Anda di halaman 1dari 23

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)


ASB 01: BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:
Bimbingan Teknis Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan
bimbingan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh keahlian
teknis tertentu dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke
lokasi pemerintah daerah.

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (Orang Hari = OH)

Satuan Pengendali Belanja:


Rp 740.149,93 x Jumlah Peserta (Orang) x Jumlah Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata – Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 238.347.753,84 145.149.924,75 331.545.582,93


STANDAR BIAYA 740.149,93 450.739,33 1.029.560,53

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas
Rata Bawah Atas
1 Honorarium PNS 11,35 6,67 16,04
2 Honorarium Non PNS 0,65 0,11 1,19
3 Belanja Bahan/Material 4,58 2,67 6,49
4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,19 0,72 1,66
5 Belanja Jasa Kantor 2,48 0,25 5,21
6 Belanja Cetak dan 2,36 1,20 3,53
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan 10,07 7,31 12,83
Minuman
8 Belanja Kursus Pelatihan 6,40 1,81 10,98
Sosialisasi Bimtek
9 Belanja Perjalanan DInas 27,81 20,87 34,75
10 Belanja Sewa Perlengkapan 1,40 0,17 2,97
dan Peralatan Kantor
11 Belanja Sewa Sarana 0,73 0,14 1,61
Mobilitas
12 Belanja Sewa Gedung 7,73 4,52 10,94
13 Transport Akomodasi 0,59 0,25 1,43
14 Asistensi Belanja Jasa 0,04 0,04 0,11
Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber/
Moderator, Tukang, Teknisi
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Batas Batas
Rata Bawah Atas
15 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 10,09 7,30 12,87
Instruktur/Narasumber/
Moderator
16 Belanja Pakaian Kerja 1,61 0,33 3,55
17 Belanja Belanja Uang Saku 5,57 3,49 7,66
18 Belanja Pemeliharaan 0,05 0,05 0,14
19 Belanja Paket Meeting 0,85 0,70 2,41
20 Belanja Pakaian khusus 1,25 0,56 3,06
dan hari-hari tertentu
21 Belanja Uang/Barang yang 0,52 0,23 1,27
Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
22 Belanja Jasa Pegawai Tidak 0,91 0,95 2,77
Tetap
23 Belanja Jasa Konsultansi 1,77 1,86 5,40

ASB 02: PENYULUHAN/PEMBINAAN/PEMBENTUKAN KELOMPOK DI


MASYARAKAT

Deskripsi :
Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok di Masyarakat
merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
mendukung program pemerintah daerah melalui penyuluhan, pembinaan,
pembentukan kelompok masyarakat

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah peserta/kelompok peserta dan durasi pertemuan

Satuan pengendali belanja:


Rp 49.811,47 x Jumlah Peserta (orang/kelompok) x Durasi Pertemuan

Catatan:
Diperkenankan menambah biaya perijinan sesuai dengan peraturan yang
berlaku, pada belanja total ASB

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas

TOTAL ANGGARAN 383.020.560,97


250.268.379 515.772.743
STANDAR BIAYA 49.811,47
32.547 67.076

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Rata Batas Batas
Bawah Atas
1 Honorarium PNS 7,79 4,59 11,00
2 Honorarium Non PNS 0,63 0,11 1,15
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata Batas Batas
Bawah Atas
3 Belanja Bahan/Material 5,61 3,37 7,85
4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,11 0,30 1,91
5 Belanja Jasa Kantor 3,99 0,24 8,22
6 Belanja Cetak dan 1,80 1,00 2,60
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan 9,43 6,02 12,83
Minuman
8 Belanja Pakaian khusus dan 1,16 0,23 2,55
hari-hari tertentu
9 Pakaian Dinas atau Kerja 1,07 1,06 3,20
10 Belanja Kursus pelatihan 1,89 1,70 5,48
sosialisasi Bimtek
11 Belanja Belanja Perjalanan 33,68 25,97 41,38
DInas
12 Belanja Sewa Perlengkapan 0,85 0,19 1,89
dan Peralatan Kantor
13 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,11 0,59 2,81
14 Belanja Sewa 4,50 2,18 6,82
Rumah/Gedung/Gudang/Par
kir
15 Belanja Belanja Asistensi 0,45 0,31 1,21
Belanja Jasa Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber/
Moderator, Tukang, Teknisi
16 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 6,92 3,42 10,43
Instruktur/Narasumber/
Moderator
17 Belanja Uang Saku 5,40 3,06 7,74
18 Kursus, pelatihan, sosialisasi 0,24 0,25 0,73
dan bimbingan teknis PNS
19 Beasiswa Pendidikan Non PNS 2,14 2,26 6,55
20 Bonus Juara I,II,III/Uang 0,22 0,11 0,54
untuk diberikan kepada
masyarakat
21 Uang untuk diberikan kepada 2,93 0,28 6,14
pihak ketiga/masyarakat
22 Belanja Barang Yang Akan 5,36 0,89 11,62
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
23 Perawatan Kendaraan 0,31 0,30 0,93
Bermotor
24 Paket Meeting 0,95 1,01 2,92
25 Kendaraan Bermotor 0,31 0,33 0,95
26 Belanja Jasa Pegawai Tidak 0,14 0,14 0,42
Tetap

ASB 03: RAPAT, KOORDINASI DAN MUSYAWARAH

Deskripsi :
Rapat, Koordinasi dan Musyawarah merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk menghimpun masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan baik
yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan SKPD.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah peserta rapat dan jumlah hari rapat, koordinasi atau musyawarah.

