Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )

Badan Keuangan Daerah (PPKD)

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE NAMA FORMULIR

RKAP SKPD Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja


Perangkat Daerah
RKAP SKPD 1 Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pendapatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
RKAP SKPD 2.1 Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP SKPD 2.2 Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung
menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung


RKAP SKPD 2.2.1
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKAP SKPD 3.1 Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Penerimaan


Pembiayaan Daerah

RKAP SKPD 3.2 Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pengeluaran


Pembiayaan Daerah
RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK


Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang


Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Keuangan Daerah (PPKD)

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bertambah/
Jumlah (Rp) (Berkurang)
KODE
REKENING
URAIAN
Sebelum Setelah (Rp) %
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 1.580.621.276.000,00 1.582.506.546.249,11 1.885.270.249,11 0,12

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 19.626.160.000,00 19.094.455.249,11 (531.704.750,89) (2,71)

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.715.000.000,00 4.715.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 14.911.160.000,00 14.379.455.249,11 (531.704.750,89) (3,57)

4.2 DANA PERIMBANGAN 1.270.019.510.000,00 1.269.696.750.000,00 (322.760.000,00) (0,03)

4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 78.219.615.000,00 77.896.855.000,00 (322.760.000,00) (0,41)
4.2.2 Dana Alokasi Umum 885.545.437.000,00 885.545.437.000,00 0,00 0,00
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 306.254.458.000,00 306.254.458.000,00 0,00 0,00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 290.975.606.000,00 293.715.341.000,00 2.739.735.000,00 0,94

4.3.1 Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00


4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 82.924.551.000,00 82.924.551.000,00 0,00 0,00
Daerah Lainnya
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 144.827.455.000,00 144.606.280.000,00 (221.175.000,00) (0,15)
4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 3.720.000.000,00 6.680.910.000,00 2.960.910.000,00 79,59
Daerah Lainnya
4.3.6 Pendapatan Hibah Dana BOS 54.503.600.000,00 54.503.600.000,00 0,00 0,00

5 BELANJA 285.845.526.700,00 298.494.540.888,37 12.649.014.188,37 4,43

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 285.845.526.700,00 298.494.540.888,37 12.649.014.188,37 4,43

5.1.4 Belanja Hibah 27.522.040.000,00 30.691.720.000,00 3.169.680.000,00 11,52


5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 10.284.200.000,00 11.784.200.000,00 1.500.000.000,00 14,59
5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 6.686.486.600,00 7.286.261.567,00 599.774.967,00 8,97
dan Pemerintah Desa
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 231.352.800.100,00 237.861.624.100,00 6.508.824.000,00 2,81
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 10.870.735.221,37 870.735.221,37 8,71

SURPLUS / (DEFISIT) 1.294.775.749.300,00 1.284.012.005.360,74 (10.763.743.939,26) (0,83)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 37.202.815.000,00 174.889.818.369,31 137.687.003.369,31 370,10

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 37.000.000.000,00 174.687.003.369,31 137.687.003.369,31 372,13
Sebelumnya
6.1.5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 202.815.000,00 202.815.000,00 0,00 0,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 0,00 0,00

6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00


6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 24.702.815.000,00 162.389.818.369,31 137.687.003.369,31 557,37

Formulir RKAP SKPD Halaman 1


RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bertambah/
Jumlah (Rp) (Berkurang)
KODE
REKENING
URAIAN
Sebelum Setelah (Rp) %
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN


TRIWULAN
NO. URAIAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7

1 Pendapatan 395.951.794.551,00 395.876.794.551,00 395.876.794.551,00 395.332.867.347,00 1.583.038.251.000,00

2.1 Belanja Tidak Langsung 71.344.160.058,00 86.395.324.908,00 71.365.116.058,00 55.740.875.676,00 284.845.476.700,00

2.2 Belanja Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 16.540.535.736,00 16.540.535.736,00 16.540.535.736,00 16.540.531.788,00 66.162.138.996,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 2.500.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 12.500.000.000,00

Trenggalek, 20 Agustus 2018


Kepala Badan Keuangan Daerah

AGUS YAHYA, S.E., M.Si.


NIP. 19630823 198903 1 006

Formulir RKAP SKPD Halaman 2

Anda mungkin juga menyukai