Anda di halaman 1dari 22

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatkan kualitas pelayanan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)


dan pembinaan Desa

Jumlah Desa Maju ( Swadaya Madya)

Program Anggaran

1 Program Pembinaan dan Pengembangan 11,000,000


ketatalaksanaan dan aparatur pemerintah
daerah

2 Program Pemberdayaan Kecamatan 359,095,000

Sungai Kakap, Ja

Pihak Kedua Pihak Pertam


BUPATI KUBU RAYA CAMAT SUNGAI KAK

TUGIONO, S
H. RUSMAN ALI Pembina Tk.I
Nip. 19630404 19
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja


1 Meningkatkan Kinerja Pemerintahan
Kecamatan melalui pelayanan yang cepat
dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan Jumlah pembinaan pemerintahan desa
sosial kemasyarakatan

Jumlah pelayanan Kependudukan

Jumlah Pembinaan Dana ADD

NO PROGRAM ANGGARAN

1 Pemberdayaan Kecamatan Rp. 114.400.000

TOTAL Rp. 114.400.000

Pihak Kedua Pihak Pertam


CAMAT SUNGAI KAKAP KASI PEMERINTA
TUGIONO, SE H.KHAIRUL ANW
Pembina Tk.I Penata Tk.
NIP. 19630404 198203 1 004 NIP.19651219 19860

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017


KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja


1 Meningkatkan Kinerja Pemerintahan
Kecamatan melalui pelayanan yang cepat
dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan Jumlah Pembinaan Kesejahteraan
sosial kemasyarakatan

NO PROGRAM ANGGARAN

1 Pengembangan Nilai Budaya Rp. 70.938.200


2 Pemberdayaan Kecamatan Rp. 64.999.800

TOTAL Rp. 19.999.800

Pihak Kedua Pihak Pertam


CAMAT SUNGAI KAKAP KASI KEMASYARAK

TUGIONO, SE JUNAIDI
Pembina Tk.I Penata Tk.
NIP. 19630404 198203 1 004 NIP.19630814 19860

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016


KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja


1 Meningkatnya kulitas dan kuantitas
Pembangunan sesuai rencana dan Jumlah Pelayanan Perijinan
kebutuhan,melalui koordinasi dan
sinkronisasi
Meningkatnya kulitas dan kuantitas
Pembangunan sesuai rencana dan
kebutuhan,melalui koordinasi dan
sinkronisasi
Jumlah Pembinaan Ekonomi Pembanguan

NO PROGRAM ANGGARAN

1 Pemberdayaan Kecamatan Rp. 122.700.000,00

2 Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 17.600.000,00

TOTAL Rp. 140.300.000,00

Pihak Kedua Pihak Pertam


CAMAT SUNGAI KAKAP KASI EKONOMI DAN PE

TUGIONO, SE NAZARUDDIN
Pembina Tk.I Penata
NIP. 19630404 198203 1 004 NIP.19610118 198
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatnya Situasi Kemanana dan Jumlah Pembinaan Ketentraman dan


Ketertiban Ketertiban

NO PROGRAM ANGGARAN

1 Pemberdayaan Kecamatan Rp. 76.000.000,00

2 Pengendalian Kebakaran Hutan Rp. 15.000.000,00


TOTAL Rp. 91.000.000,00
Target

83.25%

8 Desa

Keterangan

APBD

APBD

ngai Kakap, Januari 2018

Pihak Pertama
AMAT SUNGAI KAKAP

TUGIONO, SE
Pembina Tk.I
Nip. 19630404 198203 1 004
Target

13 Desa

7500

13 Desa

KETERANGAN

APBD

Pihak Pertama
KASI PEMERINTAHAN
H.KHAIRUL ANWAR
Penata Tk.I
NIP.19651219 198603 1 010

