian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 185


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan Kapasitas Outcome : Terlaksananya Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 100 % 100 % 200 200 BPM
Pemerintah Mukim dan penyelenggaraan Dan Budaya
Gampong/Kelurahan pemerintah dan
pembangunan di
pemukiman/gampong
Output : Meningkatnya
pelayanan kepada
masyarakat di
kemukiman dan gampong

Pemberdayaan Adat Sosial Dinul Islam, Adat 0 0 BPM


Masyarakat dan Gampong Dan Budaya

Pemberdayaan Adat Sosial Dinul Islam, Adat 100 % 90 % 90 90 BPM


Masyarakat dan Gampong Dan Budaya

Pembinaan Pengembangan Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 0 0 0 BPM


Program Nasional Dan Budaya
Pemberdayaan Masyarakat-
Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Pembinaan Unit Pengaduan Dinul Islam, Adat 100 % 100 % 0 0 0 BPM


Masyarakat (UPM) Dan Budaya

Program Peningkatan Reformasi BPM


Kapasitas Aparatur Birokrasi Dan
Pemerintah Gampong Tata Kelola
Pelatihan Aparatur Pemerintah Outcome : Terlaksananya Reformasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 BPM
Pampong dalam bidang Pelatihan Bagi aparatur Birokrasi Dan
manajemen pemerintah gampung di Prov. Aceh Tata Kelola
gampong Output : Aparatur
gampong mempunyai
kapasitas dan
pengetahuan yang
memadai dalam
manajemen pemerintah
dan peningkatan
pemberdayaan gampong

Program Penanggulangan Penanggulangan BPM


Kemiskinan Kemiskinan

Pemberdayaan Ekonomi Outcome : Terbinanya Penanggulangan 100 % 80 % 80 80 BPM


Produktif Gampong Kelompok UEPG di Kemiskinan
Kab./Kota
Output : Meningkatnya
Penghasilan dan
Pendapatan Masyarakat
Miskin

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 186


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koordinasi dan Pembinaan Outcome : Terlaksananya Penanggulangan 100 % 100 % 100 100 BPM
Kelembagaan Mukim Penyelenggaraan Kemiskinan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Permukiman Output
: Meningkatnya Motifasi
dan Pelayanan Kepada
Masyarakat Kemukiman

Program Peningkatan Dinul Islam, Adat BPM


Kapasitas Aparatur Dan Budaya
Pemerintah Gampong
Pelatihan aparatur pemerintah Dinul Islam, Adat 100 % BPM
gampong dalam bidang Dan Budaya
pembangunan kawasan
gampong
KEARSIPAN
Program Perbaikan Sistem BADAN
Administrasi Kearsipan ARPUS

Pembangunan Data base Reformasi 3 Tah 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 keg 1 0.333333333 BADAN


informasi kearsipan Birokrasi Dan un ARPUS
Tata Kelola
Pengumpulan Data Reformasi 3 Tah 0 0 0 0 0 0 0 0% 20 Kab/ 20 6.666666667 BADAN
Birokrasi Dan un kota ARPUS
Tata Kelola
Apresiasi Kearsipan Terlaksananya Apresiasi Reformasi 4 Tah 0 0 0 0 0 0 0 0% 23 Kab/ 23 5.75 BADAN
Kearsipan Birokrasi Dan un kota ARPUS
Tata Kelola
Program Penyelamatan dan Reformasi BADAN
Pelestarian Dokumen/Arsip Birokrasi Dan ARPUS
Daerah Tata Kelola
Pendataan dan penataan Penyusutan dan Reformasi 175 JRA 35 JRA 35 JRA 35 JRA 100 % 35 JRA 105 0.6 BADAN
dokumen/arsip daerah Pemusnahan Arsip Birokrasi Dan ARPUS
Tata Kelola

Penduplikasian Dokumen/Arsip Bertambahnya koleksi Reformasi 4 Tah 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 Tahu 1 0.25 BADAN


Daerah dalam Bentuk Informasi Arsip Birokrasi Dan un n ARPUS
Tata Kelola
Survey / Pelacakan dan Ganti Bertambahnya koleksi Reformasi 40 Rpd 8 8 rpd/thn 8 rpd/thn 100 % 8 24 0.6 BADAN
Rugi Dokumen / wawancara Arsip yang bernilai guna Birokrasi Dan rpd/th rpd/t ARPUS
Tokoh Pelaku Sejarah tinggi Tata Kelola n hn

Pengolahan Arsip Arsip yang diolah/ditata Reformasi 7500 blok 1500 blok 1500 blok 1500 blok 100 % 1500 blok 4500 0.6 BADAN
Birokrasi Dan ARPUS
Tata Kelola
Pameran Kearsipan Terlaksananya Pameran Reformasi 3 Tah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BADAN
Kearsipan Birokrasi Dan un ARPUS
Tata Kelola
Reproduksi / Alih Media Terlaksananya Reformasi 35500 lbr 7100 lbr 7100 lbr 7100 lbr 100 % 7100 lbr 21300 0.6 BADAN
Reproduksi Birokrasi Dan ARPUS
Tata Kelola
Program Pemeliharaan Reformasi BADAN
Rutin/Berkala Sarana dan Birokrasi Dan ARPUS
Prasarana Kearsipan Tata Kelola
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya perawatan Reformasi 3 Tah 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 BADAN
sarana Pengolahan dan dan pemeliharaan Arsip Birokrasi Dan un ARPUS
Penyimpanan Arsip Tata Kelola

Pemeliharaan Rutin / Berkala Terawat dan Reformasi 24000 Eks 4000 eks 2 Paket 2 Paket 100 % 5000 eks 9002 0.375083333 BADAN
Arsip Daerah Terpeliharanya Arsip Birokrasi Dan ARPUS
Tata Kelola
Monitoring Evaluasi dan Reformasi 4 Tah 0 0 0 0 0 0 0 % 20 Kab/ 20 5 BADAN
Pelaporan Kondisi Data Birokrasi Dan un kota ARPUS
Tata Kelola
Program Peningkatan Kualitas Reformasi BADAN
Pelayanan Informasi Birokrasi Dan ARPUS
Tata Kelola
Sosialisasi / Penyuluhan Pelatihan tenaga Reformasi 4 Tah 0 0 0 0 0 % 52 SKP 52 13 BADAN
Kearsipan di lingkungan instansi kearsipan Birokrasi Dan un A ARPUS
Pemerintah/ Swasta Tata Kelola

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 187


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bimbingan Penyuluhan Terlaksananya bimbingan Reformasi 5 Tah 23 Kab/K 23 Kab/Kota 20 Kab/Kota 86.95652174 % 100 Oran 143 28.6 BADAN
Kearsipan Teknis dan Penyuluhan Birokrasi Dan un ota g ARPUS
Kearsipan Tata Kelola

Program Peningkatan SDM Reformasi BADAN


Kearsipan Birokrasi Dan ARPUS
Tata Kelola
Penilaian Arsiparis Terlaksananya Penilaian Reformasi 300 Ora 20 Kab/K 33 Orang 19 Orang 57.57575758 % 60 Oran 99 0.33 BADAN
Arsiparis Birokrasi Dan ng ota g ARPUS
Tata Kelola
Program Pengembangan Pendidikan BADAN
Budaya Baca dan Pembinaan ARPUS
Perpustakaan

Pemasyarakatan Minat dan Terlaksananya lomba Pendidikan 4 Tah 0 0 0 - 23 Orang 0 % 150 Oran 173 43.25 BADAN
Kebiasaan Membaca untuk minat baca tingkat un g ARPUS
Mendorong Terwujudnya Provinsi
Masyarakat Pembelaja
Pengembangan Minat dan Penambahan buku Pendidikan 5 Tah 23 Kab/K 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 100 % 23 Kab/ 69 13.8 BADAN
Budaya Baca bernuansa daerah, un ota kota ARPUS
pengkajian dan
penyuluhan minat baca

Supervisi, Pembinaan dan Pembinaan, pendataan Pendidikan 5 Tah 23 Kab/K 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 100 % 12 Bln 58 11.6 BADAN
Stimulasi Pada Perpustakaan perpustakaan dan un ota ARPUS
Umum, Peprustakaan Khusus, penetapan pustaka
Perpustakaan Sekolah dan berprestasi
Perpustakaan Masyarakat

Pelaksanaan Koordinasi Meningkatnya layanan Pendidikan 5 Tah 23 Kab/K 34 paket 34 paket 100 % 48 lokas 105 21 BADAN
Pengembangan Perpustakaan perpustakaan dan un ota i ARPUS
kearsipan

Penyediaan Bantuan Pengadaan buku Pendidikan 2927000 eks 618912 eks 785412 eks 785412 eks 100 % 585400 eks 1989724 0.679782713 BADAN
Pengembangan Perpustakaan perpustakaan umum, ARPUS
dan Minat Baca di Daerah sekolah dan rumah
ibadah

Penyelenggaraan koordinasi Pelestarian dan Pendidikan 5 Tah 23 Kab/K 15 Paket 13 Paket 86.66666667 % 2 Lem 38 7.6 BADAN
Pengembangan Budaya Baca konservasi bahan pustaka un ota baga ARPUS
dan non buku dan
kegiatan KCKR

Perencanaan dan Penyusunan Penyusunan program dan Pendidikan 5 Tah 1 keg 5 Paket 5 Paket 100 % 23 Kab/ 29 5.8 BADAN
Program Budaya Baca budaya baca un kota ARPUS

Publikasi dan Sosialisasi Minat Pameran buku di daerah Pendidikan 3 Tah 1 keg 5 Paket 5 Paket 100 % 4 Kab/ 10 3.333333333 BADAN
dan Budaya Baca (koleksi deposit dan un Kota ARPUS
umum) dialog interaktif di
TV dan radio, storry
telling dan pemilihan raja
dan ratu baca, pameran
buku perpustakaan
(koleksi deposit dan
umum)

Penyediaan Bahan Pustaka Pengadaan buku Pendidikan 5 Tah 14 paket 16 Paket 15 Paket 93.75 % 26500 eks 26529 5305.8 BADAN
Perpustakaan Umum Daerah perpustakaan un ARPUS

Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya kegiatan Pendidikan 5 Tah 23 Kab/K 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 100 % 23 Kab/ 69 13.8 BADAN
Pelaporan monitoring, evaluasi dan un ota kota ARPUS
pelaporan

Pembangunan Gedung Pembangunan gedung Pendidikan 150 unit 30 Unit 28 Unit 28 Unit 100 % 30 Unit 88 0.586666667 BADAN
Perpustakaan pelayanan perpustakaan ARPUS

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 188


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PILIHAN

PERTANIAN DAN TANAMAN


PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan DISTAN
Ketahanan Pangan Pangan Dan Nilai
(Pertanian/Perkebunan) Tambah
Pertanian
Penanganan Pasca Panen dan Ketahanan DISTAN
Pengolahan Hasil Pertanian Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Kegiatan Pengembangan Ketahanan JITUT=4800 Ha 100 % DISTAN
Intensifikasi tanaman padi, Pangan Dan Nilai JUT=2200M /12600
palawija Tambah
Pertanian
Kegiatan Pengembangan Ketahanan 3 Kegiatan 3 Kegiatan DISTAN
Intensifikasi Tanaman Padi & Pangan Dan Nilai
Palawija. Tambah
Pertanian
Kegiatan Perluasan Areal Ketahanan 800 Ha 100 % DISTAN
Pertanian Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Diversifikasi Ketahanan 4 kegiat DISTAN
Tanaman. Pangan Dan Nilai an
Tambah
Pertanian
Peningkt. Prod, Produktivitas Ketahanan 6 kegiat DISTAN
dan mutu produk Pangan Dan Nilai an
pertanian/perkeb. Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan DISTAN
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
(Pertanian/Perkebunan) Tambah
Pertanian
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Ketahanan 12 bln 12 kegiatan 12 kegiatan DISTAN
Prasarana Teknologi Pangan Dan Nilai
Pertanian/perkebunan Tepat Tambah
Guna Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan DISTAN
Produksi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
Kegiatan Penyediaan Sarana Ketahanan 12 bln 4920/11000 Ha 100 % DISTAN
Produksi Pertanian/perkebunan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Bibit Unggul Ketahanan 738 ha 8 Komoditi 8 komoditi 17000 Ha DISTAN
Pertanian/Perkebunan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Sertifikasi bibit unggul Ketahanan 2 kegiat DISTAN
pertanian/perkebunan Pangan Dan Nilai an
Tambah
Pertanian
Pengendalian organisme Ketahanan 5/10 OPT/SL 100 % DISTAN
pengganggu tanaman Pangan Dan Nilai
pertanian/perkebunan Tambah
Pertanian
Program Perencanaan Ketahanan DISTAN
Pembangunan Ekonomi Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Perencanaan Pembangunan Ketahanan - - 5 kegiatan 5 kegiatan 23 Kab/ DISTAN
Pertanian Tanaman Pangan Pangan Dan Nilai kota
Tambah
Pertanian

Dinas Kesehatan Hewan dan


Perternakan
Perencanaan Pembangunan Ketahanan KESWANNAK
Ekonomi Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Perencanaan Pembangunan Ketahanan KESWANNAK
Peternakan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 189


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pencegahan dan Ketahanan KESWANNAK
Penanggulangan Penyakit Pangan Dan Nilai
Menular Ternak/Hewan Tambah
Pertanian
Pendataan masalah peternakan Ketahanan KESWANNAK
Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Penanggulangan Kasus Flu Ketahanan KESWANNAK
Burung Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Penanggulangan Penyakit Ketahanan KESWANNAK
Zoonosis Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Penyidikan Penyakit Hewan dan Ketahanan KESWANNAK
Penguatan Laboratorium Pangan Dan Nilai
Veteriner Tambah
Pertanian
Penguatan Peran dan Fungsi Ketahanan KESWANNAK
Otoritas Veteriner Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Penanggulangan Penyakit Ketahanan KESWANNAK
Zoonosis Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan KESWANNAK
Produksi Peternakan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Inseminasi Ketahanan KESWANNAK
Buatan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pemurnian dan Pengembangan Ketahanan KESWANNAK
Plasma Nutfah Sapi Aceh Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Peningkatan Populasi ternak Ketahanan KESWANNAK
Ruminansia Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Sarana dan Ketahanan KESWANNAK
Prasarana Kawasan Peternakan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Fasilitasi Peningkatan Inkubator Ketahanan KESWANNAK
Kader Peternakan dan Pangan Dan Nilai
Sumberdaya Petugas dan Tambah
Peternak Pertanian
Peningkatan Populasi ternak Non Ketahanan KESWANNAK
Ruminansia Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan KESWANNAK
Produksi Hasil Peternakan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pembinaan Pengolahan dan Ketahanan KESWANNAK
Promosi Hasil Produksi Pangan Dan Nilai
Peternakan Tambah
Pertanian
Peningkatan sumberdaya pelaku Ketahanan KESWANNAK
usaha dan kelembagaan usaha Pangan Dan Nilai
peternakan Tambah
Pertanian
Peningkatan Sarana dan Ketahanan KESWANNAK
Prasarana Pasar Hewan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Peningkatan pemasaran hasil Ketahanan KESWANNAK
Produksi Peternakan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pembinaan Pengolahan dan Ketahanan KESWANNAK
Promosi Hasil Produksi Pangan Dan Nilai
Peternakan Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 190


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan sumberdaya pelaku Ketahanan KESWANNAK
usaha dan kelembagaan usaha Pangan Dan Nilai
peternakan Tambah
Pertanian
Peningkatan Sarana dan Ketahanan KESWANNAK
Prasarana Pasar Hewan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Perencanaan Ketahanan KESWANNAK
Pembangunan Ekonomi Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Perencanaan Pembangunan Ketahanan KESWANNAK
Peternakan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan KESWANNAK
Produksi Peternakan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Peningkatan Populasi ternak Ketahanan KESWANNAK
Ruminansia Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan sarana dan Ketahanan KESWANNAK
Prasarana Kawasan Peternakan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan Inseminasi Ketahanan KESWANNAK
Buatan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Peningkatan Populasi ternak Non Ketahanan KESWANNAK
Ruminansia Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian

PERKEBUNAN
Program Peningkatan Ketahanan DISBUN
Pemasaran Hasil Produksi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
Promosi Atas Hasil Produksi Ketahanan 6 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100 % 100 % 3 Pkt 50 % DISBUN
Pertanian/Perkebunan Unggulan Pangan Dan Nilai
Daerah Tambah
Pertanian
Pengendalian dan Pemantapan Ketahanan 6 Pkt 1 Pkt 0 0 0 0 1 Pkt 16.66666667 % DISBUN
Alih Teknologi Pengendalian Pangan Dan Nilai
Hama Terpadu (PHT) Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan DISBUN
Penerapan Teknologi Pangan Dan Nilai
Pengolahan Hasil Perkebunan Tambah
Pertanian
Pengembangan Usaha Ketahanan 4 Ha 4 Ha 0 0 0 0 4 Ha 100 % DISBUN
Perbenihan, Penyediaan Bibit Pangan Dan Nilai
dan Pengawasan Peredaran Tambah
Benih Perkebunan Pertanian
Peningkatan Sumber Daya Ketahanan 316 Keb 150 Kebu 152 Kebun 152 Kebun 100 % 100 % 302 Kebu 95.56962025 % DISBUN
Teknologi Pengolahan Hasil Pangan Dan Nilai un n n
Perkebunan Tambah
Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan DISBUN
Produksi Pangan Dan Nilai
Pertanian/Perkebunan Tambah
Pertanian
Pengembangan Bibit Unggul Ketahanan 3 Pkt 0 800 Ha 715 Ha 89 % 100 % 1 Pkt 33.33333333 % DISBUN
Pertanian/Perkebunan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Monitoring, Evaluasi dan Ketahanan 3 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100 % 100 % 3 Pkt 100 % DISBUN
Pelaporan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengolahan dan Pemutakhiran Ketahanan 20 Kab 20 Kab 20 Kab 20 Kab 100 % 100 % 20 Kab 100 % DISBUN
data statistik serta penyusunan Pangan Dan Nilai
profil perkebunan Tambah
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 191


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan Kebun Kelapa Ketahanan 15050 Ha 500 Ha 615 Ha 615 Ha 100 % 100 % 1115 Ha 7.408637874 % DISBUN
Sawit Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengendalian Organisme Ketahanan 6 Klp 0 1 Klp 1 Klp 100 % 100 % 2 Klp 33.33333333 % DISBUN
Pengganggu Tanaman Pangan Dan Nilai
Perkebunan Tambah
Pertanian
Rehabilitasi dan Pengembangan Ketahanan 24200 Ha 1200 Ha 1390 Ha 1390 Ha 100 % 100 % 2590 Ha 10.70247934 % DISBUN
Tanaman Perkebunan Rakyat Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pembangunan Kebun Karet Ketahanan 15250 Ha 400 Ha 300 Ha 300 Ha 100 % 100 % 700 Ha 4.590163934 % DISBUN
Rakyat Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pembangunan Kebun Kakao Ketahanan 14750 Ha 200 Ha 200 Ha 200 Ha 100 % 100 % 600 Ha 4.06779661 % DISBUN
Rakyat Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan 6 Pkt 0 1 Pkt 1 Pkt 100 % 100 % 2 Pkt 33.33333333 % DISBUN
usaha perbenihan.penyediaan Pangan Dan Nilai
bibit dan saran Produksi Tambah
Pertanian
Pemeliharaan Tanaman Ketahanan 15900 Ha 0 1750 Keg 1750 Ha 100 % 4451 Ha 6201 Ha 39 % DISBUN
Perkebunan Rakyat Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pembinaan dan Pengawasan Ketahanan 800 Org 0 40 Org 40 Org 100 % 80 Org 120 Org 15 % DISBUN
usaha perkebunan besar Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Peningkatan Kelembagaan dan Ketahanan 6 Pkt 0 1 Keg 1 Keg 100 % 100 % 2 Keg 33.33333333 % DISBUN
SDM petani Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Kajian Pengendalian Hama dan Ketahanan 6 Pkt 0 1 Pkt 1 Pkt 100 % 100 % 2 Pkt 33.33333333 % DISBUN
Penyakit tanaman Perkebunan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengawasan Peredaran Benih / Ketahanan 6 Pkt 0 1 Pkt 1 Pkt 100 % 100 % 2 Pkt 33.33333333 % DISBUN
Bibit dan Peralatan mesin Pangan Dan Nilai
perkebunan Tambah
Pertanian

Dinas Kehutanan
Program Pemanfaatan Potensi Kualitas
Sumber Daya Hutan Lingkungan Dan
Kebencanaan

Pengembangan Hutan Tanaman Terbangunnya hutan PEMBERDAYAAN Kualitas 100 Ha 100 Ha 100 % 50 Ha DISHUT
dan Hutan Alam tanaman dan terserapnya EKONOMI Lingkungan Dan
tenaga kerja MASYARAKAT, Kebencanaan
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pengembangan Hasil Hutan Non Termanfaatkannya hasil PEMBERDAYAAN Kualitas 2 Pkt 2 Pkt 100 % 3 Keg DISHUT
Kayu hutan bukan kayu secara EKONOMI Lingkungan Dan
komersil dan lestari. MASYARAKAT, Kebencanaan
Tersedianya potensi hasil PERLUASAN
hutan bukan kayu KESEMPATAN
unggulan KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pembinaan dan Pengendalian PEMBERDAYAAN Kualitas 0 - 0 - - % DISHUT


Industri dan Peredaran Hasil EKONOMI Lingkungan Dan
Hutan MASYARAKAT, Kebencanaan
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 192


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Monitoring, Evaluasi dan Laporan LAKIP, LPPD PEMBERDAYAAN Ketahanan 1 Pkt 1 Pkt 100 % 3 Keg DISHUT
Pelaporan dan LKPJ dan EKONOMI Pangan Dan Nilai
terselenggaranya rapat MASYARAKAT, Tambah
evaluasi PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Perlindungan dan Kualitas DISHUT


Konservasi Sumber Daya Lingkungan Dan
Hutan Kebencanaan

Pengembangan Taman Hutan PEMBERDAYAAN Kualitas 1 Pkt 1 Pkt 100 % 1 Pkt DISHUT
Raya Pocut Meurah Intan EKONOMI Lingkungan Dan
MASYARAKAT, Kebencanaan
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pembinaan Terbayar Honor Pamhut PEMBERDAYAAN Kualitas 1879 Org 1879 Org 100 % 1879 Org DISHUT
PAMHUT,Pengamanan hutan dan Terlaksananya EKONOMI Lingkungan Dan
dan operasi ilegal logging Operasi Ilegal Logging MASYARAKAT, Kebencanaan
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Operasi pengamanan dan PEMBERDAYAAN Kualitas 0 - - 0 - DISHUT


pengawasan tanaman EKONOMI Lingkungan Dan
MASYARAKAT, Kebencanaan
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pengelolaan kawasan lindung, PEMBERDAYAAN Kualitas 0 - - 0 - DISHUT


pengamanan dan perlindungan EKONOMI Lingkungan Dan
hutan dan hasil hutan MASYARAKAT, Kebencanaan
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Rehabilitasi Hutan DISHUT


dan Lahan
Pembinaan, Pengendalian dan PEMBERDAYAAN Kualitas 90 Ha 90 Ha 100 % 500 Ha DISHUT
Pengawasan Rehabilitasi Hutan EKONOMI Lingkungan Dan
dan Lahan MASYARAKAT, Kebencanaan
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Perencanaan dan Kualitas DISHUT


Pengembangan Hutan Lingkungan Dan
Kebencanaan

Penyusunan Neraca PEMBERDAYAAN Kualitas 1 Pkt 1 Pkt 100 % 100 % DISHUT


Sumberdaya Hutan, Statistik dan EKONOMI Lingkungan Dan
Laporan Kondisi Hutan MASYARAKAT, Kebencanaan
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 193


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemantapan dan Pengendalian PEMBERDAYAAN Kualitas 1 Pkt 1 Pkt 100 % 1 Keg DISHUT
Kawasan Hutan EKONOMI Lingkungan Dan
MASYARAKAT, Kebencanaan
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Identifikasi Perambahan PEMBERDAYAAN Kualitas 20 Lokasi 15 Lokasi 75 % 1 Keg DISHUT


