Anda di halaman 1dari 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan


Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
merupakan kewajiban Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini
merupakan dokumen pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksananaan Program dan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun
Anggaran 2019 yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun 2019.
Maksud disusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD) ini adalah untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD) terhadap Rencana Setrategis SKPD yang telah
ditetapkan sebelumnya dengan tujuan agar capaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalan Renstra SKPD dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

1.2. Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran


Sebagai Leading sektor Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Program
Prioritas ke-7 Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana
ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.
Untuk maksud tersebut pada tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan 7 (tujuh) Program Prioritas
Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) Tahun 2019 dengan mengakomodir kegiatan sebanyak 50 (lima puluh)
kegiatan.
Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan dimaksud BAKUDA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan alokasi dana pada APBD
Perubahan sebesar Rp. 29.407.492.307,00 (dua puluh Sembilan milyar empat
ratus tujuh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah
dengan Indikator Kinerja sebagaimana disajikan pada tabel I.1 berikut:
TABEL I.1
Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode Pelaksanaan Tahun 2019

Target Renstra SKPD Target Kinerja dan Anggaran


Urusan/Bidang Urusan Sasaran IndikatorKinerja
pada Tahun 2022 Renja SKPD setelah
No Kode Pemerintahan Daerah Renstra SKPD Program(outcome)/ Ket.
(Akhir Periode Perubahan Tahun berjalan yg
dan Program/Kegiatan 2017-2022 Kegiatan (output)
Renstra SKPD) dievaluasi 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp

I 4 02 0 01 Program Peningkatan Tingkat kepuasan 100 89.144.826.868, 100 Persen 19.832.633.


1 Pelayanan Pemerintah Aparatur Perangkat 72 057,00744
Daerah terhadap
pelayanan
Kesekretariatan
Predikat (Nilai) 5 3 Nilai
SAKIP Perangkat
Daerah
1. 4 02 0 01 01 Pelayanan administrasi Jumlah bulan 12,0 60.996.646.536, 12,00 bulan 10.708.026.
1 Perkantoran layanan Peningkatan 0 54 807,00
pelayanan
administrasi
perkantoran
2. 4 02 0 01 02 Peningkatan Sarana dan Persentase Aparatur 100 24.493.776.714, 100 % 8.868.232.5
1 Prasarana Aparatur Perangkat Daerah 97 00,00
yang memanfaatkan
sarana prasarana
perkantoran selama
12 bulan
3. 4 02 0 01 04 Peningkatan Kapasitas Jumlah ASN yang 142 1.506.609.375,0 20 Orang 236.347.950
1 Sumber Daya Aparatur meningkat 0 ,00
kapasitasnya setelah
mengikuti
Bimtek/Diklat
4. 4 02 0 01 05 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 15 221.867.121,10 3 Dokume 1.725.000,0
1 Perencanaan Perangkat perencanaan n 0
Daerah tahunan Perangkat
Daerah dengan
tingkat
konsistensinya
terhadap
perencanaan jangka
menengah Perangkat
Daerah diatas 85%

5. 4 02 0 01 06 Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan 7,00 221.867.121,10 7 Laporan 3.300.800,0


1 Capaian Kinerja dan capaian kinerja dan 0
Keuangan keuangan Perangkat
Daerah dengan
realisasi target diatas
90%
6. 4 02 0 01 07 Pengelolaan Kehumasan Jumlah bulan 60 703.440.000,00 12,00 bulan 15.000.000,
1 pada BAKUDA layanan Pengelolaan 00
Kehumasan pada
BAKUDA
7. 4 02 0 01 09 Pengadaan Pakaian Dinas 1.27 1.000.620.000,0 0 0 0
1 Aparatur 4 0

