Anda di halaman 1dari 64

DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Sub Unit Organisasi 1.02.102.04.01 Puskesmas Tanjungpinang

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1 2. Hasil Retribusi Daerah

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp
Jumlah Rp

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 110,000,000
Rp 110,000,000
Rp 110,000,000

Rp 110,000,000

Agustus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Fungsi 1.02.02 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.01 Operasional Rutn Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 5,00
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 100%
Keluaran Tersedianya Pelayanan dan Jasa Administrasi Perkantoran 100%
Hasil memberikan Pelayanan dan Jasa Administrasi perkantoran
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor
5. 2. 2. 03 19 Belanja Berlangganan TV Prabayar
Belanja Berlangganan TV Prabayar 1 Thn Rp 5,000,000
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 1,250,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 1,250,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 1,250,000
Triwulan IV Rp 1,250,000
Jumlah Rp 5,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

arget Kinerja
5,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 5,000,000

Agustus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.15 Operasional Rutn Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kiner
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp
Keluaran Tersedianya Pelayanan dan Jasa Administrasi Perkantoran 100%
Hasil memberikan Pelayanan dan Jasa Administrasi perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor
5. 2. 2. 03 05 Belanja Surat Kabar dan Majalah
Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 Tahun 1 Thn 5,000,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 1,250,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 1,250,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 1,250,000
Triwulan IV Rp 1,250,000
Jumlah Rp 5,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

5,000,000

Jumlah

( Rp )

6=(3+5)
Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Rp 5,000,000

Rp 5,000,000

stus 2014
ungpinang
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.17 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kiner
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Dana yang Tersedia TA 2015 Rp
Keluaran Pengadaan Belanja Perjalanan Dalam Daerah 100%
Hasil Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5. 1. 1. 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 1 Thn 10,000,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 2,500,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 2,500,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 2,500,000
Triwulan IV Rp 2,500,000
Jumlah Rp 10,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

10,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

Rp 10,000,000

stus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.17 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kiner
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Dana yang Tersedia TA 2015 Rp
Keluaran Pengadaan Belanja Perjalanan Luar Daerah 100%
Hasil Memberikan Kemudahan Dalam Berkoordinasi dan Pelathan 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5. 1. 1. 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 1 Thn 60,000,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 15,000,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 15,000,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 15,000,000
Triwulan IV Rp 15,000,000
Jumlah Rp 60,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

60,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000

Rp 60,000,000

stus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.17 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Dana yang Tersedia TA 2014 Rp 30,000,00
Keluaran Penyediaan Makanan dan minuman Rapat 100%
Hasil Tersedianya Makanan dan minuman Rapat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman
5. 1. 1. 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 tahun 1 Thn 30,000,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 7,500,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 7,500,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 7,500,000
Triwulan IV Rp 7,500,000
Jumlah Rp 30,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

arget Kinerja

30,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

Rp 30,000,000

tus 2014
jungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.10 Operasional Rutn Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp 2
Keluaran Tersedianya Pelayanan dan Jasa Administrasi Perkantoran 100%
Hasil memberikan Pelayanan dan Jasa Administrasi perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5. 1. 1. 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor ( 1 Thn ) 1 Thn 20,000,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 5,000,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 5,000,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 5,000,000
Triwulan IV Rp 5,000,000
Jumlah Rp 20,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

20,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000

Rp 20,000,000

tus 2014
jungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.12 Operasional Rutn Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp 7,500
Keluaran Tersedianya Pelayanan dan Jasa Administrasi Perkantoran 100%
Hasil memberikan Pelayanan dan Jasa Administrasi perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5. 2. 2. 01 03 Belanja Alat Listrik & Elektronik ( Lampu Pijar, Baterai Kering )
Belanja Alat Listrik & Elektronik ( Lampu Pijar, Baterai Kering ) 1 Thn 7,500,000
1 Tahun
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 1,875,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 1,875,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 1,875,000
Triwulan IV Rp 1,875,000
Jumlah Rp 7,500,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

arget Kinerja

7,500,000

Jumlah

( Rp )

6=(3+5)
Rp 7,500,000
Rp 7,500,000
Rp 7,500,000
Rp 7,500,000
Rp 7,500,000
Rp 7,500,000

