Pengguna Anggaran :
a. Nama : Ir. Wahyu Hidayat, MM
b. NIP : 19661217 199303 1 006
c. Jabatan : Pengguna Anggaran
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1 2 3
5 BELANJA 127.337.535.642,00
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Tahun n
KODE Tahun
URAIAN Harga Jumlah
REKENING Volume Satuan n+1
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
Tahun n
KODE Tahun
URAIAN Harga Jumlah
REKENING Volume Satuan n+1
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.04 . 1.04.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 dinas 1.078.014.000,00 1.041.199.700,00 436.240.000,00 2.555.453.700,00 0,00
1.04 . 1.04.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Dinas 1 Dinas 0,00 122.400.000,00 0,00 122.400.000,00 0,00
Listrik Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas 1 Dinas 1.025.770.000,00 0,00 0,00 1.025.770.000,00 0,00
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas 1 Dinas 0,00 13.311.400,00 0,00 13.311.400,00 0,00
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas 1 Dinas 248.000,00 70.139.500,00 0,00 70.387.500,00 0,00
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Dinas 1 Dinas 0,00 15.397.800,00 0,00 15.397.800,00 0,00
Bangunan Kantor Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kepanjen 0,00 0,00 436.240.000,00 436.240.000,00 0,00
1.04 . 1.04.1 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Dinas 1 Dinas 0,00 25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00
Perundang-Undangan Perumahan,
Kawasan
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas 1 Dinas 0,00 119.040.000,00 0,00 119.040.000,00 0,00
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 01 . 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Dinas 1 Dinas 23.340.000,00 449.335.000,00 0,00 472.675.000,00 0,00
Daerah Perumahan,
Kawasan
Permukiman
1.04 . 1.04.1 . 01 . 19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dinas 1 Dinas 28.656.000,00 225.776.000,00 0,00 254.432.000,00 0,00
Daerah Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 103.720.000,00 4.988.270.524,00 23.182.396.200,00 28.274.386.724,00 0,00
Aparatur
1.04 . 1.04.1 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersebar Di 67 Paket 58.680.000,00 1.422.654.850,00 13.134.740.000,00 14.616.074.850,00 0,00
Kabupaten
Malang
1.04 . 1.04.1 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kepanjen 0,00 0,00 2.591.174.000,00 2.591.174.000,00 0,00
1.04 . 1.04.1 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas 9 Kantor 20.640.000,00 165.000.000,00 200.000.000,00 385.640.000,00 0,00
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 9 Kantor 0,00 150.382.500,00 0,00 150.382.500,00 0,00
Dinas/Operasional Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan cipta kary
1.04 . 1.04.1 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kepanjen 0,00 25.286.774,00 0,00 25.286.774,00 0,00
Kantor
1.04 . 1.04.1 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Tersebar di 96 paket 24.400.000,00 3.224.946.400,00 7.256.482.200,00 10.505.828.600,00 0,00
Kabupaten
Malang
1.04 . 1.04.1 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 0,00 204.520.000,00 0,00 204.520.000,00 0,00
1.04 . 1.04.1 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dinas 2 paket 0,00 124.520.000,00 0,00 124.520.000,00 0,00
Perumahan,
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
Kawasan
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00
1.04 . 1.04.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 100 % 0,00 99.870.000,00 0,00 99.870.000,00 0,00
Aparatur
1.04 . 1.04.1 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas 10 orang 0,00 99.870.000,00 0,00 99.870.000,00 0,00
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 100 % 39.840.000,00 71.353.000,00 0,00 111.193.000,00 0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.04 . 1.04.1 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Dinas 13 Laporan 5.360.000,00 50.370.000,00 0,00 55.730.000,00 0,00
Realisasi Kinerja SKPD Perumahan,
Kawasa
Permukiman
dan Cipta
Karya
1.04 . 1.04.1 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dinas 8 Laporan 4.000.000,00 14.983.000,00 0,00 18.983.000,00 0,00
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas 30.480.000,00 6.000.000,00 0,00 36.480.000,00 0,00
Perumahan,
Kawasan
Permukian
dan Cipta
Karya
1.04 . 1.04.1 . 15 Program Pengembangan Perumahan 100 % 93.910.000,00 1.616.744.000,00 1.514.875.000,00 3.225.529.000,00 0,00
1.04 . 1.04.1 . 15 . 06 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Tersebar di 2 Kecamatan 13.050.000,00 1.165.479.000,00 0,00 1.178.529.000,00 0,00
Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten
Malang
1.04 . 1.04.1 . 15 . 09 Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan Tersebar di 8 Paket 80.860.000,00 167.265.000,00 1.478.875.000,00 1.727.000.000,00 0,00
dan Permukiman Kabupaten
Malang
1.04 . 1.04.1 . 15 . 12 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 0,00 284.000.000,00 36.000.000,00 320.000.000,00 0,00
Masyarakat Kurang Mampu (DAK)
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
4.01 . 1.04.1 . 15 Program Pengembangan Data/Informasi 100 % 4.888.000,00 315.959.000,00 0,00 320.847.000,00 0,00
4.01 . 1.04.1 . 15 . 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Dinas 17 Laporan 4.888.000,00 315.959.000,00 0,00 320.847.000,00 0,00
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Cipta
Kary
1.04 . 1.04.1 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 . 1.04.1 . 16 . 03 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Terssebar Di 2 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sehat Perumahan Kabupaten Sosialisasi
Malang
1.03 . 1.04.1 . 16 Program Pembangunan Saluran 59.41 % 21.000.000,00 94.250.000,00 10.513.480.000,00 10.628.730.000,00 0,00
Drainase/Gorong-Gorong
1.03 . 1.04.1 . 16 . 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Tersebar di 175 paket 21.000.000,00 94.250.000,00 5.812.680.000,00 5.927.930.000,00 0,00
Kabupaten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 16 . 06 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Tersebar di 0,00 0,00 4.700.800.000,00 4.700.800.000,00 0,00
(Bantuan Provinsi) Wilayah
Kabupaten
Malang
1.04 . 1.04.1 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0,00 488.069.200,00 0,00 488.069.200,00 0,00
1.04 . 1.04.1 . 17 . 08 Pendataan Pembangunan dan Pengelolaan Tersebar di 35 lokasi 0,00 380.000.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00
Perumahan Formal Kabupaten
Malang
1.04 . 1.04.1 . 17 . 09 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tersebar di 10 Kecamatan 0,00 108.069.200,00 0,00 108.069.200,00 0,00
Perumahan Formal Kabupaten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 71.44 % 38.040.000,00 136.524.000,00 21.843.374.000,00 22.017.938.000,00 0,00
Jembatan
1.03 . 1.04.1 . 18 . 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tersebar di 20 paket 38.040.000,00 136.524.000,00 14.510.982.000,00 14.685.546.000,00 0,00
Kabupaten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 18 . 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi) Tersebar di 0,00 0,00 7.332.392.000,00 7.332.392.000,00 0,00
Wilayah
Kabupaten
Malang
1.04 . 1.04.1 . 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1.32 % 11.112.000,00 83.813.000,00 0,00 94.925.000,00 0,00
1.04 . 1.04.1 . 20 . 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar di 6 lokasi 11.112.000,00 83.813.000,00 0,00 94.925.000,00 0,00
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
Malang
2.13 . 1.04.1 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100 % 14.800.000,00 38.200.000,00 9.862.000.000,00 9.915.000.000,00 0,00
Olahraga
2.13 . 1.04.1 . 21 . 01 Peningkatan PembangunanSarana dan Prasarana Kecamatan 1 Unit 14.800.000,00 38.200.000,00 9.862.000.000,00 9.915.000.000,00 0,00
Olahraga Kepanjen
3.06 . 1.04.1 . 22 Program Pengembangan dan Pemeliharaan 100 % 20.800.000,00 154.222.000,00 10.049.160.000,00 10.224.182.000,00 0,00
Sarana dan Prasarana Pasar
3.06 . 1.04.1 . 22 . 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pasar Kecamatan 2 Lokasi 20.800.000,00 154.222.000,00 10.049.160.000,00 10.224.182.000,00 0,00
Kepanjen dan
Kecamatan
Tumpang
2.05 . 1.04.1 . 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1.32 % 1.258.556.000,00 2.460.462.964,00 7.389.086.320,00 11.108.105.284,00 0,00
(Rth)
2.05 . 1.04.1 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH Tersebar di 32 lokasi 1.240.556.000,00 2.228.335.500,00 7.389.086.320,00 10.857.977.820,00 0,00
Kabupaten
Malang
2.05 . 1.04.1 . 24 . 09 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Tersebar di 15 KSM 18.000.000,00 232.127.464,00 0,00 250.127.464,00 0,00
Pengelolaan RTH Kabupaten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 83.52 % 152.884.000,00 2.187.766.760,00 3.895.786.093,00 6.236.436.853,00 0,00
Minum dan Air Limbah
1.03 . 1.04.1 . 27 . 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Tersebar di 20 paket 14.184.000,00 1.274.294.000,00 3.630.805.000,00 4.919.283.000,00 0,00
Kabupaten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 27 . 04 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah Tersebar di 20 KSM 95.810.000,00 308.183.600,00 30.000.000,00 433.993.600,00 0,00
Kabupaten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 27 . 05 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum Tersebar di 20 HIPPAM 2.640.000,00 194.901.460,00 0,00 197.541.460,00 0,00
Kabupaten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 27 . 10 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Tersebar di 20 Paket 40.250.000,00 410.387.700,00 34.000.000,00 484.637.700,00 0,00
Prasarana dan sarana Air Bersih dan PLP Kabupaten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 27 . 11 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK) Tersebar 0,00 0,00 200.981.093,00 200.981.093,00 0,00
1.03 . 1.04.1 . 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 87.90 % 18.296.000,00 154.474.700,00 12.515.993.250,00 12.688.763.950,00 0,00
1.03 . 1.04.1 . 30 . 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Tersebar di 5 paket 0,00 0,00 3.648.197.000,00 3.648.197.000,00 0,00
Perdesaan (DAK) Kabupaten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 30 . 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Tersebar di 20 paket 18.296.000,00 154.474.700,00 5.716.715.000,00 5.889.485.700,00 0,00
Perdesaan (Pendamping DAK) kabupaten
Malang
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.03 . 1.04.1 . 30 . 13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Tersebar di 0,00 0,00 3.151.081.250,00 3.151.081.250,00 0,00
Perdesaan (Bantuan Provinsi) Wilayah
Kabupaten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 36 Program Perencanaan Tata Ruang 48.940.000,00 2.112.761.000,00 23.000.000,00 2.184.701.000,00 0,00
1.03 . 1.04.1 . 36 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersebar di 2 Dokumen 48.940.000,00 2.112.761.000,00 23.000.000,00 2.184.701.000,00 0,00
Kabupaten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 37 Program Pemanfaatan Ruang 21.600.000,00 127.910.000,00 56.000.000,00 205.510.000,00 0,00
1.03 . 1.04.1 . 37 . 04 Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat Tersebar di 100 pemohon 21.600.000,00 127.910.000,00 56.000.000,00 205.510.000,00 0,00
dalam Pemanfaatan Ruang Kabupten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 29.740.000,00 1.833.722.200,00 47.820.000,00 1.911.282.200,00 0,00
1.03 . 1.04.1 . 38 . 03 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Tersebar di 340 pemohon 0,00 91.835.200,00 47.820.000,00 139.655.200,00 0,00
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten
Malang
1.03 . 1.04.1 . 38 . 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Tersebar di 230 pemohon 29.740.000,00 1.741.887.000,00 0,00 1.771.627.000,00 0,00
Kabupaten
Malang
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 122.400.000,00
- Biaya Air PDAM Kantor Pusat 2 rekening 24.00 bln 1.500.000,00 36.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 1.025.770.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 13.311.400,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 15.397.800,00
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 15.397.800,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 1 Dinas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Malang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 436.240.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 14.000.000,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 177.000.000,00
- Pengadaan Bangku Tunggu Ruang Tamu Loby + Meja 3.00 set 5.000.000,00 15.000.000,00
Gordyn 40.000.000,00
AC Sentral 47.000.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 65.000.000,00
Televisi 40.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 28 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 10.000.000,00
- Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 10.00 Buah 1.000.000,00 10.000.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 0,00
Printer 0,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 67.740.000,00
Printer 43.000.000,00
5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 70.500.000,00
5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 30.000.000,00
5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 25.500.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 30 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 15.000.000,00
- Pengadaan Kursi dan Meja Ruang Tunggu Tamu Ruangan Pejabat Eselon II 1.00 Set 15.000.000,00 15.000.000,00
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 26.000.000,00
Handycam 0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 22.000.000,00
5 . 2 . 3 . 33 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM 0,00
5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 50.000.000,00
5 . 2 . 3 . 48 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan 50.000.000,00
CCTV 50.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 25.800.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
KELUARAN Jumlah makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan pertemuan lainnya 1 Dinas
Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 119.040.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Makan Siang Harian (28 Org x 4 Kali x 6 bln) 672.00 OHK 30.000,00 20.160.000,00
- Air Mineral Botol 30.00 dos 32.000,00 960.000,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
KELUARAN Jumlah Rapat Koordinasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 1 Dinas
Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 472.675.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Jawa Timur 140.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Jawa Timur 167.080.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Jawa Timur (Dalam rangka Study 125.960.000,00
