Anda di halaman 1dari 21

PERATURAN DESA KALIBUAYA

KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG


NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PROGRAM KERJA TAHUNAN DESA KALIBUAYA
KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA DESA KALIBUAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)


Tahun 2015 khususnya yang berkaitan dengan program
atau kegiatan yang pendanaannya dibebankan atau dibiayai
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa),
maka perlu menetapkan Program tahunan desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Program Tahunan Desa Kalibuaya Kecamatan
Telagasari Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang


Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa
Barat (berita Negara tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan
Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun
2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Karawang;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun
2006 tentang Desa;

1
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan
Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Dengan Persetujuan Bersama


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBUAYA
Dan
KEPALA DESA KALIBUAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIBUAYA KECAMATAN TELAGASARI


KABUPATEN KARAWANG TENTANG PROGRAM KERJA
TAHUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Camat adalah Camat Telagasari Kabupaten Karawang
sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai
wilayah kerja satu Kecamatan.
5. Desa adalah Desa Kalibuaya, yaitu kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu,
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kalibuaya yaitu
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah, Pemerintahan Desa Kalibuaya
yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah BPD Desa Kalibuaya, yaitu lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa ialah peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

2
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalibuaya.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan
ditetapkan dengan peraturan desa.
12.Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan.
13.Belanja Desa adalah semua kewajiban desa yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun yang bersangkutan.
14.Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan
pada atau digunakan untuk membiayai Program/kegiatan
yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung
dinikmati oleh masyarakat desa.
15.Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang
dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai
kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya dinikmati
secara terbatas, yakni oleh Pemerintahan Desa.
16.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.
17.Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari
kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak
lainnya yang sah.
18.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut.
19.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
desa.
20.Program Kerja Tahunan Desa adalah perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RKP-
Desa yang memuat rancangan program atau kegiatan yang
pendanaannya bersumber dan/atau dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB II
URAIAN PROGRAM KERJA TAHUNAN DESA

Pasal 2

Program Kerja tahunan desa tahun 2015 diuaraikan


sebagaimana Lampiran I dan II Peraturan ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

3
Pasal 3

Program kerja tahunan desa sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 2, bertujuan untuk bahan penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan sebagai pedoman
bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai
penyelenggara dan penanggungjawab urusan Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan


pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kalibuaya
Pada Tanggal : 08 April 2015

KEPALA DESA KALIBUAYA

NANA MULYANA

Diundangkan di Kalibuaya
Pada Tanggal 08 April 2015

SEKRETARIS DESA KALIBUAYA

ENDANG MULIAWAN
NIP. 19680712 200701 1 052

LEMBARAN DESA KALIBUAYA KECAMATAN TELAGASARI


KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015
NOMOR : 002 SERI : B

4
Lampiran I : Peraturan Desa Kalibuaya
Kecamatan Telagasari
Kabupaten Karawang
Nomor 02 Tahun 2015
Tanggal 08 April 2015.
Tentang : Program Kerja Tahunan
Desa Tahun Anggaran 2015.

BAB I PENDAHULUAN

1. Program Kerja Tahunan Desa

a. Program kerja tahunan desa adalah rencana kegiatan yang akan


dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran, hal
tersebut merupakan kelanjutan program kerja tahun yang lalu yang
belum terselesaikan dan program kerja yang ditetapkan untuk tahun
yang bersangkutan sehingga dapat meletakkan dasar bagi program
kerja tahun berikutnya.
b. Permasalahan yang belum terselesaikan pada tahun yang lalu pada
umumnya karena realisasi APB Desa tidak mencapai 100%. Untuk
upaya pemecahannya perlu ditetapkan dengan peraturan desa tentang
program kerja tahunan desa serta sumber pendapatan desa.

2. Keadaan Umum Pemerintahan Desa

Luas wilayah Desa Kalibuaya seluruhnya 469 Ha, dengan jumlah


penduduk seluruhnya 4784 jiwa, terdiri dari penduduk Laki-laki 22.93
jiwa dan penduduk perempuan 2.494 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga
sebanyak 1288 KK, adapun batas-batas wilayahnya :

Utara : Desa Pasirkamuning


Selatan : Desa Telagasari
Barat : Desa Pasirmukti
Timur : Desa Cadaskertajaya/Kalijaya/Kalisari

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menyusun program kerja
tahunan desa adalah untuk bahan penyusunan APB Desa dan sebagai
pedoman bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai
penyelenggara dan penanggungjawab urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa.