Rp 7,500,000

gustus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kiner
Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp
Keluaran Pengadaan Makanan dan Minuman kantor 100%
Hasil Tersedia makanan dan minuman Kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 11 Belanja makanan dan minuman rapat
5. 2. 2. 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman rapat 1 thn 15,000,000
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 3,750,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 3,750,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 3,750,000
Triwulan IV Rp 3,750,000
Jumlah Rp 15,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

15,000,000

Jumlah
( Rp )

6=(3+5)
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
Rp 15,000,000

stus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan 1.02.102.04.02.14 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kiner
Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp 2
Keluaran Tersedianya alat-alat laboratorium yang memadai 100%
Hasil Meningkatnya pelayanan laboratorium 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 3 Belanja Modal
5. 2. 3 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kedokteran umum
5. 2. 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
Belanja Bed Pasien 5 unit 20,000,000
Dopler 3 unit 3,500,000
Tandu Lipat 2 unit 2,000,000
Elektrik Cauter set 1 unit 3,000,000
Stetoskop Litman 5 buah 1,500,000
Tensi meter air raksa 5 buah 2,000,000
tensi meter kompas 3 buah 400,000
tensi meter anak 2 buah 1,500,000
Belanja Tang Gigi Anak 1 set 6,000,000
Belanja Dental Unit Sinol 1 set 76,500,000
Tempat Tidur Tingkat 2 set 1,000,000
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 55,925,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 55,925,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 55,925,000
Triwulan IV Rp 55,925,000
Jumlah Rp 223,700,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

223,700,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

223,700,000
223,700,000
223,700,000
223,700,000
223,700,000
100,000,000
10,500,000
4,000,000
3,000,000
7,500,000
10,000,000
1,200,000
3,000,000
6,000,000
76,500,000
2,000,000
Rp 223,700,000

stus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan 1.02.102.04.02.36 Pemeliharaan Rutn/Berkala alat-alat kedokteran
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kiner
Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp
Keluaran Pemeliharaan Rutn/Berkala Alat-alat Kedokteran 100%
Hasil Terlaksananya Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
5. 2. 2. 20 01 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran 1 Tahun 1 thn 20,000,000
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 5,000,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 5,000,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 5,000,000
Triwulan IV Rp 5,000,000
Jumlah Rp 20,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

20,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
Rp 20,000,000

stus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan 1.02.102.04.05.01 Pendidikan Dan Pelathan Formal
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp 60
Keluaran Pengetahuan /Wawasan Memadai 100%
Hasil Meningkatnya Ilmu Pengetahuan Pegawai 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 17 Belanja kursus, Pelathan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis
5. 2. 2. 17 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelathan 60,000,000
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 15,000,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 15,000,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 15,000,000
Triwulan IV Rp 15,000,000
Jumlah Rp 60,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

60,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
Rp 60,000,000

us 2014
ungpinang

2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan 1.02.102.04.02.32 Pemeliharaan Rutn / Berkala Alat Kantor dan Rumah Tangga
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kiner
Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp
Keluaran Pemeliharaan Rutn / Berkala Alat Kantor dan Rumah Tangga 100%
Hasil Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
5. 2. 2. 20 10 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 1 Tahun 1 Thn 3,000,000
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 1 Tahun 1 Thn 10,000,000
Belanja Pemeliharaan Komputer
Belanja Pemeliharaan Komputer 1Tahun 1 Thn 30,000,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 10,750,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 10,750,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 10,750,000
Triwulan IV Rp 10,750,000
Jumlah Rp 43,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

43,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 43,000,000
Rp 43,000,000
Rp 43,000,000
Rp 43,000,000
3,000,000
3,000,000
10,000,000
10,000,000
Rp 30,000,000
Rp 30,000,000

Rp 43,000,000

stus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan 1.02.102.04.02.31 Pemeliharaan Rutn / Berkala Kendaraan / Alat Angkut
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerj
Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp 6
Keluaran Pemeliharaan Rutn / Berkala Kendaraan / Alat Angkut 100%
Hasil Terlaksananya Pemeliharaan Alat-alat Angkut 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5. 2. 2. 05 01 Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service 1 Tahun 1 Thn 20,000,000
5. 2. 2. 05 02 Belanja Penggantan Suku Cadang
Belanja Penggantan Suku Cadang 1 Tahun 1 Thn 20,000,000
5. 2. 2. 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 1 Tahun 1 Thn 20,000,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 15,000,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 15,000,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 15,000,000
Triwulan IV Rp 15,000,000
Jumlah Rp 60,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

