,...;
If) 00
l() co o """' N
...-i ...-i N N N
o
co
0(ij
co
cU
..0
v
if)
I ~
If) I
0'1
r-i ~ 0"
o C'i
01 co
Cf)
If)
(J'I
If)
c:i
00
If)
I
If)" 0
If) 0
C\I 0
C\I 0
Cf) 0
Cf) 0
If) 0
l{) (J'I 0
If) 0
C\I C\I
If) I'-
\0
,.0
......
(/)
$::l
.~
o
d:
(\j
o
~
..8v
,.0
v
(/J (\j
rl If) ~
0'1
If) 0
o~
(\I 0
If) 0 b.O
(\j
\0 (\I ,.0
rl
or:---
°
v
(/J
00..
~~
..ci
01
~
o
:::E
zo
00
...-1
o
N
..........
(Y)
N
(Y)
I
~
• .-<
'"d
DAFTAR ISI
QANUN ACEH
NOMOR 03 TAHUN 2018
Halaman
1 URUSAN WAJIB
1 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1 01 01 Pendidikan
1 01 01 01 Dinas Pendidikan Aceh ......................................................................... 5
1 01 02 Kesehatan
1 01 02 01 Dinas Kesehatan Aceh .......................................................................... 13
1 01 02 02 BLUD Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin .............................................. 19
1 01 02 03 BLUD Rumah Sakit Jiwa .................................................................... 22
1 01 02 04 BLUD Rumah Sakt Ibu dan Anak ........................................................ 24
1 01 06 Sosial
1 01 06 01 Dinas Sosial Aceh ................................................................................ 43
1 02 03 Pangan
1 02 03 01 Dinas Pangan Aceh .............................................................................. 58
1 02 04 Pertanahan
1 02 04 01 Dinas Pertanahan Aceh ........................................................................ 61
i
1 02 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 02 06 01 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh ................................................ 64
1 02 09 Perhubungan
1 02 09 01 Dinas Perhubungan Aceh ..................................................................... 70
1 02 12 Penanaman Modal
1 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh .... 81
1 02 16 Kebudayaan
1 02 16 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ............................................. 89
1 02 18 Perpustakaan
1 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh ............................................ 94
1 03 02 Kebudayaan
1 03 02 01 Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe ........... 105
1 03 02 02 Sekretariat Mejelis Adat Aceh ............................................................. 108
1 03 03 Kebudayaan
1 03 03 01 Dinas Syariat Islam Aceh .................................................................... 111
1 03 03 02 Sekretariat Mejelis Permusyawaratan Ulama Aceh ............................. 116
1 03 03 03 Sekretariat Baitul Mal Aceh ................................................................ 119
2 00 URUSAN PILIHAN
2 00 01 Kelautan dan Perikanan
2 00 01 01 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh ................................................... 124
2 00 03 Pertanian
2 00 03 01 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ................................................ 128
2 00 03 01 Dinas Perternakan Aceh ....................................................................... 134
2 00 04 Kehutanan
2 00 04 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh .................................. 139
ii
2 00 07 Energi dan Sumber Daya Mineral
2 00 07 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh ..................................... 145
2 00 07 Perindustrian
2 00 07 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh ........................................ 149
3 00 PENUNJANG URUSAN
3 00 01 Inspektorat
3 00 01 01 Inspektorat Aceh .................................................................................. 153
3 00 02 Perencanaan
3 00 02 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh ................................ 155
3 00 03 Keuangan
3 00 03 01 Badan Pengelola Keuangan Aceh ........................................................ 160
3 00 04 Kepegawaian
3 00 04 01 Badan Kepegawaian Aceh ................................................................... 169
3 00 06 Penunjang Lainnya
3 00 06 01 Badan Penghubung Pemerintah Aceh .................................................. 176
4 00 PENDUKUNG
4 00 01 Sekretariat Daerah
4 00 01 01 Sekretariat Daerah Aceh ...................................................................... 179
4 00 01 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ........................................... 190
4 00 02 Sekretariat DPRD
4 00 02 01 Sekretariat DPRA ................................................................................ 191
4 00 02 02 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ......................................................... 194
iii
LAMPIRAN IX DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN
PENGURANGAN ASET TETAP ACEH .................................... 261
iv
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0- 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
.....' .....' m- 0
c 00 10' 0' lJl' 0' N-
N ..... o' 0' 0' 0- 0- 00' M' M N' 0' 0' \0- ¢-
0' IX) M' M' ul
ul LI) LI)' lJl-
ul 0 0-
0 LI)'
m 0 lJl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N ¢ lJl M lJl 0
CXl
.....
ro LI) '<t o- 0 CXl ..... '1"'1 N 0 0 0 0 0 LI) '1"'1 r-. N 0 0
¢
¢
~ 0 '<t CXl m '1"'1 LI) LI)
N LI) 0 0 0 LI)
" .....'"
E '1"'1 01
c:i -¢ Lri N -¢ 0
c:i -¢ '1"'1 '<t N -¢ c:i c:i N M
c:i '<t N N N
N N ~ c:i 0 N
~
"
M M 0 lJl M
0 N M \0 0 m r-, -i N r-, -i CXl N -i N m lJl lJl r-, M r-, N r-, \0 -i N N N M N 0 0 N
=
0
CXl
.....
N ro 01 M = ~ m lJl r-, S ": 00 0 r-, N r-. \0 0 M N CXl N rl N M M M M 0
0
0 M
'"
LI) 0
'"
01 M
eX :r: 10 0 ..... -¢ r-, N ..... ..0 ..... ai ai M M M
0 W m
'<T CXl 00 M M
m
rl c:i c:i 10 0 LI) M M
.....
r-, '<:l; .....
0
I"! iii Lri 0 c:i 0 I"!
N
co s: cO oi \0 M
m
M cO 0
..... r-,
0 CXl lJl cO -i -i 0 ¢ m M m
..... 01
r-, '<T -i iii o- iii 0 0 0 LI)
z 2: ": CXl 0 \0 N ~ O'! lJl ~ ~ 0 N LI) lJl 0
'"
N N 10 M LI) N N 00 LI) M N 01 01 01 0 0 01
::J w
ftl
r-. It! cr. CXl ..0 ..0 0 o. ..0 ..0 0 ..... CXl
r-: M r-: '<T ..... N ..... r-. ..0 LI) ¢ Lri rl M
01
LI) LI) N LI) 0 N 0 LI)
:r: w
«
II) E M
M '1"'1
0
lJl
N m
rl
¢
"- N
N
N
N
rl
N
00 0 N M
CXl M -i M
M
lJl
r-,
\0
rl m
\0
¢
~
lJl
0 CXl
"-
00
0
N
~ -i
II! 0 N
lJl
~ N N
r-,
N 0
I- 0 ,..,:I N
LI)
00
'<t
..... 00 N ,....i 10 ex) N 0 M N N 01 ..0 M 0
0
00 00 LI) LI) r-, r-. 00
,.... '1"'1 00 LI) '1"'1 It! '<:l; '1"'1 LI) LI) 10 10 LI)
M
0 M III
'1"'1
N -i 00 LI)
'1"'1
r-,
M
10 0
'1"'1
~
'1"'1
..;
........
'1"'1 '1"'1 '1"'1 '1"'1
J: J:
w w
u U
«
Z eX
-'
< <
::J
Z
«
19
0 19
2: z ..,
<
0'
0
z ;:: Z z «
,.., E' z z 0
j « z I/) ~ ~ Z tu
w ~ « H >-
tel 0-
«
..J
W
LL.
W «
..... ~ Z
.....
..... 0 eo 0 aJ eo ~
Z ........
z ~ >-
Z
~
..... l: Z 0
<
C
0'1
.-I c
ro
-"
Z
W
0-
J:
J:
:s
~
--
I/)
::J
..J
W
0-
Z
W
0-
Z
«
.....
aJ
Z
~
0-
z W N s:
ro
Vl :s ru- ,..,::J 0-
0:: ~ ~
z
W
Z
W
« U Z 'o_ tl ::II::
~ ::J «
--~l:l ~ 0-
..J
< ~ £5 ,..,::J c c
I/)
O! ::J
0::
w
J: 0.. ~ 01 ro
'D W
..J
W aJ
<
< e C ro Z Z
~ C
ro
c-, J:
« f3
0
0.
::J W
'"
Z ::J
s:
--~l:l
I/) 0- W J:
Z Z (!) ro
.D
ro 0- «
t-t C J:
e:: W
w 0.. <
Z c
.!:!
(ij
ro
0
-"
ro
'(0'
a..
'"Z
<t ro
0.
~
'Vi
c
<t
..J
~
:r:
«
..J
l-
Z
~ Z Z ....ftl
N C >- ::J '5 ~ ~
w ::J ::J
ru
ru
c
ru J:
Vl
::J .D
ru
0 ,..,::J ,..,::J «
0::
--~
Vl
~ >- -" -"
'"
::J
0.. l: "'"" ru ::J ~ ..c ru E
< ~ -"
~
Q)
a:l W
«
~ 'Vi
c
'0
ru
(5
Z
Cl
Z
(!) ~ e:, 'Vi 'E '5
a..
Z «
'"
0.
0 'ro
(!) ..c c ru
:r: 0 Z 0 Q)
~ t' « ~ c
Z
Z J: ~
ru
ru Z c ::J 0:: « >- ru
01
W '01 <t 0 I/) c ro >- « c ~
< U
Q)
ro
(5
ru I- a ro ro n. « ..... ru
Z
<
«
.... ..c
Q)
U
0
Qj
Dl
c
..c
ro
Z
« a:l
:?
«
0-
«
c
ru '"
z
« 'iii
'0
ru
0.
01
c c
ru ro ru
'"
Z
ro
Vl
,..,ru
.....
aJ
~
aJ
~
'D
u
ru
>-
«
.....
'" 'Vi Q) '0 01
..J
I/) <t
Vl
::J
Q)
a..
l/)
Z
ru
',.., E
Vl
::J 0
'D ..J 0 ~ ru
::J
Q) ru ::J ::J c
W
ru aJ
Ul « -" .D Dl
c « ru
a.. ::J Vl
::J Z
..c c
ro ::II:: II)
'Vi Q)
Vl ~ Vl "E I/) ru
W
0-
<t
a..
0-
c ~
ro E ro « Q) 'D Z ru
:s'"
'Vi E
;2 Z Z
«
'(0'
a..
Q)
eX
ru
:r:
ru
>- ~
....
aJ
'Vi
ro
::J
..c
~ W
c..
.D
I
'ro
::J 0 s:
....
ru
..c
c
ro
::J
ru 0
:r: c
c
ru
.ac
0
c -"
Q)
I- Z 'ro
s: c01 'iii
z
«
z
«
--'
Ui ~
0
c
W
0-
l!J ~ c c c :;;; 0:: :r: 'Vi 'Vi Z c
Vl
~ 01 ro ro C
,_ ro ro ro "' ro~ 'D « « c « ro :r:
.....
Z ~ « 13 ....,
ro ....,
ro a.. '01
ro
-" -" ....
"' « 13
Q)
>-
,..,« ,..,« a.. Q)
_n
ro ro ro
Dl..c
,..,« ro ..c "'0 01
Q) 0
>- ~ c"'ro ::J -"
....,::J aJ
t-t
c.. 0-
« « ro ro ro c
W
c.. ro 0 0
<;: ..J,
ro
c
Q)
I a:l a:l ...., a:l 13 i=
ro c ru c ro
a.. a:l 2: «
.... .... ..J
c W "'""
«
e:: 0 0
0.
ro
0.
ro
0.
ro ,
'ro «
Z
a:l <;:
ro ro z
....
0.
ro
a..
ro
Z
:s :s
Z ro ro ro
'2 '2 '2 '2 .~ '2 ';:: Q) '2
Z
:s
ro
'2 '2 '2
ro ro
aJ
~
0::
w
::J
01
W
Cl
Q)
.D
..J
« ..J 0-
Z
W
Z
W
"'0
c
Q)
"'0
c
Q)
"'0
c
Q)
c
'ro « "'c
ro
c
ro
c
ro «
"'0
c
Q)
c
ro W W
ro
Qj
ro
Qj
ro
Qj
ro
Qj
E
Q)
ro
Qj
E
Q)
ro
Qj W
ro
Qj
ro
Qj
ro
Qj w
Z
W
Dl
c
Q)
Z
W
E
Q)
I/) ....
.... I/)
0- 0- ll.. ll.. ll.. -' 0 0 0 0 ..J ll.. 0 aJ aJ (l) (l) (l) (l) a.. (l) n. (l) aJ (l) (l) (l) 0- 0- n. 0- ll.. I/) ........
Cl
QJ .!:
'0 s::
QJ
0
::II:: ~ ,....i N ~ ,....i ,....i ..... ,....i
N ~ ~ ~ "- ~ N M ,-t ,....i
QJ
0::
-i
..; ,....i
-i v'
,-t
v' '"
,-t
v' v'
N
-i
N
v'
N
-¢ '"
N
-¢
M
-i
M
v'
M
-¢ iii Lri
..;
'""!
lJl Lri
LI)
Lri
,-t
Lri
,-t
Lri
,-t
Lri
N
Lri
N
Lri
r-j
U")
r-j
U") .D
..;
.D ..0
N
.D
N
\0
M
.D
LAMPIRAN II : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2019
Halaman : 2
Belanja
Kode Uraian Pendapatan
Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
1 2 3 4 5 6
1. URUSAN WAJIB 630.029.645.300,00 1.968.821.243.203,00 8.778.956.542.516,00 10.747.777.785.719,00
1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 565.751.745.300,00 1.735.996.170.251,00 6.810.229.456.616,00 8.546.225.626.867,00
1.01.01. PENDIDIKAN 120.000.000,00 1.367.679.603.030,00 1.694.219.186.008,00 3.061.898.789.038,00
1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN ACEH 120.000.000,00 1.367.679.603.030,00 1.694.219.186.008,00 3.061.898.789.038,00
1.01.02. KESEHATAN 564.841.995.300,00 223.578.239.512,00 1.612.426.786.141,00 1.836.005.025.653,00
1.01.02.01. DINAS KESEHATAN ACEH 1.520.000.000,00 46.965.901.787,00 830.218.107.084,00 877.184.008.871,00
1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. 497.000.000.000,00 113.160.725.823,00 651.446.167.739,00 764.606.893.562,00
ZAINOEL ABIDIN
1.01.02.03. RUMAH SAKIT JIWA 27.921.495.300,00 34.351.457.462,00 67.849.220.109,00 102.200.677.571,00
1.01.02.04. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 38.400.500.000,00 29.100.154.440,00 62.913.291.209,00 92.013.445.649,00
1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 750.000.000,00 81.582.513.134,00 2.191.608.380.313,00 2.273.190.893.447,00
RUANG
1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 750.000.000,00 48.303.038.134,00 1.071.801.339.804,00 1.120.104.377.938,00
PENATAAN RUANG ACEH
1.01.03.02. DINAS PENGAIRAN ACEH - 33.279.475.000,00 1.119.807.040.509,00 1.153.086.515.509,00
1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 15.050.000,00 23.016.128.189,00 1.006.608.437.045,00 1.029.624.565.234,00
PERMUKIMAN
1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN 15.050.000,00 23.016.128.189,00 1.006.608.437.045,00 1.029.624.565.234,00
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH
1.01.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 19.600.000,00 17.016.398.778,00 130.848.142.122,00 147.864.540.900,00
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 9.600.000,00 10.431.026.778,00 39.643.514.122,00 50.074.540.900,00
WILAYATUL HISBAH ACEH
1.01.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 10.000.000,00 6.585.372.000,00 91.204.628.000,00 97.790.000.000,00
ACEH
1.01.06. SOSIAL 5.100.000,00 23.123.287.608,00 174.518.524.987,00 197.641.812.595,00
1.01.06.01. DINAS SOSIAL ACEH 5.100.000,00 23.123.287.608,00 174.518.524.987,00 197.641.812.595,00
1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 5.822.800.000,00 184.442.078.040,00 1.144.005.203.643,00 1.328.447.281.683,00
1.02.01. TENAGA KERJA 420.200.000,00 26.525.362.299,00 85.620.910.185,00 112.146.272.484,00
1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS 420.200.000,00 26.525.362.299,00 85.620.910.185,00 112.146.272.484,00
PENDUDUK ACEH
1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - 7.062.163.642,00 14.511.680.472,00 21.573.844.114,00
PERLINDUNGAN ANAK
1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - 7.062.163.642,00 14.511.680.472,00 21.573.844.114,00
DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
1.02.03. PANGAN 432.500.000,00 11.218.672.109,00 40.416.164.401,00 51.634.836.510,00
1.02.03.01. DINAS PANGAN ACEH 432.500.000,00 11.218.672.109,00 40.416.164.401,00 51.634.836.510,00
1.02.04. PERTANAHAN 5.500.000,00 5.587.366.860,00 12.184.677.500,00 17.772.044.360,00
1.02.04.01. DINAS PERTANAHAN ACEH 5.500.000,00 5.587.366.860,00 12.184.677.500,00 17.772.044.360,00
1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP - - - -
1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN - 6.794.707.205,00 14.659.043.591,00 21.453.750.796,00
PENCATATAN SIPIL
1.02.06.01. DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN - 6.794.707.205,00 14.659.043.591,00 21.453.750.796,00
ACEH
1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 34.000.000,00 11.258.889.056,00 46.326.672.951,00 57.585.562.007,00
1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 34.000.000,00 11.258.889.056,00 46.326.672.951,00 57.585.562.007,00
DAN GAMPONG ACEH
1.02.09. PERHUBUNGAN 2.152.600.000,00 21.806.540.394,00 298.476.036.171,00 320.282.576.565,00
Halaman : 3
Belanja
Kode Uraian Pendapatan
Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
1 2 3 4 5 6
1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN ACEH 2.152.600.000,00 21.806.540.394,00 298.476.036.171,00 320.282.576.565,00
1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMASI 10.000.000,00 13.936.173.385,00 49.814.831.936,00 63.751.005.321,00
1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 10.000.000,00 13.936.173.385,00 49.814.831.936,00 63.751.005.321,00
PERSANDIAN ACEH
1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.000.000,00 11.850.212.617,00 49.388.610.192,00 61.238.822.809,00
1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 3.000.000,00 11.850.212.617,00 49.388.610.192,00 61.238.822.809,00
MENENGAH ACEH
1.02.12. PENANAMAN MODAL - 16.655.133.115,00 45.592.466.053,00 62.247.599.168,00
1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN - 16.655.133.115,00 45.592.466.053,00 62.247.599.168,00
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.770.000.000,00 14.365.257.154,00 217.748.623.160,00 232.113.880.314,00
1.02.13.01. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA ACEH 1.770.000.000,00 14.365.257.154,00 217.748.623.160,00 232.113.880.314,00
1.02.16. KEBUDAYAAN 990.000.000,00 21.762.400.572,00 187.616.615.501,00 209.379.016.073,00
1.02.16.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 990.000.000,00 21.762.400.572,00 187.616.615.501,00 209.379.016.073,00
ACEH
1.02.17. PERPUSTAKAAN - - - -
1.02.18. KEARSIPAN 5.000.000,00 15.619.199.632,00 81.648.871.530,00 97.268.071.162,00
1.02.18.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 5.000.000,00 15.619.199.632,00 81.648.871.530,00 97.268.071.162,00
ACEH
1.03. URUSAN KEISTIMEWAAN DAN 58.455.100.000,00 48.382.994.912,00 824.721.882.257,00 873.104.877.169,00
KEKHUSUSAN ACEH
1.03.01. PENDIDIKAN - 12.511.076.779,00 575.709.573.476,00 588.220.650.255,00
1.03.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH - 8.494.345.579,00 566.252.012.162,00 574.746.357.741,00
1.03.01.02. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN - 4.016.731.200,00 9.457.561.314,00 13.474.292.514,00
ACEH
1.03.02. KEBUDAYAAN 52.100.000,00 9.171.422.524,00 48.086.713.597,00 57.258.136.121,00
1.03.02.01. KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT 50.000.000,00 5.286.942.727,00 26.886.200.088,00 32.173.142.815,00
LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
1.03.02.02. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 2.100.000,00 3.884.479.797,00 21.200.513.509,00 25.084.993.306,00
1.03.03. KEAGAMAAN 58.403.000.000,00 20.792.607.609,00 142.926.735.184,00 163.719.342.793,00
1.03.03.01. DINAS SYARIAT ISLAM ACEH 8.075.000.000,00 10.632.894.500,00 59.852.617.493,00 70.485.511.993,00
1.03.03.02. SEKRETARIAT MAJELIS 80.000.000,00 5.141.019.359,00 20.738.843.774,00 25.879.863.133,00
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
1.03.03.03. SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH 50.248.000.000,00 5.018.693.750,00 62.335.273.917,00 67.353.967.667,00
1.03.04. KESATUAN DAN PERDAMAIAN - 5.907.888.000,00 57.998.860.000,00 63.906.748.000,00
1.03.04.01. SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI - 5.907.888.000,00 57.998.860.000,00 63.906.748.000,00
ACEH
2.00. URUSAN PILIHAN 19.897.191.000,00 253.730.062.586,00 1.054.218.248.417,00 1.307.948.311.003,00
2.00.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 885.191.000,00 26.296.570.052,00 391.621.795.377,00 417.918.365.429,00
2.00.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH 885.191.000,00 26.296.570.052,00 391.621.795.377,00 417.918.365.429,00
2.00.02. PARIWISATA - - - -
2.00.03. PERTANIAN 11.357.000.000,00 105.635.629.008,00 375.098.342.783,00 480.733.971.791,00
2.00.03.01. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 2.385.000.000,00 83.405.387.000,00 271.212.795.927,00 354.618.182.927,00
ACEH
2.00.03.02. DINAS PETERNAKAN ACEH 8.972.000.000,00 22.230.242.008,00 103.885.546.856,00 126.115.788.864,00
2.00.04. KEHUTANAN 7.515.000.000,00 89.821.300.000,00 120.962.653.985,00 210.783.953.985,00
2.00.04.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 7.515.000.000,00 89.821.300.000,00 120.962.653.985,00 210.783.953.985,00
KEHUTANAN ACEH
2.00.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 100.000.000,00 16.556.431.296,00 83.560.522.640,00 100.116.953.936,00
2.00.05.01. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA 100.000.000,00 16.556.431.296,00 83.560.522.640,00 100.116.953.936,00
MINERAL ACEH
2.00.06. PERDAGANGAN - - - -
2.00.07. PERINDUSTRIAN 40.000.000,00 15.420.132.230,00 82.974.933.632,00 98.395.065.862,00
~ r-.--,--,-----------------------------------------------------------------------------------------y--,--'r------,--,-------------
o a
a
a a
a
0 ga
<:>
0
0
o
C>
C>
a o
0
C!.
~ o.
c: 0
co 00 cO 05 ,..: r-"' 05 N N N
E
co "" ~ N
a
0>
on
en
on ~
on
on ~ ~
rn '"
'c ""
eO cc N g ~ o 00
~ eO
:r: eo ;;; eo
r- .,., <D
"':
N
en M
en
M
Qj
<D ""
N N ,.-.: N ,.-.: m m en
..c:
a o
<D
N
eo ~ r-
en U1i
eo
"" ~ 00
"'l
'"
E
'"
eO 00 eO M m M o m gj en
N
.;;
N N
~ r-
N
<0
N
U) N
J:
~
en
g g z
o
o g 25 a
a
0
0
<:>
a
0
0
M
<:>
a
C>
0
g
g aa
o
o
«
N
M
0' ci N
<:>
N
C>
C'*")-
r- ,__ ~ r;; lli
M
Lf)
M
.~
ro
'<!
M
M
en
~i
ui
N
0>
;t
ai
~
N
en
cri
N
N
M
a
N ...,.
on
-c-
~ on~
en r-
en
0>
,.-.:
'"
r-
N
en
,.-.:
<D
r-
<.0
::;;
r-
eo
,_
,_
<D
<D
00
Qj
<D
U?~
en ""
N
u-)
M
"!
~
on
<r
N
on
r-
eo ~ ~ 0>
M
en
"'l
N
00
.0
a
<D
0
en
N
M
0>
M
en
.0
en
<D
en
ci
N
c>
N
o o <:> 0 o a 0 a
o o_ <:> 0 c> ~ 0 <:>
N-
u-i 05 ~ <.0
cs on
00
00
N
"! ~ ~ ~ '"
'"
00
'" 0>
o
en
,__ ;;; on
-e-
o
<D
M
00
0
<D M C
ro
<0 0" M -sr M
'" ru
o en ..,: ,_
N ai l(") ci c-,
ra
M
C>
r- en
r- co
r-
N ~ :is
00
N
o
<D
..,: ;-i ~ eO E
Q)
n,
..,:
o o o <:> o <:> C> o o o o o C>
o <:> o o C> <:> 0_ o o o a o o
a 05 a g a a o a o a 00
o
o
<:>
o
o
~ C>
C>
C>
~ ~
- 8 o
o g o
o g o
o
U)
C> M M .0 <D o o o
...,.
o g oo N
en C
c:
ro
o
~ I; r-.
~ '" M M
'<! ~ o
C>
c>
c>
o o
-c- a o '", co
"'iii
0. M
C>
-e-
eO
~ <.0
<.0
g ci
00
c0
-e-
M
N ~ ~ 00
M
00
N '"E
'C
co 0> en on "";
"0
C m cri
""
N
Q)
c;
Q)
Q) U)
c,
n, en
I-
en
u:
W
;,c e.
z i= en
<{ :J :::>
z :r: :r: o -' z
:::>
<.9
z
-c ~
w
u
:z
..: ~ o, o,
n:: <{
z -c o i= :::> <.9
<{
<.9
z :z
z
it: !;( -c :J ~
o
en
~
co <{ :r: <{ w :r:
w en o :::>
:;;;: :::> w :;;;: s;,: a. <{
w
w w :r: u (!)
:z :z en ;,c
U w <{ <.9
[)_
~ ..:
:z z ""z <{
Z -'
"-
<.9
:r:
<{
:r:
<{
C2
z
aJ
<{
o Z
<{ :z
..:
z
~
..: ~ ~ <{ W
"-
z n::
w n::
<{
n::
<{ :z
..:
<{
en
<D en
en ..: w
z :::> -' Z :::> -'
:::> -'
o z <D [)_ :::> (!)
n:: o
Ci
I
<{ <{
n::
:::>
:z u
z :r: -' z ~ ..: :::>
:r:
CI o !;( :z
<{
:::> :::>
-'
w
..: w w
W
..: <.9
w
CI
~ !;( !;( en aJ !;( (!) <.9
(!) ..: <.9 :z <.9
z
(!)
:z w :z en z :z Z
:z :z ffi ~ ~ Z [)_
:::> it: it: it: w ~ w
~ ..:
l.) [)_ :r: (!J
W
"- ~
w
;,c ;2 w
[)_ ~ ~ ~ ~ [)_
z ~
..:
:::>
w
;,c ...,
<{ <{
(!)
:z
[)_
:z :z z z Ci z :::> w w Z z :z
:::> w ~ ~ ~ :r: w
(!J
<{ Ci <{ :r: CI n:: n:: n:: ;;3
3§ =- i= ~ <{ :r: :::> <{ ~ :r:
:z n:: ow:::>
<{
o w "- o z o w :z ~ ;,c =:i en o W z :::> o w
w
"-
w
"-
<{
<D
<{
0
w
~
<{
<D
U
<{
W
~
<{
<D
w
"-
<{
aJ
U
<{
W
"-
w w
en en '"w
U)
W
o
n:: 0
:::> "-
W
~ ~ ~
W
"-
W
~ <{
<D
U
<{
c; N
Q)
"0
o N on ......: r-..:
~
N
Q)
"0
o
~ ""
g<=> <=> ~
C>
"" g
M
o
o
M M
ci
<=>
M
0
~
o
o
..,:
ci
a
on
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.01.01.1.01.01.0100.00.4. PENDAPATAN 120.000.000,00
1 2 3 4
1.01.01.1.01.01.16.018. PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN 1.398.162.045,00
PERAGA SISWA
1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.398.162.045,00
1 2 3 4
1.01.01.1.01.01.20.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.144.534.000,00
1 2 3 4
1.01.01.1.01.01.23.002. PEMBANGUNAN/REHABILITASI 5.843.724.702,00
BANGUNAN PENDIDIKAN
1.01.01.1.01.01.23.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.600.000,00
1 2 3 4
1.01.01.1.01.01.23.018.5.2.3. BELANJA MODAL 7.750.000.000,00
1 2 3 4
1.01.01.1.01.01.27.003. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 1.028.830.000,00
KOMPETENSI SISWA
1.01.01.1.01.01.27.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.028.830.000,00
1 2 3 4
1.01.01.1.01.01.29.005.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 71.340.000,00
1 2 3 4
1.01.1.01.01.02.005.5.2.3. BELANJA MODAL 1.550.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.061.778.789.038,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.0100.00.4. PENDAPATAN 1.520.000.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.19.001. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN 1.300.000.000,00
INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 79.850.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN 260.983.457.172,00
SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
1.01.02.1.01.02.26.001. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 212.252.112.349,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 540.000.000,00
1 2 3 4
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 210.000.000,00
1 2 3 4
1.01.1.01.02.05.006.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (875.664.008.871,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.0200.00.4. PENDAPATAN 497.000.000.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.27.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 381.600.000,00
1 2 3 4
1.01.1.01.02.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN 553.520.000,00
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 553.520.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (267.606.893.562,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.0300.00.4. PENDAPATAN 27.921.495.300,00
1 2 3 4
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.487.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (74.279.182.271,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.0400.00.4. PENDAPATAN 38.400.500.000,00
1 2 3 4
1.01.02.1.01.02.33.006.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 638.400.000,00
1 2 3 4
1.01.1.01.02.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN 335.670.000,00
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 335.670.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (53.612.945.649,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.01.03.1.01.03.0100.00.4. PENDAPATAN 750.000.000,00
1 2 3 4
1.01.03.1.01.03.38.007. PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN 24.860.282.314,00
JEMBATAN
1.01.03.1.01.03.38.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 320.800.000,00
1 2 3 4
1.01.1.01.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 8.537.000.443,00
PERKANTORAN
1.01.1.01.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 18.700.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.119.354.377.938,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.01.03.1.01.03.0200.00.5. BELANJA 1.153.086.515.509,00
1 2 3 4
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.495.000,00
1 2 3 4
1.01.1.01.03.03.005. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS 481.000.000,00
HARI-HARI TERTENTU
1.01.1.01.03.03.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 481.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.153.086.515.509,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.01.04.1.01.04.0100.00.4. PENDAPATAN 15.050.000,00
1 2 3 4
1.01.04.1.01.04.24.012. PERENCANAAN PENGEMBANGAN 1.100.000.000,00
INFRASTRUKTUR
1.01.04.1.01.04.24.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 900.000.000,00
1 2 3 4
1.01.1.01.04.02.005.5.2.3. BELANJA MODAL 650.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.029.609.515.234,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.01.05.1.01.05.0100.00.4. PENDAPATAN 9.600.000,00
1 2 3 4
1.01.05.1.01.05.23.002. KERJASAMA PENGEMBANGAN 104.495.655,00
KEMAMPUAN APARAT POL PP DENGAN
TNI/POLRI DAN KEJAKSAAN
1.01.05.1.01.05.23.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 104.495.655,00
1 2 3 4
1.01.1.01.05.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 73.169.000,00
PENGGANDAAN
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.169.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (50.064.940.900,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.01.05.1.01.05.0200.00.4. PENDAPATAN 10.000.000,00
1 2 3 4
1.01.05.1.01.05.24.009. PENGENDALIAN SISTEM PUSAT KENDALI 1.187.199.546,00
OPERASI (PUSDALOPS) PENANGGULANGAN
BENCANA
1.01.05.1.01.05.24.009.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 592.450.000,00
1 2 3 4
1.01.05.1.01.05.24.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.070.586.000,00
1 2 3 4
1.01.1.01.05.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH 1.000.000.000,00
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.05.02.042.5.2.3. BELANJA MODAL 1.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (97.780.000.000,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.01.06.1.01.06.0100.00.4. PENDAPATAN 5.100.000,00
1 2 3 4
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 132.000.000,00
1 2 3 4
1.01.06.1.01.06.16.014.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00
1 2 3 4
1.01.06.1.01.06.19.003. PEMELIHARAAN SARANA DAN 2.936.540.000,00
PRASARANA PANTI ASUHAN/JOMPO
1.01.06.1.01.06.19.003.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.096.920.000,00
1 2 3 4
1.01.06.1.01.06.21. PROGRAM PEMBERDAYAAN 19.806.123.000,00
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.01.06.1.01.06.21.001. PENINGKATAN PERAN AKTIF 333.240.000,00
MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 333.240.000,00
1 2 3 4
1.01.1.01.06.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN 420.000.000,00
KANTOR
1.01.1.01.06.01.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 420.000.000,00
1 2 3 4
1.01.1.01.06.02.032.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (197.636.712.595,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.01.1.02.01.0100.00.4. PENDAPATAN 420.200.000,00
1 2 3 4
1.02.01.1.02.01.16.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.524.000.000,00
1 2 3 4
1.02.1.02.01.01.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.081.980.000,00
1 2 3 4
2.00.08.1.02.01.19.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.642.350.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (111.726.072.484,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.02.1.02.02.0100.00.5. BELANJA 21.573.844.114,00
1 2 3 4
1.02.02.1.02.02.16.009. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 252.869.660,00
1 2 3 4
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 53.626.970,00
1 2 3 4
1.02.1.02.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 70.000.000,00
APARATUR
1.02.1.02.02.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 70.000.000,00
PERLENGKAPANNYA
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (21.573.844.114,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.03.1.02.03.0100.00.4. PENDAPATAN 432.500.000,00
1 2 3 4
1.02.03.1.02.03.18.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000.000,00
1 2 3 4
1.02.1.02.03.01.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 189.640.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (51.202.336.510,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.04.1.02.04.0100.00.4. PENDAPATAN 5.500.000,00
1 2 3 4
1.02.04.1.02.04.19.003. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI 402.520.000,00
PERTANAHAN YANG HANDAL
1.02.04.1.02.04.19.003.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 49.700.000,00
1 2 3 4
1.02.1.02.04.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 26.000.000,00
PERALATAN KANTOR
1.02.1.02.04.02.030.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (17.766.544.360,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.06.1.02.06.0100.00.5. BELANJA 21.453.750.796,00
1 2 3 4
1.02.06.1.02.06.15.012. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 266.984.000,00
1 2 3 4
1.02.1.02.06.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 230.000.000,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.02.1.02.06.02.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 230.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (21.453.750.796,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.07.1.02.07.0100.00.4. PENDAPATAN 34.000.000,00
1 2 3 4
1.02.07.1.02.07.16.028. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DAN 1.310.220.000,00
USAHA EKONOMI MASYARAKAT GAMPONG
1.02.07.1.02.07.16.028.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 82.020.000,00
1 2 3 4
1.02.1.02.07.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 81.694.145,00
PENGGANDAAN
1.02.1.02.07.01.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 81.694.145,00
SURPLUS/(DEFISIT) (57.551.562.007,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.09.1.02.09.0100.00.4. PENDAPATAN 2.152.600.000,00
1 2 3 4
1.02.09.1.02.09.19.003.5.2.3. BELANJA MODAL 14.640.000.000,00
1 2 3 4
1.02.09.1.02.09.22.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 759.070.000,00
1 2 3 4
1.02.1.02.09.02.013. PENGADAAN KOMPUTER 579.350.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (318.129.976.565,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.10.1.02.10.0100.00.4. PENDAPATAN 10.000.000,00
1 2 3 4
1.02.1.02.10.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000.000,00
1 2 3 4
1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.795.000,00
1 2 3 4
1.02.10.1.02.10.19.002. PENGELOLAAN DATABASE SKPD DAN 827.700.000,00
PENGEMBANGAN BANK DATA
E-GOVERNMENT PEMDA
1.02.10.1.02.10.19.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 827.700.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (63.741.005.321,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.11.1.02.11.0100.00.4. PENDAPATAN 3.000.000,00
1 2 3 4
1.02.1.02.11.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.240.000,00
1 2 3 4
3.00.02.1.02.11.22.022. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI 1.799.181.495,00
DAN UKM
3.00.02.1.02.11.22.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 276.900.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (61.235.822.809,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.12.1.02.12.0100.00.5. BELANJA 62.247.599.168,00
1 2 3 4
1.02.1.02.12.02.003.5.2.3. BELANJA MODAL 25.800.000.000,00
1 2 3 4
1.02.12.1.02.12.19.011. SOSIALISASI DAN PEMBINAAN 206.799.450,00
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.02.12.1.02.12.19.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 206.799.450,00
SURPLUS/(DEFISIT) (62.247.599.168,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.13.1.02.13.0100.00.4. PENDAPATAN 1.770.000.000,00
1 2 3 4
1.02.1.02.13.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN 505.000.000,00
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.02.1.02.13.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 505.000.000,00
1 2 3 4
1.02.13.1.02.13.16.002. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR 930.000.000,00
KEPEMIMPINAN
1.02.13.1.02.13.16.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.030.000,00
1 2 3 4
1.02.13.1.02.13.19.005. PEMBINAAN MANAJEMEN ORGANISASI 582.470.000,00
OLAHRAGA
1.02.13.1.02.13.19.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 582.470.000,00
1 2 3 4
1.02.13.1.02.13.20.026. PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA 4.349.457.000,00
KE LUAR NEGERI
1.02.13.1.02.13.20.026.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.095.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (230.343.880.314,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.16.1.02.16.0100.00.4. PENDAPATAN 990.000.000,00
1 2 3 4
1.02.1.02.16.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 3.394.791.147,00
PRASARANA APARATUR
1.02.1.02.16.02.005. PENGADAAN KENDARAAN 1.300.000.000,00
DINAS/OPERASIONAL
1.02.1.02.16.02.005.5.2.3. BELANJA MODAL 1.300.000.000,00
1 2 3 4
1.02.16.1.02.16.21. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN 36.129.866.096,00
DAN KERAGAMAN BUDAYA
1.02.16.1.02.16.21.004. PENGUMPULAN DAN GANTI RUGI KOLEKSI 150.000.000,00
MUSEUM
1.02.16.1.02.16.21.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 49.200.000,00
1 2 3 4
1.02.16.1.02.16.21.040.5.2.3. BELANJA MODAL 4.201.130.000,00
1 2 3 4
3.00.02.1.02.16.22.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 145.100.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (208.389.016.073,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.02.18.1.02.18.0100.00.4. PENDAPATAN 5.000.000,00
1 2 3 4
1.02.1.02.18.01.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 574.700.000,00
1 2 3 4
1.02.17.1.02.18.15.001. PERMASYARAKATAN MINAT DAN 300.000.000,00
KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG
TERWUJUDNYA MASYARAKAT
PEMBELAJAR
1.02.17.1.02.18.15.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 300.000.000,00
1 2 3 4
1.02.18.1.02.18.16.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 418.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (97.263.071.162,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.03.01.1.03.01.0100.00.5. BELANJA 574.746.357.741,00
1 2 3 4
1.03.01.1.03.01.17.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.000.000,00
1 2 3 4
1.03.1.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 5.886.510.460,00
PERKANTORAN
1.03.1.03.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 30.000.000,00
1 2 3 4
1.03.1.03.01.02.046.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (574.746.357.741,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.03.01.1.03.01.0200.00.5. BELANJA 13.474.292.514,00
1 2 3 4
1.03.1.03.01.02.005. PENGADAAN KENDARAAN 664.000.000,00
DINAS/OPERASIONAL
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3. BELANJA MODAL 664.000.000,00
1 2 3 4
1.02.17.1.03.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA 80.000.000,00
BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1.02.17.1.03.01.15.007. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN 80.000.000,00
PROGRAM BUDAYA BACA
1.02.17.1.03.01.15.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (13.474.292.514,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.03.02.1.03.02.0100.00.4. PENDAPATAN 50.000.000,00
1 2 3 4
1.03.1.03.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, 980.000.000,00
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.03.1.03.02.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 980.000.000,00
1 2 3 4
1.03.1.03.02.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 183.750.000,00
PERLENGKAPANNYA
1.03.1.03.02.03.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 183.750.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (32.123.142.815,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.03.02.1.03.02.0200.00.4. PENDAPATAN 2.100.000,00
1 2 3 4
1.03.02.1.03.02.19.003. RAPAT KERJA MAA 357.858.000,00
1 2 3 4
1.03.1.03.02.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG 103.500.000,00
KANTOR
1.03.1.03.02.02.009.5.2.3. BELANJA MODAL 103.500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (25.082.893.306,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.03.03.1.03.03.0100.00.4. PENDAPATAN 8.075.000.000,00
1 2 3 4
1.03.03.1.03.03.24.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.800.000,00
1 2 3 4
1.03.03.1.03.03.30.013. PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN 102.000.000,00
PENGAWASAN SARANA PERIBADATAN
1.03.03.1.03.03.30.013.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 102.000.000,00
1 2 3 4
1.03.03.1.03.03.37.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00
1 2 3 4
1.03.1.03.03.02.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 130.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (62.410.511.993,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.03.03.1.03.03.0200.00.4. PENDAPATAN 80.000.000,00
1 2 3 4
1.03.03.1.03.03.29.001. LOKAKARYA ULAMA UMARA BIDANG 98.290.000,00
MUAMALAH
1.03.03.1.03.03.29.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.290.000,00
1 2 3 4
1.03.1.03.03.01.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 312.876.090,00
SURPLUS/(DEFISIT) (25.799.863.133,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.03.03.1.03.03.0300.00.4. PENDAPATAN 50.248.000.000,00
1 2 3 4
1.03.03.1.03.03.36.004. PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN 2.980.600.000,00
ZIS SENIF MUALLAF
1.03.03.1.03.03.36.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.980.600.000,00
1 2 3 4
1.03.1.03.03.02.012.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (17.105.967.667,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
1.03.04.1.03.04.0100.00.5. BELANJA 63.906.748.000,00
1 2 3 4
1.03.1.03.04.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.400.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (63.906.748.000,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
2.00.01.2.00.01.0100.00.4. PENDAPATAN 885.191.000,00
1 2 3 4
2.00.01.2.00.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN 165.363.638.629,00
TANGKAP
2.00.01.2.00.01.21.010. PENGADAAN ALAT BANTU PENANGKAPAN 14.015.100.000,00
IKAN
2.00.01.2.00.01.21.010.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 86.200.000,00
1 2 3 4
2.00.01.2.00.01.28.003.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.600.000,00
1 2 3 4
2.00.2.00.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN 765.314.777,00
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
2.00.2.00.01.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 765.314.777,00
SURPLUS/(DEFISIT) (417.033.174.429,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.0100.00.4. PENDAPATAN 2.385.000.000,00
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.15.020. PROMOSI ATAS HASIL PERKEBUNAN 1.170.000.000,00
UNGGULAN DAERAH
2.00.03.2.00.03.15.020.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 89.400.000,00
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.19.050.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.434.284.440,00
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.19.066.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 718.985.000,00
1 2 3 4
2.00.2.00.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 50.000.000,00
1 2 3 4
2.00.2.00.03.05.002. SOSISIALISASI PERATURAN 120.000.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
2.00.2.00.03.05.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 120.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (352.233.182.927,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.0200.00.4. PENDAPATAN 8.972.000.000,00
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.21.014.5.2.3. BELANJA MODAL 202.400.000,00
1 2 3 4
2.00.03.2.00.03.22.028. PEMBENTUKAN SPOT AREAL KHUSUS 3.946.090.800,00
PENGEMBALAAN
2.00.03.2.00.03.22.028.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.720.000,00
1 2 3 4
2.00.2.00.03.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, 1.133.655.000,00
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.133.655.000,00
1 2 3 4
3.00.02.2.00.03.22. PROGRAM PERENCANAAN 2.903.950.608,00
PEMBANGUNAN EKONOMI
3.00.02.2.00.03.22.032. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.903.950.608,00
PETERNAKAN
3.00.02.2.00.03.22.032.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 565.225.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (117.143.788.864,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
2.00.04.2.00.04.0100.00.4. PENDAPATAN 7.515.000.000,00
1 2 3 4
2.00.04.2.00.04.21.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 271.900.000,00
1 2 3 4
2.00.04.2.00.04.21.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 456.600.000,00
1 2 3 4
2.00.2.00.04.01.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 175.000.000,00
1 2 3 4
1.02.05.2.00.04.15.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 723.400.000,00
1 2 3 4
1.02.05.2.00.04.25.018. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RTH 100.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (203.268.953.985,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
2.00.05.2.00.05.0100.00.4. PENDAPATAN 100.000.000,00
1 2 3 4
2.00.05.2.00.05.22.009. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA 406.350.000,00
HULU MINYAK DAN GAS BUMI
2.00.05.2.00.05.22.009.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.600.000,00
1 2 3 4
2.00.05.2.00.05.23.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 372.700.000,00
1 2 3 4
2.00.2.00.05.02.033. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 75.000.000,00
TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN
KANTOR
2.00.2.00.05.02.033.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (100.016.953.936,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
2.00.07.2.00.07.0100.00.4. PENDAPATAN 40.000.000,00
1 2 3 4
2.00.06.2.00.07.20.001.5.2.3. BELANJA MODAL 808.225.000,00
1 2 3 4
2.00.07.2.00.07.23.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.525.992.559,00
1 2 3 4
2.00.2.00.07.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (98.355.065.862,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
3.00.01.3.00.01.0100.00.5. BELANJA 28.602.318.331,00
1 2 3 4
3.00.3.00.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, 336.000.000,00
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
3.00.3.00.01.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 336.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (28.602.318.331,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.0100.00.4. PENDAPATAN 5.000.000,00
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.16.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.22.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 502.750.000,00
1 2 3 4
3.00.02.3.00.02.29.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 329.750.000,00
1 2 3 4
3.00.3.00.02.05.032.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 517.500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (74.373.088.261,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
3.00.03.3.00.03.0100.00.4. PENDAPATAN 14.863.037.746.858,00
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN 229.603.774.212,00 Berdasarkan Perpres 129
PAJAK Tahun 2018, Peraturan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 129 Tahun 2018
Tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran
2019
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.2. DANA ALOKASI UMUM 2.126.193.327.000,00 Berdasarkan Perpres 129
Tahun 2018, Peraturan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 129 Tahun 2018
Tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran
2019
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 1.826.271.773.000,00 Berdasarkan Perpres 129
Tahun 2018, Peraturan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 129 Tahun 2018
Tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran
2019
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 8.860.030.784.000,00
SAH
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3.1. PENDAPATAN HIBAH 21.480.000.000,00
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 8.838.550.784.000,00 Berdasarkan Perpres 129
Tahun 2018, Peraturan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 129 Tahun 2018
Tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran
2019
Halaman : 161
1 2 3 4
JUMLAH PENDAPATAN 14.863.037.746.858,00
1 2 3 4
3.00.03.3.00.03.15.014.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.562.177.500,00
1 2 3 4
3.00.03.3.00.03.15.095.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 694.508.640,00
1 2 3 4
3.00.03.3.00.03.25.003. BALIHO HIMBAUAN PAJAK DALAM 533.000.000,00
RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN
DAERAH
3.00.03.3.00.03.25.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 533.000.000,00
1 2 3 4
3.00.03.3.00.03.25.016.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 253.951.050,00
1 2 3 4
3.00.3.00.03.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 350.000.000,00
1 2 3 4
3.00.3.00.03.02.021. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 40.000.000,00
RUMAH DINAS
3.00.3.00.03.02.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 10.596.627.311.297,00
1 2 3 4
3.00.03.3.00.03.0100.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.652.595.332.255,00
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
3.00.04.3.00.04.0100.00.4. PENDAPATAN 8.073.000,00
1 2 3 4
3.00.04.3.00.04.17.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 332.140.237,00
1 2 3 4
3.00.04.3.00.04.17.024. PENGEMBANGAN TALENT POOL ASN 50.000.000,00
PEMERINTAH ACEH
3.00.04.3.00.04.17.024.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00
1 2 3 4
3.00.3.00.04.01.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (34.803.261.318,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
3.00.05.3.00.05.0100.00.4. PENDAPATAN 9.966.636.000,00
1 2 3 4
3.00.05.3.00.05.18.003. BANTUAN IZIN BELAJAR APARATUR 2.668.688.881,00
PEMERINTAH ACEH
3.00.05.3.00.05.18.003.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00
1 2 3 4
3.00.3.00.05.01.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 207.295.573,00
SURPLUS/(DEFISIT) (138.861.146.020,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
3.00.07.3.00.07.0100.00.4. PENDAPATAN 180.000.000,00
1 2 3 4
3.00.3.00.07.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 387.429.313,00
PENGGANDAAN
3.00.3.00.07.01.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.429.313,00
1 2 3 4
3.00.3.00.07.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 86.500.000,00
PERLENGKAPANNYA
3.00.3.00.07.03.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 86.500.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (31.708.838.455,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.0100.00.4. PENDAPATAN 543.000.000,00
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.19.004. SOSIALISASI PERATURAN 1.302.890.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 103.080.000,00
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.20.016. PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL 705.264.095,00
BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF
KABUPATEN/KOTA DI ACEH
4.00.01.4.00.01.20.016.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 181.700.000,00
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.36. PROGRAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 580.954.000,00
DAN PEMILU
4.00.01.4.00.01.36.002. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU 580.954.000,00
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.47.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 391.138.600,00
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.55.007.5.2.3. BELANJA MODAL 148.300.000,00
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.61.003.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00
1 2 3 4
4.00.4.00.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 709.000.000,00
1 2 3 4
4.00.4.00.01.02.021. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 728.400.000,00
RUMAH DINAS
4.00.4.00.01.02.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 684.400.000,00
1 2 3 4
4.00.4.00.01.05.035. PEMBINAAN DAN SINKRONISASI 2.004.000.000,00
ANALISA JABATAN SKPA DAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.00.4.00.01.05.035.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 442.000.000,00
1 2 3 4
3.00.04.4.00.01.17.032.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 105.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (269.062.120.597,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
4.00.01.4.00.01.0200.00.5. BELANJA 3.972.460.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.972.460.000,00)
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
4.00.02.4.00.02.0100.00.4. PENDAPATAN 23.400.000,00
1 2 3 4
4.00.4.00.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, 4.256.300.000,00
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
4.00.4.00.02.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.256.300.000,00
1 2 3 4
4.00.4.00.02.02.025. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 596.970.000,00
PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
4.00.4.00.02.02.025.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 596.970.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (150.524.528.521,00)
LAMPIRAN III : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
4.00.02.4.00.02.0200.00.5. BELANJA 10.164.223.075,00
SURPLUS/(DEFISIT) (10.164.223.075,00)
PEMERINTAH ACEH
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1 2 3 4
5.00.01.5.00.01.0100.00.4. PENDAPATAN 38.000.000,00
1 2 3 4
5.00.01.5.00.01.27.003. PENINGKATAN KESADARAN WARGA 181.500.000,00
NEGARA INDONESIA TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN
5.00.01.5.00.01.27.003.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.100.000,00
1 2 3 4
5.00.01.5.00.01.30.004. PEMANTAUAN, PENCEGAHAN DAN 1.263.210.000,00
PENANGANAN MASALAH SOSIAL
KEMASYARAKATAN
5.00.01.5.00.01.30.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.000.000,00
1 2 3 4
5.00.5.00.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.900.000,00
0 ci
"¢ M
M
en
eo
..."!