II. 4 02 0 02 Program Penigkatan Tata Meningkatkan Prosentase 25,4 3.226.198.630,2 24.19 Persen 6.577.466.0
1 Kelola Pendapatan Pajak Prosentase kontribusi Pajak 8% 4 00,004
Daerah kontribusi Pajak Daerah terhadap
Daerah Pendapatan Daerah
terhadap
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
8. 4 02 0 02 01 Intensifikasi Sumber- realisasi penerimaan 896. 4.068.508.450,0 606.19 PAD 1.181.744.0
1 sumber Pajak Daerah pendapatan pajak 135. 8 0.054. 00,00
daerah melalui PKB, 515. 729
BBNKB dan Pajak Air 577
Permukaan, PPBKB
dan Pajak Rokok
9. 4 02 0 02 02 Peningkatan Fungsi Jumlah Bulan 60 4.138.565.399,1 12,00 bulan 280.525.000
1 Pelayanan dan Layanan Fungsi 6 ,00
Pemeliharaan Sistem Pelayanan dan
Informasi Pajak Daerah Pemeliharaan Sistem
Informasi Pajak
Daerah
10. 4 02 0 02 03 Peningkatan Fungsi Jumlah Bulan 60 3.031.175.686,1 12,00 bulan 190.110.000
1 Pelayanan SAMSAT Layanan 7 ,00
Keliling (PPRG) Peningkatan Fungsi
Pelayanan Samsat
Keliling
11. 4 02 0 02 04 Peningkatan Fungsi Jumlah Bulan 60 510.757.441,86 12,00 bulan 38.000.000,
1 Pelayanan SAMSAT Layanan Fungsi 00
Corner Pelayanan Samsat
Corner
12. 4 02 0 02 05 Rapat Koordinasi PKB dan Jumlah 10 532.402.750,00 2 kali 17.800.000,
1 BBNKB dengan Instansi penyelenggaraan 00
Terkait Rapat Koordinasi
PKB dan BBNKB
dengan instansi
Terkait
13. 4 02 0 02 06 Penyusunan Jumlah Peraturan 15 507.298.990,69 3 Peratur 0.00
1 Regulasi/Kebijakan Bidang Gubernur tentang an
tata kelola pajak daerah Dasar Pengenaan
PKB dan BBNKB
yang disusun
14. 4 02 0 02 07 Sosialisasi Pajak Daerah jumlah peserta 840 3.262.594.000,0 280 orang 187.813.250
1 Sosialisasi Perda 0 ,00
Pajak Daerah ;
Jumlat spot
sosialisasi pada
media massa cetak
dan elektronik ;
jumlah hari pameran
yang diikuti
Nilai rata-rata 3 nilai
Indeks Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan Publik
Unit Pelaksana
Teknis Badan
Keuangan
Daerah
15. 4 02 0 02 09 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 5.200.000.000,0 12,00 bulan 770.774.000
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 0 ,00
Wilayah Kota Fungsi Pelayanan
pangkalpinang UPTB Wilayah Kota
pangkalpinang
16. 4 02 0 02 10 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 4.843.348.874,4 12,00 bulan 766.489.750
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 2 ,00
Wilayah Kabupaten Fungsi Pelayanan
Bangka UPTB Wilayah
Kabupaten Bangka
17. 4 02 0 02 11 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 5.080.750.000,0 12,00 bulan 844.830.000
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 0 ,00
Wilayah Kabupaten Fungsi Pelayanan
Belitung UPTB Wilayah
Kabupaten Belitung
18. 4 02 0 02 12 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 2.861.315.330,0 12,00 bulan 502.321.000
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 0 ,00
Wilayah Kabupaten Fungsi Pelayanan
Bangka Tengah UPTB Wilayah
Kabupaten Bangka
Tengah
19. 4 02 0 02 13 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 2.652.273.000,0 12,00 bulan 550.490.000
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 0 ,00
Wilayah Kabupaten Fungsi Pelayanan
Bangka Barat UPTB Wilayah
Kabupaten Bangka
Barat
20. 4 02 0 02 14 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 3.300.812.625,0 12,00 bulan 601.425.000
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 0 ,00
Wilayah Kabupaten Fungsi Pelayanan
Bangka Selatan UPTB Wilayah
Kabupaten Bangka
Selatan
21. 4 02 0 02 15 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 4.187.677.500,0 12,00 bulan 645.144.000
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 0 ,00
Wilayah Kabupaten Fungsi Pelayanan
Belitung Timur UPTB Wilayah
Kabupaten Belitung
Timur
III. 4 02 0 03 Program Peningkatan Meningkatkan 74,5 1.932.354.545,0 75.81 Persen 124.399.250
1 Tata Kelola Pendapatan, Prosentase 2% 0 ,00
Retribusi Daerah dan kontribusi
Pendapatan Lain-laian retribusi daerah
yang Sah dan pendapatan
lain-lain
terhadap
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
22. 4 02 0 03 01 Intensifikasi dan jumlah Perangkat 220 2.365.385.042,0 45 Instansi 19.570.000,
1 Ekstensifikasi Sumber- Daerah dan pihak 0 00
sumber Peneriman terkait penerimaan
Retribusi Daerah dan retribusi dan
Pendapatan Lain-lain pendapatan lain-lain
23. 4 02 0 03 03 Rapat Kerja Retribusi Jumlah 44 290.941.40 10 Kali 35.729.000,
7,00
1 Daerah dan Pendapatn penyelenggaraan 00
lain-lain Rapat Kerja
23. 4 02 0 03 03 Rakor Dana Bagi Hasil Jumlah 6 980.417.000,00 1 Kali 27.499.000,
1 Pajak bukan Pajak penyelenggaraan 00
Rakor Dana Bagi
Hasil Pajak dan
Bukan Pajak
24. 4 02 0 03 04 Bimbingan Teknis Jumlah Peserta 123 259.248.000,00 - - -
1 Pengelolaan Retribusi Bimbingan Teknis
Daerah
25. 4 02 0 03 06 Penyusunan Pedoman Jumlah Peraturan 6 459.830.000,00 0 0 0
1 Tentang Tata Cara Gubernur Tentang
Pengelolaan Retribusi Tata Cara
Daerah Pengelolaan
Retribusi Daerah