60,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 60,000,000
Rp 60,000,000
Rp 60,000,000
Rp 60,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000

Rp 60,000,000

ustus 2014
anjungpinang

502 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.11 PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp 3
Keluaran PengadaanBarang Cetakan dan Penggandaan 100%
Hasil Tersedianya Cetakan dan Penggandaan yang Memadai 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 06 Belanja Bahan Pakai Habis
5. 2. 2. 06 01 Belanja Cetak
Belanja Cetak 1 Tahun 1 Thn 15,000,000
5. 2. 2. 06 02 Belanja Foto Copy
Belanja Foto Copy 1 Tahun 1 Thn 15,000,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 7,500,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 7,500,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 7,500,000
Triwulan IV Rp 7,500,000
Jumlah Rp 30,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

30,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 30,000,000
Rp 30,000,000
Rp 30,000,000
Rp 30,000,000
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000

Rp 30,000,000

tus 2014
jungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.23 Operasional Rutn Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerj
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp
Keluaran Tersedianya Pelayanan dan Jasa Administrasi Perkantoran 100%
Hasil memberikan Pelayanan dan Jasa Administrasi perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5. 1. 1. 05 05 Belanja Surat Tanda nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda nomor Kendaraan 1 Thn 4,000,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 4,000,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp
Jumlah Rp 4,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

4,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 4,000,000
Rp 4,000,000
Rp 4,000,000
Rp 4,000,000
Rp 4,000,000
Rp 4,000,000

Rp 4,000,000

tus 2014
jungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.23 Operasional Rutn Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerj
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp 4
Keluaran Tersedianya Pelayanan dan Jasa Administrasi Perkantoran 100%
Hasil memberikan Pelayanan dan Jasa Administrasi perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5. 1. 1. 01 11 Belanja bahan Medis
Belanja bahan Medis habis Pakai 1 Thn 49,500,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 12,375,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 12,375,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 12,375,000
Triwulan IV Rp 12,375,000
Jumlah Rp 49,500,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

49,500,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 49,500,000
Rp 49,500,000
Rp 49,500,000
Rp 49,500,000
Rp 49,500,000
Rp 49,500,000

Rp 49,500,000

tus 2014
jungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.08 Operasional Rutn Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerj
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp 3
Keluaran Tersedianya Pelayanan dan Jasa Administrasi Perkantoran 100%
Hasil memberikan Pelayanan dan Jasa Administrasi perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5. 1. 1. 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Habis Pakai
Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Habis Pakai 1 thn 1 Thn 20,000,000
Belanja Jasa Pembuangan Limbah
Belanja Jasa Pembuangan Limbah medis 1 Thn 1 Thn 12,000,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 8,000,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 8,000,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 8,000,000
Triwulan IV Rp 8,000,000
Jumlah Rp 32,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

32,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 32,000,000
Rp 32,000,000
Rp 32,000,000
Rp 32,000,000
Rp 13,500,000
Rp 20,000,000
Rp 12,000,000
Rp 12,000,000

Rp 32,000,000

tus 2014
jungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp 49,500,000
Keluaran Pengadaan Telepon, Air Dan Listrik 100%
Hasil Memperlancar Kegiatan Administrasi Perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan

1
2 3 4 5

5. BELANJA

5. 2. Belanja Langsung

5. 2. Belanja Barang dan Jasa

5. 2. 2. Belanja Jasa Kantor

5. 2. 2. 03 Belanja Telepon

5. 2. 2. 03 01 Belanja Telepon ( 1 Tahun ) 1 Thn 9,000,000

5. 2. 2. 03 Belanja Listrik

5. 2. 2. 03 Belanja Penambahan Daya Listrik 1 set 5,000,000

5. 2. 2. 03 03 Belanja Listrik ( 1 Tahun ) 1 Thn 30,000,000

5. 2. 2. 03 Belanja PDAM

5. 2. 2. 03 02 Belanja Penyambungan jaringan PDAM 1 2,500,000

5. 2. 2. 03 02 Belanja PDAM 1 Thn 250,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 12,375,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 12,375,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 12,375,000
Triwulan IV Rp 12,375,000
Jumlah Rp 49,500,000
dr. Hj. Raja Lisa Riantut
Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