..,
;:I
1'1
\0 III " "!
CI"I
III
"!
CI"I
1'1
!:::'...
..,
<
z 5' I/)
:5
W
u,
W
H
m e,
J:
z
z
« :5 Vi"
;:I
\!l l: ....I
a.
;2 Z Z III
H
Z
« ..,
;:I
[X!
0 < < < ;:I ;:I
a. \!l H HIII I/)
:5 <z << <
W
Z
a. ....I ~
W ;:I Z
< Z a. W U W <>: <>:
H
N <>:
< ::E ~ Z
[X!
U) ;2
;2 U)
:"'i w Z ;2 <
[X!
:"'i 0 ~
::l
z ~ VII- < z a. z
0 VI
<>:
0
\!l H 0 a. ~ -c
0
:5 <>:
0
~ VI < < J: ::( W ::( o
l!J
z Z Z 2
w < w Z ...
....I ~
0 ~
l!J
z Z
z
a.
~ z< ::l
os:
<>:
z
~
~
<>:
a. (!J Z
z H < z a.
Z <
l!J
~ UJ <>:
l!J
UJ <>:
en ::E < ~ ;:I 01/) c.. en J:::l c.. en
m z
;2 ::E I/) < <>: <>:
;:I «
VI
:"'i < :"'i :"'i ;:I I-
z z >- £>: Z Z
Z o w H >-
z 22 ::i ::i Z .... ::i ::i
::i 0 (!J < w w
UJ
en
[X!
a. w
z a.
a.
<
U
w
a. ...z ...z
~~
UJ
<D
UJ
UJ
en
w J: UJ
a. ~ en
<
en
(!J
z
.... ...; ...;
N N N
z N N N
w
~ ~ ..; N
.f ui ui
w .... II! 0 0 ui c
c .,f .,f
[X!
'""
0
.0
0
.0 '""
0
0
'""
0
0 .0 0
0
0
0
w 0
0 0 u:i u:i c u:i u:i
0 ui ..;
C! ..; ..; C! C! C! C!
0 c
~ '""
0
0
0
0
0 '""
0 '""
0
0 '""
0 '""
0
ci c 0 ci ci c ci ci
0
ui .n .n 0
ui
0
ui .n 0
ui
0
ui
ci 0 0 ci ci 0 ci ci
0 0 0 C! 0 c 0 C!
,n .n .n ,n .n ui
LAMPIRAN IV : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Halaman 200
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 448.082.323.911,00 3.647.594.693.381,00 2.714.552.439.324,00 6.810.229.456.616,00
1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN ACEH 301.473.951.000,00 912.465.522.872,00 480.279.712.136,00 1.694.219.186.008,00
1.01.1.01.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 299.749.226.000,00 903.040.802.472,00 462.408.890.938,00 1.665.198.919.410,00
Perkantoran
1.01.1.01.01.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 140.310.000,00 - 140.310.000,00
1.01.1.01.01.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 4.820.500.000,00 - 4.820.500.000,00
dan listrik
1.01.1.01.01.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 151.800.000,00 - 151.800.000,00
kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.01.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 2.424.160.000,00 - 2.424.160.000,00
1.01.1.01.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 1.631.706.400,00 - 1.631.706.400,00
1.01.1.01.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 2.485.168.000,00 - 2.485.168.000,00
Penggandaan
1.01.1.01.01.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 780.896.100,00 - 780.896.100,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.01.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 185.707.800,00 - 185.707.800,00
perundang-undangan
1.01.1.01.01.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 669.580.000,00 - 669.580.000,00
1.01.1.01.01.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 2.644.300.000,00 178.000.000,00 - 2.822.300.000,00
perkantoran
1.01.1.01.01.01.01.030. Konsultasi dan kerjasama dalam dan luar 36.000.000,00 10.886.890.000,00 - 10.922.890.000,00
negeri
1.01.1.01.01.01.01.031. Penatausahaan Dokumen dan Kearsipan 19.800.000,00 230.200.000,00 - 250.000.000,00
1.01.1.01.01.01.01.032. Penatausahaan Aset 612.200.000,00 470.900.000,00 150.000.000,00 1.233.100.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini - 3.518.574.349,00 - 3.518.574.349,00
1.01.01.1.01.01.01.15.018. Pengadaan alat praktik seragam siswa - 166.000.000,00 - 166.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.019. Pengadaan mebeluer sekolah - 195.000.000,00 - 195.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.020. Pengadaan perlengkapan sekolah - 190.000.000,00 - 190.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.069. Pengembangan Kelembagaan PAUD - 1.384.140.000,00 - 1.384.140.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.071. Pengembangan dan Penerapan Kurikulum - 795.324.349,00 - 795.324.349,00
PAUD
1.01.01.1.01.01.01.15.073. Pembinaan dan Lomba Kreativitas PAUD - 788.110.000,00 - 788.110.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan 169.140.000,00 27.920.957.544,00 - 28.090.097.544,00
Dasar Sembilan Tahun
1.01.01.1.01.01.01.16.001. Pembangunan gedung sekolah - 210.000.000,00 - 210.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.003. Penambahan ruang kelas sekolah - 2.798.602.896,00 - 2.798.602.896,00
1.01.01.1.01.01.01.16.004. Penambahan ruang guru sekolah - 1.280.158.053,00 - 1.280.158.053,00
1.01.01.1.01.01.01.16.008. Pembangunan ruang serba guna/aula - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.011. Pembangunan ruang ibadah - 589.365.000,00 - 589.365.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.018. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa - 1.398.162.045,00 - 1.398.162.045,00
1.01.01.1.01.01.01.16.019. Pengadaan mebeluer sekolah - 792.745.522,00 - 792.745.522,00
1.01.01.1.01.01.01.16.020. Pengadaan perlengkapan sekolah - 439.466.340,00 - 439.466.340,00
1.01.01.1.01.01.01.16.087. Pembangunan Pagar Sekolah - 1.262.111.069,00 - 1.262.111.069,00
1.01.01.1.01.01.01.16.101. Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan 157.800.000,00 8.304.784.400,00 - 8.462.584.400,00
bakat siswa SD/MI dan SMP/MTs
1.01.01.1.01.01.01.16.102. Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan 11.340.000,00 5.271.223.947,00 - 5.282.563.947,00
bakat tenaga pendidik dan kependidikan
SD/MI dan SMP/MTs
1.01.01.1.01.01.01.16.108. Pengembangan dan penerapan kurikulum - 5.504.338.272,00 - 5.504.338.272,00
SD/MI dan SMP/MTs
1.01.01.1.01.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 70.080.000,00 5.533.387.148,00 - 5.603.467.148,00
1.01.01.1.01.01.01.18.005. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup - 807.634.700,00 - 807.634.700,00
1.01.01.1.01.01.01.18.006. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00
non formal
1.01.01.1.01.01.01.18.020. Pembinaan dan lomba kreativitas Pendidikan 70.080.000,00 3.725.752.448,00 - 3.795.832.448,00
Non Formal
1.01.01.1.01.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik 291.100.616.000,00 62.878.100.988,00 - 353.978.716.988,00
dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.20.007. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk 11.340.000,00 4.351.600.000,00 - 4.362.940.000,00
memenuhi standar kualifikasi
1.01.01.1.01.01.01.20.010. Pengembangan sistem penghargaan dan 81.304.360.000,00 85.640.000,00 - 81.390.000.000,00
perlindungan terhadap profesi pendidik
1.01.01.1.01.01.01.20.026. Pendataan, Pemetaan dan Distribusi Pendidik 15.960.000,00 644.482.500,00 - 660.442.500,00
dan Tenaga Kependidikan SMK, SMA dan
PKLK
1.01.01.1.01.01.01.20.027. Penyelenggaraan lomba kreativitas, minat dan 216.540.000,00 17.674.720.000,00 - 17.891.260.000,00
bakat Pendidik dan kependidikan SMK, SMA
dan PKLK
1.01.01.1.01.01.01.20.028. Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga 205.071.556.000,00 1.144.534.000,00 - 206.216.090.000,00
Kependidikan Non PNS SMK, SMA dan PKLK
Halaman 201
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.20.029. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan 7.560.000,00 421.150.000,00 - 428.710.000,00
Tenaga Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.20.030. Pengembangan kapasitas Pendidik dan 8.820.000,00 1.859.925.000,00 - 1.868.745.000,00
Tenaga Kependidikan SMA dan PKLK
1.01.01.1.01.01.01.20.031. Pengembangan kapasitas Pendidik dan 7.200.000,00 1.170.300.000,00 - 1.177.500.000,00
Tenaga Kependidikan SMK
1.01.01.1.01.01.01.20.032. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.139.520.000,00 27.434.805.000,00 - 31.574.325.000,00
untuk memenuhi standar kompetensi SMA
dan PKLK
1.01.01.1.01.01.01.20.033. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 158.820.000,00 1.780.500.000,00 - 1.939.320.000,00
untuk memenuhi standar kompetensi SMK
1.01.01.1.01.01.01.20.034. Pengembangan kapasitas dan Supervisi 158.940.000,00 5.598.594.488,00 - 5.757.534.488,00
pengawas Sekolah SMA dan PKLK
1.01.01.1.01.01.01.20.035. Pengembangan kapasitas dan Supervisi - 711.850.000,00 - 711.850.000,00
pengawas Sekolah SMK
1.01.01.1.01.01.01.21. Program Manajemen Pelayanan 873.950.000,00 17.795.686.250,00 - 18.669.636.250,00
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.21.002. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan 136.000.000,00 2.391.950.000,00 - 2.527.950.000,00
di bidang pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.21.025. Penyusunan, Koordinasi dan Sinkronisasi 284.500.000,00 4.249.000.000,00 - 4.533.500.000,00
Program Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.21.028. Penerapan Manajemen layanan Data dan 179.900.000,00 859.480.000,00 - 1.039.380.000,00
publikasi Informasi Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.21.029. Monitoring dan pelaporan program Pendidikan 72.000.000,00 873.600.000,00 - 945.600.000,00
1.01.01.1.01.01.01.21.030. Pelaksanaan Evaluasi dan capaian kinerja 101.950.000,00 745.300.000,00 - 847.250.000,00
Program pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.21.032. Pelaksanaan Event Pendidikan 99.600.000,00 8.676.356.250,00 - 8.775.956.250,00
1.01.01.1.01.01.01.23. Program Peningkatan Sarana dan 628.800.000,00 20.536.247.900,00 399.455.689.632,00 420.620.737.532,00
Prasarana Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.23.002. Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan 39.600.000,00 150.000.000,00 5.654.124.702,00 5.843.724.702,00
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.23.003. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Guru 40.800.000,00 - 4.144.438.000,00 4.185.238.000,00
dan Rumah Penjaga Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.23.005. Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas 42.000.000,00 7.976.975.000,00 47.776.886.600,00 55.795.861.600,00
Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.23.006. Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Guru - - 6.995.875.000,00 6.995.875.000,00
Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.23.007. Pembangunan/Rehabilitasi Laboratorium dan 12.000.000,00 5.674.373.000,00 65.280.542.500,00 70.966.915.500,00
Ruang Praktikum Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.23.008. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan 42.000.000,00 - 12.970.000.000,00 13.012.000.000,00
Prasarana Olahraga Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.23.009. Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Serba 12.000.000,00 - 532.338.000,00 544.338.000,00
Guna/Aula Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.23.010. Pembangunan/Rehabilitasi Ruang - - 860.000.000,00 860.000.000,00
Pengamanan Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.23.011. Penataan/Rehabilitasi Halaman dan Fasilitas 42.000.000,00 - 32.792.976.233,00 32.834.976.233,00
Parkir/Lapangan Upacara Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.23.013. Pembangunan/Rehabilitasi Kantin Sehat 42.000.000,00 - 24.215.000.000,00 24.257.000.000,00
Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.23.014. Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Ibadah 42.000.000,00 - 4.612.800.000,00 4.654.800.000,00
Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.23.015. Pembangunan/Rehabilitasi Perpustakaan - - 5.837.026.000,00 5.837.026.000,00
Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.23.017. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih 42.000.000,00 3.314.759.900,00 28.494.334.000,00 31.851.093.900,00
dan Sanitary
1.01.01.1.01.01.01.23.018. Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Sekolah 42.000.000,00 - 7.750.000.000,00 7.792.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.23.019. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa 39.600.000,00 21.400.000,00 4.050.000.000,00 4.111.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.23.020. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 76.800.000,00 3.388.800.000,00 111.292.948.597,00 114.758.548.597,00
1.01.01.1.01.01.01.23.021. Pengadaan Meubelair Sekolah 72.000.000,00 9.940.000,00 35.043.200.000,00 35.125.140.000,00
1.01.01.1.01.01.01.23.022. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 42.000.000,00 - 1.153.200.000,00 1.195.200.000,00
1.01.01.1.01.01.01.24. Program Pengembangan Pendidikan 1.052.340.000,00 9.954.580.000,00 - 11.006.920.000,00
Khusus dan Layanan Khusus
1.01.01.1.01.01.01.24.001. Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi - 1.082.600.000,00 - 1.082.600.000,00
Kurikulum Nasional dan Kurikulum Aceh
1.01.01.1.01.01.01.24.002. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi - 3.958.835.000,00 - 3.958.835.000,00
Keahlian Siswa
1.01.01.1.01.01.01.24.003. Pembinaan Manajemen dan Kelembagaan - 464.025.000,00 - 464.025.000,00
Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.24.004. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan 1.052.340.000,00 4.149.120.000,00 - 5.201.460.000,00
Khusus dan Layanan Khusus
1.01.01.1.01.01.01.24.007. Penyelenggaraan Sekolah Keberbakatan - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.25. Program Pengembangan, Pendidikan 267.200.000,00 16.266.780.000,00 - 16.533.980.000,00
dan Pelatihan Kelembagaan
1.01.01.1.01.01.01.25.001. Pembinaan Kelompok Kerja Pendidik dan - 14.250.000.000,00 - 14.250.000.000,00
Tenaga Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.25.003. Pengembangan Teknologi dan Informasi 267.200.000,00 2.016.780.000,00 - 2.283.980.000,00
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.27. Program Peningkatan Pendidikan 405.240.000,00 33.532.133.000,00 - 33.937.373.000,00
Menengah Atas dan Sederajat
1.01.01.1.01.01.01.27.001. Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi 185.340.000,00 4.228.100.000,00 - 4.413.440.000,00
Kurikulum Nasional dan Kurikulum Aceh pada
SMA/MA
Halaman 202
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.27.002. Pembinaan Manajemen dan Kelembagaan 10.080.000,00 2.427.350.000,00 - 2.437.430.000,00
Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.27.003. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi - 1.028.830.000,00 - 1.028.830.000,00
Siswa
1.01.01.1.01.01.01.27.004. Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Minat 209.820.000,00 25.847.853.000,00 - 26.057.673.000,00
Bakat Siswa
1.01.01.1.01.01.01.28. Program Peningkatan Pendidikan 1.200.560.000,00 47.657.860.199,00 - 48.858.420.199,00
Menengah Kejuruan
1.01.01.1.01.01.01.28.001. Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi 125.280.000,00 1.636.081.258,00 - 1.761.361.258,00
Kurikulum Nasional dan Kurikulum Aceh pada
SMK
1.01.01.1.01.01.01.28.002. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi 10.800.000,00 5.318.851.102,00 - 5.329.651.102,00
Keahlian Siswa
1.01.01.1.01.01.01.28.003. Pengembangan Sertifikasi Profesi 9.600.000,00 1.999.270.000,00 - 2.008.870.000,00
1.01.01.1.01.01.01.28.004. Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Kerja 396.800.000,00 4.481.040.000,00 - 4.877.840.000,00
Siswa
1.01.01.1.01.01.01.28.005. Penyelenggaraan Lomba Kompetensi dan 243.600.000,00 23.609.160.000,00 - 23.852.760.000,00
Kreativitas Siswa
1.01.01.1.01.01.01.28.006. Pembinaan Pendidikan Vokasional 386.400.000,00 3.955.140.000,00 - 4.341.540.000,00
1.01.01.1.01.01.01.28.007. Pelayanan dan Pengembangan Unit Produksi 10.080.000,00 2.600.600.000,00 - 2.610.680.000,00
dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.28.008. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha 9.600.000,00 2.934.227.839,00 - 2.943.827.839,00
dan dunia industri
1.01.01.1.01.01.01.28.009. Pembinaan Manajemen dan kelembagaan 8.400.000,00 1.123.490.000,00 - 1.131.890.000,00
sekolah
1.01.01.1.01.01.01.29. Program Wajib Belajar Pendidikan 669.000.000,00 632.390.676.794,00 62.803.201.306,00 695.862.878.100,00
Dua belas Tahun
1.01.01.1.01.01.01.29.001. Dukungan Penyediaan beasiswa - 223.006.719.100,00 - 223.006.719.100,00
1.01.01.1.01.01.01.29.002. Penyediaan bantuan operasional sekolah 325.920.000,00 385.763.328.694,00 62.803.201.306,00 448.892.450.000,00
1.01.01.1.01.01.01.29.003. Penyediaan Oprasional Sekolah Berasrama - 8.350.000.000,00 - 8.350.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.29.005. Pembinaan dan perlomba Sekolah Sehat 71.340.000,00 1.337.100.000,00 - 1.408.440.000,00
1.01.01.1.01.01.01.29.006. Pembinaan dan Penyelenggaraan UN/USBN 271.740.000,00 13.933.529.000,00 - 14.205.269.000,00
1.01.1.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 153.600.000,00 5.874.427.200,00 17.870.821.198,00 23.898.848.398,00
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.01.02.003. Pembangunan gedung kantor 12.000.000,00 794.000.000,00 3.375.610.298,00 4.181.610.298,00
1.01.1.01.01.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 816.590.200,00 8.467.230.900,00 9.283.821.100,00
1.01.1.01.01.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor 42.000.000,00 - 1.717.950.000,00 1.759.950.000,00
1.01.1.01.01.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 1.265.286.000,00 - 1.265.286.000,00
1.01.1.01.01.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 27.600.000,00 1.681.105.000,00 - 1.708.705.000,00
dinas/operasional
1.01.1.01.01.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 1.062.446.000,00 - 1.062.446.000,00
kantor
1.01.1.01.01.01.02.038. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
telepon
1.01.1.01.01.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 72.000.000,00 75.000.000,00 2.760.030.000,00 2.907.030.000,00
1.01.1.01.01.01.02.044. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
dinas/operasional
1.01.1.01.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 652.750.000,00 - 652.750.000,00
Aparatur
1.01.1.01.01.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 456.100.000,00 - 456.100.000,00
perlengkapannya
1.01.1.01.01.01.03.003. Pengadaan pakaian kerja lapangan - 196.650.000,00 - 196.650.000,00
1.01.1.01.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 1.571.125.000,00 2.897.543.200,00 - 4.468.668.200,00
Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.01.01.05.004. Pembinaan mental dan fisik aparatur 691.000.000,00 693.400.000,00 - 1.384.400.000,00
1.01.1.01.01.01.05.010. Peningkatan kualitas pelayanan publik 880.125.000,00 2.204.143.200,00 - 3.084.268.200,00
1.01.02.01. DINAS KESEHATAN ACEH 6.900.425.000,00 601.260.578.136,00 222.057.103.948,00 830.218.107.084,00
1.01.1.01.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi 2.704.030.000,00 6.524.035.808,00 1.340.000.000,00 10.568.065.808,00
Perkantoran
1.01.1.01.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 45.000.000,00 - 45.000.000,00
1.01.1.01.02.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 2.180.000.000,00 - 2.180.000.000,00
dan listrik
1.01.1.01.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 410.000.000,00 - 410.000.000,00
1.01.1.01.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 210.000.000,00 - 210.000.000,00
Penggandaan
1.01.1.01.02.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 105.000.000,00 - 105.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.02.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 1.340.000.000,00 1.340.000.000,00
Kantor
1.01.1.01.02.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
perundang-undangan
1.01.1.01.02.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 410.000.000,00 - 410.000.000,00
1.01.1.01.02.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 1.200.000.000,00 - 1.200.000.000,00
Daerah
1.01.1.01.02.01.01.020. Penyediaan jasa dokumentasi kantor - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.01.1.01.02.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 2.704.030.000,00 1.714.035.808,00 - 4.418.065.808,00
perkantoran
Halaman 203
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 4.022.395.000,00 592.788.282.328,00 220.717.103.948,00 817.527.781.276,00
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.02.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - 1.154.180.907,00 30.000.000.000,00 31.154.180.907,00
1.01.1.01.02.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.01.1.01.02.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 17.950.000,00 583.219.000,00 601.169.000,00
1.01.1.01.02.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.1.01.02.01.02.020. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.01.1.01.02.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 5.025.000.000,00 - 5.025.000.000,00
1.01.1.01.02.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00
dinas/operasional
1.01.1.01.02.01.02.025. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
rumah jabatan/dinas
1.01.1.01.02.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 320.000.000,00 - 320.000.000,00
kantor
1.01.02.1.01.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan - - - -
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.16. Program Upaya Kesehatan 563.800.000,00 16.845.620.000,00 635.555.000,00 18.044.975.000,00
Masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.16.002. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 24.000.000,00 2.283.610.000,00 - 2.307.610.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.006. Revitalisasi Sistem Kesehatan 284.400.000,00 9.975.595.000,00 - 10.259.995.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.007. Pelayanan kefarmasian dan perbekalan - 928.510.000,00 - 928.510.000,00
kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.16.008. Pengadaan peralatan dan perbekalan 190.800.000,00 513.700.000,00 563.800.000,00 1.268.300.000,00
kesehatan termasuk obat generik esensial
1.01.02.1.01.02.01.16.009. Peningkatan kesehatan masyarakat - 617.745.000,00 71.755.000,00 689.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.014. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 18.400.000,00 681.600.000,00 - 700.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.016. Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa 46.200.000,00 1.844.860.000,00 - 1.891.060.000,00
masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan 143.600.000,00 2.845.843.734,00 600.000.000,00 3.589.443.734,00
Pemberdayaan Masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.19.001. Pengembangan media promosi dan informasi 79.850.000,00 1.220.150.000,00 - 1.300.000.000,00
sadar hidup sehat
1.01.02.1.01.02.01.19.003. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.004. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh - 299.999.994,00 - 299.999.994,00
kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.19.006. Sosialisasi informasi hukum kesehatan kepada 63.750.000,00 255.693.740,00 - 319.443.740,00
masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.19.007. Peningkatan penyuluhan kesehatan - 420.000.000,00 - 420.000.000,00
masyarakat rumah sakit
1.01.02.1.01.02.01.19.008. Pengembangan sistem imformasi rumah sakit - 450.000.000,00 600.000.000,00 1.050.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 141.600.000,00 6.074.600.000,00 - 6.216.200.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20.001. Penyusunan peta informasi masyarakat - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
kurang gizi
1.01.02.1.01.02.01.20.003. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), 141.600.000,00 5.374.600.000,00 - 5.516.200.000,00
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.01.02.1.01.02.01.20.004. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian - 550.000.000,00 - 550.000.000,00
keluarga sadar gizi
1.01.02.1.01.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan 105.000.000,00 1.303.640.000,00 - 1.408.640.000,00
Sehat
1.01.02.1.01.02.01.21.001. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 105.000.000,00 295.000.000,00 - 400.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.21.002. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat - 798.360.000,00 - 798.360.000,00
1.01.02.1.01.02.01.21.003. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat - 210.280.000,00 - 210.280.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22. Program Pencegahan dan - - - -
Penanggulangan Penyakit Menular
1.01.02.1.01.02.01.25. Program Pengadaan, Peningkatan dan - 8.212.310.000,00 1.715.170.463,00 9.927.480.463,00
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1.01.02.1.01.02.01.25.004. Pengadaaan puskesmas keliling - 2.400.000.000,00 - 2.400.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.25.005. Pembangunan posyandu - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.25.006. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas - 5.312.310.000,00 1.715.170.463,00 7.027.480.463,00
1.01.02.1.01.02.01.26. Program Pengadaan, Peningkatan 482.200.000,00 76.914.697.687,00 183.586.559.485,00 260.983.457.172,00
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.01.02.1.01.02.01.26.001. Pembangunan rumah sakit 482.200.000,00 31.783.352.864,00 179.986.559.485,00 212.252.112.349,00
1.01.02.1.01.02.01.26.018. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - 44.531.344.823,00 3.600.000.000,00 48.131.344.823,00
1.01.02.1.01.02.01.26.020. Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah - 600.000.000,00 - 600.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.28. Program Kemitraan Peningkatan 274.200.000,00 443.947.000.000,00 - 444.221.200.000,00
Pelayanan Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.28.001. kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 274.200.000,00 443.947.000.000,00 - 444.221.200.000,00
1.01.02.1.01.02.01.29. Program Peningkatan Pelayanan - - - -
Kesehatan Anak Balita
1.01.02.1.01.02.01.34. Program Pelayanan Penunjang 314.400.000,00 3.398.030.000,00 300.000.000,00 4.012.430.000,00
Medis/Non Medis
1.01.02.1.01.02.01.34.006. Peningkatan pelayanan patologi klinik 314.400.000,00 3.398.030.000,00 300.000.000,00 4.012.430.000,00
Halaman 204
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.35. Program Peningkatan Sumberdaya 92.400.000,00 4.224.365.000,00 - 4.316.765.000,00
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.35.001. Peningkatan diklat medis/non medis 92.400.000,00 3.217.295.000,00 - 3.309.695.000,00
1.01.02.1.01.02.01.35.002. Penelitian dan pengembangan medis/non - 1.007.070.000,00 - 1.007.070.000,00
medis
1.01.02.1.01.02.01.36. Program Pelayanan Krisis Kesehatan 1.158.175.000,00 2.339.025.000,00 56.550.000,00 3.553.750.000,00
dan Ambulance Terpadu
1.01.02.1.01.02.01.36.001. Peningkatan kapasitas petugas 88.800.000,00 994.030.000,00 - 1.082.830.000,00
penanggulangan krisis kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.36.002. Pelayanan ambulance terpadu 1.069.375.000,00 1.344.995.000,00 56.550.000,00 2.470.920.000,00
1.01.02.1.01.02.01.40. Program Pencegahan dan 499.280.000,00 10.308.760.000,00 1.540.050.000,00 12.348.090.000,00
Penanggulangan Penyakit
1.01.02.1.01.02.01.40.001. Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk 310.400.000,00 1.689.600.000,00 - 2.000.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.40.002. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan Fogging - 259.950.000,00 1.540.050.000,00 1.800.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.40.003. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak 60.000.000,00 540.000.000,00 - 600.000.000,00
Sekolah
1.01.02.1.01.02.01.40.004. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan - 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00
Penyakit Menular
1.01.02.1.01.02.01.40.005. Pencegahan Penularan Penyakit 19.200.000,00 1.980.800.000,00 - 2.000.000.000,00
Endemik/Epidemik
1.01.02.1.01.02.01.40.006. Peningkatan Imunisasi 80.880.000,00 1.416.420.000,00 - 1.497.300.000,00
1.01.02.1.01.02.01.40.007. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan - 609.900.000,00 - 609.900.000,00
Penanggulangan Wabah
1.01.02.1.01.02.01.40.008. Peningkatan KIE Pencegahan dan - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
Pemberantasan Penyakit
1.01.02.1.01.02.01.40.009. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 28.800.000,00 1.512.090.000,00 - 1.540.890.000,00
Penyakit Tidak Menular
1.01.02.1.01.02.01.41. Program Pengadaan, Pengawasan dan 142.140.000,00 4.342.860.000,00 - 4.485.000.000,00
Pembinaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.41.001. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 142.140.000,00 2.857.860.000,00 - 3.000.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.41.002. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan - 985.000.000,00 - 985.000.000,00
Perbekalan Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.41.003. Peningkatan Pemberdayaan - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan
Makanan
1.01.02.1.01.02.01.42. Program Peningkatan Kesehatan 105.600.000,00 4.394.400.000,00 - 4.500.000.000,00
Keluarga
1.01.02.1.01.02.01.42.002. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
Balita
1.01.02.1.01.02.01.42.003. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari 105.600.000,00 2.744.400.000,00 - 2.850.000.000,00
Keluarga Kurang Mampu
1.01.02.1.01.02.01.42.004. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan - 1.150.000.000,00 - 1.150.000.000,00
Reproduksi Remaja (KRR)
1.01.1.01.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 124.800.000,00 1.285.200.000,00 - 1.410.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.02.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal 67.200.000,00 632.800.000,00 - 700.000.000,00
1.01.1.01.02.01.05.006. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 57.600.000,00 652.400.000,00 - 710.000.000,00
1.01.1.01.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan 49.200.000,00 663.060.000,00 - 712.260.000,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.01.1.01.02.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 49.200.000,00 663.060.000,00 - 712.260.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. 42.509.680.000,00 488.493.859.344,00 120.442.628.395,00 651.446.167.739,00
ZAINOEL ABIDIN
1.01.1.01.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi 2.058.560.000,00 25.805.077.144,00 - 27.863.637.144,00
Perkantoran
1.01.1.01.02.02.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 11.526.000.000,00 - 11.526.000.000,00
dan listrik
1.01.1.01.02.02.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 553.520.000,00 - 553.520.000,00
kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.02.02.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 13.173.419.000,00 - 13.173.419.000,00
1.01.1.01.02.02.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
1.01.1.01.02.02.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
Daerah
1.01.1.01.02.02.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 2.058.560.000,00 72.138.144,00 - 2.130.698.144,00
perkantoran
1.01.02.1.01.02.02.26. Program Pengadaan, Peningkatan 25.920.000,00 28.896.000,00 82.127.192.395,00 82.182.008.395,00
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.01.02.1.01.02.02.26.001. Pembangunan rumah sakit 25.920.000,00 - 13.996.279.998,00 14.022.199.998,00
1.01.02.1.01.02.02.26.007. Pengembangan ruang operasi - - 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00
1.01.02.1.01.02.02.26.018. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - 28.896.000,00 55.130.912.397,00 55.159.808.397,00
1.01.02.1.01.02.02.26.020. Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah - - 500.000.000,00 500.000.000,00
1.01.02.1.01.02.02.27. Program Pemeliharaan Sarana dan 709.800.000,00 11.592.095.428,00 - 12.301.895.428,00
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah
Sakit Mata
1.01.02.1.01.02.02.27.016. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi 85.200.000,00 942.070.000,00 - 1.027.270.000,00
pengolahan limbah rumah sakit
Halaman 205
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.1.01.02.02.27.017. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan - 8.986.613.300,00 - 8.986.613.300,00
rumah sakit
1.01.02.1.01.02.02.27.018. Pemeliharaan rutin/berkala mobil 243.000.000,00 481.000.000,00 - 724.000.000,00
ambulance/jenazah
1.01.02.1.01.02.02.27.023. Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah sakit 381.600.000,00 1.182.412.128,00 - 1.564.012.128,00
1.01.02.1.01.02.02.33. Program Pelayanan Medis 13.731.540.000,00 4.866.772,00 5.815.436.000,00 19.551.842.772,00
1.01.02.1.01.02.02.33.006. Peningkatan pelayanan gawat darurat 1.667.160.000,00 - 5.815.436.000,00 7.482.596.000,00
1.01.02.1.01.02.02.33.007. Peningkatan pelayanan bedah Sentral (COT) 525.600.000,00 240.003,00 - 525.840.003,00
1.01.02.1.01.02.02.33.008. Peningkatan pelayanan perawatan intensif 333.000.000,00 662.428,00 - 333.662.428,00
anak
1.01.02.1.01.02.02.33.009. Peningkatan pelayanan perawatan intensif 871.750.000,00 920.000,00 - 872.670.000,00
dewasa
1.01.02.1.01.02.02.33.012. Peningkatan pelayanan rawat jalan 885.600.000,00 2.400.000,00 - 888.000.000,00
1.01.02.1.01.02.02.33.013. Peningkatan pelayanan rawat inap 9.448.430.000,00 644.341,00 - 9.449.074.341,00
1.01.02.1.01.02.02.34. Program Pelayanan Penunjang 1.010.520.000,00 36.360.000,00 2.500.000.000,00 3.546.880.000,00
Medis/Non Medis
1.01.02.1.01.02.02.34.001. Peningkatan pelayanan radiologi 149.880.000,00 120.000,00 - 150.000.000,00
1.01.02.1.01.02.02.34.004. Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah 325.440.000,00 35.700.000,00 - 361.140.000,00
1.01.02.1.01.02.02.34.006. Peningkatan pelayanan patologi klinik - - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
1.01.02.1.01.02.02.34.007. Peningkatan pelayanan loundry 387.600.000,00 300.000,00 - 387.900.000,00
1.01.02.1.01.02.02.34.008. Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 147.600.000,00 240.000,00 - 147.840.000,00
1.01.02.1.01.02.02.37. Program Pelayanan Kesehatan 24.916.940.000,00 446.083.060.000,00 30.000.000.000,00 501.000.000.000,00
Masyarakat Pada Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
1.01.02.1.01.02.02.37.001. Peningkatan Kualitas dan Pendukung 24.916.940.000,00 446.083.060.000,00 30.000.000.000,00 501.000.000.000,00
Pelayanan
1.01.1.01.02.02.05. Program Peningkatan Kapasitas 56.400.000,00 4.943.504.000,00 - 4.999.904.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.02.02.05.032. Pendidikan dan pelatihan teknis 56.400.000,00 4.943.504.000,00 - 4.999.904.000,00
1.01.02.03. RUMAH SAKIT JIWA 7.990.719.640,00 42.395.507.306,00 17.462.993.163,00 67.849.220.109,00
1.01.1.01.02.03.01. Program Pelayanan Administrasi 832.770.000,00 6.911.641.682,00 - 7.744.411.682,00
Perkantoran
1.01.1.01.02.03.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8.487.000,00 - 8.487.000,00
1.01.1.01.02.03.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 2.013.100.000,00 - 2.013.100.000,00
dan listrik
1.01.1.01.02.03.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 1.058.217.682,00 - 1.058.217.682,00
kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.02.03.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
1.01.1.01.02.03.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
Penggandaan
1.01.1.01.02.03.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 87.107.000,00 - 87.107.000,00
Daerah
1.01.1.01.02.03.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 832.770.000,00 3.594.730.000,00 - 4.427.500.000,00
perkantoran
1.01.1.01.02.03.02. Program Peningkatan Sarana dan 7.157.949.640,00 35.131.865.624,00 17.462.993.163,00 59.752.808.427,00
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.02.03.02.010. Pengadaan mebeleur - - 52.500.000,00 52.500.000,00
1.01.02.1.01.02.03.16. Program Upaya Kesehatan - 573.162.000,00 - 573.162.000,00
Masyarakat
1.01.02.1.01.02.03.16.009. Peningkatan kesehatan masyarakat - 573.162.000,00 - 573.162.000,00
1.01.02.1.01.02.03.26. Program Pengadaan, Peningkatan 110.400.000,00 11.407.250.000,00 16.316.781.127,00 27.834.431.127,00
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.01.02.1.01.02.03.26.001. Pembangunan rumah sakit - - 13.710.575.415,00 13.710.575.415,00
1.01.02.1.01.02.03.26.018. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - 784.000.000,00 2.606.205.712,00 3.390.205.712,00
1.01.02.1.01.02.03.26.023. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 110.400.000,00 10.623.250.000,00 - 10.733.650.000,00
1.01.02.1.01.02.03.33. Program Pelayanan Medis 2.558.400.000,00 512.820.000,00 - 3.071.220.000,00
1.01.02.1.01.02.03.33.013. Peningkatan pelayanan rawat inap 2.558.400.000,00 512.820.000,00 - 3.071.220.000,00
1.01.02.1.01.02.03.39. Program Pelayanan Kesehatan Jiwa 4.489.149.640,00 22.638.633.624,00 1.093.712.036,00 28.221.495.300,00
Masyarakat Pada Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
1.01.02.1.01.02.03.39.001. Peningkatan kualitas dan Pendukung 4.489.149.640,00 22.638.633.624,00 1.093.712.036,00 28.221.495.300,00
Pelayanan
1.01.1.01.02.03.03. Program Peningkatan Disiplin - 286.000.000,00 - 286.000.000,00
Aparatur
1.01.1.01.02.03.03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 286.000.000,00 - 286.000.000,00
1.01.1.01.02.03.05. Program Peningkatan Kapasitas - 66.000.000,00 - 66.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.02.03.05.032. Pendidikan dan pelatihan teknis - 66.000.000,00 - 66.000.000,00
1.01.02.04. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 9.658.541.000,00 42.839.845.846,00 10.414.904.363,00 62.913.291.209,00
1.01.1.01.02.04.01. Program Pelayanan Administrasi 1.513.516.000,00 4.171.079.102,00 - 5.684.595.102,00
Perkantoran
1.01.1.01.02.04.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.01.1.01.02.04.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 1.524.000.000,00 - 1.524.000.000,00
dan listrik
1.01.1.01.02.04.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 1.602.442.424,00 - 1.602.442.424,00
1.01.1.01.02.04.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 199.070.000,00 - 199.070.000,00
Halaman 206
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.02.04.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 98.624.000,00 - 98.624.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.02.04.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - 115.320.206,00 - 115.320.206,00
Kantor
1.01.1.01.02.04.01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga - 133.030.000,00 - 133.030.000,00
1.01.1.01.02.04.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 10.800.000,00 - 10.800.000,00
perundang-undangan
1.01.1.01.02.04.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 35.800.000,00 - 35.800.000,00
1.01.1.01.02.04.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 335.670.000,00 - 335.670.000,00
Daerah
1.01.1.01.02.04.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.513.516.000,00 108.322.472,00 - 1.621.838.472,00
perkantoran
1.01.1.01.02.04.02. Program Peningkatan Sarana dan 8.145.025.000,00 38.526.066.744,00 10.414.904.363,00 57.085.996.107,00
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.02.04.02.004. Pengadaan mobil jabatan - - 849.437.648,00 849.437.648,00
1.01.1.01.02.04.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 202.512.000,00 - 202.512.000,00
dinas/operasional
1.01.02.1.01.02.04.26. Program Pengadaan, Peningkatan - 250.715.460,00 5.672.489.882,00 5.923.205.342,00
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.01.02.1.01.02.04.26.018. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - - 5.496.989.882,00 5.496.989.882,00
1.01.02.1.01.02.04.26.021. Pengadaan mebeleur rumah sakit - - 175.500.000,00 175.500.000,00
1.01.02.1.01.02.04.26.024. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat - 250.715.460,00 - 250.715.460,00
menyurat rumah sakit
1.01.02.1.01.02.04.27. Program Pemeliharaan Sarana dan 372.240.000,00 782.570.000,00 74.500.000,00 1.229.310.000,00
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah
Sakit Mata
1.01.02.1.01.02.04.27.001. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit - - 51.500.000,00 51.500.000,00
1.01.02.1.01.02.04.27.016. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi 144.000.000,00 63.844.000,00 - 207.844.000,00
pengolahan limbah rumah sakit
1.01.02.1.01.02.04.27.017. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan - 296.245.000,00 - 296.245.000,00
rumah sakit
1.01.02.1.01.02.04.27.020. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 228.240.000,00 422.481.000,00 23.000.000,00 673.721.000,00
rumah sakit
1.01.02.1.01.02.04.33. Program Pelayanan Medis 6.018.305.000,00 972.944.328,00 1.804.476.833,00 8.795.726.161,00
1.01.02.1.01.02.04.33.006. Peningkatan pelayanan gawat darurat 638.400.000,00 - 700.491.001,00 1.338.891.001,00
1.01.02.1.01.02.04.33.009. Peningkatan pelayanan perawatan intensif 144.000.000,00 - 168.153.032,00 312.153.032,00
dewasa
1.01.02.1.01.02.04.33.012. Peningkatan pelayanan rawat jalan 878.600.000,00 - 935.832.800,00 1.814.432.800,00
1.01.02.1.01.02.04.33.013. Peningkatan pelayanan rawat inap 4.357.305.000,00 972.944.328,00 - 5.330.249.328,00
1.01.02.1.01.02.04.34. Program Pelayanan Penunjang 54.240.000,00 - 514.000.000,00 568.240.000,00
Medis/Non Medis
1.01.02.1.01.02.04.34.007. Peningkatan pelayanan loundry 54.240.000,00 - 514.000.000,00 568.240.000,00
1.01.02.1.01.02.04.35. Program Peningkatan Sumberdaya 40.000.000,00 1.077.064.956,00 - 1.117.064.956,00
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.04.35.001. Peningkatan diklat medis/non medis 40.000.000,00 1.077.064.956,00 - 1.117.064.956,00
1.01.02.1.01.02.04.38. Program Pelayanan Kesehatan Ibu 1.660.240.000,00 35.240.260.000,00 1.500.000.000,00 38.400.500.000,00
dan Anak Pada Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
1.01.02.1.01.02.04.38.001. Peningkatan Kualitas dan Pendukung 1.660.240.000,00 35.240.260.000,00 1.500.000.000,00 38.400.500.000,00
Pelayanan
1.01.1.01.02.04.03. Program Peningkatan Disiplin - 96.800.000,00 - 96.800.000,00
Aparatur
1.01.1.01.02.04.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 96.800.000,00 - 96.800.000,00
perlengkapannya
1.01.1.01.02.04.05. Program Peningkatan Kapasitas - 45.900.000,00 - 45.900.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.02.04.05.024. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan - 45.900.000,00 - 45.900.000,00
1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 14.779.229.271,00 117.929.027.135,00 939.093.083.398,00 1.071.801.339.804,00
RUANG ACEH
1.01.1.01.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi 3.343.300.000,00 4.477.851.944,00 715.848.499,00 8.537.000.443,00
Perkantoran
1.01.1.01.03.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 18.700.000,00 - 18.700.000,00
1.01.1.01.03.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 1.101.500.000,00 - 1.101.500.000,00
dan listrik
1.01.1.01.03.01.01.009. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 288.550.000,00 - 288.550.000,00
1.01.1.01.03.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 226.942.505,00 - 226.942.505,00
1.01.1.01.03.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 242.470.767,00 - 242.470.767,00
Penggandaan
1.01.1.01.03.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 14.500.000,00 - 14.500.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.03.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - 164.000.000,00 715.848.499,00 879.848.499,00
Kantor
1.01.1.01.03.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 27.720.000,00 - 27.720.000,00
perundang-undangan
1.01.1.01.03.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 116.250.000,00 - 116.250.000,00
1.01.1.01.03.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 939.820.000,00 - 939.820.000,00
Daerah
Halaman 207
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.03.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 3.343.300.000,00 1.337.398.672,00 - 4.680.698.672,00
perkantoran
1.01.1.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 1.470.510.000,00 - 1.470.510.000,00
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.03.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 1.020.510.000,00 - 1.020.510.000,00
dinas/operasional
1.01.1.01.03.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 450.000.000,00 - 450.000.000,00
1.01.1.01.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin 11.426.329.271,00 111.738.454.691,00 938.377.234.899,00 1.061.542.018.861,00
Aparatur
1.01.1.01.03.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 383.850.000,00 - 383.850.000,00
perlengkapannya
1.01.03.1.01.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan - 11.609.871.326,00 - 11.609.871.326,00
Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.15.003. Pembangunan jalan - 10.259.871.326,00 - 10.259.871.326,00
1.01.03.1.01.03.01.15.005. Pembangunan jembatan - 1.350.000.000,00 - 1.350.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan - 5.000.000.000,00 - 5.000.000.000,00
Jalan dan Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.18.003. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan - 5.000.000.000,00 - 5.000.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.38. Program Penyelenggaraan Jalan 10.346.629.271,00 85.574.258.437,00 938.377.234.899,00 1.034.298.122.607,00
1.01.03.1.01.03.01.38.001. Perencanaan pembangunan jalan dan 326.800.000,00 107.449.190,00 3.700.000.000,00 4.134.249.190,00
jembatan
1.01.03.1.01.03.01.38.002. Pembangunan jalan 3.725.480.000,00 6.749.524.026,00 178.825.179.000,00 189.300.183.026,00
1.01.03.1.01.03.01.38.003. Peningkatan Jalan - - 461.027.775.899,00 461.027.775.899,00
1.01.03.1.01.03.01.38.004. Pelebaran Jalan - - 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.38.005. Pembangunan jembatan - 44.700.000.000,00 149.146.000.000,00 193.846.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.38.007. Pengawasan teknis jalan dan jembatan 320.800.000,00 139.482.314,00 24.400.000.000,00 24.860.282.314,00
1.01.03.1.01.03.01.38.008. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 343.600.000,00 428.212.200,00 - 771.812.200,00
1.01.03.1.01.03.01.38.009. Pemeliharaan Berkala Jalan 4.217.709.271,00 854.144.393,00 80.600.000.000,00 85.671.853.664,00
1.01.03.1.01.03.01.38.010. Pemeliharaan Rutin Jalan - 16.000.000.000,00 - 16.000.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.38.012. Pemeliharaan Rutin Jembatan - 10.000.000.000,00 - 10.000.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.38.013. Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 22.000.000,00 227.282.000,00 - 249.282.000,00
1.01.03.1.01.03.01.38.014. Pengadaan alat-alat berat - - 27.576.180.000,00 27.576.180.000,00
1.01.03.1.01.03.01.38.015. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan 826.840.000,00 5.864.534.314,00 1.102.100.000,00 7.793.474.314,00
perlengkapan bengkel alat-alat berat
1.01.03.1.01.03.01.38.016. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan 563.400.000,00 503.630.000,00 - 1.067.030.000,00
bahan laboratorium kebinamargaan
1.01.03.1.01.03.01.39. Program Perencanaan, Pemanfaatan 1.079.700.000,00 9.170.474.928,00 - 10.250.174.928,00
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.01.03.1.01.03.01.39.001. Revisi Qanun RTRW Aceh 246.000.000,00 1.793.325.686,00 - 2.039.325.686,00
1.01.03.1.01.03.01.39.002. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan 289.500.000,00 764.745.300,00 - 1.054.245.300,00
Ruang
1.01.03.1.01.03.01.39.003. Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan 53.000.000,00 187.369.814,00 - 240.369.814,00
Penataan Ruang Aceh
1.01.03.1.01.03.01.39.004. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 459.700.000,00 6.086.254.314,00 - 6.545.954.314,00
Wilayah
1.01.03.1.01.03.01.39.005. Evaluasi Keterpaduan Pengembangan 31.500.000,00 338.779.814,00 - 370.279.814,00
Infrastruktur Wilayah
1.01.1.01.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 9.600.000,00 242.210.500,00 - 251.810.500,00
Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.03.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal 9.600.000,00 242.210.500,00 - 251.810.500,00
1.01.03.02. DINAS PENGAIRAN ACEH 7.643.330.000,00 248.279.292.664,00 863.884.417.845,00 1.119.807.040.509,00
1.01.1.01.03.02.01. Program Pelayanan Administrasi 4.966.200.000,00 4.152.109.878,00 6.489.315.710,00 15.607.625.588,00
Perkantoran
1.01.1.01.03.02.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3.495.000,00 - 3.495.000,00
1.01.1.01.03.02.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 897.000.000,00 - 897.000.000,00
dan listrik
1.01.1.01.03.02.01.003. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan - 445.000.000,00 - 445.000.000,00
kantor
1.01.1.01.03.02.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 662.280.000,00 - 662.280.000,00
kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.03.02.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 215.600.000,00 - 215.600.000,00
1.01.1.01.03.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 254.540.878,00 - 254.540.878,00
1.01.1.01.03.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 351.647.000,00 - 351.647.000,00
Penggandaan
1.01.1.01.03.02.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 107.570.000,00 - 107.570.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.03.02.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 6.489.315.710,00 6.489.315.710,00