Banding)
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 254.432.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Uang Lembur Gol III (3 Org x 4 Jam x 24 kl ) 288.00 OKJ 12.000,00 3.456.000,00
- Uang Lembur Gol II/I/Sukwan (3 org x 48 kl x 4 jam) 288.00 OKJ 10.000,00 2.880.000,00
- Uang Makan Lembur (6 org x 24 kl) 144.00 OK 30.000,00 4.320.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor
CAPAIAN PROGRAM Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) :
KELUARAN Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan 67 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 14.616.074.850,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 org x 40 pkt) 40.00 OB 150.000,00 6.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor ( 1 org x 12 bln) 12.00 OB 4.000.000,00 48.000.000,00
Pembangunan/Rehab Gedung Organisasi Masa, PAUD, TK, dan Madrasah Swasta 946.250.000,00
- Pembangunan Gedung Muslimat NU Di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji 1.00 pkt 682.600.000,00 682.600.000,00
- Pembangunan Paving dan Pagar Madrasah Diniyah Anwarul Ulum Desa Sumberkerto 1.00 pkt 59.000.000,00 59.000.000,00
Kecamatan Pagak
- Pembangunan Plengsengan MI Nurul Huda Desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo 1.00 pkt 113.000.000,00 113.000.000,00
- Pembangunan Plengsengan Pagar TK PGRI 03 Tirtoyudo Desa Tlogosari Kecamatan 1.00 pkt 37.550.000,00 37.550.000,00
Tirtoyudo
- Rehabiltasi Gedung MI Sunan Ampel Desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo 1.00 pkt 29.550.000,00 29.550.000,00
- Pembangunan Lantai TK. Al-Hidayah 01 Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir 1.00 pkt 24.550.000,00 24.550.000,00
Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan/Rehab Gedung Organisasi Masa, PAUD, TK, dan 103.000.000,00
Madrasah Swasta
- Perencanaan Pembangunan/Rehab Gedung Organisasi Masa, PAUD, TK, dan Madrasah 1.00 pkt 42.000.000,00 42.000.000,00
Swasta (paket 1)
- Perencanaan Pembangunan/Rehab Gedung Organisasi Masa, PAUD, TK, dan Madrasah 1.00 pkt 19.000.000,00 19.000.000,00
Swasta (paket 2)
- Pengawasan Pembangunan/Rehab Gedung Organisasi Masa, PAUD, TK, dan Madrasah 1.00 pkt 28.000.000,00 28.000.000,00
Swasta (paket 1)
- Pengawasan Pembangunan/Rehab Gedung Organisasi Masa, PAUD, TK, dan Madrasah 1.00 pkt 14.000.000,00 14.000.000,00
Swasta (paket 2)
5 . 2 . 2 . 28 Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan 141.000.000,00
- Honor Team Leader / Tenaga Ahli Sipil (1 org x 6 bln x 1 perda) 6.00 OB 5.500.000,00 33.000.000,00
- Honor Ahli Hukum (1 org x 6 bln x 1 perda) 6.00 OB 4.000.000,00 24.000.000,00
- Honor Planologi (1 org x 6 bln x 1 perda) 6.00 OB 4.000.000,00 24.000.000,00
- Honor asisiten tenaga ahli sipil (2 org x 6 bln x 1 perda) 12.00 OB 2.000.000,00 24.000.000,00
- Honor Penyusunan materi pembahasan (2 org x 6 bln x 1 perda) 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 20.000.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 8.000.000,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 13.092.740.000,00
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 13.092.740.000,00
- Pembangunan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kepanjen 1.00 pkt 2.435.725.000,00 2.435.725.000,00
- Pembangunan Pagar dan Prasarana Kantor Dispenduk Capil Tahap II di Kepanjen 1.00 pkt 1.939.210.000,00 1.939.210.000,00
- Pembangunan Kantor Camat Tumpang Tahap II di Tumpang 1.00 pkt 1.889.440.000,00 1.889.440.000,00
- Pembangunan Kantor Camat Pakis Tahap II di Pakis 1.00 pkt 1.143.620.000,00 1.143.620.000,00
- Pembangunan Kantor Camat Ngantang Tahap II di Ngantang 1.00 pkt 2.261.925.000,00 2.261.925.000,00
- Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Camat Wajak di Wajak 1.00 pkt 873.000.000,00 873.000.000,00
- Pembangunan Kepanjen Convention Center (KCC) di Kepanjen 0.00 pkt 1.700.000.000,00 0,00
- Pembangunan UPTD TK/SD PLS Kecamatan Kepanjen 0.00 pkt 800.000.000,00 0,00
- Pembangunan Pendopo Kecamatan Gondanglegi 1.00 pkt 774.820.000,00 774.820.000,00
- Pembangunan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang di Kepanjen 1.00 pkt 197.000.000,00 197.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Fasilitas Sekolah Negeri 88.400.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Perencanaan Pembangunan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 1.00 pkt 39.900.000,00 39.900.000,00
- Perencanaan Pembangunan Pagar dan Prasarana Kantor Dipenduk Capil Tahap II di 1.00 pkt 29.900.000,00 29.900.000,00
Kepanjen
- Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Tumpang Tahap II 1.00 pkt 29.900.000,00 29.900.000,00
- Perencanaan Pembangunan Kantor Serbaguna Kantor Camat Wajak 1.00 pkt 18.000.000,00 18.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 1.00 pkt 39.800.000,00 39.800.000,00
- Pengawasan Pembangunan Pagar dan Prasarana Kantor Dipenduk Capil Tahap II di 1.00 pkt 39.850.000,00 39.850.000,00
Kepanjen
- Pengawasan Pembangunan Kantor Camat Tumpang Tahap II 1.00 pkt 39.700.000,00 39.700.000,00
- Pengawasan Pembangunan Kantor Camat Pakis Tahap II 1.00 pkt 29.800.000,00 29.800.000,00
- Pengawasan Pembangunan Kantor Camat Ngantang Tahap I 1.00 pkt 42.300.000,00 42.300.000,00
- Pengawasan Pembangunan Kantor Serbaguna Kantor Camat Wajak 1.00 pkt 18.000.000,00 18.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan Kepanjen Convention Center (KCC) 1.00 pkt 33.000.000,00 33.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan UPTD TK/SD PLS Kecamatan Kepanjen 1.00 pkt 24.000.000,00 24.000.000,00
- Perencanaan Pembangunan Pendopo Kecamatan Gondanglegi 1.00 pkt 23.950.000,00 23.950.000,00
- Pengawasan Pembangunan Pendopo Kecamatan Gondanglegi 1.00 pkt 16.000.000,00 16.000.000,00
- Perencanaan Pembangunan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupten Malang di Kepanjen 1.00 pkt 2.000.000,00 2.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupten Malang di Kepanjen 1.00 pkt 3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Perencanaan dan Pengawasan Pengadaan Bangunan Fasilitas Sekolah Negeri 12.500.000,00
- Perencanaan Pembangunan Bangunan Fasilitas Sekolah Negeri 1.00 pkt 7.000.000,00 7.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan Bangunan Fasilitas Sekolah Negeri 1.00 pkt 5.500.000,00 5.500.000,00
- Pembangunan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang di Kepanjen (lanjutan) 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Kantor Bersama Jl Trunojoyo Kepanjen 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan wajak 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Gedung Islamic Center 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
Belanja Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung dan Bangunan (PAK) 248.000.000,00
- Perencanaan Pembangunan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang di 1.00 pkt 14.000.000,00 14.000.000,00
Kepanjen (lanjutan)
- Pengawasan Pembangunan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang di 1.00 pkt 8.000.000,00 8.000.000,00
Kepanjen (lanjutan)
- Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor Bersama Jl Trunojoyo Kepanjen 1.00 pkt 14.000.000,00 14.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan Pagar Kantor Bersama Jl Trunojoyo Kepanjen 1.00 pkt 8.000.000,00 8.000.000,00
- Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Wajak 1.00 pkt 14.000.000,00 14.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Wajak 1.00 pkt 8.000.000,00 8.000.000,00
- Perencanaan Pembangunan Pagar Gedung Islamic Center 1.00 pkt 14.000.000,00 14.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan Pagar Gedung Islamic Center 1.00 pkt 8.000.000,00 8.000.000,00
- Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Dampit 1.00 pkt 50.000.000,00 50.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Perencanaan Pembangunan Kantor Kelurahan Candi Renggo Kec Singosari 1.00 pkt 30.000.000,00 30.000.000,00
- Perencanaan Pembangunan Musholla di Stadionb Kanjuruhan Kepanjen 1.00 pkt 30.000.000,00 30.000.000,00
- Perencanaan Pembangunan Gedung tambahan Dinas Perikanan Kabupaten Malang 1.00 pkt 50.000.000,00 50.000.000,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
CAPAIAN PROGRAM Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) :
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Malang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2.591.174.000,00
5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 2.591.174.000,00
5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 425.174.000,00
- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Double Cabin) 1.00 Unit 396.000.000,00 396.000.000,00
- Pengadaan Aksesoris 1.00 Paket 29.174.000,00 29.174.000,00
5 . 2 . 3 . 17 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 400.000.000,00
Pick Up 400.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1.685.000.000,00
5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 81.000.000,00
- Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor (Trail) 2.00 Unit 30.500.000,00 61.000.000,00
- Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor (Bebek) 1.00 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
CAPAIAN PROGRAM Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) :
KELUARAN Jumlah gedung/kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang dilakukan 9 Kantor
pemeliharaan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 385.640.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pemeliharaan Interior Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya di Kepanjen 1.00 pkt 165.000.000,00 165.000.000,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00
- Pembangunan Interior Loby Depan Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 1.00 Paket 181.000.000,00 181.000.000,00
Cipta Karya Kab. Malang
- Perencanaan Pembangunan Interior Loby Depan Kantor Dinas Perumahan, Kawasan 1.00 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00
Permukiman dan Cipta Karya Kab. Malang
- Pengawasan Pembangunan Interior Loby Depan Kantor Dinas Perumahan, Kawasan 1.00 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00
Permukiman dan Cipta Karya Kab. Malang
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
CAPAIAN PROGRAM Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.382.500,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Belanja Ban Luar, Dalam dan Marset Mobil 8.00 bh 2.000.000,00 16.000.000,00
- Belanja Ban Luar dan Dalam Spd Motor 12.00 bh 175.000,00 2.100.000,00
- Belanja Ban Luar dan Dalam Spd Motor Trail 0.00 unit 0,00 0,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
CAPAIAN PROGRAM Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) :
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Malang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 25.286.774,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pemeliharaan Peralatan Jaringan Local Area Network (LAN) + Attachment 1.00 Paket 13.086.774,00 13.086.774,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
CAPAIAN PROGRAM Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) :
KELUARAN Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang direhab dan atau dipelihara 96 paket
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 10.505.828.600,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pemeliharaan / Perawatan Rumah Dinas Bupati Di Malang 1.00 pkt 198.200.000,00 198.200.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Rumah Dinas Bupati Di Kepanjen 1.00 pkt 98.425.000,00 98.425.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Rumah Dinas Wakil Bupati Di Jalan Gede Malang 1.00 pkt 198.500.000,00 198.500.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Sarana Prasarana Gedung Kantor Pemkab di Malang 1.00 pkt 196.845.000,00 196.845.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Gedung Sekretariat Daerah Di Lingkungan Pemkab Malang di 1.00 pkt 198.300.000,00 198.300.000,00
Malang
- Pemeliharaan / Perawatan Interior Gedung Sekretariat Daerah di Malang 1.00 pkt 198.000.000,00 198.000.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Sarana dan Prasarana Block Office di Kepanjen 1.00 pkt 196.900.000,00 196.900.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan lift Block Office di Kepanjen 1.00 pkt 98.425.000,00 98.425.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Mekanikal dan Elektrikal kantor Block Office di Kepanjen 1.00 pkt 98.475.000,00 98.475.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan AC Block Office di Kepanjen 1.00 pkt 98.429.000,00 98.429.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Peringgitan dan Pendopo di Malang 1.00 pkt 98.475.000,00 98.475.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Pendopo di Kepanjen 1.00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Rumah Dinas Bupati di Malang 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pemeliharaan / Perawatan Rumah Dinas Wakil Bupati Jl. Gede Malang 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Peringgitan dan Pendopo di Malang 1.00 pkt 75.000.000,00 75.000.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemkab di Malang 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Gedung Sekretariat Daerah di Malang 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Rumah Dinas Bupati di Kepanjen 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Sarana dan Prasarana Block Office di Kepanjen 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Mekanikal dan Elektrikal Kantor Block Office di Kepanjen 1.00 pkt 75.000.000,00 75.000.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan AC Block Office Kepanjen 1.00 pkt 75.000.000,00 75.000.000,00
- Pemeliharaan / Perawatan Mushola di Kawasan Kantor Bersama Jl. Trunojoyo Kepanjen 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pendataan Ulang Aset Gedung Pemerintah Kabupaten Malang 1.00 pkt 50.000.000,00 50.000.000,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.256.482.200,00
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 7.256.482.200,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Rehabilitasi Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ciptakarya Kepanjen 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Rehabiltasi Pagar Belakang Gedung Kantor BPBD Kabupaten Malang di Kepanjen 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Rehabilitasi Kantor Kecamatan Pakisaji di Pakisaji 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Rehabilitasi Ruang Sri rajasa di Malang 1.00 pkt 190.000.000,00 190.000.000,00
- Rehabiltasi Drop Off Timur Gedung Setda Di Malang 1.00 pkt 190.000.000,00 190.000.000,00
- Rehabilitasi Gedung Galery Produk Unggulan 1.00 pkt 190.000.000,00 190.000.000,00