Kawasan dan Potensi EKONOMI Lingkungan Dan
Pengembangan Hutan MASYARAKAT, Kebencanaan
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Dinas Pertambangan dan


Energi
Program Pembinaan dan Sumber Daya
Pengawasan Bidang Alam
Pertambangan Berkelanjutan
Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya PEMBANGUNAN Sumber Daya 5 Lap 0 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 100 % 1 Kgt 2 40 DISTAMBEN
Pelaporan Monitoring, Evaluasi DAN Alam oran
Pendataan dan Pelaporan PEMELIHARAAN Berkelanjutan
Bidang Pertambvangan INFRASTRUKTUR
dan Energi DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengawasan dan Penertiban Terlaksananya PEMBANGUNAN Sumber Daya 6 Loka 1 Lokas 1 Lokasi 1 Lokasi 100 % 1 Loka 3 50 DISTAMBEN
Aktivitas Pertambangan Tanpa Penurunan PenambanganDAN Alam si i si
Izin (PETI) Tanpa Izin(PETI) di PEMELIHARAAN Berkelanjutan
Kab/Kota INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Inventarisasi usaha Terlaksananya PEMBANGUNAN Sumber Daya 130 IUP/ 0 IUP/I 26 IUP/IPR 26 IUP/IPR 100 % 26 IUP/I 52 40 DISTAMBEN
pertambangan daerah Pembinaan dan DAN Alam IPR PR PR
Pengawasan aktivitas PEMELIHARAAN Berkelanjutan
IUP/IPR INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengadaan Sarana dan Tersedianya Peralatan PEMBANGUNAN Sumber Daya 12 Pak 0 Paket 1 Pkt 1 Pkt 100 % 2 Pkt 3 25 DISTAMBEN
Prasarana Peralatan Pengelolaan DAN Alam et
Pertambangan Pertambangan dan EnergiPEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rapat kerja teknis Terselenggaranya Rapat PEMBANGUNAN Sumber Daya 10 Kali 5 Kali 1 Kali 1 Kali 100 % 1 Kali 7 70 DISTAMBEN
Kerja Teknis Pengelolaan DAN Alam
Bidang Pertambangan PEMELIHARAAN Berkelanjutan
dan Energi INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Program Pengelolaan Minyak Sumber Daya DISTAMBEN


dan Gas Bumi Alam
Berkelanjutan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 194


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koordinasi Pengelolaan Minyak Terkoordinasinya PEMBANGUNAN Sumber Daya 10 Kali 5 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 100 % 1 Kgt 7 70 DISTAMBEN
dan Gas Bumi Pengelolaa Migas Aceh DAN Alam
PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengawasan Pengelolaan UsahaTerpataunya Kegiatan PEMBANGUNAN Sumber Daya 10 Lap 5 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 100 % 1 Kgt 7 70 DISTAMBEN
Minyak dan Gas Bumi Usaha Hulu dan Hilir DAN Alam oran
migas di Kab/Kota PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Program Pengembangan dan Sumber Daya DISTAMBEN


Pemanfaatan Energi Alam
Berkelanjutan
Pembinaan dan Pengawasan Terkoordinirnya PEMBANGUNAN Sumber Daya 10 Lap 5 Lapor 1 Laporan 1 Laporan 100 % 1 Lapo 7 70 DISTAMBEN
Energi Ketenagalistrikan Pemanfaatan Energi DAN Alam oran an ran
Ketenagalistrikan PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengembangan Energi Terbangunnya PEMBANGUNAN Sumber Daya 3190 Kw 1740 Kw 850 Kw 842 Kw 99,059 % 400 Kw 2,982 93 DISTAMBEN
Terbarukan Pembangkit Listrik DAN Alam
Mikrohidro (PLTMH) PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Terbangunya Pembangkit PEMBANGUNAN Sumber Daya 45 Kwp 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 DISTAMBEN


listrik Tenaga Surya DAN Alam
(PLTS) Komunal PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Terpasangnya Solar PEMBANGUNAN Sumber Daya 2118 Unit 1418 Unit 70 Unit 67 Unit 95,714 % 200 Unit 1,685 80 DISTAMBEN
home Sistem (SHS)/ DAN Alam
PLTS PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Terlaksananya Feasibility PEMBANGUNAN Sumber Daya 32 Loka 20 Lokas 3 Laporan 2 Laporan 66,667 % 3 Lapo 25 78 DISTAMBEN
Study (FS) dan Detail DAN Alam si i ran
Engeneering Design PEMELIHARAAN Berkelanjutan
(DED) PLTMH INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 195


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Feasibility PEMBANGUNAN Sumber Daya 3 Loka 0 Lokas 0 Lokasi 0 Lokasi 0 % Loka - 0 DISTAMBEN
Study (FS) dan Detail DAN Alam si i si
Engeneering Design PEMELIHARAAN Berkelanjutan
(DED) Pembangkit Listrik INFRASTRUKTUR
Minihidro (PLTM) DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Terpasangnya PEMBANGUNAN Sumber Daya 464 Unit 139 Unit 234 Unit 219 Unit 93,59 % 80 Unit 438 94 DISTAMBEN
Penerangan Jalan Umum DAN Alam
(PJU) PLTS PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengembangan Panas Bumi Terealisasinya Wilayah PEMBANGUNAN Sumber Daya 120 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 60 50 DISTAMBEN
Kerja Panas bumi DAN Alam
PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pengembangan Ketenagaan Terpasangnya PJU Jalan PEMBANGUNAN Sumber Daya 1412 Unit 442 Unit 240 Unit 641 Unit 267,08 % 120 Unit 1,203 85 DISTAMBEN
listrikan Prokol Kab/Kota DAN Alam
PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Terbangunnya Jaringan PEMBANGUNAN Sumber Daya 103 Kms 41 Kms 47 Kms 1 Kms 29,787 % 10 Unit 52 51 DISTAMBEN
Distribusi listrik DAN Alam
PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Terpasangnya Istalasi PEMBANGUNAN Sumber Daya 7967 Unit 4767 Unit 1274 Unit 1597 Unit 125,35 % 1400 Unit 7,764 97 DISTAMBEN
Listrik Rumah DAN Alam
Miskin/Duafa PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Terpasangnya Sarana PEMBANGUNAN Sumber Daya 6386 Unit 4686 Unit 1189 Unit 528 Unit 44,407 % 400 Unit 5,614 88 DISTAMBEN
Penerangan Jalan/Lampu DAN Alam
Jalan PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Tersedianya Genset PEMBANGUNAN Sumber Daya 2607 Unit 2007 Unit 47 Unit 201 Unit 427,66 % 100 Unit 2,308 89 DISTAMBEN
DAN Alam
PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 196


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pemanfaatan Sumber Daya DISTAMBEN
Sumberdaya Geologi dan Alam
Mineral Berkelanjutan
Pemanfaatan Sumberdaya Terbangunnya Sumur Bor PEMBANGUNAN Sumber Daya 406 Unit 202 Unit 79 Unit 101 Unit 100 % 24 Unit 327 81 DISTAMBEN
Hidrogeologi Air Tanah Dalam DAN Alam
PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Terbangunya Penurapoan PEMBANGUNAN Sumber Daya 11 Unit 4 Unit 0 0 1 Unit 0 % 2 Unit 7 64 DISTAMBEN
Mata air DAN Alam
PEMELIHARAAN Berkelanjutan
INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Pembinaan dan Pengawasan Terkendalinya PEMBANGUNAN Sumber Daya 10 Kgt 5 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 100 % 1 Kgt 7 70 DISTAMBEN
Pengambilan Air Tanah dan Air Pengambilan dan DAN Alam
Permukaan Pemanfatan air Tanah PEMELIHARAAN Berkelanjutan
dan air Permukaan INFRASTRUKTUR
DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Survey Geologi dan Sumberdaya Terpantaunya Kondisi PEMBANGUNAN Sumber Daya 10 Kgt 5 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 100 % 1 Kgt 7 70 DISTAMBEN
Mineral Bencana Alam Geologi DAN Alam
dan tersedianya data PEMELIHARAAN Berkelanjutan
Geologi Sumberdaya INFRASTRUKTUR
Mineral DAN SUMBER DAYA
ENERGI
PENDUKUNG
INVESTASI

Dinas Kelautan Dan Perikanan

Program Perencanaan Penanggulangan


Pembangunan Ekonom Kemiskinan
Perencanaan Pembangunan Meningkatnya kualitas Infrastruktur 5 Thn 0 Thn 1 Thn 1 Thn 100 % 1 Thn 2 40 DKP
Kelautan dan Perikanan Aceh perencanaan pelaporan Yang
kegiatan dan kinerja Terintegrasi

Dokumen perencanaan Infrastruktur 12 2 2 Laporan 2 Laporan 100 % 2 6 50 DKP


(dokumen laporan) Yang Lap Lapor Lapo
Terintegrasi oran an ran

Program Pemberdayaan DKP


Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pembinaan kelompok ekonomi Terwujudnya peningkatan PEMBERDAYAAN Penanggulangan 23 Kab/ 2 Kab/k 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 100 % 7 Kab/ 16 70 DKP
masyarakat pesisir pendapatan dan EKONOMI Kemiskinan Kota ota Kota
kesejahteraan di MASYARAKAT,
lingkungan pesisir melalui PERLUASAN
pembinaan, KESEMPATAN
pendampingan usaha dan KERJA DAN
penciptaan usaha baru PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 197


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kelompok yang terbina PEMBERDAYAAN Penanggulangan 90 Kelo 4 Kelo 15 Kelompok 15 Kelompok 100 % 15 Kelo 34 38 DKP
(kelompok) EKONOMI Kemiskinan mpo mpok mpok
MASYARAKAT, k
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Pemberdayaan Ketahanan DKP


Masyarakat dalam Pangan Dan Nilai
Pengawasan dan Tambah
Pengendalian Sumber Daya Pertanian
Kelautan
Pembentukan kelompok Perentase jumlah kasus PEMBERDAYAAN Ketahanan 100 % 70 % 75 % 100 % 133,33 % 80 % 250 250 DKP
masyarakat swakarsa yang tertangani EKONOMI Pangan Dan Nilai
pengamanan sumberdaya MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pembinaan Kelompok Ketahanan 150 Kelo 4 Kelo 30 Kelompok 30 Kelompok 100 % 30 Kelo 64 43 DKP
pengawas (kelompok) Pangan Dan Nilai mpo mpok mpok
Tambah k
Pertanian
Pengawasan dan penertiban Jumlah patroli PEMBERDAYAAN Ketahanan 40 Kali 4 Kali 8 Kali 6 Kali 75 % 8 Kali 18 45 DKP
illegal fishing pengawasan (kali) EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Pengembangan Ketahanan DKP


Budidaya Perikanan Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan bibit ikan unggul Terwujudnya peningkatan PEMBERDAYAAN Ketahanan 102,470 Ton 40483 Ton 50600 Ton 41421 Ton 81,86 % 80500 Ton 162,404 158 DKP
produksi, peningkatan EKONOMI Pangan Dan Nilai
pendapatan dan MASYARAKAT, Tambah
kesejahteraan melalui PERLUASAN Pertanian
pemanfaatan sumberdaya KESEMPATAN
perikanan budidaya KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pembinaan dan pengembangan Jumlah kawasan PEMBERDAYAAN Ketahanan 12 Unit 4 Unit 9 Unit 9 Unit 100 % 12 Unit 25 208 DKP
perikanan pengembangan bibit EKONOMI Pangan Dan Nilai
unggul (unit) MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Revitalisasi perikanan budidaya Jumlah komoditi PEMBERDAYAAN Ketahanan 7 Kom 7 Komo 8 Komoditi 8 Komoditi 100 % 8 Kom 23 329 DKP
di kawasan budidaya air tawar unggulan yang EKONOMI Pangan Dan Nilai oditi diti oditi
dikembangkan (komodoti) MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Revitalisasi perikanan budidaya Jumlah kolam yang PEMBERDAYAAN Ketahanan 500 Unit 66 Unit 200 Unit 120 Unit 60 % 200 Unit 386 77 DKP
di kawasan budidaya air payau direhab (unit) EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 198


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Luas tambak yang Ketahanan 100;150;50 km; 20;30;10 km; 20;65;10 km; ha; unit 19,3;60,0;9,0 km;ha;unit 96,5;92,30;90 % 30;27,0;5 km;h 69,3;117;24 69,3;78;48 DKP
direhab (Ha), Panjang Pangan Dan Nilai ha; ha; a;unit
Saluran yang direhab Tambah unit unit
(Km) dan Jumlah Pertanian
Jembatan Produksi (Unit)

Program Pengembangan Ketahanan DKP


Perikanan Tangkap Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Pengembangan lembaga usaha Terwujudnya peningkatan PEMBERDAYAAN Ketahanan 288,624 ton 146266 Ton 228753 Ton 150208 Ton 65,664 % 226788 Ton 523262 181 DKP
perdagangan perikanan tangkap produksi, peningkatan EKONOMI Pangan Dan Nilai
pendapatan dan MASYARAKAT, Tambah
kesejahteraan melalui PERLUASAN Pertanian
pemanfaatan sumberdaya KESEMPATAN
perikanan tangkap KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Motorisasi armada perikanan Terlaksananya PEMBERDAYAAN Ketahanan 1 Keg 0 Keg 1 Keg 1 Keg 100 % 0 Keg 1 100 DKP
dalam upaya daya jelajah dan pembinaan/pendampinga EKONOMI Pangan Dan Nilai
produktivitas nelayan n usaha perrikanan MASYARAKAT, Tambah
tangkap PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pembangunan pangkalan Jumlah kapal yang layak PEMBERDAYAAN Ketahanan 75 Unit 4 Unit 15 Unit 44 Unit 293,33 % 15 Unit 63 84 DKP
pendaratan ikan beroperasi (unit) EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pengadaan alat bantu pangkalan pendaratan PEMBERDAYAAN Ketahanan 55 Loka 10 Lokas 10 Lokasi 10 Lokasi 100 % 10 Loka 30 55 DKP
operasional penangkapan ikan ikan yang EKONOMI Pangan Dan Nilai si i si
terbangun/terehabilitasi MASYARAKAT, Tambah
(lokasi) PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

alat bantu operasional Ketahanan 750 Unit 150 Unit 150 Unit 150 Unit 100 % 150 Unit 450 60 DKP
(unit) Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Program Optimalisasi Ketahanan DKP
Pengelolaan dan Pemasaran Pangan Dan Nilai
Produksi Perikanan Tambah
Pertanian
Peningkatan kapasitas UPI yang bersertifikat PEMBERDAYAAN Ketahanan 10 Unit 0 Unit 2 Unit 2 Unit 100 % 2 Unit 4 40 DKP
kelembagaan, operasional pusat EKONOMI Pangan Dan Nilai
jaringan usaha dan investasi MASYARAKAT, Tambah
(PUSJUI) serta peningkatan PERLUASAN Pertanian
upaya pemasaran hasil KESEMPATAN
perikanan dan kelautan KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah kelompok PEMBERDAYAAN Ketahanan 10 UPI 0 UPI 2 UPI 2 UPI 100 % 2 Unit 4 40 DKP
pengolah yang dibina EKONOMI Pangan Dan Nilai
dalam mendapatkan SKP MASYARAKAT, Tambah
dari Kementerian PERLUASAN Pertanian
Kelautan dan Perikanan KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Dinas Perindustrian dan


Perdagangan

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 199


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Peningkatan Reformasi DISPERINDAG
Pengembagnan Sistem Birokrasi Dan
Pelaporan capaian Kinerja dan Tata Kelola
Keuangan
Penyusunan Capaian Kinerja PEMBERDAYAAN Reformasi 1 Thn - % DISPERINDAG
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja EKONOMI Birokrasi Dan
SKPD MASYARAKAT, Tata Kelola
PERLUASAN
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Pengembangan Ketahanan DISPERINDAG


Sentra-sentra Industri Pangan Dan Nilai
potensial Tambah
Pertanian
Pengembangan Sentral - Sentral Berkembangnya Industri PEMBERDAYAAN Ketahanan 46 % 38,42 % 10.26 % 10 % 102.6 % 10 % 20,26 % 44
industri Potensial Potensial Daerah EKONOMI Pangan Dan Nilai DISPERINDAG
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Kontribusi sektor industri PEMBERDAYAAN Ketahanan 5,70 % 4,87 % 5,66 % 4,87 % 86,04 % 5,67 % 5,67 % 99
non migas terhadap EKONOMI Pangan Dan Nilai DISPERINDAG
PDRB Aceh (ADHK) MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

%tase penyerapan tenagaPEMBERDAYAAN Ketahanan 10 % 2,25 % 2 % 2,37 % 118,50 % 2 % 4,14 % 41 DISPERINDAG


kerja IKM berdasarkan EKONOMI Pangan Dan Nilai
angkatan kerja Provinsi MASYARAKAT, Tambah
Aceh PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

%tase peningkatan nilai PEMBERDAYAAN Ketahanan 10 % 2 % 2 % 2,14 % 107 % 2 % 4,14 % 41,4 DISPERINDAG
produksi IKM EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Kegiatan fasilitasi pembinaan Jumlah perajin IKM yang PEMBERDAYAAN Ketahanan 1,850 247 250 Orang 229 Orang 92 % 400 Oran 629 Org 100 DISPERINDAG
industri kecil dan menengah dibina EKONOMI Pangan Dan Nilai Ora Oran g
MASYARAKAT, Tambah ng g
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah industri kecil PEMBERDAYAAN Ketahanan 11,895 Unit 11708 Unit 10653 Unit 12909 Unit 121 % 10964 Unit 12909 Unit 100 DISPERINDAG
menengah EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah pameran yang PEMBERDAYAAN Ketahanan 25 8 5 event 5 Event 100 % 5 Even 10 100 DISPERINDAG
diikuti oleh IKM EKONOMI Pangan Dan Nilai Eve Event t Even
MASYARAKAT, Tambah nt t
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 200


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah booklet komoditi PEMBERDAYAAN Ketahanan 5 1 Pkt 1 Pkt 0 Pkt 0 % 1 Pkt 1 Pkt 100 DISPERINDAG
unggulan yang dicetak EKONOMI Pangan Dan Nilai Pak
MASYARAKAT, Tambah et
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Kegiatan Penyediaan sarana Jumlah sarana PEMBERDAYAAN Ketahanan 455 Pkt 98 Pkt 90 Pkt 90 Pkt 100 % 85 Pkt 175 Pkt 38 DISPERINDAG
penunjang industri kecil dan pendukung yang EKONOMI Pangan Dan Nilai
menengah diberikan kepada IKM MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Kegiatan Fasilitasi Jumlah pameran yang PEMBERDAYAAN Ketahanan 19 Eve 4 event 3 event 5 Event 167 % 3 Even 8 42 DISPERINDAG
pengembangan industri kerajinandiikuti oleh perajin binaan EKONOMI Pangan Dan Nilai nt t Even
daerah dekranas MASYARAKAT, Tambah t
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah outlet/showroom PEMBERDAYAAN Ketahanan 4 Outl 4 Outlet 4 Outlet 4 Outlet 100 % 4 Outle 4 100 DISPERINDAG
Dekranas EKONOMI Pangan Dan Nilai et t Outle
MASYARAKAT, Tambah t
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Kegiatan Pembinaan dan Pertumbuhan industri PEMBERDAYAAN Ketahanan 65 Unit 50 unit 3 Unit 0 Unit 0 % 3 Unit 53 Unit 82 DISPERINDAG
pengawasan industri agro, kimia menengah dan besar EKONOMI Pangan Dan Nilai
dan aneka MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah pelaku usaha PEMBERDAYAAN Ketahanan 450 Ora 70 Oran 90 Orang 60 Org 67 % 90 Org 150 Org 33 DISPERINDAG
yang mengikuti pelatihan EKONOMI Pangan Dan Nilai ng g
teknis industri agro, kimia MASYARAKAT, Tambah
dan aneka PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah rapat koordinasi PEMBERDAYAAN Ketahanan 5 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100 % 1 Kali 2 Kali 40 DISPERINDAG
yang dilaksanakan EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah perusahaan yang PEMBERDAYAAN Ketahanan 10 Peru 6 Perus 8 Perusahaan 8 Perusahaan 100 % 9 Peru 9 90 DISPERINDAG
diawasi limbah outlet dan EKONOMI Pangan Dan Nilai saha ahaan saan Peru
inlet MASYARAKAT, Tambah an saha
PERLUASAN Pertanian an
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah pameran agro PEMBERDAYAAN Ketahanan 20 Eve 1 Event 4 Event 4 Event 100 % 4 Even 8 40 DISPERINDAG
yang diikuti oleh industri EKONOMI Pangan Dan Nilai nt t Even
agro, kimia dan aneka MASYARAKAT, Tambah t
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 201


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Frekwensi monitoring PEMBERDAYAAN Ketahanan 103 Kali 15 Kali 20 kali 20 Kali 100 % 20 Kali 40 Kali 39 DISPERINDAG
garam beryodium di pasar EKONOMI Pangan Dan Nilai
kab/kota MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Fasilitasi Pembangunan Tersedianya kawasan PEMBERDAYAAN Ketahanan 1 Kaw 1 Kawa 0 0 0 1 100 DISPERINDAG
Kawasan Industri Daerah industri Aceh yang EKONOMI Pangan Dan Nilai asan san Kaw
representatif MASYARAKAT, Tambah asan
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Perlindungan Ketahanan DISPERINDAG


Konsumen dan Pengamanan Pangan Dan Nilai
Perdagangan Tambah
Pertanian
Perlindungan Konsumen dan %tase penurunan barang PEMBERDAYAAN Ketahanan 5 % 0 % 5 % 0 % 0 % 5 % 0 % 0 DISPERINDAG
Pengamanan Perdagangan yang tidak sesuai standar EKONOMI Pangan Dan Nilai
perlindungan konsumen MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Kegiatan operasionalisasi dan Jumlah UTTP yang ditera PEMBERDAYAAN Ketahanan 33,500 UTT 32000 UTTP 32000 UPTTP 33635 UTTP 105 % 32500 UTT 33635 100,40 DISPERINDAG
pengembangan UPT EKONOMI Pangan Dan Nilai P P UTT
kemetrologian daerah MASYARAKAT, Tambah P
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Frekwensi pelaksansaan PEMBERDAYAAN Ketahanan 113 Kali 21 Kali 21 Kali 20 Kali 95 % 23 Kali 43 Kali 38 DISPERINDAG
pengawasan UTTP EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Frekwensi pelaksanaan PEMBERDAYAAN Ketahanan 5 Kali 2 Kali 1 Kali 0 Kali 0 % 1 Kali 1 Kali 20 DISPERINDAG
penyuluhan kemetrologianEKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah pengadaan PEMBERDAYAAN Ketahanan 5 Pkt 1 Pkt 1 Kali 0 Kali 0 % 1 Pkt 1 Pkt 20 DISPERINDAG
peralatan pendukung EKONOMI Pangan Dan Nilai
kemetrologian MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah tempat PEMBERDAYAAN Ketahanan 750 loka 18 lokasi 150 Lokasi 150 Lokasi 100 % 150 Loka 300 40 DISPERINDAG
pelaksanaan sidang EKONOMI Pangan Dan Nilai si si Loka
tera/tera ulang MASYARAKAT, Tambah si
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 202