Kantor
1.01.1.01.03.02.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 14.280.000,00 - 14.280.000,00
perundang-undangan
1.01.1.01.03.02.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 69.680.000,00 - 69.680.000,00
1.01.1.01.03.02.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 833.034.000,00 - 833.034.000,00
Daerah
1.01.1.01.03.02.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 4.966.200.000,00 297.983.000,00 - 5.264.183.000,00
perkantoran
1.01.1.01.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan 53.600.000,00 1.326.407.000,00 6.098.640.812,00 7.478.647.812,00
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.03.02.02.003. Pembangunan gedung kantor 16.000.000,00 - 4.200.763.204,00 4.216.763.204,00
Halaman 208
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.03.02.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12.500.000,00 1.134.038.594,00 - 1.146.538.594,00
1.01.1.01.03.02.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 192.368.406,00 - 192.368.406,00
Parkir dan Halaman Kantor
1.01.1.01.03.02.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 25.100.000,00 - 1.897.877.608,00 1.922.977.608,00
1.01.1.01.03.02.03. Program Peningkatan Disiplin 2.566.880.000,00 240.815.505.092,00 851.296.461.323,00 1.094.678.846.415,00
Aparatur
1.01.1.01.03.02.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 293.900.000,00 - 293.900.000,00
perlengkapannya
1.01.1.01.03.02.03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 481.000.000,00 - 481.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.24. Program Pengembangan dan - 1.421.398.523,00 - 1.421.398.523,00
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.01.03.1.01.03.02.24.010. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - 1.421.398.523,00 - 1.421.398.523,00
1.01.03.1.01.03.02.26. Program Pengembangan, Pengelolaan - - - -
dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
1.01.03.1.01.03.02.28. Program Pengendalian Banjir - - - -
1.01.03.1.01.03.02.37. Program Pengelolaan Sumber Daya 2.566.880.000,00 238.619.206.569,00 851.296.461.323,00 1.092.482.547.892,00
Air
1.01.03.1.01.03.02.37.001. Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 460.050.000,00 60.549.037.600,00 396.532.603.492,00 457.541.691.092,00
Permukaan, Rawa dan Tambak
1.01.03.1.01.03.02.37.002. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 189.000.000,00 123.415.768.400,00 359.016.480.500,00 482.621.248.900,00
1.01.03.1.01.03.02.37.003. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA 1.381.380.000,00 7.017.969.600,00 1.449.465.400,00 9.848.815.000,00
Terpadu
1.01.03.1.01.03.02.37.004. Pengelolaan Bendungan, Embung dan 102.600.000,00 31.234.653.200,00 89.042.661.931,00 120.379.915.131,00
Bangunan Penampung Air Lainnya
1.01.03.1.01.03.02.37.005. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan 433.850.000,00 16.401.777.769,00 5.255.250.000,00 22.090.877.769,00
Prasarana SDA
1.01.1.01.03.02.05. Program Peningkatan Kapasitas 56.650.000,00 1.985.270.694,00 - 2.041.920.694,00
Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.03.02.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 499.538.594,00 - 499.538.594,00
1.01.1.01.03.02.05.002. Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan 23.050.000,00 436.345.000,00 - 459.395.000,00
1.01.1.01.03.02.05.003. Bimbingan teknis implementasi peraturan 23.600.000,00 904.720.000,00 - 928.320.000,00
perundang-undangan
1.01.1.01.03.02.05.007. Penaatan dan penegakan hukum lingkungan 10.000.000,00 144.667.100,00 - 154.667.100,00
1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN 9.654.240.000,00 991.243.084.876,00 5.711.112.169,00 1.006.608.437.045,00
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH
1.01.1.01.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi 7.125.230.000,00 4.786.500.788,00 782.417.169,00 12.694.147.957,00
Perkantoran
1.01.1.01.04.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 25.100.000,00 - 25.100.000,00
1.01.1.01.04.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 762.300.000,00 - 762.300.000,00
dan listrik
1.01.1.01.04.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 1.210.200.000,00 - 1.210.200.000,00
kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.04.01.01.009. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 155.271.000,00 - 155.271.000,00
1.01.1.01.04.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 152.867.288,00 - 152.867.288,00
1.01.1.01.04.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 88.298.100,00 - 88.298.100,00
Penggandaan
1.01.1.01.04.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 51.250.000,00 - 51.250.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.04.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 782.417.169,00 782.417.169,00
Kantor
1.01.1.01.04.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 23.652.000,00 - 23.652.000,00
perundang-undangan
1.01.1.01.04.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 79.000.000,00 - 79.000.000,00
1.01.1.01.04.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 1.369.050.000,00 - 1.369.050.000,00
Daerah
1.01.1.01.04.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 7.125.230.000,00 869.512.400,00 - 7.994.742.400,00
perkantoran
1.01.1.01.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 1.187.188.933,00 950.000.000,00 2.137.188.933,00
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.04.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 650.000.000,00 650.000.000,00
1.01.1.01.04.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 200.000.000,00 200.000.000,00
1.01.1.01.04.01.02.013. Pengadaan Komputer - - 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01.1.01.04.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 987.188.933,00 - 987.188.933,00
1.01.1.01.04.01.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Parkir dan Halaman Kantor
1.01.1.01.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin 192.000.000,00 29.543.160.712,00 - 29.735.160.712,00
Aparatur
1.01.1.01.04.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
perlengkapannya
1.01.03.1.01.04.01.16. Program Pembangunan Saluran - 524.175.611,00 - 524.175.611,00
Drainase/Gorong-gorong
1.01.03.1.01.04.01.16.003. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - 524.175.611,00 - 524.175.611,00
1.01.03.1.01.04.01.27. Program Pengembangan Kinerja 192.000.000,00 27.929.560.000,00 - 28.121.560.000,00
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1.01.03.1.01.04.01.27.006. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 192.000.000,00 27.929.560.000,00 - 28.121.560.000,00
1.01.03.1.01.04.01.30. Program Pembangunan Infrastruktur - 589.425.101,00 - 589.425.101,00
Perdesaaan
Halaman 209
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.03.1.01.04.01.30.009. Pembangunan sarana dan prasarana gedung - 589.425.101,00 - 589.425.101,00
1.01.04.1.01.04.01.15. Program Pengembangan Perumahan 999.000.000,00 526.154.900.000,00 - 527.153.900.000,00
1.01.04.1.01.04.01.15.007. Pengembangan rumah sehat sederhana 999.000.000,00 526.154.900.000,00 - 527.153.900.000,00
1.01.04.1.01.04.01.24. Program Pengembangan Infrastruktur 1.331.810.000,00 428.977.534.443,00 3.978.695.000,00 434.288.039.443,00
Permukiman
1.01.04.1.01.04.01.24.002. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas 34.000.000,00 10.310.600.000,00 - 10.344.600.000,00
Umum Kawasan Permukinan
1.01.04.1.01.04.01.24.008. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum 21.750.000,00 478.250.000,00 - 500.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.24.012. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur - 900.000.000,00 200.000.000,00 1.100.000.000,00
1.01.04.1.01.04.01.24.013. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 135.860.000,00 1.068.930.897,00 - 1.204.790.897,00
1.01.04.1.01.04.01.24.015. Pembangunan jalan dan jembatan kawasan 387.400.000,00 163.751.225.000,00 1.500.000.000,00 165.638.625.000,00
permukiman
1.01.04.1.01.04.01.24.016. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung 752.800.000,00 252.468.528.546,00 2.278.695.000,00 255.500.023.546,00
1.01.1.01.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 6.200.000,00 593.800.000,00 - 600.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.04.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.01.1.01.04.01.05.032. Pendidikan dan pelatihan teknis 6.200.000,00 493.800.000,00 - 500.000.000,00
1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 26.886.338.000,00 7.959.093.270,00 4.798.082.852,00 39.643.514.122,00
WILAYATUL HISBAH ACEH
1.01.1.01.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi 1.168.756.000,00 2.029.113.286,00 401.082.852,00 3.598.952.138,00
Perkantoran
1.01.1.01.05.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 17.250.000,00 - 17.250.000,00
1.01.1.01.05.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 442.200.000,00 - 442.200.000,00
dan listrik
1.01.1.01.05.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 215.349.486,00 - 215.349.486,00
1.01.1.01.05.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 73.169.000,00 - 73.169.000,00
Penggandaan
1.01.1.01.05.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 19.915.800,00 - 19.915.800,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.05.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - 25.340.000,00 401.082.852,00 426.422.852,00
Kantor
1.01.1.01.05.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
perundang-undangan
1.01.1.01.05.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 452.650.000,00 - 452.650.000,00
Daerah
1.01.1.01.05.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.168.756.000,00 768.239.000,00 - 1.936.995.000,00
perkantoran
1.01.1.01.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 898.221.463,00 4.397.000.000,00 5.295.221.463,00
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.05.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - 122.466.463,00 2.847.000.000,00 2.969.466.463,00
1.01.1.01.05.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00
1.01.1.01.05.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 163.790.000,00 - 163.790.000,00
1.01.1.01.05.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 555.860.000,00 - 555.860.000,00
dinas/operasional
1.01.1.01.05.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 56.105.000,00 - 56.105.000,00
gedung kantor
1.01.1.01.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 25.717.582.000,00 5.031.758.521,00 - 30.749.340.521,00
Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.05.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 183.400.000,00 - 183.400.000,00
1.01.1.01.05.01.05.002. Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan - 227.813.255,00 - 227.813.255,00
1.01.1.01.05.01.05.004. Pembinaan mental dan fisik aparatur - 531.180.000,00 - 531.180.000,00
1.01.05.1.01.05.01.17. Program Penguatan Kelembagaan - - - -
Penanggulangan Bencana
1.01.05.1.01.05.01.22. Program Pemberdayaan Masyarakat 73.068.000,00 861.262.733,00 - 934.330.733,00
Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
1.01.05.1.01.05.01.22.001. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di - 141.160.208,00 - 141.160.208,00
masyarakat
1.01.05.1.01.05.01.22.002. Peningkatan Kerjasama Ulama dan Satpol - 170.282.043,00 - 170.282.043,00
PP-WH dalam Pelaksanaan Syariat Islam
1.01.05.1.01.05.01.22.003. Rapat Koordinasi dalam rangka pengawasan 9.534.000,00 70.167.054,00 - 79.701.054,00
Qanun Syariat Islam
1.01.05.1.01.05.01.22.004. Pembinaan Aparatur perlindungan masyarakat 63.534.000,00 187.550.563,00 - 251.084.563,00
1.01.05.1.01.05.01.22.005. Peningkatan koordinasi antara perangkat - 150.392.218,00 - 150.392.218,00
gampong dan aparat keamanan
1.01.05.1.01.05.01.22.006. Penyelenggaraan gampong sadar hukum - 141.710.647,00 - 141.710.647,00
1.01.05.1.01.05.01.23. Program Pemeliharaan Kantrantibmas 25.644.514.000,00 3.228.102.533,00 - 28.872.616.533,00
dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.01.05.1.01.05.01.23.001. Peningkatan kerjasama dengan aparat - 102.247.273,00 - 102.247.273,00
keamanan dalam tehnik pencegahan
kejahatan
1.01.05.1.01.05.01.23.002. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat - 104.495.655,00 - 104.495.655,00
pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
1.01.05.1.01.05.01.23.003. Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan - 245.419.371,00 - 245.419.371,00
kondisi daerah
1.01.05.1.01.05.01.23.004. Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka - 51.962.114,00 - 51.962.114,00
deteksi cegah dini
1.01.05.1.01.05.01.23.005. Monitoring kegiatan Pol PP se-kab/kota - 123.424.600,00 - 123.424.600,00
1.01.05.1.01.05.01.23.006. Pelaksanaan kegiatan Pol PP se-kab/kota 11.340.000,00 177.116.054,00 - 188.456.054,00
Halaman 210
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.05.1.01.05.01.23.007. Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-Kab/kota - 78.637.700,00 - 78.637.700,00
1.01.05.1.01.05.01.23.008. Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah 462.258.000,00 165.880.000,00 - 628.138.000,00
1.01.05.1.01.05.01.23.009. Pelestariaan dan pelaksanaan kegiatan PPNS 219.600.000,00 380.595.603,00 - 600.195.603,00
se kab/kota
1.01.05.1.01.05.01.23.010. Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi Pamong 8.172.000,00 519.788.500,00 - 527.960.500,00
Praja dan Wilayatul Hisbah serta Ulama se-
kab/kota dalam wilayah Aceh
1.01.05.1.01.05.01.23.011. Peningkatan pendidikan dan pelatihan syariat - 188.560.533,00 - 188.560.533,00
Islam bagi aparatur
1.01.05.1.01.05.01.23.012. Peningkatan kapasitas Polisi PP - 625.755.130,00 - 625.755.130,00
1.01.05.1.01.05.01.23.013. Peningkatan kapasitas PPNS - 361.730.000,00 - 361.730.000,00
1.01.05.1.01.05.01.23.014. Pengawasan pelaksanaan Perda, Qanun, 24.913.944.000,00 65.860.000,00 - 24.979.804.000,00
Pergub, kepgub, ingub tentang trantibum
1.01.05.1.01.05.01.23.015. Pelaksanaan Eksekusi bagi pelanggar qanun 29.200.000,00 36.630.000,00 - 65.830.000,00
1.01.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 4.221.740.000,00 44.020.011.945,00 42.962.876.055,00 91.204.628.000,00
ACEH
1.01.1.01.05.02.01. Program Pelayanan Administrasi 789.600.000,00 2.245.732.749,00 737.320.000,00 3.772.652.749,00
Perkantoran
1.01.1.01.05.02.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1.01.1.01.05.02.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 343.200.000,00 - 343.200.000,00
dan listrik
1.01.1.01.05.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 112.396.295,00 - 112.396.295,00
1.01.1.01.05.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
Penggandaan
1.01.1.01.05.02.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 45.000.000,00 - 45.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.05.02.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 737.320.000,00 737.320.000,00
Kantor
1.01.1.01.05.02.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
perundang-undangan
1.01.1.01.05.02.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 190.000.000,00 - 190.000.000,00
1.01.1.01.05.02.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 666.126.000,00 - 666.126.000,00
Daerah
1.01.1.01.05.02.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 789.600.000,00 774.010.454,00 - 1.563.610.454,00
perkantoran
1.01.1.01.05.02.02. Program Peningkatan Sarana dan - 923.020.000,00 1.000.000.000,00 1.923.020.000,00
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.05.02.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 840.520.000,00 - 840.520.000,00
dinas/operasional
1.01.1.01.05.02.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 82.500.000,00 - 82.500.000,00
1.01.1.01.05.02.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.01.1.01.05.02.03. Program Peningkatan Disiplin - 158.500.000,00 - 158.500.000,00
Aparatur
1.01.1.01.05.02.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 158.500.000,00 - 158.500.000,00
perlengkapannya
1.01.05.1.01.05.02.17. Program Penguatan Kelembagaan - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00
Penanggulangan Bencana
1.01.05.1.01.05.02.17.011. Pengadaan sarana dan prasarana - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00
penanggulangan bencana
1.01.05.1.01.05.02.24. Program Penanggulangan Bencana 3.432.140.000,00 39.192.759.196,00 41.225.556.055,00 83.850.455.251,00
1.01.05.1.01.05.02.24.001. Monitoring dan evaluasi penanggulangan 117.000.000,00 315.900.000,00 - 432.900.000,00
bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.002. Penanggulangan bencana 42.300.000,00 357.700.000,00 - 400.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.24.003. Pengadaan sarana dan prasarana 204.640.000,00 5.664.610.000,00 35.119.294.055,00 40.988.544.055,00
penanggulangan bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.006. Pendidikan dan pelatihan penanggulangan 42.300.000,00 402.086.798,00 - 444.386.798,00
bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.007. Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi - 279.400.000,00 - 279.400.000,00
kerusakan akibat bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.008. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 149.550.000,00 650.450.000,00 - 800.000.000,00
bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.009. Pengendalian Sistem Pusat Kendali Operasi 592.450.000,00 494.749.546,00 100.000.000,00 1.187.199.546,00
(PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.010. Perbaikan lingkungan daerah bencana 9.000.000,00 13.738.000,00 4.577.262.000,00 4.600.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.24.011. Pemulihan fungsi pelayanan publik dalam 34.200.000,00 965.800.000,00 - 1.000.000.000,00
wilayah terjadinya bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.012. Penguatan kelembagaan Pusat Data dan 359.650.000,00 2.004.350.000,00 200.000.000,00 2.564.000.000,00
Informasi (PUSDATIN) Penanggulangan
Bencana Aceh
1.01.05.1.01.05.02.24.013. Kajian kebutuhan pasca bencana 3.450.000,00 496.550.000,00 - 500.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.24.014. Penyusunan dan evaluasi dokumen 62.350.000,00 768.650.000,00 169.000.000,00 1.000.000.000,00
perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.015. Pemulihan ekonomi masyarakat pasca - 2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00
bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.016. Psikososial bagi masyarakat korban bencana - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
1.01.05.1.01.05.02.24.017. Penguatan logistik dan peralatan 287.100.000,00 1.262.900.000,00 - 1.550.000.000,00
penanggulangan bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.018. Penguatan kapasitas pencegahan dan 39.350.000,00 1.169.900.000,00 200.000.000,00 1.409.250.000,00
pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Halaman 211
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.05.1.01.05.02.24.019. Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat 220.350.000,00 2.429.650.000,00 - 2.650.000.000,00
Penanggulangan Bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.020. Penanganan Darurat Bencana 254.400.000,00 7.368.128.000,00 200.000.000,00 7.822.528.000,00
1.01.05.1.01.05.02.24.021. Penguatan Forum pengurangan resiko 594.550.000,00 1.070.586.000,00 - 1.665.136.000,00
bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.022. Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko 183.100.000,00 3.266.900.000,00 660.000.000,00 4.110.000.000,00
bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.024. Penyusunan dokumen perencanaan dan - 2.360.000.000,00 - 2.360.000.000,00
evaluasi penanggulangan bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.025. Peningkatan sumber daya manusia bidang 30.600.000,00 1.149.400.000,00 - 1.180.000.000,00
penaggulangan bencana
1.01.05.1.01.05.02.24.026. Penguatan sekolah, madrasah aman bencana 205.800.000,00 3.911.310.852,00 - 4.117.110.852,00
dan fasilitas publik lainnya
1.01.05.1.01.05.02.24.027. Penguatan desa tangguh bencana - 540.000.000,00 - 540.000.000,00
1.01.06.01. DINAS SOSIAL ACEH 16.364.130.000,00 150.708.869.987,00 7.445.525.000,00 174.518.524.987,00
1.01.1.01.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi 1.544.850.000,00 3.743.640.500,00 - 5.288.490.500,00
Perkantoran
1.01.1.01.06.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1.01.1.01.06.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 668.000.000,00 - 668.000.000,00
dan listrik
1.01.1.01.06.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.06.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 420.000.000,00 - 420.000.000,00
1.01.1.01.06.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 270.000.000,00 - 270.000.000,00
1.01.1.01.06.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 145.500.000,00 - 145.500.000,00
Penggandaan
1.01.1.01.06.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.06.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 44.000.000,00 - 44.000.000,00
perundang-undangan
1.01.1.01.06.01.01.016. Penyediaan bahan logistik kantor - 253.000.000,00 - 253.000.000,00
1.01.1.01.06.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 160.000.000,00 - 160.000.000,00
1.01.1.01.06.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 690.600.000,00 - 690.600.000,00
Daerah
1.01.1.01.06.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.544.850.000,00 942.540.500,00 - 2.487.390.500,00
perkantoran
1.01.1.01.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 2.300.297.000,00 1.469.489.000,00 3.769.786.000,00
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.06.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 430.000.000,00 430.000.000,00
1.01.1.01.06.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 133.000.000,00 133.000.000,00
1.01.1.01.06.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 533.000.000,00 533.000.000,00
1.01.1.01.06.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 100.489.000,00 100.489.000,00
1.01.1.01.06.01.02.013. Pengadaan Komputer - - 273.000.000,00 273.000.000,00
1.01.1.01.06.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 719.720.000,00 - 719.720.000,00
1.01.1.01.06.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 893.000.000,00 - 893.000.000,00
dinas/operasional
1.01.1.01.06.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 84.000.000,00 - 84.000.000,00
gedung kantor
1.01.1.01.06.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 110.000.000,00 - 110.000.000,00
kantor
1.01.1.01.06.01.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 33.000.000,00 - 33.000.000,00
1.01.1.01.06.01.02.032. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
pembatas lingkungan kantor
1.01.1.01.06.01.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 99.000.000,00 - 99.000.000,00
Parkir dan Halaman Kantor
1.01.1.01.06.01.02.034. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku - 22.000.000,00 - 22.000.000,00
bacaan kantor
1.01.1.01.06.01.02.036. Pemeliharaan rutin/berkala sound system - 22.802.000,00 - 22.802.000,00
1.01.1.01.06.01.02.041. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas - 110.000.000,00 - 110.000.000,00
1.01.1.01.06.01.02.044. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan - 156.775.000,00 - 156.775.000,00
dinas/operasional
1.01.1.01.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 805.475.000,00 66.000.000,00 871.475.000,00
Aparatur
1.01.1.01.06.01.03.001. Pengadaan mesin/kartu absensi - - 66.000.000,00 66.000.000,00
1.01.1.01.06.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 707.100.000,00 - 707.100.000,00
perlengkapannya
1.01.1.01.06.01.03.003. Pengadaan pakaian kerja lapangan - 98.375.000,00 - 98.375.000,00
1.01.1.01.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 59.000.000,00 897.480.000,00 - 956.480.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.06.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal 4.000.000,00 51.000.000,00 - 55.000.000,00
1.01.1.01.06.01.05.002. Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan - 237.480.000,00 - 237.480.000,00
1.01.1.01.06.01.05.004. Pembinaan mental dan fisik aparatur - 154.000.000,00 - 154.000.000,00
1.01.1.01.06.01.05.006. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) - 385.000.000,00 - 385.000.000,00
1.01.1.01.06.01.05.024. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 55.000.000,00 70.000.000,00 - 125.000.000,00
1.01.1.01.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan 14.760.280.000,00 142.961.977.487,00 5.910.036.000,00 163.632.293.487,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.01.1.01.06.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1.950.000,00 20.050.000,00 - 22.000.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Halaman 212
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.06.01.06.002. Penyusunan laporan keuangan semesteran - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.01.1.01.06.01.06.004. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - 4.000.000,00 - 4.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 2.304.320.000,00 60.186.972.000,00 399.500.000,00 62.890.792.000,00
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
1.01.06.1.01.06.01.15.001. Peningkatan kemampuan (Capacity Building) - 330.000.000,00 - 330.000.000,00
petugas dan pendamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT dan PMKS
1.01.06.1.01.06.01.15.002. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga 136.720.000,00 11.201.155.000,00 - 11.337.875.000,00
miskin
1.01.06.1.01.06.01.15.004. Pengadaan sarana dan prasarana usaha bagi 1.898.200.000,00 22.882.617.500,00 - 24.780.817.500,00
keluarga miskin
1.01.06.1.01.06.01.15.005. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang 16.800.000,00 1.548.000.000,00 - 1.564.800.000,00
masalah kesejahteraan sosial
1.01.06.1.01.06.01.15.008. Pemberdayaan ketrampilan berusaha 76.800.000,00 3.177.200.000,00 - 3.254.000.000,00
komunitas adat terpencil
1.01.06.1.01.06.01.15.009. Pelatihan ketrampilan bagi Lansia 5.400.000,00 319.649.500,00 - 325.049.500,00
1.01.06.1.01.06.01.15.011. Sosialisasi program pemberdayaan fakir miskin - 132.000.000,00 - 132.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.15.012. Pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan 9.600.000,00 7.455.450.000,00 - 7.465.050.000,00
sosial ekonomi (WRSE)
1.01.06.1.01.06.01.15.013. Pemberdayaan ketrampilan bagi keluarga 114.000.000,00 11.071.300.000,00 - 11.185.300.000,00
rentan
1.01.06.1.01.06.01.15.014. Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai 46.800.000,00 2.069.600.000,00 399.500.000,00 2.515.900.000,00
Kepahlawanan Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi 1.391.360.000,00 42.213.768.499,00 2.333.000.000,00 45.938.128.499,00
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.16.002. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum 5.000.000,00 712.150.000,00 - 717.150.000,00
bagi korban eksploitasi, perdagangan
perempuan dan anak
1.01.06.1.01.06.01.16.003. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye 102.000.000,00 6.361.600.000,00 68.000.000,00 6.531.600.000,00
sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.01.06.1.01.06.01.16.005. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma 3.000.000,00 162.000.000,00 - 165.000.000,00
centre termasuk bagi korban bencana
1.01.06.1.01.06.01.16.008. Penyusunan kebijakan pelayanan dan 84.360.000,00 520.640.000,00 - 605.000.000,00
rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.16.009. Perumusan kebijakan dan sinkronisasi - 303.000.000,00 - 303.000.000,00
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1.01.06.1.01.06.01.16.010. Penanganan masalah-masalah strategis yang 983.400.000,00 15.326.010.499,00 1.765.000.000,00 18.074.410.499,00
menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
1.01.06.1.01.06.01.16.011. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 330.000.000,00 - 330.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.16.013. Pendayagunaan sumber dana sosial 36.000.000,00 284.658.000,00 - 320.658.000,00
1.01.06.1.01.06.01.16.014. Sosialisasi bahaya narkotika berbasis 5.400.000,00 631.310.000,00 - 636.710.000,00
masyarakat
1.01.06.1.01.06.01.16.015. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar 33.000.000,00 457.500.000,00 - 490.500.000,00
kerja bagi anak nakal korban narkotika
1.01.06.1.01.06.01.16.017. Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak 8.400.000,00 2.078.900.000,00 - 2.087.300.000,00
terlantar, anak cacat korban bencana
1.01.06.1.01.06.01.16.018. Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang 80.400.000,00 5.351.216.000,00 - 5.431.616.000,00
cacat
1.01.06.1.01.06.01.16.019. Sosialisasi pelaksanaan KIE konseling bagi - 275.000.000,00 - 275.000.000,00
penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS)
1.01.06.1.01.06.01.16.020. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan 7.200.000,00 3.722.100.000,00 - 3.729.300.000,00
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
panti
1.01.06.1.01.06.01.16.022. Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar 34.800.000,00 1.185.200.000,00 500.000.000,00 1.720.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.16.024. Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut 8.400.000,00 4.512.484.000,00 - 4.520.884.000,00
Usia Terlantar
1.01.06.1.01.06.01.17. Program Pembinaan Anak Terlantar 700.740.000,00 6.127.259.000,00 105.000.000,00 6.932.999.000,00
1.01.06.1.01.06.01.17.004. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak 6.000.000,00 648.720.000,00 - 654.720.000,00
terlantar
1.01.06.1.01.06.01.17.005. Peningkatan ketrampilan tenaga pembinaan 4.500.000,00 270.500.000,00 - 275.000.000,00
anak terlantar
1.01.06.1.01.06.01.17.007. Advokasi dan Perlindungan Anak Terlantar 545.040.000,00 1.579.884.000,00 105.000.000,00 2.229.924.000,00
1.01.06.1.01.06.01.17.008. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak 145.200.000,00 3.628.155.000,00 - 3.773.355.000,00
1.01.06.1.01.06.01.19. Program Pembinaan Panti 3.540.090.000,00 15.195.944.988,00 3.002.536.000,00 21.738.570.988,00
Asuhan/Panti Jompo
1.01.06.1.01.06.01.19.002. Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti 15.750.000,00 2.441.640.488,00 - 2.457.390.488,00
asuhan/jompo
1.01.06.1.01.06.01.19.003. Pemeliharaan sarana dan prasarana panti 1.096.920.000,00 813.740.000,00 1.025.880.000,00 2.936.540.000,00
asuhan/jompo
1.01.06.1.01.06.01.19.007. Pendidikan dan pelatihan cacat netra 9.600.000,00 1.568.563.000,00 - 1.578.163.000,00
1.01.06.1.01.06.01.19.008. Peningkatan sarana dan prasarana panti - 760.000.000,00 120.000.000,00 880.000.000,00
asuhan/jompo
1.01.06.1.01.06.01.19.009. Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus 8.820.000,00 1.313.920.600,00 - 1.322.740.600,00
sekolah
1.01.06.1.01.06.01.19.011. Pemeliharaan sarana panti bina remaja 707.280.000,00 2.835.399.900,00 252.820.000,00 3.795.499.900,00
Halaman 213
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.06.1.01.06.01.19.012. Pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak 815.400.000,00 1.933.144.000,00 628.316.000,00 3.376.860.000,00
jalanan
1.01.06.1.01.06.01.19.013. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti 706.440.000,00 724.617.000,00 975.520.000,00 2.406.577.000,00
Cacat/Panti Karya
1.01.06.1.01.06.01.19.014. Pembinaan dan Pelayanan Lansia dalam Panti 179.880.000,00 2.804.920.000,00 - 2.984.800.000,00
Jompo
1.01.06.1.01.06.01.20. Program Pembinaan Eks Penyandang 252.300.000,00 2.227.080.000,00 - 2.479.380.000,00
Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1.01.06.1.01.06.01.20.001. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan 163.800.000,00 940.690.000,00 - 1.104.490.000,00
berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1.01.06.1.01.06.01.20.004. Pemberdayaan penyandang penyakit sosial 48.000.000,00 486.800.000,00 - 534.800.000,00
1.01.06.1.01.06.01.20.008. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan 36.000.000,00 591.650.000,00 - 627.650.000,00
berusaha bagi gelandangan dan pengemis
1.01.06.1.01.06.01.20.009. Pembinaan dan pemberdayaan penyandang 4.500.000,00 207.940.000,00 - 212.440.000,00
HIV/Aids
1.01.06.1.01.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan 6.528.720.000,00 13.207.403.000,00 70.000.000,00 19.806.123.000,00
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.21.001. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia - 333.240.000,00 - 333.240.000,00
usaha
1.01.06.1.01.06.01.21.002. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku 2.100.000,00 427.900.000,00 - 430.000.000,00
usaha kesejahteraan sosial masyarakat
1.01.06.1.01.06.01.21.003. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan 6.195.600.000,00 2.897.040.000,00 - 9.092.640.000,00
sosial masyarakat
1.01.06.1.01.06.01.21.004. Pengembangan model kelembagaan 38.820.000,00 1.195.600.000,00 - 1.234.420.000,00
perlindungan masyarakat
1.01.06.1.01.06.01.21.005. Kerjasama usaha antara pemda dengan - 82.651.066,00 - 82.651.066,00
organisasi/lembaga sosial masyarakat
1.01.06.1.01.06.01.21.006. Pelatihan ketrampilan taruna penanggulangan 17.100.000,00 1.424.400.000,00 - 1.441.500.000,00
bencana (Tagana)
1.01.06.1.01.06.01.21.007. Pemberdayaan karang taruna 51.420.000,00 2.395.571.934,00 - 2.446.991.934,00
1.01.06.1.01.06.01.21.009. Pelatihan petugas penyuluhan sosial dan 153.600.000,00 931.725.000,00 70.000.000,00 1.155.325.000,00
penyuluhan sosial keliling
1.01.06.1.01.06.01.21.010. Pembinaan Organisasi Sosial dan Kemitraan 70.080.000,00 3.519.275.000,00 - 3.589.355.000,00
1.01.06.1.01.06.01.22. Program Pembinaan Penyandang 40.800.000,00 3.771.500.000,00 - 3.812.300.000,00
Disabilitas dan Trauma
1.01.06.1.01.06.01.22.001. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan 34.800.000,00 3.239.200.000,00 - 3.274.000.000,00
Eks Trauma
1.01.06.1.01.06.01.22.002. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang 6.000.000,00 532.300.000,00 - 538.300.000,00
Eks. Psikotik
1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN 51.887.355.000,00 574.598.729.483,00 517.519.119.160,00 1.144.005.203.643,00
DASAR
1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS 4.658.405.000,00 58.519.459.910,00 22.443.045.275,00 85.620.910.185,00
PENDUDUK ACEH
1.02.1.02.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 2.120.730.000,00 31.546.821.410,00 124.964.275,00 33.792.515.685,00
Perkantoran
1.02.1.02.01.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 26.640.000,00 - 26.640.000,00
1.02.1.02.01.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 726.900.000,00 - 726.900.000,00
dan listrik
1.02.1.02.01.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 54.600.000,00 - 54.600.000,00
kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 330.400.000,00 - 330.400.000,00
1.02.1.02.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 65.000.000,00 - 65.000.000,00
1.02.1.02.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 49.686.000,00 - 49.686.000,00
Penggandaan
1.02.1.02.01.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 35.000.000,00 - 35.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.01.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 124.964.275,00 124.964.275,00
Kantor
1.02.1.02.01.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 23.100.000,00 - 23.100.000,00
perundang-undangan
1.02.1.02.01.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 204.300.000,00 - 204.300.000,00
1.02.1.02.01.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 351.045.000,00 - 351.045.000,00
Daerah
1.02.1.02.01.01.01.020. Penyediaan jasa dokumentasi kantor - 257.500.000,00 - 257.500.000,00
1.02.1.02.01.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.081.980.000,00 22.169.000,00 - 1.104.149.000,00
perkantoran
1.02.01.1.02.01.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan 170.400.000,00 15.655.455.000,00 - 15.825.855.000,00
Produktivitas Tenaga Kerja
1.02.01.1.02.01.01.15.001. Penyusunan data base tenaga kerja daerah - 410.291.000,00 - 410.291.000,00
1.02.01.1.02.01.01.15.006. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 148.800.000,00 2.751.099.500,00 - 2.899.899.500,00
pencari kerja
1.02.01.1.02.01.01.15.011. Pembangunan dan peningkatan sarana dan 21.600.000,00 11.170.000.000,00 - 11.191.600.000,00
prasarana balai latihan kerja (BLK)
1.02.01.1.02.01.01.15.012. Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan dan - 1.324.064.500,00 - 1.324.064.500,00
Sertifikasi Profesi
1.02.01.1.02.01.01.16. Program Peningkatan Kesempatan 401.200.000,00 9.212.176.410,00 - 9.613.376.410,00
Kerja
1.02.01.1.02.01.01.16.002. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja - 804.580.000,00 - 804.580.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.004. Penyiapan tenaga kerja siap pakai - 1.279.380.000,00 - 1.279.380.000,00
1.02.01.1.02.01.01.16.005. Pengembangan kelembagaan produktivitas 150.000.000,00 2.524.000.000,00 - 2.674.000.000,00
dan pelatihan kewirausahaan
Halaman 214
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.1.02.01.01.16.009. Kerjasama Pelatihan dengan Dunia Usaha dan - 484.275.000,00 - 484.275.000,00
Industri
1.02.01.1.02.01.01.16.010. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan 251.200.000,00 4.119.941.410,00 - 4.371.141.410,00
Kesempatan Kerja Berbasis Masyarakat
1.02.01.1.02.01.01.17. Program Perlindungan Pengembangan 467.150.000,00 4.532.850.000,00 - 5.000.000.000,00
Lembaga Ketenagakerjaan
1.02.01.1.02.01.01.17.002. Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan 204.950.000,00 1.795.050.000,00 - 2.000.000.000,00
Sosial Ketenagakerjaan
1.02.01.1.02.01.01.17.005. Peningkatan pengawasan perlindungan dan 262.200.000,00 2.737.800.000,00 - 3.000.000.000,00
penegakan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
1.02.1.02.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 522.565.000,00 130.500.000,00 653.065.000,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 58.745.000,00 - 58.745.000,00
1.02.1.02.01.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 451.320.000,00 - 451.320.000,00
dinas/operasional
1.02.1.02.01.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 12.500.000,00 130.500.000,00 143.000.000,00
1.02.1.02.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 196.200.000,00 - 196.200.000,00
Aparatur
1.02.1.02.01.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 196.200.000,00 - 196.200.000,00
perlengkapannya
1.02.1.02.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 121.950.000,00 - 121.950.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.01.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 90.650.000,00 - 90.650.000,00
1.02.1.02.01.01.05.004. Pembinaan mental dan fisik aparatur - 31.300.000,00 - 31.300.000,00
2.00.08.1.02.01.01.15. Program Pengembangan Wilayah 771.800.000,00 14.553.125.000,00 20.442.493.000,00 35.767.418.000,00
Transmigrasi
2.00.08.1.02.01.01.15.012. Perencanaan Pengembangan dan - 1.426.917.000,00 - 1.426.917.000,00
Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
2.00.08.1.02.01.01.15.013. Pembangunan Pemukiman Transmigrasi 573.660.000,00 11.372.643.000,00 20.442.493.000,00 32.388.796.000,00
2.00.08.1.02.01.01.15.014. Penataan dan Persebaran Penduduk 198.140.000,00 1.753.565.000,00 - 1.951.705.000,00
2.00.08.1.02.01.01.19. Program Pengembangan Sosial 1.313.675.000,00 9.597.638.500,00 1.678.448.000,00 12.589.761.500,00
Ekonomi Wilayah Transmigrasi
2.00.08.1.02.01.01.19.003. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan 332.500.000,00 1.587.905.000,00 1.678.448.000,00 3.598.853.000,00
Prasarana Sosial Ekonomi di Kawasan
Transmigrasi
2.00.08.1.02.01.01.19.004. Pengembangan Usaha Transmigrasi - 1.171.646.193,00 - 1.171.646.193,00
2.00.08.1.02.01.01.19.005. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi 853.125.000,00 3.937.656.807,00 - 4.790.781.807,00
2.00.08.1.02.01.01.19.006. Pelayanan Pertanahan - 1.258.080.500,00 - 1.258.080.500,00
2.00.08.1.02.01.01.19.007. Pelatihan Transmigrasi 128.050.000,00 1.642.350.000,00 - 1.770.400.000,00
3.00.02.1.02.01.01.22. Program Perencanaan Pembangunan 452.200.000,00 1.981.160.000,00 66.640.000,00 2.500.000.000,00
Ekonomi
3.00.02.1.02.01.01.22.019. Perencanaan pembangunan tenaga kerja dan 452.200.000,00 1.981.160.000,00 66.640.000,00 2.500.000.000,00
mobilitas penduduk
1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 2.380.480.000,00 9.937.510.472,00 2.193.690.000,00 14.511.680.472,00
PERLINDUNGAN ANAK ACEH
1.02.1.02.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi 1.144.960.000,00 1.286.407.118,00 - 2.431.367.118,00
Perkantoran
1.02.1.02.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 9.200.000,00 - 9.200.000,00
1.02.1.02.02.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 310.000.000,00 - 310.000.000,00
dan listrik
1.02.1.02.02.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 53.626.970,00 - 53.626.970,00
1.02.1.02.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Penggandaan
1.02.1.02.02.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.02.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
perundang-undangan
1.02.1.02.02.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 111.250.000,00 - 111.250.000,00
1.02.1.02.02.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 530.530.148,00 - 530.530.148,00
Daerah
1.02.1.02.02.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.144.960.000,00 111.800.000,00 - 1.256.760.000,00
perkantoran
1.02.1.02.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 1.235.520.000,00 8.354.423.014,00 2.193.690.000,00 11.783.633.014,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.02.01.02.003. Pembangunan gedung kantor 50.310.000,00 70.000.000,00 1.391.690.000,00 1.512.000.000,00
1.02.1.02.02.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 550.000.000,00 550.000.000,00
1.02.1.02.02.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 102.000.000,00 102.000.000,00
1.02.1.02.02.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1.02.1.02.02.01.02.013. Pengadaan Komputer - - 100.000.000,00 100.000.000,00
1.02.1.02.02.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 125.000.000,00 - 125.000.000,00
1.02.1.02.02.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 226.400.000,00 - 226.400.000,00
dinas/operasional
1.02.1.02.02.01.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1.02.1.02.02.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 90.000.000,00 - 90.000.000,00
1.02.1.02.02.01.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
Parkir dan Halaman Kantor
Halaman 215
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.02.01.02.044. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan 30.900.000,00 30.000.000,00 - 60.900.000,00
dinas/operasional
1.02.1.02.02.01.02.046. Kegiatan pembinaan kelembagaan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.15. Program Keserasian Kebijakan 79.050.000,00 1.911.785.854,00 - 1.990.835.854,00
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.15.001. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas 17.850.000,00 132.150.000,00 - 150.000.000,00
hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi
1.02.02.1.02.02.01.15.003. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan 61.200.000,00 1.779.635.854,00 - 1.840.835.854,00
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
1.02.02.1.02.02.01.16. Program Penguatan Kelembagaan 1.054.860.000,00 2.693.044.660,00 - 3.747.904.660,00
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.001. Advokasi PUG bagi Perempuan - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.16.002. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 546.000.000,00 985.215.000,00 - 1.531.215.000,00
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
1.02.02.1.02.02.01.16.004. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE 9.600.000,00 226.200.000,00 - 235.800.000,00
tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
1.02.02.1.02.02.01.16.005. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan 9.600.000,00 371.600.000,00 - 381.200.000,00
gender dan anak
1.02.02.1.02.02.01.16.007. Evaluasi pelaksanaan PUG - 125.000.000,00 - 125.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.16.008. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan 18.000.000,00 142.920.000,00 - 160.920.000,00
Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.009. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 59.400.000,00 193.469.660,00 - 252.869.660,00
1.02.02.1.02.02.01.16.010. Penguatan Komisi Perlindungan Anak 412.260.000,00 148.640.000,00 - 560.900.000,00
Indonesia Daerah (KPAID)
1.02.02.1.02.02.01.16.013. Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
Tugas Anti Traficking
1.02.02.1.02.02.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup 10.800.000,00 1.512.360.000,00 - 1.523.160.000,00
dan Perlindungan Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.17.001. Pelaksanaan kebijakan perlindungan 10.800.000,00 95.095.000,00 - 105.895.000,00
perempuan di daerah
1.02.02.1.02.02.01.17.002. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan - 110.735.000,00 - 110.735.000,00
dan pendampingan korban KDRT
1.02.02.1.02.02.01.17.003. Penyusunan sistem perlindungan bagi - 273.065.000,00 - 273.065.000,00
perempuan
1.02.02.1.02.02.01.17.005. Sosialisasi dan advokasi kebijakan - 55.000.000,00 - 55.000.000,00
perlindungan tenaga kerja perempuan
1.02.02.1.02.02.01.17.008. Upaya perlindungan perempuan terhadap - 575.000.000,00 - 575.000.000,00
tindak kekerasan
1.02.02.1.02.02.01.17.010. Peningkatan kualitas SDM remaja putri - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.17.012. Pendidikan politik bagi perempuan - 328.465.000,00 - 328.465.000,00
1.02.02.1.02.02.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan 9.600.000,00 1.605.832.500,00 - 1.615.432.500,00
Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
1.02.02.1.02.02.01.18.001. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
1.02.02.1.02.02.01.18.004. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi 9.600.000,00 1.276.732.500,00 - 1.286.332.500,00
perempuan dalam mengelola usaha
1.02.02.1.02.02.01.18.005. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di - 79.100.000,00 - 79.100.000,00
bidang pembangunan
1.02.1.02.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
Aparatur
1.02.1.02.02.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
perlengkapannya
1.02.1.02.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.02.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1.02.1.02.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan - 76.680.340,00 - 76.680.340,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.02.1.02.02.01.06.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, - 76.680.340,00 - 76.680.340,00
Pengangggaran dan Laporan Kinerja
1.02.03.01. DINAS PANGAN ACEH 3.572.960.000,00 36.380.724.401,00 462.480.000,00 40.416.164.401,00
1.02.1.02.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi 1.010.360.000,00 1.436.640.000,00 - 2.447.000.000,00
Perkantoran
1.02.1.02.03.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1.02.1.02.03.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 575.000.000,00 - 575.000.000,00
dan listrik
1.02.1.02.03.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.03.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.02.1.02.03.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
Penggandaan
1.02.1.02.03.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 27.000.000,00 - 27.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.03.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
perundang-undangan
1.02.1.02.03.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
Daerah
1.02.1.02.03.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.010.360.000,00 189.640.000,00 - 1.200.000.000,00
perkantoran
Halaman 216
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 1.585.964.760,00 400.000.000,00 1.985.964.760,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.03.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.1.02.03.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.1.02.03.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 935.100.000,00 - 935.100.000,00
1.02.1.02.03.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 550.000.000,00 - 550.000.000,00
dinas/operasional
1.02.1.02.03.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 100.864.760,00 - 100.864.760,00
1.02.1.02.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin 2.394.750.000,00 30.981.016.042,00 62.480.000,00 33.438.246.042,00
Aparatur
1.02.1.02.03.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 95.100.000,00 - 95.100.000,00
perlengkapannya
1.02.03.1.02.03.01.15. Program Peningkatan Ketahanan - - - -