- Rehabilitasi Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Malang di Malang 1.00 pkt 105.000.000,00 105.000.000,00
- Rehabilitasi Dinas Kominfo Kabupaten Malang di Malang 1.00 pkt 125.000.000,00 125.000.000,00
- Rehabilitasi Inspektorat Kabupaten Malang di Malang 1.00 pkt 125.000.000,00 125.000.000,00
- Rehabilitasi Kantor Kecamatan Lawang di Lawang 1.00 pkt 86.500.000,00 86.500.000,00
- Rehabilitasi Kantor Kecamatan Singosari Di Singosari 0.00 pkt 150.000.000,00 0,00
- Rehabiltasi Kantor Kecamatan Jabung Di Jabung 1.00 pkt 86.000.000,00 86.000.000,00
- Rehabilitasi Kantor Kecamatan Pageleran Di Pagelaran 1.00 pkt 125.000.000,00 125.000.000,00
- Rehabiltasi Kantor Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kecamatan Sumbermanjing Wetan 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Rehabilitasi Kantor Eks Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang di Kepanjen 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Rehabilitasi Kantor Dinas Perhubungan Di Talangagung Kepanjen 1.00 pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
- Rehabilitasi Kantor Camat Kepanjen 1.00 pkt 115.000.000,00 115.000.000,00
- Rehabilitasi Kantor Camat Turen 1.00 pkt 80.000.000,00 80.000.000,00
- Rehabilitasi Rumah Dinas Sekda di Kepanjen 1.00 pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
- Rehabilitasi Kantor Dispora Kabupaten Malang di Kepanjen 1.00 pkt 130.000.000,00 130.000.000,00
- Perencanaan Rehabilitasi Kantor Dispora Kabupaten Malang di Kepanjen 1.00 pkt 7.800.000,00 7.800.000,00
- Pengawasan Rehabilitasi Kantor Dispora Kabupaten Malang di Kepanjen 1.00 pkt 5.200.000,00 5.200.000,00
Belanja Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (PAK) 243.772.000,00
- Perencanaan Rehabiltasi Gedung Kantor Paket I (1,2,3) 1.00 pkt 18.000.000,00 18.000.000,00
- Perencanaan Rehabiltasi Gedung Kantor Paket II (4,5,6) 1.00 paket 34.200.000,00 34.200.000,00
- Perencanaan Rehabiltasi Gedung Kantor Paket III (7,8,9) 1.00 pkt 21.300.000,00 21.300.000,00
- Perencanaan Rehabiltasi Gedung Kantor Paket IV (10,11,12) 1.00 pkt 10.372.000,00 10.372.000,00
- Perencanaan Rehabiltasi Gedung Kantor Paket V (13,14,15) 1.00 pkt 19.500.000,00 19.500.000,00
- Pengawasan Rehabiltasi Gedung Kantor Paket I (1,2,3) 1.00 pkt 12.000.000,00 12.000.000,00
- Pengawasan Rehabiltasi Gedung Kantor Paket II (4,5,6) 1.00 pkt 22.800.000,00 22.800.000,00
- Pengawasan Rehabiltasi Gedung Kantor Paket III (7,8,9) 1.00 pkt 14.200.000,00 14.200.000,00
- Pengawasan Rehabiltasi Gedung Kantor Paket IV (10,11,12) 1.00 pkt 6.900.000,00 6.900.000,00
- Pengawasan Rehabiltasi Gedung Kantor Paket V (13,14,15) 1.00 pkt 13.000.000,00 13.000.000,00
- Pengawasan Pemeliharaan Paket I (1,2,3,4,5) 1.00 pkt 12.000.000,00 12.000.000,00
- Pengawasan Pemeliharaan Paket II (6,7,8,9,10) 1.00 pkt 10.000.000,00 10.000.000,00
- Perencanaan Rehabiltasi Gedung Kantor Paket V (16,17,18,19) 1.00 pkt 29.700.000,00 29.700.000,00
- Pengawasan Rehabiltasi Gedung Kantor Paket V (16,17,18,19) 1.00 pkt 19.800.000,00 19.800.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
CAPAIAN PROGRAM Jumlah keseragaman pakaian non dinas personil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah keseragaman pakaian non dinas personil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 124.520.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Lokasi Kegiatan :
CAPAIAN PROGRAM Jumlah keseragaman pakaian non dinas personil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 80.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
CAPAIAN PROGRAM Jumlah peningkatan kompetensi personil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya serta 100 %
kecukupan diklat formal
KELUARAN Jumlah pendidikan dan pelatihan personil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 10 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah peningkatan kompetensi personil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya serta kecukupan diklat formal
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 99.870.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- eselon III (1 org x 2 hari x 1 kl) uang harian 2.00 OHK 600.000,00 1.200.000,00
- Eselon III (1 org x 1 hr x 1 kl) uang transport 1.00 OHK 275.000,00 275.000,00
- Eselon (1 org x 2 kl) uang penginapan 2.00 OK 650.000,00 1.300.000,00
- Honorarium Narasumber Eselon III (1 org x 2 jam x 2 kali) 4.00 OKJ 725.000,00 2.900.000,00
- Honorarium Narasumber Praktisi (5 org x 2 jam x 2 kl) 20.00 OKJ 1.200.000,00 24.000.000,00
- Moderator (1 org x 2 jam x 2 kl) 4.00 OKJ 600.000,00 2.400.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
CAPAIAN PROGRAM Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun 100 %
KELUARAN Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 55.730.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
CAPAIAN PROGRAM Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 18.983.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
CAPAIAN PROGRAM Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 36.480.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
CAPAIAN PROGRAM Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 36.480.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
CAPAIAN PROGRAM Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 36.480.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat 100 %
KELUARAN Terealisasinya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2 Kecamatan
/ BSPS dan Kegiatan Bedah Rumah MBR
HASIL Tercapainya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) / 2 Kecamatan
BSPS dan Kegiatan Bedah Rumah MBR
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu / Masyrakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 1.178.529.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Honorarium Tim Teknis Kegiatan BSPS (4 Org x 8 Bln) 0.00 OB 150.000,00 0,00
- Honorarium Tim Teknis Lapangan (1 Org x 4 Bln) 0.00 OB 225.000,00 0,00
- Honor Staf Pengelola (4 org x 12 bln) 48.00 OB 225.000,00 10.800.000,00
- Honor Staf Pengelola (1 org x 10 bln) 10.00 OB 225.000,00 2.250.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pemberitaan dan Sosialisasi Stimulan Masyarakat kurang mampu 10.00 kl 5.000.000,00 50.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Makan dan Minum Peserta Kegiatan Sosialisasi Dana Bantuan Perumahan swadaya (350 org) 350.00 OK 30.000,00 10.500.000,00
- Makan dan Minum Peserta Kegiatan Sosialisasi Pencairan Dana Bantuan Perumahan 331.00 OK 30.000,00 9.930.000,00
swadaya (350 org)
- Snack Peserta Kegiatan Sosialisasi Dana Bantuan Perumahan swadaya (350 org) 350.00 OK 17.500,00 6.125.000,00
- Makan dan Minum Peserta Kegiatan Sosialisasi Pencairan Dana Bantuan Perumahan 331.00 OK 17.500,00 5.792.500,00
swadaya (350 org)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 201.873.000,00
- Eselon III Uang Harian (2 org x 1 hr x 32 kl) 53.00 OHK 415.000,00 21.995.000,00
- Eselon IV 85.00 OHK 270.000,00 22.950.000,00
- Staf Golongan III 86.00 OHK 245.000,00 21.070.000,00
- Staf Golongan II 100.00 OHK 210.000,00 21.000.000,00
- Eselon III 20.00 OHK 465.000,00 9.300.000,00
- Eselon IV 25.00 OHK 320.000,00 8.000.000,00
- Staf Golongan III 15.00 OHK 270.000,00 4.050.000,00
- Staf Golongan II 15.00 OHK 235.000,00 3.525.000,00
- Staf Golongan II (3 org x 1 hr x 30 kl) 0.00 OHK 110.000,00 0,00
- Staf Golongan II (3 org x 1 hr x 30 kl) 0.00 OHK 210.000,00 0,00
- Eselon III (1 org x 1 hr x 4kl) uang harian 13.00 OHK 600.000,00 7.800.000,00
- Eselon III (1 org x 1 hr x 4kl) uang transport 12.00 OHK 475.000,00 5.700.000,00
- Eselon IV (2 org x 1 hr x 4 kl) uang harian 17.00 OHK 400.000,00 6.800.000,00
- Eselon IV (2 org x 1 hr x 4 kl) uang Transport 4.00 OHK 475.000,00 1.900.000,00
- Staf Golongan III (1 org x 1 hr x 4 kl) uang harian 16.00 OHK 300.000,00 4.800.000,00
- Staf Golongan III (1 org x 1 hr x 4 kl) uang transport 3.00 OHK 475.000,00 1.425.000,00
- Staf Golongan II (1 org x 1 hr x 4 kl) uang harian 10.00 OB 200.000,00 2.000.000,00
- Eselon IV (2 org x 1 hr x 4 kl) uang harian 0.00 OHK 300.000,00 0,00
- Staf Golongan III (1 org x 1 hr x 4 kl) uang harian 0.00 ohk 200.000,00 0,00
- Eselon III (1 org x 2 hr x 2 kl) uang harian 10.00 OHK 1.000.000,00 10.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Eselon III (1 org x 2 hr x 2 kl) uang penginapan 4.00 Kali 992.000,00 3.968.000,00
- Eselon III (1 org x 2 hr x 2 kl) biaya transport dari/ke bandara 6.00 PP 500.000,00 3.000.000,00
- Eselon III (1 org x 2 hr x 2 kl) uang tiket 6.00 PP 1.400.000,00 8.400.000,00
- Eselon IV (2 org x 2 hr x 1 kl) uang harian 13.00 OHK 750.000,00 9.750.000,00
- Eselon IV (2 org x 2 hr x 1 kl) uang Penginapan 1.00 Kali 610.000,00 610.000,00
- Eselon IV (2 org x 2 hr x 1 kl) Biaya Transpotasi dari/ke Bandara 7.00 PP 500.000,00 3.500.000,00
- Eselon IV (2 org x 2 hr x 1 kl) uang tiket 7.00 PP 1.400.000,00 9.800.000,00
- Staf Golongan III (1 org x 2 hr x 1 kl) uang harian 6.00 OHK 500.000,00 3.000.000,00
- Staf Golongan III (1 org x 2 hr x 1 kl) uang penginapan 3.00 Kali 610.000,00 1.830.000,00
- Staf Golongan III (1 org x 2 hr x 1 kl) biaya transportasi dari/ke bandara 3.00 PP 500.000,00 1.500.000,00
- Staf Golongan III (1 org x 2 hr x 1 kl) uang tiket 3.00 PP 1.400.000,00 4.200.000,00
- Eselon III (1 org x 2 hr x 2 kl) uang penginapan 0.00 kl 610.000,00 0,00
- Eselon III (1 org x 2 hr x 2 kl) uang penginapan 0.00 OHK 800.000,00 0,00
- Eselon III (2 org x 2 hr x 1 kl) Biaya Transpotasi dari/ke Bandara 0.00 OHK 500.000,00 0,00
- Eselon III (2 org x 2 hr x 1 kl) Tiket pesawat 0.00 OHK 1.500.000,00 0,00
- Eselon IV (2 org x 2 hr x 1 kl) Uang harian 0.00 OHK 375.000,00 0,00
- Eselon IV (2 org x 2 hr x 1 kl) Biaya Transpotasi dari/ke Bandara 0.00 OK 500.000,00 0,00
- Eselon IV (2 org x 2 hr x 1 kl) Tiket PP 0.00 PP 1.500.000,00 0,00
- Staf Golongan III (1 org x 2 hr x 1 kl) uang harian 0.00 OHK 350.000,00 0,00
- Staf Golongan III (1 org x 2 hr x 1 kl) biaya transportasi dari/ke bandara 0.00 ok 500.000,00 0,00
- Staf Golongan III (1 org x 2 hr x 1 kl) Tiket 0.00 PP 1.500.000,00 0,00
- Honor Fasiltator Pendampingan Stimulan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang 30.00 OB 3.000.000,00 90.000.000,00
Mampu (10 org x 3 bln )
5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 750.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen 4.00 rumah 15.000.000,00 60.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen 2.00 rumah 15.000.000,00 30.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen 3.00 Rumah 15.000.000,00 45.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran 4.00 rumah 15.000.000,00 60.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Duwet Kecamatan Tumpang 1.00 rumah 15.000.000,00 15.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Sidorejo Kecamatan Jabung 3.00 rumah 15.000.000,00 45.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo 2.00 rumah 15.000.000,00 30.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo 1.00 rumah 15.000.000,00 15.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo 1.00 rumah 15.000.000,00 15.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo 1.00 rumah 15.000.000,00 15.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan 3.00 rumah 15.000.000,00 45.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Sumberputih Kecamatan Wajak 10.00 rumah 15.000.000,00 150.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Banjarejo Kecamatan Donomulyo 3.00 unit 15.000.000,00 45.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Toyomarto Kecamatan Singosari 4.00 rumah 15.000.000,00 60.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Losari Kecamatan Singosari 2.00 rumah 15.000.000,00 30.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Ngabab Kecamatan Pujon 2.00 rumah 15.000.000,00 30.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon 1.00 rumah 15.000.000,00 15.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Sukosari Kecamatan Kasembon 1.00 rumah 15.000.000,00 15.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen 1.00 rumah 15.000.000,00 15.000.000,00
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Desa Sindurejo Kecamatan Gedangan 1.00 rumah 15.000.000,00 15.000.000,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman
CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat 100 %
HASIL Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan ketersediaan PSU 8 Paket
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 1.727.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Eselon III (1 org x 1 hr x 4 kl) uang harian 4.00 OHK 600.000,00 2.400.000,00
- Eselon III (1 org x 1 hr x 4 kl) uang transport 4.00 OHK 475.000,00 1.900.000,00
- Eselon IV (1 org x 1 hr x 8 kl) uang harian 8.00 OHK 400.000,00 3.200.000,00
- Eselon IV (1 org x 1 hr x 8 kl) uang Transport 8.00 OHK 475.000,00 3.800.000,00
- Staf Golongan III (2 org x 1 hr x 14 kl) uang harian 28.00 OHK 300.000,00 8.400.000,00
- Staf Golongan III (2 org x 1 hr x 14 kl) uang transport 4.00 kali 475.000,00 1.900.000,00
- Eselon III Uang harian (1 orng x 1 hari x 2 kl) 0.00 OHK 400.000,00 0,00
- Eselon III Uang harian (1 orng x 1 hari x 2 kl) 0.00 OHK 475.000,00 0,00
- Eselon IV Uang harian (1 orng x 1 hari x 2 kl) 0.00 OHK 300.000,00 0,00
- Staf Gol III Uang harian (1 orng x 1 hari x 2 kl) 0.00 OHK 200.000,00 0,00
- Eselon III (1 org x 1 hr x 2 kl) uang harian 2.00 OHK 1.000.000,00 2.000.000,00
- Eselon III (1 org x 1 hr x 4 kl) uang penginapan 0.00 Kali 800.000,00 0,00
- Eselon III (1 org x 2 kl) biaya transport dari/ke bandara 2.00 KHK 500.000,00 1.000.000,00
- Eselon III (1 org x 2 kl) uang tiket 2.00 KHK 1.500.000,00 3.000.000,00
- Eselon IV (1 org x 2 kl) uang harian 2.00 OHK 750.000,00 1.500.000,00
- Eselon IV (1 org x 2 kl) Biaya Transpotasi dari/ke Bandara 2.00 PP 500.000,00 1.000.000,00
- Eselon IV (1 org x 2 kl) uang tiket 2.00 KHK 1.500.000,00 3.000.000,00
- Staf Golongan III (1 org x 1 hr x 3 kl) uang harian 0.00 OHK 350.000,00 0,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Eselon III (2 org x 1 hr x 4 kl) uang harian 2.00 OHK 0,00 0,00
- Eselon III (2 org x 1 hr x 4 kl) Transportasi dari/bandara 0.00 OHK 500.000,00 0,00
- Eselon III (2 org x 1 hr x 4 kl) uang Penginapan 0.00 OHK 800.000,00 0,00
- Eselon III (2 org x1 hr x 4 kl) uang tiket 0.00 PP 2.000.000,00 0,00
- Eselon IV (4 org x 1 hr x 2 kl) uang harian 0.00 OHK 375.000,00 0,00
- Eselon IV (4 org x 1 hr x 2 kl) biaya transportasi dari/ke bandara 0.00 OHK 500.000,00 0,00
- Eselon IV (4 org x 1 hr x 2 kl) uang penginapan 0.00 OHK 500.000,00 0,00
- Eselon IV (4 org x 1 hr x 2 kl) uang tiket 0.00 PP 2.000.000,00 0,00
- Staf Golongan III (1 org x 1 hr x 3 kl) uang harian 3.00 OHK 500.000,00 1.500.000,00
- Staf Golongan III (4 org x 1 hr x 2 kl) uang penginapan 0.00 OHK 400.000,00 0,00
- Staf Golongan III (1 org x 3 kl) uang transport dari/ke bandara 3.00 KHK 500.000,00 1.500.000,00