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersusunnya draft qanun PEMBERDAYAAN Ketahanan 1 0 Draft 1 Draft 1 Draft 100 % 0 1 100 DISPERINDAG
biaya tera EKONOMI Pangan Dan Nilai Draft
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah retribusi PEMBERDAYAAN Ketahanan 186,200,000 36,051,875 34,700,000 39,620,000 114 % 37,000,000 76,620,000 41,15 DISPERINDAG
pelayanan tera/tera ulang EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Kegiatan peningkatan Rasio perbandingan PEMBERDAYAAN Ketahanan 4,26:1 5,56:1 5,30:1 21,28:1 401 % 5,04:1 21,28:1 499 DISPERINDAG
pengawasan peredaran barang jumlah barang yang EKONOMI Pangan Dan Nilai
dan jasa diawasi dengan barang MASYARAKAT, Tambah
yang tidak sesuai standar PERLUASAN Pertanian
perlindungan konsumen KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

jumlah rapat koordinasi PEMBERDAYAAN Ketahanan 10 kali 1 kali 2 kali 2 Kali 100 % 2 Kali 4 Kali 40 DISPERINDAG
mengenai perlindungan EKONOMI Pangan Dan Nilai
konsumen MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah kegiatan PEMBERDAYAAN Ketahanan 10 kali 0 kali 2 kali 2 Kali 100 % 2 Kali 4 Kali 40 DISPERINDAG
sosialisasi peraturan EKONOMI Pangan Dan Nilai
perlindungan konsumen MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah Kabupaten/Kota PEMBERDAYAAN Ketahanan 23 Kab/ 19 Kab/K 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 100 % 23 Kab/ 23 Kab/ 100 DISPERINDAG
tempat pelaksanaan EKONOMI Pangan Dan Nilai Kota ota Kota Kota
pengawasan barang MASYARAKAT, Tambah
beredar dan jasa PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Peningkatan dan Ketahanan DISPERINDAG


Pengembangan Ekspor Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Peningkatan dan PengembanganMeningkatnya nilai ekspor PEMBERDAYAAN Ketahanan US$93.700.000 US$93.700.000 US$ 95.000.000 US$ 73.200.000 77 % US$ 93.700.000 US$ 73.200.000 78 DISPERINDAG
Ekspor non migas EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Kegiatan peningkatan lab penguj Jumlah sertifikat PEMBERDAYAAN Ketahanan 430 Lbr 37 Lbr 75 lbr 89 Lbr 119 % 80 Lbr 169 Lbr 39 DISPERINDAG
mutu barang ekspor dan impor pengujian yang EKONOMI Pangan Dan Nilai
diterbitkan MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 203


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Frekwensi monitoring PEMBERDAYAAN Ketahanan 100 Kali 4 Kali 20 Kali 20 Kali 100 % 20 Kali 40 Kali 40 DISPERINDAG
mutu komoditi ekspor EKONOMI Pangan Dan Nilai
Aceh MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

jumlah komoditi yang PEMBERDAYAAN Ketahanan 2 2 1 Komoditi 0 0 % 0 0 0 DISPERINDAG


telah mendapatkan EKONOMI Pangan Dan Nilai Kom Komo
akreditasi parameter uji MASYARAKAT, Tambah oditi diti
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah aparatur/analis PEMBERDAYAAN Ketahanan - 10 25 Orang 25 Org 100 % 25 Org 50 Org 40 DISPERINDAG
yang mengikuti pelatihan EKONOMI Pangan Dan Nilai Ora Oran
teknis MASYARAKAT, Tambah ng g
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah pengadaan alat- PEMBERDAYAAN Ketahanan 5 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100 % 1 Pkt 2 Pkt 40 DISPERINDAG
alat laboratorium BPSMB EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Kegiatan peningkatan dan Jumlah negara tujuan PEMBERDAYAAN Ketahanan 23 Neg 22 Negar 22 Negara 100 % 100 % 22 Nega 22 Negar 96 DISPERINDAG
perluasan ekspor ekspor EKONOMI Pangan Dan Nilai ara a ra
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah frekwensi pelaksa PEMBERDAYAAN Ketahanan 15 Kali 3 Kali 3 Kali 8 Kali 267 % 3 Kali 11 Kali 73 DISPERINDAG
EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah pameran produk ePEMBERDAYAAN Ketahanan 18 Even 3 Event 3 Event 2 Event 67 % 3 Event 5 Event 28 DISPERINDAG
EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah eksemplar bookletPEMBERDAYAAN Ketahanan 2500 Lbr 500 Lbr 500 Lbr 500 Lbr 100 % 500 Lbr 1000 Lbr 40 DISPERINDAG
EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah eksemplar booklet PEMBERDAYAAN Ketahanan 1000 Lbr 200 Lbr 200 Lbr 200 Lbr 100 % 200 Lbr 400 Lbr 40 DISPERINDAG
petunjuk praktis EKONOMI Pangan Dan Nilai
pengurusan dokumen MASYARAKAT, Tambah
ekspor impor PERLUASAN Pertanian
yang dicetak KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 204


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah brosur komoditi ekPEMBERDAYAAN Ketahanan 10,000 Lbr 2000 Lbr 2000 Lbr 2500 Lbr 125 % 2000 Lbr 4500 Lbr 45 DISPERINDAG
EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah aparatur/pengusahPEMBERDAYAAN Ketahanan 18 0 Orang 10 Orang 10 Org 100 % 2 Orang 12 Org 67 DISPERINDAG
EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah SKA yang diterbitkPEMBERDAYAAN Ketahanan 2608 Lbr 540 Lbr 500 Lbr 523 Lbr 105 % 510 Lbr 1033 Lbr 40 DISPERINDAG
EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Junlah SPEK yang diterbitPEMBERDAYAAN Ketahanan 2445 Lbr 478 Lbr 470 Lbr 587 Lbr 125 % 475 Lbr 1062 Lbr 43 DISPERINDAG
EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah API yang diterbitkaPEMBERDAYAAN Ketahanan 272 Lbr 74 Lbr 45 Lbr 72 Lbr 160 % 47 Lbr 119 Lbr 44 DISPERINDAG
EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Peningkatan Efisiensi Ketahanan DISPERINDAG


Perdagangan Dalam Negeri Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Peningkatan Efisiensi Rata-rata koefisien variasi PEMBERDAYAAN Ketahanan 12,14 % 12,48 % 12-14 % 12,4 % 100 % 14 % 12,4 % 100 DISPERINDAG
Perdagangan Dalam Negeri harga di Provinsi Aceh EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Kontribusi sub sektor PEMBERDAYAAN Ketahanan 17,5 16,03 16,05 Milyar 16,18 Milyar 105 % 16,50 16,18 92 DISPERINDAG
perdagangan terhadap EKONOMI Pangan Dan Nilai Mily milyar Milya Milya
PDRB MASYARAKAT, Tambah ar r r
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Kegiatan pengembangan pasar Frekwensi pelaksanaan PEMBERDAYAAN Ketahanan 103 Kali 13 Kali 11 Kali 8 Kali 73 % 23 Kali 31 Kali 30 DISPERINDAG
dan distribusi barang/produk pasar rakyat/operasi EKONOMI Pangan Dan Nilai
pasar di Kabupaten/Kota MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 205


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Frekwensi pelaksanaan PEMBERDAYAAN Ketahanan 75 Kali 16 Kali 15 Kali 17 Kali 113 % 15 Kali 32 Kali 43 DISPERINDAG
monitoring Bapokstra di EKONOMI Pangan Dan Nilai
Kab/Kota MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Frekwensi pemantauan PEMBERDAYAAN Ketahanan 10 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100 % 2 Kali 4 Kali 40 DISPERINDAG
dan monitoring distribusi EKONOMI Pangan Dan Nilai
barang masuk dan keluar MASYARAKAT, Tambah
dari dan ke Sumatera PERLUASAN Pertanian
Utara KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Frekwensi pelaksanaan PEMBERDAYAAN Ketahanan 25 Kali 2 Kali 5 Kali 5 Kali 100 % 5 Kali 10 Kali 40 DISPERINDAG
koordinasi dengan EKONOMI Pangan Dan Nilai
Kemendag MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Kegiatan Jumlah sarana pasar PEMBERDAYAAN Ketahanan 93 Unit 40 Unit 23 Unit 23 Unit 100 % 20 Unit 43 Unit 46 DISPERINDAG
pembangunan/pengadaan tradisional yang dibangun EKONOMI Pangan Dan Nilai
sarana perdagangan MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah pasar yang PEMBERDAYAAN Ketahanan 92 Unit 9 Unit 17 Unit 19 Unit 112 % 19 Unit 38 Unit 41 DISPERINDAG
direhab EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Jumlah kios/ruko yang PEMBERDAYAAN Ketahanan 11 unit 2 Unit 3 Unit 3 Unit 100 % 2 Unit 5 Unit 45 DISPERINDAG
dibangun EKONOMI Pangan Dan Nilai
MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Program Perencanaan Ketahanan DISPERINDAG


Pembangunan Ekonomi Pangan Dan Nilai
Tambah
Pertanian
Kegiatan perencanaan Peningkatan %tase PEMBERDAYAAN Ketahanan 85 % 70 % 75 % 88 % 118 % 78 % 88,24 % 104 DISPERINDAG
pembangunan perindustrian dan realisasi capaian kinerja EKONOMI Pangan Dan Nilai
perdagangan terhadap rencana MASYARAKAT, Tambah
program PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Tersedianya dokumen PEMBERDAYAAN Ketahanan 31 Dok 7 Dok 7 Dok 7 Dok 100 % 6 Dok 13 Dok 42 DISPERINDAG
perencanaan dan evaluas EKONOMI Pangan Dan Nilai
pelaporan MASYARAKAT, Tambah
PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 206


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai Dengan
Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu 2013 Prioritas
Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Pembang
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Realisasi Target Kinerja Target Program / Kegiatan SKPD unan
Program Prioritas RPJMD Target Capaian Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah Dan RPJMD 2012- Hasil Program Dan Keluaran RKPD Tahun Berjalan Penanggung Nasional
(outcome)/Kegiatan 2007-2012 RPJMD Tahun 2017
Program/Kegiatan 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun 2014) Jawab
(output)
Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi
Target RKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%)
Dan Kegiatan s/d tahun 2014 target s/d Tahun 2014 (%)
(Kode)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pelaksanaan PEMBERDAYAAN Ketahanan 15 Kali 4 Kali 3 Kali 3 Kali 100 % 3 Kali 6 Kali 40 DISPERINDAG
rapat dalam rangka EKONOMI Pangan Dan Nilai
penyusunan program dan MASYARAKAT, Tambah
pelaporan PERLUASAN Pertanian
KESEMPATAN
KERJA DAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 II - 207


2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.4.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran


Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan


dan pengurangan pengangguran, reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan belum
optimal, pembangunan infrastruktur antar sektor dan antar wilayah belum terintegrasi,
menjaga kestabilan ketahanan pangan dan nilai tambah, mutu pendidikan masih rendah dan
derajat kesehatan masyarakat masih rendah, bina keberlanjutan perdamaian dan
pelaksanaan nilai-nilai dinul islam, sosial, adat dan budaya belum optimal belum optimal dan
kualitas lingkungan dan penanganan resiko bencana masih rendah, merupakan isu strategis
dan mendesak yang menjadi agenda untuk diprioritaskan penanganannya pada tahun 2015.

a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Provinsi Aceh mencatat sejak September 2012, jumlah penduduk Aceh yang berada pada
garis kemiskinan adalah sebesar 18,58 persen, dan pada akhir September 2013 jumlah
sudah mencapai 17,72 persen, atau terjadi penurunan sebesar 0,86 persen. Ini masih
rendah dari laju pengurangan yang direncanakan yaitu sebesar 2 persen.

Pada tahun 2013, terdapat 17,60 persen penduduk yang tergolong miskin, turun
sebesar 1,86 persen dibanding tahun 2012 yang sebesar 19,46 persen. Jika dilihat
berdasarkan tempat tinggal, penduduk miskin masih banyak di daerah perdesaan daripada
di daerah perkotaan. Pada tahun 2012, terdapat sebesar 21,97 persen penduduk miskin
yang tinggal di daerah perdesaan yang turun sebesar 2,01 persen menjadi sebesar 19,96
persen pada tahun 2013. Sedangkan di daerah perkotaan pada tahun 2012 sebesar 13,07
yang turun sebesar 1,48 persen menjadi 11,59 persen.

Masih tingginya angka kemiskinan daerah pedesaan Aceh (20%) yang sebagian
besar penduduknya adalah petani tradisional diperparah dengan keterbatasan infrastruktur
menjadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi pemerintah Aceh untuk terus berinovasi
meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Selain melihat jumlah dan persentase penduduk miskin, untuk mengetahui persoalan
kemiskinan juga perlu melihat tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode
September 2012-September 2013, indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan,
sedangkan indeks keparahan tidak mengalami perubahan. Indeks kedalaman kemiskinan
bergeser dari 3,07 pada September 2012 menjadi 3,20 pada September 2013, sedangkan

II - 208 R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 | Bab II

 
indeks keparahan kemiskinan pada periode yang sama tetap di angka 0,83. Bila
dibandingkan dengan nasional, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan
kemiskinan Aceh masih jauh lebih buruk.

Berkaitan dengan perkembangan ketenagakerjaan, meski tercatat membaik jika


dibandingan dengan posisi Agustus 2012 tahun sebelumnya, namun pada periode Agustus
2013 menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode Februari 2013. Hal ini
disebabkan karena Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menunjukkan
penurunan dari 65,56% pada Februari 2012 menjadi 62,07% di Agustus 2013, namun
mengalami peningkatan dibanding posisi Agustus 2012 yang sebesar 61,77%. Hal yang
sama juga terjadi pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat menjadi
10,3% dari posisi Februari yang sebesar 8,38%, dan lebih buruk dibandingkan dengan posisi
Agustus tahun lalu yang sebesar 9,1%. Bila dibandingkan dengan nasional, TPAK Aceh
masih jauh lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 66,9%. Begitu pula dengan TPT
Aceh jauh lebih tinggi dari TPT nasional yang hanya 6,3%.

b. Reformasi Birokrasi, Keberlanjutan Perdamaian, dan Dinul Islam

Isu strategis pembangunan di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
difokuskan kepada 4 (empat) hal yaitu : 1)Pelaksanaan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki;
2) Pengelolaan keuangan daerah; 3) Organisasi, tata kelola dan sumber daya aparatur; 4)
Kualitas pelayanan publik.

Perdamaian merupakan kondisi yang silih berganti dengan konflik di Aceh selama
hamper 5 (lima) decade terakhir. Konflik yang berlangsung sejak 1976 hingga 2005 telah
menyebabkan berbagai kehancuran baik moril maupun materil. Berbagai infrastruktur dan
aset-aset produktif masyarakat lainnya tidak dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu
pemerintah Aceh terus memelihara keberlanjutan perdamaian yang ditempuh melalui
berbagai cara diantaranya yaitu : 1) PEngarusutamaan perdamaian dalam perencanaan,
monitoring dan evaluasi pembangunan; 2) Peningkatan pemahaman tentang bina
pembangunan perdamaian; 3) PEncegahan, mitigasi, dan resolusi konflik; 4) Promosi,
konsolidasi, dan transformasi pembangunan perdamaian; 4) PEncegahan, mitigasi dan
resolusi konflik; 5) Pendidikan politik dan kewarganegaraan; dan 6) Pemberdayaan dan
pembinaan masyarakat korban konflik.

Salah satu isu penting dalam Dinul Islam adalah pelaksanaan Syariat Islam yang
kaffah di masyarakat Aceh belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan, disebabkan

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 209

 
kesiapan tenaga pelaksana belum terpenuhi dan perangkat-perangkat hukum/qanun sebagai
regulasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Di sisi lain masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap terminologi Dinul


Islam, Hukum Islam, Fiqh Islam dan literatur lain terkait Syariat Islam. Menyikapi fenomena
ini kiranya perlu ditingkatkan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Syariat Islam dengan
kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh guna meningkatkan kesamaan persepsi tentang Islam.

Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh dihadapkan kepada permasalahan tidak


adanya model yang dapat ditiru dan dijadikan bahan acuan, sehingga jika munculnya
permasalahan dan pertanyaan perlu dilakukan koordinasi dan diskusi yang mendalam dan
relatif lama. Demikian pula pengetahuan/persepsi masyarakat tentang syariat Islam tidak
sama terutama dari sudut heterogenitas dan tingkat daya nalar yang berbeda sehinga perlu
waktu untuk membangun kesamaan persepsi.

Persoalan lain pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di


masyarakat serta di kalangan peserta didik belum memuaskan, hal ini terlihat dari rendahnya
kemampuan mereka membaca Al Quran dan kurangnya jam belajar agama di sekolah-
sekolah dan Perguruan Tinggi sehingga tingkat penalaran pemahaman dan pengamalan
agama kurang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin masih terjadinya
praktek KKN, pendangkalan aqidah, aliran sesat, penggunaan narkoba dikalangan
masyarakat dan siswa, pornografi dan porno aksi, perjudian, khamar, khalwat serta
kurangnya dukungan dana APBA juga menjadi permasalahan tersendiri. Fenomena ini
membutuhkan solusi dengan rencana kerja yang efektif, efisien dan terintegrasi

c. Pembangunan Infrastruktur Antar Sektor dan Antar Wilayah Belum Terintegrasi;


Isu strategis dibidang pembangunan infrastruktur antar sektor dan antar wilayah dapat
dirumuskan dalam beberapa isu utama, yaitu (1) Fasilitas infrastruktur, dan (2) Pengembangan
dan pengelolaan sumberdaya air,

Fasilitas infrastruktur yang dimaksud meliputi infrastruktur perumahan, jaringan jalan,


jaringan irigasi dan transportasi. Permasalahan utama pada penyediaan fasilitas jaringan jalan
antara lain belum memadainya jaringan jalan sehingga belum mampu mendukung
pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah, masih rendahnya peran serta
masyarakat dan dunia usaha, menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan RTRWA,
meningkatkan tingkat kenyamanan berkendaraan serta meningkatkan aksesibilitas daerah
terisolir. Sistem jaringan jalan di Aceh belum mampu memberikan pelayanan bagi pergerakan
arus barang dan orang yang memadai. Hal tersebut dikarenakan oleh masih terdapat jaringan
jalan yang belum dapat menghubungkan antar kawasan dengan baik. Tahun 2013 kondisi

II - 210 R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 | Bab II

 
jalan nasional di Aceh kondisi baik 1.166,69 km, sedang 532,58 km dan rusak ringan 45,92
Km, rusak berat 58,16 km, serta belum tembus 81,98 km. Tahun 2012 Untuk jalan provinsi
kondisi baik 722,27 km, sedang 49,82 km, rusak ringan 460,28 km, rusak berat 328,14 km dan
belum tembus 10,00 km. Pemerintah Aceh menargetkan sampai tahun 2017, semua jalan
nasional dapat ditembuskan dan kondisi dalam kondisi mantap. Jalan provinsi dan jalan
penghubung (feeder road) antar lintas pantai Timur – Utara hingga ke lintas Barat – Selatan
dan menembus lintas Tengah akan ditingkatkan menjadi kondisi mantap.

Masalah utama pada sektor infrastruktur keciptakaryaan antara lain pemenuhan hak
atas rumah layak huni bagi masyarakat yang masih rendah, tingkat pelayanan infrastruktur
air minum yang masih dibawah target nasional, permasalahan sektor sanitasi/air limbah
yang masih tinggi, infrastruktur dan pola pengelolaan sampah yang masih belum berjalan
dengan bagus, infrastruktur drainase perkotaan yang masih buruk dan kondisi saluran yang
tidak terawatt, tata bangunan yang belum baik sehingga terjadi kesemrawutan serta
ketidakpatuhan terhadap penataan ruang sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRWA.

Jumlah rumah layah huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Aceh dari sumber
dana APBA pada tahun 2012 sebanyak 914 unit dari target 5.000 unit sampai tahun 2017,
maka artinya masih ada target yang harus dicapai sampai tahun 2017 tersebut sebanyak
4.086 unit lagi. Sektor air minum baru mencapai target 55,61 % di perkotaan dan 33,88 %
diperdesaan dari target nasional 50 % pada tahun 2015. Artinya masih tersisa 5, 26 % lagi
yang harus dicapai. Dari sektor tingkat pelayanan sanitasi perkotaan dan perdesaan telah
mencapai 45,17 % pada tahun 2010. Hal ini berarti bahwa masih ada target yang harus
dicapai sebesar 11,33 % dari target total tahun 2015 sebesar 56,60 %.

Permasalahan lainnya yaitu terkait dengan penanganan infrastruktur disektor


sumberdaya air (SDA) yang belum optimal seiring dengan meningkatnya kebutuhan air baik
untuk kebutuhan irigasi maupun air baku. Penanganan yang belum dilakukan secara
menyeluruh dari hulu hingga ke hilir, sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan
belum teratasi secara optimal. khususnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan air untuk
irigasi, saat ini kondisi jaringan irigasi dan bangunan penampung air lainnya masih belum
memadai sehingga berpengaruh pada aktifitas di sektor pertanian dan upaya pengendalian
banjir. Permasalahan lainnya yang dihadapi yaitu terganggunya fungsi sungai akibat
degradasi, sedimentasi, penambangan galian C yang tidak terkendali terutama pada daerah
sekitar daerah aliran sungai, demikian pula halnya dengan abrasi-erosi pantai yang semakin
tinggi, pelaksanaan pembebasan lahan, keterbatasan data dan informasi SDA yang benar
dan akurat serta belum optimalnya koordinasi tentang sumberdaya air antar lembaga terkait.

Tabel berikut ini menggambarkan kondisi infrastruktur irigasi sampai dengan tahun
2012 di Provinsi Aceh, dimana sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 211

 
390/KPTS/M/2007, dimana Aceh memiliki 1.176 Daerah Irigasi (D.I.) dengan total luas
384.171 Ha. Masing- masing terdiri dari 120.921 Ha D.I. kewenangan Pemerintah Pusat
yang terdiri dari, 76.647 Ha kewenangan Provinsi Aceh yang terdiri dari 44 Daerah Irigasi
dan 186.603 Ha kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari 1.119 Daerah Irigasi.

Tabel 2.34
Status Saluran Irigasi di Aceh

Luas Kondisi Saluran


Panjang
No Kewenangan Baku Fungsional Saluran Rusak Rusak
(m) Baik
(Ha) (Ha) sedang Berat

1. Pemerintah 120.921 75.799 Primer 205.173 151.882,8 30.993,9 22.296,3


Pusat Sekunder 989.676 747.365,9 139.325 102.985,5
2. Pemerintah 76.647 27.655 Primer 179.448 59.919,6 19.385,7 100.143
Provinsi Sekunder 429.386 121.663,1 74.055,8 233.667
3. Kabupaten 186.603 111.962 Primer 304.682 107.715,8 64.629,5 132.336,6
Sekunder 1.454.825 475.045 222.677,3 757.103

Tabel tersebut menunujukkan bahwa persentase saluran irigasi khususnya pada


Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dalam kondisi baik baru mencapai 33,39%, kondisi
rusak sedang mencapai 10,8%, dan kondisi rusak berat yang masih tinggi yaitu mencapai
55,8%.

Peningkatan infrastruktur transportasi sendiri memiliki beberapa permasalah, antara lain


belum otimalnya pelayanan beberapa terminal akibat kurangnya fasilitas pelengkap dan
rendahnya disiplin pengguna terminal, masih terbatasnya jumlah fasilitas baik darat-laut
maupun udara, pembebasan lahan yang masih menjadi kendala pelaksanaan pembangunan
jaringan kereta api.

d. Menjaga kestabilan ketahanan pangan dan nilai tambah

Aceh salah satu daerah lumbung pangan nasional. Setiap tahunnya Aceh memiliki surplus
beras sekitar 300 ribu hingga 400 ribu ton. Produktifitas padi Aceh pun tercatat terus
meningkat menjadi 4,6 ton per hektar pada tahun 2012, dimana produksi padi tercatat
sebesar 1,78 juta ton, dengan luas panen 387 ribu hektar.

Dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, irigasi di Aceh masih terbilang minim.
Misalnya, hasil panen padi di Jawa Barat pada tahun 2012 sebesar 11,27 juta ton dengan
produktivitas padi sebesar 5,87 ton per hektar sedangkan produktivitas Aceh hanya sebesar
4,61 ton perhektar. Besarnya produktivitas di Jawa Barat disebabkan oleh tersedianya irigasi
yang baik dan besarnya lahan sawah yang dikelola.