Pangan (Pertanian/Perkebunan)
1.02.03.1.02.03.01.18. Program Peningkatan Akses Pangan 1.189.050.000,00 18.724.050.000,00 - 19.913.100.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.002. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan 681.750.000,00 5.707.250.000,00 - 6.389.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.004. Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah 44.000.000,00 1.222.400.000,00 - 1.266.400.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.005. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan 135.400.000,00 514.600.000,00 - 650.000.000,00
Masyarakat
1.02.03.1.02.03.01.18.006. Penguatan LDPM dan PUPM 179.700.000,00 4.478.000.000,00 - 4.657.700.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.007. Kajian dan Identifikasi Potensi Sumber Daya 141.200.000,00 558.800.000,00 - 700.000.000,00
Pangan
1.02.03.1.02.03.01.18.008. Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai 7.000.000,00 1.743.000.000,00 - 1.750.000.000,00
Jemur
1.02.03.1.02.03.01.18.009. Penanganan Kecamatan Rawan Pangan - 3.000.000.000,00 - 3.000.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.18.010. Penanganan Rawan Pangan Transient - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.19. Program Peningkatan Kualitas 1.205.700.000,00 12.161.866.042,00 62.480.000,00 13.430.046.042,00
Konsumsi dan Keamanan Pangan
1.02.03.1.02.03.01.19.001. Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan 263.620.000,00 5.261.506.042,00 - 5.525.126.042,00
Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA
1.02.03.1.02.03.01.19.002. Pengembangan Diversifikasi Pangan 237.600.000,00 3.248.400.000,00 - 3.486.000.000,00
Masyarakat
1.02.03.1.02.03.01.19.003. Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan 160.200.000,00 1.106.800.000,00 10.000.000,00 1.277.000.000,00
1.02.03.1.02.03.01.19.004. Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan 19.000.000,00 481.000.000,00 - 500.000.000,00
Daerah
1.02.03.1.02.03.01.19.005. Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan 240.080.000,00 1.601.840.000,00 - 1.841.920.000,00
BMR pada Produk PSAT
1.02.03.1.02.03.01.19.006. Penguatan Kapasitas Laboratorium Keamanan 285.200.000,00 462.320.000,00 52.480.000,00 800.000.000,00
Pangan
1.02.1.02.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.03.01.05.032. Pendidikan dan pelatihan teknis - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
3.00.02.1.02.03.01.22. Program Perencanaan Pembangunan 167.850.000,00 2.277.103.599,00 - 2.444.953.599,00
Ekonomi
3.00.02.1.02.03.01.22.020. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 104.800.000,00 1.295.200.000,00 - 1.400.000.000,00
Ketahanan Pangan
3.00.02.1.02.03.01.22.021. Penyusunan Regulasi dan Pemantapan 63.050.000,00 981.903.599,00 - 1.044.953.599,00
Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan
1.02.04.01. DINAS PERTANAHAN ACEH 2.040.328.000,00 7.497.012.500,00 2.647.337.000,00 12.184.677.500,00
1.02.1.02.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi 1.161.378.000,00 1.024.023.000,00 1.188.471.000,00 3.373.872.000,00
Perkantoran
1.02.1.02.04.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1.02.1.02.04.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 175.000.000,00 - 175.000.000,00
dan listrik
1.02.1.02.04.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 56.000.000,00 - 56.000.000,00
1.02.1.02.04.01.01.009. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 24.920.500,00 - 24.920.500,00
1.02.1.02.04.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
1.02.1.02.04.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 45.000.000,00 - 45.000.000,00
Penggandaan
1.02.1.02.04.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.04.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 1.146.071.000,00 1.146.071.000,00
Kantor
1.02.1.02.04.01.01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga - - 25.000.000,00 25.000.000,00
1.02.1.02.04.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 12.600.000,00 17.400.000,00 30.000.000,00
perundang-undangan
1.02.1.02.04.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
1.02.1.02.04.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 450.000.000,00 - 450.000.000,00
Daerah
1.02.1.02.04.01.01.020. Penyediaan jasa dokumentasi kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
1.02.1.02.04.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.161.378.000,00 95.502.500,00 - 1.256.880.500,00
perkantoran
1.02.1.02.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 675.548.000,00 1.360.000.000,00 2.035.548.000,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.04.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 1.360.000.000,00 1.360.000.000,00
1.02.1.02.04.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
1.02.1.02.04.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 149.548.000,00 - 149.548.000,00
dinas/operasional
1.02.1.02.04.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 26.000.000,00 - 26.000.000,00
Halaman 217
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 52.560.000,00 - 52.560.000,00
Aparatur
1.02.1.02.04.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 52.560.000,00 - 52.560.000,00
perlengkapannya
1.02.04.1.02.04.01.16. Program Penataan penguasaan, 418.070.000,00 3.954.912.500,00 - 4.372.982.500,00
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.02.04.1.02.04.01.16.004. Percepatan Pengadaan Tanah untuk 142.080.000,00 425.144.000,00 - 567.224.000,00
Pembangunan Proyek Strategis Nasional
(PPSN)
1.02.04.1.02.04.01.16.005. Pelaksanaan Kebijakan Pertanahan 127.640.000,00 759.505.000,00 - 887.145.000,00
1.02.04.1.02.04.01.16.006. Peningkatan Pengsertifikatan Tanah Milik 148.350.000,00 2.770.263.500,00 - 2.918.613.500,00
Masyarakat Miskin
1.02.04.1.02.04.01.17. Program Penyelesaian Konflik-Konflik 243.480.000,00 338.955.000,00 - 582.435.000,00
Pertanahan
1.02.04.1.02.04.01.17.002. Penyelesaian Konflik dan Sengketa 243.480.000,00 338.955.000,00 - 582.435.000,00
Pertanahan
1.02.04.1.02.04.01.19. Program Penguatan Kelembagaan 112.150.000,00 740.354.000,00 98.866.000,00 951.370.000,00
Pertanahan
1.02.04.1.02.04.01.19.001. Pengembangan Aplikasi SIMTANAH 50.000.000,00 232.250.000,00 - 282.250.000,00
1.02.04.1.02.04.01.19.002. Pelatihan Pengelola Aplikasi SIMTANAH 12.450.000,00 254.150.000,00 - 266.600.000,00
1.02.04.1.02.04.01.19.003. Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan 49.700.000,00 253.954.000,00 98.866.000,00 402.520.000,00
yang Handal
1.02.1.02.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 3.900.000,00 676.660.000,00 - 680.560.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.04.01.05.009. Pembinaan penataan kelembagaan perangkat 3.900.000,00 376.660.000,00 - 380.560.000,00
daerah kabupaten/kota
1.02.1.02.04.01.05.032. Pendidikan dan pelatihan teknis - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
1.02.1.02.04.01.06. Program Peningkatan Pengembangan 101.350.000,00 34.000.000,00 - 135.350.000,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.02.1.02.04.01.06.004. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 101.350.000,00 34.000.000,00 - 135.350.000,00
1.02.06.01. DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH 1.645.220.000,00 11.974.667.410,00 1.039.156.181,00 14.659.043.591,00
1.02.1.02.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi 967.800.000,00 2.420.653.010,00 665.332.181,00 4.053.785.191,00
Perkantoran
1.02.1.02.06.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 78.750.000,00 - 78.750.000,00
1.02.1.02.06.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 426.000.000,00 - 426.000.000,00
dan listrik
1.02.1.02.06.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 203.600.000,00 - 203.600.000,00
1.02.1.02.06.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 90.477.357,00 - 90.477.357,00
1.02.1.02.06.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 96.493.163,00 - 96.493.163,00
Penggandaan
1.02.1.02.06.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - 171.332.090,00 665.332.181,00 836.664.271,00
Kantor
1.02.1.02.06.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 560.740.000,00 - 560.740.000,00
Daerah
1.02.1.02.06.01.01.020. Penyediaan jasa dokumentasi kantor - 397.200.000,00 - 397.200.000,00
1.02.1.02.06.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 967.800.000,00 396.060.400,00 - 1.363.860.400,00
perkantoran
1.02.1.02.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 533.200.000,00 291.524.000,00 824.724.000,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.06.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.02.1.02.06.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 230.000.000,00 - 230.000.000,00
dinas/operasional
1.02.1.02.06.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 83.200.000,00 - 83.200.000,00
1.02.1.02.06.01.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 20.000.000,00 87.524.000,00 107.524.000,00
Parkir dan Halaman Kantor
1.02.1.02.06.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - - 204.000.000,00 204.000.000,00
1.02.1.02.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 231.095.000,00 - 231.095.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.06.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 231.095.000,00 - 231.095.000,00
1.02.06.1.02.06.01.15. Program Penataan Administrasi 677.420.000,00 8.789.719.400,00 82.300.000,00 9.549.439.400,00
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.001. Pembangunan dan pengoperasian SIAK - 321.155.000,00 - 321.155.000,00
secara terpadu
1.02.06.1.02.06.01.15.002. Pelatihan tenaga pengelola SIAK - 521.390.000,00 - 521.390.000,00
1.02.06.1.02.06.01.15.003. Implementasi Sistem Administrasi - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
1.02.06.1.02.06.01.15.004. Pembentukan penataan sistem koneksi 65.420.000,00 275.355.000,00 - 340.775.000,00
(inter-phase tahap awal) NIK
1.02.06.1.02.06.01.15.005. Pelaksanaan kebijakan kependudukan - 351.460.000,00 - 351.460.000,00
1.02.06.1.02.06.01.15.006. Pengolahan dalam penyusunan laporan 8.400.000,00 186.600.000,00 - 195.000.000,00
informasi kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.008. Peningkatan pelayan publik dalam bidang - 602.910.000,00 - 602.910.000,00
kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.009. Pengembangan database kependudukan 98.400.000,00 562.400.000,00 82.300.000,00 743.100.000,00
1.02.06.1.02.06.01.15.010. Penyusunan kebijakan kependudukan 175.950.000,00 858.500.000,00 - 1.034.450.000,00
1.02.06.1.02.06.01.15.011. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan 117.600.000,00 741.115.000,00 - 858.715.000,00
dan catatan sipil
Halaman 218
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.06.1.02.06.01.15.012. Sosialisasi kebijakan kependudukan - 266.984.000,00 - 266.984.000,00
1.02.06.1.02.06.01.15.013. Peningkatan kapasitas kelembagaan 57.600.000,00 609.557.400,00 - 667.157.400,00
kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.014. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 551.736.000,00 - 551.736.000,00
1.02.06.1.02.06.01.15.015. Penataan Dokumen Kependudukan dan - 385.450.000,00 - 385.450.000,00
Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.01.15.016. Penguatan Peraturan dan Kebijakan - 800.000.000,00 - 800.000.000,00
Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.01.15.017. Pengembangan dan Pengendalian Profil 94.050.000,00 297.450.000,00 - 391.500.000,00
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.15.018. Penyusunan Data dan Rencana Aksi Tentang - 666.900.000,00 - 666.900.000,00
Catatan SIpil
1.02.06.1.02.06.01.15.019. Pemanfaatan Data dan Informasi 60.000.000,00 540.757.000,00 - 600.757.000,00
Kependudukan
1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.578.263.000,00 41.397.059.951,00 2.351.350.000,00 46.326.672.951,00
DAN GAMPONG ACEH
1.02.1.02.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi 1.141.020.000,00 1.991.300.345,00 1.219.350.000,00 4.351.670.345,00
Perkantoran
1.02.1.02.07.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 19.818.000,00 - 19.818.000,00
1.02.1.02.07.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 478.300.000,00 - 478.300.000,00
dan listrik
1.02.1.02.07.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 145.000.000,00 - 145.000.000,00
1.02.1.02.07.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 81.694.145,00 - 81.694.145,00
Penggandaan
1.02.1.02.07.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.07.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - 7.900.000,00 1.219.350.000,00 1.227.250.000,00
Kantor
1.02.1.02.07.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 36.141.200,00 - 36.141.200,00
perundang-undangan
1.02.1.02.07.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 118.625.000,00 - 118.625.000,00
1.02.1.02.07.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 372.600.000,00 - 372.600.000,00
Daerah
1.02.1.02.07.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.141.020.000,00 716.222.000,00 - 1.857.242.000,00
perkantoran
1.02.1.02.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 794.300.000,00 1.132.000.000,00 1.926.300.000,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.07.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - - 532.000.000,00 532.000.000,00
1.02.1.02.07.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 600.000.000,00 600.000.000,00
1.02.1.02.07.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 130.000.000,00 - 130.000.000,00
1.02.1.02.07.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
dinas/operasional
1.02.1.02.07.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 106.500.000,00 - 106.500.000,00
kantor
1.02.1.02.07.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 57.800.000,00 - 57.800.000,00
1.02.1.02.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
1.02.07.1.02.07.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan 520.028.000,00 3.741.195.710,00 - 4.261.223.710,00
Masyarakat Gampong
1.02.07.1.02.07.01.15.001. Pemberdayaan lembaga dan organisasi 15.650.000,00 784.350.000,00 - 800.000.000,00
masyarakat Gampong
1.02.07.1.02.07.01.15.009. Pembinaan dan perencanaan program 313.860.000,00 673.460.200,00 - 987.320.200,00
pemberdayaan masyarakat
1.02.07.1.02.07.01.15.016. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat 80.078.000,00 1.117.895.510,00 - 1.197.973.510,00
guna
1.02.07.1.02.07.01.15.017. Pengembangan potensi sumber daya alam 36.600.000,00 344.130.000,00 - 380.730.000,00
melalui penerapan inovasi
1.02.07.1.02.07.01.15.018. Pengembangan Sistem Informasi Gampong - 295.200.000,00 - 295.200.000,00
1.02.07.1.02.07.01.15.019. Penataan dan pengembangan kawasan 73.840.000,00 526.160.000,00 - 600.000.000,00
gampong
1.02.07.1.02.07.01.16. Program Pengembangan Lembaga 196.035.000,00 2.781.580.000,00 - 2.977.615.000,00
Ekonomi Gampong
1.02.07.1.02.07.01.16.027. Pembinaan dan Pengembangan Keuangan 72.360.000,00 547.865.000,00 - 620.225.000,00
Gampong
1.02.07.1.02.07.01.16.028. Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Usaha 82.020.000,00 1.228.200.000,00 - 1.310.220.000,00
Ekonomi Masyarakat Gampong
1.02.07.1.02.07.01.16.029. Peningkatan Kebutuhan Pelayanan Dasar 41.655.000,00 1.005.515.000,00 - 1.047.170.000,00
Ekonomi Masyarakat Gampong
1.02.07.1.02.07.01.17. Program Peningkatan Partisipasi 483.260.000,00 12.558.494.896,00 - 13.041.754.896,00
Masyarakat dalam Membangun
Gampong
1.02.07.1.02.07.01.17.009. Pembinaan dan pengembangan Lembaga 62.250.000,00 380.750.000,00 - 443.000.000,00
Gampong
1.02.07.1.02.07.01.17.010. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim 12.960.000,00 1.750.668.356,00 - 1.763.628.356,00
dan Gampong
1.02.07.1.02.07.01.17.011. Pembinaan lembaga Kemasyarakatan 52.600.000,00 2.522.400.000,00 - 2.575.000.000,00
Gampong
1.02.07.1.02.07.01.17.012. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 217.600.000,00 2.198.568.800,00 - 2.416.168.800,00
1.02.07.1.02.07.01.17.013. Peningkatan Motivasi, swadaya dan 137.850.000,00 5.706.107.740,00 - 5.843.957.740,00
partisipasi masyarakat gampong
1.02.07.1.02.07.01.18. Program Peningkatan Kapasitas 184.000.000,00 14.110.469.000,00 - 14.294.469.000,00
Aparatur Pemerintah Gampong
Halaman 219
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.07.1.02.07.01.18.005. Pembinaan kompetensi aparatur pemerintahan 35.840.000,00 5.136.360.000,00 - 5.172.200.000,00
gampong
1.02.07.1.02.07.01.18.006. Pembinaan kapasitas pemerintahan gampong 24.080.000,00 1.275.920.000,00 - 1.300.000.000,00
1.02.07.1.02.07.01.18.007. Peningkatan sarana dan prasarana gampong 124.080.000,00 7.698.189.000,00 - 7.822.269.000,00
1.02.07.1.02.07.01.21. Program Peningkatan Imum Mukim 53.920.000,00 5.419.720.000,00 - 5.473.640.000,00
dan Kelembagaannya
1.02.07.1.02.07.01.21.001. Pembinaaan kelembagaan mukim 53.920.000,00 5.419.720.000,00 - 5.473.640.000,00
1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN ACEH 5.969.990.000,00 72.063.590.189,00 220.442.455.982,00 298.476.036.171,00
1.02.1.02.09.01.01. Program Pelayanan Administrasi 2.533.360.000,00 6.615.413.198,00 418.700.000,00 9.567.473.198,00
Perkantoran
1.02.1.02.09.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 28.600.000,00 - 28.600.000,00
1.02.1.02.09.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 2.638.428.082,00 - 2.638.428.082,00
dan listrik
1.02.1.02.09.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 299.160.000,00 371.243.225,00 - 670.403.225,00
1.02.1.02.09.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 554.613.543,00 - 554.613.543,00
1.02.1.02.09.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 437.556.250,00 - 437.556.250,00
Penggandaan
1.02.1.02.09.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 99.086.850,00 - 99.086.850,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.09.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - 360.400.000,00 418.700.000,00 779.100.000,00
Kantor
1.02.1.02.09.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 102.600.000,00 405.000.000,00 - 507.600.000,00
perundang-undangan
1.02.1.02.09.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 291.775.000,00 - 291.775.000,00
1.02.1.02.09.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 830.370.000,00 - 830.370.000,00
Daerah
1.02.1.02.09.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 2.131.600.000,00 598.340.248,00 - 2.729.940.248,00
perkantoran
1.02.1.02.09.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 2.883.369.600,00 20.274.031.478,00 23.157.401.078,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.09.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - 250.000.000,00 13.330.000.000,00 13.580.000.000,00
1.02.1.02.09.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 2.836.085.000,00 2.836.085.000,00
1.02.1.02.09.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 187.000.000,00 360.000.000,00 547.000.000,00
1.02.1.02.09.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 1.465.846.478,00 1.465.846.478,00
1.02.1.02.09.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 400.000.000,00 400.000.000,00
1.02.1.02.09.01.02.013. Pengadaan Komputer - - 579.350.000,00 579.350.000,00
1.02.1.02.09.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 763.500.000,00 1.302.750.000,00 2.066.250.000,00
1.02.1.02.09.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 1.113.418.000,00 - 1.113.418.000,00
dinas/operasional
1.02.1.02.09.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 569.451.600,00 - 569.451.600,00
kantor
1.02.1.02.09.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 268.650.000,00 - 268.650.000,00
Aparatur
1.02.1.02.09.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 268.650.000,00 - 268.650.000,00
perlengkapannya
1.02.1.02.09.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 1.729.000.000,00 - 1.729.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.09.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 1.167.900.000,00 - 1.167.900.000,00
1.02.1.02.09.01.05.032. Pendidikan dan pelatihan teknis - 561.100.000,00 - 561.100.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan - - - -
Fasilitas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.17. Program Peningkatan Pelayanan 630.320.000,00 5.634.466.000,00 - 6.264.786.000,00
Angkutan
1.02.09.1.02.09.01.17.010. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, 225.600.000,00 2.474.056.000,00 - 2.699.656.000,00
murah dan mudah
1.02.09.1.02.09.01.17.012. Pengembangan sarana dan prasarana - 1.050.000.000,00 - 1.050.000.000,00
pelayanan jasa angkutan
1.02.09.1.02.09.01.17.020. Peningkatan Disiplin Angkutan Umum 404.720.000,00 2.110.410.000,00 - 2.515.130.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19. Program Pengendalian dan 50.000.000,00 4.134.720.000,00 34.566.539.070,00 38.751.259.070,00
Pengamanan Lalu Lintas
1.02.09.1.02.09.01.19.001. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 25.000.000,00 100.800.000,00 10.418.140.000,00 10.543.940.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.002. Pengadaan marka jalan 25.000.000,00 2.394.920.000,00 - 2.419.920.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.003. Pengadaan pagar pengaman jalan - 62.600.000,00 14.640.000.000,00 14.702.600.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.004. Pengadaan deliniator - - 1.032.600.000,00 1.032.600.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.005. Pengadaan traffic light - 660.700.000,00 2.000.000.000,00 2.660.700.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.007. Pembangunan zona keselamatan lalu lintas - 862.600.000,00 - 862.600.000,00
jalan
1.02.09.1.02.09.01.19.009. Pengadaan Cermin Tikungan - 53.100.000,00 3.119.590.000,00 3.172.690.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.010. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan pada - - 3.356.209.070,00 3.356.209.070,00
Daerah Rawan Kecelakaan
1.02.09.1.02.09.01.20. Program Peningkatan Kelaikan - - - -
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.01.22. Program Pembangunan Sarana, 2.756.310.000,00 50.797.971.391,00 165.183.185.434,00 218.737.466.825,00
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.22.001. Perencanaan dan Pembangunan Prasarana 25.000.000,00 16.722.400.000,00 - 16.747.400.000,00
dan Fasilitas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.01.22.006. Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut 58.500.000,00 14.329.575.000,00 15.796.922.884,00 30.184.997.884,00
1.02.09.1.02.09.01.22.007. Pembangunan Sarana Perhubungan Laut 406.050.000,00 797.427.500,00 93.181.011.550,00 94.384.489.050,00
Halaman 220
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.09.1.02.09.01.22.008. Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara 377.460.000,00 523.505.950,00 4.491.000.000,00 5.391.965.950,00
1.02.09.1.02.09.01.22.011. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 549.950.000,00 1.082.585.000,00 - 1.632.535.000,00
1.02.09.1.02.09.01.22.017. Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat 790.800.000,00 624.950.000,00 37.440.255.000,00 38.856.005.000,00
1.02.09.1.02.09.01.22.018. Penyediaan Sarana Perhubungan Darat 385.300.000,00 14.062.107.941,00 14.273.996.000,00 28.721.403.941,00
1.02.09.1.02.09.01.22.019. Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas perhubungan - 1.100.000.000,00 - 1.100.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.22.021. Penyusunan Regulasi Bidang Perhubungan 163.250.000,00 759.070.000,00 - 922.320.000,00
1.02.09.1.02.09.01.22.024. Pembangunan sarana perhubungan udara - 796.350.000,00 - 796.350.000,00
1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 5.130.040.000,00 35.403.152.090,00 9.281.639.846,00 49.814.831.936,00
PERSANDIAN ACEH
1.02.1.02.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi 3.043.830.000,00 5.161.257.646,00 2.834.971.711,00 11.040.059.357,00
Perkantoran
1.02.1.02.10.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 1.159.200.000,00 - 1.159.200.000,00
dan listrik
1.02.1.02.10.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 336.480.000,00 83.520.000,00 - 420.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 472.720.646,00 - 472.720.646,00
1.02.1.02.10.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 890.110.000,00 - 890.110.000,00
Penggandaan
1.02.1.02.10.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 45.000.000,00 - 45.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.10.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - 372.800.000,00 2.834.971.711,00 3.207.771.711,00
Kantor
1.02.1.02.10.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
perundang-undangan
1.02.1.02.10.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 433.000.000,00 - 433.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 1.200.000.000,00 - 1.200.000.000,00
Daerah
1.02.1.02.10.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 2.707.350.000,00 444.907.000,00 - 3.152.257.000,00
perkantoran
1.02.1.02.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 1.680.966.000,00 527.450.000,00 2.208.416.000,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.10.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - 45.000.000,00 527.450.000,00 572.450.000,00
1.02.1.02.10.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 563.440.000,00 - 563.440.000,00
1.02.1.02.10.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 650.000.000,00 - 650.000.000,00
dinas/operasional
1.02.1.02.10.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 342.526.000,00 - 342.526.000,00
gedung kantor
1.02.1.02.10.01.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1.02.1.02.10.01.02.036. Pemeliharaan rutin/berkala sound system - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
1.02.1.02.10.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 588.852.500,00 - 588.852.500,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.10.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 588.852.500,00 - 588.852.500,00
1.02.10.1.02.10.01.15. Program Pengembangan Komunikasi, 196.910.000,00 17.728.746.081,00 5.878.780.000,00 23.804.436.081,00
Informasi dan Media Massa
1.02.10.1.02.10.01.15.002. Pembinaan dan pengembangan jaringan - 171.000.000,00 40.000.000,00 211.000.000,00
komunikasi dan informasi
1.02.10.1.02.10.01.15.003. Pembinaan dan pengembangan sumber daya 126.960.000,00 620.390.000,00 - 747.350.000,00
komunikasi dan informasi
1.02.10.1.02.10.01.15.004. Penelitian dan pengembangan ilmu - 326.350.000,00 - 326.350.000,00
pengetahuan dan teknologi
1.02.10.1.02.10.01.15.008. Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi - 61.780.000,00 - 61.780.000,00
dan informasi
1.02.10.1.02.10.01.15.009. Pengadaan alat jaringan komunikasi - 10.589.515.482,00 3.173.900.000,00 13.763.415.482,00
1.02.10.1.02.10.01.15.010. Pengadaan perangkat keras pengelolaan - 3.653.389.734,00 2.664.880.000,00 6.318.269.734,00
system informasi manajemen daerah
terintegrasi
1.02.10.1.02.10.01.15.011. Pengembangan aplikasi E-Government Pemda 5.100.000,00 1.000.795.000,00 - 1.005.895.000,00
1.02.10.1.02.10.01.15.012. Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi 5.200.000,00 251.990.000,00 - 257.190.000,00
Gampong (KIG)
1.02.10.1.02.10.01.15.014. Pelayanan media center pemerintah daerah 59.650.000,00 1.053.535.865,00 - 1.113.185.865,00
1.02.10.1.02.10.01.17. Program Fasilitasi Peningkatan SDM 98.600.000,00 3.692.995.000,00 40.438.135,00 3.832.033.135,00
Bidang Komunikasi dan Informasi
1.02.10.1.02.10.01.17.001. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan 5.100.000,00 802.850.000,00 - 807.950.000,00
informasi
1.02.10.1.02.10.01.17.002. Penerapan sistem informasi dan teknologi 93.500.000,00 522.415.000,00 - 615.915.000,00
informasi di lingkungan Pemda
1.02.10.1.02.10.01.17.003. Evaluasi sistem informasi, teknologi informasi - 274.200.000,00 - 274.200.000,00
dan SDM di lingkungan Pemda
1.02.10.1.02.10.01.17.004. Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi - 158.970.000,00 - 158.970.000,00
sistem informasi dan teknologi informasi
1.02.10.1.02.10.01.17.005. Workshop sistem informasi dan teknologi - 150.960.000,00 40.438.135,00 191.398.135,00
informasi
1.02.10.1.02.10.01.17.008. Penyebarluasan informasi melalui media - 1.783.600.000,00 - 1.783.600.000,00
penyiaran
1.02.10.1.02.10.01.18. Program Kerjasama Informasi dengan 1.382.600.000,00 4.902.560.000,00 - 6.285.160.000,00
Mas Media
1.02.10.1.02.10.01.18.002. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan 1.264.900.000,00 1.041.680.000,00 - 2.306.580.000,00
pemerintahan daerah
1.02.10.1.02.10.01.18.003. Penyebarluasan informasi yang bersifat 112.500.000,00 3.373.210.000,00 - 3.485.710.000,00
penyuluhan bagi masyarakat
Halaman 221
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.10.1.02.10.01.18.006. Penyebarluasan informasi pembangunan 5.200.000,00 487.670.000,00 - 492.870.000,00
daerah melalui media tradisional, luar ruang
dan penerbitan
1.02.10.1.02.10.01.19. Program Pengembangan Data dan 408.100.000,00 1.647.774.863,00 - 2.055.874.863,00
Statistik
1.02.10.1.02.10.01.19.001. Updating data sumber daya alam, ekonomi, 179.800.000,00 362.640.000,00 - 542.440.000,00
keuangan dan investasi
1.02.10.1.02.10.01.19.002. Pengelolaan database SKPD dan - 827.700.000,00 - 827.700.000,00
pengembangan bank data e-Government
Pemda
1.02.10.1.02.10.01.19.003. Verifikasi, perekaman, back-up data 182.400.000,00 75.140.000,00 - 257.540.000,00
e-Government dan penyajian informasi
e-Government
1.02.10.1.02.10.01.19.004. Pengelolaan website 1.950.000,00 207.950.000,00 - 209.900.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.005. Pengelolaan sms centre gubernur 43.950.000,00 174.344.863,00 - 218.294.863,00
1.02.16.1.02.10.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya - - - -
1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 3.729.434.000,00 32.796.490.128,00 12.862.686.064,00 49.388.610.192,00
MENENGAH ACEH
1.02.1.02.11.01.01. Program Pelayanan Administrasi 246.640.000,00 1.538.098.770,00 480.500.000,00 2.265.238.770,00
Perkantoran
1.02.1.02.11.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 24.000.000,00 - 24.000.000,00
1.02.1.02.11.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 432.000.000,00 - 432.000.000,00
dan listrik
1.02.1.02.11.01.01.003. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan - 63.240.000,00 - 63.240.000,00
kantor
1.02.1.02.11.01.01.005. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - 3.000.000,00 - 3.000.000,00
1.02.1.02.11.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 169.972.500,00 - 169.972.500,00
1.02.1.02.11.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 35.175.000,00 - 35.175.000,00
Penggandaan
1.02.1.02.11.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 19.310.000,00 - 19.310.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.11.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - 10.000.000,00 480.500.000,00 490.500.000,00
Kantor
1.02.1.02.11.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 19.320.000,00 - 19.320.000,00
perundang-undangan
1.02.1.02.11.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 219.240.000,00 - 219.240.000,00
Daerah
1.02.1.02.11.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 246.640.000,00 542.841.270,00 - 789.481.270,00
perkantoran
1.02.1.02.11.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 531.336.000,00 2.424.573.752,00 2.955.909.752,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.11.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 277.000.000,00 277.000.000,00
1.02.1.02.11.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 321.336.000,00 - 321.336.000,00
dinas/operasional
1.02.1.02.11.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 210.000.000,00 2.147.573.752,00 2.357.573.752,00
1.02.1.02.11.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 157.900.000,00 - 157.900.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.11.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 157.900.000,00 - 157.900.000,00
1.02.11.1.02.11.01.15. Program Penciptaan Iklim - - - -
Usaha-usaha Kecil Menengah yang
Konduksif
1.02.11.1.02.11.01.16. Program Pengembangan - - - -
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.02.11.1.02.11.01.21. Program Pengembangan dan - - - -
Pembinaan Koperasi dan UKM
1.02.11.1.02.11.01.22. Program Pengembangan dan 1.792.104.000,00 14.173.746.362,00 9.757.612.312,00 25.723.462.674,00
Pembinaan Koperasi
1.02.11.1.02.11.01.22.001. Kegiatan Pengembangan Usaha bagi Koperasi 191.084.000,00 2.618.526.000,00 - 2.809.610.000,00
1.02.11.1.02.11.01.22.003. Pembinaan Kelembagaan Koperasi 199.940.000,00 4.084.850.050,00 - 4.284.790.050,00
1.02.11.1.02.11.01.22.004. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 451.080.000,00 1.806.778.000,00 45.000.000,00 2.302.858.000,00
1.02.11.1.02.11.01.22.005. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koperasi 950.000.000,00 3.838.567.312,00 9.712.612.312,00 14.501.179.624,00
(UPTD)
1.02.11.1.02.11.01.22.006. Peningkatan Daya Saing Koperasi - 1.825.025.000,00 - 1.825.025.000,00
(PLUT-KUMKM)
1.02.11.1.02.11.01.23. Program Pengembangan dan 1.413.790.000,00 15.073.127.501,00 - 16.486.917.501,00
Pembinaan UKM
1.02.11.1.02.11.01.23.001. Pengembangan Usaha bagi UMKM 888.800.000,00 9.615.610.300,00 - 10.504.410.300,00
1.02.11.1.02.11.01.23.002. Peningkatan Daya Saing UMKM 308.190.000,00 3.901.379.201,00 - 4.209.569.201,00
(PLUT-KUMKM)
1.02.11.1.02.11.01.23.003. Pelatihan Peningkatan Kompetensi UKM 216.800.000,00 1.556.138.000,00 - 1.772.938.000,00
(UPTD)
3.00.02.1.02.11.01.22. Program Perencanaan Pembangunan 276.900.000,00 1.322.281.495,00 200.000.000,00 1.799.181.495,00
Ekonomi
3.00.02.1.02.11.01.22.022. Perencanaan Pembangunan Koperasi dan 276.900.000,00 1.322.281.495,00 200.000.000,00 1.799.181.495,00
UKM
1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN 4.561.025.000,00 14.687.363.645,00 26.344.077.408,00 45.592.466.053,00
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
1.02.1.02.12.01.01. Program Pelayanan Administrasi 1.852.200.000,00 1.518.888.349,00 544.077.408,00 3.915.165.757,00
Perkantoran
1.02.1.02.12.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 60.260.199,00 - 60.260.199,00
Halaman 222
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.12.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 420.000.000,00 - 420.000.000,00
dan listrik
1.02.1.02.12.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 57.679.995,00 - 57.679.995,00
1.02.1.02.12.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 351.707.585,00 - 351.707.585,00
1.02.1.02.12.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 237.682.020,00 - 237.682.020,00
Penggandaan
1.02.1.02.12.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 28.949.500,00 - 28.949.500,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.12.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 544.077.408,00 544.077.408,00
Kantor
1.02.1.02.12.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 26.688.000,00 - 26.688.000,00
perundang-undangan
1.02.1.02.12.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 88.080.000,00 - 88.080.000,00
1.02.1.02.12.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 185.900.000,00 - 185.900.000,00
Daerah
1.02.1.02.12.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.852.200.000,00 61.941.050,00 - 1.914.141.050,00
perkantoran
1.02.1.02.12.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 1.114.666.066,00 25.800.000.000,00 26.914.666.066,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.12.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - 324.000.000,00 25.800.000.000,00 26.124.000.000,00
1.02.1.02.12.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 506.861.345,00 - 506.861.345,00
dinas/operasional
1.02.1.02.12.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 260.924.750,00 - 260.924.750,00
gedung kantor
1.02.1.02.12.01.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 22.879.971,00 - 22.879.971,00
Parkir dan Halaman Kantor
1.02.1.02.12.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 440.746.140,00 - 440.746.140,00
Aparatur
1.02.1.02.12.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 440.746.140,00 - 440.746.140,00
perlengkapannya
1.02.1.02.12.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 515.600.000,00 - 515.600.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.12.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 515.600.000,00 - 515.600.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15. Program Peningkatan Promosi dan - - - -
Kerjasama Investasi
1.02.12.1.02.12.01.16. Program Peningkatan Iklim Investasi 2.616.105.000,00 8.210.384.190,00 - 10.826.489.190,00
dan Realisasi Investasi
1.02.12.1.02.12.01.16.004. Pengembangan System Informasi Penanaman 231.900.000,00 511.799.700,00 - 743.699.700,00
Modal
1.02.12.1.02.12.01.16.018. Perencanaan Penyusunan Program dan 46.115.000,00 283.050.000,00 - 329.165.000,00
Pengendalian serta Evaluasi
1.02.12.1.02.12.01.16.020. Peningkatan kegiatan pemantauan, 100.560.000,00 525.189.450,00 - 625.749.450,00
pembinaan dan pengawasaan pelaksanaan
penanaman modal
1.02.12.1.02.12.01.16.021. Peningkatan promosi, kerjasama investasi dan 30.000.000,00 5.084.141.800,00 - 5.114.141.800,00
pengembangan potensi unggulan daerah
1.02.12.1.02.12.01.16.022. Peningkatan Iklim Penanaman Modal 3.250.000,00 591.055.500,00 - 594.305.500,00
1.02.12.1.02.12.01.16.024. Perencanaan Pengembangan Penanaman 2.204.280.000,00 1.215.147.740,00 - 3.419.427.740,00
Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun
Lhokseumawe
1.02.12.1.02.12.01.19. Program Peningkatan Pelayanan 21.980.000,00 2.420.279.200,00 - 2.442.259.200,00
Perizinan
1.02.12.1.02.12.01.19.003. Penanganan kasus pengaduan pelayanan 4.700.000,00 170.700.000,00 - 175.400.000,00
terpadu satu pintu
1.02.12.1.02.12.01.19.007. Pengendalian dan Pengembangan Manajemen - 183.755.000,00 - 183.755.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02.12.1.02.12.01.19.010. Monitoring dan Evaluasi perizinan dan non - 155.074.750,00 - 155.074.750,00
perizinan ke kabupaten/kota
1.02.12.1.02.12.01.19.011. Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan dan Non - 206.799.450,00 - 206.799.450,00
Perizinan
1.02.12.1.02.12.01.19.013. Bimtek Bidang Penyelenggaraan Pelayanan - 82.960.000,00 - 82.960.000,00
Perizinan dan Non Perizinan A
1.02.12.1.02.12.01.19.015. Rapat Kerja Pelayanan Terpadu Satu pintu - 123.380.000,00 - 123.380.000,00
1.02.12.1.02.12.01.19.017. Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian 17.280.000,00 576.425.000,00 - 593.705.000,00
Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan A
1.02.12.1.02.12.01.19.020. Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian - 458.060.000,00 - 458.060.000,00
Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan B
1.02.12.1.02.12.01.19.021. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat - 98.000.000,00 - 98.000.000,00
Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
1.02.12.1.02.12.01.19.022. Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian - 365.125.000,00 - 365.125.000,00
Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Bidang C
3.00.02.1.02.12.01.22. Program Perencanaan Pembangunan 70.740.000,00 466.799.700,00 - 537.539.700,00
Ekonomi
3.00.02.1.02.12.01.22.035. Perencanaan Pengembangan Penanaman 70.740.000,00 466.799.700,00 - 537.539.700,00
Modal Daerah
1.02.13.01. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA ACEH 5.669.775.000,00 137.467.618.160,00 74.611.230.000,00 217.748.623.160,00
1.02.1.02.13.01.01. Program Pelayanan Administrasi 1.696.780.000,00 3.197.153.000,00 611.750.000,00 5.505.683.000,00
Perkantoran
1.02.1.02.13.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12.100.000,00 - 12.100.000,00
Halaman 223
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.13.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 1.462.800.000,00 - 1.462.800.000,00
dan listrik
1.02.1.02.13.01.01.003. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan - 41.000.000,00 - 41.000.000,00
kantor
1.02.1.02.13.01.01.009. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 42.500.000,00 - 42.500.000,00
1.02.1.02.13.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 187.300.000,00 - 187.300.000,00
1.02.1.02.13.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 85.300.000,00 - 85.300.000,00
Penggandaan
1.02.1.02.13.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 186.500.000,00 - 186.500.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.13.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 611.750.000,00 611.750.000,00
Kantor
1.02.1.02.13.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 465.200.000,00 - 465.200.000,00
perundang-undangan
1.02.1.02.13.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 103.433.000,00 - 103.433.000,00
1.02.1.02.13.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 505.000.000,00 - 505.000.000,00
Daerah
1.02.1.02.13.01.01.020. Penyediaan jasa dokumentasi kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1.02.1.02.13.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.696.780.000,00 76.020.000,00 - 1.772.800.000,00
perkantoran
1.02.1.02.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 2.814.085.382,00 182.000.000,00 2.996.085.382,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.13.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 27.250.000,00 - 27.250.000,00
1.02.1.02.13.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 168.000.000,00 168.000.000,00
1.02.1.02.13.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 1.993.000.000,00 - 1.993.000.000,00
1.02.1.02.13.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 695.035.382,00 - 695.035.382,00
dinas/operasional
1.02.1.02.13.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
kantor
1.02.1.02.13.01.02.038. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan - 10.000.000,00 14.000.000,00 24.000.000,00
telepon
1.02.1.02.13.01.02.046. Kegiatan pembinaan kelembagaan - 63.800.000,00 - 63.800.000,00
1.02.1.02.13.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 106.920.000,00 - 106.920.000,00
Aparatur
1.02.1.02.13.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 106.920.000,00 - 106.920.000,00
perlengkapannya
1.02.1.02.13.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 214.500.000,00 - 214.500.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.13.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 98.000.000,00 - 98.000.000,00
1.02.1.02.13.01.05.003. Bimbingan teknis implementasi peraturan - 31.500.000,00 - 31.500.000,00
perundang-undangan
1.02.1.02.13.01.05.024. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan - 85.000.000,00 - 85.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.15. Program Pengembangan dan - 409.740.000,00 - 409.740.000,00
Keserasian Kebijakan Pemuda
1.02.13.1.02.13.01.15.001. Pendataan potensi kepemudaan - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.15.002. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan - 109.740.000,00 - 109.740.000,00
pembangunan pemuda
1.02.13.1.02.13.01.16. Program Peningkatan Peran Serta 235.420.000,00 11.406.770.000,00 - 11.642.190.000,00
Kepemudaan
1.02.13.1.02.13.01.16.001. Pembinaan Organisasi kepemudaan 142.970.000,00 2.549.760.000,00 - 2.692.730.000,00
1.02.13.1.02.13.01.16.002. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 12.030.000,00 917.970.000,00 - 930.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.16.003. Aksi bhakti sosial kepemudaan - 70.900.000,00 - 70.900.000,00
1.02.13.1.02.13.01.16.004. Pekan temu wicara organisasi pemuda - 81.350.000,00 - 81.350.000,00
1.02.13.1.02.13.01.16.005. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba 36.780.000,00 4.479.030.000,00 - 4.515.810.000,00
dikalangan generasi muda
1.02.13.1.02.13.01.16.006. Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan - 85.000.000,00 - 85.000.000,00
pemuda
1.02.13.1.02.13.01.16.008. Pameran prestasi hasil karya pemuda - 75.500.000,00 - 75.500.000,00
1.02.13.1.02.13.01.16.012. Seleksi dan pemberangkatan pertukaran 8.720.000,00 66.130.000,00 - 74.850.000,00
pemuda antar negara
1.02.13.1.02.13.01.16.013. Seleksi dan pemberangkatan pertukaran 3.495.000,00 61.505.000,00 - 65.000.000,00
pemuda antar provinsi
1.02.13.1.02.13.01.16.014. Seleksi dan pemberangkatan peserta kapal 3.495.000,00 47.555.000,00 - 51.050.000,00
pemuda nusantara
1.02.13.1.02.13.01.16.016. Pemilihan dan pelatihan Paskibraka tingkat 27.930.000,00 2.972.070.000,00 - 3.000.000.000,00
nasional dan provinsi
1.02.13.1.02.13.01.17. Program Peningkatan Upaya 7.160.000,00 2.092.840.000,00 - 2.100.000.000,00
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
1.02.13.1.02.13.01.17.001. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 7.160.000,00 2.092.840.000,00 - 2.100.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.19. Program Pengembangan Kebijakan 174.340.000,00 4.245.110.466,00 40.000.000,00 4.459.450.466,00
dan Manajemen Olahraga
1.02.13.1.02.13.01.19.001. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga 19.740.000,00 2.842.565.000,00 - 2.862.305.000,00
keolahragaan
1.02.13.1.02.13.01.19.003. pengembangan perencanaan olahraga terpadu 143.000.000,00 536.675.466,00 40.000.000,00 719.675.466,00
1.02.13.1.02.13.01.19.004. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 11.600.000,00 133.400.000,00 - 145.000.000,00
pengembangan olahraga
1.02.13.1.02.13.01.19.005. Pembinaan manajemen organisasi olahraga - 582.470.000,00 - 582.470.000,00
1.02.13.1.02.13.01.19.006. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
olahraga
Halaman 224
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.13.1.02.13.01.20. Program Pembinaan dan 1.577.375.000,00 49.297.252.556,00 30.520.000,00 50.905.147.556,00
Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.1.02.13.01.20.001. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi - 195.996.000,00 - 195.996.000,00
pelajar dalam olahraga
1.02.13.1.02.13.01.20.003. Pembibitan dan pembinaan olahragawan 19.740.000,00 5.030.260.000,00 - 5.050.000.000,00
berbakat
1.02.13.1.02.13.01.20.004. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat 13.560.000,00 819.905.000,00 - 833.465.000,00
daerah
1.02.13.1.02.13.01.20.005. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi - 642.300.000,00 - 642.300.000,00
1.02.13.1.02.13.01.20.007. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa 32.000.000,00 468.000.000,00 - 500.000.000,00
dan masyarakat
1.02.13.1.02.13.01.20.010. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk - 1.900.000.000,00 - 1.900.000.000,00
penyandang cacat
1.02.13.1.02.13.01.20.014. Pembinaan olahraga yang berkembang di 123.600.000,00 11.436.400.000,00 - 11.560.000.000,00
masyarakat
1.02.13.1.02.13.01.20.018. Pembinaan dan pembibitan atlit diklat olahraga 1.221.480.000,00 2.129.547.000,00 - 3.351.027.000,00
SMA Tunas Bangsa
1.02.13.1.02.13.01.20.019. Pengelolaan dapur umum SMA plus diklat - 2.970.000.000,00 - 2.970.000.000,00
olahraga
1.02.13.1.02.13.01.20.020. Pembinaan dan pengembangan olahraga santri - 1.180.460.000,00 19.540.000,00 1.200.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.20.021. Persiapan atlit (TC) dan pemberangkatan atlit 21.600.000,00 5.759.347.556,00 - 5.780.947.556,00
Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
1.02.13.1.02.13.01.20.023. Olahraga dalam rangka Hari Olahraga 4.800.000,00 82.200.000,00 - 87.000.000,00
Nasional (HAORNAS)
1.02.13.1.02.13.01.20.024. Festival olahraga tradisional - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.20.025. Pelaksanaan perlombaan lari 10 km 7.500.000,00 927.455.000,00 - 934.955.000,00
1.02.13.1.02.13.01.20.026. Pembinaan dan Pelatihan olahraga ke luar 18.095.000,00 4.331.362.000,00 - 4.349.457.000,00
negeri
1.02.13.1.02.13.01.20.027. Pelaksanaan, turnamen/kompetisi olahraga 115.000.000,00 11.124.020.000,00 10.980.000,00 11.250.000.000,00
antar lembaga/instansi lainnya
1.02.13.1.02.13.01.21. Program Peningkatan Sarana dan 1.919.000.000,00 63.662.946.756,00 73.326.960.000,00 138.908.906.756,00
Prasarana Olahraga
1.02.13.1.02.13.01.21.002. Peningkatan pembangunan sarana dan 183.200.000,00 61.593.031.756,00 72.526.960.000,00 134.303.191.756,00
prasarana olahraga
1.02.13.1.02.13.01.21.006. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan 1.735.800.000,00 2.069.915.000,00 800.000.000,00 4.605.715.000,00
prasarana olahraga
1.02.13.1.02.13.01.22. Program Pembinaan Kepemudaan 59.700.000,00 20.300.000,00 420.000.000,00 500.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.22.003. Peningkatan Prasarana dan Sarana 59.700.000,00 20.300.000,00 420.000.000,00 500.000.000,00
Kepemudaan
1.02.16.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4.948.445.000,00 81.380.864.885,00 101.287.305.616,00 187.616.615.501,00
ACEH