BAB II RENCANA KEGIATAN BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN


PEMERINTAH DESA TAHUN 2015

1. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap kegiatan yang
direncanakan dalam satu tahun anggaran yaitu untuk meningkatkan
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan
berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan
pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa.

2. Kegiatan-Kegiatan

5
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di
bidang penyelenggaraan pemerintah desa :

a. Belanja Pegawai :

1) Penghasilan Tetap Kepala Desa Rp. 5.000.000


2) Penghasilan Tetap Sekretaris Rp. 1.050.000
3) Penghasilan Tetap Kep. Seksi/Kep. Urusan Rp. 4.500.000
4) Penghasilan Tetap Kep.Dusun Rp. 500.000
5) Tunjangan Tetap Kepala Desa Rp. 21.000.000
6) Tunjangan Tetap Sekretaris Rp. 15.600.000
7) unjangan Tetap Kep. Seksi/Kep. Urusan Rp. 63.000.000
8) Tunjangan Tetap Kep. Seksi/Kep. Urusan Rp. 37.800.000
9) Tunjangan BPD Rp. 43.200.000

b. Belanja Barang Dan Jasa :

1) Belanja Alat Tulis Kantor;


 Belanja ATK Kades Rp. ......................
 Belanja ATK Sekretariat Desa Rp. 1.000.000

2) Belanja Pemeliharaan;
 Belanja pemeliharaan gedung kantor Rp. 1.000.000
 Belanja Alat Kebersihan Rp. 200.000
 Belanja Belanja alat listrik Rp. 300.000
 Belanja barang habis pakai lainnya Rp. .......................

3) Belanja cetak dan Pengadaan;


 Belanja cetak Rp. .......................
 Belanja pengandaan/foto copy Rp. .......................
 Belanja Benda POS Rp. .......................
 Pengadaab buku-buku Adminitrasi Desa Rp. ......................
 Dokumentasi/Penjilidan berkas adm. Desa Rp. 1.000.000

4) Belanja Jasa dan Sewa Perlengkapan/Peralatan Perkantoran ;


 Belanja Telepon Rp. .......................
 Belanja Rekening listrik Rp. 1.500,000
 Belanja Air Rp. .......................
 Belanja Surat Kabar/Majalah Rp. .......................
 Sewa Perleng. Kantor(meja,kursi dll) Rp. .......................
 Sewa peralatan kantor(Sound,Infocus,dll) Rp. .......................

5) Belanja Makanan dan Minuman;


 Belanja makan minum harian pegawai Rp. ......................
 Belanja makan minum /jamuan rapat Rp. 2.000.000
 Belanja makan minum lainnya Rp. 1.500.000

6) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut;


 Belanja pakaian dinas Kepala Desa Rp. ………………….
 Belanja pakaian dinas prkt. Desa Rp. ......................
 Belanja pakian lainnya Rp. ......................

7) Belanja Perjalanan Dinas;


 Belanja Perjalanan dinas Kepala desa Rp. 1.500.000
 Belanja perjalanan dinas Prkt. Desa Rp. .......................
 Belanja perjalanan dinas lainnya Rp ........................
 Bel. mengikuti kursus, Pel.bintek dalam Kab. Rp ........................
 Bel. mengikuti kursus, Pel.bintek luar Kab. Rp ........................

6
8) Belanja Pegawai yang Pensiun;
 Belanja penghargaan mantan kepala desa Rp. .......................
 Belanja penghargaan mantan perangkat desa Rp. .......................
 Belanja penghargaan lainnya Rp. ......................

9) Belanja Premi Asuransi;


 Belanja Asuransi Kesehatan Rp. .......................
 Belanja Asuransi Kendaraan Rp. .......................
 Belanja Asuransi lainnya Rp. ......................

10)Belanja Tunjangan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa;


 Tunjangan Kesehatan Rp. .......................
 Tunjangan Kecelakaan/santunan kematian Rp. .......................

11)Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;


 Belanja jasa service dan penggantian
Suku cadangmobil Rp. 3.000.000
 Bekanja jasa service dan penggantian
Suku cadang sepeda motor Rp. -
 Belanja pajak kendaraan mobil Rp. 1.000.000
 Belanja pajak kendaraan sepeda motor Rp. 5.000.000
 Belanja bahan bakar kendaraan Rp. ......................
 Belanja lainnya ................................. Rp. ......................

