Anda di halaman 1dari 68

RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)


PROVINSI BANTEN TAHUN 2013

Disampaikan Oleh :
Ir. WIDODO HADI, Sp
Kepala BAPPEDA PROVINSI BANTEN
Pada Acara:
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013
Tigaraksa, 4 April 2012

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
OUTLINE PAPARAN :
1. KONDISI UMUM DAERAH
2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA
3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2013
4. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2013
DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
5. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
7. INFORMASI KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD PROVINSI
BANTEN TAHUN 2009-2012 DI KABUPATEN TANGERANG
8. KEBIJAKAN PROVINSI BANTEN DALAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013
PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN, 1961-2010

Kabupaten/Kota 1961 1971 1980 1990 2000 2009 2010


Kabupaten
1. Pandeglang 440.213 572.628 694.759 858.435 1.011.788 1.099.746 1.149.610
2. Lebak 427.802 546.364 682.868 873.646 1.030.040 1.258.893 1.204.095
3. Tangerang 643.647 789.870 1.131.199 1.843.755 2 .781.428 3.676.684 2.834.376
4. Serang 648.115 766.410 968.358 1.244.755 1. 652.763 1.345.557 1.402.818
Kota
5. Tangerang 206.743 276.825 397.825 921.848 1.325.854 1.554.827 1.798.601
6. Cilegon 72.054 93.057 140.828 226.083 294.936 349.162 374.559
7. Serang … … … … … 497.910 577.785
8. Tangerang Selatan … … … … … … 1.290.322
Provinsi Banten 2.438.574 3.045.154 4.015.837 5.968.522 8.096.809 9.782.779 10.632.166

Sumber : BPS Provinsi Banten, Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010
Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin di Provinsi Banten, Tahun 2010

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)


0–4 540 609 509 702 1 050 311
5–9 550 916 517 076 1 067 992
10 – 14 549 494 514 560 1 064 054
15 – 19 521 301 497 914 1 019 215
20 – 24 514 698 515 218 1 029 916
25 – 29 540 294 535 167 1 075 461
30 – 34 489 018 487 768 976 786
35 – 39 452 451 425 133 877 584
40 – 44 380 622 345 887 726 509
45 – 49 295 174 265 664 560 838
50 – 54 224 961 197 706 422 667
55 – 59 149 150 123 458 272 608
60 – 64 94 560 94 910 189 470
65 – 69 62 094 66 099 128 193
70 – 74 39 693 49 363 89 056
75 + 34 113 47 393 81 506
Jumlah 5 439 148 5 193 018 10 632 166

Sumber : BPS Provinsi Banten, Sensus Penduduk 2010


Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan
di Provinsi Banten, Tahun 2010

Kabupaten/Kota Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah


(1) (2) (3) (4) (5)
Kabupaten
1 Pandeglang 35 322 13 335
2 Lebak 28 340 5 345
3 Tangerang 29 246 28 274
4 Serang 28 314 - 314

Kota
1 Tangerang 13 - 104 104
2 Cilegon 8 - 43 43
3 Serang 6 46 20 66
4 Tangerang Selatan 7 5 49 54
Provinsi Banten 154 1 273 262 1 535
Sumber : BPS Provinsi Banten
TAHAPAN DAN TATACARA
PENYUSUNAN RKPD
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD
PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA
(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran V)

I SE
Persiapan
Penyusunan Penyusunan
RKPD Renja-SKPD
Berita Acara
Musrenbang
kab/kota
Pengolaha Telaahan Pokok-pokok
n data dan kebijakan pikiran DPRD II
informasi nasional provinsi Penyusunan
Rancangan
Awal RKPD Rancangan
Renja SKPD
Analisis Provinsi
Gambaran Perumusan
Umum Permasalahan
Kondisi Pembangunan
Daerah Daerah VERIFIKASI
Bappeda

Analisis Rancangan
Ekonomi RKPD
& keuda Perumusan Perumusan Perumusan
prioritas dan Kerangka program
Evaluasi sasaran Ekonomi & prioritas
Kinerja pembanguna daerah III V
Kebijakan Penetapan
RKPD n beserta Keuda beserta pagu Musrenbang
Tahun Lalu pagu indikatif PERGUB
RKPD provinsi ttg RKPD

Dok RKPD IV
Review Penyelarasan
RPJMD
provinsi tahun
Forum Rencana program Rancangan PENYUSUNAN
berjalan
Konsultas prioritas daerah Akhir RKPD
i Publik beserta pagu KUA & PPAS
indikatif
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
2011 DAN PERKIRAAN CAPAIAN
PELAKSANAAN KINERJA
TAHUN 2012
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
PROVINSI BANTEN
2007 2008 2009 2010 2011 2012
NO Indikator Satuan
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Indeks
1 Pembangunan % 69,00 69,28 69,29 69,68 69,50 70.06 71,78 70,48 72,34 72,47 72,88 -
Manusia (IPM)
Laju Pertumbuhan
2 % 6,00 6,04 6,05 5,82 4,69 4,69 5,59- 6.00 6,00 6,10-6.35 643 6,50- 6.80 -
Ekonomi (LPE)
Indeks
3 Pembangunan % 52.12 73,18 53,87 77,18 55,63 81,77 81,24-85,0 83,92 85,0-89,2 93,15 89,2-98,0 -
Daerah (IPD)
Indeks
4 Pembangunan % 60,00 61,40 61,50 61,49 63,00 61,89 64,30 64,00 65,80 65,80 67,40 -
Gender (IPG)
Indeks
5 Pemberdayaan % 0,00 48,40 0,00 51,50 0,00 52,00 52,90 - 53,00 53,80 54,20 -
Gender (IDG)

Jumlah Penduduk 717.141- 700.000- 650.000 -


6 Jiwa - 886.200 - 816.742 - 788.067 750.900 690.870 -
Sangat Miskin 700.000 650.000 600.000

Prosentase Rumah
7 Tangga Miskin % 34,00 33,04 33,04 33,04 29,50 29,60 29,60-27.00 26,43 29,20 27-25 28,90 -
(RTM)
Jumlah
8 Pengangguran Jiwa 632.762 656.650 - 652.462 650.000 726.377 620.000 620.000 600.000 -
Terbuka
% Jml
Penganggu
ran/Jml 15,75 15.18 14,97 13,68 13,50**
Angkatan
Prosentase
Kerja
9 Penggangguran
% Jml
Terbuka
Penganggu
6-5,6 5,6-5,2
ran/Jmlh 6,71 6,50 6,50 6,54-6,0 6,81 6,55
Penduduk