1.02.1.02.16.01.01. Program Pelayanan Administrasi 738.920.000,00 4.112.747.000,00 693.245.000,00 5.544.912.000,00
Perkantoran
1.02.1.02.16.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 81.800.000,00 - 81.800.000,00
1.02.1.02.16.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 1.851.500.000,00 - 1.851.500.000,00
dan listrik
1.02.1.02.16.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 70.667.000,00 - 70.667.000,00
1.02.1.02.16.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 85.905.000,00 - 85.905.000,00
Penggandaan
1.02.1.02.16.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 100.250.000,00 50.000.000,00 150.250.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.16.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 619.245.000,00 619.245.000,00
Kantor
1.02.1.02.16.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 180.200.000,00 - 180.200.000,00
1.02.1.02.16.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 505.345.000,00 - 505.345.000,00
Daerah
1.02.1.02.16.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 738.920.000,00 1.237.080.000,00 24.000.000,00 2.000.000.000,00
perkantoran
1.02.1.02.16.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 843.491.147,00 2.551.300.000,00 3.394.791.147,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.16.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
1.02.1.02.16.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 484.400.000,00 484.400.000,00
1.02.1.02.16.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
dinas/operasional
1.02.1.02.16.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
gedung kantor
1.02.1.02.16.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 393.491.147,00 766.900.000,00 1.160.391.147,00
1.02.1.02.16.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 5.400.000,00 497.567.072,00 - 502.967.072,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.16.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal 1.800.000,00 251.167.072,00 - 252.967.072,00
1.02.1.02.16.01.05.024. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 3.600.000,00 246.400.000,00 - 250.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya - - - -
1.02.16.1.02.16.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan - - - -
Budaya
1.02.16.1.02.16.01.19. Program Pengembangan Sarana dan - 224.900.000,00 69.196.760.616,00 69.421.660.616,00
Prasarana Kebudayaan
1.02.16.1.02.16.01.19.006. Pengembangan Sarana dan Prasarana - 200.000.000,00 2.600.000.000,00 2.800.000.000,00
Museum Aceh
1.02.16.1.02.16.01.19.007. Pengembangan Sarana dan Prasarana Taman - - 2.716.350.616,00 2.716.350.616,00
Budaya
Halaman 225
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.16.1.02.16.01.19.008. Pengembangan Sarana dan Prasarana - 3.400.000,00 2.996.600.000,00 3.000.000.000,00
Museum Tsunami
1.02.16.1.02.16.01.19.009. Pengembangan Sarana dan Prasarana Taman - 21.500.000,00 60.883.810.000,00 60.905.310.000,00
Ratu Safiatuddin
1.02.16.1.02.16.01.20. Program Pemasaran Pariwisata 53.100.000,00 18.677.420.000,00 134.000.000,00 18.864.520.000,00
1.02.16.1.02.16.01.20.001. Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran 7.500.000,00 714.750.000,00 - 722.250.000,00
Objek Pariwisata
1.02.16.1.02.16.01.20.003. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara 12.000.000,00 13.133.770.000,00 - 13.145.770.000,00
Didalam dan Luar Negeri
1.02.16.1.02.16.01.20.008. Pengembangan Komunikasi Pemasaran 33.600.000,00 4.828.900.000,00 134.000.000,00 4.996.500.000,00
Pariwisata
1.02.16.1.02.16.01.21. Program Pengelolaan Kekayaan dan 3.260.185.000,00 28.454.851.096,00 4.414.830.000,00 36.129.866.096,00
Keragaman Budaya
1.02.16.1.02.16.01.21.004. Pengumpulan dan Ganti Rugi Koleksi Museum 49.200.000,00 50.300.000,00 50.500.000,00 150.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.21.006. Survey dan Perekaman Digitalisasi - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Naskah-Naskah Kuno
1.02.16.1.02.16.01.21.025. Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara - 180.000.000,00 - 180.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.21.026. Festival Seni dan Pagelaran Budaya 63.000.000,00 2.808.625.096,00 - 2.871.625.096,00
1.02.16.1.02.16.01.21.030. Partisipasi Bahasa dan Seni Dalam dan Luar - 700.000.000,00 - 700.000.000,00
Negeri
1.02.16.1.02.16.01.21.031. Partisipasi Museum Dalam dan Luar Negeri 227.100.000,00 1.205.163.000,00 24.000.000,00 1.456.263.000,00
1.02.16.1.02.16.01.21.032. Pelatihan Kesenian 2.500.000,00 1.200.610.000,00 - 1.203.110.000,00
1.02.16.1.02.16.01.21.033. Pelestarian Bahasa dan Karya Sastra 18.000.000,00 663.840.000,00 - 681.840.000,00
1.02.16.1.02.16.01.21.034. Pelestarian Fisik Koleksi Museum dan Buku 2.300.000,00 122.300.000,00 - 124.600.000,00
Pustaka
1.02.16.1.02.16.01.21.035. Pelestarian Sejarah dan Budaya Aceh 8.000.000,00 664.300.000,00 - 672.300.000,00
1.02.16.1.02.16.01.21.036. Pembinaan Sanggar dan Komunitas Kesenian - 700.000.000,00 - 700.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.21.037. Pengelolaan Museum Aceh 213.480.000,00 1.922.320.000,00 139.200.000,00 2.275.000.000,00
1.02.16.1.02.16.01.21.038. Pengelolaan Museum Tsunami 1.496.000.000,00 1.627.313.000,00 - 3.123.313.000,00
1.02.16.1.02.16.01.21.039. Pengelolaan Taman Budaya 636.255.000,00 1.665.300.000,00 - 2.301.555.000,00
1.02.16.1.02.16.01.21.040. Pengelolaan, Pemugaran Situs Sejarah dan 420.000.000,00 1.857.550.000,00 4.201.130.000,00 6.478.680.000,00
Cagar Budaya
1.02.16.1.02.16.01.21.041. Penyebarluasan Nilai Budaya Aceh 66.400.000,00 1.879.870.000,00 - 1.946.270.000,00
1.02.16.1.02.16.01.21.043. Penyelenggaraan Event Adat dan Budaya 37.350.000,00 3.334.250.000,00 - 3.371.600.000,00
1.02.16.1.02.16.01.21.044. Penyelenggaraan Event Bahasa dan Seni 20.600.000,00 7.673.110.000,00 - 7.693.710.000,00
2.00.02.1.02.16.01.16. Program Pengembangan Destinasi 507.720.000,00 27.403.008.570,00 24.297.170.000,00 52.207.898.570,00
Pariwisata
2.00.02.1.02.16.01.16.002. Peningkatan pembangunan sarana dan - 528.200.000,00 2.046.500.000,00 2.574.700.000,00
prasarana pariwisata
2.00.02.1.02.16.01.16.007. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan 24.800.000,00 1.449.500.000,00 - 1.474.300.000,00
serta pengawasan standardisasi
2.00.02.1.02.16.01.16.012. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 31.600.000,00 1.748.400.000,00 - 1.780.000.000,00
2.00.02.1.02.16.01.16.013. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan 28.800.000,00 2.713.990.000,00 - 2.742.790.000,00
Kemitraan Pariwisata
2.00.02.1.02.16.01.16.016. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 8.400.000,00 1.641.900.000,00 - 1.650.300.000,00
2.00.02.1.02.16.01.16.017. Pengembangan Cinderamata Khas Daerah 7.500.000,00 873.650.000,00 - 881.150.000,00
2.00.02.1.02.16.01.16.018. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata 118.850.000,00 4.376.544.210,00 - 4.495.394.210,00
2.00.02.1.02.16.01.16.019. Perencanaan Destinasi Pariwisata 37.650.000,00 2.430.600.000,00 - 2.468.250.000,00
2.00.02.1.02.16.01.16.020. Pembangunan Sarana dan Prasarana 178.480.000,00 2.036.764.360,00 22.250.670.000,00 24.465.914.360,00
Pariwisata
2.00.02.1.02.16.01.16.021. Pengembangan Atraksi Pariwisata Unggulan 71.640.000,00 9.603.460.000,00 - 9.675.100.000,00
2.00.02.1.02.16.01.17. Program Pengembangan Kemitraan - - - -
3.00.02.1.02.16.01.22. Program Perencanaan Pembangunan 383.120.000,00 1.166.880.000,00 - 1.550.000.000,00
Ekonomi
3.00.02.1.02.16.01.22.023. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan 145.100.000,00 337.010.000,00 - 482.110.000,00
Database
3.00.02.1.02.16.01.22.024. Perencanaan Pembangunan Kebudayaan dan 199.200.000,00 388.540.000,00 - 587.740.000,00
Pariwisata
3.00.02.1.02.16.01.22.025. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 38.820.000,00 441.330.000,00 - 480.150.000,00
1.02.18.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 5.002.990.000,00 35.093.215.742,00 41.552.665.788,00 81.648.871.530,00
ACEH
1.02.1.02.18.01.01. Program Pelayanan Administrasi 1.973.740.000,00 3.318.304.851,00 502.600.288,00 5.794.645.139,00
Perkantoran
1.02.1.02.18.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 45.000.000,00 - 45.000.000,00
1.02.1.02.18.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 1.087.400.000,00 - 1.087.400.000,00
dan listrik
1.02.1.02.18.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 121.009.500,00 2.600.288,00 123.609.788,00
1.02.1.02.18.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 297.550.000,00 - 297.550.000,00
Penggandaan
1.02.1.02.18.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 97.950.355,00 - 97.950.355,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.18.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 500.000.000,00 500.000.000,00
Kantor
1.02.1.02.18.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 24.840.000,00 - 24.840.000,00
perundang-undangan
1.02.1.02.18.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 235.225.000,00 - 235.225.000,00
1.02.1.02.18.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 834.629.996,00 - 834.629.996,00
Daerah
Halaman 226
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.18.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.973.740.000,00 574.700.000,00 - 2.548.440.000,00
perkantoran
1.02.1.02.18.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 40.000.000,00 2.070.525.000,00 1.286.850.500,00 3.397.375.500,00
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.18.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - - 350.000.000,00 350.000.000,00
1.02.1.02.18.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 567.850.500,00 567.850.500,00
1.02.1.02.18.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 69.000.000,00 69.000.000,00
1.02.1.02.18.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 300.000.000,00 300.000.000,00
1.02.1.02.18.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
1.02.1.02.18.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 550.000.000,00 - 550.000.000,00
dinas/operasional
1.02.1.02.18.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 170.775.000,00 - 170.775.000,00
gedung kantor
1.02.1.02.18.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 189.750.000,00 - 189.750.000,00
kantor
1.02.1.02.18.01.02.046. Kegiatan pembinaan kelembagaan 40.000.000,00 760.000.000,00 - 800.000.000,00
1.02.1.02.18.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
Aparatur
1.02.1.02.18.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
perlengkapannya
1.02.1.02.18.01.03.006. Pengadaan pakaian kedaerahan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.02.1.02.18.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 892.850.000,00 1.581.366.500,00 - 2.474.216.500,00
Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.18.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 277.285.000,00 - 277.285.000,00
1.02.1.02.18.01.05.002. Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan - 180.000.000,00 - 180.000.000,00
1.02.1.02.18.01.05.006. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 6.950.000,00 243.050.000,00 - 250.000.000,00
1.02.1.02.18.01.05.010. Peningkatan kualitas pelayanan publik 717.900.000,00 499.031.500,00 - 1.216.931.500,00
1.02.1.02.18.01.05.016. Pengelolaan perpustakaan satuan kerja 168.000.000,00 382.000.000,00 - 550.000.000,00
1.02.17.1.02.18.01.15. Program Pengembangan Budaya Baca 1.360.950.000,00 23.481.241.884,00 39.718.215.000,00 64.560.406.884,00
dan Pembinaan Perpustakaan
1.02.17.1.02.18.01.15.001. Permasyarakatan minat dan kebiasaan - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
1.02.17.1.02.18.01.15.002. Pengembangan minat dan budaya baca 9.900.000,00 792.050.000,00 - 801.950.000,00
1.02.17.1.02.18.01.15.003. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada 118.800.000,00 110.742.600,00 - 229.542.600,00
perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat
1.02.17.1.02.18.01.15.004. Pelaksanaan koordinasi pengembangan 253.400.000,00 265.300.000,00 - 518.700.000,00
perpustakaan
1.02.17.1.02.18.01.15.005. Penyediaan pengembangan perpustakaan dan 356.400.000,00 12.789.872.090,00 5.170.915.000,00 18.317.187.090,00
minat baca di daerah
1.02.17.1.02.18.01.15.006. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan 295.200.000,00 335.700.000,00 - 630.900.000,00
budaya baca
1.02.17.1.02.18.01.15.007. Perencanaan dan penyusunan program 324.100.000,00 295.900.000,00 - 620.000.000,00
budaya baca
1.02.17.1.02.18.01.15.008. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya 3.150.000,00 1.142.400.000,00 - 1.145.550.000,00
baca
1.02.17.1.02.18.01.15.009. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
umum daerah
1.02.17.1.02.18.01.15.010. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 180.000.000,00 - 180.000.000,00
1.02.17.1.02.18.01.15.011. Pembangunan gedung perpustakaan - 6.969.277.194,00 34.547.300.000,00 41.516.577.194,00
1.02.18.1.02.18.01.15. Program Perbaikan Sistem 154.050.000,00 572.265.107,00 - 726.315.107,00
Administrasi Kearsipan
1.02.18.1.02.18.01.15.001. Pembangunan data base informasi kearsipan 154.050.000,00 417.865.107,00 - 571.915.107,00
1.02.18.1.02.18.01.15.002. Pengumpulan data - 154.400.000,00 - 154.400.000,00
1.02.18.1.02.18.01.16. Program Penyelamatan dan 568.200.000,00 1.568.705.500,00 45.000.000,00 2.181.905.500,00
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1.02.18.1.02.18.01.16.003. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam 112.000.000,00 418.000.000,00 - 530.000.000,00
bentuk informatika
1.02.18.1.02.18.01.16.005. Survey/pelacakan dan ganti rugi - 175.000.000,00 - 175.000.000,00
dokumen/wawancara tokoh/pelaku sejarah
1.02.18.1.02.18.01.16.006. Pengolahan arsip 439.200.000,00 459.330.500,00 45.000.000,00 943.530.500,00
1.02.18.1.02.18.01.16.007. Pameran kearsipan 17.000.000,00 433.000.000,00 - 450.000.000,00
1.02.18.1.02.18.01.16.008. Reproduksi/alih media - 83.375.000,00 - 83.375.000,00
1.02.18.1.02.18.01.17. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala 13.200.000,00 856.800.000,00 - 870.000.000,00
Sarana dan Prasarana Kearsipan
1.02.18.1.02.18.01.17.002. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 13.200.000,00 456.800.000,00 - 470.000.000,00
1.02.18.1.02.18.01.17.003. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
situasi data
1.02.18.1.02.18.01.18. Program Peningkatan Kualitas - 1.344.006.900,00 - 1.344.006.900,00
Pelayanan Informasi
1.02.18.1.02.18.01.18.003. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan - 557.345.000,00 - 557.345.000,00
instansi pemerintah/swasta
1.02.18.1.02.18.01.18.004. Bimbingan/penyuluhan kearsipan - 786.661.900,00 - 786.661.900,00
1.03. URUSAN KEISTIMEWAAN DAN 81.775.834.245,00 703.567.203.424,00 39.378.844.588,00 824.721.882.257,00
KEKHUSUSAN ACEH
1.03.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH 33.109.950.000,00 515.430.471.530,00 17.711.590.632,00 566.252.012.162,00
Halaman 227
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 33.109.950.000,00 514.317.228.530,00 14.918.120.000,00 562.345.298.530,00
Perkantoran
1.03.1.03.01.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
1.03.1.03.01.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 528.000.000,00 - 528.000.000,00
dan listrik
1.03.1.03.01.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 364.320.000,00 - 364.320.000,00
1.03.1.03.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 199.957.570,00 - 199.957.570,00
1.03.1.03.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 271.200.250,00 - 271.200.250,00
Penggandaan
1.03.1.03.01.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 83.344.000,00 - 83.344.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.1.03.01.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 197.040.000,00 40.000.000,00 237.040.000,00
perundang-undangan
1.03.1.03.01.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 395.850.000,00 - 395.850.000,00
1.03.1.03.01.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 1.148.240.000,00 - 1.148.240.000,00
Daerah
1.03.1.03.01.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.361.430.000,00 1.267.128.640,00 - 2.628.558.640,00
perkantoran
1.03.01.1.03.01.01.15. Program Pendidikan Dayah - 3.463.130.000,00 - 3.463.130.000,00
1.03.01.1.03.01.01.15.006. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum - 1.822.130.000,00 - 1.822.130.000,00
Dayah
1.03.01.1.03.01.01.15.013. Penyediaan Kitab/Buku Referensi Kurikulum - 1.641.000.000,00 - 1.641.000.000,00
Dayah Pendidikan Dayah
1.03.01.1.03.01.01.16. Program Peningkatan Sarana dan 1.794.000.000,00 484.915.500.000,00 - 486.709.500.000,00
Prasarana Dayah
1.03.01.1.03.01.01.16.001. Pembangunan dan pengembangan prasarana 1.504.800.000,00 472.397.500.000,00 - 473.902.300.000,00
dayah
1.03.01.1.03.01.01.16.006. Pembangunan dan pengembangan sarana dan - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
prasarana dayah kabupaten/kota
1.03.01.1.03.01.01.16.012. Pengadaan Alat/Sarana Pendukung Kegiatan 289.200.000,00 12.018.000.000,00 - 12.307.200.000,00
Proses Belajar Mengajar Santri
1.03.01.1.03.01.01.17. Program Peningkatan Mutu Tenaga 24.887.520.000,00 5.918.325.000,00 - 30.805.845.000,00
Pendidikan Dayah
1.03.01.1.03.01.01.17.002. Pembinaan terhadap Pimpinan dan Tgk. 24.876.720.000,00 211.030.000,00 - 25.087.750.000,00
Dayah
1.03.01.1.03.01.01.17.003. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga 10.800.000,00 2.591.165.000,00 - 2.601.965.000,00
Pendidik
1.03.01.1.03.01.01.17.004. Kerjasama Antar Lembaga - 2.150.950.000,00 - 2.150.950.000,00
1.03.01.1.03.01.01.17.005. Pelatihan Kompetensi Pimpinan dan Teungku - 465.180.000,00 - 465.180.000,00
Dayah
1.03.01.1.03.01.01.17.006. Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Dayah - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
1.03.01.1.03.01.01.18. Program Pemberdayaan Santri 21.000.000,00 7.952.795.823,00 - 7.973.795.823,00
1.03.01.1.03.01.01.18.002. Pelatihan life skill santri, jurnalistik dan - 256.090.000,00 - 256.090.000,00
penerbitan berkala majalah/jurnal dayah
1.03.01.1.03.01.01.18.006. Pembinaan Kompetensi/Ekstra Kurikuler Santri 21.000.000,00 4.943.950.000,00 - 4.964.950.000,00
1.03.01.1.03.01.01.18.009. Pembinaan Bakat dan Minat Santri - 635.205.823,00 - 635.205.823,00
1.03.01.1.03.01.01.18.012. Penyediaan Beasiswa Santri Berprestasi - 2.117.550.000,00 - 2.117.550.000,00
1.03.01.1.03.01.01.19. Program Pembinaan Manajemen - 907.710.000,00 100.000.000,00 1.007.710.000,00
Dayah
1.03.01.1.03.01.01.19.004. Pelatihan Usaha Kesehatan Dayah (UKD) - 363.050.000,00 - 363.050.000,00
1.03.01.1.03.01.01.19.005. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen - 400.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00
Dayah
1.03.01.1.03.01.01.19.009. Pelatihan Manajemen Tata Kelola Administrasi - 144.660.000,00 - 144.660.000,00
Dayah
1.03.01.1.03.01.01.21. Program Penelitian dan 24.000.000,00 857.210.000,00 - 881.210.000,00
Pengembangan Dayah
1.03.01.1.03.01.01.21.001. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan - 350.410.000,00 - 350.410.000,00
Pengembangan Dayah
1.03.01.1.03.01.01.21.003. Penyusunan Program dan Rencana Teknis 24.000.000,00 289.100.000,00 - 313.100.000,00
1.03.01.1.03.01.01.21.004. Permuktahiran Data dan Penyusunan Profil - 217.700.000,00 - 217.700.000,00
Dayah
1.03.01.1.03.01.01.22. Program Peningkatan Kualitas dan 5.022.000.000,00 5.817.477.247,00 14.778.120.000,00 25.617.597.247,00
Pengembangan Dayah
1.03.01.1.03.01.01.22.001. Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga 4.989.000.000,00 947.122.000,00 - 5.936.122.000,00
Kependidikan Dayah
1.03.01.1.03.01.01.22.004. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan 22.200.000,00 2.077.400.000,00 11.128.620.000,00 13.228.220.000,00
Prasarana Dayah Perbatasan
1.03.01.1.03.01.01.22.008. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan - 194.305.247,00 3.649.500.000,00 3.843.805.247,00
Prasarana Dayah MUQ Pagar Air
1.03.01.1.03.01.01.22.009. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah 10.800.000,00 2.598.650.000,00 - 2.609.450.000,00
Perbatasan
1.03.1.03.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 919.393.000,00 2.793.470.632,00 3.712.863.632,00
Prasarana Aparatur
1.03.1.03.01.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - - 1.424.500.000,00 1.424.500.000,00
1.03.1.03.01.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 20.000.000,00 142.010.632,00 162.010.632,00
1.03.1.03.01.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 125.000.000,00 125.000.000,00
1.03.1.03.01.01.02.010. Pengadaan mebeleur - 45.000.000,00 581.900.000,00 626.900.000,00
1.03.1.03.01.01.02.013. Pengadaan Komputer - - 520.060.000,00 520.060.000,00
1.03.1.03.01.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 110.000.000,00 - 110.000.000,00
Halaman 228
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 393.493.000,00 - 393.493.000,00
dinas/operasional
1.03.1.03.01.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 250.900.000,00 - 250.900.000,00
kantor
1.03.1.03.01.01.02.046. Kegiatan pembinaan kelembagaan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.03.1.03.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 193.850.000,00 - 193.850.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.01.01.05.008. Pengembangan SDM Aparatur - 193.850.000,00 - 193.850.000,00
1.03.01.02. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN 1.735.000.000,00 6.851.014.565,00 871.546.749,00 9.457.561.314,00
ACEH
1.01.01.1.03.01.02.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik 10.500.000,00 1.226.600.000,00 - 1.237.100.000,00
dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.1.03.01.02.20.004. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 4.500.000,00 225.500.000,00 - 230.000.000,00
1.01.01.1.03.01.02.20.008. Pengembangan mutu dan kualitas program 6.000.000,00 1.001.100.000,00 - 1.007.100.000,00
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
1.01.01.1.03.01.02.21. Program Manajemen Pelayanan 46.000.000,00 2.951.479.000,00 - 2.997.479.000,00
Pendidikan
1.01.01.1.03.01.02.21.001. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang 5.500.000,00 501.195.000,00 - 506.695.000,00
pendidikan
1.01.01.1.03.01.02.21.002. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan 10.500.000,00 385.500.000,00 - 396.000.000,00
di bidang pendidikan
1.01.01.1.03.01.02.21.005. Peningkatan Kelembagaan MPD Kab/Kota 7.000.000,00 548.930.000,00 - 555.930.000,00
Provinsi Aceh
1.01.01.1.03.01.02.21.008. Penyelenggaraan Seminar, Lokakarya dan - 280.000.000,00 - 280.000.000,00
Diskusi Ilmiah Isu-isu Pendidikan
1.01.01.1.03.01.02.21.009. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.500.000,00 868.020.000,00 - 881.520.000,00
1.01.01.1.03.01.02.21.024. Dialog interaktif masyarakat tentang 9.500.000,00 367.834.000,00 - 377.334.000,00
pendidikan
1.02.17.1.03.01.02.15. Program Pengembangan Budaya Baca - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
dan Pembinaan Perpustakaan
1.02.17.1.03.01.02.15.007. Perencanaan dan penyusunan program - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
budaya baca
1.03.1.03.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi 1.675.000.000,00 1.372.499.200,00 207.546.749,00 3.255.045.949,00
Perkantoran
1.03.1.03.01.02.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 240.000.000,00 - 240.000.000,00
dan listrik
1.03.1.03.01.02.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 13.000.000,00 - 13.000.000,00
kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.01.02.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.03.1.03.01.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 81.000.000,00 - 81.000.000,00
1.03.1.03.01.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
Penggandaan
1.03.1.03.01.02.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 9.500.000,00 - 9.500.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.1.03.01.02.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 207.546.749,00 207.546.749,00
Kantor
1.03.1.03.01.02.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 13.999.200,00 - 13.999.200,00
perundang-undangan
1.03.1.03.01.02.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 111.000.000,00 - 111.000.000,00
1.03.1.03.01.02.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 615.000.000,00 - 615.000.000,00
Daerah
1.03.1.03.01.02.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.675.000.000,00 14.000.000,00 - 1.689.000.000,00
perkantoran
1.03.1.03.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan - 495.135.765,00 664.000.000,00 1.159.135.765,00
Prasarana Aparatur
1.03.1.03.01.02.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 664.000.000,00 664.000.000,00
1.03.1.03.01.02.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 165.000.000,00 - 165.000.000,00
1.03.1.03.01.02.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
dinas/operasional
1.03.1.03.01.02.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 85.000.000,00 - 85.000.000,00
1.03.1.03.01.02.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 125.135.765,00 - 125.135.765,00
1.03.1.03.01.02.05. Program Peningkatan Kapasitas 3.500.000,00 725.300.600,00 - 728.800.600,00
Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.01.02.05.010. Peningkatan kualitas pelayanan publik - 400.876.600,00 - 400.876.600,00
1.03.1.03.01.02.05.011. Peningkatan kapasitas pengelolaan 3.500.000,00 324.424.000,00 - 327.924.000,00
ketatalaksanaan
1.03.02.01. KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT 10.493.415.000,00 13.590.285.088,00 2.802.500.000,00 26.886.200.088,00
LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
1.02.16.1.03.02.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 43.849.000,00 2.632.701.000,00 - 2.676.550.000,00
1.02.16.1.03.02.01.15.005. Pemberian penghargaan dan kerjasama di 18.900.000,00 1.726.400.000,00 - 1.745.300.000,00
bidang budaya
1.02.16.1.03.02.01.15.007. Penerbitan majalah/buku-buku tentang adat - 155.000.000,00 - 155.000.000,00
1.02.16.1.03.02.01.15.015. Survey dan perekaman digitalisasi 7.200.000,00 184.050.000,00 - 191.250.000,00
naskah-naskah kuno
1.02.16.1.03.02.01.15.016. Pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat 4.064.000,00 180.936.000,00 - 185.000.000,00
1.02.16.1.03.02.01.15.018. Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui 13.685.000,00 386.315.000,00 - 400.000.000,00
Media Massa dan Elektronik
1.02.16.1.03.02.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan 316.042.000,00 761.058.000,00 - 1.077.100.000,00
Budaya
Halaman 229
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.16.1.03.02.01.16.039. Pembinaan Keanekaragaman Budaya/Adat - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
dan Adat Istiadat
1.02.16.1.03.02.01.16.043. Perencanaan Penyusunan Program dan 181.142.000,00 435.958.000,00 - 617.100.000,00
Pengendalian Serta Evaluasi
1.02.16.1.03.02.01.16.044. Pengembangan Data Base Sistem Informasi 134.900.000,00 125.100.000,00 - 260.000.000,00
Lembaga Sejarah Budaya/Adat dan Adat
Istiadat
1.02.16.1.03.02.01.17. Program Pengelolaan Keragaman 4.760.000,00 220.240.000,00 - 225.000.000,00
Budaya
1.02.16.1.03.02.01.17.007. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.760.000,00 220.240.000,00 - 225.000.000,00
pelaksanaan pengembangan keanekaragaman
budaya
1.03.1.03.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi 9.818.446.000,00 4.154.777.200,00 - 13.973.223.200,00
Perkantoran
1.03.1.03.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 10.000.000,00 - 10.000.000,00
1.03.1.03.02.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 980.000.000,00 - 980.000.000,00
dan listrik
1.03.1.03.02.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.03.1.03.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1.03.1.03.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan 35.000.000,00 64.000.000,00 - 99.000.000,00
Penggandaan
1.03.1.03.02.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.1.03.02.01.01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga - 171.000.000,00 - 171.000.000,00
1.03.1.03.02.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 34.464.000,00 - 34.464.000,00
perundang-undangan
1.03.1.03.02.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 831.300.000,00 - 831.300.000,00
1.03.1.03.02.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 932.462.000,00 - 932.462.000,00
Daerah
1.03.1.03.02.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 9.783.446.000,00 701.551.200,00 - 10.484.997.200,00
perkantoran
1.03.1.03.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 64.700.000,00 4.441.863.444,00 2.802.500.000,00 7.309.063.444,00
Prasarana Aparatur
1.03.1.03.02.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - - 487.500.000,00 487.500.000,00
1.03.1.03.02.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.1.03.02.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 1.240.000.000,00 1.240.000.000,00
1.03.1.03.02.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 375.000.000,00 375.000.000,00
1.03.1.03.02.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 877.000.000,00 - 877.000.000,00
dinas/operasional
1.03.1.03.02.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 645.000.000,00 - 645.000.000,00
kantor
1.03.1.03.02.01.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 80.000.000,00 200.000.000,00 280.000.000,00
Parkir dan Halaman Kantor
1.03.1.03.02.01.02.040. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan - 405.600.000,00 - 405.600.000,00
1.03.02.1.03.02.01.15. Program Pelestarian dan Pembinaan - 249.000.000,00 - 249.000.000,00
Adat Istiadat
1.03.02.1.03.02.01.15.005. Sosialisasi Adat Istiadat - 249.000.000,00 - 249.000.000,00
1.03.02.1.03.02.01.17. Program Pemberdayaan Perangkat 64.700.000,00 2.185.263.444,00 - 2.249.963.444,00
Lembaga Wali Nanggroe Aceh
1.03.02.1.03.02.01.17.001. Penyusunan Fatwa hukum syar'I dan 41.032.000,00 458.968.000,00 - 500.000.000,00
Regulasi tentang Adat Istiadat
1.03.02.1.03.02.01.17.002. Pembinaan Kelembagaan adat dan imum 5.984.000,00 444.016.000,00 - 450.000.000,00
mukim
1.03.02.1.03.02.01.17.003. Penyusunan Reusam dan Pertimbangan 11.700.000,00 813.263.444,00 - 824.963.444,00
Lembaga Wali Nanggroe
1.03.02.1.03.02.01.17.004. Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam - 275.000.000,00 - 275.000.000,00
dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe
1.03.02.1.03.02.01.17.005. Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali 5.984.000,00 194.016.000,00 - 200.000.000,00
Nanggroe
1.03.1.03.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 183.750.000,00 - 183.750.000,00
Aparatur
1.03.1.03.02.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 183.750.000,00 - 183.750.000,00
perlengkapannya
1.03.1.03.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 245.618.000,00 1.195.895.444,00 - 1.441.513.444,00
Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.02.01.05.011. Peningkatan kapasitas pengelolaan 237.842.000,00 754.671.444,00 - 992.513.444,00
ketatalaksanaan
1.03.1.03.02.01.05.024. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 7.776.000,00 241.224.000,00 - 249.000.000,00
1.03.1.03.02.01.05.032. Pendidikan dan pelatihan teknis - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.03.02.02. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 2.311.100.000,00 17.348.271.429,00 1.541.142.080,00 21.200.513.509,00
1.03.1.03.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi 2.212.500.000,00 1.654.263.926,00 670.521.584,00 4.537.285.510,00
Perkantoran
1.03.1.03.02.02.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 17.850.000,00 - 17.850.000,00
1.03.1.03.02.02.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 270.000.000,00 - 270.000.000,00
dan listrik
1.03.1.03.02.02.01.009. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 102.710.000,00 - 102.710.000,00
1.03.1.03.02.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 46.000.000,00 - 46.000.000,00
1.03.1.03.02.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 61.000.000,00 - 61.000.000,00
Penggandaan
1.03.1.03.02.02.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 65.612.365,00 365.000.000,00 430.612.365,00
listrik/penerangan bangunan kantor
Halaman 230
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.1.03.02.02.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - 60.470.000,00 105.521.584,00 165.991.584,00
Kantor
1.03.1.03.02.02.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 14.400.000,00 200.000.000,00 214.400.000,00
perundang-undangan
1.03.1.03.02.02.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 185.500.000,00 - 185.500.000,00
1.03.1.03.02.02.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 722.000.000,00 - 722.000.000,00
Daerah
1.03.1.03.02.02.01.020. Penyediaan jasa dokumentasi kantor - 86.736.561,00 - 86.736.561,00
1.03.1.03.02.02.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 2.212.500.000,00 21.985.000,00 - 2.234.485.000,00
perkantoran
1.03.1.03.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan 72.600.000,00 15.265.557.503,00 870.620.496,00 16.208.777.999,00
Prasarana Aparatur
1.03.1.03.02.02.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 30.000.000,00 30.000.000,00
1.03.1.03.02.02.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 9.300.000,00 537.120.496,00 546.420.496,00
1.03.1.03.02.02.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 103.500.000,00 103.500.000,00
1.03.1.03.02.02.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 390.000.000,00 200.000.000,00 590.000.000,00
1.03.1.03.02.02.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 188.450.000,00 - 188.450.000,00
dinas/operasional
1.03.1.03.02.02.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 26.523.439,00 - 26.523.439,00
Parkir dan Halaman Kantor
1.03.02.1.03.02.02.15. Program Pelestarian dan Pembinaan - 3.370.658.823,00 - 3.370.658.823,00
Adat Istiadat
1.03.02.1.03.02.02.15.001. Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja dan - 334.872.823,00 - 334.872.823,00
Meunasib
1.03.02.1.03.02.02.15.005. Sosialisasi Adat Istiadat - 260.504.000,00 - 260.504.000,00
1.03.02.1.03.02.02.15.015. Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh - 2.550.282.000,00 - 2.550.282.000,00
1.03.02.1.03.02.02.15.017. Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui - 225.000.000,00 - 225.000.000,00
Media Luar Ruang
1.03.02.1.03.02.02.18. Program Pembinaan dan - 8.943.438.000,00 - 8.943.438.000,00
Pengembangan Hukum Adat
1.03.02.1.03.02.02.18.001. Pelatihan Peradilan Adat - 1.330.105.000,00 - 1.330.105.000,00
1.03.02.1.03.02.02.18.006. Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan - 363.615.000,00 - 363.615.000,00
Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat
(PolMas)
1.03.02.1.03.02.02.18.007. Pembinaan Gampong Percontohan Adat - 7.249.718.000,00 - 7.249.718.000,00
1.03.02.1.03.02.02.19. Program Pembinaan Lembaga Adat 72.600.000,00 2.337.187.241,00 - 2.409.787.241,00
dan Tokoh Adat
1.03.02.1.03.02.02.19.001. Penunjang Kegiatan MAA Perwakilan - 469.975.000,00 - 469.975.000,00
1.03.02.1.03.02.02.19.002. Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat - 822.163.927,00 - 822.163.927,00
1.03.02.1.03.02.02.19.003. Rapat Kerja MAA - 357.858.000,00 - 357.858.000,00
1.03.02.1.03.02.02.19.008. Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat 72.600.000,00 339.160.000,00 - 411.760.000,00
dan Adat Istiadat
1.03.02.1.03.02.02.19.014. Lokakarya Adat - 348.030.314,00 - 348.030.314,00
1.03.1.03.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin - 96.900.000,00 - 96.900.000,00
Aparatur
1.03.1.03.02.02.03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 96.900.000,00 - 96.900.000,00
1.03.1.03.02.02.05. Program Peningkatan Kapasitas 26.000.000,00 331.550.000,00 - 357.550.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.02.02.05.024. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 26.000.000,00 142.300.000,00 - 168.300.000,00
1.03.1.03.02.02.05.032. Pendidikan dan pelatihan teknis - 189.250.000,00 - 189.250.000,00
1.03.03.01. DINAS SYARIAT ISLAM ACEH 15.447.970.000,00 37.357.131.007,00 7.047.516.486,00 59.852.617.493,00
1.03.1.03.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi 1.693.670.000,00 5.039.640.192,00 - 6.733.310.192,00
Perkantoran
1.03.1.03.03.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 16.000.000,00 - 16.000.000,00
1.03.1.03.03.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 3.420.600.000,00 - 3.420.600.000,00
dan listrik
1.03.1.03.03.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 804.800.000,00 - 804.800.000,00
1.03.1.03.03.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
1.03.1.03.03.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 55.000.000,00 - 55.000.000,00
Penggandaan
1.03.1.03.03.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 8.500.000,00 - 8.500.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.1.03.03.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 31.380.000,00 - 31.380.000,00
perundang-undangan
1.03.1.03.03.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 129.600.000,00 - 129.600.000,00
1.03.1.03.03.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 423.500.000,00 - 423.500.000,00
Daerah
1.03.1.03.03.01.01.020. Penyediaan jasa dokumentasi kantor - 8.000.000,00 - 8.000.000,00
1.03.1.03.03.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.693.670.000,00 22.260.192,00 - 1.715.930.192,00
perkantoran
1.03.1.03.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 1.550.330.000,00 5.047.516.486,00 6.597.846.486,00
Prasarana Aparatur
1.03.1.03.03.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 4.976.116.486,00 4.976.116.486,00
1.03.1.03.03.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 71.400.000,00 71.400.000,00
1.03.1.03.03.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 1.212.830.000,00 - 1.212.830.000,00
dinas/operasional
1.03.1.03.03.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 130.000.000,00 - 130.000.000,00
kantor
Halaman 231
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.1.03.03.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 35.000.000,00 - 35.000.000,00
1.03.1.03.03.01.02.031. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan - 137.500.000,00 - 137.500.000,00
komunikasi
1.03.1.03.03.01.02.034. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku - 15.000.000,00 - 15.000.000,00
bacaan kantor
1.03.1.03.03.01.02.043. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
1.03.03.1.03.03.01.23. Program Peningkatan Pemahaman 63.600.000,00 2.093.115.200,00 - 2.156.715.200,00
Wawasan Islam
1.03.03.1.03.03.01.23.005. Pelatihan Mawaris 3.600.000,00 94.550.000,00 - 98.150.000,00
1.03.03.1.03.03.01.23.007. ToT modul wawasan keislaman bagi Guru - 631.380.200,00 - 631.380.200,00
SLTP/SLTA
1.03.03.1.03.03.01.23.008. Pembinaan dan peningkatan kapasitas tokoh - 394.800.000,00 - 394.800.000,00
masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam
1.03.03.1.03.03.01.23.010. Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan - 232.385.000,00 - 232.385.000,00
Ru'yat
1.03.03.1.03.03.01.23.011. Seminar problematika syariat Islam 60.000.000,00 340.000.000,00 - 400.000.000,00
1.03.03.1.03.03.01.23.013. Pembinaan mental spritual siswa/siswi SLTA - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
sederajat
1.03.03.1.03.03.01.24. Program Peningkatan Pemahaman, 172.600.000,00 9.544.900.000,00 - 9.717.500.000,00
Penghayatan dan Pengalaman Al
Quran
1.03.03.1.03.03.01.24.001. Pembinaan kelembagaan tilawatil quran 69.600.000,00 930.400.000,00 - 1.000.000.000,00
1.03.03.1.03.03.01.24.008. Bimbingan teknis tenaga pelatih/juri tilawatil 3.800.000,00 296.200.000,00 - 300.000.000,00
quran
1.03.03.1.03.03.01.24.010. Pembinaan imam Hafidh pada masjid 10.200.000,00 1.489.800.000,00 - 1.500.000.000,00
1.03.03.1.03.03.01.24.012. Pelaksanaan MTQ 83.600.000,00 1.716.940.000,00 - 1.800.540.000,00
1.03.03.1.03.03.01.24.013. Pelatihan/training center peserta MTQ/STQ 5.400.000,00 1.252.410.000,00 - 1.257.810.000,00
tingkat nasional
1.03.03.1.03.03.01.24.014. Pemberangkatan kafilah Aceh mengikuti - 3.859.150.000,00 - 3.859.150.000,00
MTQ/STQ tingkat Nasional dan Internasional
1.03.03.1.03.03.01.25. Program Peningkatan Kehidupan - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
Beragama dan Toleransi Umat
Beragama
1.03.03.1.03.03.01.25.002. Working Group Penyelesaian Permasalahan - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
Syariat Islam
1.03.03.1.03.03.01.27. Program Pembinaan Dakwah dan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Syiar Islam
1.03.03.1.03.03.01.27.001. Peningkatan kualitas dakwah dan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
penyemarakan syiar islam
1.03.03.1.03.03.01.30. Program Pembinaan Dakwah dan 9.313.500.000,00 8.164.792.032,00 - 17.478.292.032,00
Peribadatan Sebagai Syiar Islam
1.03.03.1.03.03.01.30.001. Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah 8.836.800.000,00 693.200.000,00 - 9.530.000.000,00
Terpencil
1.03.03.1.03.03.01.30.003. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Koordinator lapangan
1.03.03.1.03.03.01.30.004. Pembinaan Warga Binaan Lembaga - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Pemasyarakatan
1.03.03.1.03.03.01.30.005. Pelatihan Takmir Mesjid se Aceh - 1.250.000.000,00 - 1.250.000.000,00
1.03.03.1.03.03.01.30.007. Pelaksanaan cerdas cermat syariat Islam - 900.000.000,00 - 900.000.000,00
1.03.03.1.03.03.01.30.008. Pembinaan gampong percontohan syariah 30.000.000,00 935.800.000,00 - 965.800.000,00
1.03.03.1.03.03.01.30.009. Pengiriman khatib jum'at ke Kabupaten/Kota - 187.800.000,00 - 187.800.000,00
1.03.03.1.03.03.01.30.011. Ceramah bulan suci Ramadhan di mushalla As - 12.600.000,00 - 12.600.000,00
Salam
1.03.03.1.03.03.01.30.012. Penyelenggaraan Pengajian di Gampong 319.500.000,00 2.166.692.032,00 - 2.486.192.032,00
1.03.03.1.03.03.01.30.013. Penyediaan, pendistribusian dan pengawasan - 102.000.000,00 - 102.000.000,00
sarana peribadatan
1.03.03.1.03.03.01.30.014. Pendataan dan inventarisasi rumah ibadah dan 127.200.000,00 1.516.700.000,00 - 1.643.900.000,00
harta agama
1.03.03.1.03.03.01.32. Program Pengkajian, Pengembangan 90.000.000,00 2.413.963.583,00 - 2.503.963.583,00
dan Pembinaan Syariat Islam
1.03.03.1.03.03.01.32.001. Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi 90.000.000,00 1.100.763.583,00 - 1.190.763.583,00
Keislaman
1.03.03.1.03.03.01.32.002. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Syariat - 163.200.000,00 - 163.200.000,00
Islam
1.03.03.1.03.03.01.32.003. Pelatihan peningkatan kapasitas imeum - 450.000.000,00 - 450.000.000,00
meunasah dalam pelaksanaan syariat Islam
1.03.03.1.03.03.01.32.005. Pembinaan Keluarga Islami - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.03.03.1.03.03.01.32.006. Pembinaan Pelaku ekonomi mikro/kecil - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
berbasis syariah
1.03.03.1.03.03.01.33. Program Penguatan, pengembangan, 114.600.000,00 4.632.850.000,00 - 4.747.450.000,00
Pemberdayaan dan Peningkatan
Kerjasama Peradilan Syariat Islam
1.03.03.1.03.03.01.33.001. Penyuluhan regulasi Syariat Islam 9.000.000,00 367.900.000,00 - 376.900.000,00
1.03.03.1.03.03.01.33.002. Bimbingan teknis peradilan islam 88.800.000,00 634.000.000,00 - 722.800.000,00
1.03.03.1.03.03.01.33.003. Isbat Nikah bagi korban konflik dan 16.800.000,00 2.976.700.000,00 - 2.993.500.000,00
masyarakat miskin
1.03.03.1.03.03.01.33.004. Workshop dan FGD perkara syariah - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1.03.03.1.03.03.01.33.005. Penyusunan regulasi syariat Islam - 330.000.000,00 - 330.000.000,00
1.03.03.1.03.03.01.33.006. Pengawasan penegakan hukum syariat Islam - 174.250.000,00 - 174.250.000,00
Halaman 232
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.03.1.03.03.01.37. Program Penyelenggaraan 4.000.000.000,00 2.890.000.000,00 2.000.000.000,00 8.890.000.000,00
Peribadatan dan Pengembangan
Kelembagaan Mesjid Raya
Baiturrahman Aceh
1.03.03.1.03.03.01.37.001. Pembinaan kelembagaan pendidikan dan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
dakwah pada masjid raya baiturrahman
1.03.03.1.03.03.01.37.002. Bimbingan teknis petugas IT Masjid Raya - 90.000.000,00 - 90.000.000,00
Baiturrahman
1.03.03.1.03.03.01.37.004. Pengajian rutin keislaman Masjid Raya - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
Baiturrahman
1.03.03.1.03.03.01.37.005. Pelatihan tutor pendidikan Al-quran di Masjid - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
Raya Baiturrahman
1.03.03.1.03.03.01.37.006. Mendatangkan imam shalat terawih bulan suci - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
ramadhan dari luar negeri
1.03.03.1.03.03.01.37.007. Pelayanan BLUD 4.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 8.000.000.000,00
1.03.1.03.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 777.540.000,00 - 777.540.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.03.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 773.040.000,00 - 773.040.000,00
1.03.1.03.03.01.05.006. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) - 4.500.000,00 - 4.500.000,00
1.03.03.02. SEKRETARIAT MAJELIS 5.582.343.910,00 9.068.251.223,00 6.088.248.641,00 20.738.843.774,00
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
1.03.1.03.03.02.01. Program Pelayanan Administrasi 876.243.910,00 1.633.876.090,00 - 2.510.120.000,00
Perkantoran
1.03.1.03.03.02.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 11.000.000,00 - 11.000.000,00
1.03.1.03.03.02.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 450.000.000,00 - 450.000.000,00
dan listrik
1.03.1.03.03.02.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.03.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.03.1.03.03.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 143.000.000,00 - 143.000.000,00
Penggandaan
1.03.1.03.03.02.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.1.03.03.02.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 48.000.000,00 - 48.000.000,00
perundang-undangan
1.03.1.03.03.02.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 142.000.000,00 - 142.000.000,00
1.03.1.03.03.02.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 152.000.000,00 - 152.000.000,00
Daerah
1.03.1.03.03.02.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 876.243.910,00 312.876.090,00 - 1.189.120.000,00
perkantoran
1.03.1.03.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan 19.200.000,00 611.500.000,00 5.547.237.641,00 6.177.937.641,00
Prasarana Aparatur
1.03.1.03.03.02.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
1.03.1.03.03.02.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 17.500.000,00 112.939.000,00 130.439.000,00
1.03.1.03.03.02.02.010. Pengadaan mebeleur - - 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.1.03.03.02.02.013. Pengadaan Komputer - - 60.000.000,00 60.000.000,00
1.03.1.03.03.02.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 124.000.000,00 - 124.000.000,00
1.03.1.03.03.02.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
kantor
1.03.1.03.03.02.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 108.000.000,00 - 108.000.000,00
Parkir dan Halaman Kantor
1.03.1.03.03.02.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 19.200.000,00 112.000.000,00 2.324.298.641,00 2.455.498.641,00
1.03.1.03.03.02.03. Program Peningkatan Disiplin 4.686.900.000,00 6.422.375.133,00 541.011.000,00 11.650.286.133,00
Aparatur
1.03.1.03.03.02.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 225.650.000,00 - 225.650.000,00
perlengkapannya
1.03.03.1.03.03.02.22. Program Peningkatan Sumber Daya 4.512.900.000,00 3.928.455.133,00 - 8.441.355.133,00
dan Peran Ulama
1.03.03.1.03.03.02.22.002. Pembinaan Badan Otonom MPU 465.000.000,00 193.720.000,00 - 658.720.000,00
1.03.03.1.03.03.02.22.003. Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama 3.984.000.000,00 451.080.000,00 - 4.435.080.000,00
1.03.03.1.03.03.02.22.004. Pendidikan Kader Ulama 44.700.000,00 1.727.963.133,00 - 1.772.663.133,00
1.03.03.1.03.03.02.22.005. Rapat koordinasi MPU - 166.166.000,00 - 166.166.000,00
1.03.03.1.03.03.02.22.007. Pengkajian aliran sempalan - 304.040.000,00 - 304.040.000,00
1.03.03.1.03.03.02.22.013. Penerbitan Media MPU - 191.166.000,00 - 191.166.000,00
1.03.03.1.03.03.02.22.014. Nadwah/Mubahasah ilmiah - 95.000.000,00 - 95.000.000,00
1.03.03.1.03.03.02.22.019. Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam 19.200.000,00 465.200.000,00 - 484.400.000,00
1.03.03.1.03.03.02.22.026. Perencanaan Pembangunan Peran Ulama - 334.120.000,00 - 334.120.000,00
1.03.03.1.03.03.02.29. Program Silaturrahmi Umara - Ulama 30.000.000,00 557.781.000,00 - 587.781.000,00
1.03.03.1.03.03.02.29.001. Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamalah - 98.290.000,00 - 98.290.000,00