- Staf Golongan III (1 org x 3 kl) Tket 3.00 ohk 1.500.000,00 4.500.000,00
- Perencanaan Pembangunan Mushola di Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00
5 . 2 . 3 . 59 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus 882.780.500,00
- Pembangunan Pavingisasi Jalan Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan 1.00 PKT 193.062.000,00 193.062.000,00
- Perencanaan Pembangunan Pavingisasi Jalan Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan 1.00 pkt 15.057.500,00 15.057.500,00
- Pengawasan Pembangunan Pavingisasi Jalan Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan 1.00 pkt 8.661.000,00 8.661.000,00
- Penyiapan Lahan lokasi RUSUN ASN Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen 1.00 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00
- Perencanaan Penyiapan Lahan lokasi RUSUN ASN Pemerintah Kabupaten Malang Di 1.00 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00
Kepanjen
- Pengawasan Penyiapan Lahan lokasi RUSUN ASN Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen 1.00 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00
- Pembangunan Jalan Beton Akses Jalan Masuk RUSUN ASN Kabupaten Malang di Kepanjen 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
- Perencanaan Pembangunan Jalan Beton Akses Jalan Masuk RUSUN ASN Kabupaten Malang di 1.00 pkt 14.000.000,00 14.000.000,00
Kepanjen
- PengawasanPembangunan Jalan Beton Akses Jalan Masuk RUSUN ASN Kabupaten Malang di 1.00 pkt 8.000.000,00 8.000.000,00
Kepanjen
- Pembangunan Paving Jalan di Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan Kepanjen 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
- PerencanaanPembangunan Paving Jalan di Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan Kepanjen 1.00 pkt 14.000.000,00 14.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan Paving Jalan di Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan Kepanjen 1.00 pkt 8.000.000,00 8.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 64 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan 596.094.500,00
Penanggulangan Be
5 . 2 . 3 . 64 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 596.094.500,00
- Pembangunan Drainase Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan 1.00 pkt 133.890.000,00 133.890.000,00
- Perencanaan Pembangunan Drainase Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan 1.00 pkt 8.977.500,00 8.977.500,00
- Pengawasan Pembangunan Drainase Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan 1.00 pkt 5.227.000,00 5.227.000,00
- Pembangunan Drainase Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan 1.00 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00
- Perencanaan Pembangunan Drainase Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan 1.00 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan Drainase Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan 1.00 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00
5 . 2 . 3 . 69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 0,00
5 . 2 . 3 . 69 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 0,00
- Pembangunan Jaringan Pipa Air Minum Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan 0.00 pkt 83.400.000,00 0,00
- Perencanaan Pembangunan Jaringan Pipa Air Minum 0.00 pkt 5.800.000,00 0,00
- Pengawasan Pembangunan Jaringan Pipa Air Minum 0.00 pkt 3.300.000,00 0,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)
CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat 100 %
KELUARAN Terbangunnya Rumah Layak Huni melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5 Kecamatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 320.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Makan dan Minum Peserta Sosialisasi (420 org x 1 hr x 1 kl) 420.00 Orang/Hari/Kali 30.000,00 12.600.000,00
- Snack Peserta Sosialisasi (420 org x 1 hr x 1 kl) 420.00 Orang/Hari/Kali 17.500,00 7.350.000,00
- Snack Peserta Rapat (25 org x 1 hr x 5 kl) 125.00 Orang/Hari/Kali 17.500,00 2.187.500,00
- Tenaga Pendamping Masyarakat / Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 64.00 Orang/Bulan 3.000.000,00 192.000.000,00
(8 org x 8 bln)
5.2.3 Belanja Modal 36.000.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 14.000.000,00
Printer 14.000.000,00
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 10.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 Pendataan Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan Formal
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 380.000.000,00
- Pembuatan Data Base Rumah di Kabupaten Malang 1.00 pkt 380.000.000,00 380.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 17 . 09 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Formal
KELUARAN Terealisasinya Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan RUSUNAWA di Kabupaten Malang 10 Kecamatan
HASIL Tercapainya Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan RUSUNAWA di Kabupaten Malang 10 Kecamatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lingkungan Pondok Pesantren dan Lingkungan Nelayan di Wilayah Kabupaten Malang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 108.069.200,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Jawa Timur 19.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Wilayah Jawa Timur 16.500.000,00
- Eselon III Uang Harian (1 Org x 1 Hr x 2 Kl) 2.00 OHK 1.000.000,00 2.000.000,00
- Eselon III Penginapan (1 Org x 1 Hr x 1 Kl) 0.00 OHK 800.000,00 0,00
- Eselon III Uang Biaya Transportasi ke/dari bandara (PP) (1 org x 2 kl) 2.00 KHK 500.000,00 1.000.000,00
- Eselon III Tiket Pesawat PP (1 Org x 2 Kl) 2.00 KHK 1.500.000,00 3.000.000,00
- Eselon IV Uang Harian (1 Org x 1 Hr x 2 Kl) 2.00 OHK 750.000,00 1.500.000,00
- Eselon IV Penginapan (1 Org x 1 Hr x 1 Kl) 0.00 OHK 600.000,00 0,00
- Eselon IV Uang Biaya Transportasi ke/dari bandara (PP) (1 org x 2 kl) 2.00 KHK 500.000,00 1.000.000,00
- Eselon IV Tiket Pesawat PP (1 Org x 2 Kl) 2.00 KHK 1.500.000,00 3.000.000,00
- Staf Golongan III Uang Harian (1 Org x 1 Hr x 2 Kl) 2.00 OHK 500.000,00 1.000.000,00
- Staf Golongan II Penginapan (1 Org x 1 Hr x 1 Kl) 0.00 OHK 400.000,00 0,00
- Staf Golongan II Uang Biaya Transportasi ke/dari bandara (PP)(1 org x 2 kl) 2.00 OHK 500.000,00 1.000.000,00
- Staf Golongan II Tiket Pesawat PP (1 Org x 2 PP) 2.00 PP 1.500.000,00 3.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.04 . 1.04.01 . 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 20 . 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
KELUARAN Jumlah Taman Makam yang terpelihara Jumlah Taman Makam yang terpelihara 6 lokasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Persentase (Taman Kota) RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 94.925.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 16 . 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
CAPAIAN PROGRAM Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota 59,41 %
KELUARAN Jumlah saluran drainase/gorong-gorong lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi 175 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah saluran drainase/gorong-gorong lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 5.927.930.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor 5.812.680.000,00
5 . 2 . 3 . 67 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor 5.812.680.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Tamansari Kecamatan Ampelgading 1.00 pkt 119.220.000,00 119.220.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Simojayan Kecamatan Ampelgading 1.00 pkt 119.256.000,00 119.256.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Pringondani (sengon) Kecamatan Bantur 1.00 pkt 138.908.000,00 138.908.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak 1.00 pkt 138.922.000,00 138.922.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi 1.00 pkt 119.208.000,00 119.208.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 01 APBD II) 1.00 pkt 43.460.000,00 43.460.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 01 APBD II) 1.00 pkt 23.580.000,00 23.580.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung 1.00 pkt 128.900.000,00 128.900.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung 1.00 pkt 128.950.000,00 128.950.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Purwodadi kecamatan Donomulyo 1.00 pkt 118.900.000,00 118.900.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo 1.00 pkt 118.940.000,00 118.940.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Tempursari kecamatan Donomulyo 1.00 pkt 118.930.000,00 118.930.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 02 APBD II) 1.00 pkt 42.830.000,00 42.830.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 02 APBD II) 1.00 pkt 23.980.000,00 23.980.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Baturetno Kecamatan Singosari 1.00 pkt 118.940.000,00 118.940.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan 1.00 pkt 118.900.000,00 118.900.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Tulus besar Kecamatan Tumpang 1.00 pkt 119.080.000,00 119.080.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Kidal Kecamatan Tumpang 1.00 pkt 129.100.000,00 129.100.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 03 APBD II) 1.00 pkt 33.850.000,00 33.850.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 03 APBD II) 1.00 pkt 19.480.000,00 19.480.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare 1.00 pkt 138.710.000,00 138.710.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Blayu Kecamatan Wajak 1.00 pkt 118.920.000,00 118.920.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Ketawang RT 7 Kecamatan Gondanglegi 1.00 pkt 118.950.000,00 118.950.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi 1.00 pkt 129.010.000,00 129.010.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 04 APBD II) 1.00 pkt 34.930.000,00 34.930.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 04 APBD II) 1.00 pkt 19.970.000,00 19.970.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen 1.00 pkt 128.800.000,00 128.800.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Kedungpendaringan Kecamatan Kepanjen 1.00 pkt 128.750.000,00 128.750.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Ngajum RW 3 Kecamatan Ngajum 1.00 pkt 118.750.000,00 118.750.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Kranggan Kecamatan Ngajum 1.00 pkt 148.500.000,00 148.500.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 05 APBD II) 1.00 pkt 35.970.000,00 35.970.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 05 APBD II) 1.00 pkt 20.970.000,00 20.970.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Kasembon Kecamatan Kasembon 1.00 pkt 128.900.000,00 128.900.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon 1.00 pkt 119.000.000,00 119.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Pandesari Kecamatan Pujon 1.00 pkt 118.900.000,00 118.900.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang 1.00 pkt 122.900.000,00 122.900.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Ngenep Kecamatan Karangploso 1.00 pkt 118.900.000,00 118.900.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 06 APBD II) 1.00 pkt 41.970.000,00 41.970.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 06 APBD II) 1.00 pkt 23.940.000,00 23.940.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Kendalpayak RT 10 RW 10 Kecamatan Pakisaji 1.00 pkt 118.900.000,00 118.900.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Permanu Kecamatan Pakisaji 1.00 pkt 118.800.000,00 118.800.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji 1.00 pkt 128.800.000,00 128.800.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis 1.00 pkt 119.000.000,00 119.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang 1.00 pkt 121.200.000,00 121.200.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 07 APBD II) 1.00 pkt 41.930.000,00 41.930.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 07 APBD II) 1.00 pkt 23.930.000,00 23.930.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 01 APBD I) 1.00 pkt 46.690.000,00 46.690.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 02 APBD I) 1.00 pkt 46.660.000,00 46.660.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 03 APBD I) 1.00 pkt 46.050.000,00 46.050.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 04 APBD I) 1.00 pkt 45.990.000,00 45.990.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 05 APBD I) 1.00 pkt 46.690.000,00 46.690.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 06 APBD I) 1.00 pkt 39.120.000,00 39.120.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 07 APBD I) 1.00 pkt 45.930.000,00 45.930.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Bayem Kecamatan Kasembon 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Pondokagung Kecamatan Kasembon 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Peniwen Kecamatan Kromengan 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen 1.00 Paket 110.600.000,00 110.600.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 01 APBD II-PAK) 1.00 Paket 28.742.000,00 28.742.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 01 APBD II-PAK) 1.00 Paket 16.424.000,00 16.424.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Peningkatan Drainase Lingkungan Wajak (Rt.5 Rw.10) Kecamatan Wajak 1.00 Paket 105.000.000,00 105.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Tamansari Kecamatan Ampalgading 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Pandansari Kecamatan Poncokusumo 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Pagedangan (Dsn.Wonokasihan) Kecamatan Turen 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
- Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan (PR-DR 02 APBD II-PAK) 1.00 Paket 39.550.000,00 39.550.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 02 APBD II-PAK) 1.00 Paket 22.600.000,00 22.600.000,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 16 . 06 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Bantuan Provinsi)
CAPAIAN PROGRAM Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota 59,41 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 4.700.800.000,00
5 . 2 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor 4.700.800.000,00