* LPE Triwulan II Tahun 2011 * Target IPD, RPJMD sebelum Revisi


• data per Maret Tahun 2011 * BRS NO 30/07/36/TH.V, 1 Juli 2011
• Realisasi berdasarkan Sumber BPS
• Data RPJMD Prov. Banten 2007-2012
STRUKTUR APBD TA. 2010, 2011 dan 2012
(dalam juta rupiah)

2010 2011 2012


NO URAIAN
AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN AWAL
1 PENDAPATAN DAERAH 2,377,317.12 2,750,902.04 2,924,695.19 3,527,316.56 3,902,075.00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 1,607,549.00 1,924,534.63 2,079,096.63 2,672,749.20 2,981,553.00
1.1.1 Pajak Daerah
1,541,500.00 1,846,500.00 2,001,000.00 2,601,000.00 2,841,335.00
1.1.2 Retribusi Daerah
2,949.00 2,949.00 2,818.00 2,818.00 5,818.00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan 29,500.00 37,485.63 37,678.63 31,300.00 60,800.00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah 33,600.00 37,600.00 37,600.00 37,631.20 73,600.00

1.2 Dana Perimbangan 766,175.62 822,774.90 841,416.06 841,416.06 916,372.00


1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak 370,536.00 427,135.28 335,852.77 335,852.77 355,852.00
1.2.2 Dana Alokasi Umum
381,979.02 381,979.02 460,383.68 460,383.68 530,833.00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
13,660.60 13,660.60 45,179.60 45,179.60 29,687.00

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah 3,592.50 3,592.50 4,182.50 13,151.30 4,150.00


Yang Sah
1.3.1 Pendapatan Hibah
3,592.50 3,592.50 4,182.50 4,151.30 4,150.00
1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi 0.00
Khusus 9,000.00
2 BELANJA DAERAH 2,511,267.12 2,981,773.54 3,485,295.19 4,047,764.85 4,134,075.00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1,146,903.73 1,361,145.38 1,764,096.86 2,133,437.63 2,039,583.00
2.1.1 Belanja Pegawai
353,760.01 322,569.48 345,901.05 326,938.95 367,476.00
2.1.2 Belanja Hibah
69,705.00 99,155.00 340,463.00 360,163.00 289,420.00
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial
32,029.94 51,529.94 51,000.00 78,500.00 28,750.00
2.1.4 Belanja Bagi Hasil Kepada
Kabupaten/Kota 601,607.98 742,655.90 730,617.00 1,036,294.86 983,951.00
2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten/Kota dan 79,800.81 140,115.06 291,115.81 316,890.81 364,986.00
Pemerintah Desa
2.1.6 Belanja Tidak Terduga
10,000.00 5,120.00 5,000.00 14,650.00 5,000.00
2.1.7 Belanja Bantuan Pilkada

2.2 Belanja Langsung 1,364,363.39 1,620,628.17 1,721,198.33 1,914,327.21 2,094,492.00


2.2.1 Belanja Pegawai
108,064.26 114,844.38 130,439.19 136,702.25 144,083.79
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
540,140.07 633,755.81 937,361.15 1,029,973.59 919,380.18
2.2.3 Belanja Modal
716,159.05 872,027.97 653,397.99 747,651.37 1,031,028.03
3 PEMBIAYAAN DAERAH 133,950.00 230,871.51 560,600.00 520,448.29 232,000.00

3.1 Penerimaan Pembiayaan


157,450.00 235,495.51 572,000.00 535,848.29 264,000.00
3.1.1 SiLPA Tahun Sebelumnya
157,450.00 235,495.51 572,000.00 535,848.29 264,000.00

3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian


Pinjaman

3.2 Pengeluaran Pembiayaan


23,500.00 4,624.00 11,400.00 15,400.00 32,000.00
3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) 23,500.00 4,624.00 11,400.00 15,400.00 32,000.00
Pemerintah Daerah:

3.2.2 Pembayaran Pokok Utang

3.2.3 Penjaminan Pinjaman Daerah

3.3 Pembiayaan Netto


133,950.00 230,871.51 560,600.00 520,448.29 232,000.00
ALOKASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PROVINSI BANTEN
UNTUK KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012

Catatan : Dana segar 1,35 Trilyun untuk kabupaten/kota


RANCANGAN KERANGKA
EKONOMI MAKRO DAERAH
BESERTA KERANGKA
PENDANAAN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB) BANTEN, TAHUN 2010-2011
INDIKATOR PDRB Satuan 2010 r) 2011 *)
PDRB ADH Berlaku Triliun Rp 171.690,22 192.218,91
Porsi thd PDB % 2,67 2,59
PDRB ADH Konstan Triliun Rp 88.525,88 94.222,36
Porsi thd PDB % 3,83 3,83
LPE Banten % 6,08 6,43
LPE Nasional % 6,10 6,50
PDRB / Kapita Banten Juta Rp 16,15 17,60
PDRB / Kapita Nasional Juta Rp 27,10 30,80
r) Angka perbaikan
*) Angka Sementara
Sumber : BPS Provinsi Banten
KONTRIBUSI PDRB BANTEN, TAHUN 2010-2011
Sektor Satuan 2010 r) 2011 *) Rank
Pertanian % 8,28 7,95 4
Pertambangan & Penggalian % 0,11 0,10 9
Industri Pengolahan % 48,41 47,69 1
Listrik, Gas, Air Bersih % 3,55 3,55 7
Bangunan % 3,48 3,56 8
Perdagangan, Hotel,
% 18,24 18,51 2
Restoran
Pengangkutan & Komunikasi % 8,84 9,23 3
Keuangan, Persewn, Jasa
% 3,79 3,80 6
Prsh
Jasa-jasa % 5,30 5,60 5
Total % 100,00 100,00 -

r) Angka perbaikan
*) Angka sementara

Sumber : BPS Provinsi Banten


STRUKTUR DAN LPE PDRB BANTEN MENURUT
PENGGUNAAN, TAHUN 2010-2011 (PERSEN)
Share LPE
Komponen
2011 (%) 2010 r) 2011 *)
1. Pengeluaran Konsumsi RT 45,14 5,43 5,21
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4,76 1,08 9,04
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 32,20 7,55 8,23