1.03.03.1.03.03.02.29.003. Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan 30.000.000,00 459.491.000,00 - 489.491.000,00
Daerah
1.03.03.1.03.03.02.35. Program Peningkatan Kualitas 144.000.000,00 1.710.489.000,00 541.011.000,00 2.395.500.000,00
Kelembagaan Agama, Pelayanan
Kehidupan Beragama dan Peran
Ulama
1.03.03.1.03.03.02.35.001. Pembinaan sistem jaminan Produk halal 114.000.000,00 334.289.000,00 41.011.000,00 489.300.000,00
1.03.03.1.03.03.02.35.002. Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasa 30.000.000,00 470.000.000,00 - 500.000.000,00
Produk Halal
1.03.03.1.03.03.02.35.003. Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal - 156.200.000,00 - 156.200.000,00
Halaman 233
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.03.1.03.03.02.35.004. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal - - 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.03.1.03.03.02.35.005. Sosialisasi sertifikasi produk halal - 750.000.000,00 - 750.000.000,00
1.03.1.03.03.02.05. Program Peningkatan Kapasitas - 400.500.000,00 - 400.500.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.03.02.05.004. Pembinaan mental dan fisik aparatur - 130.500.000,00 - 130.500.000,00
1.03.1.03.03.02.05.024. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
1.03.1.03.03.02.05.032. Pendidikan dan pelatihan teknis - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1.03.03.03. SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH 2.644.231.335,00 56.825.742.582,00 2.865.300.000,00 62.335.273.917,00
1.03.1.03.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi 2.439.451.335,00 1.978.406.548,00 300.000.000,00 4.717.857.883,00
Perkantoran
1.03.1.03.03.03.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
1.03.1.03.03.03.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 375.000.000,00 - 375.000.000,00
dan listrik
1.03.1.03.03.03.01.003. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan - - 300.000.000,00 300.000.000,00
kantor
1.03.1.03.03.03.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 450.000.000,00 - 450.000.000,00
kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.03.03.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.03.1.03.03.03.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
1.03.1.03.03.03.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 177.600.000,00 - 177.600.000,00
Penggandaan
1.03.1.03.03.03.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 15.455.000,00 - 15.455.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.1.03.03.03.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 34.200.000,00 - 34.200.000,00
perundang-undangan
1.03.1.03.03.03.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 220.000.000,00 - 220.000.000,00
1.03.1.03.03.03.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 350.000.000,00 - 350.000.000,00
Daerah
1.03.1.03.03.03.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 2.439.451.335,00 11.151.548,00 - 2.450.602.883,00
perkantoran
1.03.1.03.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan 10.200.000,00 773.950.000,00 2.415.300.000,00 3.199.450.000,00
Prasarana Aparatur
1.03.1.03.03.03.02.003. Pembangunan gedung kantor 10.200.000,00 - 1.740.300.000,00 1.750.500.000,00
1.03.1.03.03.03.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 650.000.000,00 650.000.000,00
1.03.1.03.03.03.02.012. Pengadaan peralatan studio dan komunikasi - - 25.000.000,00 25.000.000,00
1.03.1.03.03.03.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
1.03.1.03.03.03.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 183.950.000,00 - 183.950.000,00
kantor
1.03.1.03.03.03.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 290.000.000,00 - 290.000.000,00
1.03.1.03.03.03.03. Program Peningkatan Disiplin 194.580.000,00 53.793.386.034,00 150.000.000,00 54.137.966.034,00
Aparatur
1.03.1.03.03.03.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 128.800.000,00 - 128.800.000,00
perlengkapannya
1.03.03.1.03.03.03.31. Program Pengelolaan ZISWAF 70.780.000,00 563.934.290,00 - 634.714.290,00
1.03.03.1.03.03.03.31.001. Penyusunan Perencanaan ZISWAF 70.780.000,00 563.934.290,00 - 634.714.290,00
1.03.03.1.03.03.03.34. Program Peningkatan Kualitas dan 123.800.000,00 2.142.651.744,00 150.000.000,00 2.416.451.744,00
Akses Informasi Baitul Mal
1.03.03.1.03.03.03.34.001. Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF 19.200.000,00 538.960.000,00 - 558.160.000,00
1.03.03.1.03.03.03.34.002. Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal - 315.000.000,00 - 315.000.000,00
Kab/Kota
1.03.03.1.03.03.03.34.003. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan - 520.000.000,00 - 520.000.000,00
SDM
1.03.03.1.03.03.03.34.004. Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal 104.600.000,00 768.691.744,00 150.000.000,00 1.023.291.744,00
1.03.03.1.03.03.03.36. Program Peningkatan Pendistribusian - 50.958.000.000,00 - 50.958.000.000,00
dan Pendayagunaan ZISWAF
1.03.03.1.03.03.03.36.001. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif - 10.130.000.000,00 - 10.130.000.000,00
Fakir
1.03.03.1.03.03.03.36.002. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif - 24.387.200.000,00 - 24.387.200.000,00
Miskin
1.03.03.1.03.03.03.36.003. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif - 1.207.440.000,00 - 1.207.440.000,00
Amil
1.03.03.1.03.03.03.36.004. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif - 2.980.600.000,00 - 2.980.600.000,00
Muallaf
1.03.03.1.03.03.03.36.005. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif - 639.510.000,00 - 639.510.000,00
Gharimin
1.03.03.1.03.03.03.36.006. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif - 390.000.000,00 - 390.000.000,00
Fisabilillah
1.03.03.1.03.03.03.36.007. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif - 11.223.250.000,00 - 11.223.250.000,00
Ibnu Sabil
1.03.1.03.03.03.05. Program Peningkatan Kapasitas - 280.000.000,00 - 280.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.03.03.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 280.000.000,00 - 280.000.000,00
1.03.04.01. SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI 10.451.824.000,00 47.096.036.000,00 451.000.000,00 57.998.860.000,00
ACEH
1.03.1.03.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi 2.443.180.000,00 1.765.720.000,00 - 4.208.900.000,00
Perkantoran
1.03.1.03.04.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 10.400.000,00 - 10.400.000,00
1.03.1.03.04.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 240.000.000,00 - 240.000.000,00
dan listrik
Halaman 234
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.1.03.04.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 320.000.000,00 - 320.000.000,00
kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.04.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 108.500.000,00 - 108.500.000,00
1.03.1.03.04.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
Penggandaan
1.03.1.03.04.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
perundang-undangan
1.03.1.03.04.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 240.000.000,00 - 240.000.000,00
1.03.1.03.04.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
Daerah
1.03.1.03.04.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 2.443.180.000,00 356.820.000,00 - 2.800.000.000,00
perkantoran
1.03.1.03.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 600.000.000,00 350.000.000,00 950.000.000,00
Prasarana Aparatur
1.03.1.03.04.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
1.03.1.03.04.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.1.03.04.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 400.000.000,00 - 400.000.000,00
1.03.1.03.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Aparatur
1.03.1.03.04.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
perlengkapannya
1.03.04.1.03.04.01.15. Program Konsolidasi Perdamaian 4.921.680.000,00 9.063.020.000,00 - 13.984.700.000,00
Aceh
1.03.04.1.03.04.01.15.007. Penguatan Reintegrasi 4.921.680.000,00 9.063.020.000,00 - 13.984.700.000,00
1.03.04.1.03.04.01.16. Program Pemberdayaan Ekonomi 372.450.000,00 28.775.550.000,00 - 29.148.000.000,00
Masyarakat dan Korban Konflik
1.03.04.1.03.04.01.16.001. Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik 302.050.000,00 28.545.950.000,00 - 28.848.000.000,00
1.03.04.1.03.04.01.16.002. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 70.400.000,00 229.600.000,00 - 300.000.000,00
1.03.04.1.03.04.01.17. Program Pelayanan dan Rehabilitasi 2.497.800.000,00 5.408.460.000,00 101.000.000,00 8.007.260.000,00
Sosial Masyarakat Korban Konflik
1.03.04.1.03.04.01.17.001. Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban - 3.106.400.000,00 - 3.106.400.000,00
Konflik
1.03.04.1.03.04.01.17.002. Perlindungan Sosial Korban Konflik 2.497.800.000,00 2.302.060.000,00 101.000.000,00 4.900.860.000,00
1.03.04.1.03.04.01.18. Program Pendidikan Damai 38.850.000,00 561.150.000,00 - 600.000.000,00
1.03.04.1.03.04.01.18.001. Peringatan Hari Damai Aceh 38.850.000,00 561.150.000,00 - 600.000.000,00
1.03.04.1.03.04.01.19. Program Pencegahan dan Mitigasi 10.800.000,00 689.200.000,00 - 700.000.000,00
Konflik
1.03.04.1.03.04.01.19.001. Penyelesaian Permasalahan Implementasi 10.800.000,00 689.200.000,00 - 700.000.000,00
MoU Helsinki
1.03.1.03.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.04.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.03.1.03.04.01.06. Program Peningkatan Pengembangan 167.064.000,00 32.936.000,00 - 200.000.000,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.03.1.03.04.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 167.064.000,00 32.936.000,00 - 200.000.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.00. URUSAN PILIHAN 90.960.886.000,00 692.260.665.790,00 270.996.696.627,00 1.054.218.248.417,00
2.00.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH 5.841.690.000,00 251.388.087.854,00 134.392.017.523,00 391.621.795.377,00
2.00.2.00.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 5.215.410.000,00 246.740.312.854,00 133.581.862.817,00 385.537.585.671,00
Perkantoran
2.00.2.00.01.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 40.500.000,00 - 40.500.000,00
2.00.2.00.01.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 1.152.000.000,00 - 1.152.000.000,00
dan listrik
2.00.2.00.01.01.01.003. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan - 90.568.000,00 - 90.568.000,00
kantor
2.00.2.00.01.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 40.500.000,00 - 40.500.000,00
kendaraan dinas/operasional
2.00.2.00.01.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 673.000.000,00 - 673.000.000,00
2.00.2.00.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
2.00.2.00.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 178.000.000,00 - 178.000.000,00
Penggandaan
2.00.2.00.01.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 50.201.450,00 - 50.201.450,00
listrik/penerangan bangunan kantor
2.00.2.00.01.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 153.700.000,00 153.700.000,00
Kantor
2.00.2.00.01.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 46.800.000,00 - 46.800.000,00
perundang-undangan
2.00.2.00.01.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
2.00.2.00.01.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 765.314.777,00 - 765.314.777,00
Daerah
2.00.2.00.01.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.026.600.000,00 20.036.544,00 - 1.046.636.544,00
perkantoran
2.00.01.2.00.01.01.20. Program Pengembangan Budidaya 1.558.530.000,00 175.784.694.777,00 9.386.920.000,00 186.730.144.777,00
Perikanan
2.00.01.2.00.01.01.20.001. Pengembangan bibit ikan unggul 693.360.000,00 25.634.040.000,00 - 26.327.400.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.012. Pengembangan Perbenihan Perikanan 27.170.000,00 28.106.270.000,00 4.630.320.000,00 32.763.760.000,00
2.00.01.2.00.01.01.20.014. Pembinaan Kelembagaan dan Pembudidayaan 772.000.000,00 3.737.680.000,00 - 4.509.680.000,00
Ikan
Halaman 235
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.01.2.00.01.01.20.015. Pengembangan Sarana dan Prasarana 19.800.000,00 36.296.220.000,00 - 36.316.020.000,00
Budidaya Ikan Air Tawar
2.00.01.2.00.01.01.20.016. Pengembangan Sarana dan Prasarana 25.300.000,00 74.962.984.777,00 - 74.988.284.777,00
Budidaya Ikan Air Payau
2.00.01.2.00.01.01.20.017. Kegiatan Pengembangan Sarana dan 20.900.000,00 7.047.500.000,00 4.756.600.000,00 11.825.000.000,00
Prasarana Budidaya Ikan Air Laut
2.00.01.2.00.01.01.21. Program Pengembangan Perikanan 1.696.000.000,00 40.697.919.229,00 122.969.719.400,00 165.363.638.629,00
Tangkap
2.00.01.2.00.01.01.21.010. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan 86.200.000,00 13.928.900.000,00 - 14.015.100.000,00
2.00.01.2.00.01.01.21.011. Pengembangan Pelabuhan Perikanan - 4.664.458.804,00 - 4.664.458.804,00
2.00.01.2.00.01.01.21.012. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan SDM 134.850.000,00 255.150.000,00 - 390.000.000,00
Nelayan
2.00.01.2.00.01.01.21.013. Kegiatan Pengadaan Armada Kapal Perikanan 19.800.000,00 9.890.900.000,00 - 9.910.700.000,00
2.00.01.2.00.01.01.21.014. Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 580.450.000,00 1.195.170.000,00 30.884.420.000,00 32.660.040.000,00
Nusantara IDI
2.00.01.2.00.01.01.21.015. Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 685.700.000,00 3.060.360.000,00 48.653.940.000,00 52.400.000.000,00
Samudera Lampulo
2.00.01.2.00.01.01.21.016. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana 189.000.000,00 7.702.980.425,00 43.431.359.400,00 51.323.339.825,00
Pelabuhan Perikanan
2.00.01.2.00.01.01.23. Program Optimalisasi Pengelolaan dan 211.300.000,00 617.751.579,00 50.000.000,00 879.051.579,00
Pemasaran Produksi Perikanan
2.00.01.2.00.01.01.23.008. Pengembangan Laboratorium Pengujian Mutu 211.300.000,00 617.751.579,00 50.000.000,00 879.051.579,00
Perikanan
2.00.01.2.00.01.01.27. Program Pemberdayaan Ekonomi 64.000.000,00 9.631.426.048,00 - 9.695.426.048,00
Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
2.00.01.2.00.01.01.27.002. Kegiatan Pembinaan Kluster Petani Garam 17.600.000,00 5.177.826.048,00 - 5.195.426.048,00
2.00.01.2.00.01.01.27.003. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 46.400.000,00 4.453.600.000,00 - 4.500.000.000,00
Pulau-pulau Kecil
2.00.01.2.00.01.01.28. Program Peningkatan Nilai Tambah 135.650.000,00 10.923.150.000,00 551.523.417,00 11.610.323.417,00
Produksi Perikanan
2.00.01.2.00.01.01.28.001. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 118.050.000,00 4.387.550.000,00 - 4.505.600.000,00
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2.00.01.2.00.01.01.28.003. Kegiatan Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik 17.600.000,00 6.535.600.000,00 551.523.417,00 7.104.723.417,00
Perikanan Aceh
2.00.01.2.00.01.01.29. Program Perlindungan dan Konservasi 523.330.000,00 5.578.450.450,00 470.000.000,00 6.571.780.450,00
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.00.01.2.00.01.01.29.001. Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa 42.430.000,00 574.300.450,00 - 616.730.450,00
Pengamanan Sumberdaya Kelautan
2.00.01.2.00.01.01.29.002. Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing 216.550.000,00 822.350.000,00 470.000.000,00 1.508.900.000,00
2.00.01.2.00.01.01.29.004. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan 132.550.000,00 1.218.060.000,00 - 1.350.610.000,00
Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2.00.01.2.00.01.01.29.005. Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi 131.800.000,00 2.963.740.000,00 - 3.095.540.000,00
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.00.2.00.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 1.462.760.000,00 810.154.706,00 2.272.914.706,00
Prasarana Aparatur
2.00.2.00.01.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
2.00.2.00.01.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - - 810.154.706,00 810.154.706,00
2.00.2.00.01.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 1.212.760.000,00 - 1.212.760.000,00
dinas/operasional
2.00.2.00.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Aparatur
2.00.2.00.01.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
perlengkapannya
2.00.2.00.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 2.100.000,00 427.900.000,00 - 430.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
2.00.2.00.01.01.05.032. Pendidikan dan pelatihan teknis 2.100.000,00 427.900.000,00 - 430.000.000,00
3.00.02.2.00.01.01.22. Program Perencanaan Pembangunan 624.180.000,00 2.557.115.000,00 - 3.181.295.000,00
Ekonomi
3.00.02.2.00.01.01.22.036. Perencanaan Pembangunan Kelautan dan 624.180.000,00 2.557.115.000,00 - 3.181.295.000,00
Perikanan
2.00.03.01. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 17.840.365.000,00 215.781.676.005,00 37.590.754.922,00 271.212.795.927,00
ACEH
1.02.03.2.00.03.01.17. Program Pengembangan dan 1.163.300.000,00 19.231.426.716,00 777.120.000,00 21.171.846.716,00
Peningkatan Penyuluhan
1.02.03.2.00.03.01.17.002. Pengembangan sarana dan prasarana 19.740.000,00 4.916.151.963,00 - 4.935.891.963,00
penyuluhan
1.02.03.2.00.03.01.17.003. Upgrading Penyuluh Pertanian 166.080.000,00 2.114.520.000,00 - 2.280.600.000,00
1.02.03.2.00.03.01.17.004. Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat - 306.080.000,00 277.120.000,00 583.200.000,00
Pertanian
1.02.03.2.00.03.01.17.009. Pendidikan kejuruan Pertanian 470.340.000,00 6.604.229.753,00 500.000.000,00 7.574.569.753,00
1.02.03.2.00.03.01.17.010. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi 507.140.000,00 5.290.445.000,00 - 5.797.585.000,00
pertanian/perkebunan tepat guna
2.00.2.00.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi 7.591.060.000,00 9.764.787.460,00 - 17.355.847.460,00
Perkantoran
2.00.2.00.03.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
2.00.2.00.03.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 2.552.000.000,00 - 2.552.000.000,00
dan listrik
2.00.2.00.03.01.01.003. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
kantor
2.00.2.00.03.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 3.700.000.000,00 - 3.700.000.000,00
kendaraan dinas/operasional
Halaman 236
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.2.00.03.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.092.240.000,00 155.933.112,00 - 1.248.173.112,00
2.00.2.00.03.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 456.117.348,00 - 456.117.348,00
2.00.2.00.03.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 350.000.000,00 - 350.000.000,00
Penggandaan
2.00.2.00.03.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 140.000.000,00 - 140.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
2.00.2.00.03.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 156.000.000,00 - 156.000.000,00
perundang-undangan
2.00.2.00.03.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 530.000.000,00 - 530.000.000,00
2.00.2.00.03.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 949.700.000,00 - 949.700.000,00
Daerah
2.00.2.00.03.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 6.498.820.000,00 425.037.000,00 - 6.923.857.000,00
perkantoran
2.00.2.00.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 560.000.000,00 7.475.329.922,00 8.035.329.922,00
Prasarana Aparatur
2.00.2.00.03.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - - 5.691.200.000,00 5.691.200.000,00
2.00.2.00.03.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 984.129.922,00 984.129.922,00
2.00.2.00.03.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 560.000.000,00 - 560.000.000,00
2.00.2.00.03.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - - 800.000.000,00 800.000.000,00
2.00.2.00.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin 7.987.210.000,00 180.685.573.492,00 29.338.305.000,00 218.011.088.492,00
Aparatur
2.00.2.00.03.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 1.393.000.000,00 - 1.393.000.000,00
perlengkapannya
2.00.03.2.00.03.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan 633.700.000,00 11.978.546.518,00 - 12.612.246.518,00
Petani
2.00.03.2.00.03.01.15.001. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 74.220.000,00 1.111.912.518,00 - 1.186.132.518,00
2.00.03.2.00.03.01.15.013. Pemberdayaan Masyarakat Tani melalui - 546.100.000,00 - 546.100.000,00
Pelatihan Teknologi Tepat Guna
2.00.03.2.00.03.01.15.014. Pemberdayaan Keujruen Blang (P3A/GP3A) 22.200.000,00 1.586.600.000,00 - 1.608.800.000,00
2.00.03.2.00.03.01.15.016. Penanganan pasca panen dan pengolahan 70.140.000,00 1.686.824.000,00 - 1.756.964.000,00
hasil Tanaman Semusim dan Rempah
2.00.03.2.00.03.01.15.017. Penanganan pasca panen dan pengolahan 61.800.000,00 3.271.700.000,00 - 3.333.500.000,00
hasil tanaman tahunan dan penyegar
2.00.03.2.00.03.01.15.018. Penanganan pasca panen dan pengolahan 40.940.000,00 1.100.810.000,00 - 1.141.750.000,00
hasil tanaman pangan
2.00.03.2.00.03.01.15.019. Penanganan pasca panen dan pengolahan - 790.000.000,00 - 790.000.000,00
hasil hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.15.020. Promosi atas hasil perkebunan unggulan 89.400.000,00 1.080.600.000,00 - 1.170.000.000,00
daerah
2.00.03.2.00.03.01.15.021. Promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan 32.400.000,00 512.600.000,00 - 545.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.15.022. Promosi dan pemasaran hasil hortikultura 242.600.000,00 291.400.000,00 - 534.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.18. Program Peningkatan Penerapan - 940.000.000,00 - 940.000.000,00
Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.18.002. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi - 940.000.000,00 - 940.000.000,00
pertanian/perkebunan tepat guna
2.00.03.2.00.03.01.19. Program Peningkatan Produksi 7.353.510.000,00 166.374.026.974,00 29.338.305.000,00 203.065.841.974,00
Pertanian/Perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.19.038. Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat 408.650.000,00 9.461.805.100,00 - 9.870.455.100,00
2.00.03.2.00.03.01.19.039. Pembinaan dan Pengawasan Usaha 75.420.000,00 1.072.890.044,00 - 1.148.310.044,00
Perkebunan Besar
2.00.03.2.00.03.01.19.043. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan - 1.238.450.000,00 - 1.238.450.000,00
Tanaman Pangan
2.00.03.2.00.03.01.19.044. Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan 306.540.000,00 2.233.010.000,00 321.000.000,00 2.860.550.000,00
tanaman pangan
2.00.03.2.00.03.01.19.045. Penyelenggaraan BLUD produksi benih 298.800.000,00 621.200.000,00 80.000.000,00 1.000.000.000,00
Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.19.046. Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan - - 5.272.200.000,00 5.272.200.000,00
tanaman hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.19.047. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 610.740.000,00 1.860.630.000,00 - 2.471.370.000,00
Tanaman Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.19.048. Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Tahunan - 760.955.000,00 - 760.955.000,00
dan Penyegar
2.00.03.2.00.03.01.19.049. Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim - 905.720.000,00 - 905.720.000,00
dan Rempah
2.00.03.2.00.03.01.19.050. Pembinaan dan pengembangan usaha 178.640.000,00 1.434.284.440,00 1.117.405.000,00 2.730.329.440,00
perbenihan/perbibitan perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.19.051. Pengembangan Desa Mandiri Benih Padi - 1.080.000.000,00 - 1.080.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.052. Pembinaan dan pengembangan usaha 804.840.000,00 3.681.660.000,00 34.000.000,00 4.520.500.000,00
perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan
2.00.03.2.00.03.01.19.053. Pembinaan dan pengembangan usaha 103.200.000,00 2.462.675.000,00 - 2.565.875.000,00
perbenihan/perbibitan Tanaman Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.19.054. Optimasi lahan pertanian 192.000.000,00 5.088.000.000,00 - 5.280.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.055. Perluasan Areal Pertanian 221.600.000,00 6.798.400.000,00 - 7.020.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.056. Pengadaan Alat Mesin Pertanian Prapanen 25.920.000,00 724.080.000,00 11.080.000.000,00 11.830.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.057. Pengadaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen 72.000.000,00 108.000.000,00 5.370.000.000,00 5.550.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.058. Peningkatan Prasarana Pertanian 50.800.000,00 17.247.200.000,00 - 17.298.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.059. Peningkatan Prasarana Perkebunan 68.040.000,00 33.493.460.000,00 - 33.561.500.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.062. Peningkatan sarana dan prasarana UPTD 460.540.000,00 1.519.460.000,00 2.898.700.000,00 4.878.700.000,00
Mekanisasi Pertanian
2.00.03.2.00.03.01.19.063. Penyelenggaraan BLUD Mekanisasi Pertanian 300.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 1.000.000.000,00
Halaman 237
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.03.2.00.03.01.19.064. Pengembangan kawasan padi 513.600.000,00 25.733.200.000,00 - 26.246.800.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.065. Pengembangan kawasan jagung - 3.047.341.936,00 - 3.047.341.936,00
2.00.03.2.00.03.01.19.066. Pengembangan kawasan tanaman aneka - 718.985.000,00 - 718.985.000,00
kacang dan umbi
2.00.03.2.00.03.01.19.067. Pengembangan kawasan buah-buahan 22.200.000,00 1.352.716.669,00 - 1.374.916.669,00
2.00.03.2.00.03.01.19.068. Pengembangan sentra buah-buahan 30.000.000,00 7.490.270.000,00 - 7.520.270.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.069. Pengembangan kawasan tanaman sayuran - 3.424.400.000,00 - 3.424.400.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.072. Pengembangan kawasan Perkebunan 105.800.000,00 12.995.160.000,00 - 13.100.960.000,00
komoditi strategis
2.00.03.2.00.03.01.19.073. Pengembangan kawasan Perkebunan 158.400.000,00 10.592.495.000,00 - 10.750.895.000,00
komoditi unggul
2.00.03.2.00.03.01.19.074. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih 417.880.000,00 1.754.820.000,00 - 2.172.700.000,00
Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.19.075. Peningkatan Sarana Prasarana UPT - 185.100.000,00 812.000.000,00 997.100.000,00
Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan
perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.19.076. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih 150.000.000,00 1.230.000.000,00 - 1.380.000.000,00
Unggul Tanaman Perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.19.077. Pengendalian Organisme Pengganggu 1.599.680.000,00 2.107.065.000,00 - 3.706.745.000,00
Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00.03.2.00.03.01.19.078. Peningkatan Sarana Prasarana UPT Proteksi - - 2.253.000.000,00 2.253.000.000,00
TPH dan perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.19.079. Rehabilitasi tanaman Perkebunan Rakyat 88.400.000,00 1.405.525.560,00 - 1.493.925.560,00
2.00.03.2.00.03.01.19.080. Pengendalian Organisme Pengganggu 83.820.000,00 951.068.225,00 - 1.034.888.225,00
Tanaman Perkebunan
2.00.03.2.00.03.01.19.081. Perlindungan Tanaman Perkebunan 3.000.000,00 497.000.000,00 - 500.000.000,00
2.00.03.2.00.03.01.19.082. Gerakan pengendalian OPT Perkebunan 3.000.000,00 497.000.000,00 - 500.000.000,00
2.00.2.00.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 264.000.000,00 - 264.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
2.00.2.00.03.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 144.000.000,00 - 144.000.000,00
2.00.2.00.03.01.05.002. Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
3.00.02.2.00.03.01.22. Program Perencanaan Pembangunan 1.098.795.000,00 5.275.888.337,00 - 6.374.683.337,00
Ekonomi
3.00.02.2.00.03.01.22.026. Perencanaan Pembangunan Pertanian 128.040.000,00 2.005.569.500,00 - 2.133.609.500,00
Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.00.02.2.00.03.01.22.027. Perencanaan Pembangunan Perkebunan 84.480.000,00 1.006.060.000,00 - 1.090.540.000,00
3.00.02.2.00.03.01.22.028. Monitoring dan evaluasi pembangunan 194.400.000,00 524.456.000,00 - 718.856.000,00
pertanian TPH
3.00.02.2.00.03.01.22.029. Penyusunan data statistik dan informasi 250.800.000,00 755.574.762,00 - 1.006.374.762,00
pertanian TPH
3.00.02.2.00.03.01.22.030. Monitoring dan evaluasi pembangunan - 279.008.918,00 - 279.008.918,00
perkebunan
3.00.02.2.00.03.01.22.031. Penyusunan data statistik dan informasi 441.075.000,00 705.219.157,00 - 1.146.294.157,00
perkebunan
2.00.03.02. DINAS PETERNAKAN ACEH 7.098.945.000,00 76.088.877.656,00 20.697.724.200,00 103.885.546.856,00
2.00.2.00.03.02.01. Program Pelayanan Administrasi 1.262.700.000,00 6.378.590.362,00 - 7.641.290.362,00
Perkantoran
2.00.2.00.03.02.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 35.280.000,00 - 35.280.000,00
2.00.2.00.03.02.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 1.133.655.000,00 - 1.133.655.000,00
dan listrik
2.00.2.00.03.02.01.003. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan - 384.960.000,00 - 384.960.000,00
kantor
2.00.2.00.03.02.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 89.900.000,00 - 89.900.000,00
kendaraan dinas/operasional
2.00.2.00.03.02.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 3.056.274.000,00 - 3.056.274.000,00
2.00.2.00.03.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 69.471.662,00 - 69.471.662,00
2.00.2.00.03.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 88.930.000,00 - 88.930.000,00
Penggandaan
2.00.2.00.03.02.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 43.049.400,00 - 43.049.400,00
listrik/penerangan bangunan kantor
2.00.2.00.03.02.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 28.166.300,00 - 28.166.300,00
perundang-undangan
2.00.2.00.03.02.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 273.120.000,00 - 273.120.000,00
2.00.2.00.03.02.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 648.630.000,00 - 648.630.000,00
Daerah
2.00.2.00.03.02.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.262.700.000,00 527.154.000,00 - 1.789.854.000,00
perkantoran
2.00.2.00.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan - 1.740.605.000,00 3.879.732.000,00 5.620.337.000,00
Prasarana Aparatur
2.00.2.00.03.02.02.003. Pembangunan gedung kantor - - 906.225.000,00 906.225.000,00
2.00.2.00.03.02.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 89.600.000,00 973.507.000,00 1.063.107.000,00
2.00.2.00.03.02.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 816.625.000,00 - 816.625.000,00
2.00.2.00.03.02.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 834.380.000,00 - 834.380.000,00
dinas/operasional
2.00.2.00.03.02.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
2.00.2.00.03.02.03. Program Peningkatan Disiplin 5.271.020.000,00 65.534.516.686,00 16.690.992.200,00 87.496.528.886,00
Aparatur
2.00.2.00.03.02.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
perlengkapannya
Halaman 238
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.03.2.00.03.02.18. Program Peningkatan Penerapan - - - -
Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.00.03.2.00.03.02.21. Program Pencegahan dan 1.661.440.000,00 10.608.022.144,00 2.259.605.250,00 14.529.067.394,00
Penanggulangan Penyakit
Ternak/Hewan
2.00.03.2.00.03.02.21.002. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan 714.625.000,00 3.380.926.394,00 - 4.095.551.394,00
penyakit menular ternak
2.00.03.2.00.03.02.21.009. penguatan peran dan fungsi otoritas veteriner - 1.376.797.500,00 309.275.500,00 1.686.073.000,00
2.00.03.2.00.03.02.21.010. Penanggulangan penyakit zoonosis 282.200.000,00 1.468.593.000,00 - 1.750.793.000,00
2.00.03.2.00.03.02.21.011. Pengamatan dan penyidikan penyakit hewan 320.140.000,00 1.196.109.300,00 192.900.700,00 1.709.150.000,00
2.00.03.2.00.03.02.21.012. Pengembangan laboratorium veteriner - 628.470.950,00 1.309.029.050,00 1.937.500.000,00
2.00.03.2.00.03.02.21.013. Penerapan sistem kesmavet terpadu 129.600.000,00 1.370.400.000,00 - 1.500.000.000,00
2.00.03.2.00.03.02.21.014. Penguatan checkpoint di perbatasan 87.600.000,00 260.000.000,00 202.400.000,00 550.000.000,00
2.00.03.2.00.03.02.21.015. Revalitasi klinik hewan 15.000.000,00 289.000.000,00 246.000.000,00 550.000.000,00
2.00.03.2.00.03.02.21.016. Pengembangan dan pelaksaanan sistem 112.275.000,00 637.725.000,00 - 750.000.000,00
peringatan dini outbreak penyakit strategis
2.00.03.2.00.03.02.22. Program Peningkatan Produksi Hasil 3.258.740.000,00 50.262.839.788,00 13.496.261.950,00 67.017.841.738,00
Peternakan
2.00.03.2.00.03.02.22.015. Pengembangan Inseminasi Buatan 2.208.800.000,00 1.975.803.000,00 1.900.000.000,00 6.084.603.000,00
2.00.03.2.00.03.02.22.018. Pengembangan sarana dan prasarana 105.720.000,00 5.356.030.000,00 310.000.000,00 5.771.750.000,00
kawasan peternakan
2.00.03.2.00.03.02.22.020. Peningkatan inkubator kader peternakan dan 12.000.000,00 2.773.187.700,00 1.333.901.300,00 4.119.089.000,00
sumberdaya petugas dan peternak
2.00.03.2.00.03.02.22.021. Pengembangan laboratorium inseminasi 276.600.000,00 2.426.330.000,00 1.603.000.000,00 4.305.930.000,00
buatan
2.00.03.2.00.03.02.22.022. Pelestarian plasma nutfah sumber daya 3.500.000,00 2.314.630.918,00 567.500.000,00 2.885.630.918,00
genetik hewan
2.00.03.2.00.03.02.22.023. Pengembangan sentra utama bibit atau - 5.574.000.000,00 840.000.000,00 6.414.000.000,00
bakalan
2.00.03.2.00.03.02.22.024. Pembentukan lembaga otorita pengelola - 1.687.000.000,00 - 1.687.000.000,00
kawasan peternakan
2.00.03.2.00.03.02.22.025. Penyediaan alat dan mesin mekaninsasi 13.600.000,00 1.109.000.000,00 2.735.400.000,00 3.858.000.000,00
produksi peternakan
2.00.03.2.00.03.02.22.026. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknis 11.000.000,00 1.389.000.000,00 - 1.400.000.000,00
peternakan
2.00.03.2.00.03.02.22.027. Pengembangan sistem database sumber daya 116.400.000,00 268.840.000,00 - 385.240.000,00
peternakan berbasis IT
2.00.03.2.00.03.02.22.028. Pembentukan spot areal khusus 36.720.000,00 3.909.370.800,00 - 3.946.090.800,00
pengembalaan
2.00.03.2.00.03.02.22.029. Penguatan industri feedlot 134.800.000,00 5.860.809.878,00 1.897.729.850,00 7.893.339.728,00
2.00.03.2.00.03.02.22.030. Pembentukan unit usaha pengolahan bahan 7.200.000,00 3.407.693.400,00 1.576.290.800,00 4.991.184.200,00
baku dan pabrik pakan
2.00.03.2.00.03.02.22.031. Pengembangan sistem rantai pasok bibit - 817.309.092,00 - 817.309.092,00
pakan unggul
2.00.03.2.00.03.02.22.032. Peningkatan sarana dan prasarana UPTD 332.400.000,00 11.393.835.000,00 732.440.000,00 12.458.675.000,00
BTNR
2.00.03.2.00.03.02.23. Program Peningkatan Pemasaran 350.840.000,00 4.413.654.754,00 935.125.000,00 5.699.619.754,00
Hasil Produksi Peternakan
2.00.03.2.00.03.02.23.017. Pembinaaan pengolahan dan promosi hasil 301.940.000,00 2.156.860.000,00 28.900.000,00 2.487.700.000,00
peternakan dan informasi pasar
2.00.03.2.00.03.02.23.018. Peningakatan sumberdaya pelaku dan 34.900.000,00 1.501.175.000,00 476.225.000,00 2.012.300.000,00
kelembagaan usaha peternakan
2.00.03.2.00.03.02.23.019. Peningkatan sarana dan prasarana pasar 4.000.000,00 565.619.754,00 430.000.000,00 999.619.754,00
hewan
2.00.03.2.00.03.02.23.021. Pengembangan kemitraan peternak dengan 3.200.000,00 46.800.000,00 - 50.000.000,00
BUMDES
2.00.03.2.00.03.02.23.022. Penyusunan sistem penjaminan mutu dan dan 4.000.000,00 46.000.000,00 - 50.000.000,00
sertifikasi pelaku produksi
2.00.03.2.00.03.02.23.023. Pembentukan forum investasi peternakan 2.800.000,00 47.200.000,00 - 50.000.000,00
aceh
2.00.03.2.00.03.02.23.024. Sosialisasi asuransi ternak - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
2.00.2.00.03.02.05. Program Peningkatan Kapasitas - 223.440.000,00 - 223.440.000,00
Sumber Daya Aparatur
2.00.2.00.03.02.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 223.440.000,00 - 223.440.000,00
3.00.02.2.00.03.02.22. Program Perencanaan Pembangunan 565.225.000,00 2.211.725.608,00 127.000.000,00 2.903.950.608,00
Ekonomi
3.00.02.2.00.03.02.22.032. Perencanaan pembangunan peternakan 565.225.000,00 2.211.725.608,00 127.000.000,00 2.903.950.608,00
2.00.04.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 55.040.226.000,00 50.161.723.385,00 15.760.704.600,00 120.962.653.985,00
KEHUTANAN ACEH
1.02.05.2.00.04.01.15. Program Pengembangan Kinerja 1.496.686.000,00 2.485.106.748,00 1.219.000.000,00 5.200.792.748,00
Pengelolaan Persampahan
1.02.05.2.00.04.01.15.002. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 1.439.086.000,00 1.761.706.748,00 1.000.000.000,00 4.200.792.748,00
persampahan
1.02.05.2.00.04.01.15.011. Peningkatan peran serta masyarakat dalam 57.600.000,00 723.400.000,00 219.000.000,00 1.000.000.000,00
pengelolaan persampahan
1.02.05.2.00.04.01.16. Program Pengendalian Pencemaran - - - -
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.02.05.2.00.04.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi - - - -
Sumber Daya Alam
1.02.05.2.00.04.01.24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka - 1.365.930.367,00 - 1.365.930.367,00
Hijau (RTH)
1.02.05.2.00.04.01.24.005. Penataan RTH - 1.365.930.367,00 - 1.365.930.367,00
Halaman 239
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.05.2.00.04.01.25. Program Perlindungan dan 797.300.000,00 5.810.675.000,00 5.277.825.000,00 11.885.800.000,00
Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02.05.2.00.04.01.25.001. Penilaian Kota Sehat/Adipura 57.600.000,00 192.400.000,00 - 250.000.000,00
1.02.05.2.00.04.01.25.002. Pemantauan Kualitas Lingkungan 86.400.000,00 843.600.000,00 - 930.000.000,00
1.02.05.2.00.04.01.25.003. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
Lingkungan Hidup
1.02.05.2.00.04.01.25.004. Pengelolaan B3, Limbah B3 - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
1.02.05.2.00.04.01.25.005. Pengkajian Dampak Lingkungan 95.850.000,00 1.094.650.000,00 - 1.190.500.000,00
1.02.05.2.00.04.01.25.006. Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
1.02.05.2.00.04.01.25.007. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 14.850.000,00 672.250.000,00 - 687.100.000,00
1.02.05.2.00.04.01.25.010. Perencanan dan Penyusunan program 13.200.000,00 186.800.000,00 - 200.000.000,00
pembangunan pengendalian sumberdaya alam
dan lingkungan hidup
1.02.05.2.00.04.01.25.011. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi 89.100.000,00 356.000.000,00 74.500.000,00 519.600.000,00
Masyarakat di Bidang Lingkungan
1.02.05.2.00.04.01.25.012. Pengembangan data dan informasi lingkungan 53.100.000,00 446.900.000,00 - 500.000.000,00
1.02.05.2.00.04.01.25.013. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah 86.500.000,00 113.500.000,00 - 200.000.000,00
1.02.05.2.00.04.01.25.014. Pengembangan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) 300.700.000,00 1.104.575.000,00 5.203.325.000,00 6.608.600.000,00
Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah
1.02.05.2.00.04.01.25.015. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
dan Laut
1.02.05.2.00.04.01.25.018. Pengawasan dan Pengendalian RTH - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
2.00.2.00.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi 2.390.420.000,00 3.257.399.120,00 656.450.000,00 6.304.269.120,00
Perkantoran
2.00.2.00.04.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
2.00.2.00.04.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 1.333.000.000,00 - 1.333.000.000,00
dan listrik
2.00.2.00.04.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
kendaraan dinas/operasional
2.00.2.00.04.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 175.000.000,00 - 175.000.000,00
2.00.2.00.04.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
Penggandaan
2.00.2.00.04.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
2.00.2.00.04.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 656.450.000,00 656.450.000,00
Kantor
2.00.2.00.04.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
perundang-undangan
2.00.2.00.04.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
2.00.2.00.04.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 650.000.000,00 - 650.000.000,00
Daerah
2.00.2.00.04.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 2.390.420.000,00 554.399.120,00 - 2.944.819.120,00
perkantoran
2.00.2.00.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 1.756.323.800,00 2.927.000.000,00 4.683.323.800,00
Prasarana Aparatur
2.00.2.00.04.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - 40.000.000,00 1.400.000.000,00 1.440.000.000,00
2.00.2.00.04.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 300.000.000,00 300.000.000,00
2.00.2.00.04.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - - 1.227.000.000,00 1.227.000.000,00
2.00.2.00.04.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 1.300.000.000,00 - 1.300.000.000,00
dinas/operasional
2.00.2.00.04.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 416.323.800,00 - 416.323.800,00
kantor
2.00.04.2.00.04.01.15. Program Pemanfaatan Potensi - - - -
Sumber Daya Hutan
2.00.04.2.00.04.01.21. Program Perlindungan dan 50.321.020.000,00 35.226.188.350,00 5.680.429.600,00 91.227.637.950,00
Pengelolaan Hutan dan Lahan
2.00.04.2.00.04.01.21.001. Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan 380.900.000,00 18.002.500.000,00 3.297.600.000,00 21.681.000.000,00
Alam
2.00.04.2.00.04.01.21.002. Pengembangan hasil hutan non-kayu 286.500.000,00 1.321.161.932,00 - 1.607.661.932,00
2.00.04.2.00.04.01.21.003. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 211.650.000,00 634.962.000,00 - 846.612.000,00
2.00.04.2.00.04.01.21.004. Pembinaan dan Pengendalian Industri dan 35.500.000,00 214.500.000,00 - 250.000.000,00
Peredaran Hasil Hutan
2.00.04.2.00.04.01.21.005. Perencanaan dan Pengembangan Perhutanan 11.150.000,00 188.850.000,00 - 200.000.000,00
Sosial
2.00.04.2.00.04.01.21.006. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan 27.800.000,00 2.419.159.520,00 - 2.446.959.520,00
gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
2.00.04.2.00.04.01.21.007. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan 63.100.000,00 271.900.000,00 200.000.000,00 535.000.000,00
Hutan UPTD KPH I
2.00.04.2.00.04.01.21.008. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan 74.000.000,00 1.722.100.000,00 214.000.000,00 2.010.100.000,00
Hutan UPTD KPH II
2.00.04.2.00.04.01.21.009. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan 69.600.000,00 895.400.000,00 330.000.000,00 1.295.000.000,00
Hutan UPTD KPH III
2.00.04.2.00.04.01.21.010. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan 31.900.000,00 303.100.000,00 - 335.000.000,00
Hutan UPTD KPH IV
2.00.04.2.00.04.01.21.011. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan 68.400.000,00 656.600.000,00 240.000.000,00 965.000.000,00
Hutan UPTD KPH V
2.00.04.2.00.04.01.21.012. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan 70.800.000,00 904.200.000,00 240.000.000,00 1.215.000.000,00
Hutan UPTD KPH VI
2.00.04.2.00.04.01.21.013. Operasi Pengamanan dan Pengawasan 58.200.000,00 191.800.000,00 - 250.000.000,00
Taman Hutan Raya
Halaman 240
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.04.2.00.04.01.21.014. Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut 255.340.000,00 444.660.000,00 180.000.000,00 880.000.000,00
Meurah Intan
2.00.04.2.00.04.01.21.015. Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan 658.200.000,00 1.050.800.000,00 91.000.000,00 1.800.000.000,00
dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan
2.00.04.2.00.04.01.21.016. Pembinaan PAMHUT, Pengamanan hutan 47.083.200.000,00 768.444.498,00 - 47.851.644.498,00
dan Operasi Ilegal Logging
2.00.04.2.00.04.01.21.017. Pembentukan dan Penyuluhan Kelompok 26.600.000,00 753.900.000,00 - 780.500.000,00
Masyarakat Pelestari Hutan
2.00.04.2.00.04.01.21.018. Pengamanan dan Pengawasan Kawasan 77.100.000,00 422.900.000,00 - 500.000.000,00
Hutan UPTD KPH Wilayah I
2.00.04.2.00.04.01.21.019. Pengamanan dan Pengawasan Kawasan 5.500.000,00 456.600.000,00 37.900.000,00 500.000.000,00
Hutan UPTD KPH Wilayah II
2.00.04.2.00.04.01.21.020. Pengamanan dan Pengawasan Kawasan 56.340.000,00 394.510.000,00 49.150.000,00 500.000.000,00
Hutan UPTD KPH Wilayah III
2.00.04.2.00.04.01.21.021. Pengamanan dan Pengawasan Kawasan 113.100.000,00 386.900.000,00 - 500.000.000,00
Hutan UPTD KPH Wilayah IV
2.00.04.2.00.04.01.21.022. Pengamanan dan Pengawasan Kawasan 20.500.000,00 351.100.000,00 128.400.000,00 500.000.000,00
Hutan UPTD KPH Wilayah V
2.00.04.2.00.04.01.21.023. Pengamanan dan Pengawasan Kawasan 61.500.000,00 407.350.000,00 31.150.000,00 500.000.000,00
Hutan UPTD KPH Wilayah VI
2.00.04.2.00.04.01.21.024. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, 204.600.000,00 588.700.000,00 - 793.300.000,00
Statistik dan Laporan Kondisi Hutan
2.00.04.2.00.04.01.21.025. Kegiatan Pemantapan dan Pengendalian 115.600.000,00 240.260.000,00 104.000.000,00 459.860.000,00
Kawasan Hutan
2.00.04.2.00.04.01.21.026. Indentifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan 77.200.000,00 540.000.000,00 38.800.000,00 656.000.000,00
Potensi Pengembangan Hutan
2.00.04.2.00.04.01.21.028. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran 171.240.000,00 648.760.000,00 - 820.000.000,00
Hutan dan Lahan
2.00.04.2.00.04.01.21.029. Pengembangan Wisata Alam 5.500.000,00 45.070.400,00 498.429.600,00 549.000.000,00
2.00.2.00.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 34.800.000,00 260.100.000,00 - 294.900.000,00
Sumber Daya Aparatur
2.00.2.00.04.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal 32.950.000,00 161.950.000,00 - 194.900.000,00
2.00.2.00.04.01.05.006. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 1.850.000,00 98.150.000,00 - 100.000.000,00
2.00.05.01. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA 1.653.280.000,00 27.548.835.097,00 54.358.407.543,00 83.560.522.640,00
MINERAL ACEH
2.00.2.00.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi 769.380.000,00 1.983.770.400,00 995.000.000,00 3.748.150.400,00
Perkantoran
2.00.2.00.05.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
2.00.2.00.05.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 375.000.000,00 - 375.000.000,00
dan listrik
2.00.2.00.05.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 275.000.000,00 - 275.000.000,00
2.00.2.00.05.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
Penggandaan
2.00.2.00.05.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
2.00.2.00.05.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 988.200.000,00 988.200.000,00
Kantor
2.00.2.00.05.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 13.200.000,00 6.800.000,00 20.000.000,00
perundang-undangan
2.00.2.00.05.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
2.00.2.00.05.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 741.450.000,00 - 741.450.000,00
Daerah
2.00.2.00.05.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 769.380.000,00 179.120.400,00 - 948.500.400,00
perkantoran
2.00.2.00.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 39.600.000,00 515.400.000,00 2.215.000.000,00 2.770.000.000,00
Prasarana Aparatur
2.00.2.00.05.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00
2.00.2.00.05.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 100.000.000,00 100.000.000,00
2.00.2.00.05.01.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - - 100.000.000,00 100.000.000,00
2.00.2.00.05.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - - 800.000.000,00 800.000.000,00
2.00.2.00.05.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 39.600.000,00 245.400.000,00 - 285.000.000,00
dinas/operasional
2.00.2.00.05.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
gedung kantor
2.00.2.00.05.01.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 10.000.000,00 65.000.000,00 75.000.000,00
Parkir dan Halaman Kantor
2.00.2.00.05.01.02.038. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
telepon
2.00.2.00.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 200.700.000,00 - 200.700.000,00
Aparatur
2.00.2.00.05.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 200.700.000,00 - 200.700.000,00
perlengkapannya
2.00.2.00.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 844.300.000,00 24.848.964.697,00 51.148.407.543,00 76.841.672.240,00
Sumber Daya Aparatur
2.00.2.00.05.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 281.750.000,00 - 281.750.000,00
2.00.05.2.00.05.01.20. Program Pengembangan dan - - - -
Pemanfaatan Energi
2.00.05.2.00.05.01.21. Program Pemanfaatan Geologi dan - - - -
Sumber Daya Mineral
2.00.05.2.00.05.01.22. Program Pengelolaan Energi 521.000.000,00 20.766.210.600,00 21.146.410.640,00 42.433.621.240,00