12)Operasional Pemerintah Desa;


 Biaya Musren, penyusunan RKPDes Rp. 500.000
 Belanja kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Rp. .....................
 Belanja kegiatan Lomba Desa Rp. .....................
 Belanja kegiatan pendataan/pengisian Profil Rp. .....................
 Belanja kegiatan Pendataan Keluarga Rp. .....................
 Belanja penyusunan, perubahan Anggaran Rp. 1.000.000
 Belanja kegiatan PHBN/PHBI Rp. 2.000.000
 Belanja dari dana Kinerja Rp. 15.000.000
 Belanja Penyelenggaraan PILKADES Rp. 131.758.000
 Belanja Adm. Pemerintah Desa dari ADD Rp. 51,830.936

13)Operasional Badan Permusyaratan Desa;


 Tunjangan Kehormatan BPD dari PADes Rp. 6.450.000
 Tunjnagan kehormatan BPD dari Kabupaten Rp. .....................
 Tunjangan uang sidang Rp. 300.000
 Biaya perjalanan dinas BPD Rp. 350.000
 Biaya bintek anggota BPD Rp. .....................
 Biaya pakaian dinas BPD Rp. .....................
 Biaya ATK Sekretaris BPD Rp. 500.000
 Tunjangan Kavasitas BPD Rp. 27.908.964
 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Rp. ....................

14)Operasional RT/RW dan Lembaga Kemasyrakatan Desa;


 Oprasional. Ketua RT Rp. 15.200.000
 Oprasional Ketaua RW Rp. 6.600.000
 Oprasional Linmas Rp. 11.500.000
 Oprasional Poldes Rp. 1.100.000
 Oprasional Pengurus LPM Rp. 10.000.000
 Oprasional Pengurus TP-PKK Desa Rp. 2.000.000
 Oprasional Pengurus Karang Taruna Rp. 900.000
 Ops. Kelembagaan Kemasy. Dari ADD Rp. 46.514.941
 Tunjangan Peng. RT/RW dari Kab./ADD Rp. 43.200.000
 Tunjangan Anggota Linmas dari ADD Rp. 3.000.000

7
15)Operasional Pembantu Petugas Teknis;
 Honor Tim/Panitia Pelaksana Rp. .....................
 Honor /Pelaksana Teknis /Pengelola Keu. Rp. 2.000.000
 Honor Caraka/Stap Rp. 1.000.000
 Honor P3N Rp. 2.800.000
 Honor Pamong Tani Desa/PTD Rp. 1.000.000
 Honor P3A Mitra Cai Rp. 1.000.000
 Honor Marebot Mesjid Rp. 450.000
 Honor Guru ngaji Majlis Taklim Rp. 2.400.000
 Honor Guru ngaji anak Rp. 2.800.000
 Honor Guru MDA Rp. 4.900.000
 Honor Guru PAUD Rp. 2.000.000
 Honor Kader POSYANDU Rp. 4.000.000
 Honor Bidan Desa Rp. 400.000
 Honor Penyuluh/PPL Desa Rp. 500.000
 Honor Petugas KB Desa Rp. 500.000
 Honor PLKB Rp. 400.000
 Honor Muspika Rp. 500.000
 Honor Babinsa TNI Rp. 500.000
 Honor Binmas Polri Rp. 500.000
 Honor MUI Rp. 300.000
 Honor Ulu-ulu Rp. 450.000
 Honor Pengurus makam Rp. 200.000

c. Belanja Modal :

1) Belanja Modal Tanah;


 Belanja modal pengadaan tanah kantor Rp. .......................
 Belanja modal pengadaan tanah
untuk fasilitas umum Rp. ......................
 Belanja modal pengadaan tanah lainnya Rp. ......................

2) Belanja Modal Komunikasi;


 Belanja modal telepon Rp. .......................
 Belanja modal radio HT Rp. .......................
 Belanja modal alat komunikasi lainnya Rp. .......................

3) Belanja Modal Komputer dan Jaringan;


 Belanja modal pengadaan komputer dan
Jaringan Rp. .......................
 Belanja modal kelengkapan komputer
(disket, flashdisk, keyboard dll.) Rp. 1.000.000

4) Belanja Modal Mebelair;


 Belanja modal pengadaan meja/kursi Rp. .......................
 Belanja modal pengadaan ………………….. Rp. ………………….

5) Belanja Modal Peralatan Dapur;


 Belanja modal pengadaan peralatan masak Rp. .......................
 Belanja modal pengadaan peralatan
dapur lainnya Rp. .......................

