Jelajahi eBook
Kategori
Jelajahi Buku audio
Kategori
Jelajahi Majalah
Kategori
Jelajahi Dokumen
Kategori
PENDAHULUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp
II. 4 02 0 02 Program Penigkatan Tata Meningkatkan Prosentase 25,4 3.226.198.630,2 24.19 Persen 6.577.466.0
1 Kelola Pendapatan Pajak Prosentase kontribusi Pajak 8% 4 00,004
Daerah kontribusi Pajak Daerah terhadap
Daerah Pendapatan Daerah
terhadap
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
8. 4 02 0 02 01 Intensifikasi Sumber- realisasi penerimaan 896. 4.068.508.450,0 606.19 PAD 1.181.744.0
1 sumber Pajak Daerah pendapatan pajak 135. 8 0.054. 00,00
daerah melalui PKB, 515. 729
BBNKB dan Pajak Air 577
Permukaan, PPBKB
dan Pajak Rokok
9. 4 02 0 02 02 Peningkatan Fungsi Jumlah Bulan 60 4.138.565.399,1 12,00 bulan 280.525.000
1 Pelayanan dan Layanan Fungsi 6 ,00
Pemeliharaan Sistem Pelayanan dan
Informasi Pajak Daerah Pemeliharaan Sistem
Informasi Pajak
Daerah
10. 4 02 0 02 03 Peningkatan Fungsi Jumlah Bulan 60 3.031.175.686,1 12,00 bulan 190.110.000
1 Pelayanan SAMSAT Layanan 7 ,00
Keliling (PPRG) Peningkatan Fungsi
Pelayanan Samsat
Keliling
11. 4 02 0 02 04 Peningkatan Fungsi Jumlah Bulan 60 510.757.441,86 12,00 bulan 38.000.000,
1 Pelayanan SAMSAT Layanan Fungsi 00
Corner Pelayanan Samsat
Corner
12. 4 02 0 02 05 Rapat Koordinasi PKB dan Jumlah 10 532.402.750,00 2 kali 17.800.000,
1 BBNKB dengan Instansi penyelenggaraan 00
Terkait Rapat Koordinasi
PKB dan BBNKB
dengan instansi
Terkait
13. 4 02 0 02 06 Penyusunan Jumlah Peraturan 15 507.298.990,69 3 Peratur 0.00
1 Regulasi/Kebijakan Bidang Gubernur tentang an
tata kelola pajak daerah Dasar Pengenaan
PKB dan BBNKB
yang disusun
14. 4 02 0 02 07 Sosialisasi Pajak Daerah jumlah peserta 840 3.262.594.000,0 280 orang 187.813.250
1 Sosialisasi Perda 0 ,00
Pajak Daerah ;
Jumlat spot
sosialisasi pada
media massa cetak
dan elektronik ;
jumlah hari pameran
yang diikuti
Nilai rata-rata 3 nilai
Indeks Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan Publik
Unit Pelaksana
Teknis Badan
Keuangan
Daerah
15. 4 02 0 02 09 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 5.200.000.000,0 12,00 bulan 770.774.000
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 0 ,00
Wilayah Kota Fungsi Pelayanan
pangkalpinang UPTB Wilayah Kota
pangkalpinang
16. 4 02 0 02 10 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 4.843.348.874,4 12,00 bulan 766.489.750
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 2 ,00
Wilayah Kabupaten Fungsi Pelayanan
Bangka UPTB Wilayah
Kabupaten Bangka
17. 4 02 0 02 11 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 5.080.750.000,0 12,00 bulan 844.830.000
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 0 ,00
Wilayah Kabupaten Fungsi Pelayanan
Belitung UPTB Wilayah
Kabupaten Belitung
18. 4 02 0 02 12 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 2.861.315.330,0 12,00 bulan 502.321.000
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 0 ,00
Wilayah Kabupaten Fungsi Pelayanan
Bangka Tengah UPTB Wilayah
Kabupaten Bangka
Tengah
19. 4 02 0 02 13 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 2.652.273.000,0 12,00 bulan 550.490.000
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 0 ,00
Wilayah Kabupaten Fungsi Pelayanan
Bangka Barat UPTB Wilayah
Kabupaten Bangka
Barat
20. 4 02 0 02 14 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 3.300.812.625,0 12,00 bulan 601.425.000
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 0 ,00
Wilayah Kabupaten Fungsi Pelayanan
Bangka Selatan UPTB Wilayah
Kabupaten Bangka
Selatan
21. 4 02 0 02 15 Peningkatan Pelayanan Jumlah bulan 60 4.187.677.500,0 12,00 bulan 645.144.000
1 Pemerintah pada UPTB layanan Peningkatan 0 ,00
Wilayah Kabupaten Fungsi Pelayanan
Belitung Timur UPTB Wilayah
Kabupaten Belitung
Timur
