Anda di halaman 1dari 14

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN


ORGANISASI : 6.01.11. - KECAMATAN MENGANTI Halaman : 1.174

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.00.00.4. PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN
6.01.6.01.11.00.00.5. BELANJA DAERAH 3.329.298.000,00
6.01.6.01.11.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.529.298.000,00
6.01.6.01.11.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.529.298.000,00
6.01.6.01.11.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.753.498.000,00
6.01.6.01.11.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.384.541.676,00
6.01.6.01.11.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 153.245.157,00
6.01.6.01.11.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 76.960.000,00
6.01.6.01.11.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 49.335.000,00
6.01.6.01.11.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 88.642.080,00
6.01.6.01.11.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 731.325,00
6.01.6.01.11.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 42.762,00
6.01.6.01.11.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 775.800.000,00
6.01.6.01.11.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 775.800.000,00
6.01.6.01.11.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 800.000.000,00
6.01.6.01.11.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 307.313.000,00
PERKANTORAN
6.01.6.01.11.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 9.490.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
PENGGANDAAN - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah
; 100%
- Keluaran : tersedianya barang cetakan ; 9 jenis
- Hasil : Nilai suvey kepuasan masyarakat dalam pelayanan public ditingkat Kecamatan ;
80 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa cetak amplop Kecamatan: Amplop Gaji, Lembar
Disposisi, Tanda terima, papan Nama, ruangan dan spanduk ; -
- Lokasi : Kecamatan Mennganti
6.01.6.01.11.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.490.000,00
6.01.6.01.11.01.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.490.000,00
6.01.6.01.11.01.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.930.000,00
6.01.6.01.11.01.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.560.000,00
Halaman : 1.175

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.01.03. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1.176.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
PERUNDANG-UNDANGAN - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat Daerah
; 100%
- Keluaran : tersedianya bahan bacaan ; 1 jenis surat kabar
- Hasil : Nilai survey Kepuasan Masyarakat dalam pelayan public di Tingkat Kecamatan ; 80
%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa penyedia Surat Kabar ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.176.000,00
6.01.6.01.11.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.176.000,00
6.01.6.01.11.01.03.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Bacaan 1.176.000,00
6.01.6.01.11.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 77.995.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah
; 100%
- Keluaran : jumlah makanan dan minuman Kantor yang disediakan ; 36 Gln, 2.640 dos
snack dan Nasi Kotak
- Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan public di tingkat Kecamatan ;
80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : rapat, tamu dan pegawai Kecamatan ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.01.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.995.000,00
6.01.6.01.11.01.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 77.995.000,00
6.01.6.01.11.01.05.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian 22.315.000,00
6.01.6.01.11.01.05.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.420.000,00
6.01.6.01.11.01.05.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 52.260.000,00
6.01.6.01.11.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 42.552.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat Daerah
; 100%
- Keluaran : Jumlah peserta pelaksana koordinasi dan konsultasi ; 12 org/ 12 bln
- Hasil : Nilai Survey Kepuasan masyarakat dalam pelayanan Publik di tingkat Kecamatan ;
80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.552.000,00
6.01.6.01.11.01.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 42.552.000,00
6.01.6.01.11.01.06.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.552.000,00
Halaman : 1.176

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 101.700.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah
; 100%
- Keluaran : Jumlah staf pengelola keuangan ; 6 orang tenaga keuangan, 5 tenaga
administrasi
- Hasil : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Publik di tingkat Kecamatan ;
80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat dan staf pengelola keuangan ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.700.000,00
6.01.6.01.11.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.700.000,00
6.01.6.01.11.01.07.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.500.000,00
6.01.6.01.11.01.07.5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 12.200.000,00
6.01.6.01.11.01.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 88.000.000,00
6.01.6.01.11.01.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 88.000.000,00
6.01.6.01.11.01.07.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 88.000.000,00
6.01.6.01.11.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 74.400.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : jumlah belanja jasa rekening dan jasa operasional Kantor ; 3 rekening dan 2
orang x 12 bln
- Hasil : Nilai survey Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik di tingkat Kecamatan ;
80 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerangan, air dan telephon dan pelaksana jasa
operasional Kantor ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.400.000,00
6.01.6.01.11.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 74.400.000,00
6.01.6.01.11.01.08.5.2.2.03.01. Belanja Telekomunikasi 4.800.000,00
6.01.6.01.11.01.08.5.2.2.03.02. Belanja Air 8.400.000,00
6.01.6.01.11.01.08.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 25.200.000,00
6.01.6.01.11.01.08.5.2.2.03.10. Belanja Jasa Kebersihan 36.000.000,00
6.01.6.01.11.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 202.997.000,00
PRASARANA APARATUR
Halaman : 1.177