49,500,000

Jumlah

( Rp )

6=(3+5)

Rp 49,500,000

Rp 49,500,000

Rp 49,500,000

Rp 49,500,000

Rp 9,000,000

Rp 9,000,000

Rp 35,000,000

Rp 5,000,000

Rp 30,000,000

Rp 5,500,000

Rp 2,500,000

Rp 3,000,000

Rp 49,500,000

gustus 2014
Tanjungpinang
502 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan 1.02.102.04.02.10 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kine
Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 Rp
Keluaran Tersedianya Alat Kantor dan Rumah Tangga 100%
Hasil Meningkatnya Pelayanan Aparatur 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. 3. Belanja Modal
5. 2. 2 3. 13. Belanja Pengadaan Mebeulair
Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip 3 Unit 20,000,000
Belanja Modal Almari Apotk 1 Unit 25,000,000
Belanja Modal Lemari KIA 1 Unit 16,000,000
Meja Kantor 1/2 biro 15 Unit 3,000,000
Kursi Tunggu pasien 5 Set 3,000,000
Kursi ergomatrik lavaro LV-531 2 unit 4,650,000
Kursi ergometrik casanova 207A 20 unit 2,500,000
Belanja pintu bawah geser 2 set 7,000,000
Belanja penutup pintu bawah 2 set 3,500,000
Palet Penyimpanan Obat 1 set 15,000,000
Palet Penyimpanan Susu 1 set 5,000,000
Loker 6 Pintu 2 Unit 4,000,000
Belanja Alat - Alat rumah Tangga
AC 3 Unit 6,000,000
Kompeter PC 5 Unit 15,000,000
Printer 5 buah 3,000,000
LCD TV 32inc 4 Unit 4,000,000
Mesin antrian Pasien 1 unit 70,000,000
Mesin Penghancur kertas 1 unit 8,500,000
Infokus 1 set 20,000,000
Tong Sampah Besar 2 Unit 500,000
Tong Sampah Kecil 10 unit 300,000
Tong sampah Medis dan Non Medis 7 Set 500,000
Pembuatan Kanopi 2 set 15,000,000
Pagar Teralis 1 set 5,000,000
Kipas angin 3 unit 600,000
Plang Nama Puskesmas 1 Set 25,000,000
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 152,400,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 152,400,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 152,400,000
Triwulan IV Rp 152,400,000
Jumlah Rp 609,600,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

561,100,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 561,100,000
Rp 269,300,000
Rp 60,000,000
Rp 25,000,000
Rp 16,000,000
Rp 45,000,000
Rp 15,000,000
Rp 9,300,000
Rp 50,000,000
Rp 14,000,000
Rp 7,000,000
Rp 15,000,000
Rp 5,000,000
Rp 8,000,000
Rp 291,800,000
Rp 18,000,000
Rp 75,000,000
Rp 15,000,000
Rp 16,000,000
Rp 70,000,000
Rp 8,500,000
Rp 20,000,000
Rp 1,000,000
Rp 3,000,000
Rp 3,500,000
Rp 30,000,000
Rp 5,000,000
Rp 1,800,000
Rp 25,000,000
Rp 561,100,000
s 2014
pinang
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.03. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan 1.02.102.04.02.22 Pemeliharaan Rutn / Berkala Gedung Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kiner
Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%
Masukan Tersedia Dana TA 2015 Rp
Keluaran Pengadaan Pemeliharaan Gedung kantor 100%
Hasil Memberikan kenyaman Kerja 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan Bangunan
5. 2. 2. 20 03 Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun 1 Thn 70,000,000
Pemeliharaan rumah dinas 1 Thn 20,000,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 45,000,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 45,000,000
Triwulan IV Rp
Jumlah Rp 90,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

90,000,000

Jumlah

( Rp )

6=(3+5)
Rp 90,000,000
Rp 90,000,000
Rp 90,000,000
Rp 90,000,000
Rp 70,000,000
Rp 20,000,000