III. 4 02 0 03 Program Peningkatan Meningkatkan 74,5 1.932.354.545,0 75.81 Persen 124.399.250
1 Tata Kelola Pendapatan, Prosentase 2% 0 ,00
Retribusi Daerah dan kontribusi
Pendapatan Lain-laian retribusi daerah
yang Sah dan pendapatan
lain-lain
terhadap
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
22. 4 02 0 03 01 Intensifikasi dan jumlah Perangkat 220 2.365.385.042,0 45 Instansi 19.570.000,
1 Ekstensifikasi Sumber- Daerah dan pihak 0 00
sumber Peneriman terkait penerimaan
Retribusi Daerah dan retribusi dan
Pendapatan Lain-lain pendapatan lain-lain
23. 4 02 0 03 03 Rapat Kerja Retribusi Jumlah 44 290.941.40 10 Kali 35.729.000,
7,00
1 Daerah dan Pendapatn penyelenggaraan 00
lain-lain Rapat Kerja
23. 4 02 0 03 03 Rakor Dana Bagi Hasil Jumlah 6 980.417.000,00 1 Kali 27.499.000,
1 Pajak bukan Pajak penyelenggaraan 00
Rakor Dana Bagi
Hasil Pajak dan
Bukan Pajak
24. 4 02 0 03 04 Bimbingan Teknis Jumlah Peserta 123 259.248.000,00 - - -
1 Pengelolaan Retribusi Bimbingan Teknis
Daerah
25. 4 02 0 03 06 Penyusunan Pedoman Jumlah Peraturan 6 459.830.000,00 0 0 0
1 Tentang Tata Cara Gubernur Tentang
Pengelolaan Retribusi Tata Cara
Daerah Pengelolaan
Retribusi Daerah
26. 4 02 0 03 08 Tim Pengawasan Jumlah laporan hasil 3.96 2.830.230.000,0 2 laporan 222.302.000
1 Peningkatan Pendapatan pengawasan 9.28 0
Daerah 7.72
0.73
2,64
4 02 0 03 06 Penyusunan Jumlah Peraturan 1 peratura 9.025.000,0
1 Regulasi/kebijakan Bidang Gubernur Tentang n 0
tata kelola retribusi dan Tata Cara
pendapatan lain-lain yang Pengelolaan
sah Retribusi Daerah
IV. 4 02 0 05 Program Pengganggaran Meningkatkan Tingkat kesesuaian 3 3 1.054.225.00
0,00
1 Pembangunan Daerah kesesuaian dengan ketentuan
dengan peraturan
ketentuan perundangan dan
peraturan jadwal penetapan
perundangan APBD dan
dan jadwal Perubahan APBD
penetapan (Ket: 3 = sesuai, 2 =
APBD dan kurang sesuai, 1 =
Perubahan tidak sesuai)
APBD (Ket: 3 =
sesuai, 2 =
kurang sesuai, 1
= tidak sesuai)
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Hingga Triwulan I Tahun
Anggaran 2019
Dari jumlah program utama sebanyak 7 (tujuh) program pembangunan dengan
jumlah kegiatan total sebanyak 50 (lima puluh) kegiatan, presentase fisik pelaksanaan
program pembangunan yang dilaksanakan sebesar 5.78 % dari target realisasi fisik
sebesar 18.92 %, sedangkan realisasi anggaran sebesar 5.1 % dari target sebesar 18.9
%. Capaian tersebut menggunakan data pada Bulan Maret 2019.
Adapun capaian realisasi kinerja Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
adalah rata-rata sebesar 54.09 % dengan capaian IKU terbesar dicapai oleh IKU “Nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah yaitu
sebesar 107.59 % (data yang dipakai adalah realisasi Bulan Maret 2019). Sampai Akhir
Maret 2019 tercatat capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
Badan Keuangan Daerah adalah sebesar 86.34 dari target sebesar 80.25.
Sedangkan realisasi IKU terendah adalah IKU :
1. Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan
Provinsi dan Kabupaten/Kota, realisasi sampai dengan Bulan Maret 2019
capaian sebesar 0 % dari target 100 %, hal ini dikarenakan proses penyusunan
APBD Provinsi dan Kabupaten/kota belum dilaksanakan;
2. Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini
kewajarannya, realisasi sampai dengan Bulan Maret 2019 capaian sebesar 0 %
dari target Rp. 4.929.403.053.587,66, hal ini dikarenakan belum dilaksanakan
proses audit terhadap Laporan Barang Milik Daerah provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2018;
Tabel berikut menyajikan data capaian target sasaran strategis (IKU) Badan Keuangan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2019 (data Perubahan
cascading).
Tabel II.1. Realisasi capaian IKU Badan keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2019
Atas segala bentuk masukan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.