4. Perubahan Stock 0,51 8,22 7,88

5. Ekspor : 83,57 11,86 11,59

6. Dikurangi Impor : 66,18 15,72 14,84

PDRB 100,00 6,08 6,43


r) Angka perbaikan
*) Angka sementara
Sumber : BPS Provinsi Banten
PROYEKSI PAD
DALAM RPJMD 2012-2017
NO. JENIS TAHUN RPJMD 2012 - 2017
1 Pajak Daerah 2012 2.841.335.000.000
Retribusi Daerah 5.818.000.000
Hasil Pengelolaan Daerah 60.800.000.000
Lain-lain PAD Yang Sah 73.600.000.000
TOTAL 2.981.553.000.000

2 Pajak Daerah 2013 2.869.748.350.000


Retribusi Daerah 5.818.000.000
Hasil Pengelolaan Daerah 60.800.000.000
Lain-lain PAD Yang Sah 76.544.000.000
TOTAL 3.012.910.350.000
Perbandingan Tahun Sebelumnya 101,05%

3 Pajak Daerah 2014 2.941.492.058.750


Retribusi Daerah 5.818.000.000
Hasil Pengelolaan Daerah 63.840.000.000
Lain-lain PAD Yang Sah 79.605.760.000
TOTAL 3.090.755.818.750
Perbandingan Tahun Sebelumnya 102,58%
4 Pajak Daerah 2015 3.147.396.502.863
Retribusi Daerah 6.108.900.000
Hasil Pengelolaan Daerah 67.032.000.000
Lain-lain PAD Yang Sah 83.586.048.000
TOTAL 3.304.123.450.863
Perbandingan Tahun Sebelumnya 106,90%

5 Pajak Daerah 2016 3.367.714.258.063


Retribusi Daerah 6.414.345.000
Hasil Pengelolaan Daerah 70.383.600.000
Lain-lain PAD Yang Sah 87.765.350.400
TOTAL 3.532.277.553.463
Perbandingan Tahun Sebelumnya 106,91%

6 Pajak Daerah 2017 3.603.454.256.127


Retribusi Daerah 6.735.062.250
Hasil Pengelolaan Daerah 73.902.780.000
Lain-lain PAD Yang Sah 92.153.617.920
Total 3.776.245.716.297
Perbandingan Tahun Sebelumnya 106,91%
PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2013
ISU STRATEGIS DAERAH
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

1. INFRASTRUKTUR WILAYAH / KAWASAN


Kondisi infrastruktur wilayah/kawasan, baik yang berstatus nasional, provinsi dan
kabupaten/kota sebagian besar masih dalam kondisi rusak dan mengganggu konektifitas dan
akses layanan dasar masyarakat.

2. KETAHANAN PANGAN, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN


Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar maka tingkat permintaan
pangan akan terus naik sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ke
tahun. Dengan demikian ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan harus mampu meningkatkan
kapasitas produksi dan produktifitas dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan
baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas.
Dampak dari kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik,
tidak mampu untuk berobat, daya beli yang rendah. Permasalahan yang ada dalam upaya
penanganan orang miskin dan pengangguran di Provinsi Banten meliputi lemahnya daya beli
masyarakat di perdesaan dan masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. PENINGKATAN INVESTASI DAN UNGGULAN DAERAH
Upaya percepatan dan perluasan pertumbuhan perekonomian mutlak diperlukan peningkatan
investasi disertai pengembangan unggulan daerah yang berorientasi ekspor .

4. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MEMBANGUN SEMANGAT


KEBERSAMAAN BERSINERGI ANTAR PELAKU PEMBANGUNAN
Rendahnya kapasitas dan daya saing sumber daya manusia (RLS=8,32Tahun, AMH=96,20%)
dalam menghadapi tuntutan kebutuhan ketersediaan tenaga kerja terlatih pada proyek-proyek
strategis seperti rencana pembangunan JSS, rencana Pembangunan Bandara Panimbang ,
pengembangan KEK pariwisata Tanjung Lesung serta pelaksanaan MP3EI. Di lihat dari indeks
kesehatan maka SDM Banten juga masih perlu ditingkatkan (AHH=64,90 Tahun) kondisi ini
banyak di sebabkan oleh Angka kematian Ibu (203,2/100.000 persalinan) dan Angka Kematian
Bayi (35,8/1000 kelahiran). Masih adanya indikasi kecenderungan terjadinya konflik antar
pelaku pembangunan dalam dinamika membangun Banten.

5. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN


Masih belum optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.
TEMA DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013
TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
RKP TAHUN 2013

Pemilihan Tema Pembangunan


Tahun 2013
Opsi 1 : MEMANTAPKAN EKONOMI DOMESTIK YANG KUAT BAGI
PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Opsi 2 : PENGUATAN DAYA TAHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK


MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kata kunci untuk kedua pilihan tema ini pada hakekatnya sama, yaitu:
(1) Daya Tahan Ekonomi ;
(2) Daya Saing;
(3) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat
25
11 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik;
11. Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi.
RANCANGAN TEMA RKPD TAHUN 2013

“Membangun Semangat Kebersamaan


Bersinergi Mewujudkan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi dengan
Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Kawasan/Wilayah”
PRIORITAS RKPD TAHUN 2013
(Mengacu 11 Prioritas RKP 2013)

1. Infrastruktur Wilayah dan kawasan;


2. Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Peningkatan Investasi dan Unggulan Daerah;
4. Pengembangan SDM dan Penguatan Sinergitas Antar Pelaku
Pembangunan;
5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
No BIDANG URUSAN No PROGRAM SKPD
URUSAN WAJIB
1 Pendidikan; 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dindik
2 Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Dindik
3 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Dindik

4 Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik Dindik


dan Tenaga Kependidikan

5 Pendidikan Tinggi Dindik


6 Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) Dindik

7 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan Dindik

2 Kesehatan; 8 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Dinkes


9 Pembinaan Upaya Kesehatan Dinkes
10 Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Dinkes

11 Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Dinkes


12 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Dinkes
Kesehatan
13 Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat Dinkes/RSU Malimping

3 Lingkungan hidup; 14 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup BLHD/Distamben

15 Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan BLHD/Dishutbun


Hidup
4 Pekerjaan umum; 16 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas BMTR

17 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas SDAP

18 Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman Dinas SDAP

5 Penataan ruang; 19 Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Bappeda/BMTR


No BIDANG URUSAN No PROGRAM SKPD
URUSAN WAJIB
6 Perencanaan pembangunan; 20 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Bappeda
21 Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda/Biro Adpem
22 Kerjasama Pembangunan Daerah Bappeda/Biro Pemerintahan
7 Perumahan; 23 Pembinaan dan Penataan Perumahan Dinas SDAP
8 Kepemudaan dan olahraga; 24 Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora/Dindik