II - 212 R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 | Bab II

 
Hal tersebut sangat ditentukan dari porsi program pembangunan jaringan irigasi di
Aceh yang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan program pembangunan
lainnya,seperti sarana dan prasarana pantai dan sungai. Pada tahun 2013, pembangunan
jaringan irigasi memiliki alokasi hanya sebesar 24 persen. Selain itu, disebabkan juga karena
beralih fungsinya lahan pertanian menjadi perumahan, seperti pada tahun 2012 luas lahan
sawah yang teririgasi terhitung sebesar 210 ribu Ha, berkurang dari 218 Ha pada tahun
2008.

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat disimpukan ada beberapa hal yang menjadi
fokus ke depan, yaitu

1. Masih rendahnya produksi dan produktifitas serta nilai tambah pertanian


2. Masih tingginya ketergantungan pada beras sebagai bahan pangan pokok
3. Masih terdapat besarnya jumlah kecamatan rawan pangan
4. Masih belum optimalnya penangangan keamanan pangan
5. Semakin meningkatnya Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian serta
belum adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan,
6. Lemahnya koordinasi penyelenggaraan ketahanan pangan

e. Mutu Pendidikan Masih Rendah dan Derajat Kesehatan Masyarakat Masih Rendah

Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan di Aceh masih belum dibarengi dengan
peningkatan kualitas pendidik an. Hal ini ditunjukkan dengan lulusan SDM Aceh yang belum
mampu bersaing di tingkat nasional yang dicirikan dengan masih rendahnya daya saing
lulusan SMA/sederajat untuk memasuki Perguruan Tinggi. Selain itu, masih banyak guru
baik di tingkat PAUD, pendidikan dasar ataupun menengah yang belum memenuhi
kualifikasi sesuai standar. Termasuk juga sarana dan prasarana pendidikan (APE luar dan
dalam, laboratorium, perpustakaan, sarana media yang mendukung Information
Communication Technology (ICT) seperti komputerdan internet, serta buku-buku bacaan)
yang belum memadai.

Permasalahan lainnya ada pada kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang
belum memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dan distribusi guru yang belum
merata baik antar wilayah maupun antar mata pelajaran. Terkait pengembangan pendidikan
vokasional, pemerintah Aceh berkomitmen unutk meningkatkan akses dan kualitas
pendidikan kejuruan.

Bab II | R ancangan Akhir R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 II - 213

 
Sedangkan dari factor kesehatan, banyaknya parameter-parameter kesehatan Aceh
yang masih berada jauh dibawah rata-rata, dan belum mencapai target MDGs diantaranya
Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita
(AKABA) yang harus telah dicapai oleh Aceh pada tahun 2015. Oleh karenanya Pemerintah
Aceh menargetkan untuk dapat mencapai seluruh target MDGs pada tahun 2015 ini.

f. Kualitas Lingkungan dan Penanganan Resiko Bencana Masih Rendah

Isu utama lingkungan hidup di Aceh dalam beberapa tahun terakhir adalah perubahan iklim,
perambahan dan degradasi kawasan hutan, illegal logging, illegal mining, kerusakan daerah
aliran sungai (DAS), pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran pesisir, bencana
alam, ketataruangan, penegakan hokum lingkungan serta rendahnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya menjaga lingkungan. Berdasarkan catatan kebencanaan lima tahun
terakhir, Aceh mangalami beberapa bencana alam seperti gempa Gayo, gempa Tangse,
kekeringan, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliung dan longsor.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Aceh antara lain: belum


sistematis dalam penanganan penanggulangan bencana, sehingga seringkali terjadi
tumpang tindih dalam penanganannya, masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan
partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, masih lemahnya koordinasi
dalam penanggulangan bencana (fase tanggap darurat), terbatasnya sarana dan prasarana
penunjang kebencanaan serta masih lemahnya kemitraan dan keterpaduan dalam
penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

II - 214 R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 | Bab II

 
BAB III
RANCANGAN KERANGKA
EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Aceh


3.1.1. Kondisi Ekonomi Global dan Nasional
Tahun 2013 merupakan kelanjutan pemulihan ekonomi dari resesi yang dipicu krisis kredit
perumahan murah (subprime mortgage) pada tahun 2008 yang diperparah dengan krisis
utang negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Negara maju mulai membukukan
pertumbuhan positif. World Economic Outlook – IMF (2014) mencatat bahwa Amerika
Serikat pada tahun 2013 mencatat pertumbuhan ekonomi 1,9 persen dan Jepang juga
mulai menunjukkan pemulihan setelah stagnasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi
sebesar 1,7 persen. Uni Eropa masih mengalami kontraksi 0,4 persen namun lebih baik
dari pada tahun 2012 sebesar 0,7 persen.

Perkembangan positif ekonomi memberikan efek positif pada perkembangan


ekonomi melalui peningkatan permintaan atas komoditas global yang diproduksi oleh
negara-negara produsen seperti Indonesia. Di sisi lain
pemulihan ekonomi ekonomi global terutama Amerika
Quantitative  Easing  (QE)  merupakan  
Serikat memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi
kebijakan  moneter  ekspansif  Bank  Sentral  
Amerika  Serikat,  Federal  Reserve,  yang   negara-negara berkembang (emerging markets). Selama
bertujuan  untuk  menggairahkan  ekonomi  
selama  resesi.  QE    berarti  Bank  Sentral  
resesi, aliran dana investasi portofolio keluar dari negara
membeli  aset  dari  perbankan  dan   maju yang sedang mengalami resesi dan masuk ke
perusahaa  yang  menyebabkan  kenaikan  
harga  aset  dan  penurunan  suku  bunga  
negara-negara berkembang untuk mencari keuntungan
sehingga  mendorong  perbankan  untuk   yang lebih besar karena suku bunga di negara maju lebih
memberi  pinjaman  dan  perusahaan  dapat  
berinvestasi.    QE  digunakan  bertujuan   kecil.
untuk  menambah  uang  di  pasaran  
sehingga  ekonomi  dapat  mulai  b ergerak.   Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal
pada  saat  Bank  Sentral  tidak  dapat  
menurunkan  lagi  s uku  bunga  jangka  
Reserve) pada pertengahan tahun 2013 mengumumkan
pendek  dikarenakan  suku  bunga  acuan   akan mengakhiri program stimulus ekonomi yang mana
sudah  mendekati  nol  persen.  Bagi  dunia  
bisnis,  QE  dapat  merupakan  indikasi   Bank Sentral membeli aset di pasar modal dalam rangka
adanya  resesi  ekonomi  
kebijakan uang longgar atau disebut quantitative easing
(QE). Pengakhiran (tapering off) QE membuat sentimen
yang menyebabkan dana investasi di negara berkembang keluar kembali ke negara maju
(capital outflow). Akibatnya, terjadi distorsi ekonomi seperti jatuhnya nilai tukar mata uang,
membengkaknya defisit perdagangan, tingginya inflasi serta tingginya suku bunga
perbankan sebagai kebijakan respon terhadap distorsi ekonomi tersebut. Tak terkecuali,
1Bab III | Rencana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 III - 1
Indonesia juga mengalami ekses dari pemulihan ekonomi negara-negara maju pada tahun
2013.

Selama 2013, Indonesia mengalami capital outflow yang mengakibatkan nilai tukar
rupiah terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat hingga 24 persen. Turunnya nilai tukar
rupiah juga berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan sebesar US$ 4.076.875.179.
Inflasi pada tahun 2013 sebesar 8,38 persen meningkat dari 4,30 persen pada tahun
sebelumnya. Kenaikan ini selain dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar motor (BBM) juga
dipengaruhi depresiasi rupiah terutama untuk kelompok barang yang mempunyai komponen
impor. Sebagai respons stabilisasi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate)
dari 5,75 persen pada Mei 2013 menjadi 7,5 persen pada Desember 2013. Kenaikan suku
bunga Acuan ditujukan untuk membendung aliran dana investasi keluar Indonesia karena
keuntungan (yield) yang lebih menarik, namun memberikan efek negatif bagi investasi dalam
negeri karena bunga pinjaman naik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia (dengan migas) pada tahun 2013 mencapai 5,78
persen, lebih lambat dari laju pertumbuhan pada tahun 2012 yang mencapai 6,2 persen.
Pertumbuhan pada sisi penawaran in bertumpu pada pertumbuhan semua lapangan usaha.
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh paling tinggi mencapai 10,19 persen diikuti
oleh sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dan sektor kontruksi yang masing-
masing tumbuh 7,56 dan 6,57 persen. Sedangkan sumber pertumbuhan terbesar berasal
dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor
pengangkutan dan komunikasi masing-masing sebesar 1, 42; 1.07 ; dan 1,03 persen.
Dominannya ketiga sumber diatas disebabkan kontribusi sektor ini terhadap pembentukan
PDB Indonesia yang secara berurutan mencapai 25,54 ; 18,09 dan 10,56 persen.

Dari sisi permintaan, Ekonomi Indonesia masih ditopang oleh komsumsi masyarakat
sebesar 55,82 persen kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan
Ekspor dimana masing-masing berkontribusi sebesar 31,66 dan 23,74 persen.
Perkembangan perekonomian cenderung bertumpu pada sektor komsumsi. Hal ini dapat
dilihat dari perkembangan kontribusi komsumsi baik masyarakat dan pemerintah yang naik
dari tahun 2012 sebesar 54,64 dan 8,91 persen menjadi 55,82 dan 9,12 persen sedangkan
PMTB dan Ekspor menurun dari 32,67 dan 24,29 persen pada tahun 2012 menjadi 32, 66
dan 23,74 persen.

Perkembangan ekonomi global dan nasional berpengaruh pada perkembangan


ekonomi Aceh melalui beberapa transmisi perdagangan, moneter dan fiskal. Transmisi
perdagangan merupakan saluran ekonomi yang mempengaruhi ekonomi Aceh melalui

III - 2 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab III
 
perkembangan permintaan dan harga komoditas yang diproduksi Aceh. Transmisi moneter
dan fiskal merupakan saluran yang mempengaruhi ekonomi Aceh melalui suku bunga dan
transfer fiskal dari Pemerintah Indonesia.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Aceh Tahun 2013


a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perkembangan ekonomi Aceh pada tahun 2013 menunjukkan gejala perlambatan. Ekonomi
Aceh tumbuh 5,27 persen, lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 6,06
persen. Jika memperhitungkan komponen minyak dan gas bumi, pertumbuhan ekonomi
tahun 2013 melambat lebih tajam yaitu 4.18 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar
5,2 persen. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari kontraksi
kinerja sektor pertambangan dan penggalian terutama minyak dan gas bumi sebesar 3,19
persen dan sektor industri pengolahan.

Untuk sektor industri pengolahan, penurunan kinerja disebabkan subsektor industri


berbasis minyak dan gas bumi yang mengalami pertumbuhan negatif akibat merosotnya
lifting minyak gas di Aceh. Meskipun industri non-migas tumbuh 1,69 persen namun
penurunan output industri migas yang merepresentasikan 81 persen dari total industri
pengolahan membuat sektor ini mengalami kontraksi sebesar 3,52 persen. Output dan
produktifitas sektor industri non-migas perlu terus ditingkatkan sebagai kompensasi
penurunan sub sektor migas sehingga dapat menghambat penurunan kontribusi sektor
industri pengolahan (de-industrialisasi) di Aceh.

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2013 ditopang oleh pertumbuhan sektor
perdagangan, hotel dan restoran, jasa dan pertanian. Ketiga sektor tersebut merupakan
kontributor utama dalam pembentukan total output ekonomi Aceh. Peningkatan kinerja dari
ketiga sektor ini akan mempercepat secara signifikan pertumbuhan ekonomi Aceh.

Dari sisi permintaan, kinerja ekonomi Aceh masih ditopang oleh komsumsi rumah
tangga sebesar 40,62 persen dan diikuti oleh komsumsi pemerintah mencapai 24,98
persen. Ekspor barang dan jasa masih juga berkontribusi signifikan terhadap pembentukan
PDRB penggunaan meskipun dengan proporsi yang semakin kecil. Pada tahun 2013,
kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap keluaran ekonomi Aceh mencapai 21,30 persen
atau turun 1,59 persen dari kontribusi eksport pada tahun 2012 yaitu sebesar 22,89.

Trend penurunan kinerja ekspor disebabkan oleh berkurangnya produksi minyak dan
gas bumi di Aceh. Tekanan pada ekspor masih akan terus berlanjut terutama sejak
diberlakukan moratorium ekspor mineral dan batu bara mentah pada 1 Januari 2014. Kondisi

3Bab III | Rencana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 III - 3
ini menyebabkan ekonomi Aceh perlu mencari sumber pertumbuhan baru pasca era sumber
daya hidro karbon dan bahan tambang lainnya.

Investasi yang merupakan akumulasi dari Pembentukan Modal Bruto Tetap (PMTB)
dan perubahan stock menunjukan pertumbuhan yang signifikan. PMTB yang
merepresentasikan 19,26 persen total output ekonomi Aceh tumbuh sebesar 5,42 persen,
lebih tinggi dari pertumbuhan komsumsi masyarakat dan pemerintah yang masing-masing
sebesar 4,79 dan 4,27 persen. Perubahan stock bahkan tumbuh lebih tajam 48,96 persen
namun pertumbuhan ini tidak memberikan efek besar dikarenakan kontribusinya terhadap
total PDRB masih rendah yaitu 1.42 persen. Investasi dapat menjadi sumber pertumbuhan
baru untuk perekonomian Aceh sehingga perlu diupayakan kebijakan-kebijakan yang
menciptakan daya tarik dan daya saing Aceh sebagai daerah tujuan investasi utama.

b. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat


Tingkat kemiskinan Aceh berada di angka 17,72 persen pada September 2013, turun
sebesar dari 0,86 persen dari angka 18,58 persen pada September 2012. Penurunan ini
masih dibawah target yaitu 2 persen per tahun. Angka Kemiskinan Aceh pun masih tercatat
diatas rata-rata nasional yaitu 11.47 persen. Program Pembangunan Pemerintah Aceh dan
Indonesia yang bersifat perlindungan sosial seperti Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh
(JKRA), Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), dan Program Keluarga Harapan
(PKH) turut berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Apabila dilihat dari sebaran kemiskinan, sebagian besar dari penduduk miskin di
Aceh bertempat tinggal di perdesaan yaitu 20,14 persen sedangkan angka kemiskinan
perkotaan adalah 11,55 persen. Sebaran kemiskinan di Aceh juga menunjukkan distribusi
yang tidak merata (lihat gambar 3.1). Pada tahun 2012, sebelas kabupaten/kota mempunyai
tingkat kemiskinan diatas rata-rata provinsi. sebelas kabupaten/kota lainnya mempunyai
tingkatkemiskinan di bawah angka provinsi namun masih berada atas rata-rata nasional.
Hanya Kota Banda Aceh yang mempunyai tingkat kemiskinan dibawah angka nasional.
Gambar 3.1 juga menunjukkan bahwa satuan administratif kota cenderung mempunyai
tingkat kemiskinan lebih rendah dari satuan administratif kabupaten.

III - 4 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab III
 
Gambar 3.1 Sebaran Tingkat Kemiskinan Aceh per Kabupaten Kota Tahun 2012
(Sumber: bps.go.id)

Tingginya angka kemiskinan Aceh tidak terlepas dari tingginya tingkat pengangguran
terbuka di provinsi ini. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,30
persen naik dari angka 9,1 persen pada tahun 2012. Namun tidak selalu rendahnya tingkat
pengangguran menyebabkan angka kemiskinan rendah pula. Sebagai contoh, Kabupaten
Bener Meriah yang mempunyai tingkat pengangguran terendah yaitu 1,41 persen malah
angka kemiskinan di kabupaten penghasil hortikultura merupakan yang tertinggi di Aceh,
sebesar 24,5 persen pada tahun 2012.

Fakta ini konsisten apabila dikaitkan dengan produktifitas tenaga kerja rendah di
sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama di Kabupaten Bener Meriah dan
Aceh pada umumnya. Pada tahun 2013, produktifitas tenaga kerja Aceh pada sektor
pertanian merupakan yang terendah dari sektor ekonomi lainnya. Padahal sektor ini
memperkerjakan 46,53 persen dari total tenaga kerja Aceh namun hanya berkontribusi
sebesar 26,87 persen dari total output ekonomi Aceh.

Gambar 3.2 menyajikan distribusi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di


seluruh kabupaten dan kota di tahun 2012. Kabupaten yang berada di kawasan tengah pada
umumnya mempunyai tingkat pengangguran rendah namun tingkat kemiskinan relative tinggi
seperti Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Sedangkan Kota Banda
Aceh, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe memiliki disparitas tingkat pengangguran dan
kemiskinan yang relatif kecil. Kondisi ini menyiratkan bahwa produktifitas tenaga kerja
kawasan perkotaan lebih tinggi dibanding kawasan perdesaan. Juga, kawasan pesisir
cenderung lebih produktif daripada kawasan tengah.

5Bab III | Rencana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 III - 5
Untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh, produktifitas sektor pertanian perlu
ditingkatkan karena kantung kemiskinan berada pada wilayah yang berkarakter pertanian.
Peningkatan produktifitas pertanian akan menambah daya tarik dan daya saing sektor
penyerap tenaga kerja terbesar ini dan sektor ikutan seperti sektor sekunder seperti industri
pengolahan dan tersier (perdagangan dan transportasi). Produktifitas yang tinggi juga akan
menarik minat investasi dan akan membuka lapangan kerja baru bagi angkatan kerja Aceh.

Gambar 3.2 Distribusi Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten/Kota Tahun 2012
(Sumber : www.aceh.bps.go.id)

d. Laju Inflasi
Perkembangan Inflasi di Aceh pada tahun 2013 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2012. BPS
mencatat pada tahun 2013, Aceh membukukan inflasi sebesar 7.31 persen, meningkat dari
0,22 persen pada tahun sebelumnya. Jika dilihat dari komponen atau kelompok/sub
kelompok barang dan jasa yang dihitung dalam indeks harga konsumen, maka kontribusi
inflasi tertinggi pada tahun 2013 adalah kelompok bahan makanan dan kelompok transpor,
komunikasi dan jasa keuangan yang masing mengalami kenaikan sebesar 15,04 dan 10,83
persen.

Kelompok Bahan Makanan yang menyumbang inflasi terbesar adalah bumbu-


bumbuan mencapai 64,21 persen. Kondisi cuaca (banjir) yang menyebabkan gagal panen di
beberapa sentra tanaman bumbu seperti tanaman bawang merah di Brebes Jawa Tengah
memicu inflasi pada sub kelompok ini. Pola komsumsi masyarakat Aceh yang banyak
menggunakan bumbu memberikan implikasi perlu menjaga keamanan supplai bumbu di
Aceh melalui kebijakan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan
hortikultura .

III - 6 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab III
 
Perkembangan  Inflasi  Bulanan  Aceh  Tahun  2013  
9  
8  
7  
6  
Persen  

5   Banda  Aceh  
4  
3   Lhokseumawe  
2   Provinsi  Aceh  
1  
0  
Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun   Jul   Ags   Sep  Oct  Nov  Des  
Bulan    

Gambar 3.3 Perkembangan Inflasi Bulanan Aceh Tahun 2013


(Sumber : www.aceh.bps.go.id)

3.1.3. Perkiraan Tahun 2014

Tahun 2014 memberikan tantangan bagi perbaikan kondisi kesejahteraan rakyat Aceh.
Keadaan ekonomi global diperkirakan lebih baik dari kondisi pada tahun 2013 terutama
karena kondisi ekonomi Amerika Serikat yang dapat tumbuh hingga 3 persen akibat
normalisasi kebijakan moneter dan berakhirnya sengketa politik terkait anggaran federal.
Namun perkembangan ekonomi global masih diselimuti awan ketidakpastian. Pertumbuhan
China masih melambat akibat kebijakan reformasi struktural yang diterapkan. Pemulihan
ekonomi eropa juga masih belum seperti diharapkan yang ditandai oleh masih tingginya
tingkat pengangguran.

Kebijakan moneter yang longgar dari Bank Sentra Amerika Serikat dapat
memberikan efek bagi stabilitas moneter di negara berkembang (emerging economies)
termasuk Indonesia. Pembalikan arus modal merupakan konsekuensi yang dapat
menyebabkan terjadinya depresiasi rupiah, defisit transaksi berjalan (current account deficit)
dan juga inflasi. Kebijakan moneter Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga
acuan (BI Rate) dengan harapan dapat mempertahankan daya tarik investasi portofolio di
Indonesia memberikan efek kenaikan suku bunga pinjamam sehingga dapat memberi
tekanan terhadap pertumbuhan investasi.

Pada tahun 2014, diharapkan pertumbuhan ekonomi Aceh dapat tumbuh mencapai
5,8-6,3 persen. Target ini merupakan tantangan bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi
yang melambat sejak tahun 2010 dapat meneruskan kecenderungannya apabila tidak

7Bab III | Rencana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 III - 7
dilakukan koreksi. Ditambah dengan produktifitas sumber daya gas yang terus menurun
bahkan diperkirakan berakhir pada tahun 2014 serta pemberlakuan larangan ekspor bahan
mentah mineral dan batu bara turut memberikan tekanan bagi total produksi ekonomi.

Inflasi beresiko untuk menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat Aceh pada 2014.
Kegiatan pemilu yang diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik bagi industri terhitung 1 Mei,
masuknya bulan ramadhan dan hari raya, dan kemungkinan terjadinya fenomena alam El-
Nino yang dapat menganggu produksi pertanian memberikan tekanan inflasi.

Mengacu pada pertumbuhan beberapa sektor ekonomi yang memberi kontribusi


tinggi terhadap pembentukan PDRB Aceh selama beberapa tahun terakhir, untuk mencapai
target pertumbuhan ekonomi, penguatan atau peningkatan produktifitas di sektor penyerap
tenaga kerja perlu mendapatkan prioritas guna
memberikan kompensasi penurunan kinerja sektor
minyak dan gas bumi. Sektor pertanian yang
 

El-­‐Nino  merupakan  fenomena  alam  


yang  terjadi  di  Samudera  Pasifik,   menyerap hampir separuh angkatan kerja Aceh harus
ditandai  dengan  meningkatknya  
didorong untuk menjadi motor pertumbuhan.
suhu  permukaan  air  laut  di  bagian  
equatorial  dari  Samudera  yang   Peningkatan sektor pertanian perlu diarahkan melalui
memisahkan  Benua  A sia  dan  
penyediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan
Amerika.  El-­‐Nino  mempunyai  efek  
kekeringan  di  kawasan  A sia   produksi dan teknologi pertanian. Selain itu,
Tenggara  dan  Australia  sehingga  
meningkatkan  resiko  gagal  panen   pengembangan sumber daya manusia petani
dan  kebakaran  hutan       merupakan prioritas untuk terus ditingkatkan sehingga
bauran antara ketersediaan infrastruktur dan sumber
daya petani dapat mendongkrak produktifitas.