5 . 2 . 3 . 67 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor 4.700.800.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Argosari Kecamatan Jabung 1.00 pkt 130.000.000,00 130.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Gunungjati Kecamatan Jabung 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Jabung Kecamatan Jabung 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa benjor Kecamatan Tumpang 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sumberejo Kecamatan Pagak 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Karangpandan Rw.4 Kecamatan Pakisaji 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 01 APBD I) 1.00 pkt 26.800.000,00 26.800.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Plaosan rt.01 - 07 rw 4 Kecamatan Wonosari 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Ngadirejo (cendol Barat) Kecamatan Kromengan 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Peniwen Kecamatan Kromengan 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Cempokomulyo Rw.3 Kecamatan Kepanjen 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 02 APBD I) 1.00 pkt 25.600.000,00 25.600.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Karangsari Kecamatan Bantur 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sumberbening Kecamatan Bantur 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sidoasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 03 APBD I) 1.00 pkt 26.400.000,00 26.400.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sekarpuro (Jl melati) Kecamatan Pakis 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Mangliawan Rw.12 Kecamatan Pakis 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Banjarejo Kecamatan Pakis 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Jamberajo Kecamatan Tajinan 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 04 APBD I) 1.00 pkt 26.400.000,00 26.400.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Ngadireso Kecamatan Poncokusumo 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Wajak Kecamatan Wajak 1.00 pkt 130.000.000,00 130.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Codo Kecamatan Wajak 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sukoanyar (janten) Kecamatan Wajak 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 05 APBD I) 1.00 pkt 26.800.000,00 26.800.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sidorahayu (Niwen Rw 3 Rt.13,16) Kecamatan 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
Wagir
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Jombok Kecamatan Ngantang 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Ngantru Kecamatan Ngantang 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 06 APBD I) 1.00 pkt 22.400.000,00 22.400.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Purwoharjo Kecamatan Ampelgading 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo 1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Pojok Kecamatan Dampit 1.00 pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Peningkatan Drainase Lingkungan Desa Srimulyo Kecamatan Dampit 1.00 pjt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Drainase Lingkungan (PW-DR 07 APBD I) 1.00 pkt 26.400.000,00 26.400.000,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
CAPAIAN PROGRAM Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota Persentase ketersediaan 71,44 %
sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase
skala kawasan dan skala kota
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 14.685.546.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 59 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 14.510.982.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Losari RW 03 Kecamatan Singosari 1.00 pkt 143.597.000,00 143.597.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari 1.00 pkt 123.836.000,00 123.836.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari 1.00 pkt 123.820.000,00 123.820.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari 1.00 pkt 123.846.000,00 123.846.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wonorejo Kecamatan Lawang 1.00 pkt 118.821.000,00 118.821.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 01 APBD II) 1.00 pkt 44.610.000,00 44.610.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 01 APBD II) 1.00 pkt 25.450.000,00 25.450.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bunut wetan Kecamatan Pakis 1.00 pkt 128.794.000,00 128.794.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bocek Kecamatan Karangploso 1.00 pkt 118.887.000,00 118.887.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tegalweru Kecamatan Dau 1.00 pkt 128.790.000,00 128.790.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon 1.00 pkt 138.210.000,00 138.210.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ngroto Kecamatan Pujon 1.00 pkt 124.399.000,00 124.399.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 02 APBD II) 1.00 pkt 45.110.000,00 45.110.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 02 APBD II) 1.00 pkt 25.690.000,00 25.690.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Genengan Kecamatan Pakisaji 1.00 pkt 128.332.000,00 128.332.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji 1.00 pkt 128.797.000,00 128.797.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir 1.00 pkt 128.777.000,00 128.777.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Balesari (Damprit) Kecamatan Ngajum 1.00 pkt 128.346.000,00 128.346.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 03 APBD II) 1.00 pkt 36.240.000,00 36.240.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 03 APBD II) 1.00 pkt 20.680.000,00 20.680.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ringin Kembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan 1.00 pkt 124.365.000,00 124.365.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pamotan (Dsn Ubalan RT 2) Kecamatan Dampit 1.00 pkt 138.210.000,00 138.210.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Sedayu RW 4 Kecamatan Turen 1.00 pkt 128.760.000,00 128.760.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Talangsuko Kecamatan Turen 1.00 pkt 128.186.000,00 128.186.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Gedokwetan Kecamatan Turen 1.00 pkt 118.872.000,00 118.872.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 04 APBD II) 1.00 pkt 45.010.000,00 45.010.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 04 APBD II) 1.00 pkt 25.740.000,00 25.740.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Undaan Kecamatan Turen 1.00 pkt 118.858.000,00 118.858.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Gedok Kulon Kecamatan Turen 1.00 pkt 118.869.000,00 118.869.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gunung jati RT 5 RW 8 Kelurahan Dampit Kecamatan 1.00 pkt 148.567.000,00 148.567.000,00
Dampit
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo 1.00 pkt 147.371.000,00 147.371.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo 1.00 pkt 128.306.000,00 128.306.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 05 APBD II) 1.00 pkt 46.670.000,00 46.670.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 05 APBD II) 1.00 pkt 26.620.000,00 26.620.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung 1.00 pkt 118.871.000,00 118.871.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumberpucung (lolaras) Kecamatan Sumberpucung 1.00 pkt 128.764.000,00 128.764.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Peniwen Kecamatan Kromengan 1.00 pkt 138.211.000,00 138.211.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan 1.00 pkt 118.811.000,00 118.811.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kromengan Kecamatan kromengan 1.00 pkt 118.874.000,00 118.874.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 06 APBD II) 1.00 pkt 43.930.000,00 43.930.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 06 APBD II) 1.00 pkt 25.050.000,00 25.050.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kambingan Kecamatan Tumpang 1.00 pkt 128.791.000,00 128.791.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kidal Kecamatan Tumpang 1.00 pkt 128.769.000,00 128.769.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang 1.00 pkt 138.689.000,00 138.689.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang 1.00 pkt 118.461.000,00 118.461.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kidangbang Kecamatan Wajak 1.00 pkt 118.473.000,00 118.473.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 07 APBD II) 1.00 pkt 44.620.000,00 44.620.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 07 APBD II) 1.00 pkt 25.500.000,00 25.500.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak 1.00 pkt 138.894.000,00 138.894.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wajak Kecamatan Wajak 1.00 pkt 119.040.000,00 119.040.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan 1.00 pkt 128.830.000,00 128.830.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Randugading Kecamatan Tajinan 1.00 pkt 128.856.000,00 128.856.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tajinan Kecamatan Tajinan 1.00 pkt 128.882.000,00 128.882.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 08 APBD II) 1.00 pkt 45.310.000,00 45.310.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 07 APBD II) 1.00 pkt 25.850.000,00 25.850.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare 1.00 pkt 119.160.000,00 119.160.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kluwut Kecamatan Wonosari 1.00 pkt 128.895.000,00 128.895.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kebobang (bumirejo) Kecamatan Wonosari 1.00 pkt 148.830.000,00 148.830.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan 1.00 pkt 128.960.000,00 128.960.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan 1.00 pkt 129.025.000,00 129.025.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 09 APBD II) 1.00 pkt 46.010.000,00 46.010.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 09 APBD II) 1.00 pkt 26.250.000,00 26.250.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi 1.00 pkt 118.750.000,00 118.750.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bandungrejo Kecamatan Bantur 1.00 pkt 128.650.000,00 128.650.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Balerejo Kecamatan Pagelaran 1.00 pkt 118.850.000,00 118.850.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran 1.00 pkt 118.800.000,00 118.800.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran 1.00 pkt 118.700.000,00 118.700.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 10 APBD II) 1.00 pkt 42.540.000,00 42.540.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 10 APBD II) 1.00 pkt 24.250.000,00 24.250.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo 1.00 pkt 128.700.000,00 128.700.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pagak Kecamatan Pagak 1.00 pkt 123.750.000,00 123.750.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo 1.00 pkt 123.800.000,00 123.800.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Plandi Kecamatan Wonosari 1.00 pkt 128.650.000,00 128.650.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bangelan Kecamatan Wonosari 1.00 pkt 128.750.000,00 128.750.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 11 APBD II) 1.00 pkt 44.650.000,00 44.650.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 11 APBD II) 1.00 pkt 25.470.000,00 25.470.000,00
- Peningkatan Akses Jalan Menuju Pulau Hanoman Desa Sumberbening Kecamatan Bantur 1.00 pkt 831.400.000,00 831.400.000,00
- Perencanaan Peningkatan Akses Jalan Menuju Pulau Hanoman Desa Sumberbening 1.00 pkt 49.950.000,00 49.950.000,00
Kecamatan Bantur (PR-Jl 12 APBD II)
- Pengawasan Peningkatan Akses Jalan Menuju Pulau Hanoman Desa Sumberbening 1.00 pkt 36.500.000,00 36.500.000,00
Kecamatan Bantur (PR-Jl 12 APBD II)
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 01 APBD I) 1.00 pkt 41.800.000,00 41.800.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 02 APBD I) 1.00 pkt 41.750.000,00 41.750.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 03 APBD I) 1.00 pkt 43.250.000,00 43.250.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 04 APBD I) 1.00 pkt 40.460.000,00 40.460.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 05 APBD I) 1.00 pkt 41.110.000,00 41.110.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 06 APBD I) 1.00 pkt 41.850.000,00 41.850.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 07 APBD I) 1.00 pkt 39.660.000,00 39.660.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 08 APBD I) 1.00 pkt 41.160.000,00 41.160.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 09 APBD I) 1.00 pkt 41.860.000,00 41.860.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 10 APBD I) 1.00 pkt 32.090.000,00 32.090.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 11 APBD I) 1.00 pkt 44.580.000,00 44.580.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 12 APBD I) 1.00 pkt 41.810.000,00 41.810.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tumpakrenteng Kecamatan Turen 1.00 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Turen Kecamatan Turen 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kedok Jalan Jagalan Gg 2 Kecamatan Turen 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kemulan Kecamatan Turen 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sawahan Kecamatan Turen 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jeru Kecamatan Turen 1.00 Paket 125.000.000,00 125.000.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 01 APBD II-PAK) 1.00 Paket 48.650.000,00 48.650.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 01 APBD II-PAK) 1.00 Paket 27.800.000,00 27.800.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan desa Sukodono Kecamatan Dampit 1.00 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pamotan Kecamatan Dampit 1.00 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa pojok Kecamatan Dampit 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Patok picis Kecamatan Wajak 1.00 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ngijo Kecamatan Karangploso 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 02 APBD II-PAK) 1.00 Paket 46.900.000,00 46.900.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 02 APBD II-PAK) 1.00 Paket 26.800.000,00 26.800.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Pagentan (Gg. 4,6,7,8 RW 5) Kecamatan Singosari 1.00 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari 1.00 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa TamanHarjo Kecamatan Singosari 1.00 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pucangsongo Kecamatan Pakis 1.00 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pakis jajar Kecamatan Pakis 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis 1.00 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 03 APBD II-PAK) 1.00 Paket 45.500.000,00 45.500.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 03 APBD II-PAK) 1.00 Paket 26.000.000,00 26.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kebonagung (Karangsono) Kecamatan Pakisaji 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari 1.00 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wonosari (Pijiombo) Kecamatan Wonosari 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bangelan (Dsn.Tanaka) Kecamatan Wonosari 1.00 Paket 125.000.000,00 125.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 04 APBD II-PAK) 1.00 Paket 40.250.000,00 40.250.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 04 APBD II-PAK) 1.00 Paket 23.000.000,00 23.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kesamben Kecamatan Ngajum 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ngajum Kecamatan Ngajum 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ardimulyo RW 1 RT 07 Kecamatan Singosari 1.00 Paket 178.000.000,00 178.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ringin kembar(jambedawe) Kecamatan Sumbermanjing 1.00 Paket 115.000.000,00 115.000.000,00