Satuan pengendali belanja tetap:


Rp 947.883,19 x Jumlah Peserta (orang) x Jumlah Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL ANGGARAN 150.745.022,93 94.337.295,10 207.152.750,77
STANDAR BIAYA 947.883,19 593.191,96 1.302.574,41

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas Atas
Rata Bawah
1 Honorarium PNS 15,48 9,17 21,78
2 Honorarium Non PNS 0,45 0,06 0,84
3 Belanja Bahan/Material 3,07 1,57 4,57
4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,21 0,82 1,60
5 Belanja Jasa Kantor 1,58 0,04 3,12
6 Belanja Cetak dan 3,80 0,67 6,92
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan 10,18 7,17 13,19
Minuman
8 Belanja Pakaian khusus dan 0,53 0,12 1,18
hari-hari tertentu
9 Belanja Belanja Perjalanan 42,98 34,59 51,37
DInas
10 Belanja Sewa Perlengkapan 0,46 0,21 1,12
dan Peralatan Kantor
11 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,60 0,02 1,22
12 Belanja Sewa 5,02 1,97 8,08
Rumah/Gedung/Gudang/Park
ir
13 Transport Akomodasi 0,58 0,63 1,78
14 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 10,63 5,07 16,18
Instruktur/Narasumber/
Moderator
15 Paket Meeting 2,03 1,50 5,56
16 Belanja Uang Saku 1,32 0,15 2,49
17 Belanja Perawatan Kendaraan 0,08 0,09 0,26
Bermotor

ASB 04: PENYUSUNAN BAHAN KERJA DAN LAPORAN (NON KEUANGAN)


Deskripsi :
Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non Keuangan) merupakan
kegiatan untuk menyusun bahan kerja dan laporan dari hasil kerja
(kinerja) yang ditujukan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program
dan kegiatan
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Obyek yang dilaporkan/Tingkatan Obyek x Bobot laporan

Catatan:
Obyek yang dilaporkan /Tingkatan obyek :
▪ Bobot 1 : jika berupa laporan final atas obyek bukan lembaga
Pemerintahan;
▪ Bobot 1 : jika berupa laporan perkembangan atas obyek yang setingkat
instansi/SKPD;
▪ Bobot 2 : jika berupa laporan final atas obyek yang setingkat
Instansi/SKPD;
▪ Bobot 3 : jika berupa Laporan perkembangan setingkat pemerintah
provinsi;
▪ Bobot 4 : jika berupa Laporan final setingkat pemerintah provinsi.

Satuan pengendali Belanja:


Rp 21.009.445,75 x Jumlah Obyek yang dilaporkan/Tingkatan Obyek x
Bobot laporan

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas BawahBatas Atas


TOTAL ANGGARAN 102.045.879,33 65.383.946,69 138.707.811,97
STANDAR BIAYA 21.009.445,75 13.461.400,79 28.557.490,70

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Rata Batas Batas
Bawah Atas
1 Honorarium PNS 16,72 9,06 24,38
2 Honorarium Non PNS 0,71 0,16 1,59
3 Belanja Bahan/Material 1,08 0,29 2,45
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,82 0,48 1,16
5 Belanja Jasa Kantor 1,51 1,40 4,41
6 Belanja Cetak dan 20,02 7,19 32,85
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan 9,53 5,41 13,65
Minuman
8 Belanja Belanja Perjalanan 43,04 30,53 55,54
DInas
9 Belanja Sewa 1,66 0,13 3,45
Rumah/Gedung/Gudang/Par
kir
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 3,69 0,23 7,15
Instruktur/Narasumber/
Moderator
11 Belanja Belanja Uang Saku 1,23 0,32 2,78

ASB 05: REHABILITASI ATAU PEMELIHARAAN RUMAH/GEDUNG/


JALAN/KENDARAN
Deskripsi :
Rehabilitasi atau Pemeliharaan Rumah/Gedung/Jalan/Kendaraan
merupakan kegiatan yang dilakukan SKPD untuk memperbaiki sarana dan
prasarana pelayanan public.