Perkembangan Indikator Makro Tahun 2012-2013 dan Proyeksi Tahun 2014 dapat dilihat
pada tabel 3.1 berikut

III - 8 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab III
 
Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Tahun 2012-2013
dan Proyeksi Tahun 2014
Realisasi   Proyeksi  
NO   Indikator  Makro   Satuan   Bertambah/berkurang  
2012   2013   2014  

1   2   3   4   5    6   7  
1   PDRB  (ADHK)  

    Migas   Rp  (Tril)   36.6   38.01   3.85                          39.79    

    Tanpa  Migas   Rp  (Tril)   32.6   34.34   5.34   35.95  

2   Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi/PDRB  (ADHK)  

    Migas   %   5.2   4.18   -­‐19.62   4.28  

    Tanpa  Migas   %   6.06   5.36   -­‐11.55   5.49  

3   Tingkat  Inflasi   %   0.22   7.31   3222.73   5  


4   Struktur  PDRB  Pendekatan  Produksi  atau  Sektoral  

    -­‐Pertanian   Rp  (Tril)   9.86   10.22   3.65   10.39  

-­‐Pertambangan  dan  Penggalian   Rp  (Tril)   2.59   2.53   -­‐2.32   2.46  


   

    -­‐Industri  Pengolahan   Rp  (Tril)   3.59   3.47   -­‐3.34   3.51  

    -­‐Listrik  dan  Air  Bersih   Rp  (Tril)   0.14   0.15   7.14   0.16  

    -­‐Bangunan     Rp  (Tril)   2.67   2.87   7.49   3.09  

-­‐Perdagangan,  Hotel  dan  


Rp  (Tril)   7.57   8.11   7.13   9.00  
    Restoran  

-­‐Pengangkutan  dan  Komunikasi   Rp  (Tril)   2.85   2.85   0.00   3.18  


   
-­‐Keuangan,  Persewaan,  Jasa  
Rp  (Tril)   0.71   0.76   7.04   0.77  
    Perusahaan  

    -­‐Jasa-­‐jasa   Rp  (Tril)   6.62   7.07   6.80   7.25  

Produktivitas  Sektoral,  yang  merupakan  Rasio  antara  nilai  tambah  Bruto  (NTB)  setiap  sektor  terhadap  jumlah  tenaga  kerja  
5  
disektor  yang  bersangkutan    

    -­‐Pertanian   Rp  (Juta)   11.69                  12.04     2.98   12.39  

    -­‐Pertambangan  dan  Penggalian   Rp  (Juta)   182.82              184.97     1.18   187.12  

    -­‐Industri  Pengolahan   Rp  (Juta)   48.65                  46.97     -­‐3.45   45.29  

    -­‐Listrik  dan  Air  Bersih   Rp  (Juta)   44.38                  31.11     -­‐29.91   17.83  

    -­‐Bangunan     Rp  (Juta)   20.21                  26.92     33.21   33.64  

-­‐Perdagangan,  Hotel  dan  


    Rp  (Juta)   26.87                  26.05     -­‐3.06   25.23  
Restoran  

    -­‐Pengangkutan  dan  Komunikasi   Rp  (Juta)   39.18                  44.40     13.32   49.62  

-­‐Keuangan,  Persewaan,  Jasa  


    Rp  (Juta)   29.2                  32.95     12.86   36.71  
Perusahaan  
    -­‐Jasa-­‐jasa   Rp  (Juta)   18.64                  18.70     0.32   18.76  

Struktur  PDRB  Pengeluaran                      


    Komsumsi  Rumah  Tangga   %   40.31   40.62   0.77   40.80  
6  
    Komsumsi  Pemerintah   %   24.27   24.98   2.93   26.18  
    Investasi   %   20.27   20.68   2.02   23.51  
    Perdagangan  Luar  Negeri   %   15.15   13.71   -­‐9.50   9.51  
Besaran  ICOR  (Incremental  
7   %   4.1   4.6   12.20   5.49  
Capital  Output  Ratio)  
8   Jumlah  Penduduk  Miskin   %   18.58   17.72   -­‐4.63   16.86  
        Ribu-­‐orang   876.56   856   -­‐2.35   814.5  
9   Tingkat  Pengangguran   %   9.1   10.3   13.19   8  
                             
    Orang   179,000   210,000   17.32  
    163,107    

9Bab III | Rencana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 III - 9
Selain itu, kinerja investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto serta pertumbuhan
kredit di sektor pertanian dan pengelohan yang mencapai 100 persen lebih pada tahun 2013
diharapkan dapat mulai memperlihatkan kontribusinya pada peningkatan produktifitas.

Perbaikan produktifitas di sektor pertanian diharapkan mampu mengurangi angka


kemiskinan secara signifikan pada tahun 2014. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk
miskin bekerja di lapangan usaha pertanian khususnya tanaman pangan dan palawija. El
Nino juga akan menyebabkan harga komoditas melonjak sehingga dapat menjadi pendorong
peningkatan output di sektor pertanian. Sektor industri pengolahan dan perdagangan juga
perlu didorong agar pertambahan nilai produk pertanian dapat menjaga insentif petani untuk
bekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka selain akan menambah lapangan
pekerjaan.

3.1.3.Tantangan dan Prospek Perekonomian Aceh Tahun 2015 dan Tahun 2016
Kondisi perekonomian global diperkirakan pada tahun 2015 dan 2016 semakin membaik
karena efek krisis keuangan global semakin mereda. International Monetary Fund (IMF)
dalam laporan World Economic Outlook (WEO) memprediksikan pertumbuhan ekonomi
dunia tahun 2015 mencapai 4 persen. Pertumbuhan ekonomi global tentunya akan
bermanfaat positif bagi Indonesia dan Aceh khususnya. Membaiknya kondisi ekonomi akan
meningkatkan permintaan atas komoditas sehingga dapat memperbaiki tingkat
kesejahteraan petani penghasil komoditas.

Untuk tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tema Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) yaitu Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi
yang Berkeadilan. Pembangunan nasional tahun 2015 diarahkan untuk melakukan
reformasi pelayan publik, kepastian hukum dan pembangunan institusi serta tata kelola.
Percepatan pembangunan dilaksanakan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan ketahanan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja dalam rangka
mengurangi kemiskinan, pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan. Seiring
dengan hal tersebut, juga ditetapkan sasaran pembangunan pada akhir tahun 2015.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 berkisar antara 5,5 dan 6,3 persen. Inflasi
dijaga stabil pada kisaran 4,5±1 persen. Tingkat kemiskinan dan pengangguran turun
masing-masing menjadi 9 - 10 persen dan 5,7 - 5,9 persen.

Kondisi ekonomi global dan Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia


mempunyai pengaruh pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Aceh melalui
beberapa transmisi. Kondisi ekonomi global mempengaruhi ekonomi Aceh melalui transmisi
perdagangan dan investasi sedangkan RKP Pemerintah melalui transmisi fiskal dan

III - 10 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab III
 
moneter. Perumusan Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang memanfaatkan peluang-
peluang global dan sinergi kebijakan pembangunan dengan Rencana Kerja Pemerintah
Republik Indonesia akan menghasilkan pencapaian hasil pembangunan yang berkualitas.

Sasaran pembangunan Aceh pada tahun 2015 dan 2016 sebagaimana telah
diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017
adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 di targetkan sekitar 6,2-6,7 persen dan 2016
ditargetkan berkisar 6,5-6,9 persen.
2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2015 di targetkan turun menjadi sekitar 13,5 persen dan
pada tahun 2016 dibawah 11,5 persen.
3. Tingkat pengangguran pada tahun 2015 sekitar 6,9 persen dan pada tahun 2016 sekitar
6,8 persen.
4. Tingkat inflasi diperkirakan pada tahun 2015 dan 2016 dapat terkendali sekitar 3,0 -5,0
persen.

Sasaran pembangunan tersebut diatas merupakan target kinerja pembangunan yang


perlu diraih. Melihat pencapaian indikator kinerja acuan tahun 2013, tantangan
pembangunan tahun 2015 dan tahun semakin berat. Pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan harus dilakukan melalui bauran kebijakan (policy mix) antara Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Aceh maupun bauran kebijakan sektoral. Kebijakan belanja perlu
diarahkan untuk memberikan stimulus pembangunan guna mencapai target kinerja.
Pemilihan program dan kegiatan yang paling elastis terhadap pencapaian sasaran RPJM
mutlak harus dilakukan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh

Kebijakan keuangan merupakan nadi utama dalam pembangunan Aceh. Struktur PDRB di
sisi permintaan menunjukkan bahwa komsumi pemerintah masih memegang peranan
penting dalam pembentukan ekonomi Aceh. Fakta ini menunjukkan bahwa arah kebijakan
keuangan Aceh harus diarahkan untuk memperkuat struktur serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi secara berkualitas.

Peran kebijakan keuangan Aceh harus terkait tiga fungsi utama pemerintah yaitu
fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan tugas pemerintah untuk
mengalokasikan sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk mempengaruhi perekonomian
Aceh. Selain itu Pemerintah Aceh juga mempunyai kewajiban untuk mempengaruhi distribusi
kesejahteraan masyarakat sehingga sebaran kesejahteraan terjadi secara merata.
Sedangkan fungsi stabilisasi sangat erat kaitannya dengan kerawanan baik internal maupun

11Bab III | Rencana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 III - 11
eksternal yang dapat memberikan pengaruh negatif dalam perekonomian. Dalam hirarki
pemerintahan, dua fungsi pertama merupakan ranah utama dari pemerintah daerah
sedangkan fungsi stabilisasi sering membutuhkan kebijakan moneter agar efektif sehingga
lebih dominan menjadi kewajiban pemerintah pusat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Aceh dan Kerangka Pendanaan Proyeksi Keuangan Aceh

Proyeksi Keuangan Aceh adalah perhitungan kemungkinan jumlah penerimaan daerah


berasal dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, berdasarkan pertumbuhan realisasi
penerimaan daerah yang terjadi selama beberapa tahun sebelumnya dan juga berdasarkan
beberapa asumsi yang mempengaruhi pada tahun yang diprediksikan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal


179 ayat (2), menjelaskan bahwa Pendapatan Aceh adalah bersumber dari : (1)
Pendapatan Asli Aceh; (2) Dana Perimbangan; (3) Dana Otonomi Khusus; dan (4) Lain-lain
Pendapatan yang Sah (termasuk Dana Otonomi Khusus). Dijelaskan pula bahwa,
Pendapatan Asli Aceh terdiri dari:(a) Pajak Aceh; (b) Retribusi Aceh; (c) Hasil pengelolaan
kekayaan Aceh yang dipisahkan milik Aceh dan hasil penyertaan modal Aceh; (d) Zakat;
dan (e) Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah. Sedangkan Dana Perimbangan diperoleh
dari bagi hasil penerimaan negara antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dana
Perimbangan terdiri dari: (a) Dana Bagi Hasil Pajak; (b) Dana Bagi Hasil Hidro Karbon dan
Sumberdaya Alam Lainnya; (c) Dana Alokasi Umum; (d) Dana Alokasi Khusus; dan (e) Dana
Tambahan Bagi Hasil Migas.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: (a) Hibah;
(b) Dana Darurat; (c) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (d)
Dana Otonomi Khusus; (e) Dana Penyesuaian; dan (f) Dana kurang bayar dari Pemerintah.

Selama periode 3 tahun terakhir (2012-2014) pendapatan Aceh terus mengalami


peningkatan, terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan Dana Otonomi Khusus
yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 total pendapatan Aceh berdasarkan proyeksi
realisasi pendapatan 3 tahun sebelumnya diperkirakan tetap mengalami peningkatan.
Berdasarkan proyeksi pendapatan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 pendapatan
Aceh diperkirakan dapat mencapai sebesar Rp. 12.010.742.783.065,- jumlah tersebut
terutama diperkirakan berasal dari hampir semua sumber pendapatan, terutama Dana
Otonomi Khusus, terkecuali dana bagi hasil hidro karbon dan sumberdaya alam lainnya serta
dana tambahan bagi hasil migas yang diperkirakan mengalami penurunan akibat turunnya
lifting migas.

Realisasi Pendapatan Aceh selama 3 tahun terakhir serta proyeksi pada tahun 2015
dan 2016 dapat dilihat pada (Tabel 3.8) berikut:

III - 12 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab III
 
Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Aceh
Tahun 2012 s.d Tahun 2016

JUMLAH)(RP)
No URAIAN REALISASI)TAHUN) )REALISASI)TAHUN)) TARGET))TAHUN) PROYEKSI)TAHUN) PROYEKSI)TAHUN)
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7

1,1 PENDAPATAN)ASLI)ACEH )))))))))))) 795.323.288.966 )))))))))))) 892.779.838.140 ))))))))) 1.849.214.279.709 ))))))))) 1.883.113.759.049 )))))))))) 2.554.975.874.637
1.1.1 Pajak-Aceh ------------ 622.705.834.000 ------------ 687.468.221.122 ------------ 985.045.441.852 --------- 1.147.306.353.447 ----------- 1.188.724.112.806
1.1.2 Retribusi-Aceh -------------- 21.095.694.260 < ------------- 20.000.000.000 --------------- 5.000.000.000 ----------------- 5.180.500.000
1.1.3 Hasil-Pengelolaan-Kekayaan-Aceh-yang-Dipisahkan- ------------ 102.000.000.000 ------------ 102.000.000.000 ------------ 135.178.099.125 ------------ 142.500.000.000 ------------- 147.644.250.000
1.1.5 Lain<lain-Pendapatan-Asli-Aceh-Yang-Sah -------------- 49.521.760.706 ------------ 103.311.617.018 ------------ 708.990.738.732 ------------ 588.307.405.602 ------------- 609.545.302.944
< Hasil-Penjualan-aset-daerah-yang-tidak-dipisahkan ------------- 51.000.000.000 ------------- 23.074.300.000 --------------- 23.907.282.230
< Penerimaan-Jasa-Giro ------------- 75.376.784.763 ------------- 55.000.000.000 --------------- 56.985.500.000
< Pendapatan-denda-atas-keterlambatan-pelaksanaan- ------------- 28.000.000.000 ------------------------------ < -------------------------------- <
pekerjaan
< Pendapatan-bunga ------------------------------ < --------------- 6.225.000.000 ----------------- 6.449.722.500
< Pendapatan-denda-pajak ------------- 55.381.781.553 ------------- 30.331.631.602 --------------- 31.426.603.503
< Pendapatan-dari-angsuran/cicilan-penjualan ------------------------------ < ------------------ 170.862.000 ------------------- 177.030.118
< Hasil-dari-pemanfaatan-Kekayaan-daerah ------------------------------ < ------------- 14.922.550.000 --------------- 15.461.254.055
< Zakat-dan-Infaq/Shadaqah ---------------- 8.961.710.458 ------------- 10.000.000.000 ------------- 34.000.000.000 ------------- 24.700.000.000 --------------- 25.591.670.000
< Pendapatan-jasa-layanan-umum-BLUD-RSUZA- ------------ 303.388.931.080 ------------ 360.000.000.000 ------------- 372.996.000.000
< Pendapatan-Hibah-BLUD-RSIA ------------- 20.839.826.250 ------------- 30.416.800.000 --------------- 31.514.846.480
< Pendapatan-hasil-kerjasama-BLUD-RS-Jiwa ------------- 46.003.415.086 ------------- 38.000.000.000 --------------- 39.371.800.000
< Lain<lain-PAD-yang-sah-lainnya ------------- 95.000.000.000 --------------- 5.466.262.000 ----------------- 5.663.594.058
1,2 PENDAPATAN)TRANSFER)PEMERINTAH)PUSAT)DANA) ))))))))) 1.246.103.288.377 ))))))))) 1.500.464.438.821 ))))))))) 1.558.496.661.811 ))))))))) 1.659.438.446.100 )))))))))) 1.747.056.796.054
PERIMBANGAN
1.2.1 Dana-Bagi-Hasil-Pajak ------------ 217.900.529.946 ------------ 238.115.998.718 ------------ 197.662.588.080 ------------ 274.769.551.100 ------------- 289.277.383.398
1.2.2 Dana-Bagi-Hasil-Bukan-Pajak/Sumber-Daya-Alam -------------- 66.708.341.431 ------------- 94.754.412.103 ------------- 86.267.496.731 ------------- 58.191.339.000 --------------- 61.263.841.699
1.2.3 Dana-Alokasi-Umum ------------ 911.080.707.000 --------- 1.092.445.518.000 --------- 1.201.612.787.000 --------- 1.237.894.986.000 ----------- 1.303.255.841.261
1.2.4 Dana-Alokasi-Khusus -------------- 50.413.710.000 ------------- 75.148.510.000 ------------- 72.953.790.000 ------------- 88.582.570.000 --------------- 93.259.729.696
1,3 Pendapatan)Transfer)Pemerintah)Pusat)Lainnya ))))))))) 5.476.288.764.000 ))))))))) 6.222.785.783.000 ))))))))) 8.128.174.901.000 ))))))))) 8.402.850.996.000 )))))))))) 9.201.278.599.986
1.3.1 Dana-Otonomi-Khusus ---------- 5.476.288.764.000 --------- 6.222.785.783.000 --------- 6.824.386.514.000 --------- 7.057.756.971.000 ----------- 7.757.180.686.826
1.3.2 Dana-Penyesuaian- ------------ 461.996.170.000 ------------ 455.524.370.000 ------------ 463.066.040.000 ------------ 604.382.800.000 ------------- 664.277.135.480
1.3.3 Dana-Tambahan-bagi-Hasil-Minyak-dan-Gas-Bumi ------------ 726.135.103.000 --------- 1.023.928.111.047 ------------ 840.722.347.000 ------------ 740.711.225.000 ------------- 779.820.777.680
1,4 LAINMLAIN)PENDAPATAN)ACEH)YANG)SAH ))))))))))))))))))))))))))))))) M )))))))))))))))))))))))))))))) M ))))))))))))))) 3.619.847.281 ))))))))))))) 65.339.581.916 )))))))))))))))))))))))))))))))) M
1.4.1 Hibah- < < < ------------------------------ < -------------------------------- <
<-Pendapatan-Pemerintah-Aceh-atas-hibah-
< < --------------- 3.619.847.281 <
Pemerintah-(WISMP)
1.4.2 Pendapatan-Hibah-dari-Pemerintah-Microfinance-for-
------------- 63.804.841.916
Innovation-Fund
1.4.3 Dana-Darurat < < < < <
1.4.4 Bagi-Hasil-Pajak-dari-Provinsi-&-dari-Pemda-Lainnya < < < < <
1.4.5 Dana-Alokasi-khusus-Kurang-Bayar < < < < <
1.4.6 Pendapatan-hibah-dari-Badan/Lembaga/Organisasi-
< < < --------------- 1.534.740.000 <
swasta
JUMLAH)PENDAPATAN)ACEH)(1.1+1.2+1.3+1.4) ))))))))) 7.517.715.341.343 ))))))))) 8.616.030.059.961 ))))))) 11.539.505.689.801 ))))))) 12.010.742.783.065 )))))))))13.503.311.270.677

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh


Arah kebijakan keuangan Aceh tahun 2015 sejalan dengan tema pembangunan Aceh:
”Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing untuk Penguatan Perekonomian yang
Berkeadilan”. Kebijakan keuangan Aceh harus mampu berkontribusi pada penciptaan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ditandai dengan peningkatan nilai PDRB dan diikuti
oleh makin sedikitnya angka kemiskinan serta tersedianya lapangan pekerjaan produktif bagi
angkatan kerja yang ada.

Secara umum, kebijakan keuangan Aceh terdiri dari tiga kebijakan yaitu kebijakan
pendapatan, kebijakan belanja Aceh dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan
Aceh diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah. Selama ini, penerimaan Aceh
masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan. Dominasi ini menunjukkan
13Bab III | Rencana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 III - 13
ketergantungan fiskal Aceh terhadap Pemerintah sehingga kebijakan pendapatan Aceh
difokuskan pada penguatan kemampuan memungut pajak dan retribusi daerah (taxing
power). Kebijakan belanja Aceh diarahkan pada peningkatan kualitas belanja (quality
spending) melalui alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan
elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,
pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta stabilitas harga barang.
Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada penggunaan dana sisa
lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) secara efektif dan efisien melalui
penyertaan modal pemerintah dan peningkatan kapasitas investasi yang berdasarkan pada
kinerja investasi (performance based).

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Aceh


Pada prinsipnya, arah dan kebijakan pendapatan Aceh pada tahun 2015 adalah
menghimpun penerimaan dari semua sumber Pendapatan Aceh secara optimal, sesuai
dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat dari struktur
penerimaan Aceh, kontribusi Pendapatan Asli Aceh (PAA) masih sangat kecil dibanding
dengan kontribusi Dana Perimbangan. Besarnya kontribusi dana perimbangan dalam total
penerimaan Aceh disebabkan oleh transfer dana otonomi khusus sebesar dua persen dari
total DAU nasional sejak tahun 2008.

Dana otonomi khusus tidaklah kekal dan akan berkurang menjadi satu persen dari total
DAU nasional pada tahun 2022 dan akhirnya berakhir pada tahun 2027. Disamping itu,
penerimaan dari bagi hasil hidrokarbon makin berkurang karena fase lapangan produksi
minyak dan gas Aceh memasuki fase penurunan (depleting), bahkan kandungan gas pada
lapangan Arun diperkirakan pada tahun 2014 akan habis. Kenyataan ini menunjukkan
prioritas kebijakan pendapatan Aceh untuk berupaya memandirikan penerimaan Aceh
melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemungutan pajak dan retribusi serta Zakat
Aceh sebagai Pendapatan Asli Aceh.

Dalam rangka tercapainya arah kebijakan pendapatan Aceh tersebut, maka perlu
ditetapkan beberapa langkah strategis sebagai berikut:
1. Memaksimalkan kinerja aparatur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan
pajak dan retribusi daerah dengan cara meningkatkan motivasi, disiplin dan etos kerja
berdasarkan sistem insentif (reward and punishment);
2. Meningkatkan koordinasi dengan segenap instansi/institusi baik vertikal maupun
horizontal dalam rangka mengoptimalkan pendapatan terutama bersumber dari pajak
dan restribusi daerah serta zakat.;

III - 14 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab III
 
3. Memperluas jangkauan dan mempermudah pelayanan, dengan membuka tempat-
tempat pelayanan pajak Aceh, retribusi Aceh dan pendapatan lainnya di kabupaten/kota
sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Aceh serta sistemisasi proses
pelayanan berbasis online demi efisiensi dan transparansi pelayanan pendapatan Aceh ;
dan
4. Meningkatkan sosialisasi dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat tentang
pentingnya manfaat pajak dan retribusi untuk kesinambungan pembangunan Aceh
melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi
pemungutan pajak Aceh, retribusi Aceh, dan penerimaan lain-lain yang sah.
5. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan asli Aceh sebagaimana
dimungkinkan oleh perundang-undangan yang berlaku melalui penambahan sumber
pendapatan baru.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Aceh

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Permendagri


Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja
Daerah terdiri dari 2 kelompok utama yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terikat secara langsung dengan program
dan kegiatan, terdiri dari: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Bunga; (c) Belanja Subsidi; (d)
Belanja Hibah; (e) Belanja Bantuan Sosial; (f) Belanja bagi hasil kepada Kab/Kota dan
Pemerintah Desa; dan (g) Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung adalah
belanja yang terkait langsung dengan program/kegiatan, yaitu terdiri dari: (a) Belanja
Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; dan (c) Belanja Modal.

Secara akumulasi, kedua kelompok belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai


pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya
masing-masing. Berdasarkan perkembangan komposisi struktur Belanja Aceh selama 3
tahun terakhir, Belanja Tidak Langsung adalah berkisar antara 30-44 persen terhadap total
belanja. Tingginya persentase Belanja Tidak Langsung dipengaruhi oleh meningkatnya
belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial setiap tahunnya. Bertitik tolak
pada masih banyaknya isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah, maka perlu
diupayakan peningkatan porsi Belanja Langsung untuk percepatan terlaksananya capaian
berbagai indikator kinerja kunci pembangunan daerah.

Mengingat tema pembangunan tahun 2015 adalah ”Peningkatan Produktifitas dan


Daya Saing untuk Penguatan Perekonomian yang Berkeadilan”, maka arah Kebijakan
belanja Aceh tahun 2015 diprioritaskan pada pelaksanaan program/kegiatan yang

15Bab III | Rencana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 III - 15
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tinggi, penyediaan lapangan kerja yang produktif,
perluasan dan percepatan pengentasan kemiskinan serta menjamin berfungsinya lingkungan
sebagai pendukung pembangunan. Prioritas diberikan pada pengembangan infrastruktur
pertanian dan peningkatan sumberdaya manusia. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja
Aceh tahun 2015 harus tetap mengedepankan azas efisiensi dan efektifitas dengan
mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgetting).

Berdasarkan perkiraan pendapatan dan netto pembiayaan Aceh tahun 2015, maka
total belanja Aceh direncanakan adalah sebesar Rp. 12.755.643.725.149,- yaitu terdiri dari
belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.967.833.540.092,- (38,95 persen) dan Belanja
Langsung direncanakan sebesar Rp. 7.787.810.185.057,- (61,05 persen).