Wetan
- Peningkatan Jalan Lingkungan DesaJatiguwi (Jl.menuju SMA) kecamatan Sumberpucung 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 05 APBD II-PAK) 1.00 Paket 42.910.000,00 42.910.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 05 APBD II-PAK) 1.00 Paket 24.520.000,00 24.520.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Rejosari Kecamatan Bantur 1.00 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Karangsari Kecamatan Bantur 1.00 Paket 102.420.000,00 102.420.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi 1.00 pkt 110.000.000,00 110.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Druju KEcamatan Sumbermanjing Wetan 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 06 APBD II-PAK) 1.00 Paket 39.200.000,00 39.200.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 06 APBD II-PAK) 1.00 Paket 22.400.000,00 22.400.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tulusbesar RT 42, 45 Kecamatan Tumpang 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sukosari Kecamatan Kasembon 1.00 Paket 125.000.000,00 125.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon 1.00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon 1.00 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 07 APBD II-PAK) 1.00 Paket 40.950.000,00 40.950.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 07 APBD II-PAK) 1.00 Paket 23.400.000,00 23.400.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Srigonco Kecamatan Bantur 1.00 Paket 142.220.000,00 142.220.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur 1.00 Paket 142.000.000,00 142.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare 1.00 Paket 142.000.000,00 142.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare 1.00 Paket 142.000.000,00 142.000.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan (PR-JL 08 APBD II-PAK) 1.00 Paket 39.760.000,00 39.760.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 08 APBD II-PAK) 1.00 paket 22.720.000,00 22.720.000,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 18 . 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)
CAPAIAN PROGRAM Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota Persentase ketersediaan 71,44 %
sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase
skala kawasan dan skala kota
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 7.332.392.000,00
5 . 2 . 3 . 59 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 7.332.392.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Simojayan Kec. Ampalgading 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tlogosari Kec. Tirtoyudo 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Majangtengah Kec. Dampit 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumbersuko Kec. Dampit 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bumirejo (sukorame) Kec. Dampit 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 01 APBD I) 1.00 Pkt 23.610.000,00 23.610.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumbertempur Kec. Wonosari 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Plaosan Kec. Wonosari 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Karangsari Kec. Bantur 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kranggan Kec. Ngajum 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ngasem Kec. Ngajum 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 02 APBD I) 1.00 Pkt 24.000.000,00 24.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sukosari Kec. Gondanglegi 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Urek urek Kec. Gondanglegi 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bulupitu Kec. Gondanglegi 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sidorejo Kec. Pagelaran 1.00 Pkt 130.000.000,00 130.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Banjarejo Kec. Pagelaran 1.00 Pkt 130.000.000,00 130.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 03 APBD I) 1.00 Pkt 24.800.000,00 24.800.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Krebet Kec. Bululawang 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wonoayu Kec. Wajak 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Dadapan Rt 10/12 Kec. Wajak 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ngembal (Bonegoro) Kec. Wajak 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Belung Rw.5 Rt. 1-4 Kec. Poncokusumo 1.00 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 04 APBD I) 1.00 Pkt 25.542.000,00 25.542.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Curungrejo Kec. Kepanjen 1.00 Pkt 130.000.000,00 130.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Talangagung Kec. Kepanjen 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sukoraharjo Rt 05 Rw.1 Kec. Kepanjen 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wandanpuro Kec. Bululawang 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kebonagung (Karangsono) Kec. Pakisaji 1.00 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 05 APBD I) 1.00 Pkt 23.600.000,00 23.600.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumberagung Kec. Sumbermanjing wetan 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tlogorejo Kec. Pagak 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumberkerto Kec. Pagak 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumberoto Kec. Donomulyo 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Mentaraman Kec. Donomulyo 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 06 APBD I) 1.00 Pkt 24.000.000,00 24.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Rejosari Kec. Bantur 1.00 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Wonokerto Kec. Bantur 1.00 Pkt 128.500.000,00 128.500.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tumpakrejo Kec. Gedangan 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Gedangan Kec. Gedangan 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumberejo Kec. Gedangan 1.00 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 07 APBD I) 1.00 Pkt 22.740.000,00 22.740.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sukolilo rt.24 , 25 Kec. Wajak 1.00 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pegedangan (Jl Jeruk) Kec. Turen 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kedok Kec. Turen 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pamotan Kec. Dampit 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tawangrejeni ( Baran) Kec. Turen 1.00 Pkt 130.000.000,00 130.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 08 APBD I) 1.00 Pkt 23.600.000,00 23.600.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pandan landung Kec. Dau 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kepuharjo Rw.11 Rt.34 Kec. Karangploso 1.00 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Gadingkembar Kec. Jabung 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sukolilo Kec. Jabung 1.00 Pkt 140.000.000,00 140.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Taji Kec. Jabung 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 09 APBD I) 1.00 Pkt 24.000.000,00 24.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kalipare Kec. Kalipare 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kaliasri Kec. Kalipare 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Putukrejo Kec. Kalipare 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Jatiguwi Kec. Sumberpucung 1.00 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 10 APBD I) 1.00 Pkt 18.400.000,00 18.400.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Mulyoagung Kec. Dau 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kalisongo Kec. Dau 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pujon kidul Kec. Pujon 1.00 Pkt 140.000.000,00 140.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ngabab Kec. Pujon 1.00 Pkt 140.000.000,00 140.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pandansari Kec. Ngantang 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 11 APBD I) 1.00 Pkt 25.600.000,00 25.600.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pulungdowo Kec. Tumpang 1.00 Pkt 130.000.000,00 130.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ampeldento Kec. Pakis 1.00 Pkt 130.000.000,00 130.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sekarpuro Kec. Pakis 1.00 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Banjarejo Kec. Pakis 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumberpasir Kec. Pakis 1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan (PW-JL 12 APBD I) 1.00 Pkt 24.000.000,00 24.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 27 . 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
CAPAIAN PROGRAM Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah 83,52 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 4.919.283.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Konsumsi Nasi Kotak u/ Koordinasi Kegiatan ( 40 Org x 10 Kl ) 400.00 OHK 30.000,00 12.000.000,00
- Konsumsi Kue Kotak u/ Koordinasi Kegiatan ( 40 Org x 10 Kl ) 400.00 OHK 17.500,00 7.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Tenaga Fasilitator Lapangan SLBM - Teknik (5 org x 11 Bln ) 55.00 OB 3.000.000,00 165.000.000,00
- Tenaga Fasilitator SLBM - Community Development ( 5 org x 11 Bln ) 55.00 OB 3.000.000,00 165.000.000,00
- Tenaga Fasilitator Pendampingan Pembangunan Jamban (3 org x 10 Bln ) 0.00 OB 3.000.000,00 0,00
- Tenaga Fasilitator Lapangang Pembangunan Jamban (3 org x 10 Bln ) 0.00 OB 3.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.630.805.000,00
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 3.630.805.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi di Taman KEHATI Kepanjen 1.00 pkt 148.750.000,00 148.750.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi di Taman PUSPA di Kepanjen 1.00 pkt 148.600.000,00 148.600.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi di Desa Sanankerto Kecamatan Turen 1.00 pkt 148.725.000,00 148.725.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi di Stadion Kanjuruhan Kepanjen 1.00 pkt 198.250.000,00 198.250.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Rejoyoso Bantur 1.00 pkt 198.400.000,00 198.400.000,00
- Pembangunan Sarana Penunjang IPAL Komunal Kelurahan Cempokomulyo 1.00 pkt 198.500.000,00 198.500.000,00
- Perencanaan Sarana Prasarana Air Limbah dan Sanitasi (PR.AL-1) 1.00 pkt 34.840.000,00 34.840.000,00
- Pengawasan Sarana Prasarana Air Limbah dan Sanitasi (PW.AL-1) 1.00 pkt 19.900.000,00 19.900.000,00
- Perencanaan Sarana Prasarana Air Limbah dan Sanitasi (PR.AL-2) 1.00 pkt 37.950.000,00 37.950.000,00
- Pengawasan Sarana Prasarana Air Limbah dan Sanitasi (PW.AL-2) 1.00 pkt 21.890.000,00 21.890.000,00
- Perencanaan Sarana Praarana air Limbah dan Sanitasi (PR AL PAK 1) 1.00 pkt 45.000.000,00 45.000.000,00
- Perencanaan Sarana Praarana air Limbah dan Sanitasi (PR AL PAK 2) 1.00 pkt 45.000.000,00 45.000.000,00
- Perencanaan Sarana Praarana air Limbah dan Sanitasi (PR AL PAK 3) 1.00 pkt 45.000.000,00 45.000.000,00
- Pengawasan Sarana Praarana air Limbah dan Sanitasi (Pw AL PAK 1) 1.00 pkt 30.000.000,00 30.000.000,00
- Pengawasan Sarana Praarana air Limbah dan Sanitasi (Pw AL PAK 2) 1.00 pkt 30.000.000,00 30.000.000,00
- Pengawasan Sarana Praarana air Limbah dan Sanitasi (Pw AL PAK 3) 1.00 pkt 30.000.000,00 30.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Wadung Kec. Pakisaji 1.00 pkt 123.000.000,00 123.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Wonokerso Kec. Pakisaji 1.00 pkt 125.000.000,00 125.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Gondowangi Kec. Wagir 1.00 pkt 126.000.000,00 126.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Sambigede Kec. Sumberpucung 1.00 pkt 124.000.000,00 124.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Gedog Wetan Kec. Turen 1.00 pkt 127.000.000,00 127.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Sananrejo Kec. Turen 1.00 pkt 125.000.000,00 125.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Karangkates Kec. Sumberpucung 1.00 pkt 127.000.000,00 127.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Jatikerto Kec. Kromengan 1.00 pkt 124.000.000,00 124.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Banjarsari Kec. Ngajum 1.00 pkt 126.000.000,00 126.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Sukorejo Kec. Gondanglegi 1.00 pkt 123.000.000,00 123.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Ganjaran Kec. Gondanglegi 1.00 pkt 125.000.000,00 125.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Kademangan Kec. Pagelaran 1.00 pkt 127.000.000,00 127.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Glanggang Kec. Pakisaji 1.00 pkt 123.000.000,00 123.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Ngadilangkung Kec. Kepanjen 1.00 pkt 126.000.000,00 126.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Sukoraharjo Kec. Kepanjen 1.00 pkt 124.000.000,00 124.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Kelurahan Pagentan Kec. Singosari 1.00 pkt 127.000.000,00 127.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Watugede Kec. Singosari 1.00 pkt 125.000.000,00 125.000.000,00
- Pembangunan Sarana Sanitasi Desa Gunungrejo Kec. Singosari 1.00 pkt 123.000.000,00 123.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 27 . 04 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah
CAPAIAN PROGRAM Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah 83,52 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 433.993.600,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- BBM Pelayanan Mobil Sedot Tinja (15 Ltr x 3 x 5 x 6) 450.00 ltr 11.000,00 4.950.000,00
- BBM Genset Karavan Toilet (10 ltr x 5 x 6) 300.00 ltr 8.500,00 2.550.000,00
- BBM Alkon Tangki Air (5 ltr x 5 x 6 ) 150.00 ltr 8.500,00 1.275.000,00
- BBM Pelayanan Mobil Dumptruck (1 unit x 40 ltr x 6 kl x 4 bln ) 960.00 ltr 5.150,00 4.944.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pengadaan Ban Luar + Marset + Ban Dalam Kendaraan Truck Tangki Toilet 4.00 unit 2.500.000,00 10.000.000,00
