Anda di halaman 1dari 22

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS PERHUBUNGAN
Alamat : Jl. Kol. Wahid UdinLk.VII SekayuTelp.(0714) 322514-321115

RENCANA KERJA
TAHUN 2018
KATA PENGANTAR

Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin telah membuat RENCANA KERJA

(RENJA) Tahun 2018 ini sebagai acuan arah dalam menjalankan program-program dan

kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pada

penggunanaan dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin di Tahun 2018.

Semoga RENCANA KERJA TAHUN 2018 ini bermanfaat khususnya bagi kami dan

umumnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja

Instansi Pemerintah.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. PATHI RIDUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1. Latar Belakang .............................................................................. 1

2. Maksud Dan Tujuan ..................................................................... 2

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN ........................................... 3

1. Kondisi umum SKPD .................................................................... 3

2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu .................................... 5

3. Identifikasi Masalah ...................................................................... 7

BAB III RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI

BANYUASIN ........................................................................................ 9

A. Visi dan Misi ................................................................................. 9

B. Tujuan dan Sasaran .................................................................... 10

BAB IV RENCANA KINERJA SKPD ................................................................ 11

A. Sasaran dan Kegiatan ................................................................. 11

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 19

ii
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

bahwa daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD) sebagai rencana

pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif,

botoom up dan top down. RKPD membuat evaluasi pembangunan daerah, rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun melibatkan pemerintah maupun melibatkan

partisipasi masyarakat.

RKPD Tahun 2018 adalah masa transisi sebelum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Musi

Banyuasin 2017-2022. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana

Rencana Pembangunan Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor

050/ 005/ BAPPEDA/SE/I/2017 tentang Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

Anggaran 2018, bersama ini disampaikan Arah kebijakan Pembangunan sebagai pedoman

penyusunan RKPD Tahun 2018, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018 dan

pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin.

Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Perhubungan memiliki arah kebijakan

pembangunan yaitu peningkatan infrastuktur dasar dan konektivitas antar wilayah dengan fokus

peningkatan transportasi darat, air dan sungai.

1
2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin

tahun 2018 ini adalah untuk mewujudkan perencanaan yang terpadu, efektif dan efesien serta

untuk menjamin pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah secara transparan dan

akuntabel.

Penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018 bertujuan

untuk :

1. Memberikan sumbangsih untuk pembangunan daerah.

2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

3. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan

berkelanjutan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

2
B A B II
PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

1. Kondisi Umum SKPD

A. Susunan Kepegawaian

Susunan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Per 29 Desember

2017 berjumlah 47 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan

pendidikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Golongan a B c D Jumlah
I - - - - -
II 2 8 4 - 14
III 10 8 3 8 29
IV 2 1 1 - 4
Total 47

b. Berdasarkan Jabatan

NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH


1 Eselon II 1
2 Eselon III 4
3 Eselon IV 11
JUMLAH 16

Selain Jabatan Struktural yang ada pada Dinas Perhubungan terdapat petugas-petugas

operasional selain di kantor juga di lapangan seperti :

- Kepala Dermaga Sekayu dan stafnya

- Kepala Pos Pengawasan LLASDP P P 11 Kr. Agung dan stafnya

- Kepala Pos Pengawasan LLASDP P. 19 Kr. Agung dan stafnya

- Kepala Pos Pengawas LLASDP Sungai Lilin dan stafnya

c. Berdasarkan Pendidikan

3
NO PENDIDIKAN JUMLAH

1 S2 11
2 S1 16
3 D III 2
4 D II 2
5 SLTA 16
6 SLTP 0
7 SD 0
JUMLAH 47

B. Aset dan Kelolaan

Untuk lebih menunjang keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas

Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin telah dilengkapi dengan beberapa sarana dan

prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas

perlengkapan lainnya, yang terdiri dari :