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.02.03. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 86.862.600,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
KANTOR/RUMAH TANGGA - Capaian Program : Persentase fasilitasiterhadap sarana prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Jumlah peralatan perlengkapan Kantor/rumah tangga ; 36 jenis ATK,260 lbr
benda pos,15 jenis alat listrik, 8 jenis peralatan Kantor,20 jenis alat dan bahan Kebersihan
- Hasil : tersedianya kebutuhan peralatan perlengkapan Kantor/rumah tangga ; 80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : peralatan perlengkapan Kantor/rumah tangga ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 675.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 675.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 675.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 41.787.600,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 38.287.600,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 27.110.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.048.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.2.01.04. Belanja Bahan Pembersih 4.868.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.2.01.05. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.261.600,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.2.25. Belanja Perlengkapan/Peralatan 3.500.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.2.25.03. Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 3.500.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 44.400.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.3.06. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah 16.800.000,00
Tangga
6.01.6.01.11.02.03.5.2.3.06.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 3.600.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.3.06.02. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 13.200.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.3.07. Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi 8.600.000,00
dan Pemancar
6.01.6.01.11.02.03.5.2.3.07.02. Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 8.600.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Komputer 19.000.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.3.11.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 13.000.000,00
6.01.6.01.11.02.03.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 6.000.000,00
6.01.6.01.11.02.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 30.723.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA - Capaian Program : persentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%
- Keluaran : Tersedianya Gedung Kantor dan rumah Dinas Camat ; 2 Unit
- Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan public di tingkat Kecamatan ;
80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung dan Rumah Dinas ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.02.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.723.000,00
6.01.6.01.11.02.05.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.810.000,00
6.01.6.01.11.02.05.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 1.810.000,00
Halaman : 1.178

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.02.05.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 28.913.000,00
6.01.6.01.11.02.05.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 28.913.000,00
6.01.6.01.11.02.06. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 70.411.400,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur ; 100%
- Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas yang terpelihara ; 9 Kendaraan
- Hasil : Nilai survey Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan ;
80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.02.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.411.400,00
6.01.6.01.11.02.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 62.711.400,00
6.01.6.01.11.02.06.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 30.600.000,00
6.01.6.01.11.02.06.5.2.2.01.11. Belanja Suku Cadang 32.111.400,00
6.01.6.01.11.02.06.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 7.700.000,00
6.01.6.01.11.02.06.5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.700.000,00
6.01.6.01.11.02.07. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 15.000.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur ; 100%
TANGGA - Keluaran : tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja ; 36 unit
- Hasil : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan public di tingkat Kecamatan ;
80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan perlengkapan kerja Kantor ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.02.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
6.01.6.01.11.02.07.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00
6.01.6.01.11.02.07.5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00
6.01.6.01.11.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 29.000.000,00
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.01.6.01.11.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 10.000.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan kuangan ; 100 %
- Keluaran : jumlah buku Laporan keuangan bulanan, dan tahunan ; 20 buku
- Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan public di tingkat Kecamatan ;
80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : data bahan laporan keuangan di SKPD Kecamatan ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00
6.01.6.01.11.06.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.200.000,00
6.01.6.01.11.06.01.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00
6.01.6.01.11.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.800.000,00
6.01.6.01.11.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00
Halaman : 1.179

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.06.01.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 200.000,00
6.01.6.01.11.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.300.000,00
6.01.6.01.11.06.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 600.000,00
6.01.6.01.11.06.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.700.000,00
6.01.6.01.11.06.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00
6.01.6.01.11.06.01.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.300.000,00
6.01.6.01.11.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 9.000.000,00
6.01.6.01.11.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00
6.01.6.01.11.06.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.200.000,00
6.01.6.01.11.06.02.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00
6.01.6.01.11.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.800.000,00
6.01.6.01.11.06.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00
6.01.6.01.11.06.02.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 200.000,00
6.01.6.01.11.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.660.000,00
6.01.6.01.11.06.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 600.000,00
6.01.6.01.11.06.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.060.000,00
6.01.6.01.11.06.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.940.000,00
6.01.6.01.11.06.02.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.940.000,00
6.01.6.01.11.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 10.000.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;
100%
- Keluaran : jumlah buku LPPD ; 12 buku
- Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan public di tingkat Kecamatan ;
80 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : data bahan LPPD ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.06.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00
6.01.6.01.11.06.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.200.000,00
6.01.6.01.11.06.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00
6.01.6.01.11.06.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.800.000,00
6.01.6.01.11.06.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00
6.01.6.01.11.06.03.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 200.000,00
6.01.6.01.11.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.940.000,00
6.01.6.01.11.06.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 360.000,00
6.01.6.01.11.06.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.580.000,00
6.01.6.01.11.06.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.660.000,00
6.01.6.01.11.06.03.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.660.000,00
Halaman : 1.180