25 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga Dispora

9 Penanaman modal; 26 Peningkatan Iklim Investasi BKPMD


27 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi BKPMD
10 Koperasi dan usaha kecil dan 28 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Dinkop dan UMKM
menengah;
29 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Dinkop dan UMKM
30 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K- Dinkop dan UMKM
UMKM
11 Kependudukan dan catatan 31 Penataan Administrasi Kependudukan Biro Pemerintahan
sipil;
12 Ketenagakerjaan; 32 Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Disnakertrans
Perlindungan Tenaga Kerja
33 Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha Disnakertrans
34 Keterampilan Tenaga Kerja Disnakertrans
13 Ketahanan pangan; 35 Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketapang
14 Pemberdayaan perempuan dan 36 Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan BPPMD
perlindungan anak; Perlindungan Anak
15 Keluarga berencana dan 37 Kependudukan dan Keluarga Berencana BPPMD/Dinkes
keluarga sejahtera;
No BIDANG URUSAN No PROGRAM SKPD
URUSAN WAJIB
16 Perhubungan; 38 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Dishubkominfo
Udara dan Perkeretaapian
17 Komunikasi dan informatika; 39 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika Dishubkominfo/KPID/Biro
Humas/SKPD Lain
18 Kesatuan bangsa dan politik 40 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol
dalam negeri;
19 Otonomi daerah, pemerintahan 41 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Biro Pemerintahan/Seluruh
umum, administrasi keuangan Umum Biro
daerah, perangkat daerah, 42 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Satpol PP
kepegawaian, dan persandian; Masyarakat
43 Penanggulangan Bencana BPBD/ SKPD Lainnya
44 Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah DPKAD
45 Peningkatan Pendapatan Daerah DPKAD
46 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Biro Organisasi
47 Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur BKD
48 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Badiklat
49 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Seluruh SKPD
50 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Seluruh SKPD
Aparatur
51 Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Inspektorat
52 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Set DPRD
53 Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan Biro Hukum
HAM
54 Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK Balitbangda
No BIDANG URUSAN No PROGRAM SKPD
URUSAN WAJIB
20 Pemberdayaan masyarakat dan desa; 55 Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan BPPMD
21 Sosial; 56 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dinsos/BPPMD/SKPD Lain
57 Rehabilitasi Sosial Dinsos
58 Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos
59 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Dinsos
22 Kebudayaan; 60 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Disbudpar
Kekayaan dan Nilai Budaya
23 Statistik; 61 Penyediaan Data Pembangunan Daerah Bappeda/Seluruh SKPD
24 Kearsipan 62 Pembinaan Kearsipan Daerah Baperpus-arda
25 Perpustakaan. 63 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Baperpus-arda
64 Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Baperpus-arda
URUSAN PILIHAN
26 Kelautan dan perikanan; 65 Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau- DKP
pulau kecil
27 Pertanian; 66 Peningkatan Produksi, Produktivitas Kehutanan, Distanak/DKP/Dishutbun
Perikanan, dan Pertanian
67 Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Distanak/DKP/Dishutbun
Perikanan, Pertanian dan Kehutanan
68 Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Distanak/DKP/Dishutbun
Perikanan, Pertanian dan Kehutanan

69 Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian Distanak


No BIDANG URUSAN No PROGRAM SKPD
URUSAN PILIHAN
28 Kehutanan; 70 Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan Dishutbun

29 Energi dan Sumber Daya 71 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Distamben
Mineral;
72 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Distamben
Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

73 Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Distamben


Pertambangan dan Energi

30 Pariwisata; 74 Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Disbudpar

75 Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan Disbudpar

31 Industri; 76 Peningkatan Daya Saing Industri Disperindag


32 Perdagangan; dan 77 Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Disperindag

33 Ketransmigrasian. 78 Penyiapan dan Pembinaan Transmigrasi Disnakertrans


INFORMASI KEGIATAN
PEMBANGUNAN APBD PROVINSI
BANTEN TAHUN 2008-2012 DI
KABUPATEN TANGERANG
REKAPITULASI PENANGANAN INFRASTRUKTUR DI
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2009-2012

TAHUN
SKPD JUMLAH
2009 2010 2011 2012
SDA & P 800,000,000 12,884,593,000 9,042,937,479 17,823,444,832 40,550,975,311
BINA MARGA 21,784,120,000 23,420,196,935 35,838,591,900 67,068,079,000 148,110,987,835
TOTAL 188,661,963,146
BEBERAPA PENANGANAN INFRASTRUKTUR
DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2009-2011
Sebaran Pembangunan dan Rehab Jalan Wil. Utara
Tahun 2009, 2010, 2011

Pembangunan
Rehabilitasi Pontang - Kronjo (2,0 Mauk – Tl Naga (2 Km)-
Land Clearing Sp. Warung
Km), Rp 4,5 M Beton, Rp. 5 M
Rencana Jalan Tol Pojok, Sp. Brimob, Sp. Gaplek
Merak
dan Sp. Wr. Pojok (5600 m2) B.Lama-Pontang (5,0 Kronjo - Mauk (1,5 Km)-
Rencana Jalan Baru
Bojonegara
Rp. 500 Jt Km), Rp 3,85 M Beton, Rp. 2,5 M
2010
Jl. Yasin Beiji (3.0 Km) Terate-B.Lama Ciruas-Pontang (2
Pembebasan Lahan
(2,70 Km), Rp 1,75 Pontang Km), Rp 3.347 M
2009 Rp: 135 JutaCILEGON Terate Hasyim Ashari & Land
Krenceng M
Tirtayasa Tanjung Kait Clearing, (1370 m2) Rp.3,7
Jl. Lingkar Serdang Banten Lama Tanara
2011 Kronjo M
Selatan Cilegon Tonjong Sawah Luhur Sukamanah Teluk Naga
Anyer Mauk Gardu
(2 KM) Rp. 4 M
Kosambi
Kramatwatu
Lopang Dadap
Mancak Pembebasan Lahan
Kramatwatu- Taktakan
Pakupatan Ciruas-Petir (3,7 STA.11 (2.000 m2)
Cilowong
Tonjong (4,7 Km), Ciruas Km), Rp. 3,08 M Rp.3,99 M
Rp 3,1 M Sempu Jl. Jend. Sudirman(Jl. By Pass Ciputat-
DKI Jakarta
Pasang Teneng
Tangerang (2 KM) Rp. 2 M Ciledug I dan
Gn.Sari-Mancak-Anyer Gunung Sari
Cilaku II (4,2 Km)
(2.0 Km) Rp: 1.5 M Curug-Parung(1,0 Km), Cipondoh Rp. 3,4 M
Palima Balaraja
Rp. 1,2 M
Ciomas Parigi PERUM
Cadasari Dukuh Kawung Cikokol
Pasauran Cikande Sp.Bitung-Curug (1
Petir Cikupa Kreo
Km) Rp. 1 M Bitung Karawaci Ciledug
Sp.Palima (arah Cikande -
Palima-Ps.Teneng Catang
TunjungRangkasbitung
Pandeglang), Rp 3 M Tigaraksa Curug BSD City
(2,9 Km), Rp. 2 M Cisoka
(4.33 Km)Rp: Jawilan
Cigadung Leba
12.98613 M PUSPEM Legok Jombang
Mandalawangi Sorok Cisauk
KAB. TANGERANG Ciputat
Cikande - Rangkasbitung Kolelet Kopo Jaha Cireudeu
Tenjo Serpong
Warung Gunung Maja
MenggerKm)-Beton, Rp. 8 M
(26,1 Malangnengah Pamulang
Caringin Cipacung
Citeras
Karawaci-Legok Sp. Gaplek
Parung Panjang Puspitek
(1 Km) R. 2,5 M
Rumpin
Labuan Parung Serpong-
Ciandur Tigaraksa-Cisoka (1,5 Km), Serpong-Bts.
Citeras-Maja-Cisoka (2,0 Ciputat (1,2
Tigaraksa - Citeras (2 Km), Rp. 5 M Rp. 3,2 M Bogor(3,7 Km),
Saketi Muaradua Km), Rp. 4 M Km) Rp. 1 M
Jampang Legok-Parung(2,0
Koleang Km), Rp. 5,94 M
Cileles
Rp. 5 M
PENANGANAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN PUSAT
PERTUMBUHAN KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2009 DAN 2011
PENANGANAN LISTRIK PERDESAAN DI KAB. TANGERANG
TAHUN 2009 dan 2011