a. Tanah

1. Tanah Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin

2. Tanah Pos Karang Agung, Kepayang

3. Tanah Dermaga LLASDP

4. Tanah Areal Terminal Randik

5. Tanah Gedung Eks LLASDP

b. Gedung

1. Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin

2. Gedung Sekretariat Dharma wanita

3. Gedung Garasi

4. Gedung Dermaga LLASDP

5. Gedung Kantor Eks LLASDP

4
6. Pos Jaga di P. 11, P. 19 Kec. Lalan

c. Kendaraan dinas operasional

1. Speed Boat Merk Yamaha 40 PK 2 unit


2. Sepeda Motor Yamaha 1 unit
3. Mobil PKB Unit Keliling 1 unit
4. Mobil Ford Ranger 2 unit
5. Mobil Pajero Sport 1 unit
6. Kapal Pesiar KS Tilik 03 1 unit
7. Kapal Cepat 1 unit
8. Mobil Derek 1 unit
9. Motor BM 5 unit
10. Jet Sky Patroli 6 unit
11. Motor Dinas 4 unit
12. Perahu Karet 2 unit

2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu

A. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Program pelayanan administrasi perkantoran

Pada tahun 2017, dijalankan 11 (Sebelas) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3. Penyediaan alat tulis kantor

4. Kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

5. Kegiatan Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

6. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

9. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

10.Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

5
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Tehnis Perkantoran

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pada tahun 2017, dijalankan 3 (Tiga) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2017, dijalankan 1 (Satu) kegiatan yaitu :

1. Pendidikan dan pelatihan formal

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Pada tahun 2017, dijalankan 2 (Dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja

e. Program Pembangunan sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan

Pada tahun 2017, dijalankan 2 (Dua) kegiatan yaitu :

1. Survey Laju Harian rata-rata

- Survey Laju Harian Rata-rata Angkutan Darat

2. Sosialisasi Keselamatan di Bidang LLAJ

f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pada tahun 2017, dijalankan 3 (Tiga) kegiatan yatu :

1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan

3. Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas

g. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

6
Pada tahun 2017, dijalankan 7 (Tujuh) kegiatan yaitu :

1. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

2. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

3. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/jurumudi/awak kendaraan angkutan umum

teladan

4. Pengawasan kendaraan angkutan penumpang dan barang

5. Pengawasan Lebaran,Natal dan Tahun Baru

- Pengawasan lebaran, natal dan tahun baru lalu lintas jalan

- Pengawasan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Sungai

6. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

7. Forum Lalu Lintas

h. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Pada tahun 2017, dijalankan 2 (Dua) kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Jalan

2. Pembuatan dan Pemasangan Portal Pos Pengawasan Jalan

i. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2017, dijalankan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Kegiatan Pengadaan Buku uji dan Plat Uji

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (UJI KELILING)

3. Identifikasi Masalah

a. Masalah

Masalah utama yang dihadapi oleh SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin

dalam menjalankan programnya adalah :

7
1. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia (SDM) masih belum memenuhi

kualifikasi SDM berbasis kinerja, walaupun secara kuantitas sudah memenuhi syarat

namun demikian masih perlu adanya peningkatan kualitas untuk mendukung kegiatan;

2. Kualitas pelayanan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin secara

umum masih belum memenuhi rasa kepuasan publik secara prima sehingga dengan

demikian masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;

3. Tingkat kesejahteraan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin yang

masih kurang, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kegiatannya dalam

melaksanakan tugas.

b. Tantangan

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi

Banyuasin masih belum memberikan pelayanan prima seperti yang diharapkan oleh

masyarakat sehingga diperlukan suatu motivasi dan inovasi baru.

8
B A B III

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN


KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. VISI DAN MISI

Dalam rangka turut mewujudkan Muba Maju Berjaya 2022; MUBA MAJU, MANDIRI DAN
SEJAHTERA 2025, Seluruh jajaran Dinas Perhubungan menyadari perlunya Pelayanan Prima di
bidang Perhubungan baik darat, sungai maupun udara dan. Memberikan rasa aman, tertib, lancar,
cepat dan sarana perhubungan, yang menjangkau seluruh pelosok-pelosok desa dalam wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin bagi seluruh pengguna jasa transportasi, sehingga menunjang
pertumbuhan sektor-sektor lain.