6) Belanja Modal Peralatan dan


Perlengkapan Kantor;
 Belanja modal peralatan kantor
(mesin tik, mesin hitung dsb) Rp. .......................
 Belanja modal perlengkapan kantor
(filling kabinet, lemari arsip,

8
white board dsb.) Rp. .......................

7) Belanja Modal Alat Kesehatan;


 Belanja modal alat kesehatan Rp. .......................
 ....................................................... Rp. .......................
 ....................................................... Rp. .......................
 ....................................................... Rp. .......................

8) Belanja Modal Peng. Alat Pengolahan


Pertanian dan Peternakan;
 Belanja modal pengadaan alat pertanian Rp. .......................
 Belanja Pembinaan Kelompok Tani Rp. .......................
 Belanja modal pengadaan alat peternakan Rp. .......................

9) Belanja Modal Alat Elektronika;


 Belanja modal pengadaan TV Rp. .......................
 Belanja modal pengadaan Sound system Rp. .......................
 ....................................................... Rp. .......................

3. Rencana Biaya

Rencana biaya yang diperlukan untuk kegiatan belanja Bidang


Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam satu tahun Rp. 614.912.841,-
(Enam ratus empat belas juta sembilan ratus dua belas ribu delapan empat
puluh satu rupiah).

BAB III RENCANA KEGIATAN BELANJA BIDANG PELAKSANAAN


PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2015

 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap yang akan direncanakan
dalam satu tahun anggaran yaitu untuk meningkatkan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil
guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan
Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa.

 Kegiatan-kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di


bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut :

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

 Prasarana Pemerintahan Desa/Kantor Desa Rp. .......................


 Pengecoran Jalan lingkungan Rp. .......................
 Penyirtun/Perbaikan Jalan Rp. 2.000.000
 Perbaikan jembantan Rp. .......................
 Perbaikan/Pembuatan Gorong-gorong Rp. 2.000.000
 Pengarugan jalan Rp. .......................
 Pembuatan talang air murhani Rp. 3.000.000
 Belanja Pembangunan Infras. Dari dana Desa Rp. .......................
 Pembuatan/Perbaikan kebersihan solokan Rp. 5.000.000
 Rehab Mesjid Arohmah Rp. 2.000.000
 Rehab Musolla Rp. .......................
 Belanja pembangunan Infras.dari ADD Rp. 39.544.824
 Belanja pembangunan Infras. Dari Bangub. Rp. 100.000.000

9
 ....................................................... Rp. .......................
 ....................................................... Rp. .......................

BAB III RENCANA KEGIATAN BELANJA BIDANG PEMBINAAN


KEMASYARAKATAN DESA TAHUN 2015

 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap yang akan direncanakan
dalam satu tahun anggaran yaitu untuk meningkatkan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil
guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan
Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa.

 Kegiatan-kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di


bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagai berikut :

a. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:


 Keg. Pembinaan Ketentraman & Ketertiban Rp. .......................
 Kegiatan Pembinaan Kesehatan Rp. .......................
 Keg. Pembinaan Ekonomi Koperasi Rp. .......................
 Pembinaan Kelompok Tani Rp. .......................
 Pembinaan Kerukunan Warga Masy. desa Rp. .......................

BAB IV RENCANA KEGIATAN BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN


MASYARAKAT DESA TAHUN 2015

 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap yang akan direncanakan
dalam satu tahun anggaran yaitu untuk meningkatkan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil
guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan
Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa.

 Kegiatan-kegiatanA

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di


bidang pemberdayaan masyararakat desa sebagai berikut :

a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:


 Keg. Pelatihan Kades dan Perangkat Desa Rp. .......................
 Keg. Pelatihan Lembaga Kemasyarakata Rp. .......................
 Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat Rp. .......................
 Bantuan Pengadaan alat Pertanian (PHT) Rp. .......................
 Bantuan Pengadaan Alat Peternakan Rp. .......................
 Belanja subsidi kepada lumbung padi Rp. .......................

 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan


a. Bantuan sosial Panti Asuhan Rp. .......................
b. Bantuan sosial Pondok Pesantren Rp. .......................

10
c. Bantuan sosial MI/MDA Rp. .......................
d. Bantuan sosial pengembangan PAUD Rp. .......................
e. Bantuan sosial pendidikan/keterampilan Rp. .......................
f. Bantuan sosial Posyandu Rp. .......................
g. Bantuan Sosial Majlis Taklim Rp. .......................
h. Pengembangan Seni Budaya lokal Rp. .......................
i. Bantuan sosial kepala keluarga miskin Rp. .......................
j. Pendayagunaan teknologi tepat guna Rp. .......................