Rp 90,000,000
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan 1.02.102.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerj
Capaian Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Tahun 2015 Rp
Keluaran Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100%
Hasil Adanya Keseragaman Pakaian Pegawai 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 12 Belanja Pakaian Sipil Harian
5. 2. 2. 2. 02 Belanja Pakaian Sipil Harian ( Baju Olah Raga ) 45 org/Stel/Thn 300,000
Belanja Pakaian Sipil Harian (Kurung Melayu ) 45 0rg/Stel/Thn 450,000
Belanja Pakaian Sipil Harian 45 Org/stel/thn 550,000
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 58,500,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp
Triwulan IV Rp
Jumlah Rp 58,500,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

58,500,000

Jumlah

( Rp )

6=(3+5)
Rp 58,500,000
Rp 58,500,000
Rp 58,500,000
Rp 58,500,000
Rp 13,500,000
Rp 20,250,000
Rp 24,750,000
Rp 58,500,000
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kine
Capaian Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Masukan Dana Yang 2015 Tersedia TA Rp
Keluaran Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung 100%
Hasil Memperlancar Pelayanan Masyarakat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Tidak Langsung
5. 2. 1. 01 Belanja Pegawai
5. 2. 1. 01 Honorarium PNS
5. 2. 1. 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
Honorarium Pemeriksa/Penerima Hasil Pengadaan Barang
Honorarium Pengurus/Penyimpan barang
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 1,950,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 1,950,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 1,950,000
Triwulan IV Rp 1,950,000
Jumlah Rp 7,800,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

7,800,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 7,800,000
Rp 7,800,000
Rp 7,800,000
Rp 7,800,000
Rp 7,800,000
Rp 1,200,000
Rp 600,000
Rp 6,000,000
Rp 7,800,000

us 2014
ngpinang
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.07 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Penyediaan
Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kesehatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 1. Belanja Tidak Langsung
5. 1. 1. 01 Belanja Pegawai
5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunajangan
5. 1. 1. 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Respresentasi 1)
Gaji Pokok
5. 1. 1. 01 02 Tunjangan Keluarga
Tunjangan Keluarga
5. 1. 1. 01 04 Tunjangan Fungsional
Tunjangan Fungsional
5. 1. 1. 01 05 Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Umum
5. 1. 1. 01 06 Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
5. 1. 1. 01 07 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPH
5. 1. 1. 01 08 Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS
5. 1. 1. 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Belanja Penunjang Peningkatan Kinerja 1 Tahun
5. 1. 1. 01 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
Tunjangan Kesejahteraan Golongan IV
Tunjangan Kesejahteraan Golongan III
Tunjangan Kesejahteraan Golongan II
Tunjangan Kesejahteraan Golongan I

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp Tanjungpinang, Juni 2013
Triwulan II Rp Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp
Jumlah Rp
dr. Hj. Raja Lisa Riantut
Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

Target Kinerja

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

RP

ungpinang
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Fungsi 1.02.02 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.01. Operasional Rutn Kantor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2,00
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 100%
Keluaran Tersedianya Pelayanan dan Jasa Administrasi Perkantoran 100%
Hasil memberikan Pelayanan dan Jasa Administrasi perkantoran
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 01 Belanja Habis Pakai
5. 2. 2. 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya ( 1 Tahun ) 1 Thn Rp 2,000,000
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 500,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 500,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 500,000
Triwulan IV Rp 500,000
Jumlah Rp 2,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

arget Kinerja
2,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 2,000,000
Rp 2,000,000
Rp 2,000,000
Rp 2,000,000
Rp 2,000,000
Rp 2,000,000
Rp 2,000,000

Agustus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.02 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.102.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1.02.102.04.01.01 Penyediaan Bahan Obat - obatan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 22,00
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 100%
Keluaran Tersedianya Pelayanan dan Jasa Administrasi Perkantoran 100%
Hasil memberikan Pelayanan dan Jasa Administrasi perkantoran
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 2. 02 Belanja Bahan Material
5. 2. 2. 02 04 Belanja Bahan Obat - obatan
Belanja Bahan Pembungkus Puyer Obat 1 Tahun 1 Thn Rp 15,000,000
Belanja Bahan Pembungkus Plastk Obat 1 Tahun 1 Thn Rp 7,000,000
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 5,500,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 5,500,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 5,500,000
Triwulan IV Rp 5,500,000
Jumlah Rp 22,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

arget Kinerja
22,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 22,000,000
Rp 22,000,000
Rp 22,000,000
Rp 22,000,000
Rp 22,000,000
Rp 15,000,000
Rp 7,000,000
Rp 22,000,000