Berikut Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin:

” Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing, dan


Terjangkau yang Berbasis Teknologi Guna Mewujudkan Muba Maju Berjaya 2022 (Muba
Maju Berjaya 2022; MUBA MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA 2025)”.

Penjelasan Visi :
- Indikasi penyelenggaraan transportasi yang handal adalah penyelenggaran transportasi
yang selamat, nyaman, aman, lancar dan tertib.
- Indikasi penyelenggaraan transportasi yang berdaya saing dan terjangkau adalah
penyelenggaraan transportasi yang efisien, efektif dan terjangkau daya beli masyarakat
dengan pelayanan prima dan SDM yang profesional.

Dalam upaya menuju Visi diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin
menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, Kelancaran dan Ketertiban

Transportasi

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan

3. Meningkatkan kualitas aparatur yang profesional

9
B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Mengacu pada pernyataan Visi dan Misi tersebut diatas, maka Tujuan dan Sasaran yang ingin

dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022 yaitu:

I. Misi Pertama : Mewujudkan Keselamatan, Kenyamanan, Kelancaran dan Ketertiban

Transportasi bertujuan untuk menciptakan transportasi yang lancar, nyaman dan tertib.

Sedangkan sasaran dari misi ini adalah:

a. Sarana transportasi yang selamat dan laik uji

b. Keamanan, Kenyamanan, dan Kelancaran Transportasi

c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat berlalu

lintas

II. Misi Kedua : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan bertujuan meningkatkan

kualitas sarana dan prasarana perhubungan, serta fasilitas keselamatan dan perlengkapan

transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Sedangkan sasaran dari misi ini adalah :

a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, dan udara

b. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan transportasi umum

c. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan transportasi

III. Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Aparatur yang Profesional bertujuan memberikan

pelatihan dan pendidikan kepada aparatur agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya

secara profesional dan pelayanan kepada masyarakat dibidang perhubungan, komunikasi

dan informatika. Sedangkan sasaran dari misi ini adalah :

a. Meningkatkan Disiplin dan Profesionalisme aparatur dalam penegakan aturan dan

perundang-undangan Lalu Lintas.

b. Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam memberikan pelayanan transportasi dan

perijinan.

10
B A B IV

PERENCANAAN KINERJA SKPD

A. SASARAN DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA TAHUN 2018


OPD : PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
RENCANA TAHUN 2018
2019
N INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM/KEGIATAN TARGET
O PROGRAM/KEGIATAN PENCAPAI KEBUTUHAN DANA/ SUMBER KEBUTUHAN DANA/
LOKASI PENCAPAIAN
AN PAGU INDIKATIF DANA PAGU INDIKATIF
KINERJA
KNIERJA
1 2 4 5 6 7 8 9
Tingkat Kepuasan
Program Pelayanan Administrasi Masyarakat Terhadap
1
Perkantoran Pelayanan Sektor
Perhubungan 3.247.935.000 3.385.000.000
1 Penyediaan jasa Adanya penyediaan jasa 100% 100%
270.000.00
komunikasi,sumber daya komunikasi sumberdaya Sekayu 256.155.000 APBD
12 Bulan 12 Bulan 0
air,dan listrik air,listrik selama 12 bulan
2 Penyediaan jasa Tersedianya STNK 100% 100%
pemeliharaan dan kendaraan roda empat dan
40.000.00
perizinan kendaraan roda dua, untuk 5 kendaraan Sekayu 37.800.000 APBD
12 Bulan 12 Bulan 0
dinas/operasional roda empat dan 4 kendaraan
roda dua
3 Penyediaan jasa alat tulis Adanya alat tulis kantor terdiri 100% 100%
kantor atas kertas hvs,memo,buku 120.000.00
Sekayu 100.000.000 APBD
besar,catridge dll selama 12 12 Bulan 12 Bulan 0
bulan
11
4 Penyediaan barang Adanya barang cetakan dan 100% 100%
cetakan dan pengadaan pengadaan berupa belanja
cetak keperluan kantor dan
85.000.00
retribusi (amplop Sekayu 75.000.000 APBD
12 Bulan 12 Bulan 0
dinas,blanko,Kartu induk
kendaraan dll) selama 12
bulan
5 Penyediaan komponen Adanya komponen instalasi 100% 100%
instansi listrik/penerangan listrik/penerangan bangunan
75.000.00
bangunan kantor kantor berupa penyediaan Sekayu 65.000.000 APBD
12 Bulan 12 Bulan 0
peralatan listrik selama 12
bulan
6 Penyediaan peralatan Adanya penyediaan jasa 100% 100%
rumah tangga kebersihan kantor berupa 85.000.00
alat kebersihan dan bahan Sekayu 75.000.000 APBD
12 Bulan 12 Bulan 0
pembersih selama 12 Bulan
7 Penyediaan bahan bacaan Adanya bahan bacaan dan 100% 100%
dan peraturan perundang- peraturan perundang-
30.000.00
undangan undangan berupa Sekayu 25.000.000 APBD
12 Bulan 12 Bulan 0
penyediaan koran dan
majalah selama 12 bulan
8 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan 100% 100%
minuman minuman untuk rapat dan 60.000.00
Sekayu 50.000.000 APBD
tamu selama 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 0