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah belanja rehabilitasi

Satuan pengendali belanja:


0.37 x Jumlah Belanja Rehabilitasi

Catatan:
▪ Besarnya belanja yang dimaksud adalah belanja panitia untuk
melaksanakan kegiatan rehabilitasi tanpa memasukkan belanja
rehabilitasi sarana. Belanja rehabilitasi adalah belanja modal dan
belanja jasa yang diperlukan untuk mendukung rehabilitasi sarana
tersebut dan ditambahkan ke dalam ASB diatas.
▪ Sehingga total belanja kegiatannya adalah:
Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Rehabilitasi

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


436.854.830,0 67.818.390,6 805.891.269,3
TOTAL ANGGARAN 0 1 9
STANDAR BIAYA 0,37 0,06 0,69

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas Atas
Rata Bawah
1 Honorarium PNS 31,41 15,87 46,95
2 Honorarium Non PNS 0,30 0,35 0,95
3 Belanja Bahan/Material 6,26 1,75 14,26
4 Belanja Bahan Pakai Habis 7,23 0,99 15,45
5 Belanja Jasa Kantor 18,27 0,84 35,70
6 Belanja Cetak dan 2,82 0,17 5,47
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan 2,99 3,43 9,40
Minuman
8 Belanja Kursus pelatihan 0,93 1,07 2,94
sosialisasi Bimtek
9 Belanja Belanja Perjalanan 9,99 2,73 17,24
DInas
10 Belanja Sewa 4,15 4,76 13,07
Rumah/Gedung/Gudang/Park
ir
11 Belanja Belanja Asistensi 2,84 3,26 8,94
Belanja Jasa Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber/
Moderator, Tukang, Teknisi
12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 0,62 0,04 1,19
Instruktur/Narasumber/
Moderator
13 Pakaian Kerja 0,03 0,03 0,09
14 Jasa Konsultasi 12,16 0,97 23,36
ASB 06: PEMBANGUNAN GEDUNG/JALAN/JEMBATAN/JARINGAN
Deskripsi :
Pembangunan Gedung/Jalan/Jembatan/Jaringan merupakan kegiatan
yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah untuk menghadirkan
Barang Modal yang dibangun untuk dapat dipergunakan oleh pemerintah
daerah dan masyarakat.

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah Belanja Modal

Satuan pengendali belanja:


0,07 x Jumlah Belanja Modal

Catatan:
▪ Besarnya belanja yang dimaksud adalah belanja panitia untuk
melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa memasukkan belanja
modal pembangunan yang bersangkutan, belanja modal
ditambahkan ke dalam model ASB diatas.
▪ Sehingga total belanja kegiatannya adalah:
Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Modal

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah


Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 284.766.437,50 67.216.843,64 502.316.031,36
STANDAR BIAYA 0,07 0,02 0,13

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas
Rata Bawah Atas
1 Honorarium PNS 42,11 21,96 62,26
2 Honorarium Non PNS 2,47 2,97 7,91
3 Belanja Bahan/Material 5,53 3,43 14,49
4 Belanja Bahan Pakai 3,05 0,84 5,27
Habis
5 Belanja Jasa Kantor 0,89 1,03 2,81
6 Belanja Cetak dan 2,68 1,14 4,22
Penggandaan
7 Asuransi 0,36 0,43 1,14
8 Belanja Makanan dan 0,03 0,02 0,07
Minuman
9 Beasiswa Pendidikan 0,10 0,12 0,33
Non PNS
10 Belanja Belanja 7,45 0,19 14,70
Perjalanan DInas
11 Belanja Perawatan 3,34 4,02 10,70
Kendaraan Bermotor
12 Belanja Jasa 26,54 7,45 45,64
Konsultansi
13 Belanja Jasa Tenaga 0,37 0,18 0,91
Ahli/
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Batas Batas
Rata Bawah Atas
Instruktur/Narasumber/
Moderator
14 Belanja Barang Yang 4,84 5,81 15,49
Akan Diserahkan
Kepada
Masyarakat/Pihak
Ketiga
15 Belanja Jasa Pegawai 0,25 0,30 0,80
Tidak Tetap

ASB 07: PENELITIAN/SURVEY/STUDY/PENGKAJIAN

Deskripsi :
Penelitian/Survey/Study/Pengkajian merupakan kegiatan untuk
memperoleh informasi atas suatu permasalahan dan akan digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan
tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Moderator,
Bobot Kegiatan (Fisik/Non Fisik)
Catatan:
Bobot : 1 untuk kegiatan tanpa ada analisis secara fisik
2 untuk kegiatan ada analisis secara fisik

Satuan pengendali belanja:


Rp 86.827.896,56 x Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber/ Moderator x Bobot

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL ANGGARAN 463.082.115,00 170.883.694,13 755.280.535,87
STANDAR BIAYA 86.827.896,56 32.040.692,65 141.615.100,48

No Objek Belanja % Alokasi


Rata – Batas Batas Atas
Rata Bawah
1 Honorarium PNS 7,56 3,37 11,75
2 Honorarium Non PNS 0,40 0,49 1,29
3 Belanja Bahan/Material 0,57 0,03 1,12
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,61 0,01 1,22
5 Belanja Jasa Kantor 2,64 1,46 6,74
6 Belanja Cetak dan 1,59
Penggandaan 0,32 2,86
7 Belanja Makanan dan 2,47
Minuman 1,20 3,73
8 Belanja Belanja Perjalanan 32,51
DInas 16,67 48,35
No Objek Belanja % Alokasi
Rata – Batas Batas Atas
Rata Bawah
9 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,18 0,04 0,40
10 Belanja Sewa 0,51
Rumah/Gedung/Gudang/Park
ir 0,46 1,48
11 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 9,02
Instruktur/Narasumber/
Moderator 0,86 17,18
12 Belanja Belanja Uang Saku 1,01 0,80 2,81
13 Belanja Jasa Pegawai Tidak 0,26
Tetap 0,32 0,84
14 Belanja Jasa Konsultansi 40,68 14,30 67,05

ASB 08: SOSIALISASI NON BIMBINGAN TEKNIS/PENYULUHAN PEGAWAI

Deskripsi :
Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/Penyuluhan Pegawai merupakan
kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai di SKPD
untuk memperoleh keahlian teknis tertentu mengenai peraturan
perundang-undangan dengan mendatangkan narasumber.