Target

13 Desa

KETERANGAN

APBD
APBD

Pihak Pertama
KASI KEMASYARAKATAN

JUNAIDI
Penata Tk.I
NIP.19630814 198603 1 010

Target

100 Ijin
13 Desa

KETERANGAN

APBD

APBD

Pihak Pertama
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

NAZARUDDIN RIZAL
Penata
NIP.19610118 198603 1 011
Target

13 Desa

KETERANGAN
45,000,000
APBD
31,000,000
76,000,000
APBD
15,000,000
91,000,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatkan kualitas pelayanan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)


dan pembinaan Desa

Jumlah Desa Maju ( Swadaya Madya)

NO Program Anggaran

1 Pembinaan dan Pengembangan 11,000,000


Kelembagaan, ketatalaksanaan
dan aparatur Pemerintah Daerah

307,095,000
2 Program Pemberdayaan Kecamatan

Sungai Kakap, Januari

Pihak Kedua Pihak Pertama


BUPATI KUBU RAYA CAMAT SUNGAI KAKAP

TUGIONO, SE
H. RUSMAN ALI Pembina Tk.I
Nip. 19630404 198203
18

Target

83.25%

8 Desa

Keterangan

APBD

APBD

ngai Kakap, Januari 2018

Pihak Pertama
CAMAT SUNGAI KAKAP

TUGIONO, SE
Pembina Tk.I
Nip. 19630404 198203 1 004
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )
TAHUN 2018
KECAMATAN SUNGAI KAKAP

Indikator Kinerja
Sasaran Indikator Target Program kegiatan
kegiatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUNGAI KAKAP


1 Penyusunan data base E-Formasi jumlah dokumen
1 Meningkatnya kualitas Indek Kepuasan 83.25% Program Pembinaan dan
pelayanan dan pembinaan Masyarakat ( IKM ) Pengembangan Kelembagaan, 2 Penyusunan Standar Kompetensi jumlah dokumen
Desa ketatalaksanaan dan aparatur Jabatan (SKJ)
pemerintah daerah 3 Peningkatan kualitas pelayanan
jumlah dokumen
publik
4 Penyusunan Survei Kepuasan
jumlah dokumen
Masyarakat (SKM)
5 Penyusunan Standar Pelayanan jumlah dokumen
Program Adminstrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi sumber
12 bulan
air dan listrik
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan
4 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
5 Penyedian barang cetakan dan
12 bulan
penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi
12 bulan
listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peratu
12 bulan
ran perundang-undangan
8 Penyedian makan dan minum 12 bulan
9 Rapat-rapat dan konsultasi keluar
jumlah kegiatan
daerah
10 Rapat-rapat dan konsultasi Kedalam
Jumlah desa yg dikunjuni
Jumlah desa yg dikunjuni
daerah

Program Peningkatan Sarana dan 1 Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan
Prasarana Dinas /Operasional
Jumlah Kendaran Dinas /
sepeda motor

2 Pengadaan Perlengkapan Jumlah pengadaan perelngkapan


Gedung Kantor gedung kantor
jumlah Lemari makan
jumlah tangga almunium
jumlah PAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUNGAI KAKAP


Program Peningkatan Sarana dan 3 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan Peralatan
Prasarana Kantor gedung kantor

Jumlah Komputer PC

4 Pemeliharaan Rutin berkala


gedung kantor jumlah gedung kantor

5 Pemeliharaan rutin berkala


kendaraan dinas/operasional jumlah unit kendaraan

6 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit komouter


komputer

Program Peningkatan Pengembangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja jumlah laporan lakip
sistem pelaporan capaian kinerja dan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
keuangan
2 Penyusunan pelaporan keuangan jumlah laporan keuangan
semesteran semesteran
3 Penyusunan pelaporan keuangan jumlah laporan keuangan
akhir tahun akhir tahun