9 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat 100% 100%


konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi ke 220.000.00
Sekayu 200.000.000 APBD
luar daerah selama 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 0

10 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya ratpat-rapat 100% 100%


konsultasi ke dalam daerah koordinasi dan konsultasi ke 120.000.00
dalam daerah selama 12 Sekayu 100.000.000 APBD
12 Bulan 12 Bulan 0
bulan
12
11 Penyediaan jasa Terlaksananya kelancaran
pendukung administrasi perkantoran
administrasi/teknis terdiri dari pembayaran gaji
perkantoran dan uang makan non pns
selama 12 bulan.Terdiri dari 100% 100%
Operator Komputer
Sekretariat 5 org, operator
komputer bidang 7 org,
petugas kebersihan 4 org,
petugas jaga malam 2 org,
petugas kebersihan dermaga 2.280.000.00
Sekayu 2.263.980.000 APBD
2 org, pertugas kebersihan 0
lapter 1 org,sopir kadin 1 org,
sopir mobil derek 1 org, sopir
kend.ops 2 org, sopir mobil
PKB 1 org, Sopir Ops 1 12 Bulan 12 Bulan
org,Sopir transmuba 8 org,
Pembantu sopir transmuba 8
org, petugas ops.LLAJ 41
Org, Petugas OPS ASDP 10
org, Teknisi Pesawat 1 org
dan petugas KM.cindai 5 org.
Program Peningkatan Sarana dan Sarana dan Prasarana yang
2
Prasarana Aparatur Layak Fungsi 607.420.000 655.000.000
1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana yang 100% 100%
gedung kantor Layak Fungsi

120.000.00
Sekayu 100.000.000 APBD
12 Bulan 12 Bulan 0

13
2 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan 100% 100%
kendaraan dinas kendaraan dinas/operasional
operasional berupa belanja service, (2
mobil operasional, 2 mobil 500.000.00
Sekayu 487.420.000 APBD
patwal, 1 mobil derek,3 Motor 12 Bulan 12 Bulan 0
BM,1 motor operasional)
selama 12 bulan

3 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan 100% 100%


peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor
35.000.00
berupa Genset Portable, AC Sekayu 20.000.000 APBD
12 Bulan 12 Bulan 0
dan CCTV selama 12 bulan

Program Peningkatan Kapasitas Persentase Meningkatnya 60.000.00


3 50.000.000
Sumber Daya Aparatur Kapasitas Aparatur 0
1 Pendidikan dan Pelatian Adanya pendidikan dan 100% 100%
Formal pelatihan formal minimal 5 60.000.00
Sekayu 50.000.000 APBD
orang selama 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 0