Merak

Bojonegara
Kec. Mauk, Kec. Rejek, Kec. Kemiri,
Kec. Kornjo dan Kec. Kresek pada 21
Desa dengan 840 Sambungan Rumah Terate Pontang
Tirtayasa Tanjung Kait
(SR) Krenceng
CILEGON Banten Lama Tanara
Kronjo
Serdang Tonjong Sawah Luhur Sukamanah Teluk Naga
Anyer Mauk Gardu
Kosambi
Kec. Paku Haji 80 Sr Kec. BalarajaKramatwatu
80 SR
Dadap
Kec. Sepatan Timur 20Kec. Sukamulya 80
Mancak SR
Lopang
Taktakan
SR Kec. Kresek 130 SR Pakupatan
Ciruas
Cilowong SERANG
Kec. Sepatan 80 SR Sempu DKI Jakarta
Pasang Teneng
Kec. Rajeg 250 SR Gunung Sari
Cilaku TANGERANG
Kec. Mauk 80 SR Palima Cipondoh
Balaraja
Kec. Kemiri 80 SR Ciomas Parigi PERUM
Cadasari Dukuh Kawung Cikokol
Kec. Sindang
Pasauran Jaya 200 Cikande
Petir Cikupa Bitung Ciledug
SR Karawaci Kreo
Kec. Cisoka 240 SR Tunjung Catang Tigaraksa Curug BSD City
Cisoka
Kec. Jayanti 80 SR Cigadung
Jawilan
PUSPEM Jombang
Mandalawangi Sorok KAB. TANGERANG Legok Lebak Bulus
PANDEGLANG Ciputat
Kolelet Kopo Jaha Cireudeu
Tenjo Serpong
2009 Mengger
Warung Gunung Maja Cisauk
Malangnengah Pamulang
Caringin Cipacung Parung Panjang
Citeras Puspitek Sp. Gaplek
2011 Rumpin Parung
Labuan
Ciandur

Saketi Muaradua
Jampang Koleang
Cileles
RENCANA PENANGANAN INFRASTRUKTUR
TAHUN 2012
RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN WILAYAH UTARA
TAHUN 2012

Ruas Jalan Ruas Jalan Ruas Jalan Ruas Jalan Total Anggaran Pembangunan
Pontang – Kronjo Kronjo – Mauk Mauk – Teluk Naga Legok - Karawaci Jaringaan Jalan Kabupaten
(3 Km) Rp: 10.17 M (1.5 Km) Rp: 5.18 M (0.8 Km) Rp: 2.71 M (2 Km) Rp: 6.85 M
Tangerang
62,15 M

ate Pontang
Tirtayasa Tanjung Kait
Ruas Jalan
Banten Lama Tanara Curug - Legok
Kronjo
Tonjong Sawah Luhur Sukamanah Teluk Naga (1 Km) Rp: 3,42 M
Mauk Gardu
Ruas Jalan Kosambi
atu
Curug - Legok
Dadap
Lopang (1 Km) Rp: 3,42 M
Taktakan
Pakupatan
SERANG Ciruas
Sempu DKI Jakarta

Sari
Cilaku TANGERANG
Palima Ruas Jalan Balaraja Cipondoh

Cadasari
Citeras - Tigaraksa Parigi PERUM
Dukuh Kawung Cikokol
(4.35 Km) Rp: 16,81 M Cikande
Petir Cikupa Bitung Ciledug
Karawaci Kreo
Tunjung Catang Tigaraksa Curug
Cisoka BSD City
Jawilan
Cigadung
PUSPEM Jombang
Sorok KAB. TANGERANG Legok Lebak Bulus
NG Ciputat
Kolelet Kopo Jaha Cireudeu
Tenjo Serpong
Warung Gunung Maja Cisauk
Malangnengah Pamulang
ung Ruas Jalan Parung Panjang
Citeras Puspitek Sp. Gaplek
Malangnengah -
Rumpin Parung
Tigaraksa
(1 Km) Rp: 3.39 M
RENCANA REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN WILAYAH UTARA
TAHUN 2012
Total Anggaran Ruas Jalan
Ruas Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Cisauk - Jaha
Teluk Naga - Dadap
(8.50 Km) Rp. 425 Jt
Kabupaten Tangerang (10.60 Km) Rp. 530 Jt
Ruas Jalan
3,47 M Jalan Sudirman Kota Tangerang
(1.20 Km) Rp. 7 M