26. 4 02 0 03 08 Tim Pengawasan Jumlah laporan hasil 3.96 2.830.230.000,0 2 laporan 222.302.000
1 Peningkatan Pendapatan pengawasan 9.28 0
Daerah 7.72
0.73
2,64
4 02 0 03 06 Penyusunan Jumlah Peraturan 1 peratura 9.025.000,0
1 Regulasi/kebijakan Bidang Gubernur Tentang n 0
tata kelola retribusi dan Tata Cara
pendapatan lain-lain yang Pengelolaan
sah Retribusi Daerah
IV. 4 02 0 05 Program Pengganggaran Meningkatkan Tingkat kesesuaian 3 3 1.054.225.00
0,00
1 Pembangunan Daerah kesesuaian dengan ketentuan
dengan peraturan
ketentuan perundangan dan
peraturan jadwal penetapan
perundangan APBD dan
dan jadwal Perubahan APBD
penetapan (Ket: 3 = sesuai, 2 =
APBD dan kurang sesuai, 1 =
Perubahan tidak sesuai)
APBD (Ket: 3 =
sesuai, 2 =
kurang sesuai, 1
= tidak sesuai)

27 4 02 0 05 01 Penyusunan Rancangan Jumlah Rancangan 20 8.856.618.977,0 4 Rancan 303.000.000


. 1 Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 0 gan ,00
Rancangan Peraturan dan Rancangan Peratur
Gubernur Tentang APBD Peraturan Gubernur an
Tentang APBD
28. 4 02 0 05 03 Sosialisasi Permendagri Jumlah peserta 1.00 1.925.000.000,0 200 Orang 172.500.000
1 tentang Pedoman Sosialisasi 0 0 ,00
Penyusunan APBD Permendagri tentang
(PPRG) Pedoman
Penyusunan APBD
29. 4 02 0 05 04 Bimtek Penyusunan Jumlah peserta 700 820.640.000,00 100 Orang
1 Rencana Kerja Anggaran Bimtek Penyusunan
(RKA) (PPRG) Rencana Kerja
Anggaran (RKA)
30. 4 02 0 05 05 Penyusunan Analisis Jumlah peserta 2 650.000.000,00 1 Keputus
1 Standar Belanja Bimtek Penyusunan an
Rencana Kerja
Anggaran (RKA)

31. 4 02 0 05 06 Evaluasi Raperda Keputusan Gubernur 42 2.275.000.000,0 14 Keputus 48.250.000,