 Bantuan Sosial kepada Masy. Perorangan :


a. Kegiatan KB/NKKBS Rp. .......................
b. Kegiatan Pengurusan Pasen Gakin Rp. .......................
c. Kegiatan PSN Rp. .......................
d. Kegiatan Pesta Hajat bumi Rp. .......................
e. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong royong Rp. .......................

 Bantuan Sosial kepada Masy. Perorangan :


a. ……………………………………………………. Rp. .......................
b. ……………………………………………………. Rp. ......................

BAB V RENCANA KEGIATAN BELANJA BIDANG TAK TERDUGA DESA


TAHUN 2015

 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap yang akan direncanakan
dalam satu tahun anggaran yaitu untuk meningkatkan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil
guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan
Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa.

 Kegiatan-kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di


bidang tak terduga desa sebagai berikut :

d. Bidang Belanja Tak terduga :


 Kegiatan-kegiatan luar biasa Rp. .......................
 Keadaan Darurat/Tidak direncanakan Rp. 5.400.000
 Bencana alam Rp. ………………….

BAB VI SUMBER PENDAPATAN DESA TAHUN 2015

1. Rencana Biaya

Rencana biaya keseluruhan untuk melaksanakan kegiatan Belanja Bidang


Penyelenggaraan Pemerintah Desa , Bidang Pembangunan Desa, Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Desa, Bidang
Belanja Tak Terduga dan Pembiayaan dalam tahun 2015 :

 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 614.912.841

11
 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 452.544.824
 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. .......................
 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. .......................
 Bidang Belanja Tak Terduga Rp. 5.400.000
 Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Rp. .......................
Pengeluaran Pembiayaan Rp. .......................

Jumlah Rp. .......................

2. Rencana besarnya pendapatan

Rencana besarnya keseluruhan untuk melaksanakan kegiatan Belanja


Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa , Bidang Pembangunan Desa,
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Desa,
Bidang Belanja Tak Terduga dan Pembiayaan dalam tahun 2015 terdiri
dari :

a. Pendapatan Asli Desa


1) Hasil Usaha Desa :
 Badan Usaha Milik Desa Rp. …………………
 ……………………………………… Rp. …………………
 ……………………………………… Rp. …………………

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :


Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa Rp. …………………
 Tanah bengkok Rp. 57.000.000
 Tanah Titisara Rp. …………………
 Tanah Lainnya Rp. …………………
 Pasar Desa Rp. …………………
 Pasar Hewan Rp. …………………
 Tambatan Perahu Rp. …………………
 Bangunan Desa Rp. …………………
 Pelelangan Ikan yang dikelola desa Rp. …………………
 Lain-lain kekayaan milik desa Rp. …………………
 ……………………………………… Rp. …………………

3) Hasil Swadaya dan Partisipasi :


 Pungutan Hektaran Sawah Rp. 128.100.000
 Pungutan PT. IKS Rp. 1.000.000
 Pungutan HTU/Kabel Rp. 500.000
 Pungutan Mitra Utama Rp. 500.000
 Pungutan Ala Mart Rp. 500.000
 Pungutan Limbah Karung 2 buah Rp. 200.000
 Pungutan Kios 1 buah Rp. 100.000
 Pungutan Pedagang ayam 2 buah Rp. 200.000
 Pungutan Toko Mebel 1 buah Rp. 300.000
 Pungutan Pabrik Kerupuk 1 buah Rp. 100.000
 Pungutan Toko sembako 3 buah Rp. 300.000
 Pungutan Konveksi karung 1 buah Rp. 100.000
 Pungutan rongsokan 1 buah Rp. 100.000
 Pungutan Pengusaha ayam Rp. 500.000

4) Hasil Gotong-Royong :
 ……………………………………… Rp. …………………
 ……………………………………… Rp. …………………

5) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah :


 Legalisasi surat-surat Rp. …………………
 Prosentase proses mutasi tanah Rp. 1.000.0000

12
b. Bagi Hasil Pajak
1) Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Rp.
…………………
2) Bagi Hasil PBB Rp.
…………………
3) ……………………………………… Rp.
…………………

c. Bagi Hasil Retribusi


1) ……………………………………… Rp. …………………
2) ……………………………………… Rp. …………………
3) ……………………………………… Rp. …………………
4) ……………………………………… Rp. …………………
5) ……………………………………… Rp. …………………
6) ……………………………………… Rp. …………………
7)

d. Bagian Dana Perimbangan Keuangan


Pusat dan Daerah
1) Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 592.599.665
2) ……………………………………… Rp. …………………

e. Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa


Lainnya
1) Bantuan Keuangan Pem. Pusat:
 Dana Desa (DD) Rp. 200.000.000
 ……………………………………… Rp. …………………