e Pontang
Ruas Jalan
Tirtayasa Tanjung Kait
Banten Lama Tanara Raya Jombang
Kronjo
Tonjong Sawah Luhur Sukamanah Teluk Naga (Ciputat)
Mauk Gardu (2.08 Km) Rp. 104 Jt
Kosambi
Jl. Aria Putra (
Ruas Jalan Dadap Ciputat)
Lopang (4.50 Km) Rp. 225 Jt
Mauk
ktakan
- Teluk Naga
(19.40 Km) Pakupatan
Rp: 970 Jl.H.Usman (
ERANG Ciruas
Sempu Jt Ciputat)
DKI Jakarta
Ruas Jalan (0.46 Km) Rp. 23 Jt
ri Legok - Karawaci Jl.Puspitek Raya
Cilaku TANGERANG
(6.50 Km) Rp. 325 Jt (Ciputat)
Palima Balaraja Cipondoh
(2.94 Km) Rp. 147 Jt
Parigi PERUM Jl.Pajajaran (Ciputat)
CadasariRuas Jalan
Dukuh Kawung Cikokol
Cikande (3.09 Km) Rp. 154 Jt
Curug - Parung Cikupa
Petir Bitung Ciledug
Panjang (9.82 Km) Karawaci Kreo
Rp: 491 Jt
Tunjung Catang Tigaraksa Curug
Cisoka BSD City
Jawilan
Cigadung Ruas Jalan
PUSPEM Jombang Ruas Jalan
Malangnengah
Sorok
- KAB. TANGERANG Legok Lebak Bulus
G Ciputat
Tigaraksa (14.60 Km) Kopo Cireudeu
Ciputat - Serpong
Kolelet Jaha Serpong
Rp. 730 Jt Tenjo (3.25 Km) Rp. 162,5 Jt
Warung Gunung Maja Cisauk
Malangnengah Pamulang
Citeras Parung Panjang Puspitek Sp. Gaplek Ruas Jalan
Rumpin Parung Sp. Gaplek - Bts.
DKI
RENCANA PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG
WILAYAH UTARA TAHUN 2012

Ruas Jalan Ruas Jalan Ruas Jalan


Total Anggaran Pembangunan
Malangnengah – Beringin – Mauk – Drainase dan Gorong-Gorong
Tigaraksa Karawaci Teluknaga Kabupaten Tangerang
(1 Pkt) Rp: 210 Jt (1 Pkt) Rp: 210 Jt (1 Pkt) Rp: 210 Jt
Ruas Jalan
Ruas Jalan 1,44 M
Teluknaga –
Legok – Karawaci
(1 Pkt) Rp: 210 Jt Dadap
(1 Pkt) Rp: 300 Jt
Ruas Jalan
erate Pontang Ruas Jalan
Cisauk – Jaha
Tirtayasa Tanjung Kait BSD – Serpong
(1 Pkt)Banten
Rp: 300
Lama Jt Tanara
Kronjo (1 Pkt) Rp: 300 Jt
Tonjong Sawah Luhur Sukamanah Teluk Naga
Mauk Gardu
Kosambi
watu Ruas Jalan
Dadap Serpong - Bts
Lopang
Taktakan Bogor
Pakupatan (1 Pkt) Rp: 300 Jt
g SERANG Ciruas
Sempu DKI Jakarta

g Sari
Cilaku TANGERANG Ruas Jalan
Palima Cipondoh
Balaraja Ciputat –
Parigi PERUM Ciledug
Cadasari Dukuh Kawung Cikokol
Cikande (1 Pkt) Rp: 300 Jt
Petir Cikupa Bitung Ciledug
Karawaci Kreo
Ruas Jalan
Tunjung Catang Tigaraksa Curug
Cisoka BSD City Ciputat –
Jawilan
Cigadung Serpong
PUSPEM Jombang
Sorok KAB. TANGERANG Legok Lebak Bulus (1 Pkt) Rp: 300 Jt
ANG Ciputat
Kolelet Kopo Jaha Cireudeu
Tenjo Serpong
Warung Gunung Maja Cisauk
Malangnengah Ruas Jalan
Pamulang
cung Parung Panjang Sp. Gaplek -
Citeras Puspitek Sp. Gaplek
Batas DKI
Rumpin Parung
(1 Pkt) Rp: 210 Jt
RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR SDAP KAB/KOT TAHUN 2012
KABUPATEN TANGERANG

KABUPATEN TANGERANG (Rp. 14.811.480.456)


– Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Barang dan Jasa Pada Balai
PSDA Cidurian - Cisadane Rp. 88.000.000
– Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber daya Air yang Telah di Bangun
Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane Rp. 1.462.000.000
– Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan
Sungai di WS Cidurian-Cisadane Rp. 333.333.333
– DED Pengaman Pantai Kronjo, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang
Rp. 250.000.000
– Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air Rp. 48.777.168
– Studi Identifikasi Kawasan Kumuh di Provinsi Banten
Rp. 91.668.125
– Pekerjaan Fasilitasi dan Stimulus Pembangunan Lingkungan
Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kawasan Pusat
Pertumbuhan Rp. 844.360.000
– Lokakarya "Percepatan Pengembangan kawasan Pusat
Pertumbuhan“ Rp. 535.000.000
– Pekerjaan Pembangunan jalan Akses Sentra Produksi Kawasan
Pusat Pertumbuhan Rp. 390.000.000
– Pekerjaan pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Minapolitan
Rp. 300.000.000
– Identifikasi Infrastruktur dasar Kawasan Perbatasan kab/ Kota
Rp. 75.485.000
– Sosialisasi Penanganan Sampah Berbasis 3R Rp. 35.425.000
– Penyediaan Air Bersih Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada
Kawasan Strategis Pusat Pertumbuhan Rp. 285.000.000
– Sosialisasi Pembangunan Gorong-gorong dan Drainase
Keciptakarya-an Rp. 4.813.750
– Pembangunan Gedung SAMSAT Balaraja Rp. 9.551.207.500
– Pengawasan Teknis Bidang pemukiman Rp. 516.410.580
BANTUAN LISTRIK PERDESAAN PROVINSI BANTEN 2012
KABUPATEN TANGERANG

KABUPATEN TANGERANG (Rp. 1.156.483.000)


1. Bantuan Listrik Perdesaan (IR & SR)
(a) Pemasangan IR berjumlah 1000 Unit : Rp. 737.983.000
(B) Pembayaran Biaya Penyambungan IR ke PT. PLN
Masing-masing 1 Paket berjumlah 1000 SS : Rp.
418.500.000
PENANGANAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN PUSAT
PERTUMBUHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012
PENANGANAN INFRASTRUKTUR
APBN TAHUN 2012
SUMBERDAYA AIR DAN PEMUKIMAN
RENCANA USULAN PENANGANAN INFRASTRUKTUR
APBD TAHUN 2013
BINA MARGA DAN TATA RUANG
SUMBER DAYA AIR DAN PERMUKIMAN