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diutamakan untuk penuntasan isu strategis


pembangunan Tahun 2015 yaitu; 1) Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran; 2)
Reformasi Birokrasi, Penerapan Dinul Islam, Adat dan Budaya serta Keberlanjutan
Perdamaian; 3) Peningkatan Infrastruktur yang Terintegrasi; 4) Ketahanan Pangan dan Nilai
Tambah Produksi; 5) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; 6) Peningkatan
Investasi dan Pemanfaatan Potensi SDA yang Berwawasan Lingkungan.

Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan urusan pilihan terutama diarahkan


dalam rangka mendorong pertumbuhan produksi daerah dan nilai tambah yang diperoleh
daerah, dengan dampak yang diharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
dan berkualitas.

Dalam pelaksanaan kebijakan belanja Aceh tahun 2015, beberapa asumsi pokok
yang dapat mempengaruhi langsung diantaranya adalah:
a. Perkiraan penerimaan pendapatan Aceh diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat
memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian Aceh dan mampu
mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan;
b. Perkiraan kebutuhan belanja Aceh dapat mendanai program-program strategis Aceh
untuk mendukung dan menjaga target pencapaian indikator kinerja (Key Performance
Indicators) yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017;
c. Terlaksananya pembahasan, kesepakatan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh (APBA) tepat waktu sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku;
d. Terkendalinya laju inflasi nasional, regional dan daerah, terutama berkaitan dengan
belanja pemerintah.
Realisasi Belanja Aceh beberapa tahun sebelumnya serta rencana pada tahun 2015

III - 16 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab III
 
dan 2016, secara lebih terperinci dapat dilihat pada (Tabel 3.3)

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Tahun 2012 s.d. Tahun 2016

JUMLAH*(RP)
PROYEKSI/TARGET*
No URAIAN REALISASI*TAHUN* REALISASI*TAHUN* TAHUN*BERJALAN* PROYEKSI/TARGET*
PADA*TAHUN*
2012 2013 2014 PADA*TAHUN*2016
RENCANA*2015
1 2 3 4 5 6 7

2,1 BELANJA*TIDAK*LANGSUNG ********* 3.646.912.349.471 ********** 3.713.199.162.580 ********** 5.784.982.579.269 ********** 4.967.833.540.092 ********* 4.776.179.702.534
2.1.1 Belanja/Pegawai/ //////////// 888.419.643.309 ///////////// 974.266.672.009 ///////////// 949.853.168.591 ////////// 1.038.201.936.283 ////////// 1.044.838.485.450
2.1.2 Belanja/Bunga/ 8 8 8 8 8
2.1.3 Belanja/subsidi 8 8 8 8 8
2.1.4 Belanja/Hibah/ ////////// 1.146.032.548.668 ////////// 1.456.594.096.874 ///////////// 742.147.206.899 ////////////// 38.000.000.000 ////////////// 45.000.000.000
2.1.5 Belanja/Bantuan/Sosial //////////// 594.341.157.494 ///////////// 354.788.393.697 ///////////// 342.895.095.000 ///////////// 258.181.800.000 ////////////// 75.000.000.000
2.1.6 Belanja/bagi/hasil/kepada/Prov/Kab/kota/dan/ //////////// 271.000.000.000 ///////////// 275.000.000.000 ///////////// 300.000.000.000 ///////////// 460.308.586.725 //////////// 300.000.000.000
Pemerintah/Desa
2.1.7 Belanja/Bantuan/Keuangan/kepada/Prov/Kab/Kota/
dan/Pemerintahan/Desa //////////// 597.119.000.000 ///////////// 552.550.000.000 ////////// 3.425.748.783.795 ///////////// 136.800.000.000 //////////// 200.000.000.000
2.1.8 Belanja/Bantuna/Alokasi/Khusus /////////////////////////////// 8 /////////////////////////////// 8 /////////////////////////////// 8 ////////// 3.011.341.217.084 ////////// 3.011.341.217.084
2.1.8 Belanja/tidak/terduga //////////// 150.000.000.000 ///////////// 100.000.000.000 ////////////// 24.338.324.984 ////////////// 25.000.000.000 //////////// 100.000.000.000

JUMLAH*BELANJA*TIDAK*LANGSUNG ********* 3.646.912.349.471 ********** 3.713.199.162.580 ********** 5.784.982.579.269 ********** 4.967.833.540.092 ********* 4.776.179.702.534
2,2 BELANJA*LANGSUNG ********* 5.865.026.304.330 ********** 8.066.638.059.430 ********** 7.154.662.169.979 ********** 7.787.810.185.057 ********* 9.445.672.928.457
2.2.1 Belanja/Pegawai //////////// 325.975.208.462 ///////////// 647.446.699.088 ///////////// 544.060.341.442 ///////////// 548.566.375.586 //////////// 598.466.375.586
2.2.2 Belanja/Barang/dan/Jasa ////////// 4.538.991.461.352 ////////// 5.189.697.005.980 ////////// 3.965.245.367.350 ////////// 2.861.250.905.887 ////////// 4.669.213.649.287
2.2.3 Belanja/Modal ////////// 1.000.059.634.516 ////////// 2.229.494.354.362 ////////// 2.645.356.461.187 ////////// 4.377.992.903.584 ////////// 4.177.992.903.584

JUMLAH*BELANJA*LANGSUNG ********* 5.865.026.304.330 ********** 8.066.638.059.430 ********** 7.154.662.169.979 ********** 7.787.810.185.057 ********* 9.445.672.928.457

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh

Pembiayaan Aceh merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali


dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Aceh tersebut
meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Berdasarkan pasal 60 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh, Penerimaan Pembiayaan Aceh mencakup:
a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA);
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman Aceh;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
f. Penerimaan piutang Aceh;
g. Penerbitan obligasi Aceh.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Aceh mencakup:


a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Aceh;

17Bab III | Rencana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 III - 17
c. Pembayaran pokok utang;
d. Pemberian pinjaman;
e. Pembayaran nilai nominal obligasi.

Pada tahun 2015 Pemerintah Aceh belum menganggap perlu atau terpaksa
melakukan pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta
melakukan pinjaman daerah untuk menutup defisit rencana belanja. Oleh karena itu
penerimaan pembiayaan Aceh yang paling mungkin dapat terlaksana pada tahun 2015
adalah hanya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (2014). Diperkirakan Silpa
yang diperoleh oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2015 sebesar Rp.898.705.784.000,-
Jumlah pembiayaan netto tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai program dan
kegiatan prioritas sesuai RPJMA 2012-2017. Pada tahun 2015 direncanakan Pemerintah
Aceh akan melakukan penyertaan modal sebesar Rp. 153.804.841.916,- untuk
diinvestasikan pada beberapa perusahaan daerah milik Pemerintah Aceh diantaranya yaitu
Bank Aceh, BPR Mustaqim, MIF,PDPA dan PT. Investa.

Realisasi beberapa tahun sebelumnya dan proyeksi beberapa tahun kedepan dan
perkiraan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Aceh tahun 2015 dapat
dilihat pada (tabel 3.4)

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2012 s.d. Tahun 2016

JUMLAH+(RP)
JENIS+PENERIMAAN+DAN+PENGELUARAN+ PROYEKSI/TARGET+
No REALISASI+TAHUN+ REALISASI+TAHUN+ TAHUN+BERJALAN+ PROYEKSI/TARGET+
PEMBIYAAN+DAERAH PADA+TAHUN+
2012 2013 2014 PADA+TAHUN+2016
RENCANA+2015
1 2 3 4 5 6 7

3,1 PENERIMAAN+PEMBIYAAN+ ++++++++++++ 804.130.329.000 ++++++1.673.319.751.027 ++++++++++ 1.402.139.059.357 +++++++++++++ 898.705.784.000 +++++++++++++++ 50.000.000.000
3.1.1 Sisa-Lebih-Perhitungan-Anggaran-Tahun-sebelumnya-
(SILPA) ------------ 804.130.329.000 ------1.673.319.751.027 ---------- 1.363.952.730.293 ------------- 898.705.784.000 --------------- 50.000.000.000
3.1.2 Silpa-BLUD G G -------------- 38.186.329.064 G G

JUMLAH+PENERIMAAN+PEMBIAYAAN+ ++++++++++++ 804.130.329.000 ++++++1.673.319.751.027 ++++++++++ 1.402.139.059.357 +++++++++++++ 898.705.784.000 +++++++++++++++ 50.000.000.000
3,2 PENGELUARAN+PEMBIAYAAN+ +++++++++++++++ 7.000.000.000 ++++++++++++ 4.850.000.000 +++++++++++++++++++++++++++++++ < +++++++++++++153.804.841.916 ++++++++++++++++++++++++++++++++ <
3.2.1 Pembentukan-Dana-Cadangan- G G G G G
3.2.2 Penyertaan-Modal-(investasi)-Daerah ---------------- 7.000.000.000 ------------ 4.850.000.000 G ------------- 153.804.841.916 G
3.2.3 Pembayaran-pokok-utang- G G G G G
3.2.4 Pemberian-Pinjaman-Daerah G G G G G
3.2.5 Pembayaran-Kegiatan-Lanjutan- G G G G G

JUMLAH+PENGELUARAN+PEMBIAYAAN +++++++++++++++ 7.000.000.000 ++++++++++++ 4.850.000.000 +++++++++++++++++++++++++++++++ < +++++++++++++153.804.841.916 ++++++++++++++++++++++++++++++++ <
++++++++++++ 797.130.329.000 ++++++1.668.469.751.027 ++++++++++ 1.402.139.059.357 +++++++++++++ 744.900.942.084 +++++++++++++++ 50.000.000.000

III - 18 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab III
 
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan,


maka konsistensi dan sinkronisasi terhadap kebijakan pembangunan tahunan daerah yang
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) wajib diikuti. Arah
kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan
upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan
kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan
pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi
hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti kemiskinan dan
pengangguran, permukiman layak huni, pangan, pengangguran,pangan, infrastruktur (jalan,
irigasi, pelabuhan) dan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan
produktivitas komoditi unggulan daerah harus menunjukan hasil nyata di lapangan yang
dapat dirasakan masyarakat serta adanya perkembangan yang berarti dalam penyelesaian
masalah tersebut. Agroindustri komoditas unggulan daerah sudah berkembang sehingga
dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi


sistem pelayanan yang melembaga dan lebih profesional untuk pencapaian target
pembangunan milenium pada tahun 2015. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur
secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan
tersebut. Pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di ibukota provinsi melainkan dapat
diakses di regional melalui pembangunan rumah sakit di 4 (empat) regional. Pengembangan
budaya dalam pembangunan sudah diapresiasi oleh masyarakat yang terlihat dari
penyelenggaraan even budaya baik di dalam daerah maupun di luar daerah yang dapat
mendorong berkembangnya pariwisata. Demikian juga dengan karakter budaya yang dimiliki
oleh masyarakat sudah menjadi jati diri dan kebanggaan masyarakat Aceh.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan lembaga


kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembangunan
keolahragaan yang melibatkan masyarakat juga menjadi fokus pembangunan. Pelaksanaan
reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan
signifikan dalam wajah birokrasi pemerintahan Aceh. Selain itu pada tahun 2015 ini
diharapkan investasi telah berkembang untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh yang

Bab IV | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 IV - 1


didukung oleh sumberdaya manusia yang handal dan Badan usaha milik Aceh yang dikelola
secara profesional. Selanjutnya investasi diarahkan untuk mengembangkan sumber daya
alam terbarukan sebagai potensi energi untuk mengatasi krisis energi dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan. Berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan diatas,
pada tahun 2015 Pemerintah Aceh telah menetapkan tema pembangunan yaitu :

“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING DALAM PENGUATAN


PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN”

Dengan 6 (enam) isu strategis pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan


yaitu :
1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Reformasi birokrasi, dinul islam, adat dan budaya serta keberlanjutan
perdamaian;
3. Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi;
4. Ketahanan pangan dan nilai tambah produksi;
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;
6. Peningkatan investasi dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang
berwawasan lingkungan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan


Sasaran Utama Pembangunan Pada Tahun 2015
Sasaran pembangunan Aceh pada tahun 2015 dan 2016 sebagaimana telah
diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017
adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 di targetkan sekitar 6,2-6,7 persen dan 2016
ditargetkan berkisar 6,5-6,9 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2015 di targetkan turun menjadi sekitar 13,5 persen dan
pada tahun 2016 dibawah 11,5 persen;
3. Tingkat pengangguran pada tahun 2015 sekitar 6,9 persen dan pada tahun 2016 sekitar
6,8 persen;
4. Tingkat inflasi diperkirakan pada tahun 2015 dan 2016 dapat terkendali sekitar 3,0 -5,0
persen.

Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2015 sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 memuat visi dan misi sebagai berikut:

IV - 2 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab IV


a. Visi :
“ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI
BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU
HELSINKI”
b. Misi :
Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Aceh
sebagai berikut:
a. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan
penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.
b. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor
kehidupan masyarakat
c. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia
d. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan
e. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi
pemanfaatan SDA
Secara rinci penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tertera dalam
(Tabel 4.1)

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN

(1) (2) (3) (4)

Visi :

Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan undang-undang


Pemerintahan Aceh Sebagai wujud MoU Helsinki

Misi :

1 Memperbaiki tata kelola mewujudkan tata kelola a. Terwujudnya penyelesaian


Pemerintahan Aceh yang Pemerintahan Aceh yang peraturan-peraturan turunan
amanah melalui Implementasi amanah melalui UUPA yang sangat penting
dan penyelesaian peraturan penyelesaian turunan dan seperti Peraturan Pemerintah
pelaksana Undang-Undang Implementasi UUPA untuk (PP), Peraturan Presiden
Nomor 11 Tahun 2006 tentang menjaga perdamaian yang (Perpres), Qanun dan peraturan
Pemerintahan Aceh (UUPA) abadi perundang-undangan lainnya;
untuk menjaga perdamaian
yang abadi

Bab IV | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 IV - 3


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN

(1) (2) (3) (4)

b. Terwujudnya implementasi UUPA


secara cepat dan akurat melalui
implementasi berbagai turunan
UUPA yang mengikat dalam
upaya pencapaian keutuhan,
perdamaian abadi, dan
percepatan pembangunan yang
berkelanjutan;
c. Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bermartabat,
baik, bersih, dan amanah serta
bebas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme, dengan
mengedepankan kualitas kerja
dan profesionalisme;
d. Terwujudnya birokrasi yang kuat
melalui mengoptimalkan
pelayanan publik, menjaga
kelangsungan pembangunan
yang berkelanjutan melalui
terciptanya supremasi hukum dan
penegakan hak asasi manusia.
Tersedianya ruang dialog publik
yang bebas dan bertanggung
jawab serta peningkatan peran
serta dan partisipasi masyarakat
sipil dalam kehidupan politik dan
kegiatan pembangunan;
e. Terciptanya tata kelola
pemerintahan yang tertib sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan dengan penguatan
sistem kelembagaan yang
memiliki nilai-nilai demokrasi
yang diitik-beratkan kepada
prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, non-diskriminasi,
dan kemitraan.

2 Menerapkan nilai-nilai budaya mewujudkan nilai-nilai a. Terciptanya nilai-nilai budaya


Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam budaya Aceh dan nilai-nilai Aceh dalam seluruh aspek
di semua sektor kehidupan Dinul Islam di semua kehidupan masyarakat dalam
masyarakat sektor kehidupan upaya pengembalian harkat dan
martabat Aceh yang telah hilang
akibat berbagai persoalan konflik
dan bencana yang telah terjadi;
b. Terwujudnya masyarakat Aceh
berkualitas, memiliki karakter
Islami yang dicirikan dengan
sehat jasmani, rohani dan sosial,
beriman dan bertaqwa kepada
Allah SWT, memiliki moral dan
etika yang baik, rajin, tangguh,
cerdas dan memiliki kompetensi
dan daya saing, toleransi tinggi,
berbudi luhur, peduli lingkungan,
patuh pada hukum, serta
mencintai perdamaian;
c. Meningkatnya pemahaman,
penghayatan, pengamalan dan
ketaatan masyarakat serta
aparatur pemerintah terhadap
pelaksanaan nilai-nilai Dinul

IV - 4 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab IV


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN

(1) (2) (3) (4)

Islam; dan

d. Meningkatnya peran ulama


terhadap penetapan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan
untuk pengefektifan penerapan
nilai-nilai Dinul Islam dan
mengangkat kembali budaya-
budaya Aceh yang Islami

3 Memperkuat struktur ekonomi mewujudkan struktur a. Terbangunnya struktur


dan kualitas sumber daya ekonomi dan Kualitas perekonomian yang kokoh
manusia Sumber Daya Manusia berlandaskan keunggulan
yang handal kompetitif di setiap wilayah serta
terwujudnya sektor pertanian,
industri, perdagangan dan
pariwisata menjadi basis aktivitas
ekonomi yang dikelola secara
efisien sehingga menghasilkan
komoditas unggulan yang
berkualitas;
b. Menurunnya angka kemiskinan
absolut dengan perbaikan
pendapatan dan pemberdayaan
kemandirian melalui perluasan
lapangan usaha;
c. Berkembangnya sistem
agribisinis yang mampu
menyediakan produk-produk
pertanian yang cukup, bermutu
dan aman konsumsi;
d. Meningkatnya luasan areal baru
lahan pertanian dan produktivitas
lahan pertanian dengan
penyediaan prasarana dan
pengendalian dalam mendukung
peningkatan produksi pertanian;
e. Meningkatnya keberdayaan dan
kemandirian masyarakat dengan
penyediaan fasilitas usaha mikro
dan kawasan pesisir;
f. Meningkatnya pemulihan dan
pertumbuhan sosial ekonomi
daerah terpencil dan pesisir
melalui pengolahan hasil
pertanian dan perikanan
budidaya yang berkelanjutan
dengan penguatan peran dan
fungsi lembaga otoritas investasi
dalam mengembangkan usaha
penjamin hasil produksi pertanian
dan perikanan;
g. Pengembangan sektor pertanian
berbasis komoditi unggulan
sesuai dengan Sumberdaya alam
dan agro ekosistem wilayah;

Bab IV | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 IV - 5


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN

(1) (2) (3) (4)

h. Terwujudnya pendidikan yang


berkualitas pada pendidikan
dasar, pendidikan menengah,
pendidikan dayah, pendidikan
vokasional dan pendidikan tinggi
dalam menjawab tantangan
global dan kebutuhan
ketenagakerjaan;
i. Tersalurnya pemberian bantuan
subsidi dan beasiswa bagi
keluarga miskin dan penerapan
pendidikan dasar dan menengah
gratis menuju pencapaian
millenium development goals
(MDGs);
j. Terwujudnya layanan kesehatan
yang berkualitas melalui
pemenuhan kebutuhan
sumberdaya kesehatan dengan
menjaga keseimbangan antar
wilayah;
k. Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan ibu dan anak dengan
penguatan imunisasi dengan
penyiagaan terhadap dampak gizi
buruk dan pengendalian penyakit
menular dalam pencapaian
sasaran MDGs;
l. Meningkatnya penyediaan
pelayanan medik spesialistik
termasuk kesehatan jiwa kepada
masyarakat dan ketersediaan
obat esensial di sarana
pelayanan dasar dan rujukan;
m Terselenggaranya jaminan
. kesehatan berbasis asuransi
sosial atau Jaminan Kesehatan
Masyarakat Aceh (JKMA);
n. Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit menular
dan tidak menular dengan
pembinaan kemandirian
masyarakat terhadap
pengembangan hidup bersih dan
sehat serta lingkungan sehat

4 Melaksanakan pembangunan mewujudkan a. Terciptanya pembangunan


Aceh yang proporsional, pembangunan Aceh yang terintegrasi dengan berbagai
terintegrasi dan berkelanjutan proporsional, terintegrasi sektor pembangunan secara
dan berkelanjutan berkelanjutan melalui berbagai
komitmen terhadap pemanfaatan
tataruang dan dokumen
perencanaan yang telah
ditetapkan;
b. Terwujudnya keselarasan dan
keserasian program
pembangunan antara RTRWA,
RPJPA dan Dokumen lainnya;
c. Terwujudnya pembangunan
infrastruktur daerah yang
seimbang, merata dan
proporsional sesuai dengan
kebutuhan dan kemanfaatan
masyarakat dengan tetap
memperhatikan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan dalam
mengantisipasi dampak resiko

IV - 6 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab IV


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN

(1) (2) (3) (4)


bencana secara seimbang;
d. Terwujudnya pembangunan
berkelanjutan dengan
memperbaiki mutu lingkungan
dengan meningkatkan kapasitas
adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim

5 Mewujudkan peningkatan nilai mewujudkan peningkatan a. Terwujudnya sistem pengelolaan


tambah produksi masyarakat nilai tambah produksi sumber daya alam terbarukan
dan optimalisasi pemanfaatan masyarakat dan berdasarkan prinsip kemanfaatan
SDA optimalisasi pemanfaatan bersama baik antar wilayah
maupun antar kawasan;
SDA
b. Terwujudnya ketahanan pangan
daerah melalui pemanfaatan
sumber daya alam secara
berkelanjutan dengan
pemeliharaan keanekaragaman
hayati dan kekhasan sumber daya
alam tropis lainnya yang
dimanfaatkan untuk mewujudkan
nilai tambah dan daya saing
daerah;
c. Terkelolanya sumber daya alam
dan pelestarian fungsi lingkungan
hidup melalui penguatan
kelembagaan dan peningkatan
kesadaran masyarakat dengan
berkembangnya proses
rehabilitasi dan konservasi
sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang disertai
dengan menguatnya partisipasi
aktif masyarakat;
d. Terekplorasinya sumberdaya
alam secara baik dan benar
dalam upaya meningkatkan
kualitas hidup rakyat Aceh secara
berkelanjutan melalui penguatan
sistem transportasi dan jaringan
infrastruktur;
e. Terwujudnya produktivitas dan
nilai tambah pertanian,
perkebunan, peternakan,
perikanan, dan kehutanan serta
hasil pertambangan yang dapat
berfungsi sebagai lumbung energi
daerah dengan tetap
memperhatikan keseimbangan
ekosistem;
f. Terwujudnya pusat pertumbuhan
(growth pole and growth center)
sebagai daya saing wilayah
dengan menciptakan produk
unggulan lokal yang kreatif,
inovatif, serta memiliki nilai
kekhasan yang kuat tanpa
merusak lingkungan; dan
g. Terwujudnya kemandirian
pangan, peningkatan daya saing
produk pertanian serta
peningkatan pendapatan petani.

Bab IV | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 IV - 7


4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka mendukung terlaksananya 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Aceh


(RPJMA) dan Isu strategis pembangunan Aceh (RKPA) Tahun 2015, maka pada tahun
2015 prioritas dan sasaran pembangunan dititikberatkan pada :

1. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran, dengan Sasaran pembangunan sebagai


berikut :
(1) Peningkatan keahlian dan daya saing tenaga kerja yang memiliki standarisasi;
(2) Peningkatan akses kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja;
(3) Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat;
(4) Peningkatan daya saing produk Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
(5) Penguatan kelembagaan keuangan mikro dan akses permodalan;
(6) Peningkatan skala usaha komoditas masyarakat yang layak dengan memanfaatkan
lahan tidur, terlantar dan pengembangan kawasan transmigrasi
(7) Pengembangan konsep agrobisnis dalam pengembangan pertanian pedesaan

2. Reformasi Birokrasi, Dinul Islam, Adat dan Budaya serta Keberlanjutan


Perdamaian, dengan Sasaran pembangunan sebagai berikut :
(1) Penataan peraturan perundang-undangan peraturan pelaksana UUPA;
(2) Penataan dan penguatan organisasi kelembagaan perangkat Aceh;
(3) Penataan tatalaksana yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi
(4) Penataan sistem manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
(5) Penguatan pengawasan;
(6) Penguatan akuntabilitas kinerja;
(7) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
(8) Integrasi perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan evaluasi Pembangunan;
(9) Pengarusutamaan Perdamaian dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
pembangunan;
(10) Peningkatan pemahaman tentang bina pembangunan perdamaian;
(11) Penuntasan kegiatan reintegrasi;
(12) Pencegahan, Mitigasi, dan Resolusi Konflik;
(13) Promosi, Konsolidasi, dan Transformasi Pembangunan Perdamaian;
(14) Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan;
(15) Pembinaan masyarakat korban konflik;
(16) Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung penerapan agama;
(17) Penyediaan Pedoman dalam rangka pelaksanaan ajaran agama bagi masyarakat;

IV - 8 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab IV


(18) Peningkatan kapasitas Intansi dan Lembaga terkait dalam mendukung penerapan
agama bagi masyarakat;
(19) Penyediaan tenaga pendamping sebagai fasilitator dalam pelaksanaan ajaran
agama bagi masyarakat;
(20) Peningkatan partisipasi tokoh masyarakat dalam pelaksanaan ajaran agama;
(21) Peningkatan koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan ajaran agama;
(22) Penyebarluasan informasi dan publikasi tentang agama Islam;
(23) Penyediaan fasilitas pendukung peran Ulama;
(24) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemahaman sejarah dan adat
istiadat;
(25) Penyebarluasan informasi dan publikasi tentang sejarah dan adat istiadat;
(26) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang sejarah dan adat istiadat;
(27) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung seni dan budaya;
(28) Penyebarluasan informasi dan publikasi tentang seni dan budaya bagi masyarakat;
(29) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya;
(30) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
(31) Meningkatkan dan Memberdayakan Fungsi Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Gampong;
(32) Pembinaan Social Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan
Masyarakat;
(33) Pemberian Stimulant Pembangunan Gampong;
(34) Meningkatkan dan Memperdayakan Olahraga Tradisional Aceh;
(35) Tercapai dan Terjangkaunya Pelayanan Sosial.