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah peserta dan jumlah hari (OH)

Satuan pengendali belanja:


Rp 1.369.824,37x Jumlah Peserta (orang) x Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL
ANGGARAN 445.290.765,71 8.835.151,57 899.416.683,00
STANDAR BIAYA 1.369.824,37 27.179,11 2.766.827,85

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Rata Batas Batas
Bawah Atas
1 Honorarium PNS 12,70 4,58 20,82
2 Honorarium Non PNS 0,16 0,04 0,35
3 Belanja Bahan/Material 5,49 0,59 10,39
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,63 0,33 0,94
5 Belanja Jasa Kantor 6,56 0,87 14,00
6 Belanja Cetak dan 6,00 1,77 10,23
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan 5,15 2,86 7,44
Minuman
8 Belanja Belanja Perjalanan 32,45 21,41 43,48
DInas
9 Belanja Sewa Perlengkapan 2,43 3,02 7,89
dan Peralatan Kantor
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,33 0,11 0,76
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata Batas Batas
Bawah Atas
11 Belanja Sewa 8,29 1,96 14,62
Rumah/Gedung/Gudang/Par
kir
12 Belanja Belanja Asistensi 2,07 1,02 5,16
Belanja Jasa Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber/
Moderator, Tukang, Teknisi
13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 8,17 3,35 12,99
Instruktur/Narasumber/
Moderator
14 Belanja Uang Saku 3,38 0,02 6,78
15 Belanja Paket Meeting 1,27 1,58 4,11
16 Pakaian Khusus 0,51 0,33 1,35
17 Belanja Modal 3,27 4,06 10,60
18 Uang untuk diberikan kepada 1,14 1,41 3,69
pihak ketiga/masyarakat

ASB 09:PENGADAAN PERALATAN KANTOR/SARANA/ALAT BERAT


/OBAT/KENDARAAN
Deskripsi :
Perlengkapan Peralatan Kantor/Sarana/Alat Berat/Obat/Kendaraan dan
Perlengkapan/Pakaian Dinas merupakan kegiatan untuk mengadakan
peralatan Kantor/Sarana/Alat Berat/Obat/ Kendaraan

Pengendali belanja (cost driver):


Nilai pengadaan

Satuan pengendali belanja:


0.13 x Nilai Pengadaan

Catatan:
▪ Belanja yang dikelompokan dalam ASB ini adalah hanya belanja
kepanitian dalam kegiatan ini
▪ Sehingga total belanja kegiatannya adalah:
Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Modal

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL
ANGGARAN 294.470.583,18 176.162.661,43 765.103.827,79
STANDAR BIAYA 0,13 0,08 0,33

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas Atas
Rata Bawah
1 Honorarium PNS 35,44 20,82 50,07
2 BahanMaterial 2,46 0,02 4,95
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Batas Batas Atas
Rata Bawah
3 Belanja Bahan Pakai Habis 13,42 2,04 24,79
4 Belanja Jasa Kantor 13,36 0,21 26,93
5 Belanja Cetak dan
Penggandaan 6,54 2,10 10,97
6 Belanja Makanan dan
Minuman 0,33 0,18 0,83
7 Belanja Belanja Perjalanan
DInas 25,01 11,82 38,20
8 Komunikasi 0,10 0,05 0,25
9 Konstruksi 0,32 0,18 0,82
10 Belanja Instalasi Listrik
dan Telpon 0,80 0,44 2,05
11 Belanja
konstruksi/pembelian 1,39 0,76 3,53
12 penghias ruangan RT 0,83 0,46 2,13

ASB 10: PENYELENGGARAAN PROMOSI, PAMAERAN, EXPO

Deskripsi :
Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk promosi,
pameran dan expo produk atau event terkait Provinsi Bangka Belitung
seperti produk unggulan, dll

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah Hari pelaksanaan x Bobot atau Tingkatan Acara

Satuan pengendali belanja:


Rp 68.920.691,59 x Nilai Pengadaan Jumlah Hari pelaksanaan x Bobot
atau Tingkatan Acara

Catatan:
▪ Bobot 3 : Acara level internasional
▪ Bobot 2 : Acara Level Nasional
▪ Bobot 1 : Acara Level Lokal

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL
ANGGARAN 670.410.363,64 140.006.930,41 1.200.813.796,86
STANDAR BIAYA 68.920.691,59 14.393.235,84 123.448.147,34