2) Bantuan Keuangan Pemerintah Prov:


 Bantuan Keu. Penyel. Pemerintahan Rp. 15.000.000
 Bantuan Keu, Infrastruktur Perdesaan Rp. 100.000.000

3) Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten:


 Dana tambahan penghasilan
Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 137.400.000
 Dana tambahan penghasilan BPD Rp. 71.108.964
 Dana tambahan penghasilan RT/RW Rp. 43.200.000
 Dana tambahan penghasilan Linmas Rp. 3.000.000
 Bantuan Keuangan Khusus Rp. …………………
 Bantuan Penyelanggaran Pilkades Rp. 131.758.000

4) Bantuan Keuangan Desa lainnya:


 ……………………………………… Rp. …………………
 ……………………………………… Rp. …………………
 ……………………………………… Rp. …………………
 ……………………………………… Rp. …………………

f. Hibah
1) Hibah dari Pemerintah Rp. …………………
2) Hibah dari Pemerintah Provinsi Rp. …………………
3) Hibah dari Pemerintah Kabupaten Rp. …………………
4) Hibah dari Badan/Organisasi/Lemb. Swasta Rp. …………………
5) Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Rp. …………………

g. Sumbangan Pihak Ketiga


1) Sumbangan dari Kel. Masyarakat/Perorangan Rp. ......................
2) ……………………………………… Rp. …………………
3) ……………………………………… Rp. …………………

13
4) ……………………………………… Rp. …………………
5) ……………………………………… Rp. …………………
6) ……………………………………… Rp. …………………
7) ……………………………………… Rp. …………………
8) ……………………………………… Rp. …………………
9) ……………………………………… Rp. …………………
10) ……………………………………… Rp. …………………

BAB VI PENUTUP

Demikian program kerja tahunan Desa Kalibuaya tahun 2015 disusun untuk
bahan penyusunan APB Desa dan pedoman bagi kepala desa dalam
melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara dan penanggungjawab
urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Ditetapkan di Kalibuaya
Pada Tanggal 08 April 2015

KEPALA DESA KALIBUAYA

NANA MULYANA

14
Lampiran II : Peraturan Desa Kalibuaya
Kecamatan Telagasari
Kabupaten Karawang.
Nomor : 02 Tahun 2015
Tanggal : 08 April 2015
Tentang : Program Kerja Tahunan
Desa Tahun Anggaran 2015.

BERITA ACARA
RAPAT DESA KALIBUAYA

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan April Tahun dua ribu lima
belas bertempat di Kantor Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari Kabupaten
Karawang telah diadakan rapat desa dalam rangka membahas masalah
“Peraturan Desa tentang Program Kerja Tahunan Desa Tahun 2015”.
Rapat Desa dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat desa, Ketua BPD
dan anggota serta LPM dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir
terlampir.
Dalam rapat desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai
pokok-pokok pembicaraan para peserta sebagai berikut :

A. Pimpinan Rapat
Mengajukan program tahunan desa, sebagai berikut :

1. Pokok Permasalahan

Program kerja tahuan desa adalah rencana kata sepakat yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam tahun anggaran, hal tersebut
merupakan kelanjutan program kerja yang ditetapkan untuk tahun
yang bersangkutan sehingga dapat meletakkan dasar bagi program
kerja tahun berikutnya.

Permasalahan yang belum terselesaikan pada tahun yang lalu pada


umumnya karena realisasi APB Desa tidak mencapai 100% yaitu 95.%
untuk upaya pemecahan masalahnya perlu ditetapkan dengan
peraturan desa tentang program kerja tahunan desa dan sumber
pendapatan desanya.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan program


kerja tahunan desa adalah untuk bahan penyusunan APB Desa dan
sebagai pedoman bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya
sebagai penyelenggara dan penanggungjawab urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa.

3. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun anggaran dalam tahun


2015 terdiri dari :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 614.912.841

15
1) Belanja Pegawai Rp. 192.650.000
2) Belanja Barang Dan Jasa Rp. 421.262.841
3) Belanja Modal Rp. 1.000.000

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 452.544.824

4) Prasrana Pemerintah Desa Rp. ...................