3. Peningkatan Infrastruktur yang Terintegrasi, dengan Sasaran pembangunan sebagai


berikut:
(1) Menciptakan pembangunan yang sesuai dengan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan tata ruang;
(2) Meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
(3) Mengurangi disparitas dan kesenjangan dalam aksessibilitas pergerakan orang dan
barang dengan mempertahankan, meningkatkan dan membangun jalan/jembatan
untuk mencapai kondisi mantap;
(4) Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum, layanan pengelolaan
persampahan dan air limbah, sarana prasarana lingkungan permukiman;
(5) Menyediakan sarana dan prasarana perumahan dan tempat peribadatan;

Bab IV | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 IV - 9


(6) Membangun dan mempertahankan sarana penampungan air (waduk, embung, situ)
serta meningkatkan fungsi jaringan irigasi untuk dapat melayani ketersediaan air
areal persawahan;
(7) Memantapkan kelembagaan pengelolaan dalam penyelenggaran infrastruktur dan
kebencanaan;
(8) Menyiapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dan
telekomunikasi (e-Aceh) yang mendukung percepatan pembangunan Aceh
(9) Menangani kondisi kejadian-kejadian pra bencana, bencana, pasca bencana
(tanggap darurat), dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi);
(10) Membangun sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan sebagai
kawasan industri dengan memperhatikan nilai tambah dan dampak lingkungan serta
risiko bencana;
(11) Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam
menghadapi bencana sesuai dengan standard internasional.

4. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produksi, dengan Sasaran pembangunan


sebagai berikut :
(1) Peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta akses dan pengawasan mutu
pangan;
(2) Peninjauan ulang konsesi izin hak guna usaha (HGU), HPH dan HTI yang tidak aktif
dan telah habis masa berlakunya untuk penyediaan lahan bagi masyarakat;
(3) Optimalisasi luas areal pertanian, prasarana dan pengendalian produksi pertanian;
(4) Peningkatan sistem kelembagaan, Sumber Daya Manusia penyuluh dan petani
(5) Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil pertanian berbasis komoditas
unggulan sesuai dengan potensi kawasan;
(6) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pertanian
(7) Pengembangan kawasan potensi perikanan tangkap dan budidaya;
(8) Pengembangan kelembagaan dan sistem pemasaran produk pertanian daerah;
(9) Pengembangan kawasan agro industri berbasis komoditas unggulan ekspor dan
sistem usaha yang berkelanjutan;

5. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, dengan Sasaran


pembangunan sebagai berikut :
(1) Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur dalam rangka perbaikan kinerja
pemerintahan;
(2) Penyediaan beasiswa tugas belajar bagi aparatur;
(3) Perluasan Kesempatan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bermutu;

IV - 10 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab IV


(4) Perluasan Kesempatan dan Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun;
(5) Perluasan Kesempatan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah;
(6) Perluasan Kesempatan yang Merata Terhadap Pendidikan Nonformal, Melek Huruf
penduduk Usia Produktif, dan Kecakapan Hidup;
(7) Perluasan Kesempatan Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Inklusif;
(8) Peningkatan Mutu Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah;
(9) Peningkatan Efektifitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan;
(10) Pengembangan Budaya Baca dan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan;
(11) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
(12) Pendidikan Dayah;
(13) Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah;
(14) Pemberdayaan Santri;
(15) Penelitian dan Pengembangan Dayah;
(16) Politeknik pertanian;
(17) Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur dalam rangka perbaikan kinerja
pemerintahan;
(18) Penyediaan beasiswa tugas belajar bagi aparatur;
(19) Pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan dengan menjaga keseimbangan
antar wilayah serta pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat;
(20) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak serta penyiagaan terhadap
dampak gizi buruk dalam rangka pencapaian sasaran Millenium Development Goals
(MDGs);
(21) Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dalam rangka
pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs);
(22) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama bagi keluarga miskin, ibu dan
anak serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan;
(23) Peningkatan pengetahuan dan paradigma masyarakat terhadap pengembangan
perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat.

6. Peningkatan Investasi dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang


Berwawasan Lingkungan, dengan Sasaran pembangunan sebagai berikut :
(1) Mendorong revitalisasi industri strategis;
(2) Merevitalisasi BUMA yang telah ada dan membentuk BUMA sesuai kebutuhan yang
profesional, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
(3) Membentuk dan Membina Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk meningkatkan
ekonomi produktif masyarakat;
Bab IV | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 IV - 11
(4) Membina UMKM, badan usaha produktif masyarakat lainnya;
(5) Meningkatkan sinergisitas pembangunan ekonomi Aceh;
(6) Pengembangan pasar dan sarana penunjang pemasaran sumber daya alam;
(7) Pembangunan kawasan strategis, potensial dan cepat tumbuh;
(8) Peningkatan iklim investasi dan promosi potensi sumber daya alam;
(9) Meningkatkan dan Mengembangkan Periwisata di Aceh;
(10) Meningkatkan perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara integrasi sebagai modal
dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan;
(11) Peningkatan pemanfaatan air tanah, migas, geologi dan sumber daya mineral
sesuai dengan fungsi dan daya dukung lingkungan.
Prioritas Pembangunan yang harus dicapai dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh
tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2.
Penjelasan Pembangunan Daerah Tahun 2015

ISU STRATEGIS KINERJA


PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN


Program Peningkatan Meningkatkan kualitas
Dinas Tenaga Kerja
Kualitas dan dan produktivitas 9 BLK
1 54 % dan Mobilitas
Produktivitas Tenaga dalam pembinaan
Penduduk
Kerja tenaga kerja
Meningkatkan Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan
2 pelayanan fasilitasi 1.800 orang dan Mobilitas
Kesempatan Kerja
penempatan kerja Penduduk
Program Perlindungan Meningkatnya
Dinas Tenaga Kerja
dan Pengembangan Persentase kasus dan
3 74 % dan Mobilitas
Lembaga perusahaan yang
Penduduk
Ketenagakerjaan tertangani
Program
Pengembangan dan Meningkatnya kapasitas 740 Kop
4 DisKop UKM
Pembinaan Koperasi koperasi dan UKM 240 UMKM
dan UKM

Terwujudnya
Program pengembangan wilayah Dinas Tenaga Kerja
5 Pengembangan tujuan mobilitas 320 KK dan Mobilitas
Wilayah Transmigrasi penduduk yang tertata Penduduk
bagi masyarakat Aceh

Program Terbinanya kesadaran


Pemberdayaan masyarakat pesisir
6 7 kelompok DKP
Ekonomi Masyarakat dalam pengelolaan
Pesisir sumberdaya pesisir
Program
Pengembangan Terbangunnya rumah
720 Unit
7 Perumahan layak huni untuk Dinas Cipta Karya
rumah
- Pengembangan masyarakat miskin
Rumah Sehat

IV - 12 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab IV


ISU STRATEGIS KINERJA
PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Sederhana
8 Program pembinaan Terbinanya badan usaha 100% Biro Ekonomi
badan usaha masyarakat masyarakat

2 REFORMASI BIROKRASI, DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA SERTA KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN
1. Program Penataan Biro Hukum,Dinas
Meningkatnya
Peraturan Perundang- Syariat Islam, Biro
ketersediaan peraturan 74 %
undangan Tata Pemerintahan,
perundang-undangan
Sek.DPRA
2. Program Penataan
Meningkatnya kualitas Biro Tata
Daerah dan Otonomi 88 %
pelayanan pemerintah Pemerintahan
Baru
3. Program Penataan
Penguasaan, Meningkatnya penataan Biro Tata
Pemilikan,Penggunaan penguasaan pemilikan 72 % Pemerintahan,
dan Pemanfaatan dan pemanfaatan tanah DPKA
Tanah
4. Program Peningkatan Meningkatnya kualitas Biro Ekonomi, Biro
63 %
Kualitas Kelembagaan kelembagaan KAPET Tata Pemerintahan
5. Program Pemilihan Meningkatnya kualitas
Biro Tata
Kepala Daerah dan PEMILU KADA dan 86 %
Pemerintahan
Pemilu legislatif
6. Program Koordinasi
Meningkatnya koordinasi
Peningkatan Kapasitas Biro Tata
kependudukan dan 78 %
Kependudukan dan Pemerintahan
cacatan sipil
Catatan Sipil
7. Program Peningkatan Meningkatnya kapasitas
Biro Tata
Kelembagaan dan kelembagaan dan 78 %
Pemerintahan
Aparatur aparatur
8. Program Meningkatnya
Pengembangan pemahaman tentang
58 % Biro Humas
Kerjasama Informasi UUPA pada masyarakat
dengan Media Massa dan pemerintah
9. Program Peningkatan
kapasitas Pelayanan Meningkatnya
informasi. Komunikasi. pemahaman masyarakat
70 % Biro Humas
Sosialisasi dan tentang keamanan dan
Hubungan Masyarakat ketertiban
serta instansi terkait
10. Program Peningkatan Meningkatnya
dan Pengemb. akuntabilitas dan DKA, Biro
Pengelolaan Keuangan transparansi 84 % Administrasi
Daerah pengelolaan keuangan Pembangunan
Pemerintah Aceh
11. Program peningkatan Meningkatnya
sarana dan prasarana pemantauan terhadap Biro Administrasi
80 %
pelaksanaan Pembangunan
pembangunan
12. Program Koordinasi Biro Administrasi
dan Pembinaan, Meningkatnya Pembangunan
Perencanaan, pembangunan yang 75 %
Pemanfaatan serta terintegrasi
Pengendalian Ruang
13. Program pembinaan Meningkatnya Biro Administrasi
dan Fasilitasi akuntabilitas Pembangunan
84 %
Pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan
Kab/kota kab/kota
14. Pembinaan dan BKPP, Biro
Meningkatnya kinerja Organisasi
Pengembangan dan 75 %
aparatur
Kesejahteraan Aparatur
15. Peningkatan kapasitas Meningkatnya kapasitas
Badan Kesbang
kelembagaan peka kelembagaan peka 55 %
Linmas
konflik konflik
16. Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Badan Pelayanan
80 %
Publik pelayanan publik di Perizinan Terpadu

Bab IV | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 IV - 13


ISU STRATEGIS KINERJA
PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


bidang perizinan dan
non perizinan
17. Program Peningkatan Sekretariat DPRA
Meningkatnya Kapasitas
Kapasitas Lembaga
Lembaga Perwakilan 78 %
Perwakilan Rakyat
Rakyat Daerah
Daerah
18. Program peningkatan
Meningkatnya
Pembinaan
pelayanan lembaga
Pengembangan dan 78 % Sekretariat DPRA
DPRA kepada
Kesejahteraan
masyarakat
Sekretariat DPRA
Meningkatnya Kantor
19. Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat Penghubung
Pelayanan Masyarakat 41 %
Aceh di Jakarta dan Pemerintah Aceh
di Luar Daerah
sekitarnya
Kantor Penghubung
20. Program Pagelaran Meningkatnya seni dan
72 % Pemerintah Aceh,
Seni Budaya Daerah budaya daerah
KPP Medan
Kantor
21. Program Penghubung
Meningkatnya sarana
Pengembangan Sarana 63 % Pemerintah Aceh,
prasarana kebudayaan
dan Prasarana Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kantor Perwakilan
22. Program Peningkatan
Meningkatnya Pemerintah Aceh di
Pelayanan Kedinasan
Pelayanan Kedinasan 72 % Medan, Biro Tata
Kepala Daerah/Wakil
KDH/WKDH Pemerintahan, Biro
Kepala Daerah
Umum
23. Program Peningkatan Inspektorat Aceh
Menurunnya
Sistem Pengawasan
Penyelewengan
Internal dan
Keuangan Daerah dan 15 %
Pengendalian
Mencegah terjadinya
Pelaksanaan Kebijakan
KKN
Kepala Daerah
24. Program Peningkatan
Peningkatan Kapasitas
Profesionalisme
dan Kompetensi 78 % Inspektorat Aceh
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Aparatur Pengawasan
25. Program Peningkatan Sekretariat
Meningkatnya kapasitas
kapasitas kelembagaan 60 % KORPRI
lembaga KORPRI
organisasi KORPRI
26. Program Pembinaan Meningkatnya prestasi
prestasi olahraga Seni olahraga seni dan Sekretariat
45 %
dan Budaya bagi budaya bagi anggota KORPRI
anggota KORPRI KORPRI
27. Pembinaan Mental dan Meningkatnya kualitas
Sekretariat
Rohani bagi Anggota mental dan rohani 87 %
KORPRI
KORPRI anggota KORPRI
Meningkatnya validitas Badan Registrasi
28. Program Penataan
data dan informasi Kependudukan dan
Administrasi 80 %
kependudukan secara Catatan Sipil
Kependudukan
elektronik
Badan
Meningkatnya distribusi
29. Program Fasilitas Kepegawaian,
aparatur berdasarkan 72 %
Pindah Purna Tugas Pendidikan dan
kompetensi
Pelatihan
Badan
30. Program Peningkatan Kepegawaian,
Meningkatnya kapasitas
Kapasitas Sumber Daya 65 % Pendidikan dan
sumberdaya aparatur
Aparatur Pelatihan, Biro
Organisasi
Badan
31. Program Pembinaan
Meningkatnya disiplin Kepegawaian,
dan Pengembangan 78 %
aparatur Pendidikan dan
Aparatur
Pelatihan

IV - 14 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab IV


ISU STRATEGIS KINERJA
PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Menurunnya ketegangan Badan Kesbang
32. Program Pemeliharaan
dan ancaman konflik dan Perlindungan
Kantrantibmas dan
antar kelompok dan/atau 28 % Masyarakat, Satpol
Pencegahan Tindak
antar golongan di PP dan WH
Kriminal
daerah rawan konflik
33. Program Badan Kesbang
Meningkatnya wawasan
Pengembangan 54 % dan Perlindungan
kebangsaan masyarakat
Wawasan Kebangsaan Masyarakat
34. Program Kemitraan Badan Kesbang
Meningkatnya kemitraan
Pengembangan 54 % dan Perlindungan
wawasan kebangsaan
Wawasan Kebangsaan Masyarakat
35. Program
Pemberdayaan Optimalisasi Badan Kesbang
Masyarakat untuk penyelesaian sengketa 36 % dan Perlindungan
Menjaga Ketertiban dan berbasis masyarakat Masyarakat
Keamanan
36. Program Pendidikan Meningkatnya
Badan Kesbang
Politik Masyarakat kesadaran dan
54 % dan Perlindungan
partisipasi politik
Masyarakat
masyarakat
37. Program Pembauran Meningkatnya
Kebangsaaan pemahaman pembauran
Badan Kesbang
dan harmonisnya
54 % dan Perlindungan
hubungan antar umat
Masyarakat
beragama dan/atau
antar etnik
38. Program Meningkatnya Dishubkomintel,
Pengembangan Data pengembangan data Dinas Sosial, KPP
Informasi dan informasi Jakarta, Badan
54 %
Kesbang dan
Perlindungan
Masyarakat
39. Program Peningkatan
Meningkatnya kapasitas Badan Kesbang
Kapasitas
kelembagaan peka 55 % dan Perlindungan
Kelembagaan Peka
konflik Masyarakat
Politik
Badan Kesbang
40. Program Konsolidasi Meningkatnya dan Perlindungan
86 %
Perdamaian Aceh perdamaian di Aceh Masyarakat, Dinas
Sosial
Satuan Polisi
41. Program Peningkatan
Meningkatnya kapasitas Pamong Praja dan
Kapasitas SDM Pol PP 72 %
Pol-PP, WH dan Linmas WH
dan WH Serta Linmas
42. Program Pelayanan dan Meningkatnya
Rehabilitasi pelayanan sosial bagi 71 % Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial masyarakat
43. Program Keserasian Badan
Meningkatnya kebijakan
Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan
yang berpihak kepada 63 %
Kualitas Anak dan Perempuan dan
perempuan dan anak
Perempuan Perlindungan Anak
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan PUG dan
44. Program Penguatan Badan
anak serta
Kelembagaan Pemberdayaan
terlaksananya 63 %
Pengarusutamaan Perempuan dan
perencanaan dan
Gender dan Anak Perlindungan Anak
penganggaran yang
responsif gender
45. Program Peningkatan Meningkatnya kualitas Badan
Kualitas Hidup dan hidup dan efektifitas Pemberdayaan
75 %
Perlindungan perlindungan bagi Perempuan dan
Perempuan perempuan dan anak Perlindungan Anak
46. Peningkatan Peran Badan
Meningkatnya peran
Serta dan Kesetaraan Pemberdayaan
serta gender dalam 32 %
Gender dalam Perempuan dan
pembangunan
Pembangunan Perlindungan Anak
47. Program Menurutnya angka
14,40 % Dinas Sosial
Pemberdayaan Fakir kemiskinan dan

Bab IV | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 IV - 15


ISU STRATEGIS KINERJA
PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Miskin, KAT dan PMKS penyandang masalah
Lainnya kesejahteraan social
48. Program Pelayanan dan Pemerataan kualitas 70 % Dinas Sosial
Rehabilitasi pelayanan dan
Kesejahteraan Sosial rehabilitasi
kesejahteraan sosial
bagi PMKS. Mantan
Kombatan. Tapol/Napol
dan Masyarakat Imbas
Konflik
49. Program Pembinaan Menurunnya jumlah Dinas Sosial
78 %
Anak Terlantar anak terlantar
Meningkatnya Dinas Sosial
50. Program Pembinaan
pelayanan untuk
Para Penyandang Cacat 73 %
penyandang cacat dan
dan Trauma
trauma
51. Program Pembinaan Meningkatnya 81 % Dinas Sosial
Panti Asuhan/Panti pelayanan panti asuhan
Jompo
52. Program Pembinaan Meningkatnya 66 % Dinas Sosial
Eks. Penyandang ketrampilan penyandang
Penyakit Sosial (eks. penyakit sosial
Narapidana; PSK;
Narkoba dan Penyakit
sosial lainnya)
53. Program Meningkatnya kualitas 75 % Dinas Sosial
Pemberdayaan kelembagaan
Kelembagaan kesejahteraan sosia
Kesejahteraan Sosial
54. Program Meningkatnya 54 % Dinas Pemuda dan
Pengembangan dan sinkronisasi kebijakan Olahraga
Keserasian Kebijakan pemuda
Pemuda
Meningkatnya jumlah 16 Orang Dinas Pemuda dan
55. Program Peningkatan
pemuda yang Olahraga
Peran Serta
memperoleh
Kepemudaan
penghargaan
56. Program Meningkatnya jumlah 1.250 Dinas Pemuda dan
Pengembangan atlet yang berprestasi Orang Olahraga
Kebijakan dan
Manajemen Olah Raga
57. Program Pembinaan Meningkatnya 54 % Dinas Pemuda dan
dan pemasyarakatan pembinaan dan Olahraga
olahraga pemasyarakatan
olahraga
58. Program Peningkatan Meningkatnya jumlah Dinas Pemuda dan
29 Stadion Olahraga
Sarana dan Prasarana Stadion olahraga
59. Program Pembinaan Meningkatnya kualitas Dinas Pemuda dan
70 %
Kepemudaan pemuda Olahraga
Meningkatnya Dinas Pemuda dan
60. Program Peningkatan
persentase jumlah Olahraga
Upaya Pertumbuhan
wirausahawan muda 14 %
Kewirausahaan dan
terhadap seluruh
Kecakapan Hidup
wirausahawan
Meningkatnya Dinas Kebudayaan
61. Program
pemahaman nilai-nilai dan Pariwisata,
Pengembangan Nilai 75 %
Budaya kepada MAA
Budaya
masyarakat
Meningkatnya Dinas Kebudayaan
62. Program Pengelolaan kelestarian benda. situs. dan Pariwisata
70 %
Kekayaan Budaya dan kawasan cagar
budaya
Dinas Kebudayaan
Meningkatnya
63. Program Pengelolaan dan Pariwisata,
kelestarian keragaman 72 %
Keragaman Budaya KPP Jakarta, KPP
budaya
Medan

IV - 16 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab IV


ISU STRATEGIS KINERJA
PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


64. Program Dinas Kebudayaan
Pengembangan Meningkatnya Kemitraan dan Pariwisata
70 %
Kerjasama Pengelolaan pengelolaan Budaya
Kekayaan Budaya
38.221 Dinas Kebudayaan
65. Program Meningkatnya jumlah
Wisman dan Pariwisata
Pengembangan wisatawan mancanegara
1.103.818
Pemasaran Pariwisata dan nusantara
Wisnu
66. Program Dinas Kebudayaan
Meningkatnya jumlah
Pengembangan 110 Lokasi dan Pariwisata
destinasi pariwisata
Destinasi Pariwisata
Meningkatnya Dinas Kebudayaan
67. Program
persentase fasilitas dan Pariwisata
Pengembangan 42 %
pendukung pariwisata
Kemitraan
yang menjadi mitra
Meningkatnya Biro Keistimewaan
68. Program Pelayanan
Pelayanan Kehidupan 82 % dan Kesejahteaan
Kehidupan Beragama
Beragama Rakyat
69. Program Peningkatan Biro Keistimewaan
Meningkatnya peran dan
Sumber Daya dan 70 % dan Kesejahteaan
sumberdaya ulama
Peran Ulama Rakyat
70. Program Peningkatan Biro Keistimewaan
Kualitas Pendidikan, Meningkatanya Kualitas dan Kesejahteaan
82 %
Kebudayaan dan Adat pendidikan Agama Rakyat
Istiadat
Biro Keistimewaan
71. Program Peningkatan Meningkatnya
78 % dan Kesejahteaan
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat
Rakyat
72. Program Peningkatan Badan
Meningkatnya kapasitas 6.454
Pemberdayaan Pemberdayaan
lembaga gampong Gampong
Masyarakat Gampong Masyarakat
73. Program Badan
Pengembangan Meningkatnya kapasitas 6.454 Pemberdayaan
Lembaga Ekonomi lembaga gampong Gampong Masyarakat
Gampong
Meningkatnya Badan
74. Program Peningkatan
kesejahteraan Pemberdayaan
Partisispasi Masyarakat 6.454
masyarakat gampong Masyarakat
dalam Membangun Gampong
melalui Badan Usaha
Gampong
Milik Gampong (BUMG)
75. Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Badan
Kapasitas Aparatur Aparatur Pemerintah 68 % Pemberdayaan
Pemerintah Gampong Gampong Masyarakat
76. Program Peningkatan Meningkatnya kapasitas Badan
Imum Mukim dan dan kelembagaan imum 5% Pemberdayaan
Kelembagaannya mukim Masyarakat
Meningkatnya Badan Arsip dan
77. Program Penyelamatan
keselamatan dan Perpustakaan
dan Pelestarian 72 %
kelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
dokumen/arsip daerah
78. Program Pemeliharaan Badan Arsip dan
Meningkatnya kualitas
Rutin/Berkala Sarana Perpustakaan
sarana dan prasarana 72 %
dan Prasarana
kearsipan
Kearsipan
79. Program Peningkatan Badan Arsip dan
Meningkatnya kualitas Perpustakaan
Kualitas Pelayanan 72 %
pelayanan informasi
Informasi
80. Program Peningkatan Meningkatnya kapasitas Badan Arsip dan
72 %
SDM Kearsipan SDM kearsipan Perpustakaan
81. Program Perbaikan Meningkatnya kualitas Badan Arsip dan
Sistem Administrasi system administrasi 72 % Perpustakaan
Kearsipan kearsipan secara digital
Meningkatnya sarana Dinas Syariat Islam
82. Program Peningkatan
dan prasarana 70 %
Sarana dan Prasarana
keagamaan
83. Program Pembinaan Meningkatnya Dinas Syariat Islam,
77 % Baitul Mal
Syariat Islam Pemahaman tentang