Tolak Ukur Kegiatan Volume

1 2

I. Pemeliharaan Rutin dan berkala bendung Bendung Pemeliharaan rutin Babadan Rumput 4 periode, pelumasan pintu - pintu intake dan pembuang sebanyak 6
bendung, pengangkatan sampah di sekitar bendung 12 kali dalam 1 tahun, pemeliharaan berkala 4 bendung
(bendung Sarakan, Ciputat, Paninggilan, pasar Baru)
II. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Saluran Induk dan Saluran Sekunder Pemeliharaan rutin Babadan rumput 4 periode dalam 1 tahun, pengangkatan sampah 12 periode dalam 1 tahun,
pemeliharaan berkala pada Sal. Induk Cisadane Timur, Sal. Induk tanah Tinggi , Sal. Sekunder Pondok bahar ,
Galian Lumpur ada Sal. Induk Cisadane Timur antara BCT.5 ke BCT 5A, Galian Lumpur pada Sal. Induk Tanah
Tinggi, galian lumpur pada Sal. Sekunder Pondok bahar
III. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sungai Pemeliharaan rutin tebas tebang tanggul dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun pada S. Cisadane sepanjang 200 m',
S. Cidurian kanan sepanjang 200 m', S. Ciputat sepanjang 160 m', S. Cirarab sepanjang 150 m', S. Kali Sabi
sepanjang 140 m', S. Mokervaart sepanjang 150 m', S. Cimanceuri sepanjang 170 m', pekerjaan rutin
pengangkatan sampah pada 7 sungai dilaksanakan 12 periode dalam 1 tahun.
IV. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan berkala Situ/ tandon Air Pemeliharaan rutin babadan rumput 4 periode dalam 1 tahun, pengangkatan sampah 12 kali dalam 1 tahun,
pembuatan gapura pintu masuk air kronjo, pek. Galian lumpur pada Situ Gede (Inlet & Outlet)-(Pekayon), Situ
pasir Gadung dilaksanakan 2 periode dalam 1 tahun
V. Pelaksanaan Survey dan inventarisasi SDA di WS. Cidurian - Cisadane ( Ankop) 1 dokumen Laporan kerusakan dan kebutuhan biaya pemeliharaan melalui pelaksanaan kegiatan survey AKNOP

VI. Pelaksanaan operasi rutin di WS. Cidurian - Cisadane Tersedianya alat dan peralatan pelaksanaan pemeliharaan dan operasi rutin serta tersedianya biaya honor 21
orang petugas pelaksana kegiatan operasi dan pemeliharaan di WS. Cidurian - Cisadane selama 12 bulan
Pembangunan Tandon Solear Tandon seluas 40 ha
Normalisasi Sungai Cirarab normalisasi sepanjang 1,5 km

Pekerjaan Pembangunan jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan infrastruktur pedesaan dan perkotaan di 58 desa/ kel

kabupaten lebak

kabupaten pandeglang

kabupaten serang

kota serang

kota cilegon

kab.tangerang

kota tangerang

kota tangsel

Pembangunan Gedung SAMSAT Balaraja (1.991,7 m2) 1 Gedung samsat balaraja


PERTAMBANGAN DAN ENERGI

RENCANA TAHUN 2013


No KEGIATAN TOLOK UKUR KEGIATAN
Lokasi Volume
1 Pembangunan Listrik 1. Sosialisasi Pembangunan Listrik > Kab. Tangerang dan Kota 100 Lokasi
Perdesaan di Wilayah Perdesaan di Wilayah Tangerang TANGSEL
Tangerang

2. Pembangunan Listrik Perdesaan di 1. Kab. Tangerang 6,000 Satuan Sambungan IR dan SR


Wilayah Tangerang 2. Kota TANGSEL
RENCANA PENANGANAN INFRASTRUKTUR
HASIL KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN
(APBN ) TAHUN 2013
RENCANA PENANGANAN INFRASTRUKTUR
APBN DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013

BIDANG BINA MARGA


BIDANG SUMBER DAYA AIR
BIDANG PERHUBUNGAN
BIDANG ENERGI DAN PERTMABANGAN
KEBIJAKAN PROVINSI BANTEN DALAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013
1. Difokuskan pada pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kronjo, Kawasan
Minapolitan Kronjo.
2. Infrastruktur : Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Pembangunan
Jalan dan Pelebaran Jalan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Penataan Geometri
simpang jalan untuk mengurai kemacetan, Drainse perkotaan, Pemeliharaan badan
sungai dan pengendalian banjir Sungai Cidurian, Penanggulangan Kemiskinan
(Penataan Kawasan Kumuh) Pembangunan Tangerang International City dan
Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional,Rehabilitasi jembatan gantung.
3. Rencana bantuan keuangan untuk update data dan pelaporan per kabupaten/kota
@ 100 juta
4. Ketahanan Pangan :
a) Kontrak Kinerja Tanaman Pangan Kab. Tangerang dengan Prov. Banten dalam
mendukung target nasional surplus beras10 juta ton pada tahun 2014
b) Kontrak Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kab. Tangerang dengan
Prov. Banten
c) Kontrak Produksi mengoptimalkan pencapaian produksi tanaman hortikultura
Kab. Tangerang dengan Prov. Banten pada komoditas Bawang Merah dan
Anggrek.
5. Sinergitas Kewilayahan Indikator Makro RPJMD terhadap target Tahun 2013.
SINERGITAS KEWILAYAHAN

Indikator RPJMD Kab. Tangerang (Perda No 37 Tahun 2009)


No Uraian Indikator Sat
Kinerja 2009 2010 2011 2012 2013
1. Indeks (IPM) Poin
Pembangunan 71,45 71,76 72,14
Manusia
2. Laju Pertumbuhan (LPE) (%)
4,41 6,71 6,41
Ekonomi
3. Indeks (IPG) Poin
Pembangunan
Gender
4. Jumlah Penduduk (Penduduk Jiwa
205.100 182.961
Sangat Miskin Miskin)
5. Porsentase (% Jml
Pengangguran Penganggura
(%) 15,86 14,01 13,35
Terbuka n/ Angkatan
Kerja)
REALISASI DAN TARGET CAPAIAN INDIKATOR MAKRO
PROVINSI BANTEN