1 Kab/Kota Tentang APBD tentang Evaluasi 0 an 00
Raperda Kab/Kota
tentang Perubahan
APBD
32. 4 02 0 05 08 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah Rapat-rapat 40 1.512.500.000,0 8 Kali 23.200.000,
1 Pembinaan Keuangan Koordinasi 0 00
Pemerintah Pembinaan
Kabupaten/Kota Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
4 02 0 05 12 Penyusunan Raperda Jumlah Raperda 1 Rancan 176.925.000
1 tentang pokok-pokok tentang pokok-pokok gan ,00
pengelolaan keuangan pengelolaan peratura
daerah keuangan daerah n
33. 4 02 0 05 12 Penyusunan Pedoman Jumlah Rapergub 5 1.870.480.000,0
1 tentang Penyusunan RKA- tentang pedoman 0
PD/PPKD penyusunan RKA-
PD/PPKD
34. 4 02 0 05 14 Penyuusnan KUA dan Jumlah dokumen 20 3.822.769.416,0 4 Dokume 236.400.000
1 PPAS KUA-PPAS dan 0 n ,00
KUPA-PPAS
Perubahan
Penyusunan jumlah peraturan tentang 1 peratura 93.950.000,
regulasi/kebijakan bidang
Regulasi/kebijakan Bidang anggaran n 00
Anggaran
V. 4 02 0 06 Program Peningkatan Meningkatkan 100 % 411.443.000
1 Pelayanan Akuntansi dan persentase ,00
Pelaporan laporan
keuangan PD
yang sesuai
dengan SAP
35. 4 02 0 06 01 Penyusunan Rancangan Jumlah Rancangan 5 1.900.000.000,0 1 Rancan 106.568.000
1 Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah 0 gan ,00
Pertanggungjawaban Tentang Peratur
Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban an
Pelaksanaan APBD
36. 4 02 0 06 02 Peningkatan Fungsi Jumlah bulan 60 3.308.870.000,0 12 Bulan 191.000.000
1 Pelayanan Aplikasi SIMDA layanan Fungsi 0 ,00
Keuangan Pelayanan Aplikasi
SIMDA Keuangan
37. 4 02 0 06 03 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 5 700.000.000,00 1 Laporan 69.100.000,
1 Keuangan Semesteran Keuangan 00
Semesteran
38. 4 02 0 06 05 Evaluasi Raperda Jumlah Keputusan 35 800.000.000,00 7 Keputus 11.125.000,
1 Kab/Kota dan Peraturan Gubernur tentang an 00
Bupati/Walikota tentang Evaluasi Raperda
Pertanggungjawaban Kab/Kota dan
Pelaksanaan APBD Peraturan
Bupati/Walikota
tentang Pertanggung
Jawaban
Pelaksanaan APBD
39. 4 02 0 06 06 Rapat Koordinasi Jumlah Nota 5 1.132.759.142,0 1 Dokume 33.650.000,
1 Penyusunan Laporan Kesepakatan antara 0 n 00
Keuangan Pemerintah Organisasi
Provinsi Kepulauan Perangkat Daerah di
Bangka Belitung Lingkungan Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung dalam
Penyusunan Laporan
Keuangan
VI. 4 02 0 07 Program Peningkatan Menigkatkan 4.929. 1.109.194.0
403.053
1 Tata Kelola Asset Daerah Nilai aset .587,66 00,00
daerah yang
dapat diyakini
kewajarannya
40. 4 02 0 07 01 Pembinaan Teknis Pejabat Jumlah Peserta 600 1.243.828.000,0 105 Orang 71.540.000,
1 Penata Usahaan Pembinaan teknis 0 00
Pengguna Barang, Pejabat Penata
Pengurus Barang dan Usahaan Pengguna
Pengurus Barang Barang, Pengurus
Pembantu dilingkungan Barang dan
Pemerintah Provinsi Pengurus Barang
Kepulauan Bangka Pembantu di
Belitung Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung
41. 4 02 0 07 04 Pembinaan Teknis Pejabat Jumlah peserta 125 1.248.328.000,0 0 0 0
1 Penatausahaan Barang, Pembinaan teknis 0
Pengurus Barang Pejabat Penata
Pengelola dan Pembantu Usahaan Barang,
Pengurus Barang Pengurus Barang
Pengelola pada BAKUDA Pengelola dan
Provinsi Kepulauan Pembantu Pengurus
Bangka Belitung Barang Pengelola
pada BAKUDA
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
42. 4 02 0 07 05 Pengamanan dan Jumlah Laporan 10 1.091.696.783,0 2 Laporan 252.204.000
1 Pengawasan barang milik Pengamanan dan 0 ,00
daerah Pengawasan Barang
Milik Daerah
43. 4 02 0 07 06 Penyusunan Harga Satuan Jumlah Keputusan 5 1.254.850.000,0 1 Keputus 24.500.000,
1 Barang dan Jasa Provinsi Gubernur tentang 0 an 00
Kepulauan Bangka Penetapan Harga
Belitung Satuan Barang dan
Jasa Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung
44. 4 02 0 07 07 Penghapusan barang milik Jumlah Keputusan 5 657.200.000,00 1 Keputus 372.980.000
1 daerah Provinsi Kepulauan Gubernur tentang an ,00
Bangka Belitung penetapan
penghapusan barang
milik daerah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung
45. 4 02 0 07 08 Penyusunan laporan Jumlah Laporan 10 916.660.000,00 2 Laporan 19.310.000,
1 barang milik daerah Barang Milik Daerah 00
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
46. 4 02 0 07 09 Sertifikasi Lahan Milik Jumlah Sertifikat 100 1.563.920.000,0 20 Sertifika 49.210.000,
1 Pemerintah Daerah lahan milik 0 t 00
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung
47. 4 02 0 07 10 Penyusunan Rencana Jumlah Keputusan 5 455.000.000,00 1 Keputus 4.750.000,0
1 Kebutuhan Barang Milik Gubernur tentang an 0
Daerah (RKBMD) dan Penetapan Rencana
Rencana Kebutuhan Kebutuhan Barang
Pemeliharaan Barang Milik Milik Daerah
Daerah (RKPBMD) (RKBMD)Pengadaan
dan Pemeliharaan
48. 4 02 0 07 11 Peningkatan Fungsi Jumlah Laporan 5 2.166.830.000,0 12 Bulan 29.700.000,
1 Pelayanan Aplikasi SIMDA Pengadaan Barang 0 00
BMD
49. 4 02 0 07 13 Penilaian/Apprasial Jumlah Dokumen 5 1.406.692.780,0 1 Dokume 285.000.000
1 Barang Milik Daerah/Asset Penilaian Asset yang 0 n ,00
Daerah sebelumnya bernilai
Rp.0,00/Rp 1,00 dan
Asset yang
dimanfaatkan oleh
Pihak Ketiga
50. 4 02 0 07 14 Penyusunan Pedoman Jumlah pergub 5 1.057.550.000,0 0 0 0
1 tentang pengelolaan tentang pengelolaan 0
Barang Milik daerah barang milik daerah