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN 63.091.000,00
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
6.01.6.01.11.15.03. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN 21.000.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
ORGANISASI WANITA - Capaian Program : Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina ( PKK dan
Dharma Wanita ) ; 100%
- Keluaran : jumlah Peserta PKK dan Dharma Wanita ; 95 orang
- Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan Pubik di tingkat Kecamatan ;
80 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : PKK dan Dharma Wanita ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.025.000,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.025.000,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 325.000,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 700.000,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.975.000,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.317.500,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 300.000,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 4.717.500,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 477.000,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 477.000,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2.07. Belanja Sewa 332.500,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 332.500,00
Kantor/Rumah Tangga
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.398.000,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.398.000,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 10.450.000,00
6.01.6.01.11.15.03.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 10.450.000,00
6.01.6.01.11.15.14. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN 16.678.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
SOSIAL MASYARAKAT - Capaian Program : Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif ( karang
taruna dan Remas ) ; 100 %
- Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan kualitas SDM ; 95 orang
- Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan public di tingkat Kecamatan ;
80 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga kepemudaan Karang Taruna dan Remas ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.15.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.855.000,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.855.000,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 1.155.000,00
Halaman : 1.181

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.15.14.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 700.000,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.823.000,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.553.500,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 100.000,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 2.153.500,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 128.000,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 128.000,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2.07. Belanja Sewa 332.500,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 332.500,00
Kantor/Rumah Tangga
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.359.000,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.359.000,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 10.450.000,00
6.01.6.01.11.15.14.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 10.450.000,00
6.01.6.01.11.15.15. KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 25.413.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase koordinasi ormas ditingkat Kecamatan yang dibina ; 100
%
- Keluaran : penjaringan peserta sebagai calon kader kafilah yang siap diikutkan lomba
MTQ tingkat Kabupaten ; 95 0rang
- Hasil : Nilai Survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik ditingkat Kecamatan ;
80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.15.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 700.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.1.01. Honorarium PNS 700.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 700.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.713.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.575.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 300.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 250.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 9.025.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Pendampingan 2.200.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 788.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 788.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2.07. Belanja Sewa 1.700.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.700.000,00
Halaman : 1.182

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 10.450.000,00
6.01.6.01.11.15.15.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 10.450.000,00
6.01.6.01.11.16. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN 63.605.000,00
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
6.01.6.01.11.16.41. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 15.650.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Terwujutnya indek kepuasan masyarakat di Kecamatan ; 100 %
- Keluaran : Peserta Sosialisasi kebijakan Kependudukan ; 95 orang
- Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan public di tingkat Kecamatan
Menganti ; 80 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Desa ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.16.41.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.555.000,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.555.000,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 1.155.000,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.400.000,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.095.000,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.192.500,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 100.000,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 275.000,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 1.817.500,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 120.000,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 120.000,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.2.07. Belanja Sewa 332.500,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 332.500,00
Kantor/Rumah Tangga
6.01.6.01.11.16.41.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 10.450.000,00
6.01.6.01.11.16.41.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 10.450.000,00
6.01.6.01.11.16.47. VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN 15.000.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) - Capaian Program : terwujudnya indek kepuasan masyarakat di kecamatan ; 100 %
- Keluaran : Jumlah perangkat Desa terdiri Sekdes dan Kaur Keuangan Desa yang Dibina ;
44 orang
- Hasil : Nilai Survey Kepuasan masyarakat dalam pelayanan public di tingkat Kecamatan ;
80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Desa ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.16.47.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.555.000,00
6.01.6.01.11.16.47.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.555.000,00
6.01.6.01.11.16.47.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 1.155.000,00
6.01.6.01.11.16.47.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.400.000,00
Halaman : 1.183

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.16.47.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.445.000,00
6.01.6.01.11.16.47.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.300.000,00
6.01.6.01.11.16.47.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 200.000,00
6.01.6.01.11.16.47.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00
6.01.6.01.11.16.47.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 8.800.000,00
6.01.6.01.11.16.47.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.145.000,00
6.01.6.01.11.16.47.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.145.000,00
6.01.6.01.11.16.54. PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN 16.175.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
KEUANGAN DESA - Capaian Program : terwujudnya indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan ; 100%
- Keluaran : Peserta pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan
keuangan Desa ; 95 orang
- Hasil : Nilai survey kepuasana masyarakat dalam pelayanan public di tingkat Kecamatan ;
80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Desa ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.16.54.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.145.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.145.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.120.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 5.225.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 800.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.030.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.023.500,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 100.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 250.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 3.673.500,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 90.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Pendampingan 90.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.900.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.900.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2.07. Belanja Sewa 332.500,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 332.500,00
Kantor/Rumah Tangga
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.684.000,00
6.01.6.01.11.16.54.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.684.000,00
Halaman : 1.184