5) Pengecoran jalan lingkungan Rp. ...................
6) Penyirtuan jalan/Perbaikan jalan Rp. 2.000.000
7) Perbaikan jembatan /Biaya Pemb. Dari ADD Rp. ...................
8) Perbaikan/Pembuatan gorong-gorong Rp. 2.000.000
9) Pengarugan jalan Desa Rp. ...................
10) Pembuatan Talang air Murhani Rp. 3.000.000
11) Belanja Pemb. Infras. dari dana DD Rp. 200.000.000
12) Pemb./Perbaikan keber. solokan pertanian Rp. 5.000.000
13) Rehab Mesjid Arrohmah Rp. 1.000.000
14) Rehab Musolla Rp. ...................
15) Belanja Pemb. Infras. Perdesaan dari ADD Rp. 139.544.824
16) Bel. Pemb. Infras. Perdesaan dari Bangub. Rp. 100.000.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. -

1) Keg. Pemb. Ketentraman dan Ketertiban Rp. -


2) Kegiatan Pembinaan Kesehatan Rp. -
3) Keg. Pemb. Ekonomi Koperasi/Kerakyatan Rp. -
4) Pembinaan Kel. Tani ( Pertanian Terapdu) Rp. -
5) Pemb. Kerukunan Warga Masyarakat Desa Rp. -

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. ……….………...

1) Keg. Pelatihan Kades dan Perangkat Desa Rp. ....................


2) Keg. Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Rp. ....................
3) Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat Rp. ....................
4) Bantuan Pengadaaan Alat Pertanian (PHT) Rp. ....................
5) Bantuan Pengadaan Alat Peternakan Rp. ....................
6) Belanja subsidi kepada lumbung Desa Rp. ....................
7) Bantuan sosial kepada oranisasi masy. Rp. ...................
8) Bantuan sosial kepada masy./perorangan Rp. ....................
9) Belanja Bantuan Sosial lainnya Rp. ....................

e. Bidang Belanja Tak Terduga Rp. 5.400.000

1) Kegiatan-kegiatan luar biasa Rp. ....................


2) Keadaan darurat/tidak direncanakan Rp. 5.400.000
3) Bencana Alam Rp. ....................

Secara terinci program kerja tahunan tersebut dituangkan dalam


peraturan desa tentang Program kerja tahuan desa tahun 2014.

B. Tanggapan Peserta Rapat

1. Bidang Pemerintahan

 Program kerja agar dapat betul-betul disesuaikan dengan situasi dan


kondisi masyarakat secara umum.
 Program kerja yang tersusun dapat dilaksanakan.

16
2. Bidang Pembangunan

 Rencana pembangunan yang belum terealisasi agar dianggarkan


kembali pada tahun berikutnya.
 Pemerintah desa agar mengambil langkah-langkah yang dianggap
perlu dalam rangka mengajukan pembangunan yang berskala
kecamatan atau lebih tinggi, agar dapat didanai.

3. Bidang Kemasyarakatan

 Sosialisasi yang menyeluruh terhadap warga masyarakat mengenai


peraturan desa yang telah ditetapkan.
 Memperhatikan usulan serta aspirasi masyarakat dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

C. Hasil Pembahasan

 Semua peserta rapat pada prinsipnya menyetujui program kerja yang


telah disampaikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah Desa, dan telah
dilakukan pembahasan seperti di atas.
 Selanjutnya para peserta rapat menandatangani berita acara.

D. Kesimpulan

 Kepala Desa agar segera membuat Peraturan Desa tentang Program


Kerja Tahunan Desa dan segera mengundangkannya, untuk diketahui
oleh masyarakat umum sebagai pedoman bagi pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan di desa.
 Membuat peraturan desa dan keputusan kepala desa guna pelaksanaan
lebih lanjut peraturan desa tentang Program Kerja Tahunan Desa.

Demikian berita acara rapat desa ini dibuat untuk dipergunakan


sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perubahan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMERINTAH DESA

1. Darma ……………………. 1. Nana Mulyana …………………….


2. Endang Hidayat ……………………. 2. Endang. M …………………….
3. Tuti Kusmiati. ……………………. 3. Wiharyo. …………………….
4. Endang Hadiri ……………………. 4. Karsip. …………………….
5. Basit ……………………. 5. Tasum Syutomo …………………….
6. Mulyadi ……………………. 6. Endang .H …………………….
7. Yayan Mulyanto ……………………. 7. Rusmana …………………….
8. Encas Castam ……………………. 8. Warja …………………….
9. Utan Mustar ……………………. 9. Tarmedi …………………….
10 Husen …………………….
.