VII 4 02 0 08 Program Peningkatan Meningkatkan 100 % 298.132.000


. 1 Pelayanan Verifikasi dan prosentase ,00
Perbendaharaan kesesuaian
waktu
pelayanan
terhadap
pencairan dana
keuangan
51. 4 02 0 08 01 Pembinaan Teknis Jumlah peserta 600 1.697.231.812,0 120 Orang 143.536.000
1 Bendahara Pengeluaran Pembinaan Teknis 0 ,00
dan PPK SKPD ( PPRG) Bendahara
Pengeluaran dan
PPK SKPD
Sosilaisasi Penata Jumlah peserta 100 orang 140.196.000
Usahaan Keuangan sosialisasi ,00
52. 4 02 0 08 04 Pengelolaan Jumlah dokumen 20 811.114.000,00 4.300 Dokume 14.400.000,
1 Perbendaharaan dan Kas register SP2D, Buku n 0
Daerah Kas Umum B.IX
BUD, Laporan posisi
kas harian dan
laporan posisi kas
bulanan

53. 4 02 0 08 06 Peningkatan Fungsi Jumlah bulan 60 699.449.750,00 12 Bulan 0


1 Pelayanan dan layanan Jasa
Pemeliharaan sistem Pemeliharaan Sistem
Penggajian ASN Provinsi Penggajian PNS
Kepulauan Bangka SKPD di Lingkungan
Belitung Prov Kep Bangka
Belitung
193.891.209.02
5,10
JUMLAH 29.407.492.
307,00
BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

Pada tahun 2019, BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan


1 (satu) urusan penunjang pemerintahan, yaitu bidang Keuangan.