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.16.61. SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN 16.780.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
PUBLIK - Capaian Program : terwujudnya indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan ; 100 %
- Keluaran : Peserta Sosialisasi kebijakan Kependudukan ; 95 orang
- Hasil : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan public di tingkat Kecamatan ;
80 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.16.61.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 800.000,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.1.01. Honorarium PNS 800.000,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 800.000,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.980.000,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.727.500,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 150.000,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 3.277.500,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.100.000,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2.07. Belanja Sewa 332.500,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 332.500,00
Kantor/Rumah Tangga
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 370.000,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 370.000,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 10.450.000,00
6.01.6.01.11.16.61.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 10.450.000,00
6.01.6.01.11.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, 16.147.000,00
ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
6.01.6.01.11.17.22. MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN 16.147.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) - Capaian Program : Meningkatnya lembaga ekonmi Desa yang dibina ; 100 %
- Keluaran : Peserta dariPelaksana Pengelola BUMDes yang ada di Desa ; 75 orang
- Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat dalam Pulayanan public di tingkat Kecamatan ;
80 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola BUMDes tiap Desa ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.17.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.400.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.400.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.747.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.874.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 200.000,00
Halaman : 1.185

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 3.374.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 90.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Pendampingan 90.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.163.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.163.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 370.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 370.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 8.250.000,00
6.01.6.01.11.17.22.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 8.250.000,00
6.01.6.01.11.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 92.000.000,00
KETERTIBAN UMUM
6.01.6.01.11.18.01. PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN 15.000.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA - Capaian Program : terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan konflik yang ditindak
lanjuti / difasilitasi ; 100 %
- Keluaran : peserta masyarakat dari kalangan Muda ; 75 orang
- Hasil : Nilai survey Kepuasan masyarakat dalam pelayanan public di tingkat Kecamatan ;
80 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dari kalangan Muda ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00
6.01.6.01.11.18.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.400.000,00
6.01.6.01.11.18.01.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.400.000,00
6.01.6.01.11.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.600.000,00
6.01.6.01.11.18.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.272.500,00
6.01.6.01.11.18.01.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 100.000,00
6.01.6.01.11.18.01.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00
6.01.6.01.11.18.01.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 2.872.500,00
6.01.6.01.11.18.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.815.000,00
6.01.6.01.11.18.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.815.000,00
6.01.6.01.11.18.01.5.2.2.07. Belanja Sewa 262.500,00
6.01.6.01.11.18.01.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 262.500,00
Kantor/Rumah Tangga
6.01.6.01.11.18.01.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 8.250.000,00
6.01.6.01.11.18.01.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 8.250.000,00
Halaman : 1.186

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.18.03. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN 77.000.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
LINGKUNGAN - Capaian Program : Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah ; 100 %
- Keluaran : Peserta dari Anggota Satgas Hansip / Linmas Desa ; 44 orang
- Hasil : Nilai Survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan public di tingkat Kecamatan ;
80 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Satgas Hansip/Linmas di Desa ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.288.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.300.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.400.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.1.03. Uang Lembur 5.988.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.988.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 68.712.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.316.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 300.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 5.016.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 864.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 864.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.452.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.452.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 58.080.000,00
6.01.6.01.11.18.03.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 58.080.000,00
6.01.6.01.11.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN 25.847.000,00
PEMBANGUNAN
6.01.6.01.11.19.02. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA 25.847.000,00 - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
PEMBANGUNAN - Capaian Program : Persentase penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi
Pembangunan Kecamatan ; 100 %
- Keluaran : jumlah peserta hadir dari Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat ; 95 orang
- Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan public di tingkat kecamatan ;
80 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat ; -
- Lokasi : Kecamatan Menganti
6.01.6.01.11.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.075.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.075.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 325.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 750.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.772.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.911.500,00
Halaman : 1.187

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 300.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.01.08. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 11.311.500,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 90.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Pendampingan 90.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 24.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.07. Belanja Sewa 332.500,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 332.500,00
Kantor/Rumah Tangga
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.964.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.964.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 10.450.000,00
6.01.6.01.11.19.02.5.2.2.28.01. Belanja Kehadiran Peserta 10.450.000,00
. JUMLAH BELANJA 3.329.298.000,00
- SURPLUS/(DEFISIT) (3.329.298.000,00)

Anda mungkin juga menyukai