2.00.05.2.00.05.01.22.001. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan - 360.250.000,00 - 360.250.000,00
Pengelolaan Energi
Halaman 241
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.05.2.00.05.01.22.002. Pengelolaan Data dan Informasi Energi 57.600.000,00 192.400.000,00 - 250.000.000,00
2.00.05.2.00.05.01.22.003. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - 258.700.000,00 - 258.700.000,00
Energi
2.00.05.2.00.05.01.22.004. Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor - 154.400.000,00 - 154.400.000,00
energi
2.00.05.2.00.05.01.22.005. Pengembangan dan Penyediaan Energi 86.400.000,00 15.434.024.800,00 9.946.000.000,00 25.466.424.800,00
Ketenagalistrikan
2.00.05.2.00.05.01.22.006. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan 28.800.000,00 1.888.200.000,00 11.144.407.640,00 13.061.407.640,00
2.00.05.2.00.05.01.22.007. Konservasi Energi - 312.450.000,00 - 312.450.000,00
2.00.05.2.00.05.01.22.008. Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha 4.900.000,00 420.178.800,00 - 425.078.800,00
Energi Ketenagalistrikan
2.00.05.2.00.05.01.22.009. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu 6.600.000,00 399.750.000,00 - 406.350.000,00
Minyak dan Gas Bumi
2.00.05.2.00.05.01.22.010. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir 79.200.000,00 849.107.000,00 56.003.000,00 984.310.000,00
Minyak dan Gas Bumi
2.00.05.2.00.05.01.22.011. Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi 257.500.000,00 496.750.000,00 - 754.250.000,00
2.00.05.2.00.05.01.23. Program Pengelolaan Geologi, Sumber 323.300.000,00 3.801.004.097,00 30.001.996.903,00 34.126.301.000,00
Daya Mineral dan Batubara
2.00.05.2.00.05.01.23.001. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 74.400.000,00 307.200.000,00 - 381.600.000,00
Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral
dan Batubara
2.00.05.2.00.05.01.23.002. Pengelolaan Data Dan Informasi Geologi, 85.800.000,00 175.121.000,00 - 260.921.000,00
Sumber Daya Mineral dan Batubara
2.00.05.2.00.05.01.23.003. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara
2.00.05.2.00.05.01.23.004. Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor 14.400.000,00 190.050.000,00 - 204.450.000,00
Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batubara
2.00.05.2.00.05.01.23.005. Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral 15.000.000,00 374.450.000,00 - 389.450.000,00
Logam dan Batubara
2.00.05.2.00.05.01.23.006. Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral 6.200.000,00 309.750.000,00 - 315.950.000,00
Non Logam dan Batuan
2.00.05.2.00.05.01.23.007. Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
2.00.05.2.00.05.01.23.008. Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas - 240.500.000,00 - 240.500.000,00
Penambangan Tanpa Izin
2.00.05.2.00.05.01.23.009. Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah 101.100.000,00 983.903.097,00 29.992.996.903,00 31.078.000.000,00
2.00.05.2.00.05.01.23.010. Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin 26.400.000,00 235.730.000,00 - 262.130.000,00
Pemanfaatan Air Tanah Pengelolaan Air
Tanah
2.00.05.2.00.05.01.23.011. Survey Geologi dan Mitigasi Bencana Alam - 372.700.000,00 9.000.000,00 381.700.000,00
Geologi
2.00.05.2.00.05.01.23.012. Survey Sumber Daya Mineral, Batubara dan - 211.600.000,00 - 211.600.000,00
Panas Bumi
2.00.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN 3.486.380.000,00 71.291.465.793,00 8.197.087.839,00 82.974.933.632,00
PERDAGANGAN ACEH
2.00.2.00.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi 447.290.000,00 2.256.260.000,00 243.500.000,00 2.947.050.000,00
Perkantoran
2.00.2.00.07.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 10.200.000,00 - 10.200.000,00
2.00.2.00.07.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 573.600.000,00 - 573.600.000,00
dan listrik
2.00.2.00.07.01.01.005. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - 60.000.000,00 - 60.000.000,00
2.00.2.00.07.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 539.000.000,00 - 539.000.000,00
2.00.2.00.07.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 82.000.000,00 - 82.000.000,00
2.00.2.00.07.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
Penggandaan
2.00.2.00.07.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 24.000.000,00 - 24.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
2.00.2.00.07.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - 97.000.000,00 243.500.000,00 340.500.000,00
Kantor
2.00.2.00.07.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 26.000.000,00 - 26.000.000,00
perundang-undangan
2.00.2.00.07.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 335.000.000,00 - 335.000.000,00
Daerah
2.00.2.00.07.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 447.290.000,00 484.460.000,00 - 931.750.000,00
perkantoran
2.00.2.00.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 700.000.000,00 209.668.948,00 909.668.948,00
Prasarana Aparatur
2.00.2.00.07.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 174.972.000,00 174.972.000,00
2.00.2.00.07.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 500.000.000,00 - 500.000.000,00
dinas/operasional
2.00.2.00.07.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
gedung kantor
2.00.2.00.07.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - - 34.696.948,00 34.696.948,00
2.00.2.00.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 213.050.000,00 - 213.050.000,00
Aparatur
2.00.2.00.07.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 213.050.000,00 - 213.050.000,00
perlengkapannya
2.00.2.00.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
2.00.2.00.07.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
2.00.06.2.00.07.01.15. Program Perlindungan Konsumen dan 322.740.000,00 2.305.100.000,00 - 2.627.840.000,00
Pengamanan Perdagangan
Halaman 242
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.00.06.2.00.07.01.15.001. Peningkatan pengawasan perdagangan dan 126.420.000,00 914.050.000,00 - 1.040.470.000,00
peredaran barang dan jasa
2.00.06.2.00.07.01.15.005. Pemberdayaan Konsumen dan Pembinaan 78.420.000,00 1.008.950.000,00 - 1.087.370.000,00
Pelaku Usaha
2.00.06.2.00.07.01.15.006. Peningkatan Kemitraan Perlindungan 117.900.000,00 382.100.000,00 - 500.000.000,00
Konsumen
2.00.06.2.00.07.01.18. Program Peningkatan Efisiensi 839.320.000,00 27.915.180.000,00 - 28.754.500.000,00
Perdagangan Dalam Negri
2.00.06.2.00.07.01.18.003. Pengambangan pasar dan distribusi barang / 721.400.000,00 10.278.600.000,00 - 11.000.000.000,00
produk
2.00.06.2.00.07.01.18.008. Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan 117.920.000,00 17.636.580.000,00 - 17.754.500.000,00
Prasarana Perdagangan
2.00.06.2.00.07.01.20. Program Peningkatan Ekspor dan 150.630.000,00 3.292.885.000,00 808.225.000,00 4.251.740.000,00
Pengendalian Impor
2.00.06.2.00.07.01.20.001. Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Barang 103.350.000,00 1.088.425.000,00 808.225.000,00 2.000.000.000,00
Ekspor dan Impor
2.00.06.2.00.07.01.20.002. Peningkatan dan Perluasan Pasar Ekspor 47.280.000,00 1.939.400.000,00 - 1.986.680.000,00
2.00.06.2.00.07.01.20.003. Monitoring dan Evaluasi Impor - 142.000.000,00 - 142.000.000,00
2.00.06.2.00.07.01.20.004. Pembinaan Eksportir dan Importir - 123.060.000,00 - 123.060.000,00
2.00.07.2.00.07.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil - - - -
dan Menengah
2.00.07.2.00.07.01.17. Program Peningkatan Kemampuan - - - -
Teknologi Industri
2.00.07.2.00.07.01.19. Program Pengembangan - - - -
Sentra-sentra Industri Potensial
2.00.07.2.00.07.01.21. Program Pengembangan Industri 544.780.000,00 20.935.385.000,00 382.160.000,00 21.862.325.000,00
Kreatif dan Aneka
2.00.07.2.00.07.01.21.001. Pengembangan Industri Kerajinan Daerah 32.580.000,00 2.267.420.000,00 - 2.300.000.000,00
2.00.07.2.00.07.01.21.002. Pengembangan Industri Kreatif dan Aneka 400.000.000,00 13.908.525.000,00 382.160.000,00 14.690.685.000,00
2.00.07.2.00.07.01.21.003. Peningkatan Pemasaran Industri Kreatif dan 86.000.000,00 2.525.430.000,00 - 2.611.430.000,00
Aneka
2.00.07.2.00.07.01.21.004. Pengawasan Pengembangan Industri Kreatif - 210.280.000,00 - 210.280.000,00
dan Aneka
2.00.07.2.00.07.01.21.005. Pengembangan Industri Hulu Agro 26.200.000,00 2.023.730.000,00 - 2.049.930.000,00
2.00.07.2.00.07.01.22. Progran Pengembangan Industri 38.100.000,00 6.335.132.441,00 - 6.373.232.441,00
Pangan
2.00.07.2.00.07.01.22.001. Pengembangan Industri Pengolahan Ikan - 1.121.810.000,00 - 1.121.810.000,00
2.00.07.2.00.07.01.22.002. Pengembangan Industri Bahan Penyegar 13.100.000,00 1.399.220.000,00 - 1.412.320.000,00
2.00.07.2.00.07.01.22.003. Pengembangan Industri Hortikultura 12.200.000,00 461.807.441,00 - 474.007.441,00
2.00.07.2.00.07.01.22.004. Pengawasan Pengembangan Industri Pangan - 210.280.000,00 - 210.280.000,00
2.00.07.2.00.07.01.22.006. Pengembangan Industri Pangan Strategis 12.800.000,00 3.142.015.000,00 - 3.154.815.000,00
2.00.07.2.00.07.01.23. Program Perwilayahan Industri 651.500.000,00 6.298.437.227,00 6.553.533.891,00 13.503.471.118,00
2.00.07.2.00.07.01.23.001. Pengembangan Kawasan Industri Daerah 651.500.000,00 3.412.049.900,00 6.553.533.891,00 10.617.083.791,00
2.00.07.2.00.07.01.23.002. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan - 2.525.992.559,00 - 2.525.992.559,00
Menengah
2.00.07.2.00.07.01.23.003. Penguatan Kelembagaan Kawasan Industri - 360.394.768,00 - 360.394.768,00
dan SIKIM
3.00.02.2.00.07.01.22. Program Perencanaan Pembangunan 492.020.000,00 1.010.036.125,00 - 1.502.056.125,00
Ekonomi
3.00.02.2.00.07.01.22.033. Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan 492.020.000,00 679.036.125,00 - 1.171.056.125,00
Perdagangan
3.00.02.2.00.07.01.22.034. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan - 331.000.000,00 - 331.000.000,00
Perindustrian dan Perdagangan
3.00. PENUNJANG URUSAN 47.462.086.500,00 249.792.706.903,00 49.398.742.772,00 346.653.536.175,00
3.00.01.01. INSPEKTORAT ACEH 2.298.089.500,00 11.033.236.204,00 63.000.000,00 13.394.325.704,00
3.00.3.00.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 2.155.509.500,00 9.625.186.204,00 - 11.780.695.704,00
Perkantoran
3.00.3.00.01.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 17.100.000,00 - 17.100.000,00
3.00.3.00.01.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 336.000.000,00 - 336.000.000,00
dan listrik
3.00.3.00.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 177.000.000,00 - 177.000.000,00
3.00.3.00.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 114.500.000,00 - 114.500.000,00
Penggandaan
3.00.3.00.01.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
perundang-undangan
3.00.3.00.01.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 770.375.716,00 - 770.375.716,00
Daerah
3.00.3.00.01.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 765.740.000,00 390.300.000,00 - 1.156.040.000,00
perkantoran
3.00.01.3.00.01.01.15. Program Peningkatan Sistem 1.326.269.500,00 6.735.290.000,00 - 8.061.559.500,00
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
3.00.01.3.00.01.01.15.001. Pelaksanaan pengawasan internal secara 132.699.500,00 4.107.900.000,00 - 4.240.599.500,00
berkala
3.00.01.3.00.01.01.15.004. Penanganan kasus pada wilayah - 168.000.000,00 - 168.000.000,00
pemerintahan dibawahnya
3.00.01.3.00.01.01.15.005. Inventarisasi temuan pengawasan 23.080.000,00 328.610.000,00 - 351.690.000,00
3.00.01.3.00.01.01.15.006. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 483.600.000,00 284.310.000,00 - 767.910.000,00
3.00.01.3.00.01.01.15.007. Pengawasan yang lebih komprehensif 12.440.000,00 228.110.000,00 - 240.550.000,00
Halaman 243
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.01.3.00.01.01.15.009. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 674.450.000,00 1.618.360.000,00 - 2.292.810.000,00
Pemerintah Aceh
3.00.01.3.00.01.01.16. Program Peningkatan Profesionalisme 63.500.000,00 1.054.620.488,00 - 1.118.120.488,00
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
3.00.01.3.00.01.01.16.001. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa 63.500.000,00 1.054.620.488,00 - 1.118.120.488,00
dan aparatur pengawasan
3.00.3.00.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 1.379.150.000,00 63.000.000,00 1.442.150.000,00
Prasarana Aparatur
3.00.3.00.01.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 33.000.000,00 33.000.000,00
3.00.3.00.01.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 30.000.000,00 30.000.000,00
3.00.3.00.01.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 365.500.000,00 - 365.500.000,00
3.00.3.00.01.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 694.400.000,00 - 694.400.000,00
dinas/operasional
3.00.3.00.01.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
kantor
3.00.3.00.01.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 179.250.000,00 - 179.250.000,00
3.00.3.00.01.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 90.000.000,00 - 90.000.000,00
3.00.3.00.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
Aparatur
3.00.3.00.01.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
perlengkapannya
3.00.3.00.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan 142.580.000,00 23.900.000,00 - 166.480.000,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3.00.3.00.01.01.06.004. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 142.580.000,00 23.900.000,00 - 166.480.000,00
3.00.02.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 13.533.335.000,00 28.596.077.376,00 4.218.000.000,00 46.347.412.376,00
DAERAH ACEH
3.00.3.00.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi 2.062.160.000,00 3.622.605.000,00 1.250.000.000,00 6.934.765.000,00
Perkantoran
3.00.3.00.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 33.300.000,00 - 33.300.000,00
3.00.3.00.02.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 864.165.000,00 - 864.165.000,00
dan listrik
3.00.3.00.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 160.000.000,00 - 160.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 725.000.000,00 - 725.000.000,00
Penggandaan
3.00.3.00.02.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 29.000.000,00 - 29.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
3.00.3.00.02.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
Kantor
3.00.3.00.02.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 281.700.000,00 66.000.000,00 - 347.700.000,00
perundang-undangan
3.00.3.00.02.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 383.500.000,00 - 383.500.000,00
3.00.3.00.02.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 637.100.000,00 - 637.100.000,00
Daerah
3.00.3.00.02.01.01.020. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 29.200.000,00 375.800.000,00 - 405.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.751.260.000,00 348.740.000,00 - 2.100.000.000,00
perkantoran
3.00.3.00.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 11.297.625.000,00 23.840.172.376,00 2.968.000.000,00 38.105.797.376,00
Prasarana Aparatur
3.00.3.00.02.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 1.297.386.500,00 - 1.297.386.500,00
dinas/operasional
3.00.3.00.02.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 440.000.000,00 - 440.000.000,00
3.00.3.00.02.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 107.135.000,00 - 107.135.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15. Program Pengembangan 5.890.100.000,00 3.326.954.700,00 - 9.217.054.700,00
Data/Informasi
3.00.02.3.00.02.01.15.013. Pengembangan pusat data dan informasi 408.700.000,00 436.300.000,00 - 845.000.000,00
perencanaan pembangunan daerah
3.00.02.3.00.02.01.15.015. Survey data primer provinsi 233.500.000,00 436.500.000,00 - 670.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15.021. Penyempurnaan Geodata Spasial Base dan 338.700.000,00 351.300.000,00 - 690.000.000,00
Penerapan Standarisasi Data Spasial
3.00.02.3.00.02.01.15.022. Pengembangan Informasi Spasial - 325.000.000,00 - 325.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15.024. Percepatan Pengendalian APBA 4.909.200.000,00 1.777.854.700,00 - 6.687.054.700,00
3.00.02.3.00.02.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 149.050.000,00 1.600.305.000,00 - 1.749.355.000,00
3.00.02.3.00.02.01.16.006. Integrasi dan sinergisitas rencana aksi nasional - 287.155.000,00 - 287.155.000,00
dan daerah
3.00.02.3.00.02.01.16.007. Penyusunan prioritas daerah terhadap prioritas 104.500.000,00 907.700.000,00 - 1.012.200.000,00
nasional
3.00.02.3.00.02.01.16.008. Kerjasama dengan regional, nasional dan - 250.000.000,00 - 250.000.000,00
lembaga internasional
3.00.02.3.00.02.01.16.009. Kerjasama dengan pihak swasta dalam 44.550.000,00 155.450.000,00 - 200.000.000,00
pengembangan dana CSR
3.00.02.3.00.02.01.21. Program Perencanaan Pembangunan 1.501.400.000,00 6.783.308.400,00 - 8.284.708.400,00
Daerah
3.00.02.3.00.02.01.21.008. Penyusunan rancangan RKPA 208.000.000,00 392.000.000,00 - 600.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.21.009. Penyelenggaraan musrenbang RKPA 179.450.000,00 1.620.550.000,00 - 1.800.000.000,00
Halaman 244
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.02.3.00.02.01.21.013. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan 404.100.000,00 995.900.000,00 - 1.400.000.000,00
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
3.00.02.3.00.02.01.21.015. Sinkronisasi perencanaan pembangunan 55.200.000,00 274.800.000,00 - 330.000.000,00
daerah
3.00.02.3.00.02.01.21.019. Sinkronisasi perencanaan program dan 286.800.000,00 1.387.350.000,00 - 1.674.150.000,00
kegiatan pembangunan
3.00.02.3.00.02.01.21.022. Penyusunan Program dan Kegiatan 38.700.000,00 401.300.000,00 - 440.000.000,00
Pembangunan Yang Didanai Melalui Sumber
Dana Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan
Dana Otonomi Khusus
3.00.02.3.00.02.01.21.024. Penyusunan jawaban/penjelasan Gubernur 16.100.000,00 165.400.000,00 - 181.500.000,00
3.00.02.3.00.02.01.21.028. Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah 240.200.000,00 910.300.000,00 - 1.150.500.000,00
Secara Elektronik
3.00.02.3.00.02.01.21.029. Penilaian RKPD Kabupaten/ Kota 61.000.000,00 306.558.400,00 - 367.558.400,00
3.00.02.3.00.02.01.21.034. Penyusunan Perencanaan Pengembangan 11.850.000,00 329.150.000,00 - 341.000.000,00
Perbatasan
3.00.02.3.00.02.01.22. Program Perencanaan Pembangunan 785.950.000,00 3.107.326.980,00 60.000.000,00 3.953.276.980,00
Ekonomi
3.00.02.3.00.02.01.22.004. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi 145.200.000,00 1.128.000.000,00 60.000.000,00 1.333.200.000,00
3.00.02.3.00.02.01.22.011. Percepatan pembangunan ekonomi Aceh 109.500.000,00 502.750.000,00 - 612.250.000,00
3.00.02.3.00.02.01.22.016. Perencanaan pembangunan komoditas 87.600.000,00 637.400.000,00 - 725.000.000,00
berbasis kluster
3.00.02.3.00.02.01.22.018. Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan 443.650.000,00 839.176.980,00 - 1.282.826.980,00
Daerah
3.00.02.3.00.02.01.23. Program Perencanaan Pembangunan 145.375.000,00 1.723.625.000,00 - 1.869.000.000,00
Sosial Budaya
3.00.02.3.00.02.01.23.003. Perencanaan pembangunan bidang sosial dan 135.700.000,00 964.300.000,00 - 1.100.000.000,00
budaya
3.00.02.3.00.02.01.23.005. Perencanaan pembangunan bidang 9.675.000,00 506.325.000,00 - 516.000.000,00
sumberdaya manusia
3.00.02.3.00.02.01.23.014. Perencanaan pembangunan kesehatan - 253.000.000,00 - 253.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.24. Program Perencanaan Prasarana 1.925.750.000,00 2.915.130.796,00 58.000.000,00 4.898.880.796,00
Wilayah dan Sumber Daya Alam
3.00.02.3.00.02.01.24.013. Konsultasi penyusunan rencana program 407.500.000,00 1.192.500.000,00 - 1.600.000.000,00
pembangunan fisik dan prasarana
3.00.02.3.00.02.01.24.014. Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi NAD 87.600.000,00 112.400.000,00 - 200.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.24.023. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 128.000.000,00 151.200.000,00 - 279.200.000,00
3.00.02.3.00.02.01.24.024. Penguatan Kerangka Kelembagaan di Daerah 1.302.650.000,00 1.459.030.796,00 58.000.000,00 2.819.680.796,00
Pertanian Beririgasi
3.00.02.3.00.02.01.29. Program Inovasi Daerah 900.000.000,00 2.289.000.000,00 - 3.189.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.29.001. Kajian pengembangan inovasi teknologi 209.400.000,00 220.600.000,00 - 430.000.000,00
3.00.02.3.00.02.01.29.002. Penelitian dan pengembangan di provinsi serta 241.650.000,00 608.350.000,00 - 850.000.000,00
kerjasama dengan pihak lain
3.00.02.3.00.02.01.29.003. Penelitian dan pengembangan perencanaan 428.700.000,00 1.130.300.000,00 - 1.559.000.000,00
pembangunan
3.00.02.3.00.02.01.29.004. Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan 20.250.000,00 329.750.000,00 - 350.000.000,00
pengembangan
3.00.3.00.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 1.035.850.000,00 - 1.035.850.000,00
Sumber Daya Aparatur
3.00.3.00.02.01.05.003. Bimbingan teknis implementasi peraturan - 518.350.000,00 - 518.350.000,00
perundang-undangan
3.00.3.00.02.01.05.032. Pendidikan dan pelatihan teknis - 517.500.000,00 - 517.500.000,00
3.00.3.00.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan 173.550.000,00 97.450.000,00 - 271.000.000,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3.00.3.00.02.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 5.550.000,00 68.450.000,00 - 74.000.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.00.3.00.02.01.06.004. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 168.000.000,00 29.000.000,00 - 197.000.000,00
3.00.03.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH 21.147.920.000,00 51.006.884.340,00 34.080.300.000,00 106.235.104.340,00
3.00.3.00.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi 613.900.000,00 9.946.628.264,00 3.500.500.000,00 14.061.028.264,00
Perkantoran
3.00.3.00.03.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 350.000.000,00 - 350.000.000,00
3.00.3.00.03.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 3.302.700.000,00 - 3.302.700.000,00
dan listrik
3.00.3.00.03.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 1.201.000.000,00 - 1.201.000.000,00
kendaraan dinas/operasional
3.00.3.00.03.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 593.733.264,00 - 593.733.264,00
3.00.3.00.03.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 1.300.000.000,00 - 1.300.000.000,00
3.00.3.00.03.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 166.450.000,00 - 166.450.000,00
Penggandaan
3.00.3.00.03.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 285.865.000,00 - 285.865.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
3.00.3.00.03.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 3.500.500.000,00 3.500.500.000,00
Kantor
3.00.3.00.03.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
perundang-undangan
3.00.3.00.03.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 360.130.000,00 - 360.130.000,00
3.00.3.00.03.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 1.128.200.000,00 - 1.128.200.000,00
Daerah
Halaman 245
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.3.00.03.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 613.900.000,00 1.238.550.000,00 - 1.852.450.000,00
perkantoran
3.00.3.00.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 7.900.000,00 1.799.610.000,00 30.229.800.000,00 32.037.310.000,00
Prasarana Aparatur
3.00.3.00.03.01.02.002. Pembangunan rumah dinas 800.000,00 1.400.000,00 535.000.000,00 537.200.000,00
3.00.3.00.03.01.02.003. Pembangunan gedung kantor 1.400.000,00 103.000.000,00 21.695.450.000,00 21.799.850.000,00
3.00.3.00.03.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00
3.00.3.00.03.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 337.500.000,00 337.500.000,00
3.00.3.00.03.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - 2.000.000,00 304.000.000,00 306.000.000,00
3.00.3.00.03.01.02.013. Pengadaan Komputer - - 856.500.000,00 856.500.000,00
3.00.3.00.03.01.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
3.00.3.00.03.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 180.000.000,00 - 180.000.000,00
3.00.3.00.03.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 396.000.000,00 - 396.000.000,00
kantor
3.00.3.00.03.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 721.960.000,00 - 721.960.000,00
3.00.3.00.03.01.02.041. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas - - 26.750.000,00 26.750.000,00
3.00.3.00.03.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 5.700.000,00 225.250.000,00 1.274.600.000,00 1.505.550.000,00
3.00.3.00.03.01.02.047. Pemeliharaan rutin/berkala sistem/jaringan IT - 130.000.000,00 - 130.000.000,00
3.00.3.00.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin 19.376.010.000,00 36.654.236.756,00 350.000.000,00 56.380.246.756,00
Aparatur
3.00.3.00.03.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 217.750.000,00 - 217.750.000,00
perlengkapannya
3.00.3.00.03.01.03.004. Pengadaan pakaian KORPRI - 143.000.000,00 - 143.000.000,00
3.00.3.00.03.01.03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 143.000.000,00 - 143.000.000,00
3.00.03.3.00.03.01.15. Program Peningkatan dan 10.191.600.000,00 11.825.128.080,00 - 22.016.728.080,00
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
3.00.03.3.00.03.01.15.001. Penyusunan analisa standar belanja 72.000.000,00 206.160.000,00 - 278.160.000,00
3.00.03.3.00.03.01.15.003. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah 11.800.000,00 89.250.000,00 - 101.050.000,00
daerah
3.00.03.3.00.03.01.15.006. Penyusunan rancangan peraturan daerah 276.780.000,00 1.969.293.520,00 - 2.246.073.520,00
tentang APBD
3.00.03.3.00.03.01.15.007. Penyusunan rancangan peraturan KDH 2.368.750.000,00 122.250.000,00 - 2.491.000.000,00
tentang Penjabaran APBD
3.00.03.3.00.03.01.15.008. Penyusunan rancangan peraturan daerah 68.220.000,00 365.070.000,00 - 433.290.000,00
tentang Perubahan APBD
3.00.03.3.00.03.01.15.009. Penyusunan rancangan peraturan KDH - 114.200.000,00 - 114.200.000,00
tentang Penjabaran Perubahan APBD
3.00.03.3.00.03.01.15.010. Penyusunan rancangan peraturan daerah 943.680.000,00 981.688.640,00 - 1.925.368.640,00
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
3.00.03.3.00.03.01.15.011. Penyusunan rancangan peraturan KDH - 19.250.000,00 - 19.250.000,00
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
3.00.03.3.00.03.01.15.014. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan 94.600.000,00 1.562.177.500,00 - 1.656.777.500,00
keuangan daerah
3.00.03.3.00.03.01.15.017. Peningkatan manajemen investasi daerah 52.900.000,00 229.940.000,00 - 282.840.000,00
3.00.03.3.00.03.01.15.050. Peningkatan pelayanan tata usaha keuangan 1.274.880.000,00 344.124.640,00 - 1.619.004.640,00
daerah
3.00.03.3.00.03.01.15.053. Peningkatan penataan arsip keuangan daerah 360.600.000,00 169.524.000,00 - 530.124.000,00
3.00.03.3.00.03.01.15.062. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi 1.072.000.000,00 331.458.000,00 - 1.403.458.000,00
Pengelolaan Keuangan Daerah
3.00.03.3.00.03.01.15.063. Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan - 461.655.400,00 - 461.655.400,00
Keuangan
3.00.03.3.00.03.01.15.070. Penyusunan dan Penilaian Pelaksanaan BLUD 215.500.000,00 188.465.000,00 - 403.965.000,00
3.00.03.3.00.03.01.15.088. Penyusunan standar biaya umum pemerintah 71.400.000,00 80.350.000,00 - 151.750.000,00
Aceh
3.00.03.3.00.03.01.15.089. Penyusunan kebijakan umum anggaran dan 68.220.000,00 775.620.000,00 - 843.840.000,00
prioritas plafon anggaran sementara
3.00.03.3.00.03.01.15.090. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang 885.000.000,00 260.215.000,00 - 1.145.215.000,00
APBD Kabupaten/Kota
3.00.03.3.00.03.01.15.091. Rakor pembinaan dan evaluasi anggaran 6.050.000,00 342.925.000,00 - 348.975.000,00
Kabupaten/Kota
3.00.03.3.00.03.01.15.092. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang 477.270.000,00 446.087.040,00 - 923.357.040,00
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
3.00.03.3.00.03.01.15.093. Bimtek implementasi paket regulasi tentang 34.000.000,00 925.650.000,00 - 959.650.000,00
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota
3.00.03.3.00.03.01.15.094. Pengembangan Regional SIKD 369.600.000,00 394.384.320,00 - 763.984.320,00
3.00.03.3.00.03.01.15.095. Pengurusan administrasi belanja daerah 980.190.000,00 694.508.640,00 - 1.674.698.640,00
3.00.03.3.00.03.01.15.096. Penatausahaan, analisis dan evaluasi 72.450.000,00 241.069.500,00 - 313.519.500,00
pengelolaan kas
3.00.03.3.00.03.01.15.097. Pengelolaan administrasi gaji PNSD dan 152.250.000,00 181.145.880,00 - 333.395.880,00
Belanja Tidak Langsung
3.00.03.3.00.03.01.15.098. Pembinaan perbendaharaan 169.560.000,00 215.006.000,00 - 384.566.000,00
3.00.03.3.00.03.01.15.099. Rekonsiliasi dan konslidasi laporan keuangan 93.900.000,00 113.660.000,00 - 207.560.000,00
3.00.03.3.00.03.01.24. Program Pengelolaan Barang Milik 2.636.352.000,00 6.527.696.560,00 - 9.164.048.560,00
Daerah
3.00.03.3.00.03.01.24.001. Penatausahaan Aset 593.272.000,00 673.150.000,00 - 1.266.422.000,00
Halaman 246
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.03.3.00.03.01.24.003. Peningkatan Manajemen Aset 746.760.000,00 1.600.622.000,00 - 2.347.382.000,00
3.00.03.3.00.03.01.24.004. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik 69.800.000,00 39.625.000,00 - 109.425.000,00
Daerah (RKBMD)
3.00.03.3.00.03.01.24.005. Penghapusan Aset 162.400.000,00 264.040.000,00 - 426.440.000,00
3.00.03.3.00.03.01.24.006. Pemindahtanganan Aset 251.480.000,00 873.124.000,00 - 1.124.604.000,00
3.00.03.3.00.03.01.24.007. Pengamanan Aset 494.340.000,00 1.635.060.560,00 - 2.129.400.560,00
3.00.03.3.00.03.01.24.008. Pemanfaatan Aset 102.800.000,00 917.650.000,00 - 1.020.450.000,00
3.00.03.3.00.03.01.24.009. Penyusunan Standar Satuan Harga Barang 215.500.000,00 524.425.000,00 - 739.925.000,00
3.00.03.3.00.03.01.25. Program Peningkatan Pendapatan 6.548.058.000,00 17.797.662.116,00 350.000.000,00 24.695.720.116,00
Aceh
3.00.03.3.00.03.01.25.001. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 810.504.000,00 3.157.467.280,00 - 3.967.971.280,00
Sumber-Sumber Pendapatan Aceh
3.00.03.3.00.03.01.25.002. Sinkronisasi Penerimaan dana Desentralisasi 319.324.000,00 1.019.811.000,00 - 1.339.135.000,00
3.00.03.3.00.03.01.25.003. Baliho Himbauan Pajak Dalam Rangka - 533.000.000,00 - 533.000.000,00
Peningkatan Pendapatan Daerah
3.00.03.3.00.03.01.25.004. Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak dan - 654.260.000,00 - 654.260.000,00
Subjek Pajak
3.00.03.3.00.03.01.25.005. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 805.584.000,00 1.388.910.626,00 - 2.194.494.626,00
Kesamsatan UPTD I Banda Aceh
3.00.03.3.00.03.01.25.006. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 468.334.000,00 1.020.426.400,00 - 1.488.760.400,00
Kesamsatan UPTD II Aceh Besar
3.00.03.3.00.03.01.25.007. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 350.158.000,00 844.010.600,00 - 1.194.168.600,00
Kesamsatan UPTD III Pidie
3.00.03.3.00.03.01.25.008. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 327.478.000,00 845.138.450,00 - 1.172.616.450,00
Kesamsatan UPTD IV Bireuen
3.00.03.3.00.03.01.25.009. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 343.254.000,00 911.848.700,00 - 1.255.102.700,00
Kesamsatan UPTD V Lhokseumawe
3.00.03.3.00.03.01.25.010. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 211.468.000,00 709.531.200,00 - 920.999.200,00
Kesamsatan UPTD VI Aceh Utara
3.00.03.3.00.03.01.25.011. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 187.636.000,00 492.502.960,00 - 680.138.960,00
Kesamsatan UPTD VII Aceh Timur
3.00.03.3.00.03.01.25.012. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 230.588.000,00 549.123.650,00 - 779.711.650,00
Kesamsatan UPTD VIII Langsa
3.00.03.3.00.03.01.25.013. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 109.020.000,00 511.582.600,00 - 620.602.600,00
Kesamsatan UPTD IX Aceh Tamiang
3.00.03.3.00.03.01.25.014. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 197.050.000,00 286.523.400,00 - 483.573.400,00
Kesamsatan UPTD X Bener Meriah
3.00.03.3.00.03.01.25.015. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 206.932.000,00 511.274.400,00 - 718.206.400,00
Kesamsatan UPTD XI Aceh Tengah
3.00.03.3.00.03.01.25.016. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 157.266.000,00 253.951.050,00 - 411.217.050,00
Kesamsatan UPTD XII Gayo Lues
3.00.03.3.00.03.01.25.017. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 105.186.000,00 314.516.550,00 - 419.702.550,00
Kesamsatan UPTD XIII Aceh Tenggara
3.00.03.3.00.03.01.25.018. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 124.978.000,00 295.698.400,00 - 420.676.400,00
Kesamsatan UPTD XIV Aceh Jaya
3.00.03.3.00.03.01.25.019. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 188.660.000,00 614.586.980,00 - 803.246.980,00
Kesamsatan UPTD XV Aceh Barat
3.00.03.3.00.03.01.25.020. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 208.388.000,00 709.173.480,00 - 917.561.480,00
Kesamsatan UPTD XVI Nagan Raya
3.00.03.3.00.03.01.25.021. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 271.004.000,00 397.363.760,00 - 668.367.760,00
Kesamsatan UPTD XVII Aceh Barat Daya
3.00.03.3.00.03.01.25.022. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 181.472.000,00 461.777.150,00 - 643.249.150,00
Kesamsatan UPTD XVIII Aceh Selatan
3.00.03.3.00.03.01.25.023. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 134.598.000,00 316.483.200,00 - 451.081.200,00
Kesamsatan UPTD XIX Aceh Singkil
3.00.03.3.00.03.01.25.024. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 130.274.000,00 230.349.080,00 - 360.623.080,00
Kesamsatan UPTD XX Sabang
3.00.03.3.00.03.01.25.025. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 126.242.000,00 264.265.700,00 - 390.507.700,00
Kesamsatan UPTD XXI Simeulue
3.00.03.3.00.03.01.25.026. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 224.412.000,00 285.166.250,00 - 509.578.250,00
Kesamsatan UPTD XXII Pidie jaya
3.00.03.3.00.03.01.25.027. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis 128.248.000,00 218.919.250,00 - 347.167.250,00
Kesamsatan UPTD XXIII Subulussalam
3.00.03.3.00.03.01.25.028. Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis - - 350.000.000,00 350.000.000,00
Pengelolaan Teknologi Informasi (P2TI)
3.00.3.00.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 698.200.000,00 - 698.200.000,00
Sumber Daya Aparatur
3.00.3.00.03.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 698.200.000,00 - 698.200.000,00
3.00.3.00.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan 1.150.110.000,00 1.908.209.320,00 - 3.058.319.320,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3.00.3.00.03.01.06.002. Penyusunan laporan keuangan semesteran 70.920.000,00 342.965.000,00 - 413.885.000,00
3.00.3.00.03.01.06.003. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 49.320.000,00 440.980.000,00 - 490.300.000,00
anggaran
3.00.3.00.03.01.06.004. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 754.920.000,00 681.885.000,00 - 1.436.805.000,00
3.00.3.00.03.01.06.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, 274.950.000,00 442.379.320,00 - 717.329.320,00
Pengangggaran dan Laporan Kinerja
3.00.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN ACEH 3.483.755.000,00 15.080.016.498,00 2.555.453.404,00 21.119.224.902,00
3.00.3.00.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi 231.840.000,00 2.367.503.261,00 537.907.000,00 3.137.250.261,00
Perkantoran
3.00.3.00.04.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
Halaman 247
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.3.00.04.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 818.000.000,00 - 818.000.000,00
dan listrik
3.00.3.00.04.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 159.840.000,00 42.160.000,00 - 202.000.000,00
3.00.3.00.04.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 301.343.261,00 - 301.343.261,00
3.00.3.00.04.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 102.000.000,00 - 102.000.000,00
Penggandaan
3.00.3.00.04.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 42.000.000,00 - 42.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
3.00.3.00.04.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 403.000.000,00 403.000.000,00
Kantor
3.00.3.00.04.01.01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga - - 134.907.000,00 134.907.000,00
3.00.3.00.04.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 18.000.000,00 - 18.000.000,00
perundang-undangan
3.00.3.00.04.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 112.000.000,00 - 112.000.000,00
3.00.3.00.04.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 766.000.000,00 - 766.000.000,00
Daerah
3.00.3.00.04.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 72.000.000,00 5.000.000,00 - 77.000.000,00
perkantoran
3.00.3.00.04.01.01.026. Penyediaan bahan perkantoran - 131.000.000,00 - 131.000.000,00
3.00.3.00.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 919.770.000,00 1.588.389.000,00 1.209.496.404,00 3.717.655.404,00
Prasarana Aparatur
3.00.3.00.04.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 1.209.496.404,00 1.209.496.404,00
3.00.3.00.04.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
3.00.3.00.04.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 350.000.000,00 - 350.000.000,00
dinas/operasional
3.00.3.00.04.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 130.000.000,00 - 130.000.000,00
gedung kantor
3.00.3.00.04.01.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
Parkir dan Halaman Kantor
3.00.3.00.04.01.02.037. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air minum - 20.000.000,00 - 20.000.000,00
3.00.3.00.04.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 202.000.000,00 - 202.000.000,00
3.00.3.00.04.01.02.046. Kegiatan pembinaan kelembagaan 919.770.000,00 646.389.000,00 - 1.566.159.000,00
3.00.3.00.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
Aparatur
3.00.3.00.04.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 120.000.000,00 - 120.000.000,00
perlengkapannya
3.00.04.3.00.04.01.17. Program Pembinaan, Pengembangan 1.819.645.000,00 6.028.464.237,00 - 7.848.109.237,00
dan Kesejahteraan Aparatur
3.00.04.3.00.04.01.17.001. Pembinaan disiplin ASN 146.000.000,00 144.000.000,00 - 290.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.17.002. Pelaksanaan pemetaan, perencanaan, 175.625.000,00 500.725.000,00 - 676.350.000,00
pengusulan formasi, rekruitmen, seleksi dan
pengangkatan CPNSD/PNS
3.00.04.3.00.04.01.17.003. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.240.000,00 150.760.000,00 - 175.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.17.004. Pelaksanaan ujian dinas/ujian penyesuaian 200.750.000,00 189.250.000,00 - 390.000.000,00
kenaikan pangkat
3.00.04.3.00.04.01.17.005. Penataan, Pembinaan dan Pengembangan 202.000.000,00 744.959.000,00 - 946.959.000,00
Jabatan Struktural dan Fungsional
3.00.04.3.00.04.01.17.006. Rapat koordinasi di bidang kepegawaian 19.680.000,00 435.320.000,00 - 455.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.17.007. Pelaksanaan rekruitmen dan Seleksi Calon 23.450.000,00 332.140.237,00 - 355.590.237,00
Mahasiswa Tenaga Kader dan Ikatan Dinas
3.00.04.3.00.04.01.17.008. Pelaksaaan Assesment untuk SDM Aparatur 12.000.000,00 188.000.000,00 - 200.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.17.009. Pelaksaaan Pemindahan Tugas ASN 42.000.000,00 164.460.000,00 - 206.460.000,00
3.00.04.3.00.04.01.17.010. Pelaksaaan Cuti, Askes dan Taspen - 75.000.000,00 - 75.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.17.011. Pelaksanaan Bapertarum/Tapera bagi PNS 49.300.000,00 112.700.000,00 - 162.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.17.012. Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan 31.400.000,00 348.600.000,00 - 380.000.000,00
perundang-undangan kepegawaian
3.00.04.3.00.04.01.17.013. Pelaksanaan Konseling dan Pembinaan Mental - 122.000.000,00 - 122.000.000,00
ASN
3.00.04.3.00.04.01.17.014. Pelaksanaan Manajemen Kinerja ASN 336.000.000,00 1.264.000.000,00 - 1.600.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.17.015. Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran 97.500.000,00 88.500.000,00 - 186.000.000,00
disiplin ASN
3.00.04.3.00.04.01.17.016. Pelaksanaan sumpah/janji ASN 11.600.000,00 21.400.000,00 - 33.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.17.018. Persiapan dan Pembinaan Purna Tugas PNS - 85.000.000,00 - 85.000.000,00
3.00.04.3.00.04.01.17.019. Penataan sistim administrasi kenaikan pangkat 301.050.000,00 398.950.000,00 - 700.000.000,00
otomatis (KPO) ASN
3.00.04.3.00.04.01.17.020. Penataan Sistim Administrasi Penetapan 41.250.000,00 258.750.000,00 - 300.000.000,00
Pensiun Otomatis (PPO) ASN
3.00.04.3.00.04.01.17.021. Proses Penyelesaian dan Penetapan Status 67.200.000,00 132.800.000,00 - 200.000.000,00
Kepegawaian
3.00.04.3.00.04.01.17.022. Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi 10.400.000,00 139.600.000,00 - 150.000.000,00
Kepegawaian
3.00.04.3.00.04.01.17.023. Pembinaan, Pengembangan Kompetensi ASN 18.000.000,00 91.750.000,00 - 109.750.000,00
Pemerintah Aceh
3.00.04.3.00.04.01.17.024. Pengembangan Talent Pool ASN Pemerintah 10.200.000,00 39.800.000,00 - 50.000.000,00
Aceh
3.00.04.3.00.04.01.18. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 78.900.000,00 3.511.750.000,00 - 3.590.650.000,00
Organisasi KORPRI
3.00.04.3.00.04.01.18.001. Pembinaan lembaga bapor KORPRI - 1.479.800.000,00 - 1.479.800.000,00
Halaman 248
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.04.3.00.04.01.18.002. Pembinaan Lembaga konsultasi dan bantuan - 96.500.000,00 - 96.500.000,00
hukum (LKBH) KORPRI
3.00.04.3.00.04.01.18.003. Pembinaan Pemahaman, Penghayatan, dan 7.560.000,00 895.440.000,00 - 903.000.000,00
Pengamalan Al-Qur'an bagi Anggota KORPRI
3.00.04.3.00.04.01.18.004. Pembinaan Lembaga KORPRI Provinsi Aceh 71.340.000,00 840.010.000,00 - 911.350.000,00
3.00.04.3.00.04.01.18.005. Persiapan dan Pembinaan Purna Tugas - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
Anggota KORPRI
3.00.04.3.00.04.01.22. Program Pengembangan Sistim dan 433.600.000,00 1.463.910.000,00 808.050.000,00 2.705.560.000,00
Teknologi Informasi Kepegawaian
3.00.04.3.00.04.01.22.001. Pengelolaan, Penataan Dosier Kepegawaian 60.000.000,00 506.275.000,00 52.500.000,00 618.775.000,00
Bagi ASN
3.00.04.3.00.04.01.22.002. Pembangunan/Pengembangan Sistem 234.600.000,00 787.050.000,00 755.550.000,00 1.777.200.000,00
Informasi Manajemen ASN Terintegrasi
3.00.04.3.00.04.01.22.003. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 139.000.000,00 170.585.000,00 - 309.585.000,00
3.00.05.01. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 3.757.023.000,00 124.434.124.212,00 5.842.289.368,00 134.033.436.580,00
MANUSIA ACEH
3.00.3.00.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi 314.496.000,00 3.189.694.063,00 673.204.368,00 4.177.394.431,00
Perkantoran
3.00.3.00.05.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 32.960.400,00 - 32.960.400,00
3.00.3.00.05.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 875.303.964,00 - 875.303.964,00
dan listrik
3.00.3.00.05.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 855.808.998,00 - 855.808.998,00
3.00.3.00.05.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 490.780.194,00 - 490.780.194,00
3.00.3.00.05.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 80.000.000,00 - 80.000.000,00
Penggandaan
3.00.3.00.05.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 153.310.000,00 - 153.310.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
3.00.3.00.05.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 372.344.368,00 372.344.368,00
Kantor
3.00.3.00.05.01.01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga - 11.446.143,00 255.100.000,00 266.546.143,00
3.00.3.00.05.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 42.240.000,00 45.760.000,00 88.000.000,00
perundang-undangan
3.00.3.00.05.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 207.295.573,00 - 207.295.573,00
3.00.3.00.05.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 300.000.000,00 - 300.000.000,00
Daerah
3.00.3.00.05.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 314.496.000,00 140.548.791,00 - 455.044.791,00
perkantoran
3.00.3.00.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 818.550.000,00 2.114.259.361,00 4.223.085.000,00 7.155.894.361,00
Prasarana Aparatur
3.00.3.00.05.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - 626.560.000,00 4.000.000.000,00 4.626.560.000,00
3.00.3.00.05.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 760.495.001,00 223.085.000,00 983.580.001,00
3.00.3.00.05.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 258.000.000,00 - 258.000.000,00
dinas/operasional
3.00.3.00.05.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 258.315.000,00 - 258.315.000,00
kantor
3.00.3.00.05.01.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 100.000.000,00 - 100.000.000,00
Parkir dan Halaman Kantor
3.00.3.00.05.01.02.037. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air minum - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
3.00.3.00.05.01.02.046. Kegiatan pembinaan kelembagaan 818.550.000,00 80.889.360,00 - 899.439.360,00
3.00.3.00.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 274.200.000,00 - 274.200.000,00
Aparatur
3.00.3.00.05.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 274.200.000,00 - 274.200.000,00
perlengkapannya
3.00.05.3.00.05.01.15. Program Peningkatan Kualitas Sumber 829.605.000,00 14.161.060.000,00 700.000.000,00 15.690.665.000,00
Daya Aparatur
3.00.05.3.00.05.01.15.001. Rapat Koordinasi BPSDM 393.030.000,00 1.870.415.000,00 700.000.000,00 2.963.445.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.002. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS 75.240.000,00 883.580.000,00 - 958.820.000,00
daerah
3.00.05.3.00.05.01.15.003. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat 30.645.000,00 969.355.000,00 - 1.000.000.000,00
Strategis, Pimpinan Tinggi dan Pimpinan
Daerah
3.00.05.3.00.05.01.15.004. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi 330.690.000,00 10.437.710.000,00 - 10.768.400.000,00
CPNS Daerah
3.00.05.3.00.05.01.18. Program Pembinaan dan 1.384.790.000,00 93.366.889.105,00 246.000.000,00 94.997.679.105,00
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aceh
3.00.05.3.00.05.01.18.001. Beasiswa bagi masyarakat Aceh 156.960.000,00 72.110.200.000,00 246.000.000,00 72.513.160.000,00
3.00.05.3.00.05.01.18.002. Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Pemerintah 212.850.000,00 8.101.690.224,00 - 8.314.540.224,00
Aceh
3.00.05.3.00.05.01.18.003. Bantuan Izin Belajar Aparatur Pemerintah 10.200.000,00 2.658.488.881,00 - 2.668.688.881,00
Aceh
3.00.05.3.00.05.01.18.004. Pelatihan Bahasa Asing 430.100.000,00 9.370.690.000,00 - 9.800.790.000,00
3.00.05.3.00.05.01.18.005. Kerjasama, Monitoring dan Evaluasi Beasiswa 574.680.000,00 1.125.820.000,00 - 1.700.500.000,00
3.00.05.3.00.05.01.20. Program Pendidikan Kedinasan 409.582.000,00 11.328.021.683,00 - 11.737.603.683,00
3.00.05.3.00.05.01.20.001. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 75.290.000,00 2.237.875.000,00 - 2.313.165.000,00
3.00.05.3.00.05.01.20.002. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Inti 76.740.000,00 2.226.760.000,00 - 2.303.500.000,00
3.00.05.3.00.05.01.20.003. Pendidikan dan Penjenjangan Struktural 165.872.000,00 5.379.571.045,00 - 5.545.443.045,00
3.00.05.3.00.05.01.20.004. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 91.680.000,00 1.483.815.638,00 - 1.575.495.638,00
3.00.07.01. BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH 3.241.964.000,00 19.642.368.273,00 2.639.700.000,00 25.524.032.273,00
Halaman 249
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.3.00.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi 3.175.664.000,00 8.181.235.313,00 1.143.100.000,00 12.499.999.313,00
Perkantoran
3.00.3.00.07.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 207.780.000,00 - 207.780.000,00
3.00.3.00.07.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 1.684.980.000,00 - 1.684.980.000,00
dan listrik
3.00.3.00.07.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - 119.000.000,00 - 119.000.000,00
kendaraan dinas/operasional
3.00.3.00.07.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 509.914.000,00 - 509.914.000,00
3.00.3.00.07.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 82.207.000,00 - 82.207.000,00
3.00.3.00.07.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 167.429.313,00 220.000.000,00 387.429.313,00
Penggandaan