Program Peningkatan Persentase Jumlah Dokumen


Pengembangan Sistem Perencanaan Pelaporan
4
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Kinerja OPD
Keuangan Tepat Waktu 97.500.000 130.000.000
1 Penyusunan laporan Adanya laporan kinerja dan 100% 100%
capaian kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja 65.000.00
Sekayu 47.500.000 APBD
realisasi kinerja SKPD SKPD 12 Bulan 12 Bulan 0

2 Penyusunan Rancangan Tersusunya Laporan dengan 100% 100%


65.000.00
Kerja dan Penetapan baik Sekayu 50.000.000 APBD
12 Bulan 12 Bulan 0
Kinerja
5 Program Pembangunan Peraturan Pembangunan 750.000.000
Prasarana dan Fasilitas Prasarana dan Fasilitas 800.000.000

14
Perhubungan Perhubungan

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terpeliharanya fasilitas 100% 100%


Lapangan Terbang Bandar udara APBD 800.000.00
Sekayu 750.000.000
(terminal,hanggar, instalasi 1 kali/tahun KAB/KOTA 1 kali/tahun 0
listrik)
Program Rehabilitasi dan Persentase Prasarana dan
6 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang
Fasilitas LLAJ dipelihara 180.000.000 215.000.000
1 Rehalilitasi/pemeliharaan Adanya pengaturan ulang 100% 100%
sarana alat pengujian peralatan dan perlengkapan
kendaraan bermotor pengujian kendaraan
bermotor berupa kalibrasi uji 95.000.00
berat, kalibrasi uji emisi gas Sekayu 80.000.000 APBD
1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun 0
buang, kalibrasi uji
kebisingan klakson, kalibrasi
uji lampu utama
2 Rehabilitasi/pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Musi 100% 100%
120.000.00
prasarana lalu lintas rambu-rambu lalu lintas, Banyuasi 100.000.000 APBD
1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun 0
marka dan traffic lalu lintas n
Program peningkatan pelayanan Persentase Meningkatnya
7
angkutan Pelayanan Angkutan
1.720.000.000 1.940.000.000
1 Pengendalian Disiplain Adanya Pengendalian disiplin
Pengoperasian Angkutan pengoperasian angkutan 100% 100%
Umum di Jalan Raya umum di jalan raya dan uang
lembur pegawai serta
220.000.00
operasional pengaturan Sekayu 200.000.000 APBD
0
pengamanan lalu lintas. 1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun

15
2 Pengembangan sarana Adanya pelayanan sarana 100% 100%
dan prasarana pelayanan dan prasarana Bus
jasa angkutan Transmuba sebanyak 6 unit APBD 570.000.00
Kab.Muba 550.000.000
(service,bbm dan suku 1 kali/tahun KAB/KOTA 1 kali/tahun 0
cadang)
3 Pemilihan dan Pemberian Adanya peningkatan 100% 100%
Penghargaan Sopir/Juru pelayanan operator angkutan APBD 70.000.00
Mudi/Awak Kendaraan terhadap pemakai Sekayu 50.000.000
1 kali/tahun KAB/KOTA 1 kali/tahun 0
Angkutan Umum Teladan angkutan/jalan
4 Pengawasan kendaraan Adanya pengawasan 100% 100%
angkutan penumpang dan kendaraan angkutan
APBD 85.000.00
barang penumpang dan barang di Kab.Muba 70.000.000
1kali/tahun KAB/KOTA 1 kali/tahun 0
sungai

5 Pengawasan Lebaran Peningkatan pelayanan 100% 100%


Natal dan Tahun Baru terhadap pengguna moda
angkutan sungai & Darat Kab. APBD 350.000.00
325.000.000
pada lebaran natal dan tahun Muba 1 kali/tahun KAB/KOTA 1 kali/tahun 0
baru
6 Pemilihan dan Pemberian Terpilihnya pelajar pelopor 100% 100%
Penghargaan Pelajar keselamatan berlalu lintas
Pelopor Keselamatan tingkat kabupaten dan untuk APBD 70.000.00
Sekayu 50.000.000
Berlalu Lintas menjadi perwakilan ke tingkat 1 kali/tahun KAB/KOTA 1 kali/tahun 0
Provinsi