Dalam rangka melaksanakan urusan kepemerintahan BAKUDA Provinsi


Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan evaluasi hingga triwulan I Tahun
Anggaran 2019, baik dalam hal pengelolaan pendapatan daerah maupun dalam
melaksanakan prioritas program kegiatan.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Hingga Triwulan I Tahun
Anggaran 2019
Dari jumlah program utama sebanyak 7 (tujuh) program pembangunan dengan
jumlah kegiatan total sebanyak 50 (lima puluh) kegiatan, presentase fisik pelaksanaan
program pembangunan yang dilaksanakan sebesar 5.78 % dari target realisasi fisik
sebesar 18.92 %, sedangkan realisasi anggaran sebesar 5.1 % dari target sebesar 18.9
%. Capaian tersebut menggunakan data pada Bulan Maret 2019.
Adapun capaian realisasi kinerja Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
adalah rata-rata sebesar 54.09 % dengan capaian IKU terbesar dicapai oleh IKU “Nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah yaitu
sebesar 107.59 % (data yang dipakai adalah realisasi Bulan Maret 2019). Sampai Akhir
Maret 2019 tercatat capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
Badan Keuangan Daerah adalah sebesar 86.34 dari target sebesar 80.25.
Sedangkan realisasi IKU terendah adalah IKU :
1. Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan
Provinsi dan Kabupaten/Kota, realisasi sampai dengan Bulan Maret 2019
capaian sebesar 0 % dari target 100 %, hal ini dikarenakan proses penyusunan
APBD Provinsi dan Kabupaten/kota belum dilaksanakan;
2. Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini
kewajarannya, realisasi sampai dengan Bulan Maret 2019 capaian sebesar 0 %
dari target Rp. 4.929.403.053.587,66, hal ini dikarenakan belum dilaksanakan
proses audit terhadap Laporan Barang Milik Daerah provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2018;
Tabel berikut menyajikan data capaian target sasaran strategis (IKU) Badan Keuangan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2019 (data Perubahan
cascading).
Tabel II.1. Realisasi capaian IKU Badan keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2019

NO IKU TARGET CAPAIAN TW I REALISASI


1 prosentase kontribusi Pajak Daerah 87,32% 92,22% 105,61%
terhadap PAD
2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 80,25 86,34 107,59%
terhadap pelayanan Badan Keuangan
Daerah
3 prosentase kontribusi Retribusi daerah dan 12,68% 7,78% 61,36%
LLPADS Daerah terhadap PAD
4 Prosentase ketepatan waktu penetapan 100,00% 0,00% 0,00%
APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan
Kabupaten/Kota
5 Prosentase Penata usahaan, 100,00% 50,00% 50,00%
Perbendaharaan dan Pelaporan
pengelolaan keuangan daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai
peraturan
6 Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan 4.929.403.053.587,66 Rp 0,00%
Bangka Belitung yang dapat diyakini -
kewajarannya
RATA-RATA 54,09%
Pada capaian Kinerja Program Kerja Proritas Badan Keuangan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, rata-rata realisasi capaian Indikator Kinerja Program
adalah sebesar 35.99 %.
Capaian Indikator Kinerja Program tertinggi di raih oleh Program Penigkatan Tata Kelola
Pendapatan Pajak Daerah dengan capaian sebesar 129.46 %. Sedangakan capaian
terendah pada program :
1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah, capaian sebesar 0.00 %,
dikarenakan belum dilakukan survey untuk mengukur indicator kinerj program
dan belum keluarnya nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah provinsi Kepulauan
Bangka Belitung oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap
evaluasi Laporan Kinerja Badan keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2018;
2. Program Pengganggaran Pembangunan Daerah, capaian sebesar 0.00 %
diakrenakan proses penyusunan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota belum
dilaksanakan;
3. Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan, capaian sebesar
0.00 %, dikarenakan belum dilakukan perhitungan capaian indicator kinerja
program;
4. Program Peningkatan Tata Kelola Asset Daerah, capaian 0.00 % dikarenakan
belum dilaksanakan proses audit terhadap Laporan Barang Milik Daerah provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
Pada tabel berikut ini menyajikan realisasi target program pembangunan yang
dilaksanakan oleh BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Triwulan I
Tahun anggaran 2019.
Tabel II.2. Realisasi capaian Indikator Kinerja Program Badan keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2019
NO PROGRAM TARGET CAPAIAN TW I REALISASI