- Pengadaan Ban Luar + Marset + Ban Dalam Kendaraan Truck Sedot Tinja 4.00 unit 2.500.000,00 10.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 27 . 05 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
CAPAIAN PROGRAM Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah 83,52 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 197.541.460,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Cenderamata/Souvenir, Vandle, Piala, Bingkisan dan Bentuk Penghargaan Lain 16.500.000,00
- Pengadaan Hadiah Lomba HIPPAM Tahun 2017 1.00 set 16.500.000,00 16.500.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan sarana Air Bersih dan PLP
CAPAIAN PROGRAM Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah 83,52 %
KELUARAN Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. permukiman 20 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. permukiman
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 484.637.700,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 300.00 pkt 100.000,00 30.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Nasi Kotak U/ koordinasi kegiatan (100 org x 1 hr x 10 kl) 700.00 OK 30.000,00 21.000.000,00
- Kue Kotak U/ koordinasi kegiatan (100 org x 1 hr x 10 kl) 700.00 OK 17.500,00 12.250.000,00
- Nasi Kotak U/ Kegiatan P2KKP (72 org x 1 hr x 10 kl) 0.00 OK 30.000,00 0,00
- Kue Kotak U/ Kegiatan P2KKP (72 org x 1 hr x 10 kl) 0.00 OK 17.500,00 0,00
- Nasi Kotak U/ Kegiatan PAMSIMAS (100 org x 1 hr x 2 kl) 200.00 OK 30.000,00 6.000.000,00
- Kue Kotak U/ Kegiatan PAMSIMAS (100 org x 1 hr x 2 kl) 200.00 OK 17.500,00 3.500.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Nasi Kotak U/ Kegiatan SANIMAS (10 org x 1 hr x 10 kl) 0.00 OK 30.000,00 0,00
- Kue Kotak U/ Kegiatan SANIMAS (10 org x 1 hr x 10 kl) 0.00 OK 17.500,00 0,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Pendukung Satker PIP 0,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Gol.IV / III Uang Saku (2 org x 1 hr x 6 kl) 0.00 OHK 320.000,00 0,00
- Gol.IV / III Penginapan (3 org x 1 hr x 1 kl) 0.00 OHK 500.000,00 0,00
- Gol.IV / III Transport (3 org x 2 pp) 0.00 PP 1.395.000,00 0,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Pendukung Satker P2KKP 7.554.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 0,00
Printer 0,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)
CAPAIAN PROGRAM Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah 83,52 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 200.981.093,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.981.093,00
5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 200.981.093,00
- Pembangunan Sepitank Komunal Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi 1.00 paket 200.981.093,00 200.981.093,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 30 . 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)
CAPAIAN PROGRAM Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum 87,90 %
KELUARAN Jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan 5 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 3.648.197.000,00
5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 3.648.197.000,00
5 . 2 . 3 . 66 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih 3.648.197.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang 1.00 pkt 550.943.000,00 550.943.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Pedesaan Desa Bedali Kecamatan Lawang 1.00 pkt 411.026.000,00 411.026.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Kalipare Kecamatan Kalipare 1.00 pkt 863.454.000,00 863.454.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Argotirto Kecamatan 1.00 pkt 750.295.000,00 750.295.000,00
Sumbermanjing Wetan
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Kasembon Kecamatan Bululawang 1.00 pkt 1.072.479.000,00 1.072.479.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 30 . 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Pendamping DAK)
CAPAIAN PROGRAM Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum 87,90 %
KELUARAN Jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan 20 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 5.889.485.700,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 5.716.715.000,00
5 . 2 . 3 . 66 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih 5.716.715.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo 1.00 pkt 188.717.000,00 188.717.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading 1.00 pkt 199.298.000,00 199.298.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading 1.00 pkt 169.081.000,00 169.081.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 01 APBD II) 1.00 pkt 39.050.000,00 39.050.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 01 APBD II) 1.00 pkt 22.280.000,00 22.280.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading 1.00 pkt 188.973.000,00 188.973.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Tamansari Kecamatan Ampelgading 1.00 pkt 178.985.000,00 178.985.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo 1.00 pkt 168.954.000,00 168.954.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 02 APBD II) 1.00 pkt 37.650.000,00 37.650.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 02 APBD II) 1.00 pkt 21.480.000,00 21.480.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Jambangan Kecamatan Dampit 1.00 pkt 169.151.000,00 169.151.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Amadanom Kecamatan Dampit 1.00 pkt 178.693.000,00 178.693.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Kesamben Kecamatan Ngajum 1.00 pkt 198.913.000,00 198.913.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 03 APBD II) 1.00 pkt 38.350.000,00 38.350.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 03 APBD II) 1.00 pkt 21.880.000,00 21.880.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Banjarejo Kecamatan Donomulyo 1.00 pkt 198.366.000,00 198.366.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Tulungrejo Kecamatan Donomulyo 1.00 pkt 198.588.000,00 198.588.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Sempol Kecamatan Pagak 1.00 pkt 168.964.000,00 168.964.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 04 APBD II) 1.00 pkt 39.710.000,00 39.710.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 04 APBD II) 1.00 pkt 22.660.000,00 22.660.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare 1.00 pkt 199.021.000,00 199.021.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare 1.00 pkt 189.048.000,00 189.048.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Gunungsari Kecamatan Tajinan 1.00 pkt 178.404.000,00 178.404.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 05 APBD II) 1.00 pkt 40.450.000,00 40.450.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 05 APBD II) 1.00 pkt 23.150.000,00 23.150.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Maguan Kecamatan Ngajum 1.00 pkt 198.778.000,00 198.778.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Ngabab (Torongrejo) Kecamatan Pujon 1.00 pkt 188.121.000,00 188.121.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Petungsewu Kecamatan Wagir 1.00 pkt 168.647.000,00 168.647.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 06 APBD II) 1.00 pkt 39.080.000,00 39.080.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 06 APBD II) 1.00 pkt 22.220.000,00 22.220.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 01 DAK) 1.00 pkt 47.460.000,00 47.460.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 01 DAK) 1.00 pkt 27.930.000,00 27.930.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 02 DAK) 1.00 pkt 35.930.000,00 35.930.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 02 DAK) 1.00 pkt 19.960.000,00 19.960.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 03 DAK) 1.00 pkt 48.970.000,00 48.970.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 03 DAK) 1.00 pkt 34.930.000,00 34.930.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 04 DAK) 1.00 pkt 48.460.000,00 48.460.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 04 DAK) 1.00 pkt 31.920.000,00 31.920.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 05 DAK) 1.00 pkt 49.950.000,00 49.950.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 05 DAK) 1.00 pkt 38.430.000,00 38.430.000,00
- Pengadaan Meter air tersebar di kabupaten Malang 1.00 pkt 99.663.000,00 99.663.000,00
- Pengadaan Meter air Desa Sananrejo Kecamatan Turen 1.00 pkt 99.663.000,00 99.663.000,00
- Pengadaan Meter air Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang 1.00 pkt 49.831.000,00 49.831.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 01 APBD I) 1.00 pkt 34.570.000,00 34.570.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 02 APBD I) 1.00 pkt 33.140.000,00 33.140.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 03 APBD I) 1.00 pkt 40.410.000,00 40.410.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 04 APBD I) 1.00 pkt 47.530.000,00 47.530.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 05 APBD I) 1.00 pkt 43.200.000,00 43.200.000,00
- Pengadaan Pipa Air Minum tersebar di kabupaten malang 1.00 pkt 100.306.000,00 100.306.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Dalisodo (Dsn. Nggandul) Kecamatan 1.00 Paket 160.000.000,00 160.000.000,00
Wagir
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Sumberputih Kecamatan Wajak 1.00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Talangagung (Perum PNS) Kecamatan 1.00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00
Kepanjen
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 01 APBD II-PAK) 1.00 Paket 36.400.000,00 36.400.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 01 APBD II-PAK) 1.00 Paket 20.800.000,00 20.800.000,00
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Kebobang ( ngebyongan ) Kecamatan 1.00 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00
Wonosari
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Balesari ( Kampung Baru) Kecamatan 1.00 Paket 160.000.000,00 160.000.000,00
Ngajum
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum Desa Maguan Kecamatan Ngajum 1.00 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PR-AB 02 APBD II-PAK) 1.00 Paket 32.200.000,00 32.200.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 02 APBD II-PAK) 1.00 Paket 18.400.000,00 18.400.000,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 30 . 13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Bantuan Provinsi)
CAPAIAN PROGRAM Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum 87,90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 3.151.081.250,00
5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 3.151.081.250,00
5 . 2 . 3 . 66 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih 3.151.081.250,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo 1.00 Pkt 170.000.000,00 170.000.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo 1.00 Pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Bantur Dsn Jubel Kecamatan 1.00 Pkt 175.500.000,00 175.500.000,00
Bantur
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 01 APBD I) 1.00 Pkt 19.820.000,00 19.820.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Sumbertangkil Kecamatan 1.00 Pkt 160.000.000,00 160.000.000,00
Tirtoyudo
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo 1.00 Pkt 165.000.000,00 165.000.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Tamankuncaran Kecamatan 1.00 Pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
Tirtoyudo
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 02 APBD I) 1.00 Pkt 19.000.000,00 19.000.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Patokpicis (bangsri) Kecamatan 1.00 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
Wajak
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Sidomulyo Kecamatan Jabung 1.00 Pkt 180.000.000,00 180.000.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Duwet Dampul Kecamatan 1.00 Pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
Tumpang
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Duwet Krajan Kecamatan 1.00 Pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
Tumpang
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 03 APBD I) 1.00 Pkt 23.200.000,00 23.200.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Sumbertempur (Kulon) Kecamatan 1.00 Pkt 142.200.000,00 142.200.000,00
Wonosari
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Plaosan (Sumberkerto) Kecamatan 1.00 Pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
Wonosari
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Ngajum (Sembon Darungan) 1.00 Pkt 140.000.000,00 140.000.000,00
Kecamatan Ngajum
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum 1.00 Pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Kranggan (Kemuning) Kecamatan 1.00 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
Ngajum
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 04 APBD I) 1.00 Pkt 27.288.000,00 27.288.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari 1.00 Pkt 160.000.000,00 160.000.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Jedong Kecamatan Wagir 1.00 Pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang 1.00 Pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
- Pembangunan Sarana Prasana Air Minum Pedesaan Desa Ngabab (Lembu Rejo) Kecamatan 1.00 Pkt 160.000.000,00 160.000.000,00
Pujon
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (PW-AB 05 APBD I) 1.00 Pkt 24.800.000,00 24.800.000,00
- Pembangunan Air Bersih Desa Selorejo Kecamatan Dau 1.00 Paket 184.273.250,00 184.273.250,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 36 Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 36 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
CAPAIAN PROGRAM Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan :
Sesuai 47 %
Wajib Menyesuaikan 0%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2.184.701.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 org x 4 pkt) 4.00 pkt 100.000,00 400.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Penyusunan Peraturan Zona Bagian Wilayah Perkotaan Jabung 1.00 pkt 190.000.000,00 190.000.000,00
- Penyusunan Peraturan Zona Bagian Wilayah Perkotaan Poncokusumo 1.00 pkt 171.931.000,00 171.931.000,00
- Penyusunan Konsep Pengembangan Kawasan Pertumbuhan cepat karangploso 1.00 pkt 208.945.000,00 208.945.000,00
- Penyusunan konsep Pengembangan Kota Mandiri Pakis 1.00 pkt 213.565.000,00 213.565.000,00
- Penyusunan dokumen KLHS dalam rangka proses legalisasi raperda RDTR BWP Singosari 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00
- Penyusunan dokumen KLHS dalam rangka proses legalisasi raperda RDTR Kawasan Strategi 1.00 pkt 50.000.000,00 50.000.000,00
Sosio Kultur Singosari Lawang
- Penyusunan dokumen KLHS dalam rangka proses legalisasi raperda RDTR BWP Singosari 1.00 pkt 50.000.000,00 50.000.000,00