4 Penyusunan rencana kerja ,RKA, jumlah dokumen Rencana


DPA,DPPA kerja

5 Penyusunan laporan penyelenggaraan jumlah dokumen LPPD


pemerintahan daerah (LPPD) dan dan LKPJ
laporan keterangan pertang
gungjawaban (LKPJ)

Program Peningkatan dan 1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jumlah peserta bimtek


Pengembangan Pengelolaan keungan SKPD
Keuangan Daerah

2 Fasilitas Penataan Aset pada SKPD Jumlah dokuemn /peserta


bimtek

Program Pemberdayaan 1 Penataan Kearsipan jumlah dokumen


Kecamatan

2 Penyusunan Profil Kecamatan jumlah dokumen profil

3 Fasilitas Peningkatan Pelayanan jumlah masyarakat yang


Kependudukan membuat Kartu Keluarga

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUNGAI KAKAP


Program Pemberdayaan 4 Pelaksanaan Rapat Koordinasi jumlah desa
Kecamatan Tingkat Kecamatan

5 Fasilitas Peningkatan Pelayanan jumlah ijin yang dikeluarkan


Perijinan
Jumlah Desa 2 Desa Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pelestarian dan Aktualisasi adat Jumlah kunjungan wisata
(Swadaya Madya) budaya daerah

Program Perencanaan Pembangunan 1 Sistem Informasi perencanaan,monitoring Jumlah dokumen


Daerah evaluasi pembangunan

Program Pengendalian Kebakaran Hutan 1 Sosialisasi Kebijakan pencegahan kebakaran jumlah kegiatan
hutan

Program Pemberdayaan Kecamatan 1 Pembinaan Pemerintahan Desa jumlah desa yang dibina

2 Pembinaan Sosial Kemasyarakatan jumlah desa yang dibina

3 Pembinaan dan koordinasi pelaksa


naan Pembangunan jumlah desa yang dibina

4 Pembinaan Ketentraman dan ketertiban jumlah desa yang dibina

5 Fasilitas dan pembinaan Alokasi Dana


Desa ( ADD ) jumlah desa yang dibina

6 Fasilitas Peningkatan Wawasan


kebangsaan jumlah kegiatan

7 Fasilitas Pemberdayaan Keluarga


Sejahtera Jumlah Desa yang dibina

8 Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas antar


jumlah desa
Desa dalam kecamatan
Fasilitas kegiatan sosial kemasyarakatan jumlah desa
9
Target Anggaran

1 dokumen 6,000,000

1 dokumen 5,000,000

1 dokumen 5,000,000

1 dokumen 6,000,000

1 dokumen 6,000,000

1 Paket 21,600,000
1 Pket 2,265,000
1 paket / 2 OK 49,337,900
1 Paket 31,269,750

1 Paket 10,000,000

1 Paket 2,000,000

1 Paket 3,240,000
25 OK 39,000,000

2 keg / 2 OK 14,800,000

13 Desa 92,150,000
13 Desa 92,150,000

1 Unit 34,000,000

1 unit 1,818,000
1 unit 1,170,000
1 unit 1,588,000

1 Unit 8,968,850

2 Unit 7,500,000

10 Unit 18,020,000

10 Unit 8,000,000

1 dokumen 25,694,000

1 dokumen 3,999,200
1 dokumen 8,149,350

3 dokumen 12,544,950

2 dokumen 4,483,550

2 OK 20,000,000

1 dok/ 2 OK 21,678,400

1 dokumen 1,698,400

13 Desa 9,237,600

4500 KK 18,696,500

13 desa 52,463,500

350 ijin 62,242,000


1 kegiatan 56,905,000

1 dokumen 14,090,200

1 kegiatan 21,242,500

13 Desa 43,522,400

13 Desa 43,373,700

13 Desa 43,392,800

13 Desa 63,467,300

13 Desa
18,696,500

1 kegiatan 26,634,800

13 Desa 15,214,700

13 Desa 9,490,000

13 Desa 9,288,400

Anda mungkin juga menyukai