Agustus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.02 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.1.02.04.01 Urusan Wajib
Kegiatan 1.02.102.04.01.01 Urusan Wajib
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 270,10
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 100%
Keluaran Jasa Pelayanan 100%
Hasil Memberikan Pelayanan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 1 Belanja Tidak Langsung
5. 1 1 Belanja Honorarium Dokter & Bidan Jaga
5. 1 1 02 Belanja Honorarium Dokter & Bidan Jaga
5. 1 1 02 01 Dokter Jaga ( 2 x 365 hari) 365 hari Rp 150,000
Bidan Jaga ( 4 x 365 hari) 365 hari Rp 110,000
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 67,525,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 67,525,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 67,525,000
Triwulan IV Rp 67,525,000
Jumlah Rp 270,100,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

arget Kinerja
270,100,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 270,100,000
Rp 270,100,000
Rp 270,100,000
Rp 270,100,000
Rp 109,500,000
Rp 160,600,000
Rp 270,100,000

Agustus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.02 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.1.02.04.01 Urusan Wajib
Kegiatan 1.02.102.04.01.01 Urusan Wajib
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jasa Pelayanan Medis Rp 117,37
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 100%
Keluaran Jasa Pelayanan Medis 100%
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 1 Belanja Tidak Langsung
5. 1 1 Pelayanan Kesehatan Dasar
5. 1 1 02 Belanja Pelayanan Jasa Jamkesmas dan Jampersal 2013
5. 1 1 02 01 Jamkesmas
Belanja Operasional : 50% x Rp. 26.651.000 1 Thn Rp 13,325,500
Belanja Jasa : 50% x Rp. 26.651.000 1 Thn Rp 13,325,500
Belanja Jampersal
Belanja Operasional : 25% x Rp. 90.720.000 1 Thn Rp 22,680,000
Belanja jasa : 75% x Rp. 90.720.000 1 Thn Rp 68,040,000
JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 29,342,750 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 29,342,750 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 29,342,750
Triwulan IV Rp 29,342,750
Jumlah Rp 117,371,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

arget Kinerja
117,371,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 117,371,000
Rp 117,371,000
Rp 117,371,000
Rp 117,371,000
Rp 26,651,000
Rp 13,325,500
Rp 13,325,500
Rp 90,720,000
Rp 22,680,000
Rp 68,040,000
Rp 117,371,000

Agustus 2014
njungpinang

2 2 006
DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.04.01.01.5.2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah 1.02. KESEHATAN
Fungsi 1.02.02 Kesehatan
Organisasi 1.02.04 Puskesmas Tanjungpinang
Program 1.02.1.02.04.01 Urusan Wajib
Kegiatan 1.02.102.04.01.01 Urusan Wajib
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Tidak langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelayanan Luar Gedung Rp 42,00
Masukan Tersedia Dana Tahun 2015 100%
Keluaran Transportasi petugas Pelayanan Luar Gedung 100%
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Pogram dan Per KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5. BELANJA
5. 1 Belanja Langsung
5. 1 1 Pelayanan Kesehatan Dasar
5. 1 1 Belanja Transportasi petugas pelayanan luar gedung
5. 1 1 Kegiatan Luar Gedung 840 kegiatan Rp 50,000

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp 10,500,000 Tanjungpinang, 11 Agustus 2014
Triwulan II Rp 10,500,000 Kepala Puskesmas Tanjungpinang
Triwulan III Rp 10,500,000
Triwulan IV Rp 10,500,000
Jumlah Rp 42,000,000

dr. Hj. Raja Lisa Riantut


Nip. 19741007 200502 2 006
RKA - SKPD

arget Kinerja
42,000,000

Jumlah
( Rp )
6=(3+5)

Rp 42,000,000
Rp 42,000,000
Rp 42,000,000
Rp 42,000,000
Rp 42,000,000

Rp 42,000,000

Agustus 2014
njungpinang

2 2 006

Anda mungkin juga menyukai