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas
Rata Bawah Atas
1 Honorarium PNS 3,22 2,01 4,43
2 Honorarium Non PNS 0,16 0,07 0,39
3 Belanja Bahan/Material 16,26 8,29 24,23
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,07 0,03 0,16
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Batas Batas
Rata Bawah Atas
5 Belanja Jasa Kantor 8,93 2,65 20,52
6 Belanja Cetak dan 1,40 0,22 2,58
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan Minuman 5,29 1,82 8,76
8 Belanja Belanja Perjalanan 21,80 9,32 34,27
DInas
9 Belanja Sewa Perlengkapan dan 12,95 3,12 22,78
Peralatan Kantor
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2,38 0,82 3,93
11 Belanja Sewa 17,08 6,84 27,31
Rumah/Gedung/Gudang/Parki
r
12 Belanja Belanja Asistensi 0,19 0,09 0,46
Belanja Jasa Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber/
Moderator, Tukang, Teknisi
13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 3,45 0,23 7,13
Instruktur/Narasumber/
Moderator
14 Belanja Belanja Uang Saku 1,92 1,65 5,48
15 Belanja Pakaian khusus dan 1,95 0,14 3,77
hari-hari tertentu
16 Belanja Uang/Barang Yang 2,96 0,55 5,37
Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga

ASB 11:PERLENGKAPAN/KENDARAAN DINAS/HABIS PAKAI

Deskripsi :
Perlengkapan/Pakaian Dinas/Habis Pakai merupakan kegiatan untuk
mengadakan perlengkapan dan Belanja Bahan Pakai Habis untuk kegiatan
tertentu

Pengendali belanja (cost driver):


Nilai pengadaan

Satuan pengendali belanja:


0.35 x Nilai Pengadaan

Catatan:
▪ Belanja yang dikelompokan dalam ASB ini adalah hanya belanja
kepanitian dalam kegiatan ini
▪ Nilai pengadaan tidak melibihi 500.000.000
▪ Sehingga total belanja kegiatannya adalah:
Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Modal
Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL 29.806.444,44 11.646.580,27 47.966.308,62
ANGGARAN
STANDAR BIAYA 0,35 0,14 0,56

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas Atas
Rata Bawah
1 Honorarium PNS 37,55 5,87 69,22
2 BahanMaterial 0,08 0,12 0,28
3 Belanja Bahan Pakai Habis 20,35 4,32 45,03
4 Belanja Jasa Kantor 9,09 5,62 23,80
5 Belanja Cetak dan
Penggandaan 0,47 0,04 0,98
6 Belanja Makanan dan
Minuman 2,29 0,81 5,39
7 Belanja Belanja Perjalanan
DInas 26,95 6,57 60,47
8 Peralatan 3,22 4,65 11,08

ASB: 12 PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMANTAUAN

Deskripsi :
Pengawasan, Evaluasi, dan Pengendalian Pemantauan merupakan kegiatan
untuk pengawasan, evaluasi, pengendalian, pemantauan yang dilakukan
oleh SKPD

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pengawasan, evaluasi atau Pengendalian
Pemantauan

Satuan pengendali belanja:


Rp 920.579,11 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pengawasan

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah


Batas Atas
TOTAL ANGGARAN 183.706.675,56 58.275.031,84 397.282.022,63
STANDAR BIAYA 920.579,11 292.024,10 1.990.834,19

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Rata Batas Batas Atas
Bawah
1 Honorarium PNS 29,35 12,90 57,36
2 Honorarium Non PNS 2,35 1,01 8,07
3 Belanja Bahan/Material 0,02 0,04 0,13
4 Belanja Bahan Pakai 1,23 0,48
Habis 2,50
5 Belanja Jasa Kantor 0,12 0,00 0,31
6 Belanja Cetak dan 4,39 1,12
Penggandaan 9,96
7 Belanja Makanan dan 8,35 2,15
Minuman 18,90
8 Belanja Belanja 46,10 24,35
Perjalanan DInas 83,15
9 Belanja Jasa Tenaga 5,54 3,41
Ahli/
Instruktur/Narasumber/
Moderator 20,78
10 Belanja Belanja Uang 2,55 0,87
Saku 8,36

ASB 13: PENYUSUNAN MASTERPLAN/DED

Deskripsi :
Penyusunan Masterplan/DED merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
SKPD untuk menyusun rencana induk/masterplan dan rincian desain
detail mengenai pembangunan suatu fasilitas

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah dokumen x Bobot Jenis Dokumen

Bobot jenis dokumen :


▪ Masterplan/DED pembangunan gedung = 0,5
▪ Masterplan/DED pengembangan sarana prasarana = 1
▪ Masterplan/DED pengembangan lainnya = 1,25

Satuan pengendali belanja:


Rp 919.531.189,19 x Jumlah Dokumen x Bobot Jenis Dokumen

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL
ANGGARAN 1.063.207.937,50 579.073.477,44 1.547.342.397,56
STANDAR BIAYA 919.531.189,19 500.820.304,81 1.338.242.073,57

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
1 Honorarium PNS 2,01 0,08 3,94
2 Honorarium Non PNS 0,21 0,31 0,73
3 Belanja Bahan Material 0,05 0,03 0,13
4 Belanja Bahan 0,13 0,00 0,26
HabisPakai
5 Belanja JasaKantor 0,02 0,03 0,06
6 Belanja CetakGanda 0,28 0,15 0,42
7 Bellanja Makan Minum 0,52 0,17 1,21
8 Belanja Perjalanan 8,60 0,30 16,90
Dinas
9 Belanja Jasa 70,34 44,58 96,10
Konsultansi
10 Belanja Jasa Tenaga 17,08 10,67 44,83
Ahli/
Instruktur/Narasumber/
Moderator
11 Paket Meeting 0,77 1,17 2,70

ASB 14: PENGADAAN/PENGEMBANGAN SOFTWARE/SISTEM INFORMASI

Deskripsi :
Pengadaan/Pengembangan Software/Sistem Informasi merupakan kegiatan
untuk penyusunan dan pengadaan dan pengembangan sistem informasi
yang dibuat khusus untuk kegiatan spesifik di pemerintah daerah.

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah paket software/Sistem

Satuan pengendali belanja:


Rp 241.779.550 x Jumlah Paket Software/Sistem

Catatan:
Kegiatan Pengadaan /pengembangan sistem/software, tidak boleh
memasukan komponen hardware karena termasuk Belanja Modal

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL ANGGARAN 276.319.485,71 52.738.034,06 499.900.937,36
STANDAR BIAYA 241.779.550,00 46.145.779,81 437.413.320,19

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas Atas
Rata Bawah
1 Honorarium PNS 22,99 5,21 51,19
2 Belanja Bahan/Material 1,25 1,22 3,72
3 Belanja Bahan Pakai Habis 1,07 0,75 1,39
4 Belanja Jasa Kantor 0,18 0,01 0,35
5 Belanja Cetak dan 2,07 0,87 3,26
Penggandaan
6 Belanja Makanan dan 4,61 2,22 7,01
Minuman
7 Belanja Belanja Perjalanan 25,68 11,11 40,24
DInas
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,23 0,06 0,52
9 Belanja Sewa 1,93 1,04 4,91
Rumah/Gedung/Gudang/Park
ir
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 8,26 0,70 17,22
Instruktur/Narasumber/
Moderator
11 Belanja Belanja Uang Saku 1,47 1,45 4,40
12 Belanja Paket Meeting 5,59 3,94 15,11
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Batas Batas Atas
Rata Bawah
13 Belanja Jasa Konsultansi 24,67 14,25 63,59

ASB 15: PENYUSUNAN BUKU PROFIL

Deskripsi :
Penyusunan Buku Profil merupakan kegiatan untuk menyusun buku
tentang profil daerah, profil orang, tata letak lokasi, ataupun menghimpun
dan menyusun aturan yang dibuat daerah untuk dijadikan buku agar dapat
disebarluaskan kepada masyarakat.

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah judul buku profil yang disusun

Satuan pengendali belanja:


Rp 73.584.472,22 x Jumlah Judul Buku Profil yang Disusun

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL ANGGARAN 94.608.607,14 56.632.144,25 132.585.070,03
STANDAR BIAYA 73.584.472,22 44.047.223,31 103.121.721,14

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas Atas
Rata Bawah
1 Honorarium PNS 22,02 0,40 44,44
2 Belanja Bahan/Material 0,15 0,24 0,54
3 Belanja Bahan Pakai Habis 1,07 0,01 2,14
4 Belanja Jasa Kantor 0,02 0,04 0,08
5 Belanja Cetak dan 30,01 0,08 59,93
Penggandaan
6 Belanja Makanan dan 2,19 0,82 5,19
Minuman
7 Belanja Belanja Perjalanan 40,20 19,94 60,47
DInas
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,54 0,42 1,49
9 Belanja Sewa 0,60 0,51 1,72
Rumah/Gedung/Gudang/Park
ir
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 2,86 1,48 7,19
Instruktur/Narasumber/
Moderator
11 Belanja Belanja Uang Saku 0,36 0,59 1,30
ASB 16: ADVOKASI
Deskripsi :
Advokasi diberikan dalam bentuk pemberian bantuan hukum kepada
pihak-pihak tertentu baik internal maupun eksternal

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah orang yang diberikan advokasi x Bobot Advokasi yang diberikan
(internal atau ekternal)
Catatan:
Internal : Bobot 1
Eksternal : Bobot 2

Satuan pengendali belanja:


Rp 2.820.052 Jumlah orang yang diberikan advokasi x Bobot Advokasi
yang diberikan

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL ANGGARAN 110.787.757,14 49.723.248,63 171.852.265,66
STANDAR BIAYA 2.820.052,00 1.265.682,69 4.374.421,31

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas Atas
Rata Bawah
1 Honorarium PNS 26,21 2,20 50,21
2 Honorarium Non PNS 1,15 0,07 2,23
3 Belanja Bahan/Material 1,79 2,65 6,24
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,82 0,75 2,39
5 Belanja Jasa Kantor 9,47 4,29 23,23
6 Belanja Cetak dan 3,22 0,67 5,77
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan 5,50 0,40 10,61
Minuman
8 Belanja Belanja Perjalanan 34,27 13,48 55,05
DInas
9 Belanja Sewa 3,84 2,67 10,35
Rumah/Gedung/Gudang/Park
ir
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 9,62 1,79 21,03
Instruktur/Narasumber/
Moderator
11 Belanja Belanja Uang Saku 4,11 3,36 11,58
ASB 17: PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN – PERLOMBAAN

Deskripsi :
Penyelenggaraan Perlombaan – perlombaan merupakan penyelenggaraan
perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap
golongan ataupun tingkatan.