7 Forum Lalu Lintas Adanya forum koordinasi 100% 100%


antar instansi sesuai dengan
SK Forum Lalu Lintas Musi
75.000.00
Kabupaten Musi Banyuasin Banyuasi 50.000.000 APBD
1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun 0
n

16
8 Pengendalian Peningkatan operasional di 100% 100%
pengoperasian pelabuhan/dermaga/bandar APBD 85.000.00
Kab.Muba 75.000.000
pelabuhan/dermaga/banda udara 1 kali/tahun KAB/KOTA 1 kali/tahun 0
r udara
9 Pengembangan sarana Adanya pelayanan sarana an 100% 100%
dan prasarana Angkutan prasarana KM.Putri Cindai
Sungai (bahan bakar minyak, 220.000.00
Sekayu 200.000.000 APBD
pemeliharaan angkutan, 1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun 0
pemeliharan jetsky

10 Penyelenggaraan Wahana Adanya Dokumen 100% 100%


dan Tata Nugraha Penyelenggaraan Wahana Musi
120.000.00
Tata Nugraha Banyuasi 100.000.000 APBD
1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun 0
n
11 Survey Lalu Lintas Harian Adanya laporan survey lalu 100% 100%
Rata-Rata lintas harian rata-rata diruas 75.000.00
jalan/ di sungai wilayah Sekayu 50.000.000 APBD
1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun 0
kabupaten Musi Banyuasin.

Program Peningkatan dan Persentase Peningkatan dan


8
Pengamanan Lalu Lintas Pengamanan Lalu Lintas 150.000.000 190.000.000
1 Pengadaan PerlengkapanTersedianya Fasilitas 100% 100%
Fasilitas Jalan Prasarana Lalu Lintas
berupa, Rambu-rambu Jalan, APBD 70.000.00
Sekayu 50.000.000
RPPJ, ZOSS, dan marka 1 kali/tahun KAB/KOTA 1 kali/tahun 0
jalan di jalan Kabupaten Musi
Banyuasin;
2 Pengadaan Rambu-Rambu Tersedianya rambu-rambu 100% 100%
Lalu Lintas lalu lintas sungaidi Kec. Lalan Musi
120.000.00
dan adanya rambu - rambu Banyuasi 100.000.000 APBD
1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun 0
lalu lintas Jalan guna n
pengguna angkutan

17
Program peningkatan kelaikan Persentase Kelaikan
9 pengoperasian kendaraan Kendaraan di Kabupaten
bermotor Musi Banyuasin 2.250.000.000 2.495.000.000
1 Pengadaan Buku Uji dan Adanya peralatan dan 100% 100%
Plat Uji perlengkapan pengujian
kendaraan bermotor berupa 220.000.00
buku uji, plat uji dan stiker Sekayu 200.000.000 APBD
1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun 0
samping selama 12 bulan

2 PeningkatanPelayanan Peningkatan pelayanan 100% 100%


Pengujian Kendaraan pengujian di seluruh
Musi
Bermotor (Uji Keliling) 75.000.00
Banyuasi 50.000.000 APBD
12 Bulan 12 Bulan 0
n

3 Pembangunan Balai Terbangunnya gedung balai 100% 100%


Pengujian Kendaraan pengujian kendaraan 2.200.000.00
Bermotor bermotor Sekayu 2.000.000.000 APBD
1 Kali/Tahun 1 Kali/Tahun 0

TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.963.253.900 6.963.253.900


TOTAL BELANJA LANGSUNG 9.052.855.000 9.870.000.000
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.016.108.90 16.833.
+ BELANJA LANGSUNG 0 253.900

18
BAB V

PENUTUP

Rencana kerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018 ini

diharapkan dapat dijadikan tolok ukur untuk menelaah dan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.

Oleh karena itu, seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin harus

berpedoman kepada Rencana Kerja ini dalam merencanakan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2018. Dengan demikian, maka seluruh rancangan kegiatan tahun 2018 dapat berjalan

dalam koridor yang telah digariskan.

19

Anda mungkin juga menyukai