17
PERMUSYAWARATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN/TOKOH ASYARAKAT

……………….. (................................) ……………….. (................................)


……………….. (................................) ……………….. (................................)
……………….. (................................) ……………….. (................................)
……………….. (................................) ……………….. (................................)
……………….. (................................) ……………….. (................................)

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KALIBUAYA
Jl. Kalibuaya Kecamatan Telagasari 41381
KARAWANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBUAYA


KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 002/Kep.BPD-Klb/IV/2015

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM KERJA TAHUNAN
DESA KALIBUAYA KECAMATAN TELAGASARI
TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBUAYA


KECAMATAN TELAGASARI,

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Program Kerja Tahunan Desa,


perlu mendapatkan persetujuan dari Badan
Permusyawaratan Desa;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, ditetapkan
dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang


Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (berita Negara tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan
Desa;

18
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun
2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Karawang;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun
2006 tentang Desa;
11.Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2006 tentang


Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan
Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Program Kerja Tahunan Desa Kalibuaya Tahun
2015.
KEDUA : Program kerja tersebut sebagaimana terlampir dalam
keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalibuaya
Pada Tanggal 08 April 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


KETUA,

DARMA

19
Lampiran : Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
Kalibuaya Kecamatan
Telagasari Kabupaten
Karawang.
Tentang : Persetujuan Penetapan
Program Kerja Tahunan Desa
Kalibuaya Tahun 2015.
Tanggal : 08 April 2015

Program kerja tahunan Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari merupakan


rincian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran
2015 di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,bidang pelaksanaan
pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang perdayaan
masyarakat dan bidang belanja tak terduga yang terdiri dari :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 614.912.841

1) Belanja Pegawai Rp. 192.650.000


2) Belanja Barang Dan Jasa Rp. 421.262.841
3) Belanja Modal Rp. 1.000.000

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 452.544.824

1) Prasrana Pemerintah Desa Rp. ...................


2) Pengecoran jalan lingkungan Rp. ...................
3) Penyirtuan jalan/Perbaikan jalan Rp. 2.000.000
4) Perbaikan jembatan /Biaya Pemb. Dari ADD Rp. ...................
5) Perbaikan/Pembuatan gorong-gorong Rp. 2.000.000
6) Pengarugan jalan Desa Rp. ...................
7) Pembuatan Talang air Murhani Rp. 3.000.000
8) Belanja Pemb. Infras. dari dana DD Rp. 200.000.000
9) Pemb./Perbaikan keber. solokan pertanian Rp. 5.000.000
10) Rehab Mesjid Arrohmah Rp. 1.000.000
11) Rehab Musolla Rp. ...................
12) Belanja Pemb. Infras. Perdesaan dari ADD Rp. 139.544.824
13) Bel. Pemb. Infras. Perdesaan dari Bangub. Rp. 100.000.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. ....................

1) Keg. Pemb. Ketentraman dan Ketertiban Rp. ………………..


2) Kegiatan Pembinaan Kesehatan Rp. ....................
3) Keg. Pemb. Ekonomi Koperasi/Kerakyatan Rp. ....................
4) Pembinaan Kel. Tani ( Pertanian Terapdu) Rp. ....................
5) Pemb. Kerukunan Warga Masyarakat Desa Rp. ....................

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. ……….………...

20
1) Keg. Pelatihan Kades dan Perangkat Desa Rp. ....................
2) Keg. Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Rp. ....................
3) Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat Rp. ....................
4) Bantuan Pengadaaan Alat Pertanian (PHT) Rp. ....................
5) Bantuan Pengadaan Alat Peternakan Rp. ....................
6) Belanja subsidi kepada lumbung Desa Rp. ....................
7) Bantuan sosial kepada oranisasi masy. Rp. ...................
8) Bantuan sosial kepada masy./perorangan Rp. ....................
9) Belanja Bantuan Sosial lainnya Rp. ....................

e. Bidang Belanja Tak Terduga Rp. 5.400.000

1) Kegiatan-kegiatan luar biasa Rp. ....................


2) Keadaan darurat/tidak direncanakan Rp. 5.400.000
3) Bencana Alam Rp. ....................

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan penetapan Peraturan Desa.

Ditetapkan di Kalibuaya
Pada Tanggal 08 April 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


KETUA,

DARMA

21

Anda mungkin juga menyukai