A Program Peningkatan Pelayanan 0,00%


Pemerintah

1 Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah 100,00% 0 0,00%


terhadap pelayanan Kesekretariatan
2 Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah 74 0 0,00%
(AA=90-100, A=80-90, BB=70-80, B=60-70,
CC=50-60, C=40-50)

B Program Penigkatan Tata Kelola 129,46%


Pendapatan Pajak Daerah

3 Prosentase Pertumbuhan pendapatan pajak 4,78% 8,28% 173,22%


daerah
4 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 79,5 84,08 105,76%
terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana
Teknis Badan Keuangan Daerah

5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 81 88,6 109,38%


pelayanan Publik Jasa Lainnya Badan
Keuangan Daerah

C Program Peningkatan Tata Kelola 22,47%


Pendapatan, Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-laian yang Sah

6 Prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi 5,03% 1,13% 22,47%


daerah dan LLPADS
D Program Pengganggaran Pembangunan 0,00%
Daerah

7 Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD 100,00% 0,00% 0,00%


dan APBD Perubahan Provinsi
8 Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD 100,00% 0,00% 0,00%
dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota

E Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi 0,00%


dan Pelaporan

9 persentase laporan keuangan PD yang sesuai 100,00% 0,00%


dengan SAP -
F Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi 100,00%
dan Perbendaharaan

10 prosentase kesesuaian waktu pelayanan 100,00% 100,00% 100,00%


terhadap pencairan dana keuangan
G Program Peningkatan Tata Kelola Asset 0,00%
Daerah

11 persentase laporan BMD PD yang sesuai 100,00% 0 0,00%


dengan Peraturan
12 persentase nilai asset yang dimanfaatkan 0,27% 0 0,00%
terhadap seluruh nilai asset daerah
RATA-RATA 35,99%
BAB III

KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT

Belum tercapainya target pelaksanaan program pembangunan dikarenakan


Rencana target pencapaian indicator kinerja banyak diproyeksikan pada triwulan II , III
dan IV Tahun 2019.
Oleh karena itu diharapkan pada triwulan selanjutnya pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2019 yang telah disusun, agar capaian
Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat tercapai sesuai
dengan rencana.
BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam rangka meningkatkan progres capaian kinerja fisik dan keuangan


BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya semaksimal mungkin
dengan segala upaya yang ada.
Koordinasi dan konsolidasi internal menjadi hal yang sangat penting dalam
meningkatkan kinerja perangkat Daerah. Hambatan yang terjadi dilapangan merupakan
realialitas yang menjadi tantangan ke depan bagi BAKUDA provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dalam meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
Diharapkan dalam beberapa waktu ke depan BAKUDA provinsi Kepulauan
Bangka Belitung lebih dapat meningkatkan kinerjanya dalam rangka pencapaian target
pembangunan yang telah ditetapkan
Untuk mencapai realisasi kinerja fisik dan keuangan yang maksimal, pada triwulan
selanjutnya Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan
melakukan upaya-upaya antara lain :
1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait;
2. Memperhatikan rencana aksi yang telah dibuat.
Demikianlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD) Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dibuat dalam rangka monitoring
dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Atas segala bentuk masukan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, April 2019


An. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sekretaris,

Ir. Cita Retno Wulandari


Pembina Tk.I
NIP. 19620418 199102 2 001

Anda mungkin juga menyukai