Pakis
- Penyusunan dokumen KLHS dalam rangka proses legalisasi raperda RDTR BWP Pakisaji 1.00 pkt 50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Jasa Honorarium Sehubungan Proses Legalisasi Perda Tata Ruang (5 raperda) 246.000.000,00
Belanja Jasa Honorarium Konsultan Pendamping Rekomendasi Peta BIG (1 peta) 40.500.000,00
- Honor Tim Konsultan Pendamping Ahli Utama - Geodesi/Geografi (2 org x 3 bln x 1 peta) 6.00 OB 4.000.000,00 24.000.000,00
- Honor Tim Konsultan Pendamping Ahli - Remote sensing, geodesi/geografi (2 org x 3 bln x 6.00 OB 2.750.000,00 16.500.000,00
1 peta)
Belanja Jasa Honorarium Sehubungan Proses Legalisasi Perda Tata Ruang (4 raperda) PAK 246.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Jasa Honorarium Konsultan Pendamping Rekomendasi Peta BIG (1 peta) PAK 40.500.000,00
- Spanduk Seminar Lapdal, FA, dan Seminar Akhir 9.00 bh 450.000,00 4.050.000,00
- Spanduk 3.00 bh 2.000.000,00 6.000.000,00
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 23.000.000,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 37 Program Pemanfaatan Ruang
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 37 . 04 Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
CAPAIAN PROGRAM Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan :
Sesuai 47 %
Wajib Menyesuaikan 0%
KELUARAN Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi, Pengesahan Site Plan dan 100 pemohon
Informasi TR)
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 205.510.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 16.000.000,00
Printer 16.000.000,00
5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 0,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 37 Program Pemanfaatan Ruang
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 37 . 04 Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
CAPAIAN PROGRAM Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan :
Sesuai 47 %
Wajib Menyesuaikan 0%
KELUARAN Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi, Pengesahan Site Plan dan 100 pemohon
Informasi TR)
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 205.510.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 16.000.000,00
Printer 16.000.000,00
5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 0,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 38 . 03 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
CAPAIAN PROGRAM Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Persentase pemanfaatan
ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang
ditetapkan
Sesuai 47 %
Wajib Menyesuaikan 0%
KELUARAN Jumlah pemohon pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perijinan pendirian 340 pemohon
bangunan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 139.655.200,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 10.380.000,00
Printer 10.380.000,00
5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0,00
5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 0,00
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 7.440.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 1.03 . 1.04.01 . 38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan : 1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
CAPAIAN PROGRAM Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Persentase pemanfaatan
ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang
ditetapkan
Sesuai 47 %
Wajib Menyesuaikan 0%
KELUARAN Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan atau perijinan pemanfataan ruang 230 pemohon
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 1.771.627.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 org x 7 pkt) 7.00 pkt 100.000,00 700.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pembuatan Peta Baku Wilayah Kecamatan Turen Berbasi GIS Skala 1 : 5.000 1.00 pkt 242.000.000,00 242.000.000,00
- Pembuatan Peta Baku Wilayah Kecamatan Dampit Berbasi GIS Skala 1 : 5.000 1.00 pkt 242.671.000,00 242.671.000,00
- Pembuatan Peta Baku Wilayah Kecamatan Wonosari Berbasi GIS Skala 1 : 5.000 1.00 pkt 237.500.000,00 237.500.000,00
- Pembuatan Peta Baku Wilayah Kecamatan Ngajum Berbasi GIS Skala 1 : 5.000 1.00 pkt 240.600.000,00 240.600.000,00
- Pembuatan Peta Baku Wilayah Kecamatan Pujon Berbasi GIS Skala 1 : 5.000 1.00 pkt 244.321.000,00 244.321.000,00
- Penggabungan Peta Dasar Wilayah Kabupaten Malang Berbasi GIS Skala 1 : 5.000 (16 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
wilayah kecamatan)
- Penyusunan database neraca lahan wilayah Kecamatan Kepanjen Berbasis GIS 1.00 pkt 190.000.000,00 190.000.000,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 2.05 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.05 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 2.05 . 1.04.01 . 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
Kegiatan : 2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH
KELUARAN Jumlah Peningkatan RTH Publik Melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Taman yang didukung 32 lokasi
Perencanaan dan pengawasan Desain
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebersihan kawasan perkotaan, perdesaan dan Ruang Terbuka
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 10.857.977.820,00
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12.00 pkt 100.000,00 1.200.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Tenaga Lapangan dan Pemeliharaan Taman (6 org x 12 bln) SD 72.00 OB 1.100.000,00 79.200.000,00
- Tenaga Lapangan dan Pemeliharaan Taman (45 org x 12 bln) SMP 540.00 OB 1.200.000,00 648.000.000,00
- Tenaga Lapangan dan Pemeliharaan Taman (7 org x 12 bln) SMA 84.00 OB 1.300.000,00 109.200.000,00
- Tenaga Lapangan dan Pemeliharaan Taman (1 org x 12 bln) S1 12.00 OB 1.500.000,00 18.000.000,00
- Tenaga Lapangan dan Pemeliharaan Taman (20 Org x 4 Bln) SMP 80.00 Orang/Bulan 1.200.000,00 96.000.000,00
- Uang lembur petugas lapangan untuk hari libur/hari besar (58 org x 70 kl x 4 jam) 16,240.00 OKJ 8.000,00 129.920.000,00
- Uang makan petugas lapangan untuk hari libur/hari besar (58 org x 70 kl ) 4,060.00 OK 30.000,00 121.800.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- BBM Truck Tangki ( 2 Unit x 250Hr x 35 Ltr ) 17,500.00 Ltr 7.500,00 131.250.000,00
- BBM Pompa air Truck Tangki ( 2 Unit x 250 Hr x 3 Ltr ) 1,500.00 ltr 8.500,00 12.750.000,00
- BBM Solar Pick Up ( 2 Unit x 250Hr x 15Ltr ) 7,500.00 ltr 7.500,00 56.250.000,00
- BBM Premium Pick Up ( 2 Unit x 250Hr x 10Ltr ) 5,000.00 ltr 8.500,00 42.500.000,00
- BBM Mesin Potong rumput (15 Unit x 150Hr x 3 Ltr ) 6,750.00 ltr 8.500,00 57.375.000,00
- BBM Mesin Pompa Air (5 Unit x 350Hr x 3 Ltr ) 5,250.00 ltr 8.500,00 44.625.000,00
- BBM Premium Sepeda Motor Tangki (2 Unit x 180Hr x 10Ltr ) 3,600.00 ltr 8.500,00 30.600.000,00
- Service Berkala Alat Angkut ( Truck Tangki ) 2.00 unit 11.000.000,00 22.000.000,00
- Service Berkala Alat Angkut (Pick Up) 2.00 unit 5.225.000,00 10.450.000,00
- Service Berkala Alat Angkut ( Truck Tangki ) - PAK 1.00 unit 25.000.000,00 25.000.000,00
- Service Berkala Alat Angkut (Pick Up) - PAK 1.00 unit 20.000.000,00 20.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pemeliharaan dan Perawatan Pohon Pelindung tersebar di Kab. Malang 1.00 pkt 194.000.000,00 194.000.000,00
- Pemeliharaan dan Perawatan Gapura Tugu Batas Wilayah Kabupaten Malang 1.00 pkt 70.000.000,00 70.000.000,00
- Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Taman (lanjutan) 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembuatan Taman Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari 1.00 pkt 165.000.000,00 165.000.000,00
- Pembuatan Taman topeng Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen 1.00 pkt 180.000.000,00 180.000.000,00
- Pembuatan Taman Lapangan Desa Tumapel Kecamatan Singosari 1.00 pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 190.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pengadaan Mesin potong rumput dorong (PAK) 5.00 Unit 5.000.000,00 25.000.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 100.000.000,00
5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 14.000.000,00
- Pengadaan Alat Safety (Helm, Sabuk Pengaman, Tali Roof Dll) 1.00 Set 14.000.000,00 14.000.000,00
5 . 2 . 3 . 91 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana 6.695.086.320,00
5 . 2 . 3 . 91 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan 6.695.086.320,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman 496.586.320,00
- Perencanaan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket I 1.00 pkt 47.500.000,00 47.500.000,00
- Perencanaan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket II 1.00 pkt 46.000.000,00 46.000.000,00
- Perencanaan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket III 1.00 pkt 41.000.000,00 41.000.000,00
- Perencanaan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket IV 1.00 pkt 40.000.000,00 40.000.000,00
- Perencanaan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket V 1.00 pkt 50.000.000,00 50.000.000,00
- Perencanaan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket VI 1.00 pkt 38.500.000,00 38.500.000,00
- Perencanaan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket VII 1.00 pkt 34.500.000,00 34.500.000,00
- Pengawasan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket I 1.00 pkt 31.500.000,00 31.500.000,00
- Pengawasan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket II 1.00 pkt 30.086.320,00 30.086.320,00
- Pengawasan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket III 1.00 pkt 27.000.000,00 27.000.000,00
- Pengawasan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket IV 1.00 pkt 26.500.000,00 26.500.000,00
- Pengawasan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket V 1.00 pkt 36.000.000,00 36.000.000,00
- Pengawasan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket VI 1.00 pkt 25.000.000,00 25.000.000,00
- Pengawasan pemb. Sarana dan prasarana pertamanan Paket VII 1.00 pkt 23.000.000,00 23.000.000,00
- Rehabilitasi Taman di Lingkungan TMP Kepanjen (lanjutan) 1.00 pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
- Pembangunan Sarana dan Prasarana RTH Taman Puspa Desa Ngadilangkung Kecamatan 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
Kepanjen
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pembangunan Sarana dan Prasarana RTH Taman Lembah Hijau Metro Desa Ngadilangkung 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
Kecamatan Kepanjen
- Pembangunan Taman di Kecamatan Dampit 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Sarana dan Prasarana RTH Taman Ke HATI Desa Ngadilangkung Kecamatan 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
Kepanjen
- Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan Paket I 1.00 pkt 22.960.000,00 22.960.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan Paket I 1.00 pkt 12.600.000,00 12.600.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan Paket II 1.00 pkt 32.740.000,00 32.740.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan Paket II 1.00 pkt 21.200.000,00 21.200.000,00
- Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan Paket III 1.00 pkt 42.000.000,00 42.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan Paket III 1.00 pkt 24.000.000,00 24.000.000,00
- Pre Elemanary Desaign RTH Di Kabupaten Malang 1.00 pkt 50.000.000,00 50.000.000,00
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 2.05 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.05 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 2.05 . 1.04.01 . 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
Kegiatan : 2.05 . 1.04.01 . 24 . 09 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 250.127.464,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Invetarisasi Hasil Pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ciptakarya 1.00 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00
Tahun 2017
5 . 2 . 2 . 28 Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan 13.829.964,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 2.13 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Program : 2.13 . 1.04.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kegiatan : 2.13 . 1.04.01 . 21 . 01 Peningkatan PembangunanSarana dan Prasarana Olahraga
CAPAIAN PROGRAM Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) 100 %
KELUARAN Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional stadion 1. Terlengkapinya sarana dan prasarana 1 Unit
penunjang operasional stadion
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 9.915.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 9.862.000.000,00
5 . 2 . 3 . 49 . 11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 9.862.000.000,00
- Pembangunan Kolam renang tahap V di stadion Kanjuruhan Kepanjen 1.00 pkt 9.612.000.000,00 9.612.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan Kolam renang tahap V di stadion Kanjuruhan Kepanjen 1.00 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00
- Perencanaan Pembangunan Kolam renang tahap V di stadion Kanjuruhan Kepanjen 1.00 pkt 50.000.000,00 50.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) 100 %
KELUARAN Jumlah pembangunan pasar yang representatif, terfasiltasi kegiatan masyarakat dalam distribusi 2 Lokasi
barang/produk Terbangunya pasar yang representatif, terfasiltasi kegiatan masyarakat dalam distribusi
barang/produk
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 10.224.182.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Jasa Konsultan tenaga ahli Pembangunan Pasar Tumpang (1 org x 12 bln) 12.00 OB 4.000.000,00 48.000.000,00
- Jasa Konsultan tenaga ahli Pembangunan Pasar Sumedang (1 org x 12 bln) 12.00 OB 4.000.000,00 48.000.000,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.049.160.000,00
5 . 2 . 3 . 49 . 12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 10.049.160.000,00
- Pembangunan Pasar Tumpang Tahap VI Kecamatan Tumpang 1.00 pkt 4.874.479.000,00 4.874.479.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pembangunan Pasar Sumedang Tahap V Kecamatan Kepanjen 1.00 pkt 4.874.681.000,00 4.874.681.000,00
- Pegawasan Pembangunan Pasar Tumpang Tahap VI Kecamatan Tumpang 1.00 pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
- Pengawasan Pembangunan Pasar Sumedang Tahap V Kecamatan Kepanjen 1.00 pkt 150.000.000,00 150.000.000,00
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Ketersediaan data/informasi yang akurat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan 100 %
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
KELUARAN Jumlah data/informasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan 17 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Ketersediaan data/informasi yang akurat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 320.847.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :