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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA


AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

El día …………………………………………….. de 2019, a hrs. ….. en presencia de los


responsables de las Unidad auditada, se procedió a la Validación sobre los hallazgos
y conclusiones obtenidos en la AUDITORIA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y
ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018, con la participación de las siguientes autoridades Académicas
y Administrativas:
Unidad Auditada:

NOMBRE CARGO FIRMA

Unidad de Auditoría Interna:

NOMBRE CARGO FIRMA

Nota: El Presente documento evidencia que el Departamento de Auditoría Interna


hizo lectura de los resultados del examen citado precedentemente que forma
parte de la presente Acta de Comunicación de Resultados. Los comentarios serán
expuestos en la parte correspondiente (Comentario del Área Auditada con líneas
punteadas) de cada hallazgo que se dio lectura.

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