Bab IV | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 IV - 17


ISU STRATEGIS KINERJA
PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


syariat islam

84. Program Pembinaan Meningkatnya kapasitas Dinas Syariat Islam,


Lembaga Sosial lembaga sosial 65 % Baitul Mal
Keagamaan keagamaan
85. Program Dinas Syariat Islam
Meningkatnya
Pengembangan dan
pelayanan peradilan 79 %
Pemberdayaan
mahkamah syariah
Peradilan Syariah
86. Program Peningkatan Meningkatnya Dinas Syariat Islam
Pemahaman Wawasan pemahaman wawasan 23 Kab/Kota
Islam islam
87. Program Peningkatan Meningkatnya Dinas Syariat Islam
Pemahaman, pemahaman.
78 %
Penghayatan dan penghayatan. dan
Pengamalam Al-Qur'an pengamalan Al-Qur'an
88. Program Peningkatan Dinas Syariat Islam
Kehidupan Beragama Meningkatnya toleransi
80 %
dan Toleransi Umat beragama
Beragama
Meningkatnya Dinas Syariat Islam
89. Program Pembinaan
pemahaman wawasan 71 %
Dakwah dan Syiar Islam
dinul islam
90. Peningkatan Sumber Meningkatnya peran 85 % Majelis
Daya dan Peran Ulama ulama dalam Permusyawaratan
pembangunan Aceh Ulama
91 Program Pelestarian Meningkatnya 78 % MAA
dan Pembinaan Adat kelestarian adat istiadat
Istiadat
92 Program Peningkatan Terciptanya Peningkatan 23 kab/kota DKA
dan Pengembangan dan pengembangan
Pengelolaan pengelolaan keuangan
Keuangan Daerah daerah
3 PENINGKATAN INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI
1 Program perencanaan Meningkatnya 72 % Dinas Cipta Karya
tata ruang perencanaan
pembangunan yang
terintegrasi
2 Program pemanfaatan Meningkatnya 79 % Dinas Cipta Karya
ruang kepatuhan pemanfaatan
ruang
3 Program pengendalian Menurunnya 21 % Dinas Cipta Karya
pemanfaatan ruang pelanggaran terhadap
pemanfaatan ruang
4 Program kerjasama Meningkatnya integrasi 82 % BAPPEDA
pembangunan pembangunan antar
sektor
5 Program perencanaan Meningkatnya integrasi 77 % BAPPEDA
pembangunan daerah pembangunan antar
wilayah
6 Program perencanaan Meningkatnya koordinasi 82 % BAPPEDA
pembangunan pembangunan bidang
ekonomi ekonomi
7 Program perencanaan Meningkatnya koordinasi 77 % BAPPEDA
pembangunan sosial pembangunan bidang
budaya Sosial budaya
8 Program perencanaan Meningkatnya koordinasi 82 % BAPPEDA
prasarana wilayah dan pembangunan
sumber daya alam prasarana dan
sumberdaya alam
9 Program inovasi Meningkatnya jumlah 5 Penelitian BAPPEDA
daerah penelitian inovasi
10 Program Meningkatnya 8 Lembaga BAPPEDA
pengembangan kerjasama internasional
kerjasama dengan
lembaga-lembaga
internasional

IV - 18 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab IV


ISU STRATEGIS KINERJA
PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


11 Program Panjang jalan 2.152,2 Km Dinas Bina Marga
pembangunan jalan Panjang jembatan 19.835,6 M
dan jembatan
12 Program Panjang jalan 1.427,8 Km Dinas Bina Marga
rehabilitasi/pemelihara Panjang jembatan 30.531,2 M
an jalan dan jembatan
13 Program Meningkatnya kualitas 709,80 Km Dinas Cipta Karya
pembangunan saluran lingkungan pemukiman
drainase/ gorong- yang diukur dengan
gorong mutu pekerjaan. panjang
saluran drainase dan
gorong-gorong
14 Program Peningkatan Meningkatnya efektivitas 82 % Dinas Bina Marga
Sarana dan Prasarana dan kualitas
Kebinamargaan pembangunan
kebinamargaan
15 Program Terarahnya Rencana 74 % Dinas Cipta Karya,
pengembangan Pengembangan BAPPEDA
wilayah strategis dan Kawasan Strategis dan
cepat tumbuh Cepat Tumbuh yang
terintegrasi
16 Program Meningkatnya 68 % Dinas Cipta Karya
pembangunan infrastruktur pedesaan
infrastruktur yang tertata
perdesaan
17 Program Meningkatnya 52 % Dinas Bina Marga
Pengembangan ketersediaan air minum
Kinerja Pengelolaan yang berkualitas
Air Minum dan Air danmeningkatnya
Limbah penanganan air limbah
18 Program Meningkatnya Kinerja 3 Kab/Kota Bapedal
Pengembangan Pengelolaan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persampahan
19 Program Meningkatnya Dinas Pengairan
Pengembangan dan ketersediaan air untuk
Pengelolaan Jaringan pertanian yang sesuai
Irigasi, Rawa dan dengan teknologi
Jaringan Pengairan pengairan yang diukur
Lainnya dengan :
‘Panjang saluran irigasi 952,415 M
‘Luar area pertanian 71,479 Ha
yang terairi irigasi
20 Program Meningkatnya 47 Lokasi Dinas Pengairan
Pengembangan, ketersediaan air untuk
Pengelolaan dan pertanian
Konservasi
Sungai,Danau dan
Sumber Daya Air
Lainnya
21 Program Meningkatnya kualitas 84 % Dishubkomintel
Pembangunan dan kuantitas prasarana
Prasarana dan dan fasilitas
Fasilitas Perhubungan perhubungan
22 Program Rehabilitasi Meningkatnya 73 % Dishubkomintel
dan Pemeliharaan pelayanan perhubungan
Prasarana dan darat
Fasilitas LLAJ
23 Program Peningkatan Meningkatnya 64 % Dishubkomintel
Pelayanan Angkutan pelayanan sarana
angkutan orang dan
barang
24 Program Meningkatnya 90 % Dishubkomintel
Pembangunan Sarana ketersediaan sarana dan
dan Prasarana prasarana perhubungan
Perhubungan
25 Program Pengendalian Menurunnya angka 985 Kasus Dishubkomintel
dan Pengamanan Lalu kecelakaan lalu lintas

Bab IV | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 IV - 19


ISU STRATEGIS KINERJA
PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Lintas
26 Program Peningkatan Meningkatnya jumlah 84 % Dishubkomintel
Kelaikan kendaraan bermotor laik
Pengoperasian jalan
Kendaraan Bermotor
27 Program Meningkatnya akses 85 % Dishubkomintel
Pengembangan informasi
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
28 Program Fasilitas Meningkatnya kualitas 68 % Dishubkomintel
Peningkatan SDM SDM bidang komunikasi
Bidang Komunikasi dan informasi
dan Informasi
29 Program Kerjasama Meningkatnya akses 68 % Dishubkomintel
informasi dengan data dan informasi
Mass Media
30 Program Meningkatnya akses 73 % Dishubkomintel
Pengembangan Data data dan informasi
dan Statistik
31 Program Meningkatnya informasi 80 % BAPPEDA
pengembangan data dan data perencanaan
dan informasi kepada masyarakat
32 Program Diseminasi Meningkatnya informasi 84 % BAPPEDA
dan informasi teknologi kepada
teknologi masyarakat
33 Program pengaturan Meningkatnya 88 % Dinas Cipta Karya
jasa konstruksi pemahaman manajemen
jasa konstruksi
34 Program Meningkatnya 90 % Dinas Cipta Karya
pemberdayaan jasa profesionalisme jasa
konstruksi konstruksi
35 Program pengawasan Meningkatnya 92 % Dinas Cipta Karya
jasa konstruksi profesionalisme jasa
pengawasan konstruksi
4 KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PRODUKSI
1 Program Peningkatan Peningkatan produksi Distan TP
Produksi (Pertanian/ tahunan untuk komoditi
Perkebunan) Pangan Utama:
‘Padi 2,2 juta ton
‘Jagung 217 ribu ton
‘Kedelai 138 ribu ton
2 Program Peningkatan Meningkatnya 3.407,6 BKP-Luh
Ketahanan Pangan ketersediaan energy kkal/kap/hr

3 Program Peningkatan Peningkatan produksi Diskewannak


produksi Peternakan daging
‘Ternak besar dan kecil 18,16 rb ton
‘Unggas 15,28 rb ton
Peningkatan produksi 32,6 ribu kg
telur
4 Program Pencegahan dan Terkendalinya 23 kab/kota Diskewannak
Penanggulangan Penyakit penyebaran penyakit
Hewan ternak/hewan
5 Program Peningkatan Peningkatan Indeks 1,40 Distan TP
Ketahanan Pangan Tanam
7 Program Pemberdayaan Terlaksananya 25 DKP
Masyarakat Dalam pembinaan dan Kelompok
Pengawasan dan pengembangan
Pengendalian
Sumberdaya Kelautan
POKMASWAS
8 Program Peningkatan Meningkatnya kelompok 60 BKP-Luh
Kesejahteraan Petani tani yang menerapkan Kelompok
prinsip agribisnis
9 Program Peningkatan Meningkatnya 57 Unit BKP-Luh
Penerapan Teknologi kemampuan teknologi demplot
Pertanian/Perkebunan petani

IV - 20 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab IV


ISU STRATEGIS KINERJA
PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


10 Program Pemberdayaan Meningkatnya 5.600 Orang BKP-Luh
Penyuluh kemampuan dan
ketrampilan tenaga
penyuluh
11 Program Pengembangan Meningkatnya sarana 1.721 BKP-Luh
dan Peningkatan dan prasarana Gapoktan
Penyuluhan kelembagaan
penyuluhan
12 Program Peningkatan Meningkatnya hasil Dinas Perkebunan
Produksi (Pertanian/ produksi perkebunan
perkebunan) masyarakat :
‘Sawit 812,098 ton
‘Karet 286,23 ton
‘Kakao 166,464 ton
13 Program Peningkatan Peningkatan hasil Distan TP, Dinas
Penerapan Teknologi produktivitas tanaman Perkebunan
Pertanian/ Perkebunan per hektar
‘Padi 56,52 ku/ha
‘Jagung 42,70 ku/ha
‘Kedelai 17,14 ku/ha
‘Sawit 7,35 ton/ha
‘Karet 4,08 ton/ha
‘Kakao 1,10 ton/ha
14 Program Pengembangan Meningkatnya produksi 184.388 ton DKP
Perikanan Tangkap perikanan tangkap
15 Program Pengembangan Meningkatnya produksi 499.974 ton DKP
Budidaya Perikanan budidaya perikanan
16 Program Peningkatan Meningkatnya Nilai 103,09 Diskeswannak
Pemasaran Hasil Tukar Petani sub sektor
Produksi Peternakan peternakan
17 Program Optimalisasi Meningkatnya Nilai 104,00 DKP
Pengelolaan dan Tukar Petani sub sector
Pemasaran Produksi Perikanan
Perikanan
18 Program Peningkatan Meningkatnya Nilai 110,82 Dinas Perkebunan
Pemasaran Hasil Tukar Petani sub sektor
Produksi Perkebunan pada level
Pertanian/Perkebunan
tinggi
23 Program Pengembangan Meningkatnya jumlah 97 Unit Dinas Koperasi
dan Pembinaan Koperasi KUKM yang difasilitasi UKM
dan UKM

24 Program Perencanaan Tercapainya sasaran 1 tahun Disperindag,


Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Diskop UKM,
Aceh Dishut, Disbun,
Diskeswannak,
Bainprom,
DisnakerMobduk,
Distan TP, BKP-
Luh, DKP

5 PENIGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT


Meningkatnya mutu dan 70 %
1. Program Pendidikan
akses pendidikan anak Dinas Pendidikan,
Anak Usia Dini (PAUD)
usia dini MPD
‘Meningkatnya angka 89,96 % Dinas Pendidikan,
2. Program Wajib Belajar
kelulusan SD/MI MPD
Pendidikan Dasar
‘Meningkatnya angka 92,55 %
Sembilan Tahun
kelulusan SMP/MTs
3. Program Pendidikan Meningkatnya APK 99,20 % Dinas Pendidikan,
Menengah SMP/MTS/Paket B MPD
Meningkatnya angka 97,52 % Dinas Pendidikan,
4. Program Pendidikan
melek huruf penduduk MPD
Non Formal
dewasa
Meningkatnya jumlah 35 % Dinas Pendidikan,
5. Program Pendidikan siswa yang terlayani MPD
Luar Biasa pada lembaga
pendidikan luar biasa

Bab IV | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 IV - 21


ISU STRATEGIS KINERJA
PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


6. Program Peningkatan Meningkatnya jumlah 62,27 % Dinas Pendidikan,
Mutu Pendidik dan Guru yang memenuhi MPD
Tenaga Kependidikan kualifikasi S1/D-IV
Meningkatnya jumlah 84,00 %
7. Program Manajemen Dinas Pendidikan,
sekolah yang
Pelayanan Pendidikan MPD
menerapkan MBS
8. Program Pembinaan 53,00 % Dinas Pendidikan
Meningkatnya
dan Pengembangan
pemahaman terhadap
Pendidikan Tinggi serta
pendidikan berbasis
Kualitas dan Kuantitas
kearifan lokal
Tenaga Kependidikan
9. Program Pendidikan Badan Pembinaan
Meningkatnya angka
Dayah dan 89 % dan Pendidikan
kelulusan santri
Pemberdayaan Santri Dayah
10. Program Peningkatan Meningkatnya jumlah Badan Pembinaan
Sarana dan Prasarana dan mutu sarana 65 % dan Pendidikan
Dayah prasarana dayah Dayah
11. Program Peningkatan Meningkatnya jumlah Badan Pembinaan
Mutu Tenaga pengajar dayah yang 45 % dan Pendidikan
Pendidikan Dayah memenuhi kualifikasi Dayah
Meningkatnya mutu. tata Badan Pembinaan
12. Program Pembinaan kelola. dan akuntabilitas dan Pendidikan
49,20 %
Manajemen Dayah manajemen pengelolaan Dayah
Dayah
13. Program Peningkatan Badan Pembinaan
Terwujudnya
Kualitas dan 70 % dan Pendidikan
Pengembangan Dayah
Pengembangan Dayah Dayah
Badan
Meningkatnya jumlah
14. Program Pendidikan Kepegawaian,
aparatur yang 65 %
Kedinasan Pendidikan dan
berkapasitas
Pelatihan
15. Program Obat dan Tersedianya buffer stok Dinas Kesehatan
13 %
Perbekalan Kesehatan obat
Meningkatnya
16. Program Upaya pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan,
65 %
Kesehatan Masyarakat dasar dan rujukan RSJ
sesuai standar
17. Program pengawasan Meningkatnya
Obat dan Makanan pengetahuan
masyarakat tentang 73 % Dinas Kesehatan
penggunaan obat dan
makanan
18. Program Meningkatnya
Pengembangan Obat standarisasi tanaman 55 % Dinas Kesehatan
Asli Indonesia obat tradisional
19. Program Promosi Meningkatnya
Dinas Kesehatan,
Kesehatan dan pengetahuan
68 % RSUZA, RSJ,
Pemberdayaan masyarakat tentang pola
RSIA
Masyarakat hidup bersih dan sehat
Menurunnya prevalensi
20. Program Perbaikan Gizi
gizi buruk dan kurang 18,48 % Dinas Kesehatan
Masyarakat
pada balita
21. Program Tersedianya lingkungan
Pengembangan yang memenuhi standar 73 % Dinas Kesehatan
Lingkugan Sehat kesehatan
22. Program Pencegahan
Menurunnya angka
dan Penanggulangan 21 % Dinas Kesehatan
kesakitan di masyarakat
Penyakit Menular
Meningkatnya fasilitas Dinas Kesehatan,
23. Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan 73 % RSUZA, RSJ,
Pelayanan Kesehatan
yang memenuhi standar RSIA
24. Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Meningkatnya
Prasarana Pelayanan kesehatan 78 % Dinas Kesehatan
Puskesmas/Puskesmas kepada masyarakat
Pembantu dan
Jaringannya

IV - 22 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab IV


ISU STRATEGIS KINERJA
PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


25. Program Pengadaan
Peningkatan Sarana Meningkatnya
Dinas Kesehatan,
dan Prasarana Rumah pelayanan kesehatan 78 %
RSUZA, RSJ, RSIA
Sakit Umum/RSJ/RS kepada masyarakat
Paru/RS Mata
26. Program Kemitraan Tersedianya akses
Peningkatan Pelayanan jaminan kesehatan bagi 100 % RSUZA, RSIA, RSJ
Kesehatan masyarakat Aceh
27. Program Pelayanan
Meningkatnya Dinas Kesehatan,
Penunjang Medis/Non 78 %
pelayanan kesehatan RSUZA, RSJ, RSIA
Medis
28. Program
MEningkatnya
Penanggulangan Krisis
penanganan kesehatan 30 % Dinas Kesehatan
Kesehatan dan
emergensi
Ambulan Terpadu
29. Program Peningkatan MEningkatnya Kualitas
Dinas Kesehatan,
Sumber Daya dan Profesionalisme 77 %
RSUZA, RSJ, RSIA
Kesehatan Tenaga Kesehatan
30. Program Peningkatan
Menurunnya angka 156,40
Keselamatan Ibu Dinas Kesehatan
kematian ibu Kelahiran
Melahirkan dan Anak
31. Program Peningkatan
Menurunnya angka 37,20
Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
kematian balita Kelahiran
Anak Balita
6 PENINGKATAN INVESTASI DAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
1 Program Penyiapan Meningkatnya 68 % Bainprom
Sumberdaya Sarana dan ketersediaan data
Prasarana Daerah potensi sumberdaya
sarana dan prasarana
daerah
2 Program Peningkatan Meningkatnya minat 72 Bainprom
Promosi dan Kerjasama investasi yang tercermin Perusahaan
Investasi pada jumlah
permohonan izin
investasi
3 Program Peningkatan ‘Meningkatnya informasi 78 % Bainprom
Iklim Investasi dan prosedur. regulasi dan
Realisasi Investasi perizinan investasi
kepada masyarakat
‘Meningkatnya realisasi 26,46
investasi Trilyun
4 Program pembentukan Terbentuknya LKM dan 100% Biro Ekonomi
LKM dan BPR yang BPR yang profesional
profesional
5 Program Pengendalian Meningkatnya kualitas 93.749,2 M Dinas Pengairan
Banjir Daerah Aliran Sungai
6 Program Pengendalian Meningkatnya kualitas 77 % Bapedal
Pencemaran dan kondisi lingkungan hidup
Perusakan
Lingkungan Hidup
7 Program Perlindungan Meningkatnya 3 Kab/Kota Bapedal
dan Konservasi perlindungan dan
Sumber Daya Alam konservasi SDA
8 Program Rehabilitasi Meningkatnya 63 % Bapedal
dan Pemulihan rehabilitasi dan
Cadangan Sumber pemulihan SDA
Daya Alam.
9 Program Peningkatan Meningkatnya informasi 78 % Bapedal
Kualitas dan Akses lingkungan hidup melalui
Informasi Sumber 14 diseminasi
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
10 Program Program Meningkatnya 78 % Bapedal
pengelolaan Ruang pengendalian dan
Terbuka Hijau (RTH) pengawasan RTH

Bab IV | R encana Kerja Pem erintah Aceh (R KPA) Tahun 2015 IV - 23


ISU STRATEGIS KINERJA
PROGRAM/
NO PEMBANGUNAN SKPA
PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 INDIKATOR TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


11 Program Pencegahan Meningkatnya 81 % BPBA
Dini dan kesiapsiagaan
Penanggulangan masyarakat dan
Korban Bencana Alam pemerintah dalam
menghadapi bencana
12 Program Penguatan Meningkatnya kualitas 73 % BPBA
Kelembagaan dan kelembagaan dan
Regulasi Bencana tersedianya regulasi
kebencanaan
13 Program Rehabilitasi Meningkatnya 65 % BPBA
dan Rekonstruksi penanganan rehabilitasi
Pasca Bencana dan rekonstruksi pasca
bencana
14 Program Kedaruratan Meningkatnya 72 % BPBA
dan Logistik Bencana penanganan darurat dan
logistik bencana
15 Program pembinaan Meningkatnya 75 % Dinas
dan pengawasan pengelolaan Pertambangan &
Bidang pertambangan pertambangan secara Energi
lestari
16 Program Meningkatnya koordinasi 84 % Dinas
Pengembangan pengelolaan minyak dan Pertambangan &
Minyak dan Gas Bumi gas bumi Energi

17 Program Meningkatnya 22 % Dinas


Pengembangan dan ketersediaan energi Pertambangan &
Pemanfaatan Energi terbarukan Energi
18 Program Pemanfaatan Meningkatnya 71 % Dinas
dan Sumberdaya pemanfaatan Pertambangan &
Mineral sumberdaya energi dan Energi
mineral secara optimal
dan lestari
19 Program Pemanfaatan Meningkatnya 3.319,6 Ha Dinas Kehutanan
Potensi Sumber Daya pemanfaatan hasil hutan
Hutan tanaman rakyat dan non
kayu sebagai sumber
pendapatan masyarakat
20 Program Rehabilitasi Meningkatnya kualitas 1.649,6 Ha Dinas Kehutanan
Hutan dan Lahan lingkungan
21 Program Perlindungan Tersedianya tenaga 1.870 Dinas Kehutanan
dan Konservasi Sumber pengaman hutan yang Pamhut
Daya Hutan berkompeten
22 Program Perencanaan Meningkatnya data dan 722,4 Km Dinas Kehutanan
dan Pengembangan informasi tapal batas
Hutan hutan
23 Program Peningkatan dan Meningkatnya nilai 99 Juta US$ Disperindag
Pengembangan Ekspor ekspor non migas
24 Program Peningkatan Meningkatnya kontribusi 23 % Disperindag
Efisiensi Perdagangan sektor perdagangan
Dalam Negeri terhadap PDRB
25 Program Perlindungan Meningkatnya rasio 4,78 : 1 Disperindag
Konsumen dan pengawasan barang dan Rasio
Pengamanan jasa yang emmenuhi
Perdagangan
standar
26 Program Pengembangan Berkembangnya 66 % Bapedal, Dinas
Ekowisata dan Jasa ekowisata dan jasa Kehutanan, Dinas
Lingkungan di Kawasan- lingkungan Kelautan dan
kawasan
Lindung/Konservasi Laut
Perikanan
dan Hutan
27 Program Pengelolaan dan Meningkatnya 68 % Bapedal, Dinas
Rehabilitasi Ekosistem pengelolaan dan Kelautan dan
Pesisir rehabilitasi ekosistem Perikanan
pesisir

IV - 24 R encana Kerja Pem erintah Aceh (RKPA) Tahun 2015 | Bab IV

Anda mungkin juga menyukai