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah Lomba, Jumlah Peserta, Bobot Jenis Perlombaan

Catatan:
Jumlah Belanja Total ASB di atas tidak menyertakan pengeluaran
untuk uang penghargaan. Dengan demikian pengeluaran untuk
penghargaan bisa ditambahkan ke dalam belanja total ASB. Satu orang
untuk perlombaan perorangan bernilai sama dengan satu tim untuk
perlombaan beregu (kedua jenis tersebut sama-sama dianggap sebagai
satu peserta).

Jenis perlombaan :
▪ Bobot 1 : untuk lomba perorangan/kelompok tanpa menggunakan
alat (contoh: menyanyi, baca puisi)
▪ Bobot 2 : untuk lomba perorangan/kelompok dengan menggunakan
alat (contoh: pentas musik, festival band)
▪ Bobot 4 : untuk lomba seni dengan menggunakan alat dan
menghasilkan Karya (contoh: melukis)
▪ Bobot 6 : untuk lomba dengan kemampuan seni atau intelektual
(contoh: drama, teater, tari)
▪ Bobot 7 : untuk lomba dengan penciptaan karya yang dihasilkan baik
sebelum atau setelah diumumkan perlombaan (contoh: karya cipta
lagu, karya cipta puisi, karya ilmiah tanpa batasan waktu penelitian)
▪ Bobot 15 : untuk lomba yang memerlukan penelitian sejak diumumkan
perlombaan dan menghasilkan karya (contoh: karya ilmiah, penelitian
teknologi)

Satuan pengendali belanja:


Rp 653.212,69 x Jumlah Lomba x Jumlah Peserta x Bobot jenis

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL ANGGARAN 226.011.590,00 43.102.507,38 408.920.672,62
STANDAR BIAYA 653.212,69 124.573,72 1.181.851,65

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas
Rata Bawah Atas
1 Honorarium PNS 4,44 2,50 6,38
2 Honorarium Non PNS 0,47 0,56 1,50
3 Belanja Bahan/Material 10,01 6,39 13,63
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,34 0,10 0,77
5 Belanja Jasa Kantor 5,22 0,96 11,40
6 Belanja Cetak dan 1,73 0,34 3,12
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan Minuman 4,48 0,04 9,00
8 Belanja Belanja Perjalanan 34,49 17,17 51,81
DInas
9 Belanja Sewa Perlengkapan dan 1,58 2,52 5,68
Peralatan Kantor
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,35 0,30 1,00
11 Belanja Sewa 7,25 3,05 17,54
Rumah/Gedung/Gudang/Parki
r
12 Belanja Belanja Asistensi 0,15 0,27 0,58
Belanja Jasa Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber/
Moderator, Tukang, Teknisi
13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 7,69 1,55 13,82
Instruktur/Narasumber/
Moderator
14 Belanja Pakaian khusus dan 0,96 0,91 2,83
hari-hari tertentu
15 Belanja Belanja Uang Saku 0,71 0,57 1,99
16 Uang untuk diberikan kepada 20,13 10,21 30,06
pihak ketiga

ASB 18: PEMILIHAN/PENERIMAAN/SELEKSI

Deskripsi :
Pemilihan/penerimaan/seleksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
menyeleksi calon mahasiswa, pegawai negeri dan lain-lain. Dimana setiap
yang diterima terlebih dahulu melewati proses seleksi yang dilakukan
pemerintah daerah.

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah Pelaksana dan Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan pengendali belanja:


Rp 140.626.154,51 x Jumlah Pelaksana x Jumlah Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:


Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
TOTAL 1.195.322.313,3 1.936.051.331,7 4.326.695.958,4
ANGGARAN 3 6 3
STANDAR BIAYA 140.626.154,51 227.770.744,91 509.023.053,93

No Objek Belanja % Alokasi


Rata – Rata Batas Batas
Bawah Atas
1 Honorarium PNS 5,98 0,96 11,00
2 Honorarium Non PNS 0,04 0,07 0,14
3 Belanja Bahan/Material 10,73 3,69 25,16
No Objek Belanja % Alokasi
Rata – Rata Batas Batas
Bawah Atas
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,45 0,03 0,94
5 Belanja Jasa Kantor 0,10 0,08 0,29
6 Belanja Cetak dan 0,89 0,25 2,04
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan 20,42 9,81 50,65
Minuman
8 Belanja Belanja Perjalanan 41,83 5,22 78,44
DInas
9 Belanja Sewa Perlengkapan 1,81 3,29 6,92
dan Peralatan Kantor
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,67 1,21 2,54
11 Belanja Sewa 2,78 1,44 6,99
Rumah/Gedung/Gudang/Park
ir
12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 7,46 4,63 19,55
Instruktur/Narasumber/
Moderator
13 Belanja Belanja Uang Saku 2,16 1,88 6,21
14 Belanja Uang/Barang Yang 4,68 4,27 13,62
Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga

ASB 19: PENDDIKAN DAN PELATIHAN


Deskripsi:

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan


Pendidikan dan Latihan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh
jenis pendidikan dan kompetensi keahlian tertentu.