3.00.3.00.07.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 96.110.000,00 - 96.110.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
3.00.3.00.07.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 454.100.000,00 454.100.000,00
Kantor
3.00.3.00.07.01.01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga - 229.950.000,00 469.000.000,00 698.950.000,00
3.00.3.00.07.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 48.000.000,00 - 48.000.000,00
perundang-undangan
3.00.3.00.07.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 1.438.770.000,00 - 1.438.770.000,00
3.00.3.00.07.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 1.378.020.000,00 - 1.378.020.000,00
Daerah
3.00.3.00.07.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 3.079.664.000,00 229.800.000,00 - 3.309.464.000,00
perkantoran
3.00.3.00.07.01.01.023. Pelayanan protokoler pejabat daerah di 96.000.000,00 1.989.275.000,00 - 2.085.275.000,00
Jakarta dan sekitarnya
3.00.3.00.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 8.210.270.960,00 1.496.600.000,00 9.706.870.960,00
Prasarana Aparatur
3.00.3.00.07.01.02.010. Pengadaan mebeleur - 175.880.000,00 468.500.000,00 644.380.000,00
3.00.3.00.07.01.02.012. Pengadaan peralatan studio dan komunikasi - 11.800.000,00 663.900.000,00 675.700.000,00
3.00.3.00.07.01.02.013. Pengadaan Komputer - - 364.200.000,00 364.200.000,00
3.00.3.00.07.01.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - 181.600.000,00 - 181.600.000,00
3.00.3.00.07.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 5.009.700.000,00 - 5.009.700.000,00
3.00.3.00.07.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 2.411.930.960,00 - 2.411.930.960,00
dinas/operasional
3.00.3.00.07.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 371.540.000,00 - 371.540.000,00
kantor
3.00.3.00.07.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 47.820.000,00 - 47.820.000,00
3.00.3.00.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 86.500.000,00 - 86.500.000,00
Aparatur
3.00.3.00.07.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 86.500.000,00 - 86.500.000,00
perlengkapannya
3.00.3.00.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 246.210.000,00 - 246.210.000,00
Sumber Daya Aparatur
3.00.3.00.07.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 70.000.000,00 - 70.000.000,00
3.00.3.00.07.01.05.004. Pembinaan mental dan fisik aparatur - 176.210.000,00 - 176.210.000,00
3.00.07.3.00.07.01.15. Program Peningkatan Pelayanan 38.550.000,00 1.477.100.000,00 - 1.515.650.000,00
Masyarakat di Luar Daerah
3.00.07.3.00.07.01.15.001. Pelayanan masyarakat Aceh di Jakarta dan 22.250.000,00 1.132.200.000,00 - 1.154.450.000,00
sekitarnya
3.00.07.3.00.07.01.15.002. Pertemuan Pemda Aceh dengan Masyarakat 9.050.000,00 257.000.000,00 - 266.050.000,00
Aceh se Jabodetabek di Jakarta
3.00.07.3.00.07.01.15.003. Pertemuan Unsur Pemda Aceh dengan Forbes 7.250.000,00 87.900.000,00 - 95.150.000,00
4.00.01.3.00.07.01.22. Program Pegelaran Seni Budaya 27.750.000,00 1.373.402.000,00 - 1.401.152.000,00
Daerah
4.00.01.3.00.07.01.22.001. Pagelaran seni budaya Aceh 27.750.000,00 1.373.402.000,00 - 1.401.152.000,00
4.00.01.3.00.07.01.44. Program Pengembangan Data dan - 67.650.000,00 - 67.650.000,00
Informasi
4.00.01.3.00.07.01.44.002. Pengembangan Informasi Melalui Website - 67.650.000,00 - 67.650.000,00
4.00. PENDUKUNG 58.570.105.192,00 203.950.531.372,00 27.791.720.868,00 290.312.357.432,00
4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH ACEH 48.401.030.192,00 128.086.391.900,00 17.392.167.405,00 193.879.589.497,00
1.02.04.4.00.01.01.16. Program Penataan penguasaan, 173.750.000,00 225.344.258,00 - 399.094.258,00
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.02.04.4.00.01.01.16.003. Persiapan Pengadaan Tanah Bagi 173.750.000,00 225.344.258,00 - 399.094.258,00
Pembangunan Kepentingan Umum
1.03.03.4.00.01.01.16. Program Peningkatan Pelayanan 314.456.582,00 9.435.645.982,00 - 9.750.102.564,00
Kehidupan Beragama
1.03.03.4.00.01.01.16.010. Pembinaan dan peningkatan sarana mesjid 30.990.000,00 243.753.983,00 - 274.743.983,00
1.03.03.4.00.01.01.16.013. Peningkatan Pelayanan Keagamaan 10.440.000,00 2.936.204.149,00 - 2.946.644.149,00
1.03.03.4.00.01.01.16.014. Peningkatan syiar ramadhan 5.071.000,00 2.220.046.983,00 - 2.225.117.983,00
1.03.03.4.00.01.01.16.025. Pelayanan Kehidupan Beragama dan 140.198.582,00 2.256.327.384,00 - 2.396.525.966,00
Pembinaan Lembaga Keagamaan
1.03.03.4.00.01.01.16.026. Pembinaan Imam Mesjid 5.077.000,00 206.005.983,00 - 211.082.983,00
1.03.03.4.00.01.01.16.029. Peningkatan Penyelenggaraan Hari-hari Besar 122.680.000,00 1.573.307.500,00 - 1.695.987.500,00
Islam
1.03.03.4.00.01.01.22. Program Peningkatan Sumber Daya 10.080.000,00 772.868.000,00 - 782.948.000,00
dan Peran Ulama
1.03.03.4.00.01.01.22.025. Silaturrahmi Umara - Ulama 10.080.000,00 772.868.000,00 - 782.948.000,00
Halaman 250
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.00.04.4.00.01.01.17. Program Pembinaan, Pengembangan 202.200.000,00 325.980.000,00 - 528.180.000,00
dan Kesejahteraan Aparatur
3.00.04.4.00.01.01.17.031. Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier - 208.180.000,00 - 208.180.000,00
dan Kediklatan
3.00.04.4.00.01.01.17.032. Pelayanan Kesejahteraan PNS 105.000.000,00 85.000.000,00 - 190.000.000,00
3.00.04.4.00.01.01.17.033. Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Informasi 97.200.000,00 32.800.000,00 - 130.000.000,00
Kepegawaian
4.00.4.00.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 47.126.107.610,00 87.953.312.387,00 3.371.550.214,00 138.450.970.211,00
Perkantoran
4.00.4.00.01.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
4.00.4.00.01.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 5.785.600.000,00 - 5.785.600.000,00
dan listrik
4.00.4.00.01.01.01.003. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan - 88.700.000,00 65.400.000,00 154.100.000,00
kantor
4.00.4.00.01.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 85.000.000,00 - 85.000.000,00
4.00.4.00.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 709.000.000,00 - 709.000.000,00
4.00.4.00.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 552.500.000,00 - 552.500.000,00
Penggandaan
4.00.4.00.01.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 1.232.000.000,00 - 1.232.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
4.00.4.00.01.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - 114.600.000,00 840.540.000,00 955.140.000,00
Kantor
4.00.4.00.01.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 4.998.500,00 - 4.998.500,00
perundang-undangan
4.00.4.00.01.01.01.016. Penyediaan bahan logistik kantor - 3.030.000.000,00 - 3.030.000.000,00
4.00.4.00.01.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 8.405.325.000,00 - 8.405.325.000,00
4.00.4.00.01.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 1.055.000.000,00 - 1.055.000.000,00
Daerah
4.00.4.00.01.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 28.165.967.400,00 10.283.208.147,00 1.429.149.913,00 39.878.325.460,00
perkantoran
4.00.4.00.01.01.01.026. Penyediaan bahan perkantoran - 466.000.000,00 - 466.000.000,00
4.00.4.00.01.01.01.027. Peningkatan pelayanan kesehatan aparatur - 211.076.765,00 - 211.076.765,00
4.00.01.4.00.01.01.15. Program Peningkatan Pelayanan 5.000.000,00 8.507.280.000,00 - 8.512.280.000,00
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
4.00.01.4.00.01.01.15.005. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ - 7.850.000.000,00 - 7.850.000.000,00
wakil kepala daerah
4.00.01.4.00.01.01.15.007. Peningkatan pelayanan Kepala Daerah & - 170.000.000,00 - 170.000.000,00
Wakil Kepala Daerah
4.00.01.4.00.01.01.15.008. Penyusunan memory pejabat Kepala Daerah - 64.400.000,00 - 64.400.000,00
& persiapan pelantikan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
4.00.01.4.00.01.01.15.009. Rapat Kerja Bupati/Walikota 5.000.000,00 147.880.000,00 - 152.880.000,00
4.00.01.4.00.01.01.15.010. Rapat Kerja APPSI - 275.000.000,00 - 275.000.000,00
4.00.01.4.00.01.01.19. Program Penataan Peraturan 4.409.901.000,00 9.544.542.481,00 132.000.301,00 14.086.443.782,00
Perundang-Undangan
4.00.01.4.00.01.01.19.001. Kerjasama permasalahan peraturan 87.500.000,00 192.000.000,00 14.000.000,00 293.500.000,00
perundang-undangan
4.00.01.4.00.01.01.19.002. Penyusunan rencana kerja rancangan 2.140.116.000,00 1.293.082.463,00 15.000.000,00 3.448.198.463,00
peraturan perundang-undangan
4.00.01.4.00.01.01.19.004. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 103.080.000,00 1.199.810.000,00 - 1.302.890.000,00
4.00.01.4.00.01.01.19.006. Kajian peraturan perundang-undangan daerah 698.400.000,00 712.195.840,00 38.000.000,00 1.448.595.840,00
terhadap peraturan perundang-undangan yang
baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah
4.00.01.4.00.01.01.19.008. Peningkatan pelayanan bantuan hukum 826.980.000,00 5.360.417.298,00 65.000.301,00 6.252.397.599,00
4.00.01.4.00.01.01.19.009. Pemantapan jaringan dokumentasi dan 176.600.000,00 348.664.200,00 - 525.264.200,00
informasi hukum
4.00.01.4.00.01.01.19.010. Evaluasi dan pengkajian produk hukum 232.800.000,00 83.797.680,00 - 316.597.680,00
kabupaten/kota
4.00.01.4.00.01.01.19.017. Konsultasi Pembahasan Peraturan 144.425.000,00 354.575.000,00 - 499.000.000,00
Undang-Undang Turunan UUPA
4.00.01.4.00.01.01.20. Program Penataan Daerah Otonomi 617.830.000,00 2.240.492.535,00 - 2.858.322.535,00
Baru
4.00.01.4.00.01.01.20.006. Pemantapan pemerintah daerah dan 55.500.000,00 152.500.000,00 - 208.000.000,00
kecamatan
4.00.01.4.00.01.01.20.007. Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah 64.500.000,00 60.520.000,00 - 125.020.000,00
pada pemerintahan kabupaten/kota
4.00.01.4.00.01.01.20.010. Evaluasi dan Monitoring LPPD 1.850.000,00 122.230.000,00 - 124.080.000,00
Kabupaten/Kota
4.00.01.4.00.01.01.20.013. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan 83.500.000,00 171.500.000,00 - 255.000.000,00
Administrasi Terpadu (PATEN) di Wilayah
Kecamatan
4.00.01.4.00.01.01.20.014. Penyelesaian P3D dari Daerah Induk ke 156.280.000,00 262.020.000,00 - 418.300.000,00
Daerah Pemekaran dan Peralihan P3D Urusan
Pemerintahan konkuren
4.00.01.4.00.01.01.20.015. Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah - 459.388.440,00 - 459.388.440,00
Administratif Aceh dengan Provinsi Sumatera
Utara
4.00.01.4.00.01.01.20.016. Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah 181.700.000,00 523.564.095,00 - 705.264.095,00
Administratif kabupaten/Kota di Aceh
4.00.01.4.00.01.01.20.017. Pembinaan Pembakuan Nama Rupabumi di 74.500.000,00 300.770.000,00 - 375.270.000,00
Kabupaten/Kota Se Aceh
Halaman 251
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.00.01.4.00.01.01.20.018. Sosialisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan - 188.000.000,00 - 188.000.000,00
Keistimewaan Aceh
4.00.01.4.00.01.01.22. Program Pegelaran Seni Budaya 8.470.000,00 31.530.000,00 - 40.000.000,00
Daerah
4.00.01.4.00.01.01.22.001. Pagelaran seni budaya Aceh 8.470.000,00 31.530.000,00 - 40.000.000,00
4.00.01.4.00.01.01.28. Program Peningkatan Kualitas 408.050.000,00 1.404.917.085,00 - 1.812.967.085,00
Kelembagaan
4.00.01.4.00.01.01.28.007. Penyusunan LPPA 36.100.000,00 156.318.000,00 - 192.418.000,00
4.00.01.4.00.01.01.28.008. Fasilitas penyelenggaraan pembinaan 66.900.000,00 117.100.000,00 - 184.000.000,00
pemerintah
4.00.01.4.00.01.01.28.009. Penyusunan LKPJ Gubernur 63.250.000,00 193.746.000,00 - 256.996.000,00
4.00.01.4.00.01.01.28.030. Rapat Kerja Camat se Aceh 3.000.000,00 182.132.000,00 - 185.132.000,00
4.00.01.4.00.01.01.28.031. Penataan Wilayah Mukim dan Gampong 87.100.000,00 160.710.000,00 - 247.810.000,00
4.00.01.4.00.01.01.28.033. Penguatan Kerjasama Pemerintah Aceh 100.100.000,00 258.811.085,00 - 358.911.085,00
4.00.01.4.00.01.01.28.035. Koordinasi bidang ketertiban, keamanan dan - 183.000.000,00 - 183.000.000,00
ketenagakerjaan
4.00.01.4.00.01.01.28.036. Penataan Batas Negara 51.600.000,00 153.100.000,00 - 204.700.000,00
4.00.01.4.00.01.01.32. Program Pengembangan Kerjasama 950.000.000,00 8.010.860.997,00 - 8.960.860.997,00
Informasi dengan Media Massa
4.00.01.4.00.01.01.32.001. Pembinaan dan pengembangan hubungan 360.500.000,00 1.747.700.000,00 - 2.108.200.000,00
dengan pers dan masyarakat
4.00.01.4.00.01.01.32.007. Peningkatan kerjasama dengan media massa 589.500.000,00 6.263.160.997,00 - 6.852.660.997,00
4.00.01.4.00.01.01.36. Program Pemilihan Kepala Daerah dan 94.800.000,00 486.154.000,00 - 580.954.000,00
Pemilu
4.00.01.4.00.01.01.36.002. Persiapan pelaksanaan Pemilu 94.800.000,00 486.154.000,00 - 580.954.000,00
4.00.01.4.00.01.01.37. Program Koordinasi Peningkatan 55.500.000,00 195.892.000,00 - 251.392.000,00
Kapasitas Kependudukan dan Catatan
Sipil
4.00.01.4.00.01.01.37.005. Rapat koordinasi bidang kependudukan 55.500.000,00 195.892.000,00 - 251.392.000,00
4.00.01.4.00.01.01.41. Program Peningkatan Kualitas 45.849.000,00 1.720.468.780,00 - 1.766.317.780,00
Kesejahteraan Rakyat
4.00.01.4.00.01.01.41.001. Pembinaan kesejahteraan sosial 10.024.000,00 659.616.080,00 - 669.640.080,00
4.00.01.4.00.01.01.41.002. Pelayanan dan penanggulangan masalah 35.825.000,00 1.060.852.700,00 - 1.096.677.700,00
kesehatan
4.00.01.4.00.01.01.44. Program Pengembangan Data dan 1.323.147.000,00 3.211.485.230,00 - 4.534.632.230,00
Informasi
4.00.01.4.00.01.01.44.004. Pembinaan fasilitasi pelayanan acara 505.700.000,00 2.227.985.230,00 - 2.733.685.230,00
Pemerintah Aceh
4.00.01.4.00.01.01.44.005. Pelayanan tamu Pemerintah Aceh 817.447.000,00 983.500.000,00 - 1.800.947.000,00
4.00.01.4.00.01.01.45. Program Peningkatan Kualitas 43.142.000,00 1.705.228.108,00 - 1.748.370.108,00
Pendidikan, Kebudayaan dan Adat
Istiadat
4.00.01.4.00.01.01.45.001. Singkronisasi Pembangunan Pendidikan 8.706.000,00 382.729.000,00 - 391.435.000,00
4.00.01.4.00.01.01.45.002. Pembinaan lembaga pendidikan 19.266.000,00 355.702.554,00 - 374.968.554,00
4.00.01.4.00.01.01.45.003. Pembinaan Kebudayaan serta Adat Istiadat 15.170.000,00 966.796.554,00 - 981.966.554,00
4.00.01.4.00.01.01.47. Program Peningkatan Kapasitas 1.281.320.000,00 3.109.952.969,00 - 4.391.272.969,00
Pelayanan Informasi, Komunikasi,
Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat
serta instansi terkait
4.00.01.4.00.01.01.47.001. Kegiatan Penyusunan Naskah dan Makalah 376.600.000,00 1.141.744.724,00 - 1.518.344.724,00
Pimpinan
4.00.01.4.00.01.01.47.002. Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan 311.620.000,00 1.577.069.645,00 - 1.888.689.645,00
Aspirasi Masyarakat
4.00.01.4.00.01.01.47.004. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi 593.100.000,00 391.138.600,00 - 984.238.600,00
Pemerintah Aceh
4.00.01.4.00.01.01.53. Program Pembinaan, Pengendalian 1.607.043.000,00 2.875.757.000,00 272.900.000,00 4.755.700.000,00
dan Pelaksanaan pembangunan
4.00.01.4.00.01.01.53.001. Pembinaan dan pengendalian 235.413.000,00 350.587.000,00 - 586.000.000,00
penyelenggaraan bidang administrasi
pembangunan infrastruktur
4.00.01.4.00.01.01.53.002. Pembinaan dan pengendalian 70.500.000,00 147.070.000,00 - 217.570.000,00
penyelenggaraan bidang jasa konstruksi
4.00.01.4.00.01.01.53.003. Pembinaan dan pengendalian 224.960.000,00 446.620.000,00 - 671.580.000,00
penyelenggaraan bidang administrasi
pembangunan provinsi
4.00.01.4.00.01.01.53.004. Pembinaan dan pengendalian 38.950.000,00 268.830.000,00 - 307.780.000,00
penyelenggaraan bidang administrasi
pembangunan kabupaten/kota
4.00.01.4.00.01.01.53.005. Pembinaan dan monitoring, evaluasi dan 387.320.000,00 1.172.918.000,00 - 1.560.238.000,00
pengendalian pelaksanaan pembangunan
4.00.01.4.00.01.01.53.006. Pelayanan administrasi perkantoran 649.900.000,00 489.732.000,00 272.900.000,00 1.412.532.000,00
4.00.01.4.00.01.01.55. Program Pengembangan Kebijakan 567.832.000,00 1.721.469.000,00 148.300.000,00 2.437.601.000,00
Perekonomian Strategis
4.00.01.4.00.01.01.55.001. Pengendalian Inflasi Daerah 163.200.000,00 151.800.000,00 - 315.000.000,00
4.00.01.4.00.01.01.55.002. Pembinaan Kebijakan Transportasi 28.550.000,00 231.450.000,00 - 260.000.000,00
4.00.01.4.00.01.01.55.003. Penyusunan Rencana, Standar Pelayanan 114.200.000,00 185.800.000,00 - 300.000.000,00
Kinerja dan Evaluasi Kinerja Biro
Perekonomian
4.00.01.4.00.01.01.55.005. Kebijakan Perekonomian Strategis 8.550.000,00 311.300.000,00 - 319.850.000,00
4.00.01.4.00.01.01.55.006. Kebijakan Bidang Pangan 14.250.000,00 263.775.000,00 - 278.025.000,00
Halaman 252
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.00.01.4.00.01.01.55.007. Peningkatan Sarana Penyelenggaraan 239.082.000,00 577.344.000,00 148.300.000,00 964.726.000,00
Kebijakan Perekonomian
4.00.01.4.00.01.01.58. Program Peningkatan Mutu SDM, 38.700.000,00 1.792.475.000,00 - 1.831.175.000,00
Pengembangan Kerjasama dan
Advokasi Hukum Pengadaan Barang
dan Jasa
4.00.01.4.00.01.01.58.001. Pembinaan dan pendampingan penyelesaian - 345.310.000,00 - 345.310.000,00
permasalahan hukum penyelenggaraan
pemilihan penyedia barang dan jasa
4.00.01.4.00.01.01.58.003. Penyusunan dan perumusan pola kemitraan - 150.000.000,00 - 150.000.000,00
pemerintah dengan dunia usaha
4.00.01.4.00.01.01.58.004. Pembinaan dan peningkatan kompetensi - 970.975.000,00 - 970.975.000,00
tenaga pengadaan barang/jasa
4.00.01.4.00.01.01.58.005. Bimbingan teknis dan sertifikasi pengadaan 38.700.000,00 326.190.000,00 - 364.890.000,00
barang dan jasa pemerintah
4.00.01.4.00.01.01.59. Program Peningkatan Pelayanan dan 242.600.000,00 2.485.248.790,00 63.060.000,00 2.790.908.790,00
Pengelolaan Sistem Elektronik
4.00.01.4.00.01.01.59.001. Penyelenggaraan layanan pengguna sistem - 684.600.000,00 42.500.000,00 727.100.000,00
pengadaan secara elektronik
4.00.01.4.00.01.01.59.002. Pembinaan dan pengelolaan sistem elektronik 27.600.000,00 852.400.000,00 - 880.000.000,00
pengadaan barang/jasa
4.00.01.4.00.01.01.59.004. Pengelolaan dan pengembangan sistem 215.000.000,00 71.940.000,00 20.560.000,00 307.500.000,00
informasi pengadaan barang dan jasa
4.00.01.4.00.01.01.59.005. Pengembangan kebijakan dan sosialisasi - 360.000.000,00 - 360.000.000,00
peraturan bidang pengadaan barang dan jasa
4.00.01.4.00.01.01.59.006. Bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi - 516.308.790,00 - 516.308.790,00
kebijakan pengadaan secara elektronik
4.00.01.4.00.01.01.61. Program Peningkatan Sinergitas 502.035.000,00 2.795.990.000,00 50.000.000,00 3.348.025.000,00
Kebijakan Pengembangan Potensi
Ekonomi
4.00.01.4.00.01.01.61.001. Pembinaan Kebijakan Pengembangan Sumber 14.400.000,00 452.675.000,00 50.000.000,00 517.075.000,00
Daya Pertanian
4.00.01.4.00.01.01.61.002. Pembinaan Kebijakan Bidang Pengembangan - 257.200.000,00 - 257.200.000,00
Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
4.00.01.4.00.01.01.61.003. Pembinaan Kebijakan Bidang Pengembangan 6.750.000,00 283.000.000,00 - 289.750.000,00
Sumberdaya Kehutanan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
4.00.01.4.00.01.01.61.005. Pembinaan Kebijakan Bidang Pengembangan 7.550.000,00 278.450.000,00 - 286.000.000,00
Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral
4.00.01.4.00.01.01.61.006. Pembinaan Kebijakan Bidang Pengembangan 7.550.000,00 247.450.000,00 - 255.000.000,00
Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.00.01.4.00.01.01.61.007. Pembinaan Kelembagaan Perekonomian dan 177.600.000,00 182.400.000,00 - 360.000.000,00
Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta
pemanfaatan KUR
4.00.01.4.00.01.01.61.008. Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal dan 280.635.000,00 769.365.000,00 - 1.050.000.000,00
Kinerja Badan Usaha Milik Aceh
4.00.01.4.00.01.01.61.009. Pembinaan Pengembangan Industri dan 7.550.000,00 325.450.000,00 - 333.000.000,00
Perdagangan
4.00.01.4.00.01.01.62. Program Penyelenggaraan Pengadaan 6.758.921.210,00 4.084.560.000,00 370.200.000,00 11.213.681.210,00
Barang dan Jasa Pemerintah
4.00.01.4.00.01.01.62.001. Perencanaan pelaksanaan pengadaan - 471.050.000,00 - 471.050.000,00
barang/jasa pemerintah
4.00.01.4.00.01.01.62.002. Penyelenggaraan pemilihan penyedia 5.243.131.210,00 1.547.150.000,00 - 6.790.281.210,00
barang/jasa pemerintah
4.00.01.4.00.01.01.62.003. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 113.700.000,00 - 113.700.000,00
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
4.00.01.4.00.01.01.62.004. Peningkatan layanan administrasi dan sarana 1.515.790.000,00 1.952.660.000,00 370.200.000,00 3.838.650.000,00
pengadaan barang dan jasa
4.00.4.00.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 24.469.867.273,00 13.960.617.191,00 38.430.484.464,00
Prasarana Aparatur
4.00.4.00.01.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 7.454.117.191,00 7.454.117.191,00
4.00.4.00.01.01.02.006. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas - 1.831.600.000,00 - 1.831.600.000,00
4.00.4.00.01.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 599.100.000,00 - 599.100.000,00
4.00.4.00.01.01.02.008. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas - 1.166.000.000,00 200.000.000,00 1.366.000.000,00
4.00.4.00.01.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 2.836.500.000,00 2.836.500.000,00
4.00.4.00.01.01.02.010. Pengadaan mebeleur - - 1.225.000.000,00 1.225.000.000,00
4.00.4.00.01.01.02.020. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - 1.486.500.000,00 1.383.500.000,00 2.870.000.000,00
4.00.4.00.01.01.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - 684.400.000,00 44.000.000,00 728.400.000,00
4.00.4.00.01.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 4.093.267.273,00 817.500.000,00 4.910.767.273,00
4.00.4.00.01.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 9.369.000.000,00 - 9.369.000.000,00
dinas/operasional
4.00.4.00.01.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
gedung kantor
4.00.4.00.01.01.02.027. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah - 785.000.000,00 - 785.000.000,00
jabatan/dinas
4.00.4.00.01.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung - 1.542.500.000,00 - 1.542.500.000,00
kantor
4.00.4.00.01.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 1.835.000.000,00 - 1.835.000.000,00
4.00.4.00.01.01.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat - 1.072.500.000,00 - 1.072.500.000,00
Parkir dan Halaman Kantor
4.00.4.00.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 958.200.000,00 - 958.200.000,00
Aparatur
Halaman 253
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.00.4.00.01.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 958.200.000,00 - 958.200.000,00
perlengkapannya
4.00.4.00.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 574.436.000,00 3.945.174.000,00 60.000.000,00 4.579.610.000,00
Sumber Daya Aparatur
4.00.4.00.01.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 166.000.000,00 - 166.000.000,00
4.00.4.00.01.01.05.009. Pembinaan penataan kelembagaan perangkat 9.862.000,00 177.138.000,00 - 187.000.000,00
daerah kabupaten/kota
4.00.4.00.01.01.05.010. Peningkatan kualitas pelayanan publik - 200.000.000,00 - 200.000.000,00
4.00.4.00.01.01.05.011. Peningkatan kapasitas pengelolaan - 225.000.000,00 - 225.000.000,00
ketatalaksanaan
4.00.4.00.01.01.05.012. Rapat koordinasi pendayagunaan aparatur 2.700.000,00 197.300.000,00 - 200.000.000,00
negara (RAKORPANDA)
4.00.4.00.01.01.05.016. Pengelolaan perpustakaan satuan kerja 14.400.000,00 55.600.000,00 60.000.000,00 130.000.000,00
4.00.4.00.01.01.05.027. Penataan kelembagaan Satuan Kerja 4.944.000,00 316.056.000,00 - 321.000.000,00
Perangkat Aceh (SKPA)
4.00.4.00.01.01.05.035. Pembinaan dan Sinkronisasi analisa jabatan 442.000.000,00 1.562.000.000,00 - 2.004.000.000,00
SKPA dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
4.00.4.00.01.01.05.036. Pengembangan Indikator dan Tolak Ukur 54.450.000,00 335.200.000,00 - 389.650.000,00
Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah
4.00.4.00.01.01.05.037. Penyusunan dan Penyiapan Dokumen AKIP 46.080.000,00 302.880.000,00 - 348.960.000,00
4.00.4.00.01.01.05.040. Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah - 408.000.000,00 - 408.000.000,00
Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4.00.02.01. SEKRETARIAT DPRA 10.169.075.000,00 75.864.139.472,00 10.399.553.463,00 96.432.767.935,00
4.00.4.00.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi 9.014.975.000,00 17.738.230.716,00 - 26.753.205.716,00
Perkantoran
4.00.4.00.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 36.000.000,00 - 36.000.000,00
4.00.4.00.02.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 4.256.300.000,00 - 4.256.300.000,00
dan listrik
4.00.4.00.02.01.01.003. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan - 135.400.000,00 - 135.400.000,00
kantor
4.00.4.00.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 296.911.613,00 - 296.911.613,00
4.00.4.00.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 1.161.500.000,00 - 1.161.500.000,00
Penggandaan
4.00.4.00.02.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 99.699.903,00 - 99.699.903,00
listrik/penerangan bangunan kantor
4.00.4.00.02.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 298.456.000,00 - 298.456.000,00
perundang-undangan
4.00.4.00.02.01.01.016. Penyediaan bahan logistik kantor - 1.800.000.000,00 - 1.800.000.000,00
4.00.4.00.02.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 1.786.513.200,00 - 1.786.513.200,00
4.00.4.00.02.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 878.000.000,00 - 878.000.000,00
Daerah
4.00.4.00.02.01.01.020. Penyediaan jasa dokumentasi kantor - 1.801.760.000,00 - 1.801.760.000,00
4.00.4.00.02.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 9.014.975.000,00 5.187.690.000,00 - 14.202.665.000,00
perkantoran
4.00.4.00.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 1.154.100.000,00 55.199.908.756,00 10.399.553.463,00 66.753.562.219,00
Prasarana Aparatur
4.00.4.00.02.01.02.003. Pembangunan gedung kantor - - 4.512.992.719,00 4.512.992.719,00
4.00.4.00.02.01.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 80.000.000,00 80.000.000,00
4.00.4.00.02.01.02.006. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas - 19.000.000,00 3.613.321.989,00 3.632.321.989,00
4.00.4.00.02.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 60.000.000,00 2.193.238.755,00 2.253.238.755,00
4.00.4.00.02.01.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - 1.290.252.596,00 - 1.290.252.596,00
4.00.4.00.02.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 190.000.000,00 - 190.000.000,00
4.00.4.00.02.01.02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - 270.800.000,00 - 270.800.000,00
4.00.4.00.02.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 2.033.095.000,00 - 2.033.095.000,00
dinas/operasional
4.00.4.00.02.01.02.025. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 596.970.000,00 - 596.970.000,00
rumah jabatan/dinas
4.00.4.00.02.01.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 440.950.500,00 - 440.950.500,00
4.00.02.4.00.02.01.15. Program Peningkatan Kapasitas 1.154.100.000,00 49.974.840.660,00 - 51.128.940.660,00
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.00.02.4.00.02.01.15.001. Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.110.000.000,00 18.551.062.000,00 - 19.661.062.000,00
4.00.02.4.00.02.01.15.004. Rapat-rapat paripurna 44.100.000,00 836.402.150,00 - 880.502.150,00
4.00.02.4.00.02.01.15.005. Kegiatan Reses - 11.953.400.000,00 - 11.953.400.000,00
4.00.02.4.00.02.01.15.006. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD - 5.022.710.000,00 - 5.022.710.000,00
dalam daerah
4.00.02.4.00.02.01.15.007. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota - 13.185.169.800,00 - 13.185.169.800,00
DPRD
4.00.02.4.00.02.01.15.008. Sosialisasi perturan perundang-undangan - 426.096.710,00 - 426.096.710,00
4.00.02.4.00.02.01.16. Program Peningkatan Pembinaan, - 324.000.000,00 - 324.000.000,00
Pengembangan dan Kesejahteraan
Sekretariat DPRA
4.00.02.4.00.02.01.16.001. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan - 324.000.000,00 - 324.000.000,00
kesehatan anggota dewan
4.00.4.00.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin - 2.814.000.000,00 - 2.814.000.000,00
Aparatur
4.00.4.00.02.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta - 2.814.000.000,00 - 2.814.000.000,00
perlengkapannya
4.00.4.00.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 112.000.000,00 - 112.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
Halaman 254
Jenis Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.00.4.00.02.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal - 112.000.000,00 - 112.000.000,00
5.00. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN 5.532.480.000,00 13.284.737.600,00 1.581.550.000,00 20.398.767.600,00
POLITIK
5.00.01.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.532.480.000,00 13.284.737.600,00 1.581.550.000,00 20.398.767.600,00
ACEH
5.00.5.00.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 5.302.655.000,00 11.813.585.600,00 737.500.000,00 17.853.740.600,00
Perkantoran
5.00.5.00.01.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 9.900.000,00 - 9.900.000,00
5.00.5.00.01.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - 531.200.000,00 - 531.200.000,00
dan listrik
5.00.5.00.01.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 21.213.000,00 - 21.213.000,00
5.00.5.00.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 133.995.200,00 - 133.995.200,00
5.00.5.00.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan - 67.728.400,00 - 67.728.400,00
Penggandaan
5.00.5.00.01.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi - 5.505.000,00 - 5.505.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
5.00.5.00.01.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - 737.500.000,00 737.500.000,00
Kantor
5.00.5.00.01.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 17.396.000,00 - 17.396.000,00
perundang-undangan
5.00.5.00.01.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 105.500.000,00 - 105.500.000,00
5.00.5.00.01.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - 1.104.714.000,00 - 1.104.714.000,00
Daerah
5.00.5.00.01.01.01.020. Penyediaan jasa dokumentasi kantor - 270.280.000,00 - 270.280.000,00
5.00.5.00.01.01.01.022. Peningkatan pelayanan administrasi 1.758.380.000,00 65.100.000,00 - 1.823.480.000,00
perkantoran
5.00.01.5.00.01.01.26. Program Fasilitasi Kewaspadaan 2.172.400.000,00 884.456.000,00 - 3.056.856.000,00
Nasional
5.00.01.5.00.01.01.26.001. Analisis Data Perkembangan Situasi dan 114.000.000,00 93.315.000,00 - 207.315.000,00
Kondisi Bidang Kewaspadaan Nasional
5.00.01.5.00.01.01.26.002. Pemantauan Orang Asing dan Tenaga kerja 106.200.000,00 77.045.000,00 - 183.245.000,00
Asing
5.00.01.5.00.01.01.26.003. Forum Dialog di Daerah Dalam Rangka 1.831.000.000,00 552.605.000,00 - 2.383.605.000,00
Kewaspadaan Nasional
5.00.01.5.00.01.01.26.004. Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini 121.200.000,00 161.491.000,00 - 282.691.000,00
Masyarakat dan Kerja Sama Intelijen
Keamanan
5.00.01.5.00.01.01.27. Program Bina Ideologi, Karakter dan 64.050.000,00 1.037.740.000,00 - 1.101.790.000,00
Wawasan Kebangsaan
5.00.01.5.00.01.01.27.001. Pemantapan Nilai Sejarah, Karakter dan 29.950.000,00 751.060.000,00 - 781.010.000,00
Wawasan Kebangsaan
5.00.01.5.00.01.01.27.002. Pemantapan Pemahaman, Ideologi Pancasila 30.000.000,00 109.280.000,00 - 139.280.000,00
dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
5.00.01.5.00.01.01.27.003. Peningkatan Kesadaran Warga Negara 4.100.000,00 177.400.000,00 - 181.500.000,00
Indonesia Tentang Hak dan Kewajiban
5.00.01.5.00.01.01.28. Program Kemitraan Pengembangan 30.300.000,00 1.529.750.000,00 - 1.560.050.000,00
Ideologi, Karakter dan Wawasan
Kebangsaan
5.00.01.5.00.01.01.28.001. Kaderisasi Penguatan Nilai Sejarah, Karakter 7.800.000,00 244.600.000,00 - 252.400.000,00
dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pendidik
5.00.01.5.00.01.01.28.002. Penyiapan Kader Pembauran Kebangsaan 5.100.000,00 237.450.000,00 - 242.550.000,00
5.00.01.5.00.01.01.28.003. Penyiapan Kader Bela Negara 17.400.000,00 1.047.700.000,00 - 1.065.100.000,00
5.00.01.5.00.01.01.29. Program Pembinaan dan 92.475.000,00 814.723.000,00 - 907.198.000,00
Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan
5.00.01.5.00.01.01.29.001. Sosialisasi Regulasi Tentang Tata Cara 7.650.000,00 230.559.000,00 - 238.209.000,00
Pendaftaran Ormas
5.00.01.5.00.01.01.29.002. Pengelolaan Database Ormas dan LNL 58.950.000,00 59.327.500,00 - 118.277.500,00
5.00.01.5.00.01.01.29.003. Penguatan Kapasitas Ormas dan LNL 19.725.000,00 350.885.000,00 - 370.610.000,00
5.00.01.5.00.01.01.29.004. Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan 4.500.000,00 132.990.000,00 - 137.490.000,00
Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Ormas
dan LNL
5.00.01.5.00.01.01.29.005. Penanganan Aktifitas Organisasi Orang Asing 1.650.000,00 40.961.500,00 - 42.611.500,00
5.00.01.5.00.01.01.30. Program Fasilitasi Ketahanan 217.050.000,00 1.888.370.000,00 - 2.105.420.000,00
Ekonomi, Sosial dan Budaya
5.00.01.5.00.01.01.30.001. Forum Pelestarian Pengembangan dan 6.750.000,00 246.900.000,00 - 253.650.000,00
Pemantapan Seni dan Budaya
5.00.01.5.00.01.01.30.002. Forum Komunikasi Umat Beragama dan 135.900.000,00 357.400.000,00 - 493.300.000,00
Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa
5.00.01.5.00.01.01.30.003. Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan 35.400.000,00 59.860.000,00 - 95.260.000,00
Ketahanan Ekonomi
5.00.01.5.00.01.01.30.004. Pemantauan, Pencegahan dan Penanganan 39.000.000,00 1.224.210.000,00 - 1.263.210.000,00
Masalah Sosial Kemasyarakatan
5.00.01.5.00.01.01.31. Program Pendidikan Politik Dalam 715.800.000,00 1.448.890.000,00 - 2.164.690.000,00
Negeri
5.00.01.5.00.01.01.31.001. Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah 33.600.000,00 266.400.000,00 - 300.000.000,00
dengan Masyarakat dan Partai Politik
5.00.01.5.00.01.01.31.002. Sosialisasi regulasi politik bagi masyarakat 16.800.000,00 273.200.000,00 - 290.000.000,00
5.00.01.5.00.01.01.31.003. Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman 243.000.000,00 113.000.000,00 - 356.000.000,00
etika dan budaya dalam berpolitik
5.00.01.5.00.01.01.31.004. Penguatan Kapasitas Politik Perempuan dan 12.600.000,00 209.590.000,00 - 222.190.000,00
Kaum Marginal
o 8 is
888 is 8 8 g 8 8 8 is o
0- s;!- 0-
~~§g ~ §g § §§ 0-
is
o
o ~ is
o
U')
+
-e-
+
~ § ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ....:G
o
eo
..;
~ ~
on
N
,.;
M ~~~~~~~8~~ ,..;
en I/)
.... N
"
<D
'" ..;
OIl
'",..; '"
o
o
0-
o
o
o
I/)
o
~
o o
o o
0- 0-
o o
o o
ui o
o
r- ec
eo ..;
ri OIl
M
OJ ....
o o
o
0-
o
~-
o
o o
o
o :G
N
ri
'"
.0
.... ....
N
:?;j
,.;
o ~ ~ o iii
o
..;
o ~ ~ ::oi
..;
..;
o
..; ~ C! o ..;
o
o o 0
;; o
oo
o 0;
o
0
0
g iii
iii ui
o '"
g ui
g 0; o
o
o o
iii u; vi ui iii
LAMPIRAN V : QANUN ACEH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
PEMERINTAH ACEH
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019
Halaman 256
KETENTRAMAN
03.1.01.05. KETENTERAMAN, 17,016,398,778.00 - 31.108.078.000,00 51.979.105.215,00 47.760.958.907,00 147.864.540.900,00
KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
03.1.03.04. KESATUAN DAN 5,907,888,000.00 - 10.451.824.000,00 47.096.036.000,00 451.000.000,00 63.906.748.000,00
PERDAMAIAN
03.5.00.01. KESATUAN BANGSA DAN 8,990,630,952.00 - 5.532.480.000,00 13.284.737.600,00 1.581.550.000,00 29.389.398.552,00
POLITIK
04. EKONOMI 353,044,872,176.00 - 112.283.053.000,00 931.003.244.150,00 555.509.151.356,00 1.951.840.320.682,00
FASILITAS UMUM
06.1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN 81,582,513,134.00 - 22.614.559.271,00 395.251.480.511,00 1.802.977.501.243,00 2.302.426.054.159,00
PENATAAN RUANG
06.1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN 23,016,128,189.00 - 9.462.240.000,00 962.199.924.164,00 5.711.112.169,00 1.000.389.404.522,00
KAWASAN PERMUKIMAN
07. KESEHATAN 223,578,239,512.00 - 67.059.365.640,00 1.174.989.790.632,00 370.377.629.869,00 1.836.005.025.653,00
<:> 0 0 c:>
<, s
,n2
0
r--
0
~
0
0
0
0 =
0
0
0
0
0
0
0 0
0 8 ~ ., 0 0
° ,..;
c + M
i. M N "-0 ~~ "- co
~ ~
If1 :!." '0
.,
"0'"
en
ro
E
.c
~
to
+
io
Ii)
'0
,n -
,.: .,;
N
0
Ii)
co M
en
,~
'0
M
'0
M ~ ;;;
M
0
'" .., co
00 0
'0
~
'0
N
;;; "
~ '0,~ ~
'" '" N "-
ro 00
N
'" "-"' ": ~ 00 '0
+
"'
M M
ro E -sr
0 0 -c-
'" ,~ ::
N M
M M :2 M
s ~ cien ~~,~ N~ ;:!'" Kl
oi
° ~
rri 10
J. N
I ::J "- '0
--, +
M Ii)
N 01 ""! 'I:
M
-.i
N M -,
" ~ ~ ~ co " ~ ~ '" ~ 0' o N 0
cc
~
~ "'
'0 "-
=
,..;
M
N :)l
~
a
0 0 0 0 a 0 0 0 a
= .:;
0 0
0
0
0
a
0
0
0
0
,..:-
0
0
a 0 a 0 q a_ 0
ci
0
0
= ~
;;; = ~ ~ ~ ~ ,~
0; ~- .,; 0 ci ~ '0 ;;; ;;; ~
co
~
00
~
0 0 00 0 0
~
~.-
0
:;
'"
0
-: .,; .,;
iii 01
~ N N 0 "- ~ 0
:2
'" ;i.~ "- ~ ~ "- rn ';!. r:
-0
I'- ~ ;J.
N
;1; ~
,..: a ~
M M
,_
'0
vi
'0
:')j '"
::: ~ en0 M ~
0 00
;; 00
~
-
N
::;: ~
:g'" '" ~ ~ '" ~ :;; cc~ ~ '"«i'" ~
en q ;;; r-,
M
:2 ~ ,_«i -.i ;'1; - - 10 "'
M
0 ,..: N
~
N
M
M
"
rn
g
~ g
0 0
C
:::I ro
0
0
N ~
a
0
0
....= R"
0
0 0
0
~
a
0
0 0
~
0
0
ci
0
0
iii
0
0
-:
0
0_
N
=
0
a
M
iii N
....
~ ~ ., ~
..,'"ro ~ ,..: co ~ ...." r:
I/) ID 00 00 r-,
M 0'
~ 01 .r ,..:
OJ
C c
'0
0
~ "-"' io
'0 '0
~ co::i co"
0 N ;;
~
'0
., ~ ~ -,m
r-,
0
0 -,
,0 ~
"'" r:~ ~..,. '"., ='" ,..;~ai Moi., :;-.i
ro 0' '0 \'0 00 '0
'"
_J -0 <0 M
,..: 00
:::: co ,-
N M
er
.... "'"q
-~
<0 0
Cl 00
~
N N 0 '0
~ -:. ~ '"
'" "'
M
- -
'c
C
-o-
~ '0 r-, IV "- 00 r- 0
N
0' '"
00
1': ~ m a
-
r-, '0 N M '0
~
CIl
ro
III
r: 0' oD
m ----
a 0 0
a a 0 0
a
= ~
0 0 0 0 0 0 0 0
~ a 0 0 ci ,.: 0 0
a q a 0 0 0
0 0
a
0 O.
0 0 ro
~ ~ aa ~ 0
0 0 0 0
~ ~ 0 g
0
;;.l
" ci~ ~ (!;~
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
~ 0 0
'iii
3=
""!
<0
;;; Kl ~ a ;;; '" ·r ,_"-
'0
~
00
'" "- '0
Ii) 0
<0 ~ ,~ ".
0
g:
0
"-
a
'""'
.t
'"
...'"
CO LO ....": 00 00 0 .,;
~ ~
en
OJ 3l en 0 0'
~ ;',l; :!l "-
~ o~ "' ,n,~
-
00
~ '" '" ,~
M 0 '0 00
" N
'"
<1l <0 ": '0
n. .... ,..: "<t. M ::;: N
~
'" " -
N
~ g N M
N
;S; ';'.
a
0
'iii "-
a
3=
D"
C
CO
OJ
~
:::I
n.
<1l '<t ~00
C
~ <::
0 :;
..;
'"
_J
.><
Z
'"
-c
i=
g a
a
oD
0
~ 0
0
a
a g 0
a
g
0
0
0
0
0
0
a
a
0
~ 0
0
0
~
Ii)
a
a
N i:' " '" ~
~ '" ~ ~ " :::'" '" ~
'"
00 N
0
~
.!g 'iii <0 '"
a Ii)
N
on
,,-
I:)
" "
,.: "'-
N
,.:
--~
ci 1;f '" oD M
c 3= ~ ~ ° ~ ~ 0 M
M
0
"-
t.:') .... 1il '" 0
....- ~
ro g N
N
"- "- '" ~ '0N O.
'" CO
OJ
(")
.... ;::_ ~ ~ N
"'" ~
~ '0_
a
00
M
N
N
'" ...."
'"- ~
CIl
ro n. Q) on
M
....
g N -
"'- oi ::;:-
~ " "
<0_
'"
~ ~ ::::-
0
,.:
'"
N
N
-~ '"
-
M. ~
N
.s::;
.!'!
E
~
«
I
<
_j
..J
« ~ .., ::J
Z
0
:::J
0 iii «
Z
«
Z 0 0 _j
c III <{ I/) Z <{
z 0::
to z z z
en ::::J~ Zen
<{
z
.~ N
0
«
z z
0
z « :;; 0 <{
<{
;:; :;; z Z Z :;; Z
(!)
~ «
Z
z «
(')
0:: 0 «
.... :;;
:::l z
Z
<{
~ ~
«
<{
~ ~
<{ «
~ :::J 0 ::::J ::::J
~
~ « 0~ 0
0 f-- ::::J
« :::J 0 0:: n. 0 Cf) 0
I/) Cf)
« 2:
0 0 0 z ..J W 2: z z ~
I §: :::J :::J ~ ::;: <{
0 0
2:
w « 0 ::::; <{ a:J W ::::; Z W U
W
~ a:J a:J
Cf) a: « «
(')
z z a_ (') Z 0: en0 2: 0:: 0:: ~ a_
w
Z
w
w « w w w
(!)
w w w « a_ w w w a_
w a_ w 0
~ a. ~ ~ it « :,:: a. a_ :,:: 0:: a. Cf) a_ <{ :,:: a_
N ori
CIl
N
0
ori
~ N
C)
N
0
c0
0 ;; c0
~ ;; ori
0 0 0
-c ~ N C'1 0 C'1 N C'1 N
0
N
0 C) 0 0 C) 0 C) 0 C)
~
0
~ ~ ~
0
N ~ ~ ~ ~ ~ ..... .....
,.:
0
a:i
0
cci
0
cci
0
cci
0
en
0
en
0
0 0
~ ~ ~0
~ ~
0 ~ ;::: ;::: ;:::
OJ
.-I
o
N
co
,_
~ Q)
.D
o
CO N E
o
N.D
Q)
Q)
lD
C E o
;:J ClJ
.r= III
ro ClJ
1-0
Z
o
..J
W ..J
en ««
W
CJZ
Z «Q
o zen o
OJ
Z
wCJ
I-Z
::>
u,
s
z
-<
0:::
M
en
(0
, 'il,: o , , o
OJ
m
I'-
a. i
~ I I
-< .....
...J
z -
-
- , I m
M
, I o o .....
M
o
_J
w i I
~!~
I
I I
en I I
w -
- ,! ~ l() ~ .. ' o o ,I
,
I
,
'I '
i !
OJ
I'-
m
I'-
,
'<t
N
«)
'<t
N
M
, I Ii o ,I ' o
M
0
'<t
! I I
i
CJ
Z
«
::>
0::
Z
«
CJ
Z
o
_J
o
CJ
.....
lP'SS ~'PSg'£gg'S£ PO'LS9' ~lO'6lS' ~P~ L6'9SO'OlL 'pg ~'ss 6P'SSL 'SS6' Ll£'6 ~~ H\tllAlnr
-
00'1717g'690'09 ~ 002: 9
00'000'000'002: 00'000'000'002: Z~OZ 9
UOZ
00'00S'6Sg'P9L 00'OS9'LSL'ZU
(OO'O~O'~S6'96S'OS) OO'O~O'~S6'96s'OS J!ln5Ja8 BUBO 5UBln!d UBLj!S!AUad
O-O'O~O'
~S6'96S'0£ -- -:_---_._.- . -.-- 6002: J!lnOJa8 BU80 6-U8i"rl!d - -~--
-(O()~'009'1799'Sg2:'0
~) ----oi5;o(J9'17-99'£8i~0"T d3nl6ueln!d--UBLj!S!XUad -- ---
-OO'()9-S'99i'80fi£-~-- --'O()~OOO'06-~'S9-'-- 00'09S'99g'Sa'S ~ LOO2:
--_-_ .-_. "--"-d3-ri-l5uei-n!d ---.-~----
9-9+17 = L 9 9 Z
6ueln!d 6ueln!d 6ueln!d 6ueln!d
'ON
ue6ueJn6uCld ueuaqureua.j leM\t OPleS uen>je6UCld unqej,
6SZ: : U8W8j8H
6~Ol N\t~\t88N\t NnH\tJ.
H3:lV ~NVlnldsvisvo
H3~\t H\tJ.NI~31A13d
g~OGraqurasarj ~S: 1\t88N\tJ.
s ~OGUn4B..LSO : ClOI/IJON
H3~\t NnN\tt) : IIA N\t~ldlAl\tl
00' 000'000'00£' ,pc' ~ H'<11~nr
00'000'000'000'00. 00'000'000'000'00. £~o(. unljE19L JOUJONunueo etS311UI'ld SLOl OL
-- 00'006'600'000'009 - -600oo'000'00o'6os- - ciol u-n~-e.C9L
jow-oi'iuriueQ -_. ·----·-~e!le,(s 4ao'<1
~ue81d SLOl
oo'ooo'oco'oort OO'O'OO'OOO'OOL'L iio-'o60'o6o'00-~-L - 60cooo'oOii'Oiil'j -- - - --'-()li'iSNId)4PeJiOTriije8 -- 600l
do'oaD'ooo'ocii 60"ooo'OOO'00L -Qii'ooiYooo'oo( ooooo'ooii'oii-i . 966-~ unljeI-Po'J6woN epiad ~ JalUi3:) UO!IOWOJd eJ31ewns "Ld - £OOl
ocnlti6'ooo'iitii .coooo'ooo'oo L S66~ unlj81 to )OwONepJ8d ffii"!;-Bli!ddI4s'eJafewns:-id- COiil
oil'oifo'ooO'ooo'6j .. oo'ooo'coo'oooci P6S L un4'el PO iOWON epJ3d J!VOVN4eMeinas'ld zooz
o6'00ii'.os's.iT1:9 - ... - -----~ - ocr"(I0C)'9s\i'ol-i'L£ ~ 00'QiiO'.OS'6LL'-Z9 OO'006'VOS'6Li'Z9- - - - 06'iioo'ooo'OOO'OOl £" ~Olunlje.l 9l JOWON unueo - -W!beISnl"l'-<fda ~ue8cad.. Looi-
60 000'006'000'0-(- -00'000 '0-00'060'-S6 00'00'0'00Q'000'0 L oo'ooO'Ooooo-6'ii~ - -.- 00'6ilo"ooo-'000'soL nOl unlje19l JOWDN unueo . '---lj3::lv-ueun6ueqw8d:od"- v66L
00'000'000'0-09'9-- -- 00'ooo'066'6os'g( 00'006'000'005'9 -- -00'000'000'00-9'9 Mooo'ooo'ooi5'sz' cvoz un4ei'9~ JOWON unueo _- -_-----']e)jein0J-aeuna£)-:Od· '£66.'
OO'9~6' Lse-'~06'S£9-' 00'9('6' LS6'LOO'S£9 UOZ unqej 9 L JOWON unueo 4aov ada ~uea 'ld £66L
6-9 - OL B+L - 6
!UI unqej
UI un42.l p-s ue>tE'+J3S!O !UI unye.l yeJ3eo !UI vnqej J!Y>tV UE'!ensaJiu3d unYE'lleMV 4E'Jae
o
!Jeqw3)f ewpaHO ue>te113s10 wn,3S yE'J3ea ICpoVII efi!;8)f >teY!d
BucA {!SC;S3AUJ} (!SeISa,ull lepo~ p-s ue>teJ..l3S!O uela.L I !UI unqej p-s ue>tellas!o 4eJ31 (!se;Sal\ul) lepow
BUE'A (!se;s3Aul) 6ueA lepow es!s UeelJ3Jiu8d yE'lwnr /e6eqw31/uepea eweN
lepow es!s yeJwnr uee+JaJiu3d l!seH BueA ICpoW yelwnr IE'POIflluee;J3Jiu3d BucA IE'POIfll4E'lwnr uee+J8Jiu8d >tn;U8S
IE'POIfll4E'lwnr
6~OZN'o'~'o'~~NV NnH'o'.l H3::l'o'
(lS'o'.lS3ANI) 1'0'00l1li NVV.l~3AN3d ~'o'.l:lVO
H3::>V HV.lNI~311113d
8~OGraquiasorj ~£: lV88NVl
8~OG unuej, £0 : ClO~ON
H3~V NONVlJ : iliA NVClldlfllVl
..'0 "'66~ 'IW6' ~ZL'ggc:'P~ 4elwnr
"'999'GL9'9P L'86 ..'0 "'999'GL9'9PL'86 U88,J~ uad w81~Q IS)jnJlUO~ 'zz
:'OOL'S6P'P9~'S ..'0 ..'0 "':OOL'S6P'P9 ~is ueunqumj, U8p )j8uJal/u8MaH . ~Z
::-:-089'8LZ'6S9'6- ..'0 --'0 --"'089'8Ll'689'6 8A8png uep IUas )j8JoiJago-LieJ8'S 'OZ
"'696'CgZ'~~-9'L6 ..'0 ..'0 "'696' ~9C:'~T9'L6 - - U-88)j8lSncfJ-ad-
n)jng '6 ~
::SC:S'8SS'SLS'9Z ..'0 ..'0 --:TC:S'8SS'SL£'9Z ---- -:P8D~.~ -;g'i--
:'8~L'f~-g'C9l'~~ ..'0 --'0 ..'8~L'£'~8'~sc:'-c-z IS818lsui 'n
"'Li:~'668'SS8'L66' ~ ..'0 ..'0 -"'.LZ~'668'SS8'L66'~ (IS86!_~.l)_~IVue~~_!3"@§_'9 ~
"'61.8'696''688'C:P9'P ..'0 ..'0 ::6i8'690'688'fi9'P ueiequrap U8p u818r 'S~
:'L~9'S6i:'68-~ipS ..'0 ..'0 . "'ijS'SOZ'68 C 'ps noii--Tu8P ua'wrlUoLAJ 'p~
~'STS'ifio'£8S'9--6~'z ..'0 ..'0 .."T-~'T8o'S89j86 ~'z 6unpa6 u8un5u8g- 's ~
..'0 ..'0 --'0 ..'0 858Jlj810 u8d8)j5uaIJ8dlTep"U8le-leJad D
..'0 ..'0 ..'0 ..'0 )jrirunl~~~_81;;jfnq~_8~ '~~
:-:-60-s't6z'p LZ--
----------- -- -----_ ..._
.. '0 ..'0 --~-:-00S'P6C:'PLZ __ u8u8w8~~_j~1~ 'O~
"'LS8'~96'C:S8'~O ..'0 ..'0 ::LS8' ~96'i9-8;'~-S~ ll_J_n!Jo~Joq8J.l81't '6
..'S ~-~az'~oT'£'9S ..'0 ..'0 .'::-:-£TT'LZZ'TO~8S8 __ _ U8Je.L)j_c:>pa~~Lv.'8
::t9~'8S ~Y~~'Og ..'0 ..'0 --::pg'i '8S ~'ST'C"68- IS8)jlunw0>ll8IV U8p O!pnlS l81V 'L
::-'sLs'L69'Pi3-8'OZS ..'0 ..'0 ---"'SLs'L69'P68'oig B~~5~~i~~Lun'8_ UB-P-_:l__~U8>l,'lBI~-- '9
--
::-OC:6'S8S'8SO'iL - ..'0 ..'0 :'OZ6'S8S'8S0'~L.- U8)j8UJalad U8p U8!U8lJad l81V 'S
---
::-:-SC'l'Ltl'S·Zt:'·~Z ..'0 ..'0 :79~Z'LPz'szi'i'z- - - _. jri~nLi8p-ia-)j-5uag'lBTv' 'p
::-:-~"6c:'C86'9LO'~-9£..'0 ..'0 ..' ~6C:'~86'9LO'1.9£ ~S
_ _ _ ... -:::--iiBl--n)jl?_uV-_lejy.
::::-so9'~9i'L6C:'6S~ ..'0 ..'0 "'S09' ~9Z'LOZ'6S C _ ___.. __.._.._~~~_§_1~18j81V_ 'z
::LSl'OLP'~£L'69~'S ..'0 ..'0 "'LSZ'OLP'i-SL'6S-t;'S ueuej '~
g"P+£=9 P £ z
~..u unue;
~..u unqe; ~..u un4el z-u unqm
J!4>te epad 4eJaep
uefiuamfiuad ueuequieuad J!4>te eped 'ON
opjas delallase sjuar
ueeJ!>tJad ueeJppad oPies
uaan Ja
~9Z : U8W818H
6~OZNV~V88NV NnHVl
H3:::>VdV.l3.l.l3SV NV8NV~n8N3d NVa NVHVSIIIIVN3d NVV~I}i~3d avisvo
H3:::>VHV.lNI~311113d
8~OZ; raquraserj rc l\i88N\i.L
8~OZ; unqaj, £0 : ClOV'JON
H3::>\i NnN\it): XI N\iClldW\il
8L 'gPZ'Z ~6'ZPZ'96 HVllNnr
u8Jns6uv u818nfu8dU84!08.l 9
00·00L'L9 ~'696'9 00·00L'L9 ~'696'9
00·08P'9170'£99'S2:
g-p+£ = 9 9
'ON
Z9Z : U8W818H
6~OZNV~V88NV NnHV.l
NIV1-NIVl J.3SV NV9NV~n9N3dNVa NVHV81f11VN3d NVV~I}I~3davisvo
H3:>V HV.lNI~31f113d
8~OG J8qW8S80 ~S : l'd88N'd.l
8~OG un481. £0: ClOV\lON
H3::lV NnNVt> :X NV~ldWVl
_'o -o H'lflWnr
---------------1-------1---------------------------------
------------------1--------1----------1------- ------------------------ --- --------_·-----I---t
1----------------------------- -----f---------------- -------------1---1
-----·------I---------~
----------------1--- ------1-------+------- --1----
I--------~-------~----------
6 g L 9 z
U 'lf1. U 'lf1. ~-U'If1. ~-U 'If1.
osav uE4EqnJad OSd'lf (dH) OSd'lf uE4EqnJad OSd'lf
~-U'If1.
(dH) (dH) Od)lS EWEN 'ON
Jl4)jE uafiuap lEdwES
lUl unue; WEIEP ~-u NnH'lf1.
lSES!lEaH 4Elwnr
UE)jJE66UElP 6UEA UEJE66UEESlS 4Elwnr UEJE66U'If4Elwnr
6~OZN\Q;jV88NV NnHV.l
INI NV~V88NV NnHV.lI/IIV1Va 11V81/113:>lNV:>l~V88NVla
NVa NV:>lIVS313Sla I/IIn138 8NVA VANl/lln1383S NV~V88NV NnHV.l NV.lVI83:>l-NV.lVI83:>l~V.l:lva
H3::lV HV.lNI~31/113d
8~OZ raquiasarj is : l1f88NIfJ.
8~OZ un48.l £0: ClOV'JON
H3:JVNnNVO: ~'IXN~ldll\lVl 'lfW'lfHI3d NnH'If.l -~
-'0 -'0 -'0 -'0 -'0 -'0 -'0 -'0 Hlflwnr
--------- ------------1----------- --------------------
---- - ---------- ------------------ ------------------1---------------1---
--------1--------- --------- -------------------- ---- ---- ---1------- ------ --------- -----------/--
-------------------1----------- --------------------------- ---------- --------- -------- ------------ - ---
----
----
---- -----------1---
-----------------1--------------- --------------- -------------- --
------ ---- -- -- ----------------1--1
------------------------------- ----- ------------------1--------- - ------ -- -------- -------------------1---
-----------1---- ---------------------j------------------ ---------1---------1-- ------1--
1-------1-------1--------1---------------------------------"1-------------1----------------1----------1--
-------+------1-------- ---------------- -----------------------1------------1----1
---------
----------/-------1-----
1--------1--------1-------- -----------1---------- ----------1------1-------
- --- _--
O~ 6 9 L z
u 1f1 t-u 1f1 z-u 1f1
u 1f1 t-u 1f1 z-u 1f1
G8dlf G8dlf G8dlf
G8dlf (d~) G8dlf (d~) G8dlf
ue4eqnJad ue4eqnJad ue4eqnJad
~-u 1f1 J!4~e z-u 1f1 J!4~e
(d~) Gd>lS eweN -ON
uefiuap !edwes (d~) ueBuap !edwes (d~)
!U!
!ses!lea~ 4elwnr t-u NnHlf1 !ses!lea~ 4elwnr ueJeGBueGuad
unuei urejep ue~JeBBue!p
ueJeGBulf 4elwnr leMIf unuej, 4elWnr
Bue}; ueJeBBue esjs 4elWnr
6~OZNV~V99NV NnHVl
INI NV~V99NV NnHVl w'vwa IlV8W3>l NV>l~V99NVla
NVa NV>lIVS3l3Sla Wnl38 9NVA VANWnl383S NV~V99NV NnHVl NV1VI93>l-NV1'v'193>l
~Vl::lVa
H3::JVHV1NI~3W3d
8~Ol Jaqwasao rc : llf88NIf.L
8~Ol un48.L£0: ~OVIION
H3::JVNnNVt>: Z-IXNV~ldWVl vnos» NnHIf.L 'z
00· ~Sv'00S'PvS'6 ~O' ~ 00·OBB'SLB'Zv9'9S 00· ~LS'vZ9' ~06'Z96 H'ltlWnr
ue>jIP1Puaduefiuepeo
euep 6ulua>jaJ uiejep uefiuepao eueo £
. ---- --- - - -.
ue)jlPlpuad lPeqij eueo G
wnw·ri ue5Uepe8
euep urejap uefiuepao eueo
O~ 6 9 L 9
4BJaBa SB)I {OnaNJ 4eJaea se)l UBlfBuB:JuaJla ue6UBpeJ
J14)f'lt OPIBS a)l JalSUBJl. B6unS/OJ19 BSBr pea JalSUBJl. leM'It OpteS 6UB" UB6uBPBJ euea UelfnjUaqwad
BUBa qejumj- wn)fnH JeSea
S9Z :mmIBIBH
6~OZ N'It~'lt88NV NnHVl.
H3::>V NV~NVOV::> VNVO ~V .1.:1VO
H3::>V HVl.NI~3W3d
8~OG raqurasarj ~£ : lV88NVl
8 ~OG unuej £0 : C:l OV\lON
H3:::>V NnNVt:> : IIX NVC:lldUIIVl
- - - - - - HlflWnr
l~ ~~ O~ 6 8 L 9 9 V c z ~
("d}:J) (·d}:J)
(·d}:J) (·d}:J) (SI!II!Nd}:J)
4I!J<lI!O 4I!J<lI!O uI!WI![U!d (un41!1)
I!ouns l!ounS % uewe[U!d !Sl!o!lqO leu!woN !SeO!lqO/uewl![U!d !SI!O!lqO/uI!WI![U!d
uI!WI![U!d ltoltod uI!WI![U!d ltoltod uel!UnOOU<ld uI!WI![U!d 4I!J<lI!Oul!WefU!d J<lqwns ·ON
eouns <lseW<lSJ<ld !I!I!N/Ul!wl!fu!d ue!fuefJ<ld un4ellleoouI!1 WnltnH Jeseo
!UI Un41!1 uen[nl nl>iI!M eltOUl!r
ueJe~eqW<ld es!s uejumr- 4elwnr
ueJe~l!qW<ld !SeSlIe<l}:J4elwnr
99l . uew818H
6~OZNV'~V'88NV NnHV'l
H3::lV NVII\IVrN Id ~V 1.:1VO
H3~V' HV'INI~311\13d
8~OZ raquiaserj ~£: Tv'88NVj_
8 ~OZ unuej £0 : ~OLAJON
H3~V NnNVO : IIIX NV'~ldIl\lVl