CAPAIAN TARGET
NO URAIAN INDIKATOR SAT
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*)
INDEKS
1 PEMBANGUNAN % 70,48 72,34* 72,88 73,38 73,98 74,68 75,00 75,48
MANUSIA
LAJU PERTUMBUHAN
2 % 5,94 6.43 6.0-6.45 6,5-6,8 6,6-6,7 6,7-6,8 6,8-6,9 6,8 – 7,0
EKONOMI

3 JUMLAH PENDUDUK 650.000- 630.000- 620.000- 610.000- 600.000- 600.000 –


Jiwa 751.000 690.874
MISKIN 600.000 580.000 570.000 560.000 550.000 550.000
PORSENTASE %
4 7,06 6,26 5,79 - 5,34 5,5-5,1 5,3-5,0 5,1-4,8 4,9-4,7 4,75 - 4,76
PENDUDUK MISKIN
JUMLAH
508-604 –
5 PENGANGGURAN 730.000 680.564 600.000 580.000 560.000 550.000 525.000
Jiwa 551.030
TERBUKA
PORSENTASE
6 PENGANGGURAN % 13,68 13,40 12,60 12,0 11,80 11,50 11,00 10,07 – 10,91
TERBUKA
KEBIJAKAN STRATEGIS :
SINERGITAS SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN

1. INFRASTRUKTUR
No Kebijakan Strategis Uraian Kegiatan SKPD Utama SKPD
terkait
1 Rencana Pengembangan Sistem -Peningkatan Jalan Nasional, BMTR,SDAP,
Jaringan Transportasi, darat, laut, Provinsi, Kab/Kota; Distamben,
Udara, Angkutan Masal, Jaringan -Peningkatan Sarana,Prasarana DISHUB
Kelistrikan Terminal, Dermaga/Pelabuhan,
Pelabuhan Udara, Stasiun KA;
-Sistem jaringan irigasi terutama
wilayah Banten Selatan;
- Peningkatan
2 Pengelolaan Kawasan Strategis -Kawasan Pusat Pertumbuhan
Cepat Tumbuh -Minapolitan
-Kawasan Pintu Gerbang Keluar
Masuk Provinsi nanten
No Kebijakan Strategis Uraian Kegiatan SKPD Utama SKPD
terkait
3 Pelaksanaan MP3EI a. Penataan Kawasan Strategis BMTR,SDAP,
selat sunda DISTAMBEN
b. Penataan Ruang Kawasan
Strategis Kaki Jembatan
c. Pembangunan JSS (Proses
Nomor 86/2011)
d. Rencana Pembangunan Tol
Serang-Panimbang
e. KEK Tanjung Lesung (PP26
2012)
f. Pelabuhan Bojonegoro
g. Proyek Krakatau-Posco
4 Percepatan Penyelesaian Raperda Dalam rangka Percepatan BMTR,SDAP,
Infrastruktur tentang Percepatan Pencapaian Target Agenda Distamben,B
Pembangunan jalan dan Jembatan Pengembangan Kawasan LHD,Biro
Wilayah
Umum
5 Penguatan Kelembagaan Penataan a. Dalam Rangka Penguatan SKPD
Ruang lembaga BKPRD Penataan
Ruang
No Kebijakan Strategis Uraian Kegiatan SKPD Utama SKPD
terkait
6 Percepatan Rancangan Aksi Daerah BLHD Hutbun,
Emisi Gas Rumah Kaca Pertanian

7 Peningkatan Daya Saing Daerah a. Target Surplus beras


b. Target Peningkatan Investasi

8 Dukungan Rancangan UU nomor a. RTR Kawasan Strategis


12 Tahun 2012 tentang penyediaan b. Perluasan bandara Soeta
lahan bagi kepentingan Umum
2. PEREKONOMIAN

No Kebijakan Strategis Uraian Kegiatan SKPD Utama SKPD terkait


1 Pencapaian target surplus beras di a. Kontrak Kinerja DISTANAK SDAP, BKPD,
Banten mendukung target nasional b. Rehabilitasi jaringan irigasi DISPERINDAG
surplus 10 juta ton pada 2014 c. Gempita Ratu
2 Pencapaian target produksi a. Kontrak Produksi DKP
perikanan tangkap dan budidaya di b. Minapolitan
Banten mendukung target produksi
nasional
3 Peningkatan jumlah kunjungan a. Penataan kawasan obyek DISBUDPAR BMTR,SDAP
wisatawan; Peningkatan kontribusi wisata
sektor Perdagangan, Hotel, & b. Peningkatan aksesibilitas
Restoran wisata
4 Peningkatan nilai investasi a. Penataan perijinan BKPMD
PMA/PMDN b. Infrastruktur kawasan
bisnis
c. Penerapan Insentif daerah
3. SOSIAL KEMASYARAKATAN

No Kebijakan Strategis Uraian Kegiatan SKPD Utama SKPD terkait


1 Pergub No. 38 Tahun 2011 RAD Pangan dan Gizi, Sosial, Dindik, Dinkes, BLHD, SDAP,
tentang RAD Percepatan kesehatan, PKH Dinsos, BKPD
Pencapaian Target MDG’s Tahun BPPMD,
2011-2015 Bakesbangpol
2 Penanggulangan Kemiskinan RAD Kemiskinan (TKPK) Bappeda, UMKM-K,
BPPMD, Disperindag,
Dinsos,
3 Pembangunan Berbasis Gender Setiap program pada SKPD BPPMD Semua SKPD
(Perda No 10 Tahun 2005) harus ada kegiatan minimal 1
kegiatan tiap programnya
4 Penyelenggaraan reformasi Penataan struktur organisasi, Biro BKD, Biro
birokrasi penyederhanaan perijinan organisasi, pemerintahan,
usaha, pengembangan sistem Biro Adpem, Inspektorat
elektronik pemerintahan (E- BKPMD,
Gov)
JADWAL USULAN KEGIATAN PENDANAAN
PEMERINTAH DAERAH

NO TANGGAL URAIAN
1 16 Maret 2012 Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Usulan Kegiatan dan
Pendanaan Pemerintah Daerah kepada Bappeda Provinsi
oleh Bappenas
2 20 Maret 2012 Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Usulan Kegiatan dan
Pendanaan Pemerintah Daerah kepada SKPD Provinsi dan
Bappeda Kabupaten/Kota oleh Bappeda Provinsi
3 22 Maret 2012 Temu Konsultasi Triwulanan ke-2 (Bappeda Provinsi-
Bappenas)
4 16-20, 25 April 2012 Pelaksanaan dan Penutupan PraMusrenbangnas
5 26 April 2012 Pelaksanaan Musrenbangnas
6 30 April 2012 Pelaksanaan Pasca Musrenbangnas
[68]