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah peserta dan jumlah hari (OH)

Satuan pengendali belanja:


Rp 1.660.565,20x Jumlah Peserta (orang) x Hari

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL ANGGARAN 677.510.600,00 306.910.470,65 1.661.931.670,65
STANDAR BIAYA 1.660.565,20 752.231,55 4.073.361,94

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas Atas
Rata Bawah
1 Honorarium PNS 1,97 0,07 3,87
2 Honorarium Non PNS 0,51 0,77 1,78
3 Belanja Bahan/Material 8,72 8,47 25,92
4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,29 1,27 3,84
5 Belanja Jasa Kantor 2,12 2,39 6,64
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Batas Batas Atas
Rata Bawah
6 Belanja Cetak dan 1,80 0,35 3,26
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan 18,48 1,40 35,57
Minuman
8 Belanja Belanja Perjalanan 30,85 2,80 58,90
DInas
9 Belanja Sewa Perlengkapan 1,46 3,08 6,01
dan Peralatan Kantor
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,38 0,79 1,54
11 Belanja Sewa 6,12 6,54 18,79
Rumah/Gedung/Gudang/Park
ir
12 Belanja Belanja Asistensi 0,21 0,43 0,84
Belanja Jasa Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber/
Moderator, Tukang, Teknisi
13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 11,87 2,64 26,37
Instruktur/Narasumber/
Moderator
14 Belanja Belanja Uang Saku 13,38 3,02 29,78
15 Belanja Pemeliharaan 0,84 1,77 3,45

ASB 20: PENYUSUNAN RENCANA/PERDA/STANDAR/PROSEDUR

Deskripsi :
Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur merupakan kegiatan
khusus yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang atas penyusunan
rencana/perda/standar/prosedur untuk merumuskan program-program
yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan kesinambungan
operasional pemda.

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah peserta penyusun dan jumlah pertemuan/durasi

Satuan pengendali belanja:


Rp 2.970.342,27 x Jumlah peserta penyusun dan jumlah
pertemuan/durasi

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas


TOTAL
ANGGARAN 323.173.239,00 188.598.817,60 834.945.295,60
STANDAR BIAYA 2.970.342,27 1.733.445,01 7.674.129,56

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Rata Batas Batas
Bawah Atas
1 Honorarium PNS 24,68 2,41 51,77
2 Honorarium Non PNS 0,98 1,44 3,40
No Objek Belanja % Alokasi
Rata - Rata Batas Batas
Bawah Atas
3 Belanja Bahan/Material 3,33 0,93 7,60
4 Belanja Bahan Pakai Habis 1,53 1,06 4,13
5 Belanja Jasa Kantor 0,10 0,10 0,30
6 Belanja Cetak dan 13,15 1,64 27,94
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan 11,81 3,18 26,81
Minuman
8 Belanja Belanja Perjalanan 26,44 7,27 45,60
DInas
9 Belanja Sewa 1,30 1,19 3,78
Rumah/Gedung/Gudang/Pa
rkir
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 14,82 4,31 33,95
Instruktur/Narasumber/
Moderator
11 Belanja Uang Saku 1,86 3,92 7,64

ASB 21: AKREDITASI LEMBAGA

Deskripsi :
Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status
akreditasi dari pihak luar.Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari
pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi
sesuai dengan bidangnya.Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga
yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi
sesuai dengan yang telah direncanakan.Kegiatan ini dimulai dari
direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan,
diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan
oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pengendali belanja (cost driver):


Jumlah Lembaga (entitas) x Bobot

Satuan pengendali belanja:


Rp 589.181.950 x Jumlah Lembaga (unit) x Bobot

Batasan Alokasi Obyek Belanja:


Rata - Rata Batas Bawah Batas Atas
1.031.068.412,5 2.234.128.470,9 4.296.265.295,9
TOTAL ANGGARAN 0 0 0
1.276.644.840,5 2.455.008.740,5
STANDAR BIAYA 589.181.950,00 2 2

No Objek Belanja % Alokasi


Rata - Batas Batas Atas
Rata Bawah
1 Honorarium PNS 16,92 10,18 44,02
2 Honorarium Non PNS 0,72 0,86 2,30
3 Belanja Bahan/Material 0,24 0,22 0,70
4 Belanja Bahan Pakai Habis 0,63 0,73 2,00
5 Belanja Jasa Kantor 34,35 30,74 99,44
6 Belanja Cetak dan 1,84 1,15 4,83
Penggandaan
7 Belanja Makanan dan 8,77 10,11 27,65
Minuman
8 Belanja Belanja Perjalanan 28,58 18,84 75,99
DInas
9 Belanja Sewa Perlengkapan 0,27 0,72 1,26
dan Peralatan Kantor
10 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 7,69 20,56 35,93
Instruktur/Narasumber/
Moderator

Catatan:
Bobot 1 : Unit dari OPD Bobot 2 : Sekelas OPD

GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Anda mungkin juga menyukai